Post 7081 av 7186 träffar
Propositionsnummer ·
1993/94:100 ·
Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 100
Bilaga 9 till budgetpropositionen 1994
Utbildningsdepartementet
(åttonde huvudtiteln)
Prop.
1993/94:100
Bil. 9
1 Inledning
Villkoren för utbildningen och forskningen förändras just nu snabbare än någon
gång tidigare under detta århundrade. Det har flera orsaker.
Internationaliseringen, inte bara av kunskap, utan också av ekonomier, handel
och information, är kanske den viktigaste faktorn i denna förändring.
Informationsteknologins utveckling underlättar dramatiskt ett snabbt utbyte av
kunskap över stora avstånd. Öppnandet av tidigare slutna samhällen vitaliserar
den internationella växelverkan ytterligare.
Internationell öppenhet och lättillgängliga informationskanaler skapar helt nya
möjligheter. Samtidigt skärper de nya villkoren kraven på alla samhällen som har
ambitioner att ligga i frontlinjen. Sverige utgör därvidlag inte något undantag.
I en tid när förändring är nyckelordet blir centraliserade utbildningssystem av
det slag Sverige tidigare haft, såväl när det gäller skola som högre utbildning,
omöjliga att bibehålla.
Denna insikt är utgångspunkten för den aktiva reformpolitik som präglat de
senaste årens utbildningspolitik. Unika kombinationer, flexibilitet och
förändringsförmåga måste ersätta övertro på central planering.
Sveriges förvandling från ett av Europas fattigaste jordbrukssamhällen till ett
ledande industrisamhälle åtföljdes och möjliggjordes av en bred
kompetenshöjning, ett högkvalitativt utbildningsväsende och forskning som lade
grunden till högteknologiska företag. Vi står i dag inför en motsvarande
utmaning.
Vår förmåga att möta denna och att vidmakthålla vår ställning som
välfärdsnation avgörs i hög grad av kompetensuppbyggnaden i dag.
Utbildningsdepartementet har därför initierat ett brett arbete i syfte att
ställa kompetensfrågorna i fokus. Ambitionen är att stimulera en diskussion om
vilken kompetens framtiden kräver och hur kompetensbehoven tillgodoses. Detta
arbete, som bedrivs under namnet Agenda 2000 - kunskap och kompetens för nästa
århundrade, har engagerat en rad institutioner, akademier, organisationer,
företag och fristående debattörer. Resultaten av arbetet kommer att redovisas i
etapper under 1994.
Ett syfte med att uppmärksamma just kompetensperspektivet är att övervinna
traditionella murar och vattentäta skott mellan de olika nivåerna och
utbildningsanordnarna. I allt högre grad kommer de övergripande
kompetensfrågorna att bli viktigare än de som direkt kan hänföras till de olika
utbildningsnivåerna. Därför har Utbildningsdepartementet under 1993 organiserats
om för att kunna belysa och hantera övergripande kompetensperspektiv.
Forskningspolitiken i stort har samtidigt fått en starkare ställning.
Tendenserna till närmare relationer mellan olika utbildningsnivåer och
anordnare förmärks i en närmare samverkan mellan förskola och skola, en ökad
samverkan mellan grundskola och gymnasieskola samt en mer kursutformad
gymnasieskola som skapar möjligheter till samverkan med vuxenutbildning,
yrkesliv och högre utbildning. Även den starkare betoningen av
universitetsutbildningens anknytning till forskning är ett uttryck för en
växande samverkan.
En viktig fråga i detta sammanhang är gränssnittet mellan gymnasieskola och
yrkesliv samt mellan gymnasial och högre utbildning med en mer utpräglad
yrkesförberedande inriktning, där det är viktigt att en närmare samverkan kommer
till stånd. Regeringen finner det angeläget att framhålla att mottagaren - vare
sig det är gymnasieskola, högre utbildning eller yrkesliv - har ett ansvar inte
bara för att informera och vägleda, utan också för att ställa krav och därmed
bidra till att höja kvaliteten på avlämnande utbildningsform. De nya reglerna
för intagning till gymnasieskolan, som börjar gälla 1998, och för antagning till
den högre utbildningen är formulerade för att möjliggöra detta.
Det är också viktigt att skapa en bred samverkan mellan gymnasieskolan, den
högre utbildningen och yrkeslivet i syfte att åstadkomma en högkvalitativ,
relevant och integrerad utbildning. Intressanta initiativ inom det området har
tagits bl.a. genom ett samarbete mellan högskolan, gymnasieskolan och Volvo för
att skapa ett motortekniskt centrum i Skövde. Också andra mindre och medelstora
högskolor söker på motsvarande sätt främja en profilerad industriell utbildning.
Regeringen fäster stor vikt vid dessa initiativ.
I gränssnittet mellan gymnasieskolan och den högre utbildningen finns ett antal
utbildningsvägar som inte fullt går att hänföra till vare sig
gymnasieutbildningar eller högre utbildningar. Hit hör några av de s.k.
påbyggnadsutbildningarna inom den kommunala vuxenutbildningen, vissa
kompletterande gymnasieskolor och eftergymnasiala utbildningar.
I flera fall rör det sig om renodlade yrkesutbildningar som har hög kvalitet
och stort existensberättigande men som får svårt att utvecklas just genom att de
i kurslängd, förkunskapskrav eller elevernas ålder och sammansättning inte
motsvarar den typiska gymnasieskolan eller den högre utbildningen. På sikt är
det viktigt att det skapas utrymme för en mellannivå mellan den treåriga
gymnasieskolan och den rena universitetsutbildningen. Dessa frågor bereds nu
inom Utbildningsdepartementet.
Kunskapens kanske viktigaste funktion är att ge människor kompetens och
självförtroende nog att i förändringar se möjligheter i stället för hot. Kunskap
blir därför speciellt viktig i en tid när förändringarna är stora och
genomgripande.
Det gäller den teknologiska utvecklingen, som i en allt snabbare takt gör att
kunskaper måste förnyas och revideras inom många områden. Detta medför bl.a. att
utbildningens funktion förändras från att vara en ungdomens introduktion till
yrkeslivet till att bli en livslång process, där det traditionella
utbildningsväsendet endast står för en del av det livslånga lärandet.
För att en livslång kompetensutveckling skall kunna förverkligas krävs
förändringar ifråga om såväl institutioner som incitament.
Utbildningsinstitutionerna, men också utbildning i företagen, måste stå öppna
och organiseras på ett sådant sätt, att lärande också efter ungdomsåren blir
självklart. Incitamenten för lärande måste förstärkas för att insatser inom
utbildning och forskning skall löna sig.
Lärandet är alltid personligt. Men det är också en kultur. Skall Sverige kunna
ta sig an den nya tidens utmaningar, måste just den kulturen bli viktigare än
allt annat.
En snabbt föränderlig arbetsmarknad där möjligheten att prognosticera
framtidens efterfrågan på olika yrkeskategorier blir alltmer illusorisk, när
många av morgondagens yrken och verksamhetsområden kanske ännu inte ens finns i
sinnevärlden, understryker behovet av flexibilitet och förändringsförmåga.
Alltfler kommer dessutom att byta arbete och yrke och därmed att behöva förnya
sin kompetens under sin aktiva yrkestid. Det kräver i ökad utsträckning
kunskaper som har ett bestående värde alldeles oavsett framtida yrke och
sysselsättning. Samtidigt blir det allt viktigare att lära sig att lära, för att
möjliggöra den ständiga förnyelse och komplettering av kompetens som är det
livslånga lärandets kännetecken.
I framtiden kommer alltfler såväl privat som i yrkeslivet att få kontakt med
andra nationer och språk. Många kommer dessutom att studera och arbeta i andra
länder. Detta kräver bättre språkkunskaper och att ett internationellt
perspektiv anläggs i all undervisning liksom i utbildningssystemets
organisation.
En särskild redogörelse för EES-avtalets och den europeiska integrationens
effekter på utbildningsväsendet finns i avsnitt 6 i denna inledning. I det
sammanhanget bör det också påpekas att det nordiska samarbetet inom utbildnings-
och forskningsområdet har intensifierats under året, delvis som en följd av de
nya förutsättningarna för europeiskt samarbete. Från och med höstterminen 1994
öppnas den högre utbildningen i de nordiska länderna för studenter från hela
Norden på lika villkor. Detta är ett viktigt genombrott för insikten att de
nordiska länderna är små och har mycket att vinna på samverkan och därför bör
betrakta utbildningsväsendet och forskningen som en gemensam angelägenhet.
Vi vet med säkerhet att förändringar inom teknologi och arbetsmarknad kommer
att inträffa samt att utvecklingen går mot ökad internationalisering. Dagens
utbildningsväsende måste anpassa sig till detta. Det innebär att kravet på
kompetens växer för alla, vilket också återspeglas i en allt längre
genomsnittlig tid i utbildning.
Att förlänga tiden i utbildning är dock inte hela svaret på hur framtidens krav
på kompetens skall mötas. Kvalitetsnivån måste också höjas. Målet är att på
varje nivå sätta kvalitet främst. Ambitionen att skapa Europas bästa skola, som
regeringen slog fast i 1991 års regeringsdeklaration, är ett uttryck för
regeringens beredskap att möta de stora krav som utbildningsväsendet ställs
inför. Den är också ett uttryck för uppfattningen att det svenska
utbildningsväsendets prestationer i en allt högre grad kommer att jämföras och
mätas i förhållande till andra länders utbildningsväsende.
I de senaste årens reformarbete har en viktig utgångspunkt varit att de nya och
högre kvalitetsambitionerna endast kan uppnås, om vi kan åstad_komma större
mångfald och variation inom utbildningsväsendet - när det gäller
utbildningsvägar, upplåtelseformer och pedagogiska metoder. Detta kan i sin tur
endast uppnås, om de enskilda aktörerna - skolor, universitet och högskolor -
och ytterst de närmast berörda - lärare, familjer, elever och studenter - får
ett avgörande inflytande över utbildningarna.
Erfarenheterna visar att monopol och andra enhetliga system blir ineffektiva,
tungrodda och svårstyrda samt att risken och kostnaden för misstag i sådana
system är hög. Ett minst lika viktigt skäl till avreglering är att framtiden
kräver just mångfalden av kombinationer och lösningar, där förmågan till
lyhördhet, kvalitetsmedvetande och snabb anpassning är av avgörande betydelse.
Ett utbildningsväsende vars uppgift är att förbereda människor för den
verkligheten måste präglas av samma egenskaper.
Enligt denna reformstrategi har nu avgörande steg tagits. Möjligheter till
alternativ och fria val har införts eller utvidgats. Riktlinjer för läro_planer
har antagits och den högre utbildningens linjesystem har ersatts med en
flexiblare ordning. Friare skolor och högskolor berikar utbildningen ytterligare
och främjar kvaliteten. System för utvärdering och kvalitetsgranskning har
införts. Med dessa steg är reformarbetet inte avslutat, men en väsentlig
förutsättning har skapats för ett modernt och framtidsinriktat
utbildningsväsende.
2 Skolområdet och folkbildningen
Den övergripande målsättningen för de senaste årens skolreformer har varit att
flytta skolans kraftfält från relationen mellan statlig och kommunal
skolförvaltning till relationen mellan skolans professionella och hemmen.
Skälen till denna ambition är framför allt två.
För det första, om skolans kvalitet skall höjas, måste det skapas utrymme och
incitament för pedagogisk professionalism och lokalt utvecklingsarbete. I den
granskning av det svenska utbildningsväsendet som OECD genomförde 1992 påpekades
just bristen på lokalt utvecklingsarbete i skolorna. För att stimulera till ett
sådant krävs förändringar såväl i regelsystem och styrinstrument som i de
enskilda skolornas kultur. Detta förutsätter i sin tur att skolorna i större
utsträckning blir autonoma enheter med eget ansvar.
För det andra är ett ökat engagemang från föräldrar och elever i skolan
angeläget. Synen på skolan som en institution som tar över ansvaret för barns
och ungdomars utbildning och uppfostran är en farlig vrångbild. I stället måste
skolan ses som ett stöd för familjer i deras ansvar för att ge nästa generation
en god grund att stå på. Ett sådant synsätt kräver inte bara information till
hemmen utan aktivt engagemang från föräldrar och elever i skolans arbete.
En flyttning av kraftfältet till dem som är närmast berörda av skolan -
eleverna och deras familjer samt skolans personal - förutsätter den avreglering
och decentralisering av skolan som genomförts under senare år. Den kräver också
organisatoriska förändringar, eftersom den nationella styrningen av skolan
övergår från detalj- och regelstyrning till mål- och resultatstyrning.
Detta nya styrsystem är nu i princip infört. De två centrala myndigheterna
Statens skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har
byggt upp sina organisationer. Under året kom den första samlade rapporten från
Skolverkets uppföljningsverksamhet, Bilden av skolan 1993. Rapporten utgör det
samlade resultatet av Skolverkets till_syns- och uppföljningssystem under
perioden. I rapporten dras slutsatser om såväl starka sidor som kvalitetsmässiga
brister i skolan. Rapportens påpekanden om brister i bl.a. skolans undervisning
i naturvetenskapliga ämnen (framför allt fysik), sexårsverksamheten och
elevernas inflytande över undervisningen har rönt stor uppmärksamhet. Dessa
påpekanden är riktade till skolans alla intressenter - stat, kommun, skolledare,
lärare, föräldrar, elever och avnämare. Statsmaktens slutsatser och överväganden
till följd av de påpekanden som görs i Skolverkets fördjupade anslagsframställan
skall enligt riksdagens beslut läggas fram i en Utvecklingsplan för skolan.
Regeringen avser att förelägga riksdagen denna under början av 1994.
En annan förutsättning för ett nytt kraftfält för skolan är rätten att välja
skola. Riksdagen fattade under 1992 och 1993 beslut om att ge fri_stående skolor
villkor likvärdiga med de kommunala skolornas. Sedan denna reform genomfördes
har antalet fristående skolor mer än fördubblats.
Från och med den 1 januari 1994 finns rätten att välja grundskola även inom det
kommunala skolväsendet eller i annan kommun inskriven i skollagen. Enligt en
undersökning presenterad av Skolverket anser 9 föräldrar av 10 denna rätt vara
viktig eller mycket viktig. Den stora vikt föräldrar tillmäter rätten att välja
återspeglas visserligen inte i antalet familjer som verkligen väljer en annan
skola än den skola deras barn annars skulle placerats i. Viktigt är däremot att
det fria skolvalet genom sin blotta existens stärker familjens röst och
delaktighet i skolans planering och arbete.
Det tredje steget i skapandet av ett nytt kraftfält är att ge skolans rektorer,
lärare, övrig personal, föräldrar och elever ett större ansvar och
beslutsutrymme. Det är inte minst i detta avseende de nya läroplanerna är en
viktig milstolpe. Genom dem blir den nationella styrningen av skolans innehåll
tydligt inriktad på mål och resultat, så som dessa uttrycks i läroplaner och
kursplaner. I gengäld blir friheten stor för elever, föräldrar och skola att
fatta beslut om arbetsmetoder, tidsanvändning och resultatrapportering.
Efter riksdagens beslut pågår nu i Utbildningsdepartementet arbetet med
läroplanerna för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna och med
kursplanerna för grundskolan. Regeringsbeslut om dessa kommer att tas i början
av 1994.
Genomförandet av en ny läroplan är på många sätt lika viktigt som beslutet om
den. Speciellt gäller detta de nya läroplanerna som i många stycken innebär en
kulturförändring i skolan, från regelstyrning till målstyrning och från
timplanestyrning till kursplanestyrning.
Regeringens strävan är att ägna införandet av de nya läroplanerna stor
uppmärksamhet. Under våren 1994 genomförs informationsinsatser riktade till
kommuner, skolledare, lärarutbildare, studievägledare och lärare. Regeringen ser
det också som angeläget att bred information når ut till elever och familjer.
De nya läroplanerna ställer krav på fortbildning av skolans lärare och, framför
allt, ledare. Internationell och svensk forskning pekar också på att kompetent
skolledning är den enskilt viktigaste faktorn bakom framgångsrika skolor.
Skolledarnas kompetensutveckling såväl inom det pedagogiska området som inom
ledarskapsområdet måste därför tillmätas stor betydelse.
I första hand är naturligtvis kompetensutveckling ett ansvar för skolledarnas
arbetsgivare - kommunerna och i förekommande fall lands_tingen - men en så
viktig fråga för skolans kvalitet kräver också att staten engagerar sig. Ett
arbete med frågor kring lärares och ledares kompetensutveckling i skolan pågår
nu i regeringskansliet. Särskilda medel föreslås också i denna
budgetproposition.
I det sammanhanget finns det anledning att nämna att skolans försörjning med
kompetenta lärare för gymnasiala yrkesutbildningar är ett område där en särskild
utredare har givits i uppdrag att lägga förslag. Uppdraget skall vara slutfört
under 1994.
Med de organisatoriska förändringarna, det nya styr- och uppföljningssystemet,
valfrihetsreformerna, betygssystemet och de nya läroplanerna genomgår skolan nu
den mest omfattande förändringen under detta sekel. Likväl är detta i första
hand bara en förutsättning och ett ramverk för det lokala utvecklings- och
förnyelsearbetet.
Statens uppgift blir i det sammanhanget inte att föreskriva färdiga lösningar
men väl att följa och initiera utvecklingen genom att sprida kännedom om
erfarenheter och goda exempel. Med detta syfte har statsrådet Ask tillkallat en
arbetsgrupp om frågor kring kursutformning i gymnasieskolan. Gruppen har under
hösten 1993 utgivit en rapport och skall redovisa sitt arbete under 1995.
Ett liknande syfte har tillsättandet av referensgruppen om föräldrars
inflytande över placering och utbildning i särskolan, arbetsgruppen för finska
språkets ställning i skolan samt arbetsgruppen om kvinnligt och manligt i
skolan. De två sistnämnda grupperna kommer att slutredovisa sina resultat under
1994.
Vissa frågor kräver särskild belysning och analys. Dit hör frågorna kring den
obligatoriska skolans längd och därmed gränssnittet mellan skolan och
skolförberedande verksamhet samt mellan grundskola och gymnasieskola. En
särskild utredare gavs under 1993 i uppdrag att belysa ekonomiska,
organisatoriska, arbetsmarknadsmässiga och pedagogiska konsekvenser av
grundskolans längd och skolstartsåldern. En första redovisning, framför allt
inriktad på den demografiska utvecklingens inverkan på olika alternativ,
presenterades under hösten 1993 och en slutrapport skall avges under 1994.
Till utbildningsformer med en stor outnyttjad utvecklingspotential hör
distansutbildningen. I betänkandet Kunskapens krona (SOU 1993:23) redovisas
förslag för att åstadkomma en klarare ansvarsfördelning och målstyrning även
inom distansutbildningen. Efter remiss bereds dessa förslag inom
Utbildningsdepartementet i syfte att förelägga riksdagen förslag under våren
1994.
De kärva ekonomiska omständigheterna till trots, föreslår regeringen i årets
budgetproposition betydande förstärkningar för att förbättra skolsituationen för
elever med vissa funktionshinder. Satsningarna avser utbyggnad av
konsulentorganisationen, utveckling och utökning av läromedelsproduktionen och
en försöksverksamhet med utgivning av läromedel för bl.a. dyslektiker.
Till de viktigaste utmaningarna för skolan hör utvecklingen mot en allt större
rörlighet över nationsgränserna. Den utvecklingen gör att språkutbildningen i
skolan ställs i fokus i de nya läro- och kursplanerna.
Denna utveckling ställer också nya krav på invandrarundervisningen. En kraftigt
ökad flyktinginvandring under de senaste åren kräver en översyn av
utbildningsinsatserna för invandrare i syfte att förbättra deras möjligheter att
snabbt fungera som självständiga medborgare i Sverige. En proposition om vissa
förändringar inom svenskundervisningen för invandrare (sfi) kommer att
föreläggas riksdagen under våren 1994.
Det gångna året har, till följd av arbetsmarknadsläget, inneburit en av de
största statliga satsningarna på folkbildningen någonsin. Samtidigt går nu den
första treårsperioden med det nya styr- och resurssystemet för folkbildningen
mot sitt slut. Det innebär, enligt riksdagens beslut, att denna ordning och dess
resultat skall utvärderas dels av Folkbildningsrådet, dels av staten i en
fristående utvärdering. Regeringen tillkallade 1992 en särskild utredare för att
närmare klargöra efter vilka principer en sådan utvärdering borde göras.
Förslaget, som lades och remissbehandlades under 1993, skall nu ligga till grund
för regeringens beslut om den statliga utvärderingen av folkbildningen.
3 Den högre utbildningen
Liksom skolan har villkoren för den högre utbildningen de senaste åren
förändrats i grunden. Från den 1 juli 1993 har varje universitet och högskola
det avgörande inflytandet över - och ansvaret för - den utbildning universitetet
eller högskolan erbjuder. En grundbult i frigörelsen är varje universitets och
högskolas beslutsrätt ifråga om tillträdeskrav.
Förändringen bort från det centraliserade högskolesystemet utgår från tre
väsentliga motiv.
Ett centralstyrt universitets- och högskolesystem är för det första en
motsägelse i sig. Universiteten måste vid sidan av sina uppgifter att erbjuda
utbildning och sörja för forskning också kunna vara centra för det kritiska
tänkandet och samtalet. Med de snabba förändringar som hör vår tid till får
fritt tänkande och öppen debatt särskild betydelse.
Det andra motivet för att universitet och högskolor bäst kan lösa sina
uppgifter i ett friare förhållande till staten är just föränderligheten. Det går
helt enkelt inte att centralt planera utbildningars inriktning och omfattning,
eftersom själva framtiden inte låter sig planeras. Obalansen när det gäller den
yngre arbetskraftens kompetensinriktning mot offentlig sektor, där någon ökning
av personalbehovet inte föreligger, är ett tecken på centralplaneringens
misslyckande.
Valet av högre utbildning är ett av de viktigaste besluten i många unga
människors liv. Att ge den enskilde ett större inflytande över detta är det
tredje motivet för den frigörelse av universitet och högskolor som nu genomförs.
Genom att göra universitetens och högskolornas resurser beroende av detta val
ökar lyhördheten för studenternas intressen och krav.
Universitet och högskolor med eget ansvar för utbildningen skapar ett nytt
utrymme för verkligt studentinflytande. Mångfalden utbildningsalternativ gör det
möjligt för studenterna att hitta de kombinationer av kunskaper som för var och
en framstår som mest ändamålsenliga.
Det nya förhållandet mellan staten och de statliga högskolorna kompletteras av
den överföring i stiftelseform av Chalmers och Högskolan i Jönköping som
genomförs den 1 juli 1994. Stiftelseformen skapar en konstruktiv spänning
gentemot de statliga universiteten till gagn för kvaliteten.
De helt fria högskolor, som kan få examinationsrätt enligt den ordning som
riksdagen beslutade om 1993, tjänar samma syfte.
Under 1993 har regeringen, på förslag av Universitetskanslern, beslutat ge tre
teologiska högskolor examinationsrätt på 80-poängsnivå. Ytterligare fria
högskolor prövas för närvarande av Kanslersämbetet.
1993 års universitets- och högskolereform utvärderas på flera sätt. En särskild
utredare har till uppgift att följa hur universitet och högskolor utnyttjar
friheten. Utredningsuppdraget skall redovisas under 1996.
Genom det resurstilldelningssystem som riksdagen fattat beslut om 1993 får
studenternas val av lärosäte även ekonomisk betydelse. I
resurs_tilldelningssystemet finns också incitament som främjar universitetens
och högskolornas omsorg om studenternas tid och engagemang genom en god
grundutbildning.
Resursberedningen presenterade i november 1993 ett förslag till den tredje
direkt kvalitetsrelaterade delen av resurstilldelningssystemet. Förslaget
remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att lämna förslag till
riksdagen i denna del i mars 1994.
Också Resursberedningen har i uppdrag att följa genomförandet av den nya
ordningen för den högre utbildningen. En första rapport kommer att avlämnas till
regeringen under våren 1994.
Studenterna och deras val är det nya universitets- och högskolesystemets
viktigaste kvalitetsgaranter. Kanslersämbetet har emellertid också en
nyckeluppgift. På regeringens uppdrag skall Universitetskanslern årligen
redovisa sina bedömningar av kvaliteten vid universiteten och högskolorna.
Särskild vikt skall fästas vid kvaliteten i ett internationellt perspektiv. I
det nya universitetssystemet kommer Kanslersämbetets arbete med fortlöpande
utvärdering av kvaliteten i den högre utbildningen att spela en väsentlig roll
för att garantera en hög kvalitativ standard på utbildningen.
För att ge flera möjlighet till högre utbildning på rimliga villkor måste
distansutbildningen byggas ut. Regeringen avser att stimulera en utveckling av
distansutbildningen genom att särskilt främja denna utbildningsform vid
universitet och högskolor som tar egna initiativ i den vägen.
Vårdhögskolornas framtida relationer till landstingen respektive staten har
utretts. Regeringens utgångspunkt vid bedömningen av dessa frågor är att
kvalitetsfrågorna är av avgörande betydelse. Ett förslag kring principerna för
vårdhögskolornas framtida relationer till staten och landstingen kommer att
framläggas för riksdagen i mars 1994.
Strukturförändringarna av den högre utbildningen förenas med en betydande
utbyggnad av universitetens och högskolornas utbildningskapacitet. Sedan
höstterminen 1991 uppgår kapacitetsökningen till hela 30 procent.
Utbyggnaden av den högre utbildningen avser att säkerställa att Sverige så
snabbt som möjligt får tillgång till en minst lika välutbildad arbetskraft som
andra länder. Vid ingången till 1990-talet var Sveriges position i detta
hänseende mycket utsatt. Regeringen avser att i en proposition i mars 1994 ange
riktlinjer för hur en fortsatt utbyggnad av högre utbildning kan ske, och vilka
krav en sådan utbyggnad ställer från bl.a. kvalitativa utgångspunkter.
Frågan om studiefinansieringen har under 1993 beretts av
Studie_stödsberedningen. Beredningen fullföljs på basis av den
diskussionspromemoria som beredningen avlämnat.
4 Forskningen
Genom 1993 års forskningspolitiska beslut förstärktes Sveriges insatser för att
främja utvecklingen av avancerad kunskap. Att detta kunde ske, trots de
ekonomiska svårigheterna, är ett viktigt besked om regeringens beslutsamhet att,
parallellt med den ekonomiska saneringspolitiken, lägga en stabil grund för
framtida utveckling.
1993 års forskningspolitiska beslut underströk betydelsen av att Sverige satsar
särskilt och koncentrerat på områden som har förutsättningar att nå högsta
internationella klass. 10 miljarder kronor ur de tidigare löntagarfonderna
skulle särskilt användas för detta syfte.
Stiftelserna för strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin
respektive miljöstrategisk forskning är nu under uppbyggnad. De inleder sin
verksamhet i början av 1994.
Detsamma gäller för Riksbankens Jubileumsfond vad avser den kulturvetenskapliga
forskningen. En särskild prioriteringsgrupp inom Jubileumsfonden för den
forskning som kommer att stödjas med tidigare löntagarfondsmedel har inrättats
för att understryka att donationen är en finansieringskälla.
De nu nämnda satsningarna innebär genom sin organisatoriska utformning och
inriktning att en förstärkning sker av de resurser som skall fördelas i
konkurrens mellan forskare men utan att detta sker på bekostnad av
universitetens basorganisation - fakulteterna. Inte heller forskningsråden, vars
uppgift är att finansiera projekt inom grundforskningen, eller övriga offentliga
forskningsfinansiärer, berörs härav.
Den förstärkning av forskningens resurser som nu sker minskar inte behovet av
förnyelse genom omprövning och omprioritering. För att förbättra möjligheterna i
detta avseende fullföljs nu principbeslutet i den forskningspolitiska
propositionen att överföra ansvaret för vissa stora forskningsanläggningar till
Naturvetenskapliga forskningsrådet.
I syfte att stärka forskningens infrastruktur framläggs i denna proposition
förslag om åtgärder rörande högpresterande datorsystem, samt den vetenskapliga
informationsförsörjningen.
I det forskningspolitiska beslutet våren 1993 underströks betydelsen av att
främja en bredare rekrytering till forskarutbildning.
Sammanlagt 130 miljoner kronor anslogs för att förbättra doktorandernas
studiefinansiering. Regeringen studerar för närvarande hur övergången från en
kombination av doktorandtjänster och utbildningsbidrag till enbart
doktorandtjänster har utfallit. Vidare innebar det forskningspolitiska beslutet
att alla statliga forskningsfinansiärer uppfordrades att medverka till
finansiering av forskarutbildningen. Målet att fördubbla antalet doktorsexamina
mellan åren 1990 och 2000 ligger fast. Stöd till finansiering skall enligt
riksdagsbeslutet om forskning med medel från de tidigare löntagarfonderna även
ges av de två nyinrättade forskningsstiftelserna respektive av Riksbankens
Jubileumsfond. Forskarskolor kommer att få särskilt stöd.
Särskilt betydelsefullt är det att företagen får tillgång till - och kan
intresseras att engagera - flera forskarutbildade medarbetare. En sådan
utveckling underlättar också den kunskapsöverföring mellan universitet och
högskolor å ena sidan och företagen å den andra som i det forskningspolitiska
beslutet angavs som särskilt betydelsefull.
Samma syfte har de teknikbrostiftelser som inrättades under 1993. De kommer
under 1994 att kompletteras med särskilda forskningsbolag.
Genom särskilda insatser främjas rekryteringen av flera kvinnor till den högre
utbildningen och forskningen. Utgångspunkten är det program för ökad
jämställdhet på detta område som på regeringens förslag fastställdes av
riksdagen 1993.
I 1993 års forskningspolitiska beslut förstärktes anslaget för
forskningsstödjande åtgärder till de mindre och medelstora högskolorna. Dessutom
ingick ett erbjudande till dessa högskolor att förstärka sina forskningsmiljöer
dels genom att bilda nätverk med universitet och högskolor med fast
forskningsorganisation, dels genom att vidga forskningssamarbetet med den lokala
industrin. Särskilda medel för sådana forskningsförstärkningar kommer att
fördelas av regeringen under året. Det är väsentligt att universitet och
tekniska högskolor för egen del känner ett ansvar för att främja
nätverkssamarbetet med de mindre och medelstora högskolorna.
Genom EES-avtalet kommer Sverige att bli delaktigt i EG-samarbetet inom
utbildning. För forskningen innebär det att Sverige deltar på s.k. programnivå
och inte enbart - som tidigare - på s.k. projektnivå.
Fördjupningen av forskningssamarbetet ger svenska forskare stora möjligheter
till utvecklande relationer. Men det ställer också krav på framförhållning och
goda kontaktytor. Regeringen avser att ta initiativ till en förstärkning av den
svenska forskningsbevakningen av EG.
EG:s forskningsfinansiering har en stark inriktning mot industriell
tillämpning. Det har Sverige möjlighet att dra nytta av. Samtidigt är det
betydelsefullt att balansera den EG-finansierade forskningen med teknisk
forskning av mera grundläggande karaktär. Regeringen föreslår mot denna
bakgrund, och för att stärka den svenska teknikvetenskapliga forskningen, att
det teknikvetenskapliga forskningsrådet förstärks med 20 miljoner kronor.
Att stärka svenska universitets och högskolors relationer med de mest
framstående lärosätena i världen är av stor betydelse. Regeringen kommer under
våren 1994 att fördela särskilda resurser för detta ändamål. I detta sammanhang
kommer också vissa speciella etableringar vid framstående utländska lärosäten
att aktualiseras.
5 Nya utbildningsinitiativ
Utbildning och forskning tillhör ett lands intellektuella infrastruktur, utan
vilken inget välstånd är möjligt. De utgör i hög grad även jordmånen för den
kulturella utvecklingen.
Utbildningsväsendet och forskningen är därmed också en av de mest långsiktiga
tillgångar ett land har. Tiden från det att en förändring i utbildningsväsendet
beslutas till dess att den slår igenom och resultaten av denna förändring till
sist kommer till användning för den enskilda människan, kan ofta räknas i
decennier snarare än i år. Detta konstaterande innebär att utbildningsväsendet
inte primärt är ett redskap för att lösa dagens problem. Däremot är det en av de
viktigaste förutsättningarna för framtida välstånd.
Detta faktum gör att utbildningspolitiken har en annan roll och uppgift än
arbetsmarknadspolitiken.
Insikten om denna skillnad är viktig, även om det inte motsäger att utbildning
för många har blivit den bästa lösningen under arbetslösheten. Det motsäger
heller inte att utbildningssatsningar är kloka och rimliga även inom
arbetsmarknadspolitiken.
När utbildningslösningar utformas för ett svårt arbetsmarknadsläge är det dock
av avgörande vikt att dessa får en utformning som ansluter till
utbildningsväsendets långsiktiga uppgift, men också ger en möjlighet att
introducera nya, moderna utbildningsformer.
Regeringen aktualiserar nu tre nya utbildningsformer som bedöms kunna bidra
till ökad kompetens på kort sikt i dagens arbetsmarknadsläge men som också
förväntas kunna ha långsiktig strukturell betydelse.
"Utbildningscheck"
Som ett led i kompetensutvecklingen av arbetslösa introduceras ett sy_stem med
"utbildningscheck" inriktad på t.ex. språkutbildning. Fördelen med denna
inriktning är att risken för att utbildningsinsatsen är missriktad minskas,
genom att den begränsas till kompetensområden som generellt sätt förbättrar
förutsättningarna för den enskilde på arbetsmarknaden.
Detta system ger den enskilde möjlighet att lösa in sin "check" hos ett stort
antal godkända utbildningsanordnare - det kan vara t.ex. studieförbund,
utbildningsföretag, universitet och högskolor eller komvux.
"Utbildningschecken" kan genom sin utformning vidga utbudet av
utbildningsanordnare också vid sidan av det reguljära utbildningssystemet till
gagn för mångfalden.
Trainee-utbildning
En trainee-utbildning introduceras i syfte att skapa en kombination av
ar_betsplats- eller företagspraktik och kvalificerad teoretisk utbildning på
universitet, högskola, i komvux eller på andra håll. Utbildningen vänder sig
till arbetslösa som har genomgått gymnasieskola men skall också ses som ett
kommande mera stadigvarande inslag i utbildningssy_stemet.
Trainee-utbildningen är en lärlingsutbildning men på eftergymnasial nivå. Det
bör vara en fråga om spetsutbildning som ökar kompetensen inom något ämne som är
relevant för den praktiska utbildningen på företaget. Inte minst för mindre och
medelstora företag ger detta samtidigt en möjlighet att rekrytera
högkvalificerad arbetskraft som kan få en möjlighet till kompetensutveckling i
en omfattning som vanligtvis bara är vanligt i stora organisationer. Det är
därför som regeringen ser detta som en utveckling av en kombination av praktik
och teori på hög nivå som har ett intresse även bortom de omedelbara
arbetsmarknadspolitiska motiven.
Sommaruniversitet
Svenska universitet och högskolor utnyttjas sämre än lärosäten i många andra
länder under sommarperioden. I ett läge när studenttillströmningen, bl.a. till
följd av arbetsmarknadsläget, är extremt stor kan därför lärosäten som erbjuder
utbildning hela året - dvs. sommaruniversitet - vara ett sätt att möta den stora
tillströmningen utan att sänka kvalitetsanspråken.
Förslaget innebär att universiteten och högskolorna skall kunna erbjuda kurser
ur det reguljära utbudet under sommartid. Medel för utbildningen bör ställas
till förfogande för högre läroanstalter och de studerande bör kunna få
studiemedel för utbildningstiden.
Övriga insatser
Utöver dessa nya utbildningsinitiativ fortsätter en rad insatser som erbjuds
detta budgetår också under nästa.
Under innevarande budgetår har medel anvisats för 40 000 platser i
gymnasieskolan, 33 000 platser i komvux och 10 000 i folkhögskolan. Dessutom har
folkbildningen fått 100 miljoner kronor av arbetsmarknadspolitiska skäl.
Förlängningen av pågående insatser bör också innebära att även de
innehållsmässiga prioriteringar som gjorts tidigare bör ligga fast - dvs.
svenska, främmande språk, naturvetenskap, teknik och det s.k. tredje
gymnasieåret för ungdomar som genomgått en tvåårig yrkeslinje.
Regeringen anser det vara angeläget att på detta sätt redan nu klargöra för
alla berörda utbildningsanordnare vilka insatser som blir aktuella under
budgetåret 1994/95. Den totala omfattningen på dessa utbildningar, omräknat till
helårsplatser, har regeringen beräknat till 77 000 platser. Vad gäller
fördelningen av denna utbildningskapacitet på insatser av olika slag gäller
följande riktvärden för planeringen.
- 26 100 platser i gymnasieskolan
- 28 000 platser i komvux och med utbildningscheck
- 20 000 platser i sommaruniversitetet under fem till tio veckor
- 8 900 platser i folkhögskolan
- 1 500 platser utöver innevarande års 3 000 som basår eller
distansutbildning i universitet och högskolor
- 3 000 platser - uppskattningsvis - inom folkbildningen
- 1 000 platser i trainee-utbildning.
Regeringen avser återkomma i kompletteringspropositionen med förslag till
beslut i denna fråga.
6 EES-avtalet, utbildning och forskning
EFTA-länderna och Europeiska gemenskaperna (EG) undertecknade i maj 1992 ett
avtal om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde - EES. Efter Schweiz
frånträde och omförhandlingar har EES-avtalet justerats och undertecknats den 17
mars 1993. Sedan nu alla berörda stater ratificerat avtalet, gäller det från den
1 januari 1994.
EES-avtalet innebär att ett antal nya steg kan tas i internationalise_ringen av
svensk utbildning. En av de grundläggande avsikterna med EES är att medborgare i
EES-länderna skall kunna röra sig fritt över gränserna inom samarbetsområdet. På
skolans område kan vi därmed se fram mot en ökad rörlighet för personal och
elever.
Vad EES-avtalet i stort betyder för svensk utbildning och forskning kan
sammanfattas så här.
Förändringar den 1 januari 1994
Den betydelse EES-avtalet får för kraven för anställning som lärare behandlades
redan i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 9 s. 20-27). Där
fastslogs att lärarutbildningarna inom den krets av länder som EES-avtalet avser
generellt får anses hålla sådan kvalitet, att de i princip kan ligga till grund
för verksamhet som lärare i vårt land. Skollagen (1985:1100) har sedan efter
riksdagens godkännande (bet. 1992/93:UbU11, rskr. 1992/93:274, SFS 1993:326)
ändrats så att det för anställning som lärare i princip skall krävas att den
sökande har genomgått svensk eller därmed jämställd lärarutbildning i andra
nordiska länder, EFTA-länder eller EG-länder.
Värdering av utländska universitets- och högskoleutbildningar görs av Verket
för högskoleservice (VHS). I detta sammanhang vill regeringen anmärka följande.
I ljuset av de praktiska erfarenheterna av EES-avtalet är det nödvändigt att
förutsättningslöst överväga hur vi på utbildnings- och forskningsområdet skall
organisera den informationsverksamhet och de kanaler för kontakter som är ett
svenskt intresse i en europeisk samverkan. Det kan då också finnas anledning att
se på den uppgift som VHS för närvarande har att i vissa sammanhang bedöma
utländska uni_ver_sitets- och högskoleutbildningar.
Svenska studenter deltar sedan budgetåret 1990/91 i EG:s program för samverkan
mellan högre utbildning och näringsliv, COMETT, och sedan budgetåret 1992/93 i
EG:s utbytesprogram för studenter, lärare och administratörer vid universitet
och högskolor, ERASMUS. I och med EES-avtalet kommer EFTA-länderna att få samma
rättigheter och skyldigheter som EG-länderna. Detta innebär bl.a. säte och
stämma i programmens kommittéer.
Den 1 januari 1994 börjar Sverige också som EFTA-land att delta i EURYDICE och
ARION. EURYDICE är EG:s nätverk för utbildningsinformation och dess
informationsbas innehåller framför allt data om utbildningssystem och
utbildningspolitik inom EG. Av särskilt intresse i EURYDICE:s verksamhet är den
jämförande information som nätverket börjat producera. Under 1993 etablerade
EFTA-länderna ett tillfälligt nätverk för samarbete med EURYDICE. Inom ramen för
detta samarbete har varje EFTA-land framställt ett dokument som beskriver dess
utbildningsstruktur samt ett dokument om grund- och fortbildning för lärare.
Dessa dokument kommer att publiceras av EURYDICE under första hälften av 1994.
Inför Sveriges medverkan har en nationell dossier börjat förberedas inom
Utbildningsdepartementet.
ARION är ett program för information och erfarenhetsutbyte genom studiebesök
mellan utbildningsexperter på nationell, regional och lokal nivå.
TEMPUS-programmet för samarbete med länderna i Östeuropa täcks inte av
EES-avtalet. EG-kommissionen har dock välkomnat EFTA-län_der_nas deltagande i
detta nätverkssamarbete mellan högskolor och företag respektive organisationer.
Det svenska deltagandet i EG:s forskningssamarbete sker för närvarande på
projektnivå inom ramen för EG:s tredje ramprogram för forskning och utveckling.
Sverige deltar också som observatör i styrgrupperna för de olika särprogrammen
liksom också i Joint Research Centers (JRC).
Det svenska deltagandet i dessa samarbetsprojekt finansieras för närvarande
enbart genom bidrag från svenska forskningsfinansiärer.
EES-avtalet innebär att Sverige ansluts till det tredje ramprogrammet. Därmed
får svenska forskare och företag delta med samma rättigheter som medlemsländerna
i EG. Enligt EES-avtalet skall Sverige också bidra till budgeten för JRC:s
basverksamhet.
EES-avtalet innebär att Sverige erlägger en BNP-baserad andel av EG:s
forskningsbudget motsvarande ca 300 miljoner kronor under det första året.
Sverige får rätt att delta i prioriteringarna av projekt som stöds med dessa
medel. EES-avtalet ger Sverige full insyn i och inflytande på utvecklingen av
EG:s fjärde ramprogram för forskning och utveckling.
EES-avtalet ställer krav på en anpassning av svenska studiestödsbestämmelser på
så vis att en EES-medborgare i vissa fall bör kunna få svenskt studiestöd på
samma villkor som svenska medborgare. Till detta återkommer regeringen under
avsnitt E Studiestöd m.m.
Den 1 januari 1995
Från årsskiftet 1994/95 kommer EFTA-länderna att kunna delta i alla då
existerande och därutöver eventuellt beslutade EG-program på utbildningsområdet.
Det är här värt att uppmärksamma att under de senaste åren har EG genomfört en
omfattande utvärdering av hela sin programverksamhet inom utbildningsområdet.
Vissa förändringar är att vänta under det kommande året.
Vidare utveckling av samarbetet
Enligt EES-avtalet skall medlemsländerna precisera vilka EG-projekt och
aktiviteter inom utbildningsområdet som kan berikas och stärkas av ett
EFTA-deltagande. Vidare stadgas att, när EG-kommissionen planerar för nya
program, skall den informellt rådgöra med EFTA-experter på samma sätt som den
rådgör med EG:s egna experter. Under beslutsprocessen i Rådet skall dessutom
kontinuerlig information och konsultation äga rum mellan EG och EFTA. EG:s och
EFTA:s utbildningsexperter har också uttalat sig för att en arbetsgrupp skall
bildas kring ut_bild_nings- och ungdomsfrågor.
A Skolväsendet
1 Utvecklingsplan för skolväsendet
De grundläggande styrdokumenten för skolväsendet är skollag, läroplaner och
kursplaner. Dessutom skall i anslutning till den statliga budgetprocessen och
med prövning av verksamheten i treårsintervaller, underlag och riktlinjer för
utvecklingen på skolområdet tas fram i en särskild nationell utvecklingsplan för
skolområdet. Utvecklingsplanen skall framför allt vara statsmakternas
policydokument för skolverksamheten och skall i viktiga delar underställas
riksdagen (prop. 1990/91:18, bet. 1990/91:UbU4, rskr. 1990/91:76).
Regeringen har i inledningen till denna huvudtitel (avsnitt 2) redovisat
sin avsikt att lämna en sådan utvecklingsplan till riksdagen under början av
1994.
Utgångspunkterna för planen kommer att vara riksdagens beslut med
anledning av propositionerna om en ny läroplan och ett nytt betygssy_stem för
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan samt om
en ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux,
gymnasiesärskolan och särvux (prop. 1992/93:220, bet. 1993/94:UbU1, rskr.
1993/94:82 respektive prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93)
samt delar av Skolverkets och Statens instituts för handikappfrågor i skolan
fördjupade anslagsframställningar för perioden 1994/95 - 1996/97.
Regeringen redovisar därför endast kortfattat de övergripande frågorna
inom skolväsendet i denna proposition.
2 Genomförande av läroplansreformerna
Riksdagen har i december 1993 fattat beslut med anledning av propositionerna En
ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan
och den obligatoriska särskolan respektive En ny läroplan och ett nytt
betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. Besluten
innebär dels en reformering av hela det obligatoriska skolväsendet med nya
läroplaner, nya tim- och kursplaner och ett nytt betygssystem, dels en gemensam
läroplan och ett nytt betygssystem för de frivilliga skolformerna.
Tillämpliga delar av läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet
skall kunna gälla redan den 1 juli 1994, medan läroplanen i sin helhet,
kursplanerna, timplanerna och betygssystemet träder i kraft läsåret 1995/96 för
årskurserna 1-7 i grundskolan, särskolan och specialskolan och i hela
sameskolan. Nuvarande läroplan (Lgr 80) kommer således att tillämpas för
eleverna i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och för eleverna i årskurs 9 även
läsåret 1996/97. Det innebär att reformen är helt genomförd i grundskolan och
den obligatoriska särskolan läsåret 1997/98 och i specialskolan läsåret 1998/99.
För de frivilliga skolformerna kommer den nya läroplanen att gälla
fr.o.m. den 1 juli 1994 medan det nya betygssystemet skall tillämpas enbart för
de reformerade frivilliga utbildningarna. För elever som går på linjer och
specialkurser i gymnasieskolan tillämpas det gamla betygssy_stemet.
Införandet av nya läroplaner, tim- och kursplaner och nya betygssy_stem
ställer stora krav på särskilda insatser för information och fortbildning.
Ansvaret för att genomföra reformerna åvilar kommuner och andra
skolhuvudmän, men Statens skolverk har en viktig uppgift när det gäller att
stödja genomförandet och både följa upp och utvärdera detta. I Skolverkets
uppgifter ingår att fortsätta utvecklingen av kursplaner, utveckla, utpröva och
fastställa betygskriterier, utarbeta referensmaterial, stödja införandet av nya
måldokument och betygssystem samt utveckla nya nationella prov. Skolverket
behöver också utveckla tillsynsinstrument utifrån de nya måldokumenten för
skolan.
I Utbildningsdepartementets och Skolverkets gemensamma planering för hur
stödet till genomförandet av reformerna skall utformas ingår en rad olika
informationsåtgärder och fortbildningsinsatser, bl.a. information om de nya
läroplanerna till samtliga lärare samt informationskonferenser för skolhuvudmän
och skolledare. I samarbete med Svenska Kommunförbundet anordnas en särskild
utbildning av resurspersoner, som i sin tur kan anlitas av kommunerna för lokala
informations- och fortbildningsinsatser. Skolverket ansvarar för
informationskonferenser och utbildning för skolledare, lärarutbildare m.fl.,
medan Utbildningsdepartementet avser att rikta särskilda informationsinsatser
till lärare, föräldrar och elever.
3 Kontinuerlig översyn av kursplaner
Skolans huvuduppgift är att ge utbildning av god kvalitet. Kvalitetsfrågorna
kommer framöver att kräva ökad uppmärksamhet, om svensk utbildning skall kunna
hävda sig internationellt. I en mål- och resultatstyrd skola ökar kursplanernas
betydelse som styrdokument. Det blir allt viktigare att kontinuerligt se över
kursplanerna med tanke på den snabba kunskapsutvecklingen, förändringarna på
arbetsmarknaden och erfarenheterna från utvärderingar. För den mål- och
resultatstyrda skolans kvalitet är det också viktigt att det skapas en miljö där
erfarenheter från lärare, elever, universitet och högskolor, yrkesliv och många
andra kanaliseras i en kontinuerlig förbättring av målformulering och
kursplaner. En modell för rullande kursplaneöversyn kommer därför att
presenteras i utvecklingsplanen.
4 Ändring av bestämmelser
4.1 Hemspråksundervisningen
Hemspråksundervisning, som omfattar både undervisning i hemspråket och
studiehandledning på hemspråket, kan i dag ges i stället för undervisning i
annat ämne eller utanför timplanebunden tid i grundskolan. I gymnasieskolan kan
den ges i form av utökad studiekurs, som individuellt val eller ersätta
undervisning i språk 2 eller 3.
I propositionen (1992/93:220) En ny läroplan och ett nytt betygssy_stem
för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan
föreslogs att skolans språkprogram också bör omfatta hemspråksundervisningen.
Detta innebär framför allt att hemspråksundervisningen i stor utsträckning blir
ett alternativ till B-språk i grundskolan. Undervisningen får därmed en naturlig
plats på schemat för den enskilde eleven. För skolhuvudmannen och för den
enskilda skolan underlättas planeringen samtidigt som den därmed blir en del av
skolans ordinarie utbud av tillval. Därutöver föreslogs att
hemspråksundervisningen skall kunna ges inom ramen för elevens eget val, inom
ramen för en lokal profilering eller utanför timplanebunden tid. I propositionen
föreslogs också att skolhuvudmannen skall få besluta om när studier i B-språk
skall inledas. Riksdagen har nyligen (bet. 1993/94:UbU1, rskr. 1993/94:82)
fattat beslut i enlighet härmed.
Hemspråksundervisningen består som tidigare konstaterats av såväl
undervisning i hemspråket som studiehandledning på hemspråket. Studiehandledning
ger elever med annat hemspråk än svenska bättre möjligheter att följa med i
undervisning i andra ämnen som bedrivs på svenska. I takt med att elevens
kunskaper i svenska ökar minskar emellertid denna funktion i betydelse.
Studiehandledning på hemspråk är alltså en, av flera möjliga, stödformer som
efter en pedagogisk bedömning ges till de elever som behöver sådant stöd. Den är
i denna mening likställd med andra former av stödinsatser i skolan.
Studiehandledning på hemspråk skall alltså, då behov föreligger, ges till elever
oberoende av deltagande i undervisning i hemspråket.
Hemspråksundervisningen, i det fortsatta avses därmed undervisning i
hemspråket, utgör en del av främst de yngre barnens identitetsutveckling. Den
bidrar också till elevens möjligheter att få kännedom om sin kulturella bakgrund
och att utveckla en tvåspråkig och kulturell identitet.
Inom skolan fungerar hemspråksundervisningen också, främst för mer
nyanlända elever med begränsade kunskaper i svenska och om den svenska skolan
och samhället i övrigt, som en länk till den svenska skolans kultur.
För att skolan skall kunna fullgöra dessa uppgifter kan, enligt vår
bedömning, elevens rätt till undervisning i hemspråket begränsas till sju år.
Detta är en minimireglering och elev som har särskilda behov kan delta i sådan
undervisning under längre tid. Undervisning bör, i enlighet med nu gällande
regler, även under läsåret 1994/95 kunna ges i stället för undervisning i andra
ämnen eller utanför timplanebunden tid. När den av riksdagen nyligen beslutade
timplanen för grundskolan införs (bet. 1993/94:UbU1, rskr. 1993/94:82), med
början läsåret 1995/96, ges möjlighet att ge undervisningen inom ramen för
elevens val, dvs. inom timplanen.
Den nuvarande möjligheten för kommunerna att avstå från att anordna
undervisning i hemspråk om det inte går att åstadkomma undervisningsgrupper om
minst fem elever bör kvarstå.
Det finska språkets särställning i Sverige utgör enligt vår bedömning
skäl att undanta elever med finska som hemspråk från den föreslagna
begränsningen till sju års rätt till hemspråksundervisning. Enligt det nordiska
kulturavtalet har vi åtagit oss att söka tillgodose nordiska medborgares, som
vistas i ett annat nordiskt land, önskemål om undervisning på modersmålet. Det
är därför, enligt vår uppfattning, rimligt att då behov föreligger detta
undantag också tillämpas för övriga nordiska språk. Detsamma gäller samiska,
tornedalsfinska och zigenska elever. Dessa elever bör fortsättningsvis också
undantas från kravet på minst fem elever per undervisningsgrupp.
Regleringen av hemspråksundervisningen har förordningsform och
regeringen har för avsikt att ta in de undantag som behandlats ovan i
grundskole- respektive gymnasieförordningen.
Genom den här föreslagna begränsningen av elevernas rätt till
hemspråksundervisning torde kommunernas kostnader komma att minska med minst 120
miljoner kronor. Vid beräkningen har hänsyn tagits till att studiehandledningen
inte påverkas av förslagen.
4.2 Ersättning för elever i specialskolan och sameskolan
Enligt 7 kap. 7 skollagen (1985:1100, omtryckt 1991:1111) skall hemkommunen
betala ersättning till staten för vissa kostnader för elever i specialskolan.
Detta gäller dock inte en elev som går i sådan särskild klass av specialskolan
som är förlagd till hemkommunens grundskola (externa klasser). Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ytterligare
undantag samt om ersättningens storlek.
Enligt förordningen (SKOLFS 1993:18) om ersättning för elever i
specialskolan utgör ersättningen budgetåret 1992/93 per termin 11 450 kr för
elever i årskurserna 1-6 och 13 425 kr för övriga elever. Från och med
budgetåret 1993/94 skall beloppen räknas upp med skolindex.
För elever i sameskolan betalar hemkommunen ingen ersättning till
staten.
Regeringen anser att kommunerna i fortsättningen bör betala en
ersättning till staten för en elev i de statliga motsvarigheterna till
grundskolan - specialskolan och sameskolan - med ett belopp som motsvarar den
genomsnittliga kostnaden i riket för en elev i grundskolan. Detta genomsnitt är
för närvarande ca 51 000 kr.
Regeringen avser därför att ändra förordningen om ersättning för elever
i specialskolan i överensstämmelse härmed. En reducerad avgift bör därvid tas ut
även för elever som går i s.k. extern klass av specialskolan som är förlagd till
hemkommunens grundskola. Detta kräver ändring av 7 kap. 7 skollagen.
Regeringen avser att fortlöpande se över kostnadsnivån och
kostnadsfördelningen mellan stat och kommun vid undervisning av elever med
handikapp.
Vi föreslår även att en bestämmelse om skyldighet för hemkommunen att
betala ersättning till staten för elever i sameskolan tas in i 8 kap. skollagen
i en ny paragraf, 7 .
Våra förslag till ändringar i skollagen finns samlade under avsnittet
4.5 Vissa överklagandefrågor.
Förslaget ökar de statliga intäkterna med ca 24 miljoner kronor per
budgetår. Den nya avgiften innebär inte att finansieringsprincipen bör
tillämpas, utan åtgärden är snarast att se som ett tillrättaläggande i
förhållande till den kostnadsrelation som gällde vid övergången till skolans
sektorsbidrag, då ju staten och kommunerna i stort sett delade lika på
kostnaderna. Därför bör hälften av de ökade statliga intäkterna återföras till
kommunerna.
4.3 Ersättning till kommunerna
Den statliga ersättningen till kommunerna bör således minska med 120 miljoner
kronor och öka med 12 miljoner kronor. De tekniska frågorna behandlas av
Finansdepartementet, som avser återkomma till dessa vid senare tillfälle.
4.4 Rationalisering
Ett produktivitets- och effektivitetskrav har beräknats på myndighetsanslagen
inom skolväsendet.
4.5 Vissa överklagandefrågor
För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan
tidsbegränsning skall enligt 2 kap. 4 skollagen (1985:1100, omtryckt
1991:1111) den sökande dels behärska svenska språket, om det inte finns
synnerliga skäl att medge annat, dels ha nödvändiga insikter i de föreskrifter
som gäller beträffande det offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som
anger målen för utbildningen, dels också uppfylla ett av följande krav:
1. Sökanden har genomgått svensk lärarutbildning med huvudsaklig
inriktning mot den undervisning anställningen avser eller en därmed jämställd
lärarutbildning i ett annat nordiskt land eller ett annat land som tillhör
Europeiska frihandelssammanslutningen eller Europeiska gemenskaperna.
2. Sökanden har genomgått annan högskoleutbildning som av Verket för
högskoleservice förklarats i huvudsak motsvara sådan lärarutbildning som avses
under 1.
Beslut av Verket för högskoleservice kan i dag överklagas till
rege_ringen.
Ärenden om att jämställa utbildningar är inte av den art att det bör
ankomma på regeringen att avgöra dem. Med hänsyn härtill och till den strävan
som finns att föra bort ärenden från regeringen bör beslut i dessa ärenden inte
få överklagas till regeringen. En bestämmelse om att överklagande inte får ske
bör således införas som en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 4 a .
Upprättade lagförslag
De förslag som regeringen nu lagt fram i avsnitt 4.2 och i detta avsnitt kräver
i fråga om skollagen (1985:1100) dels att 7 kap. 7 ändras, dels att det införs
två nya paragrafer, 2 kap. 4 a och 8 kap. 7 . I enlighet med vad regeringen
anfört har inom Utbildningsdepartementet utarbetats förslag till ändring i
skollagen. Förslaget bifogas som underbilaga 9.1.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar ett inom Utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om
ändring i skollagen (1985:1100).
5 Kompletteringskurser inom gymnasieskolan
I propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen
(prop. 1990/91:85) föreslogs att elever skulle få möjlighet att i stället för
det tredje året av ett nationellt program välja en kompletteringskurs.
Kompletteringskurser skulle finnas av tre slag, nämligen
humanistisk-samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig-teknisk samt merkantil
kompletteringskurs. Kompletteringskurserna syftade till att ge eleverna
möjlighet att ändra studieinriktning och få behörighet för vissa utbildningar
vid universitet och högskolor. Den naturvetenskaplig-tekniska
kompletteringskursen skulle t.ex. ge behörighet för högre utbildning inom det
naturvetenskapliga och tekniska området och kompletteringskursen med
humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning ge behörighet för lärarutbildning.
Riksdagen hade ingenting att erinra mot förslaget (bet. 1990/91:UbU16, rskr.
1990/91:356).
Frågan om kompletteringskurser har behandlats även i samband med propositionen
om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. (prop. 1991/92:157, bet.
1991/92:UbU26, rskr. 1991/92:311). Riksdagen gjorde härvid ett tillkännagivande.
Riksdagens avsikt får anses ha varit att regeringen skall fastställa tim_plan
och programmål för kompletteringskurserna. Skolverket skall fastställa
kursplaner. Skolverket har på regeringens uppdrag redovisat förslag till
timplaner och programmål. Eftersom kompletteringskurserna skulle väljas inför
elevernas tredje studieår, har Skolverket måst utgå från en bedömning av vilka
kunskaper eleverna har inhämtat under de båda första studieåren. Enligt
regeringens mening visar redan nödvändigheten av att ha en sådan utgångspunkt då
timplaner för komplette_ringskurserna skall göras, att dessa kurser är
artfrämmande i den nya gymnasieskolan. Det finns nu stadietimplaner för
gymnasieskolan, dvs. sammanslagna timplaner för de tre gymnasieåren.
Uppdelningen mellan läsåren görs av kommunen. Vad eleverna läst under de båda
första åren skiftar således - och skall kunna göra det - mellan olika kommuner
och skolor.
Skolverket har utgått från att eleverna som avses gå de båda studieförberedande
kompletteringskurserna slutfört hela kärnan under de två första åren. Enligt
regeringens bedömning torde detta snarare bli undantag än regel. En
kompletteringskurs som dessutom skall ge utrymme för att slutföra
kärnämneskurserna blir antingen av för låg kvalitet eller tar längre tid än ett
år.
I den reformerade gymnasieskolan finns specialutformade program, förutom de 16
nationella och de individuella programmen. De specialutformade programmen skall
vara jämförbara med de nationella i fråga om omfattning och kärnämnen. För
övrigt kan innehållet sättas samman av kurser på ett friare sätt än vad som är
möjligt i de nationella programmen. Specialutformade program kan antingen sättas
samman och erbjudas av kommunen eller sättas samman efter den enskilde elevens
behov av kunskaper. En elev kan välja ett specialutformat program från början av
gymnasietiden eller byta till ett sådant program från ett nationellt program i
princip när som helst under gymnasietiden. Genom riksdagens beslut i anledning
av förslagen om en mer kursutformad gymnasieskola i propositionen om ny läroplan
och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och
särvux (prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93) har elevernas
möjligheter att välja studieinriktning m.m. efter sina individuella
framtidsplaner förbättrats ytterligare.
Specialutformade program ger således eleverna möjligheter att få de kompetenser
som kompletteringskurserna är avsedda att ge. Utöver dessa möjligheter kan
elever efter gymnasieskolan komplettera sin utbildning inom komvux.
Regeringen bedömer mot denna bakgrund att nationellt beslutade
kompletteringskurser inte är behövliga eftersom motsvarande kompetens kan
inhämtas inom specialutformade program. Dessa kurser är dessutom ett främmande
inslag i den reformerade gymnasieskolan, som bygger på kurser och har
stadietimplaner.
Regeringen finner därför anledning föreslå att riksdagen nu - med ändring av
sitt tidigare tillkännagivande - godkänner vad regeringen nu anfört om behovet
av nationellt fastställda kompletteringskurser i den reformerade gymnasieskolan.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
2. godkänner vad regeringen anfört om behovet av nationellt fastställda
kompletteringskurser i den reformerade gymnasieskolan.
6 Viss utbildning i landstingsregi
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan
och vuxenutbildningen (prop. 1990/91:85, bet. 1990/91:UbU16, rskr. 1990/91:356)
infördes en ny punkt, punkt 20, i övergångsbestämmelserna till lag (1991:1107)
om ändring i skollagen (1985:1100). Av denna punkt framgår att ett landsting,
som vid ikraftträdandet inom sin gymnasieskola eller komvux bedrev utbildning på
andra områden än som kan hänföras till naturbruk eller omvårdnad, får fortsätta
med den utbildningen även efter den 1 juli 1992, förutsatt att utbildningen stod
öppen för sökande från hela landet och förblir det.
I utbildningsutskottets betänkande har nämnts den yrkesförberedande
utbildningen i musik i Falun.
Syftet bakom bestämmelsen är att bevara några få helt unika och
riksrekryterande utbildningar, som vid tidpunkten för 1991 års gymnasiereform
och införandet av den reformerade gymnasieskolan, bedrevs i landstingsregi.
Genom bestämmelsens avfattning får det anses vara klart att det är möjligheten
för landstingen att fortsätta med utbildning på områdena ifråga som är det
centrala, inte den organisatoriska formen eller den exakta utformningen av
respektive utbildning. Hinder kan därför inte möta mot att utbildningar som hör
till denna lilla, mycket speciella kategori och som därför saknar direkt
motsvarighet i de nationella programmen, såsom den gymnasiala yrkesförberedande
utbildningen i musik i Falun, i stället anordnas som ett specialutformat
program.
7 Förutsättningar att anordna gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning
Riksdagen har (bet. 1992/93:UbU11, rskr. 1992/93:274) gett regeringen tillkänna
vad utskottet anfört beträffande förutsättningar att anordna gymnasial
vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Utskottet finner det "angeläget att
regeringen för riksdagen redovisar dels vilka utbildningar som - - - kommer att
omfattas av regeringens föreskrifter om interkommunal ersättning inom komvux,
dels vilka av nuvarande påbyggnadsutbildningar som i framtiden bör anordnas inom
komvux och vilka som kommer att förläggas till högskolan, dels ock vilka
ytterligare möjligheter kommunerna kan ges för att de skall kunna erbjuda sina
ungdomar en adekvat yrkesutbildning inom komvux med hänsyn till såväl
arbetsmarknadsmässiga som individuella behov."
Regeringen fick genom en ändring i skollagen bemyndigande att fr.o.m. den 1
juli 1993 föreskriva en skyldighet att betala interkommunal ersättning för viss
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning inom komvux. Regeringen har
utnyttjat detta bemyndigande i fråga om teknikerutbildning. Regeringen har inga
planer för närvarande att utvidga denna föreskrift att gälla för ytterligare
utbildningar.
Beträffande påbyggnadsutbildningar gäller att intagning till hittillsvarande
specialkurser i gymnasieskolan (inklusive påbyggnadsutbildningar) får ske sista
gången under läsåret 1994/95. Fr.o.m. läsåret 1992/93 infördes
påbyggnadsutbildningar som en del av komvux och dittillsvarande särskilda
yrkesinriktade kurser upphörde. Skolverket har ännu inte utfärdat kursplaner för
nya påbyggnadsutbildningar i komvux utöver teknikerutbildning, men verket har
föreskrivit att ett antal kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser får
tillämpas för påbyggnadsutbildning i komvux under en övergångstid.
Under hösten 1993 har Skolverket på uppdrag av regeringen gjort en genomgång av
specialkurserna i gymnasieskolan och de särskilda yrkes_inriktade kurser som
övergångsvis får tillämpas i komvux. Skolverket har delat in kurserna i fyra
olika kategorier. Det i särklass största antalet kurser skall avvecklas, därför
att innehållet i dem återfinns inom ramen för nationella program. Utbildningen
kan därmed anordnas i både gymnasieskolan och komvux. Andra kurser har redan
övergått till högskoleutbildning eller bör i framtiden göra det. Dit hör
utbildningar för tandtekniker och för optiker. Vissa kurser har ett innehåll som
bygger på slutförd utbildning i gymnasieskolan. Sådana utbildningar kan finnas
kvar inom ramen för påbyggnadsutbildning i komvux. Vidare finns det ett mindre
antal kurser, som inte förutsätter slutförd gymnasieutbildning, men som har
speciella krav på ålder eller yrkeserfarenhet och därmed riktar sig enbart till
vuxna. Även sådana kurser bör finnas kvar inom komvux. Beredningen av dessa
frågor fortsätter i Utbildningsdepartementet och Skolverket. Avsikten är att nya
eller aktualiserade kursplaner för påbyggnadsutbildningar inom komvux skall
föreligga i god tid före läsåret 1995/96.
När det gäller kommunernas möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar för sina
ungdomar vill regeringen först konstatera, att alla ungdomar upp till 20 år
numera har rätt till en gymnasial utbildning, däremot inte till flera. Den som
efter avslutad gymnasieskola behöver ytterligare utbildning räknas som
vuxenstuderande. Någon absolut rätt till gymnasial utbildning eller
påbyggnadsutbildning finns inte för vuxna enligt skollagen. Enligt skollagen är
kommunernas ansvar dock klart och entydigt. De skall erbjuda gymnasial
vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och de skall sträva efter att erbjuda
utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.
Av Skolverkets rapport Bilden av skolan 1993 framgår bl.a. att den synliga
efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning tillgodoses av kommunerna. När det
gäller gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning är situationen en
annan. Där är efterfrågan på utbildning just nu större än tillgången. Skolverket
anser det inte uteslutet att kommunerna genom rationaliseringar och
effektiviseringar kan bereda utrymme för fler vuxna att delta i utbildning. Det
är också möjligt att ett bättre samarbete mellan olika utbildningsformer och
utbildningsanordnare kan bidra härtill.
En viktig orsak till den stora efterfrågan på vuxenutbildning just nu är
givetvis arbetsmarknadsläget. I det sammanhanget vill vi erinra om att riksdagen
har beslutat om betydande extra resurser under budgetåret 1993/94 i både
gymnasieskolan, komvux och folkhögskolan till särskilda utbildningsåtgärder mot
arbetslösheten. I inledningen till denna huvudtitel anger regeringen att dessa
åtgärder bör fortsätta nästa år.
8 Kunskaper i och intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning
Intresset för teknisk och naturvetenskaplig utbildning har under de senaste åren
minskat, samtidigt som ett flertal utredningar pekar på ett ökat behov av
kvalificerade tekniker, ingenjörer och naturvetare. Regeringen har därför tagit
flera initiativ i syfte att öka rekryteringsbasen för dessa utbildningar.
Skolverket och Verket för högskoleservice har fått i uppdrag att under en
femårsperiod inventera och genomföra åtgärder som långsiktigt kan öka ungdomars
intresse och förutsättningar för utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig
profil. För att genomföra uppdraget får verken 3,5 miljoner kronor per år i fem
år. Medlen skall inte användas för att finansiera direkt skolverksamhet.
Ansvaret för denna verksamhet ligger på kommunerna.
Verken skall genom att skapa reguljära kanaler för information mellan olika
skolor/högskolor och olika nivåer inom utbildningsorganisationen bidra till ökad
spridning av goda idéer och pågående aktiviteter. En annan uppgift blir att
utarbeta förslag till övergripande strategier för metodutveckling vad gäller
innehåll och arbetssätt i undervisningen. Dessa förslag skall ses som ett stöd
för kommunerna och de enskilda skolorna. Vidare skall verken kontinuerligt följa
upp hur kommande verksamheter inom ramen för det s.k. basåret utvecklas. Basåret
inrättades för att ge de förhållandevis stora grupper av ungdomar som genomgått
gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar möjlighet att
bli behöriga till bl.a. högre teknisk utbildning.
Befintliga och blivande teknik/naturvetarcentra (science centra) spelar en
betydelsefull roll i arbetet med nyskapande och aktiverande fortbildning av
lärare inom området teknik/naturvetenskap. För att stödja de verksamheter som av
en arbetsgrupp (U 1993:C) bedömts ha bl.a. de organisatoriska förutsättningarna
att utveckla denna roll, ställer regeringen totalt 6 miljoner kronor till
förfogande för en tvåårsperiod. Inför budgetåret 1995/96 kommer en förnyad
prövning att ske av verksamheten inom befintliga och nytillkomna centra.
9 Riksrekryterande idrottsgymnasier
Den nya gymnasieskolan och den förändrade styrningen av skolan ställer krav på
en översyn av hela regelsystemet.
I den reformerade gymnasieskolan finns det större flexibilitet och större
möjligheter att anpassa utbildningen efter elevens önskemål. Det finns ett
tilltagande intresse från kommuner att profilera sitt utbildningsutbud inom
olika områden. I många kommuner finns också ett stort intresse för profileringar
med idrottsinriktning. Regeringen har mot denna bakgrund uppdragit åt Skolverket
att göra en förutsättningslös översyn av regelsystemet kring idrottsgymnasier.
Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 1994.
A 1. Statens skolverk
1992/93 Utgift 210 871 025
1993/94 Anslag 223 383 000
1994/95 Förslag 242 922 000
Statens skolverks arbetsuppgifter och organisation framgår av
förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk. Skolverket är
central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet (exklusive
statliga specialskolor).
Det övergripande målet för Skolverket är att verka för att de mål och
riktlinjer för skolan som riksdagen och regeringen har fastställt skall
förverkligas inom givna ramar.
Skolverket skall särskilt följa och utvärdera skolan, lägga fram förslag
till utveckling av skolan och medverka till sådan utveckling. Skolverket skall
även ha tillsyn över skolan.
Skolverket skall därutöver svara för kansliresurser åt Skolväsendets
överklagandenämnd.
Från anslaget täcks kostnader för nationell utvärdering och prov,
statistikproduktion samt kostnader för viss personal vid statliga realskolor.
Statens skolverk
Årsredovisning
Skolverket har av regeringen fått dispens från kravet att lämna årsredovisning
för verksamhetsåret 1992/93. Skolverket har dock, som ett led i utvecklingen av
sin resultatuppföljning, kommit in med en frivillig årsredovisning.
Verksamheten redovisas i fem programområden, nämligen Uppföljning,
Utvärdering, Nationell skolutveckling, Forskning och Tillsyn.
Skolverkets egna utgifter finansieras med anslag. Intäkterna är
försumbara. Verket har inte använt tilldelat anslag fullt ut. Det beror bl.a. på
att samtliga tjänster inte varit tillsatta under hela budgetåret. Den 30 juni
1993 hade Skolverket 254 fast anställda.
Kostnaderna för verksamheten fördelar sig på programområden med ca 21 %
på Uppföljning, ca 10 % på Utvärdering, ca 25 % på Utveckling, ca 1 % på vardera
Forskning och Tillsyn, ca 29 % på Stödfunktioner samt ca 12 % på Övriga
skolfrågor.
Under verksamhetsåret 1992/93 har Skolverket slutfört 86 projekt,
besvarat 104 remisser, behandlat 48 tillsynsärenden samt handlagt 97 ärenden om
fristående skolor.
Till Skolväsendets överklagandenämnd har under verksamhetsåret 1992/93
inkommit 1 125 ärenden. 1 513 ärenden har avgjorts.
Resultatanalys
Statens skolverk har för budgetåren 1991/92 - 1992/93 redovisat verksamheten
inom programområdena Uppföljning, Utvärdering, Utveckling, Tillsyn och
Forskning. Fristående skolor redovisas särskilt.
De mest synliga resultaten av Skolverkets insatser återfinns inom
Uppföljnings- och Utvecklingsprogrammen. Det är också inom dessa områden som
arbetet med ett antal regeringsuppdrag har krävt stora insatser. Inom
Forskningsprogrammet har en omstrukturering av sektorsforskningsstödet
påbörjats. Utvärderings- och Tillsynsprogrammen är under uppbyggnad. Detta
innebär att Skolverkets resultat tidigast om ett par år kan präglas av
egeninitierat arbete.
Utvecklingsprogrammet och Forskningsprogrammet redovisas under anslagen
A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet respektive A 5. Forskning inom
skolväsendet.
Uppföljningsprogrammet
Skolverket har, i enlighet med regeringens uppdrag, utvecklat ett nationellt
uppföljningssystem som tagits i full drift budgetåret 1992/93.
Ett avtal har utarbetats som reglerar förhållandet mellan Skolverket och
Statistiska centralbyrån vad gäller insamling och bearbetning av data.
Data ur uppföljningssystemet redovisas årligen i fyra publikationer.
Förutom "Beskrivande data om skolverksamheten" redovisas varje år "Jämförelsetal
för skolhuvudmän" både som delårsrapport och som årsrapport. Dessutom publiceras
ett mer omfattande tabellmaterial kallat "Grundfakta om svensk skola".
Skolverket har redovisat underlag för ett nytt provsystem. En fördjupad
analys av kommunernas skolkostnader har genomförts. En modell för att närmare
analysera skolkostnader har tagits fram.
Utvärderingsprogrammet
Skolverket har under verksamhetsåret 1992/93 bedrivit 37 utvärderingsprojekt,
varav 17 har avslutats. Det resursmässigt största projektet, Den nationella
utvärderingen av grundskolan 1992 (NU-projektet), avslutades hösten 1993. En
närmare beskrivning av NU-projektet och dess resultat har lämnats i rapporten
Bilden av skolan 1993 (Rapport nr 32).
En plan för det fortsatta Utvärderingsprogrammet har tagits fram. Valet
av områden för utvärderingsstudier har främst skett utifrån två överväganden.
Det ena avser angelägna områden inom ramen för det nya styrsystemet, t.ex.
valfrihetsfrågan, den flexibla skolstarten, hemspråks_undervisningen samt
kommunernas principer för resursfördelning. Det andra utgår från behovet att
skapa en kunskapsgrund för det kommande utvärderingsarbetet.
Tillsynsprogrammet
Skolverkets praxis i tillsynsärenden har varit att i första hand ge
skolhuvudmannen i fråga möjlighet att själv rätta till eventuella
missförhållanden. De huvudsakliga insatserna inom programområdet har gällt
anmälningsärenden. Skolverket har också genomfört tillsynsutredningar vid
fristående skolor som varit i drift mer än två år.
Övrig verksamhet
Skolverket har tagit fram kriterier som används inför beslut om godkännande av
fristående skolor på grundskolenivå. Antalet fristående skolor för skolpliktiga
elever har mer än fördubblats. Under verksamhetsperioden har Skolverket godkänt
127 fristående skolor för skolpliktiga elever.
Framtids- och omvärldsanalys
Skolverket framhåller att en analys av de mest betydelsefulla faktorerna som
påverkar skolan och dess framtida villkor måste behandla såväl den omvärld
skolan verkar i som de förändringar som sker och kan förväntas ske inom
skolväsendet. Skolverket pekar bl.a. på internationalise_ringsprocesser,
utvecklingen på arbetsmarknaden, sociala och kulturella förändringar i
samhället, medie- och teknologiutveckling m.m. som viktiga faktorer för
utvecklingen av skolan. Bland pågående och förväntade förändringar inom
skolväsendet lyfter Skolverket fram några områden som framöver bedöms som
särskilt väsentliga. Dessa områden är dels de förändrade kompetenskrav och krav
på livslångt lärande som skolan måste möta, dels utvecklingen i den kommunala
sektorn, dels den pågående reformeringen av skolan.
Resursanalys och planerad inriktning för verksamheten
Skolverket konstaterar att inga större förändringar behöver göras vad gäller
fördelningen av resurserna. Organisationen är dimensionerad och uppbyggd för att
fullgöra de uppgifter som ålagts verket. Även lokalsituationen är
tillfredsställande.
Under Skolverkets två första år har arbetet i hög grad präglats av att
ta fram verktyg och metoder för att följa upp och utvärdera skolverksamheten.
Detta arbete ser verket som investeringar och utvecklingskostnaderna betraktas
som engångskostnader. Uppföljningsverksamheten innefattar dock stora
statistiksystem, som även fortsättningsvis kommer att kräva relativt omfattande
resurser för drift och löpande underhåll. Vissa rationaliseringsvinster bör,
enligt verkets mening, kunna göras i framtiden. Utvecklingsinsatserna är
emellertid inte helt avslutade inom denna del av verkets arbete. Fortfarande
återstår att ta fram ett nytt nationellt provsystem samt att utveckla
tillståndsbeskrivningarna och de återkommande attitydmätningarna.
Tyngdpunkten i uppföljningsprogrammet kommer att ligga på tre typer av
uppgifter; löpande arbete, fortsatta utvecklingsinsatser samt olika typer av
insatser för fördjupade uppföljningsanalyser.
Vad gäller fortsatta utvecklingsinsatser kommer Skolverket bl.a. att
utveckla ett nytt nationellt provprogram liksom system för återkommande
uppföljning av elevers, föräldrars och avnämares attityder till skolan. En
kvalitetssäkring av alla delar av uppföljningssystemet planeras.
Statistiksystemet skall följas upp för att minimera kostnaderna. Ett s.k.
signalsystem planeras för att verket skall få underlag till priorite_ringar och
styrning av den egna verksamheten.
En central uppgift inom ramen för fördjupade uppföljningsanalyser är att
följa effekterna av reformerna inom skolsektorn. Skolverket kommer att
prioritera fördjupade analyser av kommunernas skolkostnadsutveckling,
resursfördelningssystem och produktivitetsutveckling.
I övrigt räknar Skolverket med att tyngdpunkten successivt kommer att
förskjutas dels från uppföljning mot utvärdering, dels från insamling av data
till mer av analys och sökande efter förklaringar och samband.
Skolverket räknar med att arbetet med nationell skolutveckling även i
fortsättningen kommer att kräva relativt stora resurser. Betydande
utvecklingsinsatser krävs under de närmaste åren för införandet av nya
läroplaner och nya betygssystem. Ambitionen är emellertid att mot slutet av
treårsperioden kunna föra över resurser från utvecklingsinsatser till
utvärdering av de genomförda reformerna. För att kunna öka insatserna för
strategisk skolutveckling kommer verket att försöka rationalisera de mer
rutinartade uppgifterna som t.ex. stipendieförmedling.
Skolverket kommer att inrikta utvärderingsprogrammet dels mot en
fortsatt utveckling av programmet och dess samband med Skolverkets övriga
program, dels mot insatser med anledning av reformer som är aktuella eller
brister som har identifierats inom skolväsendet. Utvärde_ring kommer också att
göras av styrsystemet och dess effekter.
Under treårsperioden kommer även tillsynsprogrammet att präglas av det
pågående reformarbetet, bl.a. de beslut som fattats om nya läroplaner och nya
betygssystem. Tillsynen av fristående skolor kommer enligt Skolverkets bedömning
att växa snabbt under anslagsperioden.
Under anslagsperioden kommer Skolverket bl.a. att följa och utvärdera
utvecklingen inom friskoleområdet. En strategi för utvärdering och utveckling av
jämställdheten i skolan har utformats. Arbetet med att återföra information från
det nationella uppföljningssystemet, tillståndsbeskrivningarna, tillsynen m.m.
till regering och riksdag samt skolhuvudmännen fortsätter, liksom arbetet med
att genomföra den nationella datapolitiken på skolområdet.
Under treårsperioden kommer Skolverket vidare att arbeta med att
utveckla mått på produktiviteten inom myndigheten, såväl för den rutinartade
verksamheten som för utredningsverksamheten.
Anslagsframställning
1. Skolverket föreslår att anslaget tillförs resurser motsvarande ett per_son_år
för arbetet med Skolväsendets överklagandenämnd (+ 300 000 kr).
2. Skolverket föreslår att anslaget utökas med 55 miljoner kronor under
treårsperioden, varav 17 miljoner kronor för budgetåret 1994/95, 24 miljoner
kronor för budgetåret 1995/96 samt 14 miljoner kronor för budgetåret 1996/97
avseende ökade kostnader för ett nytt provsystem.
3. Skolverket föreslår att besparingen om 5 % under anslagsperioden tas ut med 3
723 000 kr per budgetår.
4. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget till 714 880 000 kr för
perioden 1994/95-1996/97, varav 236 960 000 kr för budgetåret 1994/95 (exklusive
löne- och prisomräkning).
Regeringens överväganden
Sammanfattning
De övergripande målen bör ligga fast.
Resurser
Ramanslag 1994/95 242 922 000 kr
Resultatbedömning
Skolverkets frivilliga årsredovisning ger en god bild av verksamheten.
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat årsbokslutet för Skolverket avseende
verksamhetsåret 1992/93. Enligt RRV:s bedömning är årsbokslutet rättvisande.
Den fördjupade anslagsframställningen visar att verksamheten hittills har
bedrivits med en sådan inriktning att de uppsatta verksamhetsmålen kan nås.
Skolverkets insatser inom uppföljnings- och utvärderingsområdena har bl.a.
resulterat i flera rapporter av stort värde för såväl den lokala som den
centrala nivån. Den bild av grundskolan som den nationella utvärderingen ger,
kommer att ha stor betydelse för beslutsfattare på olika nivåer i det fortsatta
arbetet med reformeringen av grundskolan. Regeringen utgår från att Skolverket
utvecklar motsvarande upp_följ_nings- och utvärderingssystem för de frivilliga
skolformerna.
Skolverket har redovisat att mängden ärenden, främst tillsyns- och
överklagandeärenden, har ökat under de två verksamhetsåren. Skolverket har byggt
upp en organisation för sin verksamhet i enlighet med de mål som satts upp och
de resurser som getts. Den resursanalys som Skolverket gör finner regeringen
vara väl avvägd med hänsyn till fram_tids- och omvärldsanalysen.
Fördjupad prövning
Under avsnittet Resursanalys och planerad inriktning för verksamheten har
ingående redovisats vilken inriktning Skolverket avser ge verksamheten. Verket
har också förändrat organisationen för att bättre möta dessa krav. Regeringen
har ingenting att erinra mot den av verket angivna inriktningen. Den bör därför
läggas fast.
Skolverket har redovisat nyckeltal som visar produktivitetsutvecklingen i delar
av myndighetens verksamhet. För den utredande verksamheten saknas för närvarande
mått och jämförelser. Regeringen ser positivt på Skolverkets ambitioner att
utveckla sådana mått.
Slutsatser
Regeringens slutsats är att Skolverkets valda programstruktur med inriktning på
verksamhetsmålen bör ligga till grund för verkets arbete för kommande
treårsperiod.
Skolverket skall därutöver inrikta sitt arbete på sådana arbetsinsatser som
kommer att föranledas av den nationella utvecklingsplan, som regeringen kommer
att presentera för riksdagen under våren 1994. I utvecklingsplanen kommer bl.a.
rapporten Bilden av skolan att behandlas.
Skolverkets verksamhet finansieras från i huvudsak fyra anslag, A 1. Statens
skolverk, A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet, A 6. Fortbildning m.m. och A
7. Genomförande av skolreformer. Planeringsramar för Skolverkets del är enligt
regeringens bedömning endast meningsfulla om de innefattar alla dessa anslag. I
fråga om den verksamhet som anslaget Genomförande av skolreformer är avsett för,
är arbetsfördelningen mellan regeringskansliet och verket mycket flexibel och
varierande över tiden på ett sätt som inte kan förutses i detalj. Redan av det
skälet blir en planeringsram mindre meningsfull. Dessutom avser regeringen att
genomföra vissa förändringar som rör ledarskapsutveckling och
kompetensförsörjning i skolan. Detta kan komma att beröra anslaget Fortbildning
m.m. Dessa osäkerhetsfaktorer vad beträffar Skolverkets totala ekonomiska
utrymme gör att regeringen inte finner det meningsfullt att denna gång sätta upp
några planeringsramar för verket.
Vid beräkningen av anslaget till Skolverket har regeringen beaktat verkets
påtagligt sänkta lokalkostnader.
Antalet ärenden för Skolväsendets överklagandenämnd har väsentligt överstigit
det som uppskattades när Överklagandenämnden inrättades. Med hänsyn till att
regeringen endast har beräknat ett besparingskrav på 2 674 000 kr för budgetåret
1994/95, är regeringen emellertid inte beredd att tillföra anslaget ytterligare
resurser för detta ändamål. Enligt vår uppfattning ryms den begärda
personalökningen inom ramen för tillgängliga resurser. (1 och 3)
Regeringen beräknar för budgetåret 1994/95 11 miljoner kronor för ökade
kostnader för ett nytt provsystem enligt de riktlinjer som redovisats för
riksdagen i propositionerna om nya läroplaner och betygssystem (prop.
1992/93:220 och 250). ( 2)
För budgetåret 1993/94 finns under anslaget B 4. Stöd för utveckling av
skolväsendet 2 miljoner kronor avsatta för råd och stöd till skolor och huvudmän
när det gäller internationella kontakter samt för Skolverkets administration och
utökade tillsyn m.m. av utlandsskolorna. Regeringen förordar att dessa medel
förs över till detta anslag.
Övrigt
Redan vid Skolverkets tillkomst överfördes Statistiska centralbyråns (SCB) medel
för skolstatistik till Skolverket som samtidigt fick beställaransvar. Det var då
fråga om en försöksverksamhet under pågående utredningsarbete. Nu är detta
arbete avslutat och regeringen har tagit slutlig ställning till
ansvarsfördelningen vad gäller statlig statistik. För Skolverkets del innebär
dessa ställningstaganden att beställaransvaret för skolstatistiken inte längre
har försökskaraktär utan blir en permanent uppgift. Därutöver utvidgas
beställaransvaret, med undantag för viss övergripande publicering, till att
gälla all publicering av skolstatistik och utvecklingsarbete. Därvid ankommer
det på Skolverket att också beakta behovet av längre tidsserier.
I den nu gällande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun har staten genom
lärarutbildningen påtagit sig ett ansvar för lärarförsörjningen. I
dimensioneringen av lärarutbildningen har ett viktigt underlag varit
lärarprognoser, dvs. kalkyler över tillgång på och behov av lärare. Arbetet med
lärarprognoser har till viss del utförts av prognosinstitutet vid SCB.
Skolverket föreslås nu få beställaransvaret för denna verksamhet. I denna roll
har Skolverket självfallet att beakta den nya ansvarsfördelningen som lägger ett
större ansvar på kommuner å ena sidan och universitet och högskolor å den andra.
Regeringen avser att behandla denna fråga närmare i den kommande
utvecklingsplanen för skolan.
I enlighet med det principbeslut riksdagen har fattat om ansvar för den
statliga statistiken (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har 2_357_000 kr
förts över till detta anslag för Skolverkets beställaransvar för skolstatistik
från sjunde huvudtitelns anslag D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik,
register och prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen
mellan SCB och andra myndigheter återfinns i bilaga 8 anslaget D 8. Statistiska
centralbyrån: Statistik, register och prognoser.
I övrigt räknar regeringen endast med förändringar under anslaget av automatisk
natur.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
3. till Statens skolverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 242
922 000 kr.
A 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan
1992/93 Utgift 92 911 758
1993/94 Anslag 97 815 000
1994/95 Förslag 106 966 000
Arbetsuppgifter och organisation för Statens institut för handikappfrågor i
skolan (SIH) framgår av förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens
institut för handikappfrågor i skolan.
De övergripande målen för myndigheten är att ge hjälp och stöd till kommunerna
och till sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn, för att
underlätta skolgången för elever med funktionshinder i skolan samt ge stöd till
eleverna i skolarbetet. Institutet skall som en särskild uppgift utveckla,
framställa och distribuera läromedel för syn_skadade, rörelsehindrade,
hörselskadade/döva samt elever med utvecklingsstörning. Vidare skall institutet
informera om lämpliga läromedel.
Institutet är central förvaltningsmyndighet för specialskolorna och
Tomtebodaskolans resurscenter.
Till institutets ansvarsområde hör också att främja forsknings- och
utvecklingsarbete rörande stödinsatser för elever med funktionshinder i skolan.
Statens institut för handikappfrågor i skolan
Resultatanalys
SIH har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheterna inom
områdena specialpedagogiskt stöd och läromedelsproduktion. För dessa
verksamhetsområden har SIH fastlagt följande mål. SIH skall erbjuda barn,
ungdomar och vuxna med funktionshinder samt kommuner och föräldrar
ändamålsenliga tjänster och produkter, så att funktionshindrade elever får en
likvärdig utveckling och utbildning med övriga i samhället. Resultatanalysen
visar att detta mål inte har uppnåtts.
SIH:s resultatanalys för budgetåren 1991/92-1992/93 visar att den
specialpedagogiska stödorganisationens insatser har efterfrågats och fyllt ett
viktigt behov i samhället. SIH framhåller t.ex. att SIH:s konsulenter, i samråd
med kommunerna, så gott som alltid lyckats finna goda lösningar för elever med
svåra fysiska funktionshinder. De begränsade kon_su_lent- och stödresurserna som
finns för elever med flerhandikapp i särskolan gör att detta område enligt SIH:s
bedömning markant skiljer sig från den i övrigt i stort sett positiva bilden.
SIH:s redovisning av läromedelsproduktionen visar att läromedelsenheterna i
allmänhet inte har kunnat täcka behovet för sina målgrupper. SIH har på olika
sätt genomfört behovsanalyser och menar att bristen på läromedel inom samtliga
områden varit så uppenbar och akut att en analys av behovstäckningen fått anstå.
SIH hänför i princip alla dessa problem till bristande resurser.
SIH har, i syfte att kunna bedöma effektiviteten och vilka effekter
myndighetens insatser haft i samhället, sökt utarbeta relevanta instrument för
effektbedömning. Dessa mått är enligt myndigheten under utveckling. När det
gäller den specialpedagogiska stödorganisationen anser institutet bl.a. att det
ekonomisystem som utarbetats gör det möjligt att kombinera uppgifterna om
konsulenternas tidsanvändning med resurs_åtgången för varje aktivitet. SIH
strävar efter att även utveckla ett kvalitetsmått som anger effekten av gjorda
insatser. När det gäller läromedelsproduktionen anser SIH att myndigheten nu har
de instrument som behövs för en effektiv uppföljning av verksamheten. De
resultatmått som tagits fram har utvecklats under budgetåret 1992/93 och ligger
till grund för uppföljningen av verksamheten. Vilka resultatmåtten är har dock
inte redovisats. Institutet anser att den jämförelse som gjorts med andra
läromedelsproducenter visar att myndighetens läromedelsproduktion i allmänhet är
konkurrenskraftig.
Framtidsanalys
I sin framtidsanalys framhåller SIH bl.a. att de förändringar som sker i
samhället medför att också konsulenternas arbetsuppgifter förändras. Barn till
invandrare och flyktingar är en elevgrupp som ökar. En ny personalgrupp, som
efterfrågar konsulenternas råd och stöd, är t.ex. den fritidspersonal som genom
utbyggd skolbarnomsorg finns i skolan. Den snabba tekniska utvecklingen av
datoriserade hjälpmedel ställer nya och stora krav på konsulenterna som
pedagogiska rådgivare. SIH framhåller att det även krävs allt mer tid till att
informera beslutsfattare om behov av stöd och resurser. Konsulenternas arbete
inriktas allt mer mot att ge specialpedagogisk handledning till personalen och
råd och stöd till föräldrarna, vilket enligt SIH, ger möjlighet att öka
effekterna av insatserna till enskilda individer. SIH beräknar att
effektivitetsvinsterna i den specialpedagogiska konsulentorganisationen under de
första verksamhetsåren varit betydande och kan förväntas öka ytterligare, bl.a.
på grund av ett utökat utnyttjande av modern teknik såsom t.ex. datorer, telefax
och mobiltelefoner.
När det gäller läromedelsproduktionen är bl.a. den tekniska utvecklingen av
betydelse för att ge ökade möjligheter till kompensation för olika
funktionsnedsättningar. Datoranvändningen ökar och interaktionen mellan text,
talsyntes/digitalt tal, ljud och bild kommer att utnyttjas allt mer. Ett viktigt
område är såväl särskilda och anpassade datorprogram som tryckta läromedel
överförda till diskett. Video och multimedia är ett annat teknikområde av allt
större betydelse för elever med funktionsnedsättningar enligt SIH:s uppfattning.
Resursanalys
SIH presenterar, vad avser konsulentorganisationen, en översikt över alla
konsulenters samlade tidsredovisning under 1992/93, vilken visar att 70% av
konsulenternas insatser riktats till elever med funktionshinder. Övrig tid utgör
olika former av administration samt utvecklings- och projektarbete. SIH
redovisar även hur personalresurserna fördelas mellan olika handikappgrupper.
När det gäller konsulentstödet för elever med hörselskada eller dövhet
konstaterar SIH dock att institutet först under de kommande tre åren kommer att
utvärdera om nuvarande ordning med köp av tjänster från landstingen erbjuder ett
adekvat pedagogiskt stöd till hörselskadade elever samt om
organisationsmodellerna på ett kostnadseffektivt sätt svarar mot de medel staten
tillskjuter.
Av SIH:s redovisning av personalkostnaderna för läromedelsproduktion framgår
att nästan hälften av kostnaderna avsätts för utvecklingsarbete och mindre än en
femtedel till produktion. Enligt SIH:s bedömning är resurserna effektivt
nyttjade och väl avvägda mot de olika verksamhetsgrenarnas behov.
Anslagsframställning
1. SIH föreslår att medel för 3,5 konsulenttjänster (1,4 miljoner kronor) förs
över från anslaget A 8. Särskilda insatser på skolområdet till detta anslag.
2. SIH föreslår att 20,3 miljoner kronor för lokala konsulentinsatser för
elever med flerhandikapp i särskolan tillförs detta anslag. SIH anser att
förslaget kan finansieras genom motsvarande minskning av
skatteutjämningsbidraget till landstingen.
3. SIH begär utökade medel för lokalkostnader med 2,1 miljoner kronor.
4. SIH föreslår att 0,5 miljoner kronor anvisas som engångsanvisning för en
analys av samverkansprojekt och erfarenhetsutbyte inom det specialpedagogiska
området och den europeiska gemenskapen.
5. SIH föreslår att 12 miljoner kronor anvisas för upprustning och utveckling
av läromedelsenheterna samt förnyelse av läromedelsframställningen. Medlen
föreslås fördelade på tre budgetår med 4 miljoner kronor per budgetår
1994/95-1996/97.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
De övergripande målen för verksamheten bör ligga fast.
Resurser
Ramanslag 1994/95 106 966 000 kr
Resultatbedömning
SIH har för budgetåret 1992/93 inte behövt lämna någon årsredovisning.
Riksrevisionsverket (RRV) har i sin granskning av årsbokslutet för budgetåret
1992/93 funnit att årsbokslutet för SIH är rättvisande.
Den resultatanalys SIH presenterar i sin fördjupade anslagsframställning ger
inte tillräckligt underlag för en bedömning av effektiviteten inom verksamhetens
olika grenar. SIH visar emellertid en strävan att utarbeta relevanta mått för
att kunna mäta verksamhetens effektivitet och effekt.
SIH:s tidsredovisning för konsulentorganisationen visar att konsulentresurserna
totalt sett används på ett målinriktat sätt. Regeringen anser dock att sådana
insatser som kommer elever med funktionshinder till del bör öka. SIH redovisar
hur personalresurserna fördelar sig mellan olika handikappgrupper. Det framgår
dock inte vilken effekt konsulent_insatserna haft för de olika elevgrupperna
eller i vilken utsträckning en mer flexibel användning av konsulentresurser
prövats. Regeringen avser att verka för att framtida resultatanalyser bl.a.
utvecklar dessa aspekter.
När det gäller läromedelsframställningen påvisar SIH att instrument för
ekonomisk uppföljning av produktiviteten och effektiviteten är under
utvecklande. Regeringen anser att detta är ett viktigt utvecklingsområde för att
möjliggöra en bedömning av resultatet av läromedelsproduktionen.
Fördjupad prövning
Genom de åtgärder för förbättrad resultatuppföljning som SIH planerar bör
verksamheten kunna bedrivas alltmer effektivt.
RRV har i en förvaltningsrevisionell rapport (F 1993:17) bl.a. påvisat, vad
gäller den specialpedagogiska konsulentorganisationen, att fördelningen av
antalet tjänster på olika län och handikappgrupper bör ses över inom en snar
framtid. Regeringen delar RRV:s bedömning och vill i sammanhanget betona vikten
av att konsulentorganisationen och organisationen i dess helhet ses i ett
helhetsperspektiv där resurserna används flexibelt mellan de olika
handikappgrupperna. Vidare anser RRV att SIH bör utreda förutsättningarna för en
flyttning av ekonomienheten i Stockholm till Härnösand. När det gäller
lokaliseringsfrågan anser regeringen att ekonomienheten bör flyttas till
Härnösand. Som RRV påpekar torde detta för övrigt stå i överensstämmelse med
riksdagens beslut om SIH:s lokalisering.
Med anledning av SIH:s beskrivning av konsulenternas målgrupper och arbetssätt
vill regeringen betona att SIH:s tjänster i första hand skall utgöra ett
komplement till och inte ersättning för kommunernas stöd till elever i det
offentliga skolväsendet.
SIH fick i de särskilda direktiven för den fördjupade anslagsframställningen
ett antal uppdrag. Bland annat skulle SIH med hjälp av underlag från
Statskontoret redovisa en jämförelse mellan myndigheter och organisationer som
har uppgifter som rör elever med funktionshinder i skolan. Denna redovisning
saknas. Regeringen avser att vidta åtgärder för att få en sådan redovisning till
stånd. Regeringen anser att det bör vara möjligt att i vissa frågor utveckla
samarbetet med andra instanser och organisationer som arbetar med
handikappfrågor.
Slutsatser
De övergripande målen för SIH:s verksamhet bör ligga fast. SIH bör här_utöver
utveckla separata utvärderingsbara verksamhetsmål för verksamhetsgrenarna för
att underlätta en bedömning av verksamhetens resultat. Regeringen betonar att
myndighetens arbete med att utveckla produktivitets- och effektivitetsmått för
verksamhetsgrenarna bör prioriteras och avrapporteras till regeringen.
Regeringen är därför inte beredd att förorda en treårig planeringsram för SIH.
SIH föreslår i sin anslagsframställning att totalt 21,7 miljoner kronor
tillförs den specialpedagogiska konsulentorganisationen. Regeringen vill med
anledning av SIH:s redovisade effekter av kommunaliseringen av särskolan betona
att ansvaret för elever med flerhandikapp i det offentliga skolväsendet primärt
ligger på skolhuvudmannen. Regeringen betonar att SIH, i enlighet med vad som
föreskrivits i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för
handikappfrågor i skolan, skall utgöra ett komplement till och inte ersättning
för det stöd skolhuvudmannen skall erbjuda. Regeringen anser dock att SIH:s
uppgift att ge hjälp och stöd till kommunerna för att underlätta skolgången för
elever med funktionshinder är viktig och förordar därför att den
specialpedagogiska konsulentorganisationen ges en allmän förstärkning med 6,6
miljoner kronor. I sammanhanget vill regeringen framhålla att det är SIH:s
uppgift att fördela konsulentresurser inom ett givet ansvarsområde utifrån
behoven. Regeringen förutsätter att SIH gör nödvändiga prioriteringar och
regelbundet omprövar dem.
Regeringen föreslår att 500 000 kronor avsätts för fortbildningsinsatser, bl.a.
i anslutning till användandet av ny teknik i läromedelsproduktionen. Övriga
medel som SIH föreslagit för upprustning och utveckling av läromedelsenheterna
samt förnyelse av läromedelsframställningen utgör investeringar som skall
lånefinansieras. Regeringen avser att beakta detta i den låneram som kommer att
fastställas för SIH.
SIH har föreslagit att specialskolorna tilldelas ytterligare medel för
inrättande av ekonomiadministrativa tjänster. Regeringen anser att SIH i stället
bör tilldelas vissa medel under detta anslag för att stödja specialskolorna i
administrativa frågor enligt vad som redovisas under anslaget A 11.
Specialskolor m.m. Vi har beräknat 700 000 kronor för detta ändamål. Regeringen
vill därvid betona att förstärkningen avser SIH:s service till specialskolorna.
Det förutsätter en stor lyhördhet från SIH:s sida till specialskolornas önskemål
och behov.
I övrigt räknar regeringen endast med förändringar av automatisk natur under
anslaget.
Förslag till riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen
4. till Statens institut för handikappfrågor i skolan för budget_året 1994/95
anvisar ett ramanslag på 106 966 000 kr.
A 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp
1992/93 Utgift 13 712 9841 Reservation 7 620 3691
1993/94 Anslag 13 774 000
1994/95 Förslag 17 712 000
1 Anslaget Utveckling och produktion av läromedel.
Ur anslaget betalas dels bidrag enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag
till produktion av vissa läromedel, dels kostnader för utveckling och produktion
av samt information om läromedel för elever med funktionshinder. Från anslaget
finansieras även kostnader för arvoden till externa läromedelsproducenter och
annan expertis samt köpta tjänster för denna verksamhet.
Vidare bekostas av anslaget olika utvecklingsinsatser enligt bedömning av
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH).
Statens institut för handikappfrågor i skolan
SIH föreslår i sin fördjupade anslagsframställning följande:
1. SIH föreslår att ett nytt förslagsanslag, med medgivande för institutet att
få överskrida anslaget, skapas för att elever med synskador skall få tillgång
till läromedel på punktskrift eller som talbok i erforderlig omfattning. Till
det nya anslaget föreslår SIH att 3,5 miljoner kronor förs över från anslaget A
8. Särskilda insatser på skolområdet. SIH föreslår även att 1,5 miljoner kronor
överförs från detta anslag till det nya anslaget.
2. För att lösa behovet av talböcker för dyslektiker i grundskolan och
gymnasieskolan föreslår SIH att staten svarar för framställningen av
kassettböcker som sedan säljs till kommuner/skolor. SIH beräknar
framställningskostnaden till 3 miljoner kronor.
3. SIH hemställer att det fortsättningsvis skall ankomma på institutet att
besluta om hur många tjänster som får inrättas inom anslaget.
Regeringens överväganden
I likhet med SIH finner regeringen det angeläget att synskadade elevers tillgång
till läromedel förbättras. Regeringen anser dock inte att ett nytt
förslagsanslag skall inrättas för denna verksamhet. Regeringen föreslår i
stället att SIH tilldelas ytterligare 3,5 miljoner kronor som en förstärkning av
utveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder, framför
allt för synskadade.
Regeringen behandlar frågan om kassettböcker för dyslektiker under anslaget A
4. Stöd för utveckling av skolväsendet. Regeringen vill dock understryka att SIH
bör tillhandahålla tillgängliga talböcker och andra läromedel som bedöms som
lämpliga läromedel för dyslektiker.
Syftet med anslaget är att tillhandahålla medel för utveckling och produktion
av läromedel. Anslaget är inte avsett för inrättandet av tjänster. Regeringen
avstyrker därför förslaget att SIH får inrätta tjänster med medel från anslaget.
Övrigt
Regeringen har med anledning av utbildningsutskottets betänkande (bet.
1992/93:UbU9), uppdragit åt SIH att redovisa underlag som gör det möjligt att
belysa både de praktiska följderna och kostnadskonsekvenserna för kommuner m.fl.
av att staten genom SIH bekostar utvecklingen av läromedel medan kommuner och
landsting svarar för huvuddelen av de kostnader som kan hänföras till
mångfaldigande, lagerhållning, distribution och försäljning.
SIH har i skrivelse den 8 oktober 1993 inkommit med en promemoria där ett
förslag till full kostnadstäckning för utlåningsavgifter presenteras. Detta
skulle, enligt SIH:s beräkningar och med utgångspunkt i 1992/93 års
läromedelsbeställningar, generera intäkter på ca 1 260 000 kr för
punktskriftsböcker och ca 300 000 kr för talböcker. Om punktskriftsböckerna och
talböckerna skulle försäljas skulle intäkterna öka till 1 500 000 kr respektive
775 000 kr.
SIH redovisar hur de genomsnittliga kostnaderna för kommunerna skulle se ut för
olika elever läsåren 1992/93 och 1993/94, vilket visar att kostnaderna skulle
öka kraftigt för kommunerna.
Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör stå för hela
utvecklingskostnaden, men att stat och kommun bör dela på
framställningskostnaderna. Detta kan ske antingen genom utlåning mot avgift
eller försäljning. Utifrån uppgifter från SIH skulle detta innebära en total
genomsnittskostnad för kommunerna respektive intäkter för SIH på ca 420 000-500
000 kr för punktskriftsböcker och ca 100 000-260 000 kr för talböcker. Utslaget
per elev vid olika stadier och skolformer kommer genomsnittskostnaderna på det
viset att ligga i nivå med läromedelskostnaderna för icke funktionshindrade
elever i den ordinarie undervisningen. Regeringen avser att meddela föreskrifter
om detta.
SIH anser i den fördjupade anslagsframställningen det vara angeläget att
myndigheten får tillstånd av regeringen, enligt 18 andra stycket (fr.o.m. den
1 januari 1994 17 andra stycket) lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, att utan upphovsmannens medgivande få producera
talböcker för utlåning. Upphovsrättslagen medger inte att sådan rätt ges för
annat ändamål än utlåning och över huvud taget inte beträffande verk av vilka
ljudupptagning har kommit ut i handeln. För SIH Läromedels del utgör utlåning
endast en del av verksamheten. SIH är tvunget att för läromedel som avses säljas
eller hyras ut komma överens med eventuella upphovsmän. Ett och samma verk kan
alltså genom SIH komma att användas såväl för utlåning som för försäljning och
uthyrning. Enligt regeringens mening är det vid sådant förhållande lämpligare
att de upphovsrättsliga frågorna rörande verk som SIH avser att framställa
exemplar av liksom hitintills löses i ett sammanhang genom avtal mellan
myndigheten och upphovsmännen eller deras företrädare. Regeringen anser det
väsentligt att SIH beaktar vikten av att träffa avtal som möjliggör att
ifrågavarande läromedel kan användas av behövande även utanför de primära
målgrupperna.
Förslag till riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen
5. till Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp
för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 17 712 000 kr.
A 4.Stöd för utveckling av skolväsendet
1992/93 Utgift 42 777 830Reservation11 608 793
1993/94 Anslag 71 477 000
1994/95 Förslag 76 728 000
Ur anslaget bekostas utvecklingsinsatser enligt bedömning av Statens skolverk.
Från anslaget utgår också vissa specialdestinerade medel för
utvecklingsinsatser för finskspråkiga elever, bidrag till kostnader för
teknikkurser för flickor samt för insatser för skolans internationalisering.
Utöver detta lämnas bidrag till vissa organisationer samt till utvecklingsarbete
om datoranvändning.
Statens skolverk
Resultatredovisning
Skolverket redovisar i sin fördjupade anslagsframställning att medel under
budgetåret 1992/93 i huvudsak har avsatts för utvecklingsinsatser på tre
områden; kursplanearbete för de frivilliga skolformerna, ekonomiskt stöd till
landets kommuner i deras utvecklingsarbete med anledning av det förändrade
ansvaret för skolan samt åtgärder mot mobbning. Skolverket har lämnat stöd för
ett antal miljöprojekt, utveckling inom datorområdet, en metodikbok i
undervisning i främmande språk samt stimulans- och informationsmaterial. Verket
har också avsatt medel för utvecklingsinsatser för att stödja elever med läs-
och skrivsvårigheter samt för insatser mot drogmissbruk. Särskilda
utvecklingsinsatser för finskspråkiga elever har i likhet med tidigare år
riktats till lägerskolor och till ett pedagogiskt utvecklingsarbete, i vilket
för närvarande 17 kommuner är aktiva.
Inom ramen för insatser för skolans internationalisering har Skolverket givit
stöd till ett antal skolor och kommuner för särskilda program. Vidare har ett
praktiskt nordiskt samarbete i internationella frågor inletts liksom ett projekt
- Europa i samverkan - mellan Skolverket och Utbildningsradion.
Resultatanalys
Skolverket redovisar i sin resultatanalys att inriktningen vid fördelningen av
medlen för strategiska utvecklingsinsatser har varit att fullfölja tidigare
beslutade åtaganden, exempelvis internationella nätverksprojekt, att ge stöd för
lokala utvecklingsinsatser vid införandet av ett nytt ansvars- och styrsystem
samt att ge stöd för utvecklingen av den reformerade gymnasieskolan. Den
generella inriktningen har varit att stödja sådant utvecklingsarbete som kan ge
spridningseffekter i skolorna.
Skolverket redovisar från en studie av statliga utvecklingssatsningar under
perioden 1985/86 - 1990/91 att resultaten inte är entydiga och att det är svårt
att se tydliga effekter på den nationella skolutvecklingen. Medlen har,
konstaterar man, haft sin främsta betydelse som markeringar av olika frågors
vikt. De har också haft en stimulerande effekt på skolornas arbete och olika
grupper av lärare har tillfälligt fått utrymme för eget utvecklingsarbete.
Grundtanken att skapa nätverk och utökade kontakter mellan skolor har varit svår
att uppnå.
Skolverket gör bedömningen att utvecklingsmedel i första hand skall beviljas
projekt inom områden som är av ett relativt stabilt nationellt intresse. Mer
traditionella satsningar eller kampanjer under kortare tid skall så långt som
möjligt undvikas eller begränsas till påtagligt akuta frågor.
Anslagsframställning
1. Skolverket hemställer om en anslagsram för treårsperioden 1994/95-1996/97 om
totalt 216 210 000 kr, varav för budgetåret 1994/95 72_070_000 kr.
2. Skolverket föreslår att medlen för försöksverksamhet med tvåspråkig
undervisning i grundskolan i Haparanda förs över från anslaget A 9. Bidrag till
viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet, till detta anslag,
anslagsposten 2.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Skolverkets årsredovisning anger att verket strävar efter att koncentrera
tillgängliga resurser till strategiska utvecklingsområden och till projekt som
ligger inom områden med ett relativt stabilt nationellt intresse. Regeringen
bedömer denna inriktning som relevant. De exempel på områden inom vilka
projektmedel har beviljats - miljö, mobbning, kommunernas arbete med skol- och
arbetsplaner och utvecklingen mot en kursutformad gymnasieskola - finner
regeringen väl valda och i linje med våra intentioner. ANT, internationalisering
i ett Europaperspektiv och resurscentra för dyslexi, är allt angelägna områden
för utvecklingsinsatser. Någon utvärdering som kan utgöra grunden för en
bedömning av resultatet av gjorda satsningar presenteras dock inte i resultat-
eller årsredovisningen.
Inom minoritets- och invandrarområdet har arbetet främst koncentrerats på nya
flyktinggruppers behov av läromedel, vilket enligt vår bedömning är en riktig
inriktning med tanke på den aktuella flykting_situationen. Inte heller på detta
område presenteras något material kring de hittills gjorda satsningarnas
resultat, varför regeringen inte kan göra någon bedömning av dessa eller av
insatsernas effektivitet.
Slutsatser
Skolverket startade sin verksamhet den 1 juli 1991. Verket presenterar en
genomarbetad strategi för verkets utvecklingsinsatser och en långsiktig plan för
den fortsatta inriktningen. Denna plan ligger enligt rege_ringens bedömning väl
i linje med de givna direktiven och bör fullföljas. Däremot saknas ännu en
redovisning av eventuella kvalitativa effekter av gjorda satsningar. I det
fortsatta arbetet bör Skolverket komplettera sina redovisningar av hur medlen
under anslaget har fördelats dels med redovisningar av den uppföljnings- och
utvärderingsverksamhet som kan ge information om uppnådda effekter, dels i
görligaste mån med konkreta resultatredovisningar.
Riksdagen har i samband med beslutet om nya läroplaner m.m. också beslutat att
undervisningen i svenska som andraspråk inte längre skall följa en särskild
nationell kursplan. Regeringen kommer att samråda med Skolverket om
möjligheterna för verket att prioritera arbetet med att ta fram ett
kommentarmaterial för den undervisning i svenska som andraspråk som elever har
rätt till enligt grundskoleförordningen.
Regeringen delar Skolverkets uppfattning att medlen för försöksverksamhet med
tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparanda bör föras över från anslaget A
9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet till detta
anslag. Vi har beräknat 617 000 kr för ändamålet.
Utbildningsutskottet har i betänkandet 1988/89:UbU3 begärt att regeringen
överväger kostnadsfördelningen mellan stat och kommun för produktion av
talböcker för elever med grava läs- och skrivsvårigheter. Statens institut för
handikappfrågor i skolan (SIH) har föreslagit att anpassade läromedel för elever
med dyslexi skulle produceras vid SIH Läromedel i Solna och hemställer under
anslaget A 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med
handikapp om 3 miljoner kronor för framställning av ljudinspelning av
studielitteratur för dyslektiker m.m. Regeringen ser det som angeläget att
elever med läs- och skrivsvårigheter får tillgång till läromedel inlästa på
band. En hjälp för många elevers läsinlärning skulle vara att som ett komplement
till den vanliga läroboken få lyssna till en uppläsning av lärobokens text, dvs.
kunna lyssna på en kassett och följa med i läroboken samtidigt. Tillgång till
kassettbok skulle emellertid vara värdefullt inte bara för elever med läs- och
skrivsvårigheter utan även för andra grupper som ännu inte nått så hög
läsförmåga, t.ex. synskadade och vissa invandrare. Målgruppen kan alltså vara
ganska stor och behovet av kassettböcker borde - i likhet med övriga läromedel -
kunna tillgodoses på en öppen läromedelsmarknad. En försöksverksamhet bör
startas för att underlätta utgivningen av läromedel i såväl tryckt som intalad
form samtidigt. Det är naturligt att Skolverket som redan bedriver
utvecklingsarbete kring läs- och skrivsvårigheter ansvarar för sådan
försöksverksamhet. En utökning av detta anslag med 3 miljoner kronor föreslås
för ändamålet.
Inom anslaget A 6. Fortbildning m.m. finns för budgetåret 1993/94 medel
beräknade för lärarstipendier m.m. om sammanlagt 5 436 000 kr. Av dessa medel
används ca 2 miljoner kronor för att främja internationella kontakter inom
skolan. Enligt vår mening bör detta belopp föras över från anslaget A 6.
Fortbildning m.m. till detta anslag och där sammanföras med den resurs om 14
miljoner kronor som innevarande budgetår disponeras för att främja
internationella kontakter.
Vidare finns under anslaget C 45. (1993/94 D 42.) Vissa särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. för budgetåret 1993/94 1_580_000 kr anvisade för
resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för studiebesök i utländska skolor.
Även dessa medel bör enligt regeringens uppfattning föras över till resurserna
för internationella kontakter under detta anslag. Medlen har efter prisomräkning
beräknats till 1_620_000 kr.
Som regeringen nyss har redovisat förordar vi att de 2 miljoner kronor som
utgår från detta anslag för att finansiera råd och stöd till skolor och huvudmän
när det gäller internationella kontakter samt för Skolverkets administration och
utökade tillsyn av utlandsskolorna, förs över från detta anslag till anslaget A
1. Statens skolverk.
Förslag till riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen
6. till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 76 728 000 kr.
A 5. Forskning inom skolväsendet
1992/93 Utgift 22 769 445 Reservation5 206 791
1993/94 Anslag 25 494 000
1994/95 Förslag 26 134 000
Anslaget disponeras dels av Statens skolverk, dels - efter beslut av Skolverket
om medelsfördelning - av högskoleenheter och Statens institut för
handikappfrågor i skolan.
Från anslaget bekostas forskning inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen samt
informationsåtgärder i samband härmed. Skolverket ansvarar för planering,
samordning, utvärdering och spridning av information om verksamheten.
Statens skolverk
Resultatredovisning
Skolverket arbetar under perioden 1992/93-1994/95 med en treårsbudget för
forskningen inom skolväsendet. Riktlinjerna för forskningsprogrammet beslutades
av riksdagen efter förslag i den forskningspolitiska propositionen (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388).
Skolverket redovisar nu att genomförandet av forskningsprogrammet har påbörjats
och bedrivs i nära samråd med Forskningsnämnden och Skolverkets forskningsråd.
Ett mål har varit att skapa förutsättningar för goda miljöer för skol- och
utbildningsforskning samt skapa förutsättningar för fruktbara nätverk. En stor
del av Skolverkets forskningsanslag har inriktas mot det nya programmet.
Skolverket anger som ett viktigt syfte med forskningsprogrammet att stimulera
samspelet mellan dem som producerar forskningsbaserad kunskap och dem som är
direkt ansvariga för verksamheten i skolan. För att öka kunskapen om hur
forskningsresultat utnyttjas har Skolverket inlett studier som behandlar
kunskaps- och forskningsanvändningen i skolan. En studie om hur teoretiska
kunskaper kan omsättas i praktik har också påbörjats. En översyn av tryckt
information om skolforskning har genomförts. Skolverket har under 1992/93
fördjupat sitt forskningssamarbete med Europarådet och OECD.
Anslagsframställning
Med hänvisning till den fördjupade anslagsframställningen för forskning inom
skolväsendet som lämnades hösten 1992, föreslår Skolverket en uppräkning av
anslaget till 26 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 (+ 506 000 kr).
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Skolverkets årsredovisning visar att det beslutade forskningsprogrammet för
perioden 1992/93-1994/95 har påbörjats. Ett antal forskningsprojekt har
avslutats och nya igångsatts. Arbetet bedrivs i nära samråd med den av
regeringen inrättade Forskningsnämnden och Skolverkets forskningsråd.
Slutsatser
Regeringens bedömning är att Skolverkets forskningsprogram har igångsatts med
den inriktning som har angetts i regeringens forskningspolitiska proposition.
Programmet bör fortsätta med denna inriktning under den resterande delen av
treårsperioden 1992/93-1994/95.
Förslag till riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen
7. till Forskning inom skolväsendet för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 26 134 000 kr.
A 6. Fortbildning m.m.
1992/93 Utgift 75 887 255
Reservation 14 724 658
1993/94 Anslag 85 280 000
1994/95 Förslag 98 416 000
Under anslaget beräknas medel för statlig rektorsutbildning samt för sådan
fortbildning av personal inom skolan som Statens skolverk beslutar om.
Från anslaget utgår vidare bidrag till lärarorganisationer m.fl. för
fortbildningsverksamhet och publikationer. Ur anslaget bekostas även utbildning
för lärare i svenskundervisning för invandrare samt lärarstipendier för
individuellt motiverad fortbildning. Från anslaget utbetalas medel till Sveriges
Utbildningsradio AB för produktion av utbildningsprogram för fortbildning.
Statens skolverk
Resultatredovisning
I sin fördjupade anslagsframställning har Skolverket redovisat resultaten under
respektive anslagspost. Bland resultaten kan nämnas följande.
Den nya rektorsutbildningen om 30 dagar fördelad på två eller tre år har
startat för sammanlagt 635 rektorer från alla skolformer. Från och med den 1
juli 1993 kommer utbildningen att genomföras vid ett antal universitet.
Utbildningen är efterfrågad. Den äldre skolledarutbildningen kommer att avslutas
under 1993/94. Kostnaderna för statlig rektorsutbildning och skolledarutbildning
uppgick budgetåret 1992/93 till 14,9 miljoner kronor respektive 7,9 miljoner
kronor.
Fortbildning för personal inom grundskolan har huvudsakligen inriktats mot
kompletteringsfortbildning. Kostnaderna för dessa insatser uppgick budgetåret
1992/93 till 20,4 miljoner kronor.
Introduktionsutbildning och andra fortbildningsinitiativ med anledning av
gymnasieskolans och vuxenutbildningens reformering har fått ekonomiskt stöd med
totalt 12,5 miljoner kronor.
Den femåriga satsningen på fortbildning i teckenspråk för lärare vid
specialskolorna genomförs sedan 1989/90 årligen för 20 lärare.
984 000 kr har fördelats till ett 40-tal organisationer och ämnesföreningar som
stöd för 43 periodiska tidskrifter eller andra publikationer samt för ett
trettiotal olika fortbildningsaktiviteter.
Fortbildning och kompletterande undervisning för lärare i svenskundervisning
för invandrare genomförs enligt en plan upprättad av dåvarande Universitets- och
högskoleämbetet (UHÄ).
Vid fördelningen av stipendier för individuellt motiverad fortbildning - 407
stycken till en kostnad av drygt 5 miljoner kronor - har Skolverket prioriterat
insatser inom områdena skolans miljöundervisning, språkundervisning, stöd till
elever med svårigheter, elevinflytande och skoldemokrati samt studier inom
yrkeslivet. Drygt hälften av stipendiemedlen har tilldelats för
fortbildningsinsatser i annat land än Sverige.
Resultatanalys
Skolverket har under sina första år främst fördelat medel enligt tidigare
åtaganden. Som exempel nämns kompletteringsfortbildningen för grundskolans
lärare. Utökade och förnyade samarbetsformer mellan högskolor och kommuner har
ändå kunnat ske, liksom utprovning av alternativa kursformer som
distansundervisning, ökad utlokalisering, anpassning av innehåll och uppläggning
till kommunernas behov.
Skolverket har vidare genomfört fortbildning för reformering av gymnasieskolan
samt gett stöd till fortbildning riktad till små målgrupper. För att garantera
kommunerna tillgång till fortbildning av hög kvalitet har vissa
fortbildningsmedel tilldelats högskolan för att utveckla kompetensen inom de av
regering och riksdag prioriterade fortbildningsområdena.
Anslagsframställning
Skolverket hemställer om en anslagsram för treårsperioden 1994/95-1996/97 om
totalt 255 840 000 kr, varav 85 280 000 kr för budgetåret 1994/95.
Medlen under anslaget skall enligt Skolverket användas aktivt för att på
nationell nivå stödja skolans utveckling. Underlaget för beslut om
medelsanvändning utgörs främst av den kunskap Skolverket tar fram om läget i
svensk skola, analyser av tidigare gjorda satsningar samt analyser av pågående
forsknings- och utvecklingsinsatser. De genomgripande förändringarna av
skolväsendet som pågår kommer också i hög grad att påverka medlens disposition.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Regeringen finner det förståeligt att Skolverket under sina första år fördelat
medel huvudsakligen enligt tidigare åtaganden. Verkets resultatredovisning ger
en god översikt av fortbildningsmedlens användning. Den utveckling av
alternativa kursformer som prövats inom kompletteringsfortbildningen med bl.a.
distansundervisning är ett steg i rätt riktning för att utnyttja resurserna
effektivt.
För övrigt ger dock redovisningen inte underlag för någon bedömning av vilken
effekt insatta resurser haft. Kommande redovisningar bör därför, förutom en
kvantitativ redovisning, även innehålla mer av information som gör det möjligt
att bedöma olika fortbildningsinsatsers effekter. Effekterna av att särskilt
satsa på uppbyggnad av högskolors kompetens bör belysas mot bakgrund av att
högskolor i minskad omfattning anlitas av kommunerna som fortbildningsanordnare.
Flera utvärderingar från såväl externa utvärderare t.ex. OECD, som Skolverkets
egna utvärderingar har, som påpekats i inledningen till denna huvudtitel
(avsnitt 2), konstaterat att skolan i alltför liten omfattning arbetar med
pedagogisk utveckling, att traditionella arbetsformer dominerar och att
undervisningen inte förändrats särskilt mycket på två och ett halvt decennium. I
alltför liten omfattning har fortbildning använts som verktyg för att utveckla
skolan. De resurser som hittills satsats på fortbildning har inte lett till
önskvärd utveckling. Det nya styrsystemet för skolan har inte medfört någon
förändring i statens sätt att använda sina resurser för fortbildning, trots att
detta borde vara ett effektivt medel i styrningen mot nationella mål.
Slutsatser
Kommunerna och landstingen har enligt 2 kap. 7 skollagen (1985:1100)
skyldighet att se till att fortbildning anordnas för den personal som har hand
om utbildningen. Det är av stor vikt att fortbildningen verkligen används som
ett led i utvecklingen av skolan.
Utbildning av rektorer och andra skolledare, fortbildningsansvariga, kursledare
och andra nyckelpersoner som i sin tur kan påverka skolans pedagogiska
utveckling och förmedla sådan fortbildning som är av särskilt nationellt
intresse bör prioriteras. För att förstärka ledarskapsutveckling och
kompetensförsörjning bör ytterligare 15 miljoner kronor tillföras anslaget i
enlighet med vad som anförts i inledningen till denna huvudtitel (avsntitt 2).
Medlen bör stå till regeringens disposition.
Skolverket har betonat att underlag för beslut om medelsanvändning utgörs bl.a.
av utvärderingsresultat om skolan. Här finns anledning att understryka vikten av
insatser inom det naturvetenskapliga området. Under den närmaste tiden kommer
fortbildningsresursen vidare att till stor del behöva tas i anspråk för att
stödja genomförandet av nya läro_planer, kursplaner och betygssystem.
Anslaget har minskats med 2 miljoner kronor avseende medel beräknade för
individuellt motiverad fortbildning. Resursen har, enligt vad vi nyss anfört,
överförts till anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet, för att ingå i
en sammanslagen resurs för att främja internationella kontakter.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
8. till Fortbildning m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 98 416 000 kr.
A 7. Genomförande av skolreformer
1993/94 Anslag 125 000 000
1994/95 Förslag 128 975 000
Anslaget skall användas för information och fortbildning om nya läroplaner och
betygssystem för skolväsendet. För detta ändamål disponerar
Utbildningsdepartementet innevarande budgetår 16 miljoner kronor och Statens
skolverk 26 miljoner kronor för centrala informationsinsatser.
Anslaget skall vidare användas för genomförande av den nya gymnasieskolan.
Enligt förordningen (SKOLFS 1993:16) om statsbidrag till kommunerna för
planering och information vid införandet av de nya programmen i gymnasieskolan
lämnas bidrag med 500 kr per elev och årskurs.
Resterande medel under anslaget fördelas till kommuner och lands_ting för
information och fortbildning för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och
särvux.
Statens skolverk
Enligt Skolverkets prognos beräknas statsbidraget till kommunerna för planering
och information vid genomförande av de nya programmen i gymnasieskolan för
1994/95 till 53 miljoner kronor, för 1995/96 till 40 miljoner kronor samt för
1996/97 till 5 miljoner kronor. Totalt för perioden 1994/95-1996/97 beräknas
utbetalningarna till 98 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Det är viktigt att informera alla berörda om de nya läroplanerna, kursplanerna
och de nya betygssystemen. I inledningen till littera A. Skolväsendet (avsnitt
2) redovisas de centrala informationsinsatser som kommer att ske under våren
1994. Även under följande budgetår behövs särskilda resurser för genomförandet
av skolreformerna.
För budgetåret 1994/95 beräknar regeringen detta anslag till 128_975_000 kr.
Härvid beräknas 55 miljoner kronor för bidrag enligt förordningen (SKOLFS
1993:16) om statsbidrag till kommunerna för planering och information vid
införandet av de nya programmen i gymnasieskolan. Vi har därvid inräknat ett
motsvarande bidrag för gymnasiesärskolan fr.o.m. budgetåret 1994/95.
För bidrag till utbildning av handledare vid den arbetsplatsförlagda delen av
gymnasieutbildningen beräknas ca 20 miljoner kronor.
Resterande medel skall användas för fortsatta informations- och
fortbildningsinsatser vid införande av nya läroplaner och nya betygssystem inom
såväl det obligatoriska som det frivilliga skolväsendet.
Förslag till riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen
9. till Genomförande av skolreformer för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 128 975 000 kr.
A 8. Särskilda insatser på skolområdet
1992/93 Utgift 180 400 404
1993/94 Anslag 203 914 000
1994/95 Förslag 230 170 000
Från anslaget betalas kostnader dels enligt förordningen (1991:931) om
statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels för ett elevbaserat
tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för
speciellt anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever dels ock
till Örebro kommun för utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade
elever. Ur anslaget bekostas också särskilda statsbidrag enligt avtal mellan
staten och Sörmlands, Västmanlands respektive Örebro läns landsting om bidrag
till kostnader för viss riksrekryterande utbildning för elever med
utvecklingsstörning. Ur anslaget utgår därutöver ersättning till Örebro kommun
enligt avtal mellan staten och kommunen om viss statlig ersättning avseende
gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade elever.
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) fördelar anvisade medel
under de anslagsposter som institutet disponerar mellan kommuner för sådana
regionala utbildningsinsatser som en kommun gör för elever med funktionshinder
eller med särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan, för elever med flera
funktionshinder i särskolan samt för elever i grundskolan som får särskild
undervisning på sjukhus eller motsvarande.
Regeringen fastställer det elevbaserade tilläggsbidraget till Göteborgs,
Kristianstads, Stockholms, Umeå och Örebro kommuner för anpassad
gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever respektive för döva och
hörselskadade elever. Statens skolverk utbetalar bidragen.
Statens institut för handikappfrågor i skolan
Verksamhetsredovisning
Av de medel som SIH fördelar avser en del samordnade utbildningsinsatser
avseende särskild undervisning på sjukhus och behandlingshem. Medlen till
behandlingshem gäller elever med särskilda behov på behandlingshem som är knutna
till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. De ca 200 tjänsterna som
sjukhuslärare är placerade vid region- och länssjukhus i 45 kommuner.
Undervisningen ger eleven kontinuitet i inlärningen och minskar behovet av
stödinsatser vid återkomsten till den egna klassen. Övriga medel används för en
rad olika ändamål såsom åtgärder för elever med flerhandikapp i särskolan,
regionala undervisningsinsatser för elever med rörelsehinder, regionala
undervisningsinsatser för elever med synskador, verksamhet vid nio
kunskapscentra varav fyra centra för elever med rörelsehinder och fem för
hörselskadade eller döva elever.
Anslagsframställning
1. SIH föreslår att 5,5 miljoner kronor förs över till anslaget A 2. Statens
institut för handikappfrågor i skolan för utökade konsulentinsatser m.m. samt
till det föreslagna nya anslaget för punktskriftsproduktion.
Statens skolverk
Verksamhetsredovisning
Skolverket redovisar från en undersökning, dels i landets kommuner, dels en
fördjupad studie i ett antal grundskolor i åtta kommuner om skolsituationen för
elever med behov av särskilt stöd, att dessa elever som regel omnämns i de
kommunala skolplanerna men att konkreta mål för stödinsatserna sällan anges. De
lokala arbetsplanerna är visserligen något tydligare, men utvärderingar av
gjorda stödinsatser försvåras av att mål ofta saknas. Specialundervisning är den
helt dominerande stödinsatsen. Stödet är mera omfattande i lägre årskurser och
ges i första hand i svenska och matematik och i högre årskurser även i engelska.
Det finns en tendens till att specialundervisningsresursen i ökad utsträckning
går till färre och mycket resurskrävande elever. Skolpersonalen har en tydlig
vilja och ambition att utifrån tillgängliga resurser hjälpa de elever som har
svårigheter i skolan. Eleverna har också i allmänhet en positiv inställning till
specialundervisning.
Med syfte att visa i vilken utsträckning skolhuvudmännen uppfyller de
skyldigheter som ställs i skollag och andra förordningar om elever med fysiska
handikapp har Skolverket gjort en undersökning i vissa kommuner om
skolsituationen för denna elevgrupp. Av denna framgår bl.a. att ett samlat grepp
om resursbehov och resursåtgång liksom en kommunal helhetssyn på verksamheten
saknas.
Anslagsframställning
2. Statens skolverk föreslår, vad gäller de anslagsposter som verket disponerar,
en uppräkning med hänsyn till belastningen (+ 20 024 000 kr).
Nämnden för vårdartjänst
3. Till Nämnden för vårdartjänst finns knutet den särskilda nämnden för
Rh-anpassad utbildning, vars uppgift är att pröva frågor om intagning till
Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till
sådan utbildning (SFS 1990:1110). Riksgymnasieverksamheten för svårt
rörelsehindrade elever finns fr.o.m. innevarande läs_år på fyra orter i landet.
Införandet av treårig gymnasieskola leder successivt till ytterligare behov av
platser under 1990-talet. Antalet elever innevarande läsår är 104. Nämnden
beräknar antalet elever läsåret 1994/95 till 120. Verksamhet kan behöva startas
på någon ytterligare ort fr.o.m. läsåret 1994/95.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Den kvantitativa redovisning som SIH har gjort ger inte underlag för en
bedömning av insatsernas värde för eleven. Målet för Skolverkets undersökning om
skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd har varit att ge en
övergripande bild av det sätt, på vilket kommuner och skolor tar föreskriven
hänsyn till sådana elever. Regeringen anser att en sådan beskrivning har ett
värde i sig, men inte heller den ger underlag för en bedömning av det
pedagogiska värdet av insatsen. Vad gäller undersökningen om skolsituationen för
elever med fysiska handikapp, redovisar Skolverket, att behov finns av en mera
ingående analys av huruvida elever med fysiska handikapp får en i jämförelse med
övriga elever likvärdig utbildning, liksom av frågor kring integration och
villkoren för dessa elevers studieval i gymnasieskolan. Redovisning saknas av
utbildningen vid riksgymnasierna dels för döva och hörselskadade elever, dels
för svårt rörelsehindrade elever med behov av speciellt anpassad
gymnasieutbildning.
Slutsatser
Skolverkets ansatser till undersökningar av skolsituationen för elever med behov
av särskilt stöd eller elever med funktionshinder behöver utvidgas. Regeringen
räknar med att en sådan uppföljning och utvärde_ring sker kontinuerligt.
Övrigt
Antalet elever vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro är
innevarande läsår 437 och beräknas läsåret 1994/95 ha i stort sett samma
omfattning.
Enligt gymnasieförordningen skall bestämmelser som gäller gymnasieskolan
tillämpas i fråga om utbildning vid riksgymnasierna i Örebro för döva och
hörselskadade elever. I vissa fall har elever efter genomgången
gymnasieutbildning haft behov av en ettårig påbyggnadsutbildning främst inom
data/teknikområdet. Intagning till specialkurser, som tidigare tillhörde
gymnasieskolan, får inte ske efter läsåret 1994/95. Regeringen anser det viktigt
att behålla möjligheten till ettårig teknikerutbildning för elever som genomgått
gymnasial utbildning vid riksgymnasierna i Örebro för döva och hörselskadade
elever. Dessa utbildningar kan dock fortsättningsvis anordnas inom komvux.
Antalet elever med särskild Rh-anpassad utbildning vid gymnasieskola beräknas
läsåret 1994/95 till 115 (+ 11).
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
10. till Särskilda insatser på skolområdet för budgetåret 1994/95 anvisar ett
förslagsanslag på 230 170 000 kr.
A 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet
1992/93 Utgift 21 843 618 5931
1993/94 Anslag 1 994 849 000
1994/95 Förslag 48 187 000
1 Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet.
Från anslaget utbetalas
- särskilt verksamhetsstöd till bl.a. vissa riksrekryterande gymnasiala
utbildningar och till vuxenutbildning som är av riksintresse,
- bidrag till kostnader för gymnasiala utbildningar som övervägs att överföras
till annan utbildningsform,
- bidrag till kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen
International Baccalaureate Organisation (IBO) i Genève, samt särskilt
statsbidrag till Göteborgs och Stockholms kommuner till kostnader för
IB-utbildning,
- ersättning till kommun och landsting för merkostnader för nordiska elever på
gymnasial nivå,
- ersättning för personskada till elev i viss gymnasieutbildning,
- bidrag till konsumentekonomiska utbildningar vid tre lanthushållsskolor.
Från anslaget har vidare innevarande budgetår utbetalats särskilt statsbidrag
till kommuner och landsting för ett tredje gymnasieår samt för extra platser
inom den kommunala vuxenutbildningen.
Statens skolverk
Verksamhetsredovisning
Extra statsbidrag för ett tredje utbildningsår i gymnasieskolan läsåret 1992/93
har utbetalats till 254 kommuner. 31 kommuner har ej begärt statsbidrag.
Värmlands och Norrbottens län har flest kommuner som inte rekvirerat
statsbidrag. Verksamheten omfattade 11 929 elever som deltog i utbildningar
under minst 8 månader och 758 elever i utbildningar under 4-8 månader. Av de
långtidsstuderande deltog ca 50 % i kurser i svenska och/eller främmande språk
och ca 40 % i tekniska utbildningar. Utbildningarna inom bygg- och elområdena
har dominerat. I många av de tekniska utbildningarna har svenska och/eller
engelska också ingått.
Verksamheten innevarande läsår beräknas preliminärt omfatta drygt 25 000 elever
i gymnasieskolan och ca 23 000 studerande i komvux. De flesta kursdeltagarna i
komvux är kvinnor medan männen överväger i gymnasieskolan, totalt sett är det en
jämn könsfördelning. Svenska, främmande språk och naturvetenskap är i högre grad
prioriterat i komvux medan gymnasieskolan har flest utbildningar med tekniska
ämnen. Av de studerande i tekniska ämnen i komvux utgör kvinnorna 65 % jämfört
med 35 % i gymnasieskolan. Ungefär hälften av eleverna i gymnasieskolan går i
utbildningar inriktade mot språk, såväl svenska som främmande språk samt
naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Till ramen tekniska ämnen räknas såväl
tekniska ämnen som tekniskt-industriella ämnen och datautbildningar.
Anslagsframställning
1. Skolverket anmäler ökat medelsbehov under anslagsposten Särskilt
verksamhetsstöd till vissa utbildningar till följd av utökning med två klasser
av dansundervisning på grundskolenivå i Malmö (+ 2 220 000 kr).
2. Skolverket föreslår att medel som anvisats under detta anslag för
försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparanda förs
över till anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet och där sammanförs
med medel för särskilda utvecklingsinsatser för finskspråkiga elever (- 593 000
kr).
3. Vid en satsning liknande den som skett för innevarande budgetår med särskilt
bidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje
gymnasieår för ungdomar som gått ut tvåårig gymnasieutbildning beräknar
Skolverket för budgetåret 1994/95 ett medelsbehov motsvarande 31 000 platser.
Göteborgs kommun har i en särskild skrivelse anhållit om statsbidrag fr.o.m.
budgetåret 1994/95 för den försöksverksamhet med förberedande dansundervisning
på grundskolenivå som kommunen startat höstterminen 1993.
Regeringens överväganden
Anslagsberäkning
----------------------------------------------------------
1993/94 Beräknad ändring 1994/95
----------------------------------
1. Särskilt verksamhets-
stöd till vissa
utbildningar 27 757 000 + 2 727 000
2. Gymnasiala utbildning-
ar planerade att över-
föras till annan
utbildningsform 6 380 000 + 263 000
3. Kostnader för vissa
gymnasieutbild-
ningar m.m. 8 702 000 + 2 358 000
4. Särskilt bidrag för
anordnande av ett
tredje utbildningsår i
gymnasieskolan 1 200 000 000- 1 200 000 000
5. Särskilt bidrag för
anordnande av extra
platser inom den
kommunala vuxen-
utbildningen 752 010 000 - 752 010 000
Summa 1 994 849 000- 1 946 662 000
----------------------------------------------------------
I enlighet med vad som anförts under anslaget A 4. Stöd för utveckling av
skolväsendet har medel för försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i
Haparanda, som innevarande budgetår beräknats under detta anslag, förts över
till anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet (- 617 000 kr inkl.
prisomräkning). (2)
Enligt förordningen (SKOLFS 1991:15) om försöksverksamhet med förberedande
dansundervisning i grundskolan får sådan undervisning anordnas på grundskolans
mellan- och högstadier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hittills har sådan
undervisning bedrivits i Stockholm och särskilt statsbidrag lämnats till
verksamheten. Från och med innevarande budgetår har verksamheten kommit igång i
Malmö och särskilt statsbidrag lämnas också till Malmö kommun. Eftersom
dansutbildning nu startas i Göteborg, bör statsbidrag lämnas också till denna
kommun fr.o.m. budgetåret 1994/95. Anslaget har därför räknats upp med 2,2
miljoner kronor. Regeringen kan dock inte biträda Skolverkets förslag om höjning
av statsbidraget till Malmö kommun fr.o.m. budgetåret 1994/95. (1)
Regeringen konstaterar med tillfredsställelse att verksamheten med
sysselsättningsskapande åtgärder i gymnasieskolan och komvux verkar ha haft
avsedd effekt. Den större omfattningen innevarande läsår kan delvis förklaras av
att kommunerna erhöll besked om åtgärderna betydligt tidigare än året före,
vilket gav bättre planeringsförutsättningar. Vad gäller medel för
sysselsättningsskapande åtgärder under budgetåret 1994/95 hänvisas till vad som
anförts i inledningen till denna huvudtitel (avsnitt 5).
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
11. till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 48_187_000 kr.
A 10. Sameskolor
1992/93 Utgift 28 390 867
1993/94 Anslag 30 284 000
1994/95 Förslag 31 058 000
Verksamheten regleras i skollagen (1985:1100), i sameskolförordningen
(1967:216) och i förordningen (SKOLFS 1991:23) om försöksverksamhet med
sameskola i Kiruna.
Utbildningen vid sameskolan har som övergripande mål att ge samers barn en
utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen t.o.m.
årskurs 6 i grundskolan.
Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet samiska
förekommer i samtliga årskurser.
Sameskolor finns i Karesuando, Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. I
Kiruna anordnas sameskola på försök.
Integrerad samisk undervisning i kommunal grundskola bedrivs vid grundskolan i
Gällivare, Härjedalens, Jokkmokks, Kiruna, Krokoms, Storumans, Strömsunds och
Åre kommuner.
Sameskolorna leds av en styrelse, vars kansli är förlagt till Jokkmokk.
Från anslaget utgår även bidrag till Samernas folkhögskola.
Statens skolverk
Resultatredovisning
Skolverkets resultatredovisning innehåller endast uppgift om elevantalet
perioden 1992/93 - 1996/97.
Elevantalet vid sameskolorna uppgick läsåret 1992/93 till 115. Antalet
lärartjänster var 18, övrig personal 13,7 tjänster och kanslipersonal 6,5
tjänster.
I den integrerade sameundervisningen deltog 124 elever läsåret 1992/93.
Anslagsframställning
Skolverkets fördjupade anslagsframställning innebär i huvudsak följande:
1. Skolverket föreslår att sameskolstyrelsen tilldelas medel för dels ökade
hyreskostnader, dels ökade resurser inom skolledning och undervisning samt för
anställning av fritidsledare/fritidspedagog (+1 105 000 kr).
2. Till Samernas folkhögskola föreslås en ökning av bidraget (+2_633_000 kr).
Regeringens överväganden
Sammanfattning
De övergripande målen för sameskolorna bör ligga fast.
Resurser
Ramanslag 1994/95 31 058 000 kr
Resultatbedömning
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat årsbokslutet för Sameskolstyrelsen
avseende verksamhetsåret 1992/93. Enligt RRV:s bedömning är bokslutet
rättvisande. Bokslutet visar att kostnaderna väl ryms inom anslaget.
Någon bedömning av effektiviteten i verksamheten har inte kunnat göras eftersom
underlag för sådan prövning saknas.
Slutsatser
De övergripande målen för sameskolorna bör ligga fast. För sameskolorna har inte
utarbetats några resultatmått för att göra nödvändiga analyser av skolornas
resultat eller mäta effektiviteten i verksamheten. Sameskolstyrelsen bör påbörja
ett arbete för att utveckla sådana mått. Skolverket bör stödja styrelsen i
arbetet.
Sameskolstyrelsen bör vidare lämna en fördjupad anslagsframställning för
budgetåret 1996/97. Skolverket skall yttra sig över denna. Först därefter avser
regeringen pröva om annan ordning skall gälla för avlämnande av
anslagsframställning för sameskolorna och Samernas folkhögskola.
Elevantalet vid sameskolorna beräknas i stort sett vara oförändrat 1994/95
jämfört med förhållandet budgetåret 1992/93. En ökning beräknas av antalet
elever i den integrerade samiska undervisningen.
Enligt regeringens mening bör verksamheten vid vardera sameskolorna och
Samernas folkhögskola bedrivas inom nuvarande resursramar för respektive
verksamhet. Det får ankomma på Sameskolstyrelsen att göra erforderliga
prioriteringar inom ramen för tilldelade medel.
Regeringen har i inledningen till littera A. Skolväsendet (avsnitt 4.2)
föreslagit att hemkommunen blir skyldig att betala ersättning till staten för
elever i sameskolan. De influtna medlen skall tillföras inkomsttiteln Övriga
inkomster av statens verksamhet.
Övrigt
I Kiruna bedrivs sedan läsåret 1985/86 försöksverksamhet med sameskola.
Försöksverksamheten upphör med utgången av läsåret 1993/94. Sameskolstyrelsen
har till regeringen överlämnat en utvärdering av försöksverksamheten. Enligt
Sameskolstyrelsens uppfattning bör sameskolan i Kiruna bli permanent inrättad
fr.o.m. läsåret 1994/95.
Enligt 2 sameskolförordningen (1967:216, omtryckt 1992:741) bestämmer
regeringen på vilka orter det skall finnas sameskola.
Sameskolstyrelsen har ansvar för sameskolorna på liknande sätt som en kommun
har ansvar för det kommunala skolväsendet. En skillnad är att den totala
kostnadsramen för sameskolorna beslutas av riksdagen. Enligt regeringens mening
bör dock Sameskolstyrelsen få besluta på vilka orter sameskola skall finnas.
Sådana beslut får emellertid inte medföra ökade kostnader för staten. Regeringen
har för avsikt att ändra same_skolförordningen i överensstämmelse härmed.
En ändring av sameskolförordningen med den innebörd vi här föreslagit innebär
att Sameskolstyrelsen själv kan besluta om inrättande av en sameskola i Kiruna.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
12. till Sameskolor för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 31 058 000
kr.
A 11. Specialskolor m.m.
1992/93 Utgift 331 795 8551
1993/94 Anslag 346 523 0001
1994/95 Förslag 376 839 000
1 Avser anslagen Specialskolor: Utbildning m.m. och Specialskolor: Utrustning
m.m.
Verksamheten regleras i skollagen (1985:1100), i specialskolförordningen
(1965:478) samt i förordningen (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans
resurscenter.
Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen (1987:721) om
lärarresurser i specialskolan m.m. I förordningen (SKOLFS 1991:37) meddelas
bestämmelser om utveckling av verksamheten vid specialskolan m.m.
Utbildningen i specialskolan har som övergripande mål att ge barn och ungdomar
med synskada, dövhet, hörselskada eller talskada en till varje elevs
förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den
utbildning som ges i grundskolan.
Undervisningen för synskadade elever med eller utan ytterligare funktionshinder
bedrivs vid en skolenhet i Örebro (Ekeskolan). Döva och hörselskadade elever
undervisas antingen vid någon av de fem regionala skolenheterna belägna i
Stockholm (Manillaskolan), Lund (Östervångsskolan), Vänersborg (Vänerskolan),
Örebro (Birgittaskolan) och Härnösand (Kristinaskolan), eller i särskilda
klasser förlagda till grundskolan (s.k. externa klasser). Skolenheten i Gnesta
(Åsbackaskolan) tillhandahåller undervisning för döva och hörselskadade elever
som också har en utvecklingsstörning. Vid skolenheten i Sigtuna (Hällsboskolan)
undervisas normalbegåvade barn med grava språkstörningar samt döva och
hörselskadade barn med beteendestörningar eller andra komplikationer.
Det finns specialpedagogiska resurscenter vid Tomtebodaskolan, Eke_skolan,
Åsbackaskolan och Hällsboskolan.
Statens institut för handikappfrågor i skolan
Resultatredovisning
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har i sin fördjupade
anslagsframställning redovisat specialskolornas verksamhet. SIH framhåller att
specialskolorna under senare år utvecklats på ett sätt som gör att de i allt
högre grad svarar mot det samlade skolväsendets behov av stödinsatser och
specialpedagogisk kompetens. Specialskolorna har emellertid, enligt SIH:s
mening, funnit det svårt att fastställa några resultatmått och utforma en
resultatanalys. SIH påpekar att specialskolorna finner det komplicerat att göra
en utvärdering av genomförda prestationer och dess effekter. SIH kommer därför
att arbeta tillsammans med specialskolorna för att utveckla användbara
resultatmått som grund för nödvändiga analyser av skolornas resultat.
Specialskolorna har vidtagit generella åtgärder, t.ex. infört månatlig
budgetuppföljning, för att motverka överskridanden.
Specialskolorna räknar med en ökning av elevantalet med sammanlagt närmare 100
elever läsåren 1994/95 - 1996/97. SIH påpekar att specialskolan med sin unika
metodik och samlade kompetens framstår som ett positivt och efterfrågat
alternativ. Efterfrågan på externa klasser har därför, enligt SIH:s redovisning,
minskat och specialskolorna har markerat en stor restriktivitet när det gäller
inrättandet av nya externa klasser.
Av specialskolornas separata fördjupade anslagsframställningar och årsbokslut
för budgetåret 1992/93 framgår att ca 80 % av specialskolans utgifter utgör
kostnader för undervisning samt boende och service, var_av drygt hälften utgör
undervisningskostnader. Knappt 10 % avser kostnader för administration. Ca 10 %
utgör kostnader för resurscenterverksamheten.
Anslagsframställning
1. SIH föreslår i den fördjupade anslagsframställningen för budgetåren
1994/95-1996/97 att medel för 13,5 tjänster avsedda för ekonomiadministrativ
förstärkning tillförs specialskolorna. SIH beräknar kostnaden till 3,4 miljoner
kronor.
2. Hällsboskolan, Manillaskolan och Birgittaskolan har i separata skrivelser
till Utbildningsdepartementet redovisat utökade lokalkostnader på grund av om-
och tillbyggnad.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
De övergripande målen för verksamheten ligger fast.
Resurser
Ramanslag 1994/95 376 839 000 kr
Resultatbedömning
Specialskolorna har för budgetåret 1992/93 inte behövt lämna några
årsredovisningar. Riksrevisionsverket (RRV) har i sin granskning av årsboksluten
för budgetåret 1992/93 funnit att årsboksluten för specialskolorna och
Tomtebodaskolans resurscenter är rättvisande. Regeringen vill betona vikten av
att specialskolorna utvecklar resultatmått för att möjliggöra en utvärdering av
genomförda prestationer. Regeringen finner det viktigt att SIH stöder skolorna i
det arbetet.
Slutsatser
Regeringen anser att de övergripande målen för verksamheten bör ligga fast.
Specialskolornas arbete med att utveckla resultatmått för verksamheten skall,
med stöd av SIH, prioriteras och avrapporteras till regeringen. I avvaktan på
detta föreslår regeringen ingen flerårig planeringsram för specialskolorna och
Tomtebodaskolans resurscenter.
Regeringen finner det nödvändigt, bl.a. på grund av ökade krav på
resultatredovisning, att specialskolorna får stöd inom framför allt det
ekonomiska uppföljnings- och analysområdet, men även inom det juridiska området.
Däremot anser regeringen inte att det är ekonomiskt rationellt att varje
specialskola bygger upp en egen sådan kompetens. Regeringen har beräknat medel
för inrättandet av tjänster med ekonomisk och juridisk kompetens för stöd till
samtliga specialskolor och Tomtebodaskolans resurscenter med 700 000 kr under
anslaget A 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan. Tjänsterna skall
även kunna utnyttjas av SIH för att bl.a. samordna specialskolornas
återrapportering och att ge rege_ringen underlag för fördelning av medel till
specialskolorna.
Till följd av om- och tillbyggnader vid specialskolorna kommer den årliga
hyreskostnaden för dessa att öka. Det uppstår även utgifter för räntor och
amorteringar för investeringar i inredning och utrustning. Regeringen har
beräknat dessa kostnader under anslaget men avser att inte fördela ut resurser
för detta ändamål till berörda myndigheter förr_än kostnaderna uppkommer.
Regeringen har, med hänsyn till beräknat utökat elevantal, räknat upp anslaget
med 6 320 000 kr. Dessa medel bör få utnyttjas av skolorna endast i den mån
elevantalet utökas enligt gjorda beräkningar.
Övrigt
RRV har i en granskning (F1993:17) av SIH bl.a. föreslagit att en översyn av
specialskolornas organisationstillhörighet övervägs och att SIH:s roll som
central förvaltningsmyndighet ges en praktisk tolkning. Rege_ringen har övervägt
de synpunkter som lämnats och är medveten om de problem som föreligger vad avser
ansvarsförhållanden och roller mellan SIH och specialskolorna. Regeringen avser
för närvarande inte att göra några väsentliga förändringar av
myndighetskonstruktionen. Däremot vill regeringen i sammanhanget påpeka att vi
avser att i gällande instruktioner och förordningar ytterligare precisera SIH:s
roll som central förvaltningsmyndighet.
Regeringen föreslår vidare att specialskolorna tilldelas ramanslag. Ramanslaget
skall innehålla en anslagspost för varje specialskola. Dessa anslagsposter
fastställs av regeringen efter underlag från SIH. Dessutom skall ramanslaget
innehålla en anslagspost till regeringens disposition för att finansiera
oförutsedda fluktuationer när det gäller elevutveckling och utökade kostnader på
grund av om- och tillbyggnader av specialskolorna. Varje specialskola ges även
en låneram inom vilken för skolorna nödvändiga investeringar i
anläggningstillgångar finansieras. Vissa specialskolors låneramar blir relativt
omfattande då dessa inkluderar utrustnings- och inredningskostnader till följd
av om- och tillbyggda lokaler.
Anslagsomläggningen innebär att nuvarande anslag B 11. Specialskolor:
Utbildning m.m. och B 12. Specialskolor: Utrustning m.m förs samman till ett
anslag.
Regeringen har i inledningen till littera A. Skolväsendet (avsnitt 4.2)
föreslagit att ersättningen från hemkommunen till staten för specialskolans
elever i fortsättningen skall uppgå till den genomsnittliga kostnaden i riket
för en elev i grundskolan. Vidare har föreslagits att en reducerad avgift bör
tas ut av hemkommunen även för elever som går i s.k. extern klass av
specialskolan. I samband därmed har föreslagits vissa ändringar i 7 kap. 7
skollagen (1985:1100).
Förslag till riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen
13. till Specialskolor m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
376 839 000 kr.
A 12. Statens skola för vuxna i Härnösand
A 13. Statens skola för vuxna i Norrköping
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under Utbildningsdepartementets
huvudtitel, littera B, uppförda följande anslag som avser statlig
vuxenutbildning :
B 13. Statens skola för vuxna i Härnösand
B 14. Statens skola för vuxna i Norrköping
Medelsanvisningen under anslaget B 13. Statens skola för vuxna i Härnösand
uppgår innevarande budgetår till 18 849 000 kr och under anslaget B 14. Statens
skola för vuxna i Norrköping till 18 688 000 kr. I regeringskansliet bereds för
närvarande frågor om distansutbildning. Arbetet bedrivs med sikte på att en
proposition skall kunna föreläggas riksdagen under 1994.
I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår regeringen att nämnda anslag
förs upp med preliminärt beräknade belopp. Vid beräkningen av anslagsbeloppen
har hänsyn tagits till vissa tekniska justeringar.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen,
14. i avvaktan på en särskild proposition, till Statens skola för vuxna i
Härnösand anvisar ett ramanslag på 19 025 000 kr och till Statens skola för
vuxna i Norrköping anvisar ett ramanslag på 18_667 000 kr.
A 14. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m.
1992/93 Utgift 48 579 544
1993/94 Anslag 56 501 000
1994/95 Förslag 78 080 000
Från anslaget utbetalas statsbidrag enligt förordningen (1978:591) om
statsbidrag till svensk undervisning i utlandet.
Statsbidrag till utlandsskola lämnas i form av bidrag till kostnader för
lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande lärartjänst
vid svensk grundskola (grundresurs) samt för kompletterande undervisningstimmar
(kompletteringsresurs). Bidrag lämnas vidare till pensionskostnader för lärare.
Bidrag till skolans lokalkostnader lämnas med 60 % av årskostnaden för
nödvändiga undervisningslokaler. Statsbidrag i form av särskilt driftbidrag
lämnas med 16 % av lönekostnader och vissa pensionskostnader. Vidare lämnas
statsbidrag till korrespondensundervisning, kompletterande svensk undervisning
och svensk undervisning vid internationell skola.
Från anslaget betalas vidare statsbidrag till kostnader för resor och flyttning
för lärare vid utlandsskolor (SKOLFS 1991:34).
Överenskommelse har den 15 september 1982 träffats mellan Finland, Norge och
Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (ändrad 1991-06-20).
I propositionen om skolans internationalisering (prop. 1992/93:158) drogs
riktlinjerna upp för ett nytt schabloniserat statsbidragssystem till
utlandsundervisningen. Riksdagen hade inget att invända mot förslaget (bet.
1992/93:UbU12, rskr. 1992/93:329).
Statens skolverk
Verksamhetsredovisning
Läsåret 1992/93 uppgick antalet elever vid svenska utlandsskolor till 1_226. Av
dessa var 1 040 svenska, 96 norska och 90 finska elever.
Antalet elever i korrespondensundervisning utgjorde samma läsår 264 och antalet
elever i kompletterande svensk undervisning utgjorde 2 568.
Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår framgår av
följande sammanställning.
Statsunderstödda svenska utlandsskolor läsåret 1993/94
---------------------------------------------------------------
Låg- och Hög-
mellan- stadium
stadium
---------------------------------------------------------------
Europa Belgien (Bryssel) x x
England (London) x x
Frankrike (Paris) x x
Italien (Milano) x
" (Modena) x
Portugal (Lissabon) x
Ryssland (Moskva) x
Schweiz (Genève) x
Spanien (Fuengirola) x x
" (Madrid) x x
" (Maspalomas) x
" (Palma de Mallorca)x
Tyskland (Berlin) x
" (Hamburg) x
---------------------------------------------------------------
Asien Bangladesh (Dhaka) x
Indien (Kashmir) x
Kina (Beijing) x
Saudi-Arabien (Jeddah) x
" (Riyadh) x
---------------------------------------------------------------
Afrika Angola (Luanda) x
Botswana (Gaborone) x
Etiopien (Addis Abeba) x
Guinea Bissau (Bissau) x
Kenya (Nairobi) x x
Mocambique (Maputo) x
Tanzania (Dar es Salaam)x
" (Nzega) x
Zambia (Lusaka) x
---------------------------------------------------------------
Amerika Argentina (Tucumán) x
Bolivia (Cochabamba) x
Brasilien (Sao Paulo) x
Ecuador (Quito) x
Nicaragua (Managua) x
Peru (Lima) x
---------------------------------------------------------------
Anslagsframställning
I avvaktan på regeringens beslut om ett nytt statsbidragssystem för
utlandsundervisningen föreslår Skolverket oförändrat anslag.
Svenska institutet
Svenska institutet föreslår för bidrag till Riksföreningen Sverigekontakts
verksamhet motsvarande uppräkning som föreslogs i den fördjupade
anslagsframställning som institutet lämnade inför budgetåret 1993/94. För
budgetåret 1994/95 föreslogs ett bidrag om 795 000 kr för Riksföreningens
verksamhet.
Regeringens överväganden
Nytt statsbidragssystem för utlandsundervisningen
I propositionen om skolans internationalisering (prop. 1992/93:158) drogs
riktlinjerna upp för ett nytt statsbidragssystem för utlandsundervisningen.
Riksdagen godkände förslaget (bet. 1992/93:UbU12, rskr. 1992/93:329).
Beslutet innebär bl.a. att Skolverket skall besluta om en utlandsskola skall
vara berättigad till statsbidrag för årskurserna 1-6 och regeringen beslutar om
en statsbidragsberättigad skola skall få fullt och självständigt ansvar för
högre årskurser i grundskolan respektive för gymnasieundervisning.
De nuvarande bestämmelserna om vilka barns undervisning som stödet skall avse
skall gälla även i fortsättningen. För att undanröja vissa tolkningssvårigheter
avser regeringen dock att förtydliga formuleringarna på några punkter.
Vidare skall statsbidraget till utlandsskolorna enligt riktlinjerna beräknas
med ett belopp per elev i dels grundskoleundervisning, dels gymnasieundervisning
dels ock kompletterande svensk undervisning. Statsbidraget skall utgöra ett
finansiellt stöd till verksamheten och huvudmannen beslutar själv hur bidraget
skall användas.
Medelvärdet av elevantalet under de tre närmast föregående läsåren skall utgöra
grund för beräkning av undervisningsbidragen för såväl grundskole- som
gymnasieundervisning för ett visst läsår.
Vid inrättande av nya skolor beräknas bidraget på elevantalet det första
läsåret. Därefter sker en successiv anpassning av beräkningsunderlaget till att
gälla det genomsnittliga elevantalet under de tre närmast föregående läsåren.
Skolor på grundskolenivå
Det elevrelaterade bidrag som nu föreslås för utlandsskolorna skall ersätta
nuvarande bidrag för
- lärartjänster (grundresurs),
- kompletteringsresurs,
- pensionskostnader (lönekostnadspålägg och tilläggspensionsavgifter),
- särskilt driftbidrag,
- rese- och flyttningskostnadsersättning.
Regeringen föreslår att bidraget för budgetåret 1994/95 beräknas med 55 000 kr
per elev för skolor med högst 10 elever. För skolor med lägst 11 och högst 49
elever reduceras detta belopp med 600 kr per elev, vilket innebär att vid 11
elever lämnas bidrag med 54 400 kr per elev och vid 12 elever med 53 800 kr per
elev osv. En sådan beräkning minskar de tröskeleffekter som skulle uppstå med
ett fast belopp vid detta elev_antal. För skolor med 50 elever och däröver
föreslås ett bidrag på 27_000 kr per elev.
Den föreslagna beräkningen av undervisningsbidraget innebär en ökning av
bidraget till utlandsskolorna med ca 12,2 miljoner kronor.
Internationaliseringsutredningen har i betänkandet (SOU 1992:3) Svensk skola i
världen redovisat att för läsåret 1991/92 var det genomsnittliga statsbidraget
ca 30 % av de samlade driftkostnaderna. Återstående kostnader täcks till största
delen av elevavgifter. Dessa varierar kraftigt mellan skolorna, men utgjorde
läsåret 1991/92 i genomsnitt ca 20 000 kr för en elev på låg- och
mellanstadierna och ca 37 000 kr för en elev på högstadiet. Regeringen anser det
motiverat med den föreslagna uppräkningen av bidraget för att utlandsskolorna
skall kunna minska elevavgifterna.
Enligt riktlinjerna skall en indexberäkning av bidraget inte ske, bl.a.
beroende på att orättvisor kan uppstå även vid en indexberäkning. Regeringen
anser emellertid att det med en så kraftig uppräkning av bidraget bör vara
möjligt att genomföra en indexberäkning utan att den får alltför stora negativa
effekter för skolorna. Regeringen föreslår därför nu att 75 % av
undervisningsbidraget indexberäknas med utgångspunkt i levnadskostnaderna i de
länder där skolorna ligger. Det bör ankomma på regeringen att besluta om vilket
indexsystem som skall användas.
Det nya elevbaserade undervisningsbidraget inkluderar även nuvarande bidrag för
lönekostnadspålägg och tilläggspensionsavgifter. Skolorna får själva ansvaret
för lärarnas pensionsförmåner.
Det bör vara möjligt för lärare som har anställning vid utlandsskola att även i
fortsättningen tillhöra det statliga tjänstepensionssystemet, förutsatt att
lärarens tjänstgöring uppgår till minst 40 %. Huvudmannen för skolan får i så
fall betala erforderliga pensionsavgifter till staten. Regeringen har för avsikt
att ändra förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med
icke-statlig anställning för att göra detta möjligt.
Skolor på gymnasienivå
På gymnasienivå är det endast Skandinaviska skolan i Bryssel som har reguljär
gymnasieundervisning med rätt att sätta betyg. Innevarande budgetår lämnas
statsbidrag för denna undervisning med ett belopp på 429 000 kr. Skolan hade 50
elever i årskurserna 1-3 läsåret 1992/93. Dessutom anordnas IB-utbildning under
ett fjärde gymnasieår.
Regeringen föreslår att statsbidrag till Skandinaviska skolan i Bryssel
budgetåret 1994/95 lämnas för elever i årskurserna 1-3 med 25 000 kr per elev.
Distansundervisning
Enligt riktlinjerna skall Skolverket som hittills träffa överenskommelse med en
huvudman för distansundervisning (korrespondensundervisning) om ersättning till
denne för sådan undervisning. Skolverket skall pröva vilka elever som har rätt
att kostnadsfritt få korrespondensmaterial för distansundervisning samt besluta
om bidrag för handledning vid sådan undervisning.
För handledning åt elever vid korrespondensstudier lämnas för närvarande
statsbidrag till lönekostnader för ett fastställt antal veckotimmar vid olika
elevintervaller.
Regeringen föreslår att bidrag för handledning i fortsättningen beräknas med
ett fastställt belopp per elev det aktuella läsåret. För budgetåret 1994/95
föreslås följande belopp per elev:
Antal elever Belopp
1-5 19 000 kr
6-10 14 000 kr
11-15 12 000 kr
16-20 10 000 kr
21 - 8 000 kr.
Hela bidraget för handledning bör indexberäknas med hänsyn till
levnadskostnaderna.
Kompletterande svensk undervisning och undervisning vid utländsk skola
Kompletterande svensk undervisning kan bedrivas antingen vid en utlandsskola
eller med en särskild lokal huvudman. Enligt riktlinjerna bör ett högre bidrag
lämnas för den undervisning som anordnas med lokal huvudman, eftersom sådan
undervisning har kostnader för lokaler m.m. som inte finns på motsvarande sätt
för den undervisning som är knuten till utlandsskolor. En analys av nuvarande
bidrag för kompletterande svensk undervisning visar dock att
genomsnittskostnaden för sådan undervisning är högre vid utlandsskola än vid
skola med en lokal huvudman. Regeringen anser det därför rimligt att samma
belopp per elev utgår för kompletterande svensk undervisning oavsett huvudman.
Bidraget bör beräknas på antalet elever under det pågående läsåret. Regeringen
föreslår för budgetåret 1994/95 ett belopp om 3 000 kr per elev. Regeringen
anser inte att detta belopp bör indexberäknas. Beloppet skall täcka såväl
kostnader för lärares löner som godtagbart undervisningsmaterial för eleverna.
Vid kompletterande svensk undervisning sätts inga betyg. I vissa fall önskar
eleverna ett betyg i svenska för att t.ex. kunna söka vidare till utbildningar i
Sverige. Eftersom betyg sätts vid distansutbildning bör det därför vara möjligt
att använda resursen för kompletterande svensk undervisning för
distansutbildning i svenska.
Svensk undervisning vid utländsk skola bedrivs för närvarande endast vid den
svenska sektionen vid Lycée International i S:t Germain-en-Laye, Frankrike.
Statsbidrag utgår enligt särskilt regeringsbeslut dels med belopp motsvarande
kostnaderna för två lärare på låg- och mellanstadierna och två lärare på
högstadiet, dels som allmänt driftbidrag. Läs_året 1992/93 hade den svenska
sektionen 115 elever.
Regeringen föreslår att även bidraget till Lycéet beräknas per elev. Bidraget
bör beräknas på medelvärdet av det genomsnittliga elevantalet under de tre
närmast föregående läsåren. För budgetåret 1994/95 föreslås ett bidrag på 9 000
kr per elev.
Lokalkostnader
Bidraget till lokalkostnader skall enligt riktlinjerna räknas upp från 60_% till
75 % av årskostnaden för de lokaler som behövs för undervisningen. Det bör
ankomma på regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att utfärda
erforderliga föreskrifter härom.
Regeringen vill i detta sammanhang anmäla för riksdagen att skolan i London
genom beslut den 1 juli 1993 beviljats ett engångsbidrag svarande mot £ 523 185
för omläggning av skolans tak samt inlösen av ett banklån i samband med tidigare
ombyggnads- och reparationsarbeten vid skolan.
Vidare har regeringen genom beslut den 19 augusti 1993 beviljat Skandinaviska
skolan i Bryssel ett bidrag om 25 miljoner kronor för ett fastighetsförvärv för
att säkerställa skolans framtida lokalbehov. Som motprestation har skolan genom
avtal förbundit sig att avstå från anspråk på lokalkostnadsbidrag från staten
under tolv år.
Utbetalning av statsbidrag samt beräknade kostnader
Nuvarande bidrag för utlandsundervisningen beräknas i form av förskott och
slutreglering. För budgetåret 1994/95 bör därför en slutregle_ring ske av
bidraget för verksamhetsåret 1993/94. Den beräknade kostnaden för
slutregleringen uppgår till ca 3,4 miljoner kronor.
Bidragen för undervisning och lokalkostnader till skolorna bör i fortsättningen
utbetalas kvartalsvis under månaderna september, december, mars och juni.
Eftersom bidraget för lokalkostnader beräknas på de verkliga kostnaderna måste
även i fortsättningen någon form av förskotts- och slutregleringsförfarande ske.
Det bör ankomma på rege_ringen att utfärda närmare bestämmelser härom.
Bidragen för handledning vid distansutbildning och för kompletterande svensk
undervisning bör betalas ut halvårsvis i månaderna december och juni.
Enligt regeringens beräkningar medför de här redovisade förslagen en uppräkning
av bidraget till utlandsundervisningen för budgetåret 1994/95 med ca 22
miljoner kronor.
Skolgång i Sverige
Enligt förordningen (SKOLFS 1993:2) om statsbidrag till kostnader i vissa fall
för skolgången för utlandssvenskars barn (ändrad SKOLFS 1993:30) utgör den
ersättning som staten betalar till kommunerna budgetåret 1993/94 följande per
elev och termin:
- i grundskolan 14 100 kr,
- i gymnasieskolan20 200 kr.
Regeringen anser att i fortsättningen bör samma belopp gälla för grundskolan
som för gymnasieskolan.
Riksföreningen Sverigekontakt
För bidraget till Riksföreningen Sverigekontakt föreslås endast prisomräkning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
15. godkänner redovisade förslag om nytt statsbidragssystem för
utlandsundervisningen,
16. till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 78 080 000 kr.
A 15. Bidrag till driften av fristående skolor
1992/93 Utgift 184 804 913
1993/94 Anslag 222 257 000
1994/95 Förslag 181 965 000
Från anslaget lämnas bidrag till driften av fristående skolor i följande fall,
nämligen,
- internationella skolor,
- fristående gymnasieskolor,
- kompletterande skolor,
- fristående särskolor,
- riksinternatskolor.
Vidare utgår särskilt statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid
Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö.
Statens skolverk
Verksamhetsredovisning
Antalet internatelever vid riksinternatskolorna läsåret 1992/93 var 422, vilket
motsvarade ca 56 % av det totala elevantalet. Av internateleverna hade ca 60 %
utlandssvenska föräldrar, ca 5 % hade behov av miljöbyte och 0,5 % kom från
glesbygd.
Anslagsframställning
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av förslag i propositionen
Valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406)
skall fristående gymnasieskolor fr.o.m. den l juli 1994 tilldelas resurser från
elevens hemkommun. Bidrag till sådana skolor bör därför avräknas från detta
anslag och inräknas i det statliga utjämningsbidraget till kommunerna.
Regeringens överväganden
Anslagsberäkning
----------------------------------------------------------
1993/94 Beräknad ändring 1994/95
----------------------------------
Anslag
1. Fristående skolor172 281 000 - 42 587 000
2. Riksinternatskolor48 976 000 + 2 295 000
3. Till regeringens
disposition 1 000 000 of
Summa 222 257 000 - 40 292 000
----------------------------------------------------------
Från och med den l juli 1994 skall fristående gymnasieskolor tilldelas resurser
från elevens hemkommun (prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr.
1992/93:406). Regeringen kommer senare att fastställa vilka av de skolor som i
dag har statligt stöd, som skall anses berättigade till offentligt stöd. Medel
som innevarande budgetår beräknats för statsbidrag till fristående
gymnasieskolor under detta anslag har därför avräknats från anslaget. Hänsyn har
tagits till detta vid beräkning av det statliga utjämningsbidraget till
kommunerna för år 1994 (prop. 1992/93:150 bil. 7, bet. 1992/93:FiU30, rskr.
1992/93:447). Finansdepartementet avser att återkomma till regleringen för år
1995.
Utbildningen vid Bergsskolan i Filipstad omfattar sex terminer varav de tre
sista terminerna leder till ingenjörsexamen för järn- och stålindustrin,
verkstadsindustrin, gruv- och mineralindustrin samt anläggningsindustrin. Denna
sista del av utbildningen vid Bergsskolan har fr.o.m. innevarande läsår utökats
till fyra terminer och studierna följer en studieplan godkänd av
fakultetsnämnden vid högskolan i Falun/Bor_länge. Utbildningen, som även
fortsättningsvis avses ske vid Bergsskolan med lärare i vissa ämnen från
högskolan, bör fr.o.m. budgetåret 1994/95 föras över till högskolan. Medel
motsvarande det statsbidrag som hittills lämnats från detta anslag till
Bergsskolan för de tre sista terminernas utbildning har avräknats från detta
anslag och förts till anslaget C 22. Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning
(- 3 670 000 kr).
Intresset för utökning eller nyetablering av utbildningar vid kompletterande
skolor är stort. I enlighet med riksdagens beslut med anledning av förslag i
propositionen Valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr.
1992/93:406) skall värdet av sådana utbildningar ur samhällssynpunkt väga tungt
vid bedömning om statligt stöd skall medges. Regeringen har den 21 oktober 1993
uppdragit åt Skolverket att göra en översyn av utbildningar vid nuvarande
kompletterande skolor med statligt stöd. Genomgången skall syfta till att ge
underlag och kriterier för bedömning av vilka skolor som i framtiden bör bli
berättigade till statligt stöd i form av antingen statlig tillsyn eller både
statlig tillsyn och statsbidrag.
Regeringen anser att beredskap behöver finnas för att vid prövningen av
ansökningar om statligt stöd kunna medge sådant stöd antingen i form av enbart
statlig tillsyn eller i vissa fall också statsbidrag till sådana utbildningar
som bedöms särskilt värdefulla ur samhällssynpunkt. Hänsyn till detta har tagits
vid medelsberäkningen under anslaget E 4. Studiemedel m.m. för stöd till
eleverna i sådana utbildningar som av regeringen bedöms värdefulla.
Riksdagen fastställde efter förslag i 1993 års budgetproposition ramen
årselevplatser för statsbidrag under budgetåret 1993/94 till fristående skolor
över grundskolenivån, till internationella skolor över grundskolenivån och till
riksinternatskolor till 4 754. Efter föreslagna förändringar vad gäller stöd
till fristående gymnasieskolor, Bergsskolan i Filipstad samt för utrymme för
ökning av bidragsgrundande organisation vid vissa skolor med statligt stöd eller
till nytillkommande utbildningar bör ramen för budgetåret 1994/95 fastställas
till 3 014 årselevplatser.
Den nya gymnasieskolan får i enlighet med riksdagens beslut införas fr.o.m.
budgetåret 1992/93. Det innebär att utbildningar i gymnasieskolan inom den
tidigare s.k. lilla ramen avvecklas i motsvarande takt. I vissa fall kan det
vara fördelaktigt att omvandla en viss utbildning till en fristående skola över
grundskolenivån som kompletterar det offentliga skolväsendet. Regeringen
föreslår därför - i likhet med förra året - att regeringen bemyndigas att få
utöka den av riksdagen fastställda ramen för statsbidragsberättigade
årselevplatser vid fristående kompletterande skolor för sådana fall.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
17. godkänner förslaget till ram för budgetåret 1994/95 för
statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående kompletterande skolor,
riksinternatskolor och internationella skolor över grundskolenivån,
18. bemyndigar regeringen att, enligt vad som anförts, i vissa fall utöka den
av riksdagen fastställda ramen för årselevplatser budgetåret 1994/95,
19. till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret 1994/95
anvisar ett förslagsanslag på 181 965 000 kr.
B Folkbildning
Medlen under det för budgetåret 1993/94 uppförda reservationsanslaget Bidrag
till kontakttolkutbildning används för kontakttolkutbildning vid studieförbund
och folkhögskolor enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till
kontakttolkutbildning. Av statsfinansiella skäl anser regeringen att anslaget
bör upphöra med utgången av innevarande budget_år.
B 1. Bidrag till folkbildningen
1992/93 Utgift 1 942 344 000
1993/94 Anslag 2 456 463 000
1994/95 Förslag 1 865 328 000
Statsbidraget utbetalas till Folkbildningsrådet som ett samlat
finansiellt stöd till folkbildning. Enligt förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen lämnar Folkbildningsrådet statsbidrag till
folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet beslutar vilka som skall
tilldelas statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.
Från detta anslag utbetalas även bidrag till Nordens folkhögskola i
Genève.
Syftet med statsbidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet
som syftar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja
utbildningsnivån i samhället skall prioriteras liksom verksamheter som anordnas
för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersatta grupper.
Folkbildningsrådet
Resultatredovisning
I den fördjupade anslagsframställningen redovisar Folkbildningsrådet den
verksamhet som har bedrivits av studieförbund och folkhögskolor under
verksamhetsåren 1991/92 och 1992/93. Som ett första steg i det
utvärderingsuppdrag som Folkbildningsrådet har fått av riksdag och regering har
alla studieförbund och folkhögskolor uppmanats att utarbeta lokala måldokument
och utvärderingsplaner samt att utveckla och pröva metoder som är tillämpliga
vid utvärdering av folkbildningen. Folkbildningsrådet menar dock att det krävs
ytterligare tid för att de nya förutsättningarna enligt riksdagens beslut år
1991 ska få fullt genomslag i den lokala verksamheten. Därför är det först under
nästa treårsperiod möjligt att belysa effekterna av de nya villkoren för
statsbidrag. De lokala måldokument som Folkbildningsrådet tagit del av visar,
enligt rådet, att såväl studieförbund som folkhögskolor, utan att göra avkall på
den egna profilen, är beredda att leva upp till de förväntningar som anges i
1991 års riksdagsbeslut med anledning av propositionen om folkbildning (prop.
1990/91:82, bet. 1990/91:UbU18, rskr. 1990/91:358). Folkbildningsrådet betonar
angelägenheten av en fortgående diskussion om folkbildningens etik och
avgränsningsfrågor, och avser att vidta olika åtgärder för att initiera en
fortsatt och intensifierad debatt i dessa frågor.
Folkbildningsrådet har valt att spegla utvecklingen inom folkhögskolor
och studieförbund genom att göra statistiska jämförelser mellan verksamhetsåren
1988/89 och 1991/92.
Studieförbund
Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbundens verksamhetsutveckling under
perioden 1988/89 - 1991/92 överlag visar på en ökning av volymantalen. Enligt
Folkbildningsrådets bedömning är verksamheten för personer med funktionshinder
och invandrare inom studieförbunden av samma omfattning vid slutet av perioden
som vid dess början. Folkbildningsrådets uppfattning är att studieförbunden, med
tillgängliga ekonomiska resurser, genomfört en verksamhet som väl svarar mot de
mål som anges i propositionen om folkbildning.
Efter den 1 juli 1991 redovisas studieförbundens verksamhet i form av
studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet. Den verksamhet
som tidigare har redovisats som kulturgrupper har fördelats på dels
studiecirklar och dels övrig folkbildningsverksamhet.
Antalet studiecirklar har, sedan budgetåret 1991/92, ökat med drygt 4_%.
Alla studieförbund utom två uppvisar ett ökat antal studiecirklar.
Studiecirkelverksamhetens fördelning på huvudämnesgrupper visar på en stor
stabilitet.
Av en undersökning, som Folkbildningsrådet har genomfört, framgår att
alla åldersgrupper över 16 år är mycket jämnt representerade bland
studiecirkeldeltagarna. Det framgår även att närmare 30 % av deltagarna saknar
grundskolekompetens och närmare 60 % saknar treårig gymnasiekompetens.
Antalet deltagare i kulturprogram har, jämfört med budgetåret 1988/89
minskat med drygt 10 %.
Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbunden har lyckats hålla
verksamhetens omfattning tämligen oförändrad. Folkbildningsrådets bedömning är
att studieförbundens verksamhet 1992/93 väl uppfyllt de mål som angivits för
statsbidragets användning. De preliminära resultaten från Folkbildningsrådets
deltagarundersökning visar bl.a. att studieförbunden har haft sina flesta
deltagare ur gruppen människor med kort och bristfällig utbildning.
Folkhögskolor
Folkbildningsrådet konstaterar att den utveckling som ägt rum under
verksamhetsåret 1991/92 står i god samklang med de mål som anges i propositionen
om folkbildning för den samlade folkhögskoleverksamheten.
Det totala antalet genomförda deltagarveckor, exklusive
folkhögskol_lärarledda studiecirklar, ökade jämfört med budgetåret 1991/92 med
ca 6 %. Sex nya självständiga folkhögskolor har tillkommit, vilka har
tillgodosett nya utbildningsbehov inom folkrörelserna och vidgade insatser för
de prioriterade grupperna.
Antalet deltagare har ökat på såväl de allmänna som särskilda kurserna.
På de allmänna kurserna har antalet deltagare som saknade grundskolekompetens
och gymnasiekompetens ökat. Antalet deltagare i åldern 30 - 60 år har likaså
ökat. Fler deltagare med invandrarbakgrund har antagits och antalet deltagare
med funktionshinder och språkliga eller sociala handikapp har ökat på de långa
kurserna.
Den s.k. kortkursverksamheten har minskat uttryckt i antalet
deltagarveckor. En stor del av denna minskning kan dock förklaras med att de
kriterier som tidigare gällde för dessa kurser har ändrats från tidigare 15
veckor till 15 dagar.
Särskilda kurser för arbetslösa m.m.
Budgetåret 1992/93 anslogs sammanlagt 206 miljoner kronor som engångsbidrag för
arbetsmarknadsanpassad utbildning respektive för kompletterande utbildningar för
arbetslösa (prop. 1991/92:100, bil. 9, bet. 1991/92:KrU12, rskr. 1991/92:189
samt prop. 1992/93:50 bil. 7, bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:AU2y, 1992/93:KrU5y,
rskr. 1992/93:134). Av dessa medel anvisades 156 miljoner kronor till
folkhögskoleverksamhet och 50 miljoner kronor till studieförbundsverksamhet. För
folkhögskolornas del har de särskilda kurserna för arbetslösa sammantaget
omfattat ca 7 700 deltagare. I de ca 8 500 studiecirklar som studieförbunden har
genomfört för arbetslösa under budgetåret 1992/93 har preliminärt ca 72 000
deltagare registrerats. Utöver studiecirkelverksamheten har studieförbunden
t.ex. genomfört föreläsningar, kurser och informationsinsatser. För att
finansiera nämnda aktiviteter har studieförbunden använt såväl det särskilda
anslaget på 50 miljoner kronor som ordinarie anslagsmedel.
Innevarande budgetår har ett statsbidrag om 438 920 000 kr anslagits för
10 000 extra platser inom folkhögskolan och 100 miljoner kronor för särskilda
kurser för arbetslösa förlagda till folkhögskolor eller studieförbund (prop.
1992/93:150 bil. 7, bet. 1992/1993:FiU30, rskr. 1992/93:447).
Anslagsframställning
I sin anslagsframställning för budgetperioden 1994/95 - 1996/97 föreslår
Folkbildningsrådet:
- att statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor utgår i form av
ett samlat folkbildningsanslag som i sin helhet fördelas av Folkbildningsrådet,
- att vid fastställandet av anslagets storlek bör beaktas det behov som
finns av arbetsmarknadsanpassade utbildningar,
- att vid fastställandet av anslagets storlek bör beaktas de behov som
finns av utökade insatser för människor med funktionshinder, sociala eller
språkliga handikapp,
- att för den händelse regeringen överväger att, i likhet med föregående
år och med hänsyn till arbetsmarknadsläget ge särskilda anslag vid sidan av
själva folkbildningsanslaget, i stället utgå från de medel som sammanlagt
anvisats för budgetåret 1993/94, dvs. för budgetåret 1994/95 beräkna ett samlat
folkbildningsanslag på 2 500 000 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning),
- att med utgångspunkt från rådets beräkning av ett anslagsbehov om 2
500 000 000 kr för budgetåret 1994/95 (exkl. pris- och löneomräkning) tillämpa
pris- och löneomräkning även för budgetåren 1995/96 och 1996/97.
Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève (Genèveskolan) har i särskild
skrivelse redovisat sin verksamhet. Av skrivelsen framgår bl.a. att skolan under
budgetåret 1994/95 kommer att genomföra sin 59:e kurs sedan starten år 1931.
För budgetåret 1994/95 föreslår föreningen Nordisk folkhögskola att det
svenska statsbidraget skall uppgå till 288 855 kr vilket innebär en pris- och
löneomräkning med 5 %.
Utvärdering av folkbildningen
Den 22 oktober 1992 bemyndigade regeringen statsrådet Ask att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att föreslå principer för utvärdering av
folkbildningen m.m. Utredaren lämnade i juni 1993 betänkandet (SOU 1993:64)
Frågor för folkbildningen.
I betänkandet föreslås att den statliga utvärderingen av folkbildningen
bör genomföras av en statlig kommitté eller enmansutredare. Utvärderingen
föreslås få en kostnadsram om 5-6 miljoner kronor, motsvarande en promille av
anslagen till statsbidragen under en treårsperiod.
Utredaren lämnar också i sitt betänkande en prioriteringslista över
förslag på områden som utvärderingen bör omfatta. De olika förslagen
sammanfattas och graderas efter angelägenhet. Dessutom lämnas förslag om vilka
delprojekt som lämpligen kan sammanföras.
Betänkandet har remitterats till ett antal instanser för yttrande.
Remissammanställningen bifogas som underbilaga 9.4.
Remissinstanserna är i huvudsak positiva till betänkandet. I en del
frågor har dock remissopinionen varit splittrad. Detta gäller framför allt
utredarens prioriteringslista över utvärderingsförslag och vad utvärderingen bör
omfatta.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Det nya statsbidragssystemet för folkbildningen infördes den 1 juli 1991 (prop.
1990/91:82, bet. 1990/91:UbU18, rskr. 1990/91:358). Vid tidpunkten för
riksdagsbeslutet var verksamheten för budgetåret 1991/92 redan fastlagd av
studieförbund och folkhögskolor. Det faktum, att Folkbildningsrådet endast har
haft möjlighet att följa förändringar i verksamheten under ett budgetår,
1992/93, medför att det saknas förutsättningar att dra slutsatser om effekter av
det nya statsbidragssystemet.
I den fördjupade anslagsframställningen redovisar Folkbildningsrådet
uppgifter som beskriver den verksamhet som har bedrivits samt uppgifter om
deltagare vid dessa. Denna redovisning visar att såväl studieförbund som
folkhögskolor har bedrivit verksamheter som stämmer väl överens med de syften
som statsmakterna har ställt upp för statsbidraget. Resultaten påvisar en stor
andel korttidsutbildade deltagare i studieförbundens och folkhögskolornas
verksamheter. Andelen deltagare med invandrarbakgrund liksom den med
funktionshinder har ökat vid folkhögskolekurserna, och förefaller vara konstant
vad gäller studieförbundsverksamheten.
Av de preliminära resultat som finns tillgängliga från de verksamheter
som, med särskilda medel, har anordnats av arbetsmarknadspolitiska skäl, framgår
att folkbildningen har gjort betydande insatser. Såväl folkhögskolor som
studieförbund har visat att de genom flexibla organisationer och arbetssätt
snabbt har kunnat erbjuda utbildningsaktiviter som har samlat ett stort antal
deltagare.
Slutsatser
De resultat som redovisas i den fördjupade anslagsframställningen tyder på att
såväl studieförbund som folkhögskolor i stor utsträckning har använt de
resurser, som statsmakterna har ställt till förfogande, för sådana aktiviteter
som åsyftas i statsbidragsbestämmelserna. Nuvarande syften med statsbidraget
till folkbildningen skall vara oförändrade under den kommande treårsperioden,
dvs. budgetåren 1994/95-1996/97.
Folkbildningsrådet skall fördela det statsbidrag som anslås för
folkbildningen.
Med hänsyn till det statsfinansiella läget ser regeringen det nödvändigt
att föreslå en minskning av statsbidraget till folkbildningen med 100 miljoner
kronor. Från anslaget har även förts bort 538 920 000 kr som, av
arbetsmarknadspolitiska skäl, anvisats för budgetåret 1993/94.
Efter det att anslaget således har minskats med 638 920 000 kr har
anslaget till folkbildningen beräknats till 1 865 043 000 kr (inkl. pris- och
löneomräkning).
Under innevarande budgetår har studieförbund och folkhögskolor
disponerat betydande arbetsmarknadspolitiska resurser för insatser med särskild
inriktning på arbetslösa. Eftersom detta är en värdefull verksamhet, är det
naturligt att så sker även under nästa budgetår.
Som framgått tidigare kommer den exakta fördelningen av de
arbetsmarknadspolitiska medlen för utbildningsinsatser att redovisas i
kompletteringspropositionen. Underhandsbesked kommer dock att kunna lämnas till
berörda utbildningssamordnare för att underlätta deras planering. Regeringens
avsikt är således att både studieförbund och folkhögskolor skall få disponera
sådana medel nästa budgetår. Regeringen avser att, i
kompletteringspropositionen, återkomma till dessa frågor.
Till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève föreslås ett anslag om 285
000 kr.
Utbetalningen av statsbidrag sker i dag kvartalsvis i förskott.
Regeringen avser att ändra utbetalningsreglerna till att ske månadsvis i
efterskott.
Utifrån de förslag som överlämnats till regeringen i betänkandet (SOU
1993:64) Frågor för folkbildningen samt remissyttranden, har regeringen för
avsikt att inom kort tillsätta en utredning med uppgift att planera och låta
genomföra en kvalitativ utvärdering av folkbildningen. De statliga
utvärderingarna skall, i enlighet med riksdagens beslut med anledning av
propositionen om folkbildning, omfatta treårsperioder.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag
på 1 865 328 000 kr,
B 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
1992/93 Utgift 44 884 545
1993/94 Anslag 53 867 0001
1994/95 Förslag 63 959 000
1 Prop. 1992/93:100 bil. 9, 45 117 000 kr och
prop. 1992/93:159, därutöver 8 750 000 kr. fr.o.m. den 1 januari 1994.
Från anslaget utbetalas statsbidrag till Nämnden för vårdartjänst (NV) för
vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, forsknings- och utvecklingsarbete
samt förvaltningskostnader.
De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbättra
förutsättningarna för utbildning och studier för i första hand unga och vuxna
personer med funktionshinder samt administrera och utveckla olika stöd som
behövs i och omkring studiesituationen.
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet ansvarar för
fördelningen av statsbidrag till tolkutbildning för döva, dövblinda och
vuxendöva samt teckenspråkslärarutbildningen. Dessa utbildningar skall planeras
i samverkan med berörda handikapporganisationer.
Riksdagens beslut med anledning av propositionen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:KrU11y, rskr. 1992/93:321)
innebar att 8 750 000 kr anvisades under förevarande anslag fr.o.m. den 1
januari 1994. Budgetåret 1994/95 utgår dessa medel med s.k. helårseffekt, varför
ytterligare 8 750 000 kr påförs anslaget detta budgetår.
Nämnden för vårdartjänst (NV)
I sin förenklade anslagsframställning, för NV inte fram några frågor som kräver
beslut av regeringen eller riksdagen utöver vad som har beslutats i samband med
behandlingen av NV:s fördjupade anslagsframställning för perioden 1993/94 -
1995/96.
NV har tagit fram preliminär statistik över antalet deltagare med olika
funktionshinder i långa folkhögskolekurser läsåret 1992/93 som har fått
tilläggsbidrag. Materialet antyder att antalet rörelsehindrade deltagare har
större behov av assistans än tidigare, dvs. att fler har svåra rörelsehinder.
Deltagare med hjärnskador, som behöver stora insatser i form av t.ex.
elevassistans, har ökat i antal. Däremot förefaller antalet deltagare med syn-
eller hörselskada att minska liksom antalet personer med utvecklingsstörning,
medicinskt funktionshindrade och deltagare med psykisk ohälsa.
NV kommer fortlöpande att uppmärksamma frågor kring hur olika grupper med
funktionshinder skall kunna få sina behov av personlig praktisk hjälp i
studiesituationen tillgodosedda. NV kommer likaså att följa upp och
kontinuerligt utvärdera anslagsanvändningen i förhållande till olika
handikappgrupper på folkbildningsområdet. NV framhåller också vikten av ett
fortsatt samarbete med Folkbildningsrådet för att ta fram statistik och
analysera uppgifter om antalet deltagare med olika funktionshinder i förhållande
till de olika statsbidragen.
Regeringens överväganden
En fördjupad anslagsframställning för Tolk- och översättarinstitutet vid
Stockholms universitet (TÖI) inlämnades till regeringen hösten 1992. TÖI har
inte begärt någon förändring av nuvarande anslag, varför rege_ringen endast
beräknar pris- och löneomräkning för den del av anslaget som TÖI ansvarar för.
Sammanfattning
Övergripande mål
Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Resurser
Anslag 1994/95 63 959 000 kr
Anslagsberäkning
----------------------------------------------------------
1993/94 Beräknad ändring
1994/95
----------------------------------
1.Bidrag för vissa
handikappåtgärder 31 685 000+ 2 290 000
2.Bidrag för tolk-
utbildning samt
teckenspråkslärar-
utbildning 21 742 000+ 7 791 000
3.Bidrag till Stock-
holms universitet
för förvaltnings-
kostnader vid TÖI 440 000 + 11 000
Summa 53 867 000+ 10 092 000
----------------------------------------------------------
Slutsats
Regeringen anser att de riktlinjer för handikappåtgärder inom folkbildningen som
lades fast i 1993 års budgetproposition samt i propositionen om stöd och service
till vissa funktionshindrade bör gälla även för budgetåret 1994/95.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
2. till Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för budgetåret
1994/95 anvisar ett anslag på 63 959 000 kr.
C Universitet och högskolor m.m.
Riksdagen fattade hösten 1992 respektive våren 1993 på regeringens förslag
beslut som tillsammantagna på ett avgörande sätt förändrat villkoren för den
högre utbildningen och forskningen. Statens detaljinflytande över universitet
och högskolor har avvecklats. Studenternas val och kvalitetskrav kommer i
stället att få avgörande betydelse för den högre utbildningens utveckling. 1993
års universitets- och högskolereform, som stärker universitetens och
högskolornas möjligheter att skapa utbildningar av hög kvalitet, kompletterades
våren 1993 med beslut om treåriga ekonomiska ramar för respektive universitets
och högskolas verksamhet.
För att få en fristående syn på utvecklingen av reformen över en längre
tidsperiod har regeringen i december 1993 beslutat om direktiv till en särskild
utredare. Uppdraget är att studera hur den nya friheten och det ökade ansvaret
som kännetecknar reformen utnyttjats av universiteten och högskolorna under den
innevarande treårsperioden. Utredarens arbete kommer att översiktligt redovisas
fortlöpande och slutredovisas den 1 mars 1996.
Under budgetåret 1992/93 har beslut fattats om att tillföra universitet och
högskolor resurser för forskningsinformation, för utveckling av lärarnas
pedagogiska kompetens och för uppbyggnad av samverkan i nätverk mellan
universitet och högskolor med fasta resurser för forskning och forskarutbildning
samt mindre och medelstora högskolor.
Regeringen kommer att inom ramen för det reguljära uppföljningsarbetet särskilt
uppmärksamma utvecklingen i dessa avseenden.
1 Organisationsfrågor m.m.
1.1 Grafiska institutet och Institutet för högre kommunikations- och
reklamutbildning
Regeringens förslag: Grafiska institutet och Institutet för högre
kom_mu_ni_kations- och reklamutbildning (GI/IHR) överförs till Stockholms
universitet vid utgången av juni 1994.
Resurser motsvarande verksamheten vid GI/IHR beräknas fr.o.m. budgetåret
1994/95 för Stockholms universitet.
Regeringens överväganden: GI/IHR:s bedömning är att fakultetstillhörighet och
samverkan med andra utbildningar är angeläget för den verksamhet som bedrivs vid
institutet.
Regeringen föreslog i propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop.
1992/93:169 s. 150, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) ett organisatoriskt
samgående mellan GI/IHR och Stockholms universitet fr.o.m. den 1 juli 1994.
Vissa inledande kontakter har redan tagits mellan parterna för att förbereda
organisationsförändringen. Regeringen föreslår nu ett samgående som innebär att
institutet fullständigt inordnas i Stockholms universitet fr.o.m. den 1 juli
1994.
Den som i samband med överförandet innehar tjänst vid GI/IHR skall efter
överförandet ha motsvarande tjänst vid Stockholms universitet.
Det ankommer på regeringen att fatta de övriga beslut som kan behövas för att
avveckla GI/IHR som självständig myndighet.
Vid anmälan av anslagen C 7. Stockholms universitet och C 46. Konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor kommer regeringen att beräkna medel för
GI/IHR:s verksamhet.
1.2 Avveckling av de statliga myndigheterna Chalmers tekniska högskola och
Högskolan i Jönköping
Riksdagen har med anledning av propositionen Högskolor i stiftelseform (prop.
1992/93:231, bet. 1992/93:UbU18, rskr. 1992/93:405) bemyndigat regeringen att
till privaträttslig form överföra två högskolor. Regeringen har därefter den 16
september 1993 beslutat att Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping
skall övergå i stiftelseform.
I samband med att dessa högskolor överförs till privaträttslig form bör de
statliga myndigheterna organisatoriskt kvarstå som avvecklingsmyndigheter och
särskilda s.k. 1 000-kronorsanslag föras upp i statsbudgeten budgetåret 1994/95.
På anslagen skall bokföras på respektive högskolemyndigheter ankommande in- och
utbetalningar som inträffar efter den 30 juni 1994. Före årets slut bör samtliga
transaktioner på anslagen ha avslutats och saldot reglerats av respektive
stiftelsehögskola.
Regeringen kommer senare vid anmälan av anslagen C 54. Kostnader för Chalmers
tekniska högskolas avvecklingsorganisation och C 53. Kostnader för Högskolans i
Jönköping avvecklingsorganisation att föreslå att s.k. 1 000-kronorsanslag förs
upp för avvecklingen av dessa högskolor. Respektive avvecklingsmyndighet
föreslås få bl.a. arbetsgivaransvaret för sådan personal som eventuellt inte
övergår till tjänst vid högskolorna i deras nya form.
Regeringen kommer vidare vid anmälan av anslaget C 43. Enskild och kommunal
högskoleutbildning m.m. att föreslå att medel anvisas till Chalmers tekniska
högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
1.3 Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna
Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna har utretts ett flertal gånger. När frågan
behandlades av 1991 års riksmöte (bet. UbU 1990/91:12, med anledning av
proposition 1990/91:100 bil. 10, rskr. 1990/91:355) var det riksdagens mening
att tiden var mogen för en ny utredning om huvudmannaskapet.
Landshövding Anita Bråkenhielm fick våren 1992 ett utredningsuppdrag avseende
huvudmannaskapet för vårdhögskolorna som också omfattade vårdhögskolornas
forskningsanknytning och kvaliteten i utbildningarna.
I betänkandet SOU 1993:12 Vårdhögskolor - kvalitet, utveckling och
huvudmannaskap presenterades ett flertal utvecklingsmöjligheter för de högre
vårdutbildningarna. Betänkandet har nu remissbehandlats och regeringen
återkommer till riksdagen med förslag i frågan under mars 1994.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen
1. förordat om samgåendet mellan Stockholms universitet och Grafiska
institutet och Institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning.
2 Anslagen till vissa utbildningsområden
2.1 Förutsättningar
De nya relationerna mellan regering och riksdag å ena sidan och universiteten
och högskolorna å den andra ger de senare stor frihet när det gäller att fördela
platser för nyantagna studenter på olika utbildningsområden. I
utbildningsuppdragen anges för varje budgetår det högsta antal helårsstudenter
som universiteten och högskolorna får ersättning för. Vidare anges det högsta
antalet helårsprestationer inom respektive utbildningsområde eller grupp av
områden som kan ge ersättning under treårsperioden. Inom dessa ramar finns
möjligheter för högskolorna att fördela studenterna på olika utbildningsområden.
Därmed har universiteten och högskolorna givits ett ansvar för erbjudanden av
olika utbildningar och för fördelningen av dessa på ett lämpligt sätt under en
treårig period.
Vid de bedömningar som varje universitet och högskola har att göra som bas för
beslut om utbildningsutbudet skall universiteten och högskolorna låta
studenternas efterfrågan få stor betydelse.
De treåriga ramarna skall respekteras. Vid beslut om de treåriga
utbildningsuppdragen angavs emellertid att regeringen då inte kunde bedöma hur
utbildningsuppdragen för tandläkar- och läkarutbildningen borde formuleras.
Dessa utbildningar är dessutom så specifikt yrkesinriktade att det finns
anledning att vara särskilt varsam vid formuleringen av utbildningsuppdragen.
Regeringen har för avsikt att återkomma till dessa frågor senare under våren
1994 efter ytterligare analys men vill här kort redogöra för hittillsvarande
diskussioner.
2.2 Tandläkarexamen
I propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169, bet.
1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) redogjorde rege_ringen för diskussioner som
aktualiserats om tillgång och efterfrågan på tandläkare. Regeringen aviserade
att en ny bedömning skulle göras liksom en utredning om tandläkarnas
allmäntjänstgöring (AT). Denna bedömning skulle kunna komma att påverka
utbildningsuppdragen för de resterande två åren i budgetperioden.
Anledningen till detta var de problem som vissa landsting angett med att
anordna tillräckligt många AT-tjänster inom folktandvårdsklinikerna. Sedan dess
har svårigheterna för landstingen förvärrats och flera förbereder neddragningar
inom folktandvården av samtliga yrkesgrupper utom tandhygienister. Allt talar
för att möjligheterna att placera tandläkare för allmäntjänstgöring kommer att
minska drastiskt under de närmaste åren.
Det kan härutöver konstateras att det utbildningssystem fram till legitimation,
som planerades och infördes i en tid då det rådde brist på tandläkare och de
allmäntjänstgörande tandläkarna sågs som en stor resurs i tandvården, inte
fungerar bra i tider då motsatt förhållande råder.
I detta läge är det nödvändigt att göra en förändring av villkoren för
tandläkarlegitimationen så att de unga tandläkarna utan onödig fördröjning kan
få ut sin legitimation och verka inom sitt yrke på samma villkor som gäller för
andra utbildningar. Regeringen har under femte huvudtiteln föreslagit att den
särskilda allmäntjänstgöringen avskaffas. Detta förslag förutsätter en
förlängning av grundutbildningen fram till tandläkarexamen från fyra och ett
halvt år till fem år.
Denna reform kommer att innebära att svenska tandläkare redan efter
tandläkarexamen får legitimation och oinskränkt rätt att utöva yrket och därmed
jämställs med tandläkare från EG-länderna och kan utnyttja sin rätt till fri
rörlighet enligt EES-avtalet.
Regeringen har under femte huvudtiteln utförligt redogjort för vissa
överväganden om behovet av tandläkare i framtiden. Mycket tyder på att behovet
av allmäntandläkare kommer att minska åtminstone fram till år 2005. De
utbildningsuppdrag för det odontologiska utbildningsområdet som regeringen angav
i propositionen Högre utbildning för ökad kompetens kan mot denna bakgrund synas
vara för stora och en nedskrivning av dessa önskvärd. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen senare under våren 1994 med ett sådant förslag.
2.3 Läkarexamen
Regeringen behandlade i propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) frågan om
utbildningsuppdragen för läkarutbildningen och konstaterade att ett visst
överskott av läkare började skönjas. Överskottet beräknas nu bli än större till
följd av de nya organisations- och styrformer som införs i flera landsting i
kombination med landstingens alltmer begränsade resurser.
Tillgängliga prognoser från Sveriges Läkarförbund visar en fortsatt kraftig
ökning av tillgången på läkare fram till år 2010 då pensionsavgångarna ökar.
Tillgången överstiger vida den förväntade efterfrågan i en beräkningsprognos som
förutsätter en kontinuerligt ökad efterfrågan. Balans uppnås inte förrän efter
år 2015. Regeringen ser allvarligt på denna situation och avser att senare i vår
lägga fram förslag om ändrade och mer begränsade utbildningsuppdrag vad avser
läkarutbildningen.
I detta sammanhang är det nödvändigt att också se över allmäntjänstgöringen för
läkare och villkoren för legitimation.
3 Examensrätt m.m.
3.1 Inledning
I högskoleförordningen (1993:100, ändrad 1993:952) ingår examensordningen
(bilaga 3) som en väsentlig del. I den anges dels vilka examina som får avläggas
inom den grundläggande högskoleutbildningen vid lärosäten med offentlig
huvudman, dels vilka examina som de olika universiteten och högskolorna har rätt
att utfärda. Riksdagen har vidare beslutat en lag (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina. Lagen, som reglerar enskilda utbildningsanordnares rätt
att ge sådana examina som avses i examensordningen, trädde i kraft den 1 juli
1993.
Till regeringen har kommit in både ansökningar om utökad examensrätt för
offentliga lärosäten och ansökningar enligt den särskilda lagen för enskilda
utbildningsanordnare.
Sådana ärenden behandlas på följande sätt. Ansökan inlämnas till
Utbildningsdepartementet. Kanslersämbetet gör på departementets uppdrag en
helhetsbedömning av utbildningsanordnarens förutsättningar att upprätthålla den
kvalitet som krävs för att examensrätt skall kunna beviljas. Vid sin bedömning
ser Kanslersämbetet till följande kriterier:
* lärarkompetens och kompetensutveckling
* behörighet och antagning
* utbildningens organisation och omfattning
* ämnesdjup och ämnesbredd
* kritisk och kreativ miljö
* bibliotek och litteraturförsörjning
* lokaler och utrustning
* internationalisering
* övergångsmöjligheter till forskarutbildning
* utvärdering och kvalitetssäkring.
Därutöver är för vissa examina frågor om forskningsaktivitet och
utbildningsaktivitet på högre nivåer inom grundläggande utbildning av stor
betydelse.
Regeringen fattar sitt beslut efter Kanslersämbetets rekommendation och lägger
utomordentlig vikt vid denna.
3.2 Offentliga universitet och högskolor
Flera universitet och högskolor har ansökt om rätt att utfärda examina enligt
högskoleförordningen utöver de rättigheter som gavs i anslutning till reformen
1993.
Högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro, Mitthögskolan och Lärarhögskolan i
Stockholm har efter Kanslersämbetets prövning givits rätten att utfärda
magisterexamen i vissa ämnen.
Också högskolorna i Gävle/Sandviken, Halmstad, Jönköping, Kalmar,
Karlskrona/Ronneby och Skövde samt Mälardalens högskola har ansökt om rätt att
utfärda magisterexamen i vissa ämnen.
Vidare har flera vårdhögskolor ansökt om rätt att utfärda kandidat- och/eller
magisterexamen.
Följande universitet och högskolor har ansökt om rätt att utfärda vissa
yrkesexamina: Uppsala universitet för psykoterapeutexamen, Göteborgs universitet
för teologie kandidatexamen, högskolorna i Jönköping, Kalmar, Gävle/Sandviken
och Mitthögskolan för grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna 4-9 och
Högskolan i Örebro för grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna 1-7
samt för specialpedagogexamen, Högskolan i Gävle/Sandviken har ansökt om
exa_mensrätt för civilingenjörsexamen och Lunds universitet för konstnärlig
högskoleexamen.
Kanslersämbetets bedömning vad gäller magisterexamen har inkommit till
Utbildningsdepartementet och det ankommer nu på regeringen att fatta beslut.
Övriga ansökningar är föremål för Kanslersämbetets bedömning.
Beträffande beslut om nya examensrätter för yrkesexamina under pågående
treårsperiod bör särskilda överväganden göras om examensrätten skulle medföra
resursanspråk av en avgörande omfattning. Erfarenheter bör ha vunnits av
effekterna av den nya studieordningen och resurstilldelningssystemet innan
beslut som eventuellt kan medföra ökade permanenta kostnader fattas. Därutöver
bör prövas om nya examensrätter bör leda till omfördelning mellan
utbildningsområden.
Vårdhögskolornas framtida examensrättigheter påverkas av vilka organisatoriska
lösningar som väljs vad gäller huvudmannaskapet. Kanslers_ämbetet avvaktar
prövningen av ansökningar från vårdhögskolor med hänsyn till detta.
3.3 Enskilda utbildningsanordnare (fristående högskolor)
Som nyss nämnts kan enskilda utbildningsanordnare enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina ges examensrätt för examina som finns i
examensordningen. Med hänvisning till lagens övergångsbestämmelser har vissa
enskilda utbildningsanordnare direkt fått examensrätt utan särskild prövning
enligt den nya lagen.
Regeringen har därefter och efter Kanslersämbetets prövning givit tre
teologiska utbildningsanordnare vissa examensrättigheter. I avtal mellan staten
och var och en av dessa tre har det stadgats om villkor för statsbidrag. Vidare
har uppställts krav på att utbildningsanordnarna deltar i sådana uppföljningar
och utvärderingar som staten anordnar för offentliga universitet och högskolor
samt avger redovisningar som tillgodoser väsentligen samma krav som statliga
myndigheter har att avge. Därutöver har bl.a. överenskommits villkor för att
avgifter skall få tas ut samt för antagning av studenter.
Diskussioner pågår med ytterligare enskilda utbildningsanordnare om villkor för
statsbidrag.
Vidare är ansökningar om examenrätt från vissa enskilda utbildningsanordnare
för närvarande föremål för Kanslersämbetets bedömning.
Regeringen kommer senare vid anmälan av anslaget C 43. Enskilda och kommunala
högskoleutbildningar m.m. att beräkna medel för angivna ändamål.
3.4 Examenskrav för de högre konstnärliga utbildningarna
Under anslagen till universitet och högskolor har i denna proposition också
intagits föreskrifter om visst antal examina som bör avläggas inom de högre
konstnärliga utbildningarna.
Skälet till att införa examenskrav för de högre konstnärliga utbildningarna är
att statsmakterna även inom detta utbildningsområde vill försäkra sig om ett
utbildningsutbud som omfattar längre sammanhållna utbildningar. Det är
självfallet också av intresse att säkra en hög kompetensnivå hos de konstnärer
som utbildas.
I propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169, s. 63,
bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) framhölls att möjligheter finns att
införa en differentierad utbildningslängd i form av en etappindelning av de
högre konstnärliga utbildningarna. För att möjliggöra en sådan etappindelning
bör det lägsta poängantalet för examina som avslutar högre konstnärliga
utbildningar inte sättas högre än 80, dvs. det lägsta poängantal som krävs för
att erhålla en konstnärlig högskoleexamen. Detta kan skapa en större
flexibilitet för såväl studenter som universitet och högskolor.
4 Professurer vid forskningsråd
I propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet.
1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) konstaterades att de professurer som är
inrättade vid forskningsråden bör överföras till de universitet och högskolor
där tjänsterna nu är placerade.
I enlighet med detta har i föreliggande budgetförslag medel överförts från
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Medicinska
forskningsrådet (MFR) och Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) till
universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå samt till Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola AB. Vid
medelsberäkningen har utöver lönekostnader även vissa kringkostnader beaktats.
Innehavarna av rådsprofessurer har ofta haft en form av nationellt ansvar för
sina forskningsområden. Regeringen förutsätter att de professorer vars tjänster
nu överförs ges möjlighet att i förekommande fall fortsatt upprätthålla ett
sådant ansvar för sina områden och att de tills vidare får forska i oförändrad
utsträckning. På sikt kan dock en anpassning ske av dessa professorers
anställningsvillkor till vad som gäller för övriga professorer vid universitet
och högskolor.
Den donationsprofessur i numismatik som finns inrättad vid HSFR överförs i
enlighet med överenskommelse med donatorn, Gunnar Ekströms stiftelse, till
Stockholms universitet, där professuren är placerad.
I likhet med vad som gäller för professurerna vid forskningsråden kommer de
professurer som finns inrättade vid Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) nu
att föras över till de universitet där de är placerade. Åtgärden framstår som
konsekvent, eftersom SAREC i detta sammanhang fungerar som en
forskningsrådsliknande finansiär. Till universiteten i Uppsala, Stockholm och
Göteborg har i enlighet med detta ställningstagande förts medel från SAREC.
Överföringen av SAREC-professurerna till universiteten innebär att de
fortsättningsvis tillsätts av respektive universitet. Om SAREC i framtiden
särskilt vill befästa ett forskningsområde, blir det naturligt att styrelsen
kommer överens med lämpligt universitet/högskola om inrättande av en professur.
5 Jämställdhet
Det tiopunktsprogram för jämställdhet som fastställts efter förslag i
propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170) håller nu
på att genomföras. Ett stort seminarium om jämställdhet inom universitet och
högskolor har hållits med kvinnliga professorer. Där framfördes konkreta förslag
till åtgärder och redovisades initiativ som tagits vid några universitet och
högskolor för att bryta det nuvarande mönstret, där kvinnornas kapacitet
utnyttjas allt mindre ju högre upp man kommer inom utbildningsväsendet.
Regeringen ser mycket positivt på att sådana åtgärder vidtas vid högskolorna.
För innevarande budgetår och för de två följande budgetåren finns särskilda
medel avsatta för insatser som syftar till att nå en jämnare fördelning av
kvinnor och män i grundutbildningen och forskarutbildningen samt bland lärarna.
Arbetsgruppen för jämställdhet inom högre utbildning och forskning
(JÄST-gruppen) fortsätter sitt arbete. En utvärdering av de jämställdhetsprojekt
som på senare år har genomförts inom universitet och högskolor kommer att
färdigställas under våren 1994. Regeringen avser att senare återkomma angående
resultatet av utvärderingen och eventuella behov av ytterligare insatser.
6 Fullföljande av nya resurstilldelningssystem för grundutbildning samt
forskning och forskarutbildning
6.1 Bakgrund
I proposition Högre utbildning för ökad kompetens presenterades större delen av
ett nytt resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning, vilket
efter riksdagens godkännande (prop. 1992/93:169 bet. 1992/93:UbU14, rskr.
1992/93:363) började tillämpas den 1 juli 1993. Principerna för det nya systemet
hade dragits upp i proposition 1992/93:1 Universitet och högskolor - Frihet för
kvalitet, vari också övriga principer för 1993 års universitets- och
högskolereform presenterades för riksdagen.
Förslag till utformning av resurstilldelningssystemen för såväl grundutbildning
som forskning och forskarutbildning framläggs successivt av den s.k.
Resursberedningen i enlighet med direktiven till kommittén (dir. 1992:85). Vissa
frågor rörande resurstilldelningen har dock beretts inom
Utbildningsdepartementet. Förutom de förslag beträffande integreringen av
lokalkostnaderna som presenteras i denna proposition vill regeringen ta
tillfället i akt att samlat redogöra också för de övriga förändringar i
resurstilldelningssystemen som regeringen avser att återkomma till riksdagen om
senare i vår.
6.2 Integrerade lokalkostnader för grundutbildning samt forskning och
forskarutbildning
6.2.1Bakgrund
Regeringen föreslog våren 1993 i propositionen Högre utbildning för ökad
kompetens att medel för lokalhyror inte skulle ingå i de anslag som anvisas till
grundläggande högskoleutbildning respektive forskning och forskarutbildning utan
att denna anslagsomläggning skulle anstå till budgetåret 1994/95.
Regeringen föreslår nu att också medel för lokalhyror skall ingå i anslagen
till såväl grundläggande högskoleutbildning som till forskning och
forskarutbildning fr.o.m. budgetåret 1994/95. Anslaget G 2. Lokalkostnader m.m.
för universitet och högskolor m.m. upphör och medlen under detta anslag anvisas
i stället under respektive universitets eller högskolas anslag för
grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning samt under anslagen
till Forskningsrådsnämnden, forskningsråden under Utbildningsdepartementet och
vissa andra myndighetsanslag under Utbildningsdepartementets huvudtitel.
Anslagsberäkningarna för universitet och högskolor kommer fortsättningsvis att
utgå från det samlade behovet av resurser för grundutbildning respektive
forskning och forskarutbildning och inte explicit knytas till vissa
kostnadsslag, exempelvis lokalhyrornas storlek. Tidigare fattade beslut om ökade
resurser för att täcka kostnader för ökade lokalhyror kommer att fullföljas. För
de mindre och medelstora högskolorna ersätter det nedan föreslagna nya
beräkningssättet de beslut som enligt tidigare ordning fattades om
resursförstärkningar för lokalhyror.
6.2.2Grundläggande högskoleutbildning
Regeringens förslag innebär att en hyrespeng per helårsstudent och
utbildningsområde läggs till den nu gällande ersättningen för helårsstudenter -
studentpengen. De angivna totala högsta möjliga ersättningarna för
grundutbildning för treårsperioden höjs i motsvarande grad. Hyres_pengen ingår
därefter som en integrerad del av studentpengen.
För det konstnärliga utbildningsområdet beräknas lokalhyra per universitet
eller högskola under budgetåret 1994/95 och ingår i anslaget för
grundutbildning.
Hyrespengen för budgetåret 1994/95 har framräknats med utgångspunkt från
genomsnittlig beräknad lokalhyra budgetåret 1995/96 för de mindre och medelstora
högskolorna, planerat antal helårsstudenter samt förhållandet mellan lokalhyra
per student för olika utbildningsområden budgetåret 1995/96. Underlaget för
beräkningen av detta förhållande har hämtats från högskoleutredningens
betänkande Resurser för högskolans grundutbildning (SOU 1992:44).
Utbildningsområde Hyrespeng, kr
Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt, samhällsvetenskapligt 5 758
Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt, vård 16 862
Odontologiskt1 7 917
Medicinskt1 8 431
Undervisning2 5 758
Övrigt3 13 778
1 Utgångspunkt för beräkningen är hyreskostnaden för den teoretiska
undervisningen, som bedrivs i statliga lokaler. Kostnaden har fördelats på
hela utbildningens längd.
2 Avser den praktisk pedagogiska delen i lärarutbildningen.
3 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar exklusive kurser som
tillhör det konstnärliga utbildningsområdet.
Ersättningen för lokalhyra för grundutbildning vid universitet och högskolor
har beräknats med utgångspunkt från hyrespengen och utifrån beräknat antal
helårsstudenter per utbildningsområde. Denna in_går som en icke urskiljbar del i
takbeloppet. Detta innebär att ersättningen för hyreskostnader automatiskt
kommer att korrigeras med hänsyn till förändringar i studentantalet. Ersättning
för lokalhyror för grundutbildning beräknas på samma sätt för universitet och
högskolor med fakultetsanslag.
6.2.3 Forskning och forskarutbildning
För universitet och högskolor med anslag för forskning och forskarutbildning
(fakultetsanslag) beräknas lokalhyran i en gemensam post för samtliga
universitetets eller högskolans fakulteter. Regeringen förutsätter i det
följande att forskningsråden skall svara för de lokalkostnader som är hänförliga
till den verksamhet som de finansierar.
För grundutbildningen har de förväntade intäkterna av hyrespengen beräknats
utifrån det studentantal som räknades fram för varje budgetår när utfallet av
det nya resurstilldelningssystemet beräknades inför propositionen Högre
utbildning för ökad kompetens. För fakultetsanslaget har sedan ett så stort
belopp tagits upp under den beräknade posten för lokalhyror att den samlade
ersättningen till lokalhyror, med hänsyn tagen till förväntade överföringar från
forskningsråden under Utbildningsdepartementet och Forskningsrådsnämnden, blir
lika stor som den ett bibehållet lokalkostnadsanslag skulle ha inneburit.
Totalt för grundutbildning, forskning och forskarutbildning erhåller därigenom
respektive universitet och högskola med fakultetsanslag ett lika stort belopp
för lokalhyror budgetåren 1994/95 och 1995/96 som universitetet eller högskolan
hade kunnat påräkna enligt tidigare system för resurstilldelning under
förutsättning att takbeloppet uppnås. Till vissa universitet och högskolor, där
av regering och riksdag givna utfästelser om resursförstärkningar motiveras med
lokalförbättringar, kommer ett tillskott på fakultetsanslagets lokalhyrespost
att tillföras det budgetår kostnadsökningen uppstår.
Resurstilldelningen till grundläggande högskoleutbildning är
prestationsrelaterad och grundas huvudsakligen på ersättning som beräknas i
förhållande till antalet registrerade studenter och deras studieresultat. Genom
medelstilldelningen till forskning och forskarutbildning styrs inriktning och
omfattning av dessa verksamheter. De resurser för lokaler som innevarande
budgetår anvisas på ett särskilt anslag är fritt utbytbara mot andra resurser
och är inte uppdelade på grundutbildning respektive forskning och
forskarutbildning. Det är regeringens mening att lokalkostnadsanslagets
integrering med grundutbildnings- och fakultetsanslagen inte skall medföra att
universitetens och högskolornas frihet att disponera sina resurser härigenom
inskränks.
6.2.4Planeringsförutsättningar
Det nya sättet att beräkna resurser för lokalhyror medför för flertalet
högskolor utan fakulteter relativt små förändringar i resurstilldelningen. Dock
inträffar initialt för vissa högskolor en relativt märkbar ökning eller
minskning av de medel som erhålls genom hyrespengen jämfört med nuvarande
lokalkostnadsanslag. De högskolor som med den nya hyrespengen får en märkbar
minskning av hyresmedel föreslås få ett tillfälligt medelstillskott budgetåren
1994/95 och 1995/96 för att dämpa de omedelbara effekterna. För Lärarhögskolan i
Stockholm görs övergångsperioden längre. På samma sätt får de högskolor som får
en påtaglig ökning av hyresmedel inte tillgång till hela beloppet före nästa
treåriga anslagsperiod.
De universitet och högskolor som inte kan utnyttja hela sitt takbelopp får
därmed i regel inte heller tillräckligt stora intäkter i form av studentpeng för
att lärosätets lokalkostnader för grundutbildning skall kunna täckas fullt ut.
Då universiteten och högskolorna är bundna av sina tidigare upplåtelseavtal med
Byggnadsstyrelsen fram till och med den 30 juni 1996 föreslår regeringen därför
en övergångsregel för budgetåren 1994/95 och 1995/96. Denna innebär följande.
De belopp som lagts till respektive takbelopp för att hyresmedel för
grundutbildning skall kunna inrymmas i detta kommer att anges i
reg_leringsbreven för budgetåren 1994/95 respektive 1995/96. Om antalet
helårsstudenter för vilka ersättning erhålls inom takbeloppet inte är så stort
att hyrespengen inom studentpengen täcker den i regleringsbrevet angivna ramen
för hyresmedel för grundutbildningen, får lärosätet också tillgodoräkna sig
skillnaden mellan detta belopp och den hyreskostnadsersättning som ingår i den
erhållna ersättningen för helårsstudenter.
Den under fakultetsanslaget uppförda anslagsposten för lokalhyror korrigeras
som tidigare nämnts för kommande budgetår med av regering och riksdag tidigare
särskilt beslutade resurstillskott. Belopp och tidpunkt för tidigaste utfall av
sådana förstärkningar anges särskilt för respektive universitet eller högskola.
Regeringen avser att i samband med förslag om en viss aktivitetsrelatering av
anslagen till forskning och forskarutbildning även beakta den beräknade posten
för lokalhyror.
För nästa budgetår kommer således ersättning för konsekvenser av statsmakternas
särskilda beslut angående resurstillskott för lokaler att ingå i
anslagsberäkningarna för såväl grundutbildning som forskning och
forskarutbildning. Vidare skall den enhetliga hyrespengen ses som en viktig
planeringsförutsättning då större delen av hyresavtalen för universitet och
högskolor skall tecknas om inför nästa treåriga anslagsperiod. Hyresavtal med
Statens fastighetsverk måste sägas upp före den 1 juli 1994 om de inte skall
fortsätta att gälla efter den 1 juli 1996. Hyresavtalen för lokaler i
fastigheter som tidigare ägts av Byggnadsstyrelsen skall, om förhyrningen skall
fortsätta, senast den 30 juni 1996 ha ersatts av nya civilrättsliga hyresavtal.
Med utgångspunkt i riksdagens beslut om ombildningen av verksamheten vid
Byggnadsstyrelsen har regeringen bildat de två fastighetskoncernerna -
Vasakronan AB och Statliga Akademiska Hus AB - och två myndigheter - Statens
fastighetsverk och Statens lokalförsörjningsverk. Akademiska Hus har av staten
den 30 september 1993 förvärvat den del av de statliga fastigheterna som idag
huvudsakligen har universiteten och högskolorna som hyresgäster. Förvärven har
skett till antingen ett bedömt marknadsvärde eller ett värde baserat på den av
Byggnadsstyrelsen tidigare aviserade kostnadsbaserade hyran. Vägledande för val
av metod har främst varit graden av ändamålsanpassning. För de fastigheter som
har marknadsvärderats har de senaste årens fallande hyresnivåer samt en viss
förväntad ökning av vakansgraden beaktats. Värderingen har genomförts av flera
från staten oberoende värderingsinstitut. I köpeavtalet har även specificerats
ett antal fastigheter på en s.k. väntelista. Inriktningen är att Akademiska Hus
skall förvärva de på väntelistan upptagna fastigheterna, men ytterligare
utredningar av t.ex. donationsvillkor eller förhandlingar med tredje part krävs
för att staten skall kunna överlåta fastigheterna. I avvaktan på detta förvaltar
Statens fastighetsverk dessa fastigheter. Fastigheterna beräknas löpande kunna
överlåtas till Akademiska Hus allteftersom förutsättningarna för överlåtelserna
klarläggs.
Statliga Akademiska Hus-koncernen har i samband med förvärvet av fastigheter
m.m. erhållit olika former av kapitaltillskott från staten. Sammantaget innebär
tillskotten att koncernen givits en stark ekonomisk ställning. Koncernen har
initialt en soliditet på cirka 50 procent inklusive reserver för bland annat
eftersatt underhåll. Soliditeten beräknas sjunka ner till en långsiktig nivå på
cirka 35 procent till följd av ett inledningsvis stort investeringsbehov och att
reserverna tas i anspråk. Koncernen bör inom ramen för sedvanliga lönsamhetskrav
verka för att dess fastighetsbestånd förvaltas, anpassas och förnyas för att
tillgodose i första hand universiteten och högskolorna med ändamålsenliga och
effektiva lokaler. För att skapa en lokal förankring i koncernen har varje
regionalt dotterbolag en styrelse med förankring i universitets- och
högskolesektorn.
Statens ägande och förvaltning av fastigheter på universitets- och
högskoleområdet bygger därmed på två organisationer
- Statliga Akademiska Hus AB som äger f.d. statliga fastigheter med huvudsaklig
inriktning på universitets- och högskoleområdet och
- Statens fastighetsverk (SFV) som förvaltar de fastigheter som förutsätter
statligt ägande, t.ex. via donationer eller där staten av andra särskilda skäl,
t.ex. kulturhistoriska, bedöms vara den lämpligaste ägaren.
Som ovan angivits kommer huvuddelen av hyresavtalen med Akademiska Hus och SFV
att sägas upp och nya villkor att gälla fr.o.m. den 1 juli 1996. Regeringens
intentioner är att de avkastningskrav och de övriga förutsättningar som gäller
för lokaler som universitet och högskolor hyr från Akademiska Hus och SFV då
skall medge en hyressättning som kan förväntas vara marknadsmässigt
konkurrenskraftig. Lokalkostnadskomponenten i anslagen till universitet och
högskolor kommer inför budgetåret 1996/97 att anpassas till den därvid väntade
allmänna hyresnivån vid universiteten och högskolorna.
6.2.5Externfinansierad verksamhet
Enligt avgiftsförordningen (1992:191, ändrad 1993:431) skall principen om full
kostnadstäckning tillämpas för externfinansierad verksamhet. Verksamhet som
finansieras av Forskningsrådsnämnden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet samt Naturvetenskapliga
forskningsrådet har historiskt sett kunnat bedrivas i lokaler som universitet
och högskolor disponerar. Denna verksamhet har också ingått i underlaget för
dimensioneringen av universitetens och högskolornas lokaler. Den förordning om
externt finansierad verksamhet som bl.a. gav forskningsråden under
Utbildningsdepartementet en särställning har upphört att gälla. En anpassning
till principen om full kostnadstäckning förutsätter att medel för lokalhyror
förs från universitet och högskolor till dessa forskningsråd. Det är förenat med
vissa svårigheter att nu bestämma beloppens storlek. Regeringen föreslår därför
en stegvis omföring med början budgetåret 1994/95 från universitet och högskolor
till dessa forskningsråd. Det första steget bör innebära att forskningsrådens
anslag ökas med 10 procent. Överföringen av dessa belopp från universiteten och
högskolorna grundas på erhållna projektmedel från forskningsråden under de tre
senaste kända åren. Därmed utgörs 9,09 procent av respektive råds disponerade
medel för fördelning till forskning av medel för lokalhyror. Dessa 9,09 procent
får tills vidare endast användas för lokalhyror. Givetvis får därutöver även
andra medel som råden fördelar användas för ändamålet. I avvaktan på att en
slutlig överföring av medel till forskningsråden kunnat genomföras, bör det
tioprocentiga pålägget betraktas som en gällande schablon för
lokalhyresersättningar från dessa forskningsråd.
Den forskningsverksamhet som stöds av vissa privata bidragsgivare har i
praktiken åtnjutit samma subvention vad gäller hyreskostnaderna som verksamhet
finansierad av forskningsråden. Den förändring som nu genomförs syftar till en
generellt bättre anpassning till de gällande bestämmelserna om full
kostnadstäckning. De medel som insamlats från allmänheten och som efter
fördelning med grund i inomvetenskapliga kriterier ställs till förfogande för
forskning bör dock kunna ges en särställning. Det stöd som denna forskning
erhållit genom att lokalkostnaderna betalats av staten bör kunna kvarstå.
Rektorerna bör således även i fortsättningen kunna medge att anslag av den typ
som angivits ovan undantas från kravet på full kostnadstäckning. Sådana
medgivanden bör göras inte bara på grund av vem som är finansiären utan också
utifrån bedömningar av forskningens inriktning och kvalitet.
6.3 Nya belopp för studentpeng och ersättning för helårsprestation
De ovan redovisade beloppen för hyrespeng har inkluderats i studentpengen för
respektive utbildningsområde. Därutöver har vissa justeringar av såväl beloppen
för studentpeng som för ersättning för helårsprestationer gjorts. Justeringar
med anledning av att Statens arbetsgivarverk blir uppdragsmyndighet och med
anledning av ändring i avtal avseende avsättning till Trygghetsstiftelsen
innebär en viss ökning av beloppen. Överföringen av ansvaret för SUNET till
Verket för högskoleservice samt en smärre besparing för att finansiera nya
uppgifter inom grundutbildning och forskning innebär en viss minskning av
beloppen. Därutöver har medel för antagning inkluderats i studentpengen.
Slutligen har beloppen för studentpeng och ersättning för helårsprestationer
inom de medicinska och odontologiska utbildningsområdena justerats då det
framkommit att underlaget för beräkningen av de nu gällande beloppen var
felaktigt.
De nya beloppen för studentpeng och ersättning för helårsprestationer blir, med
de ovan redovisade justeringarna:
Utbildningsområde Studentpeng Ersättning för
(kr) en helårs-
prestation (kr)
Humanistiskt, teologiskt, juri-
diskt, samhällsvetenskapligt 13 357 14 450
Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt, vård- 36 062 34 089
Odontologiskt 33 934 42 331
Medicinskt 46 048 59 732
Undervisnings- 26 789 33 784
Övrigt 30 331 26 966
6.4 Kvalitetsdelen i resurstilldelningssystemet för grundutbildningen
Resursberedningen har under hösten 1993 i samråd med Kanslersämbetet framlagt
ett förslag till hur resurstilldelning till grundutbildningen skall kunna
baseras på en bedömning av universitetens och högskolornas program för att
utveckla kvaliteten och genomförandet av dessa. Detta förslag presenteras i
betänkandet (SOU 1993:102) Kvalitet och dynamik, som remitterats till ett
femtiotal remissinstanser för synpunkter.
Regeringen räknar med att återkomma till riksdagen med förslag beträffande
principerna för utformningen av kvalitetsdelen i resurstilldelningssystemet i en
proposition under mars månad i år. Denna del av systemet bör kunna tillämpas
fr.o.m. budgetåret 1995/96.
6.5 Översyn av principerna för beräkning av resurser till konstnärliga och
idrottsliga högskoleutbildningar
Inom Utbildningsdepartementet har under hösten 1993 gjorts en översyn av
principerna för beräkning av resurser till de konstnärliga och idrottsliga
högskoleutbildningarna. Skälet för denna översyn har varit erfarenheterna av den
speciella ordning som nu gäller för dessa utbildningar. För dessa infördes
nämligen den 1 juli 1993 en högskolespecifik studentpeng. Den valda modellen har
dock i huvudsak medfört följande två problem:
1. Till skillnad från övriga utbildningsområden tillämpas inte samma
ersättningsbelopp för alla universitet och högskolor för likartad utbildning.
2. Den hundraprocentiga studentpengen medför att problemet med avhopp,
studieuppehåll etc. blir särskilt allvarliga vid de berörda universiteten och
högskolorna, då de dels inte kan kompensera med en förbättrad prestationsgrad,
dels i vissa fall kan ha större svårigheter att göra överintag vid
utbildningarnas början.
Förslaget har nyligen remitterats till de berörda tretton universiteten och
högskolorna, vilka också haft tillfälle att följa utredningsarbetet. Detta
förslag, som innehåller ett antal olika nivåer på studentpengen för olika typer
av utbildningar, inkluderar också lokalkostnader.
Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i mars 1994 med förslag
till ändrade principer för beräkning av resurser till de konstnärliga och
idrottsliga högskoleutbildningarna. De nya principerna kommer att kunna
tillämpas fr.o.m. budgetåret 1995/96. För budgetåret 1994/95 har pris- och
löneomräkning och vissa tekniska justeringar gjorts avseende den
högskolespecifika studentpengen. De nya beloppen framgår under respektive
universitets och högskolas anslag.
6.6 Resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning till fakulteterna
Det tidigare nämnda betänkandet från Resursberedningen (SOU 1993:102) Kvalitet
och dynamik innehåller också förslag om hur statsmakternas resurstilldelning
till forskning och forskarutbildning till viss del skall kunna relateras till
resultat- och aktivitetsmått. Dessa förslag ingår också i den remissbehandling
som pågår av beredningens betänkande.
Även i denna fråga räknar regeringen med att återkomma till riksdagen i mars
1994 beträffande principerna. De nya principerna för beräkning av
fakultetsanslagen kommer att kunna tillämpas fr.o.m. budgetåret 1995/96.
6.7 Uppföljning och utvärdering av resurstilldelningssystemet för
grundutbildning
Resursberedningen har enligt sina direktiv i uppgift att följa införandet av det
nya resurstilldelningssystemet för grundutbildning och vid behov föreslå
justeringar av systemet. Beredningen har inlett detta arbete, som i huvudsak
kommer att omfatta de erfarenheter som universitet och högskolor gör under det
första verksamhetsåret.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
2. godkänner de belopp för studentpeng och ersättning för helårsprestationer
som regeringen ovan har förordat för de olika utbildningsområdena under
budgetåret 1994/95.
7 Kapitalförsörjning
Budgetåret 1993/94 är universitet och högskolor undantagna från kravet att
tillämpa lånemodellen enligt kapitalförsörjningsförordningen (1992:406, omtryckt
1993:430). I stället anvisas innevarande budgetår medel särskilt för
investeringar i inredning och utrustning - anläggningstillgångar - under
anslagen G 1. och G 3., samt under anslaget E 34. samt delvis under E 17., E
19., E 21. och E 23. Universitet och högskolor får vidare använda övriga av
myndigheten disponibla anslagsmedel för investeringar i anläggningstillgångar.
Regeringen föreslår att lån i Riksgäldskontoret för finansiering av
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål tillämpas för universitet och
högskolor fr.o.m budgetåret 1994/95. Dock görs undantag från lånekravet för
anskaffningar vars värde uppgår till högst fyra basbelopp. Investeringar för
högre belopp skall alltid lånefinansieras. Tidigare anslag för inredning och
utrustning utgår. De medel som fördelas av Forskningsrådsnämnden och
forskningsråden för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar
föreslås i fortsättningen finansiera kostnaden för investeringen.
Omläggningen genomförs på så sätt att de anläggningstillgångar som ägs av
universitet och högskolor lånefinansieras räknat per den 1 juli 1994. Därvid
skall lärosätena ta upp lån i Riksgäldskontoret som ersätter det statskapital
som dittills finansierat investeringarna. Ett belopp motsvarande lånebeloppet
skall inbetalas på statsverkets checkräkning. Lånebeloppet fastställs utifrån de
bokförda värdena av anläggningstillgångar i lärosätenas redovisning. Värderingen
görs enligt bestämmelserna i bokföringsförordningen (1979:1212, ändrad
1991:1026). Donerad utrustning eller utrustning som finansierats med donerade
medel skall dock inte omfattas av lånefinansieringen. Sammantaget beräknas
preliminärt universitetens och högskolornas låneramar behöva uppgå till högst 3
500 miljoner kronor.
Vissa tekniska anslagsjusteringar erfordras för att genomföra omläggningen till
den nya finansieringsformen på ett för statsbudgeten neutralt vis. Anslagen
skall därvid minskas för att kompensera för den ökade köpkraft som rätten till
lånefinansiering medför. De skall å andra sidan ökas för att kunna täcka
kostnaderna för amorteringar och räntor för alla vid övergången lånefinansierade
anläggningstillgångar. Förändringen påverkar storleken av studentpengen,
ersättningen för helårsprestationer och takbeloppen för grundutbildningen och
respektive beräknade poster på anslagen för forskning och forskarutbildning.
Normalt kommer justeringen att innebära en ökning av anslagsnivån, även frånsett
ränteeffekten.
Efter förändringen kommer anslagen till grundläggande utbildning att med den
nya nivån på studentpeng och ersättning för helårsprestationer kunna finansiera
samma utbildningsutbud som före omläggningen. För fakultetsanslagen till
forskning och forskarutbildning omräknas anslagen grundat på förhållandena vid
varje universitet eller högskola.
Övergången förutsätter att god information finns tillgänglig om värdet av
lärosätenas tillgångar per den 1 juli 1994. Övergångsproceduren skall vara helt
avslutad genom att lån hos Riksgäldskontoret tas upp senast den 31 oktober 1994.
Eftersom Forskningsrådsnämnden (FRN), forskningsråden och Rymdstyrelsen
finansierar viss utrustning vid lärosätena påverkar förändringen även dessa
forskningsstödjande organ. Medel för utrustningsanskaffningen kan liksom i
nuvarande system anslås vid ett tillfälle. Utrustningen anskaffas av lärosätet
och lånefinansieras enligt de regler som skall gälla. De utbetalade medlen står
därvid till universitetets eller högskolans förfogande på dess räntekonto och
kan allteftersom tas i anspråk för att täcka utbetalningar av räntor och
amorteringar på respektive lån.
Befintlig forskningsrådsfinansierad utrustning skall tas upp i respektive
lärosätes balansräkning och lånefinansieras i samband med övergången till den
nya kapitalförsörjningen. Den angivna beräkningsmetoden medför att lärosätenas
anslag kommer att räknas upp för att kompensera denna merkostnad. Enligt
tidigare brukliga avtal mellan forskningsråden och universiteten och högskolorna
bibehöll råden äganderätten till den utrustning råden finansierat.
Den nya ordningen med lånefinansiering förutsätter att lärosätena äger
utrustning som finansierats av forskningsråden och FRN. Regeringen förutsätter
att villkoren i äldre avtal kommer att anpassas härtill och att äganderätten
till befintlig rådsfinansierad utrustning utan vederlag överförs till
universiteten och högskolorna senast den 30 juni 1994.
Innevarande budgetår finansieras från inrednings- och utrustningsanslag även
anläggningstillgångar för pågående om- och tillbyggnad för Kungl. biblioteket i
Humlegården. Detta investeringsutrymme utgår således och ersätts av medel för
räntor och amorteringar. Det kapital som redan gjorda investeringar motsvarar
konverteras inte till lån i Riksgäldskontoret.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
3. beträffande kapitalförsörjning bemyndigar regeringen att göra de tekniska
justeringar av anslagen och ersättningen för studentpeng och helårsprestationer
som följer av att angivna principer för lånefinansiering tillämpas.
8 Kostnadsansvar och ansvar för gemensamma system
Genom 1993 års universitets- och högskolereform har universiteten och
högskolorna fått väsentligt utökade beslutsbefogenheter. Lärosätenas bestämmande
över sin verksamhet och deras inflytande på de gemensamma förutsättningarna för
denna är hörnstenar i reformen. Ansvar, beslutsbefogenheter och kostnadsansvar
bör hållas samman. Ansvaret för den högre utbildningens och forskningens
infrastruktur kan i vissa fall behöva samlas nationellt för att medge en bättre
samordning och möjlighet till snabbare beslut om utbyggnad och modernisering.
8.1 SUNET
SUNET är de svenska universitetens och högskolornas nätverk för
datakommunikation. Genom SUNET är universiteten och högskolorna internationellt
anknutna till Internet.
Förvaltningen och utvecklingen av SUNET är beroende av universitetens och
högskolornas efterfrågan på kommunikationstjänster men bör också koordineras med
utvecklingen av högpresterande datakraft (HPD). Ansvaret för SUNET bör läggas på
det HPD-råd som regeringen föreslår i det följande under littera D. Tills vidare
bör det finansiella ansvaret läggas på Verket för högskoleservice (VHS). Medel
har för detta ändamål överförts från universitetens och högskolornas anslag till
VHS anslag.
8.2 Antagningssystem
Antagningen av studenter är numera de enskilda universitetens och högskolornas
ansvarsområde. I enlighet med detta har medel avsedda att täcka samtliga
kostnader för den antagning som VHS gör på lärosätenas uppdrag inkluderats i
studentpengen. Takbeloppen har därvid också höjts.
8.3 Försäkring av universitetens och högskolornas egendom
Statens egendom får för närvarande inte försäkras. Detta följer av förordningen
(1954:325) om försäkring av statens egendom, m.m. ändrad genom förordningen
(1989:397). För tjänsteresor gäller särskilda regler vilka återfinns i
förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor.
Försvarets civilförvaltning (FCF) tillhandahåller en försäkringsliknande
möjlighet där FCF mot avgift övertar kostnadsansvaret för skador och skadestånd
vid olyckor orsakade av statligt ägda fordon.
I finansplanen för budgetåret 1993/94 (prop. 1992/93:100 bil. 1) anmäldes
riktlinjer för ett beredningsarbete rörande riskfinansiering vid statliga
myndigheter. Riktlinjerna innebär att det hittillsvarande generella förbudet mot
försäkringslösningar tas bort även om en viss restriktivitet mot försäkringar
anbefalls. Vidare framgår som ett viktigt moment i riktlinjerna att
myndigheterna skall vara skyldiga att göra risk_analyser och anstränga sig att
förebygga skador. En tredje och för myndigheterna väsentlig punkt är att de
normalt själva får bära kostnaderna för uppkomna skador.
Föredragande statsrådet anmälde också sin avsikt att under budgetåret 1993/94
återkomma till regeringen med förslag till regler för risk- och skadehanteringen
i staten. Sådana regler har ännu inte beslutats.
Universiteten och högskolorna bör emellertid i sin planering utgå från att
försäkringslösningar inte generellt får tillgripas annat än när det gäller
trafikförsäkring. Vidare bör lärosätena inrikta sig på krav på riskbedömning och
på att planera för hur eventuella skador skall finansieras. Detta kan normalt
ske genom att reserver budgeteras eller att lärosätets kredit eller låneram i
Riksgäldskontoret utnyttjas. Endast mycket stora skador kan föranleda prövning
av medelstillskott genom beslut av regeringen.
8.4 Etiska kommittéer
Vid de medicinska fakulteterna finns regionala forskningsetiska kommittéer
inrättade. Deras uppgift är att granska forskningsprojekt som innefattar försök
på människor. I första hand är deras uppgift att granska forskningsprojekt vid
respektive lärosäte. Det finns inga författningsföreskrifter om att etiska
kommittéer skall finnas. De har inrättats av universiteten och högskolorna på
eget initiativ och deras ställning är formellt sett endast rådgivande.
En klinisk läkemedelsprövning på människor skall enligt 13 läkemedelslagen
(1992:859) vara etiskt försvarlig. Detta krav har i praktiken lett till att ett
läkemedelsföretag som vill genomföra en sådan prövning är hänvisad till att få
en granskning och bedömning från någon av de etiska kommittéerna innan
Läkemedelsverket tar ställning till om prövningen skall tillåtas (prop.
1991/92:107 s. 96). Kostnaden för en granskning som görs för ett
läkemedelsföretag bör rimligen falla på läkemedelsföretaget. Regeringen föreslår
därför att universitet och högskolor får ta ut en avgift för sådan
forskningsetisk granskning av en klinisk läkemedelsprövning. Det bör ankomma på
regeringen att besluta om avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att
universiteten och högskolorna får full kostnadstäckning för den externa
prövningsverksamheten.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
4. bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för
forskningsetisk granskning vid statliga universitet och högskolor.
9 Sammanfattning av förslaget till budget för universitet och högskolor m.m.
(litt. C)
I denna budgetproposition tas anslagen till grundläggande högskoleutbildning
samt till forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor upp i en
annan ordningsföljd än i tidigare propositioner. I det följande återfinns samlat
per lärosäte de anslag som detta disponerar. Gemensamma upplysningar rörande
respektive universitet eller högskola redovisas endast under dess anslag för
Grundläggande högskoleutbildning. I likhet med tidigare år följs anslagen till
universiteten och högskolorna av anslag för vissa myndigheter och kostnader av
gemensam karaktär. Regeringen föreslår i det följande endast undantagsvis
ändringar i den planering som riksdagen beslutat om för treårsperioden 1993/94 -
1995/96.
För universiteten och högskolorna har full pris- och löneomräkning beräknats
till 2,51 procent för grundutbildningsanslagen och 2,57 procent för
forskningsanslagen. Den löneomräkningsfaktor som ingår i dessa är 2,27 procent.
För lokalhyror är prisomräkningen 2,82 procent.
En uppräkning har också skett för att beakta vissa tillkommande kostnader för
elektricitet.
Generellt kompenseras inte myndigheterna för effekten av kronans depreciering.
De ökade kostnaderna för inköp av utländsk litteratur och tidskrifter har därför
beaktats genom en omfördelning av prisomräkningsutrymmet med tio miljoner kronor
från grundutbildningsanslagen till fakultetsanslagen. Vissa andra omfördelningar
- från grundutbildningsanslagen mindre än en procent och från anslagen till
forskning och forskarutbildning mindre än en halv procent - har gjorts för att
bl.a. finansiera insatser inom den vetenskapliga infrastrukturen och vissa nya
uppgifter inom utbildning och forskning.
Kapitalförsörjningsförordningens regler om lånefinansiering av investeringar i
anläggningstillgångar föreslås med vissa särregler bli tillämpliga på
universitet och högskolor fr.o.m. budgetåret 1994/95. Beräkningarna av hur stora
låneramar lärosätena skall disponera har ännu inte avslutats. Den totalt
erforderliga låneramen för universitet och högskolor kan dock beräknas till 3
500 000 000 kr.
Som redovisats skall grundutbildnings- och fakultetsanslagen fr.o.m. budgetåret
1994/95 också täcka lokalkostnader och kostnader för inredning och utrustning.
Tidigare anslag som skulle belastas med dessa kostnader utgår med undantag för
anslaget D 21. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning.
De reservationer från budgetåret 1992/93 som uppstått på de s.k.
ändamålsinriktade anslagen till grundläggande utbildning samt forskning och
forskarutbildning skall tillföras de nya universitets- och högskolevis anvisade
anslagen för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Till
följd av tekniska svårigheter i samband med övergången har denna överföring ännu
inte kunnat genomföras.
Förslagen till anslagsbelopp under littera C uppgår sammantaget till 16 451 858
000 kronor.
Sammanställning av förslaget till anslag för universitet och högskolor
budgetåret 1994/95:
Universitet och Grundutbildning Forskning/
högskolor forskarutbildn
Uppsala universitet 705 191 000 868 152 000
Lunds universitet 1 165 472 000 895 383 000
Göteborgs universitet 864 062 000 671 353 000
Stockholms universitet582 914 000 692 595 000
Umeå universitet 594 723 000 484 066 000
Linköpings universitet511 845 000 276 737 000
Karolinska institutet 324 374 000 466 321 000
Kungl. Tekniska högskolan 552 840 000465 045 000
Högskolan i Luleå 283 136 000 159 279 000
Danshögskolan 18 220 000 -
Dramatiska institutet 41 832 000 -
Högskolan i Borås 97 472 000 -
Högskolan i Falun/Borlänge130 529 000-
Högskolan i Gävle/Sandviken123 318 000-
Högskolan i Halmstad 68 306 000 -
Högskolan i Kalmar 134 962 000 -
Högskolan i Karlskrona
/Ronneby 56 157 000 -
Högskolan i Karlstad 212 235 000 -
Högskolan i Kristianstad87 976 000 -
Högskolan i Skövde 64 784 000 -
Högskolan i Trollhättan
/Uddevalla 50 942 000 -
Högskolan i Växjö 149 020 000 -
Högskolan i Örebro 189 055 000 -
Högskoleutbildning
på Gotland 15 007 000 -
Idrottshögskolan 31 847 000 -
Konstfack 69 169 000 -
Konsthögskolan 34 267 000 -
Lärarhögskolan i Stockholm278 576 000-
Mitthögskolan 237 919 000 -
Kungl. Musikhögskolan 61 751 000 -
Mälardalens högskola 145 417 000 -
Operahögskolan 10 133 000 -
Teaterhögskolan 17 377 000 -
Summa kronor 7 910 828 000 4 978 930 000
Sammanställning av förslaget till budget för vissa myndigheter m.m.:
Anslag Belopp kronor
C 43. Enskilda och kommunala
högskolor m.m. 1 240 936 000
C 44. Europeisk utbildnings-
samverkan 58 767 000
C 45. Vissa särskilda utgifter
inom universitet och högskolor468 572 000
C 46. Konstnärligt utvecklings-
arbete vid vissa högskolor 13 344 000
C 47. Forskningsstödjande åtgärder
vid mindre och medelstora högskolor151 538 000
C 48. Vissa ersättningar för
klinisk utbildning och forskning1 487 495 000
C 49. Kanslersämbetet 25 861 000
C 50. Verket för högskoleservice70 480 000
C 51. Överklagandenämnden 3 233 000
C 52. Rådet för grundläggande
högskoleutbildning 41 871 000
C 53. Kostnader för Chalmers
tekniska högskolas avvecklings-
organisation 1 000
C 54. Kostnader för Högskolans i
Jönköping avvecklingsorganisation1 000
Summa kronor 3 562 099 000
C 1. Uppsala universitet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 531 500 000
1994/95 Förslag 705 191 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Uppsala universitet.
Uppsala universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Apotekarexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Civilingenjörsexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen
Ingenjörsexamen
Juris kandidatexamen
Läkarexamen
Psykologexamen
Receptarieexamen
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot textilslöjd)
Teologie kandidatexamen
Uppsala universitet
Uppsala universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Universitetet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad om 98
procent och en prestationsgrad om 81 procent, vilket är en ökning i förhållande
till föregående år med 2 procentenheter i båda fallen.
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning begärt rätt att
utfärda psykoterapeutexamen och har begärt ökade resurser för detta.
Universitetet framhåller att det är viktigt att täckning erhålls för
kostnader som tidigare bestridits av centrala myndigheter eller genom särskilda
anslag och som nu överförs till universiteten, exempelvis kostnader för den
samordnade antagningen genom Verket för högskoleservice.
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 705 191 000 kr
Planeringsram 1995/96 716 788 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet.
Det särskilda åtagande som Uppsala universitet haft under budgetåret 1993/94
att ställa lärarresurser till förfogande vid vårdhögskolan kommer inte att
gälla under budgetåret 1994/95.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggande
utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
5. till Uppsala universitet: Grundutbildning: för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 705 191 000 kr.
C 2. Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 663 827 000
1994/95 Förslag 868 152 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Uppsala universitet.
Forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet bedrivs inom
humanistisk, teologisk, juridisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, farmaceutisk
och teknisk-naturvetenskaplig (före 1993-07-01 matematisk-naturvetenskaplig)
fakultet.
Uppsala universitet
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning begärt en förstärkning
om 50,4 miljoner kronor för nya doktorandtjänster.
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 1989/90 -
1991/92 framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Humanistisk 424 26
Teologisk 135 7
Juridisk 49 4
Samhällsvetenskaplig 381 24
Medicinsk 409 56
Farmaceutisk 115 13
Matematisk-naturvetenskaplig 642 69
Summa 2 152 199
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 868 152 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
1994/95 1994/95 1995/96
Fakultet m.m. Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Humanistisk 108 806 00026 893 000108 806 000
Teologisk 17 043 0004 272 000 17 043 000
Juridisk 16 539 0003 845 000 16 539 000
Samhällsvetenskaplig 102 526 00023 583 000102 526 000
Medicinsk 126 966 00017 286 000126 966 000
Farmaceutisk 36 811 00010 721 000 36 811 000
Teknisk-naturveten-
skaplig 273 266 00068 985 000273 266 000
Ersättning för
lokalhyror 186 195 000- 195 552 000
Summa 868 152 000 877 509 000
I planeringsramen har 10,3 miljoner kronor beräknats för ökade hyreskostnader
för en första etapp av nybyggnad för Materialcentrum under förutsättning att
inflyttning sker fr.o.m. budgetåret 1995/96.
Övrigt
I enlighet med vad som angavs i propositionen Forskning för kunskap och framsteg
(prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) överförs till
universitetet följande professurer:
från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet:
- professur i vetenskapshistoria, innehavare Tore Frängsmyr,
- professur i retorik, innehavare Kurt Johannesson,
- professur i sociolingvistik, innehavare Bengt Nordberg,
- professur i bysantinologi, innehavare Lennart Rydén,
- professur i miljörätt, innehavare Staffan Westerlund,
- professur i ekonometri, innehavare Anders Klevmarken
- professur i multivariat statistisk analys, innehavare Karl Gustav Jöreskog,
- från Medicinska forskningsrådet:
- professur i biologisk beroendeforskning, innehavare Fred Nyberg
från Naturvetenskapliga forskningsrådet:
- professur i molekylär immunologi, innehavare Hans Bennich,
- professuren i orogen dynamik, innehavare David Gee,
- professur i kondenserade materiens teori, innehavare Börje Johansson,
- professur i strukturell molekylärbiologi, innehavare Alwyn Jones,
- professur i teoretisk geokemi, innehavare Surendra Saxena,
- professur i mikropaleontologi, innehavare Gonzalo Vidal.
från Styrelsen för u-landsforskning (SAREC):
- professur i tillämpad miljökonsekvensanalys, innehavare Lennart Strömquist.
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen.
Den ökande europeiska integrationen har omfattande juridiska konsekvenser. Med
anledning av de krav som därigenom ställs på svensk rättsvetenskap görs i
enlighet med förslag i propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) en förstärkning för den
juridiska forskningen med 1,6 miljoner kronor.
Enligt regeringens förslag, närmare beskrivet under anslaget E 7.
Naturvetenskapliga forskningsrådet, skall ansvaret för ledningen av The
Svedberg-laboratoriet i Uppsala överföras till rådet. I samband med detta
reduceras fr.o.m. budgetåret 1994/95 förevarande anslag med 18 720 000 kronor.
Lokaler, el, vatten och värme skall dock tillhandahållas av Uppsala universitet.
Regeringen avser att återkomma till sistnämnda fråga.
I enlighet med förslag i propositionen Samhällsvetenskaplig bo_stads- och
byggforskning (prop. 1993/94:82, bet. 1993/94:BoU7) görs en kraftig förstärkning
av anslaget till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
Bo_stads- och byggsektorn utgör en viktig del av landets ekonomi och har stor
betydelse för enskilda människors levnadsförhållanden och samhällsutvecklingen i
stort. En långsiktig uppbyggnad av kunskap och kompetens behövs när det gäller
dessa frågor. En samhällsvetenskaplig institution för bostads- och byggforskning
i Gävle, knuten till Uppsala universitet, kommer därför att skapas. Genom
anknytningen till universitetets forskning, forskarutbildning och
grundutbildning skapas förutsättningar för verksamhet av hög vetenskaplig
kvalitet vid den nya institutionen. Förevarande anslag har räknats upp med 14
miljoner kronor för ändamålet.
För driften av ett centrum för biologisk mångfald, gemensamt för Uppsala
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, i enlighet med propositionen
Strategi för biologisk mångfald (prop. 1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9) har
anslaget vidare räknats upp med 2 miljoner kronor. För samma ändamål har medel
också beräknats under nionde huvudtiteln.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var Uppsala universitets andel av det totala antalet avlagda
doktorsexamina i riket högre än universitetets andel av de totala
fakultetsanslagen när det gällde humanistisk, teologisk, juridisk, och
samhällsvetenskaplig fakultet. När det gällde övriga fakulteter överensstämde
andelen av doktorsexamina i riket med andelen av de totala fakultetsanslagen.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
6. till Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 868_152_000 kr.
C 3. Lunds universitet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 870 889 000
1994/95 Förslag 1 165 472 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Lunds universitet.
Lunds universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Arkitektexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Brandingenjörsexamen
Civilingenjörsexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen
Ingenjörsexamen
Juris kandidatexamen
Konstnärlig högskoleexamen i musik
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier
Logopedexamen
Läkarexamen
Musiklärarexamen
Organistexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Sjukgymnastexamen
Socionomexamen
Specialpedagogexamen *
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandläkarexamen
Teologie kandidatexamen
Yrkesteknisk examen
* Gäller inriktning mot komplicerad inlärningssituation samt inriktning mot
utvecklingsstörning.
Lunds universitet
Lunds universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Universitetet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad om 100
procent och en prestationsgrad om 83 procent, vilket är en ökning i förhållande
till föregående år med 1 respektive 2 procentenheter.
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet
för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör ligga fast för
budgetåren 1994/95 och 1995/96.
Universitetet förutsätter vidare att kompensation ges för fördyringar med
anledning av kårobligatoriets avskaffande och vidare att Verkets för
högskoleservice avgiftsbeläggning för samordnad antagning kompenseras. Vidare
att universitetets hyresavtal inte skall påverkas av de kostnader den nye
fastighetsägaren, Statliga Akademiska Hus i Lund AB, får för försäkring av
fastigheterna.
Universitetet anmäler att ett riskanalysarbete förbereds inför de eventuella
möjligheterna att fr.o.m. budgetåret 1994/95 försäkra egendom mot förluster i
samband med stöld och haverier m.m. Universitetet bedömer att
försäkringskostnaderna för ett utrustningsinnehav om 2 500 miljoner kronor
kommer att bli betydande även med avsevärda självriskbelopp.
Universitetet har ansökt om examensrätt för konstnärlig högskoleexa_men i konst
och design. Ansökningen är föremål för Kanslersämbetets bedömning.
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina inom det
konstnärliga området som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 135
under perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 1 165 472 000 kr
Planeringsram 1995/96 1 180 746 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet.
För det konstnärliga området erhåller universitetet en ersättning om 102 572 kr
per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning
för lokalhyror för det konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggande
utbildning har förbättrats.
Sökandetrycket till universitets samtliga utbildningar har varit mycket stort.
Situationen vad gäller undervisningslokaler och tillgången på studentbostäder är
sådan att universitetet inte anser det vara möjligt att ta emot ytterligare
studenter.
Slutsatser
Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
7. till Lunds universitet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 1 165 472 000 kr.
C 4. Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 715 369 000
1994/95 Förslag 895 383 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Lunds universitet.
Vid Lunds universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom humanistisk,
teologisk, juridisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, odontologisk,
matematisk-naturvetenskaplig och teknisk fakultet. Därutöver bedrivs
konstnärligt utvecklingsarbete.
Lunds universitet
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning begärt kompensation för
kostnadsfördyringar om 70 miljoner kronor med anledning av den svenska kronans
depreciering.
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakulteter höstterminen 1992
samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 1989/90 - 1991/92
framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Humanistisk 390 20
Teologisk 87 4
Juridisk 50 2
Samhällsvetenskaplig 631 29
Medicinsk 500 76
Odontologisk 35 5
Matematisk-naturvetenskaplig431 45
Teknisk fakultet 605 42
Summa 2 729 223
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden 1993/94 -
1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 895 383 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Humanistisk 91 017 00025 013 000 91 017 000
Teologisk 16 957 0004 000 000 16 957 000
Juridisk 11 978 0002 934 000 11 978 000
Samhällsvetenskaplig 92 364 00028 257 000 92 364 000
Medicinsk 148 366 00019 529 000148 366 000
Odontologisk 24 049 0003 860 000 24 049 000
Matematisk-
naturvetenskaplig 181 494 00048 331 000181 494 000
Teknisk fakultet 159 493 00044 701 000159 493 000
Konstnärligt utveck-
lingsarbete 3 854 000 - 3 854 000
Ersättning för
lokalhyror 165 811 000- 175 352 000
Summa 895 383 000 904 924 000
I planeringsramen har beräknats 11,3 miljoner kronor som ett tillskott för
ökade hyreskostnader.
Övrigt
I enlighet med vad som angavs i 1993 års proposition Forskning för kunskap och
framsteg (prop. 1992/93:170 s. 188-189, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388)
överförs till universitetet följande professurer:
från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet:
- i barnspråksforskning, innehavare R. Söderberg,
- i empirisk konfliktforskning, innehavare S. Tägil,
- i kognitionsforskning, innehavare P. Gärdenfors
- i kultursociologi, innehavare J. Asplund
från Medicinska forskningsrådet:
- i kirurgisk patafysiologi, innehavare Kjell Ohlsson
- i medicinsk etik, innehavare G. Hermerén,
- i nervsystemets ämnesomsättning, innehavare B. Siesjö.
från Naturvetenskapliga forskningsrådet:
- i teoretisk elementarpartikelfysik, innehavare Bo Andersson,
- i teoretisk partikelfysik (särskilt svag växelverkan), innehavare Cecilia
Jarlskog.
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen.
Den ökande europeiska integrationen har omfattande juridiska konsekvenser. Med
anledning av de krav som därigenom ställs på svensk rättsvetenskap görs i
enlighet med förslag i forskningspropositionen (prop. 1992/93:170 s. 294, bet.
1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) en förstärkning för juridisk forskning med 2
100 000 kr.
Enligt regeringens förslag, närmare beskrivet under anslaget D 7.
Naturvetenskapliga forskningsrådet, skall ansvaret för ledning av
MAX-laboratoriet i Lund överföras till rådet. I samband med detta reduceras från
och med budgetåret 1994/95 förevarande anslag med 8 016 000 kr. Kostnader för
lokaler, el, vatten och värme skall bestridas av Lunds universitet. Regeringen
avser att återkomma till sistnämnda fråga.
Resultatbedömning
Andelen examinerade doktorer under budgetåret 1991/92 är högre än universitetets
andel av fakultetsanslagen i riket vid samhällsvetenskaplig, medicinsk och
teknisk fakultet. Vid humanistisk, juridisk, odontologisk och
matematisk-naturvetenskaplig fakultet motsvarar andelen examinerade doktorer
universitetets andel av fakultetsanslagen. Vid teologisk fakultet är andelen
examinerade lägre än andelen fakultetsanslag.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
För om- och tillbyggda lokaler för Institutionen för astronomi har beslut
fattats om ett tillskott på 6,1 miljoner kronor för ökade hyreskostnader samt om
5,2 miljoner kronor för nya lokaler för Biomedicinskt centrum, etapp 2, i båda
fallen under förutsättning att inflyttning sker fr.o.m. budgetåret 1995/96. För
universitetet har ytterligare ökningar av resurserna om sammanlagt 15,4 miljoner
kronor beräknats från de tidpunkter därefter då etapperna 3, 4 och 5 av
Biomedicinskt centrum kan tas i bruk.
Förslaget att integrera även lokalkostnaderna i anslagen för grundutbildning
kan innebära en underskattning av lokalkostnaderna för forskning och
forskarutbildning vid Lunds universitet. Redan beslutade resurstillskott för
tillkomsten av Biomedicinskt centrum kommer, som en följd av
resurstilldelningssystemet, i sin helhet att beräknats på anslagen för forskning
och forskarutbildning. Konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna kommer att
följas upp i samband med ställningstaganden inför den kommande treåriga
anslagsperioden.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
8. till Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 895 383 000 kr.
C 5. Göteborgs universitet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 637 435 000
1994/95 Förslag 864 062 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Göteborgs universitet.
Göteborgs universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen
Hushållslärarexamen
Juris kandidatexamen
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design
Konstnärlig högskoleexamen i musik
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier
Logopedexamen
Läkarexamen
Musiklärarexamen
Organistexamen
Psykologexamen
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot textilslöjd)
Socionomexamen
Specialpedagogexamen*
Tandläkarexamen
* med inriktning mot komplicerad inlärningssituation och inriktning mot
utvecklingsstörning
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Universitetet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Universitetet har dock valt att redan för 1992/93 inge ett
årsbokslut som omfattar en fullständig resultatredovisning.
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har föranlett viss kritik i
revisionsberättelsen. Bl.a. har den ekonomiska uppföljningen vid Göteborgs
universitet under hösten 1992 varit bristfällig på grund av svårigheter vid
införandet av ett nytt redovisningssystem. Dessa brister har åtgärdats under
våren 1993 varför Göteborgs universitet i dagsläget bedöms ha ett tekniskt väl
fungerande redovisningssystem.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad om 102
procent och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en ökning i förhållande
till föregående år med 2 procentenheter i båda fallen.
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet
för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 56 840
000 kr budgetåret 1994/95 (exkl. lokaler).
Universitetet har ansökt om examensrätt för teologie kandidatexamen.
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina inom det
konstnärliga området som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 325
under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 864 062 000 kr
Planeringsram 1995/96 873 216 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet.
Det särskilda åtagande som Göteborgs universitet haft under budgetåret 1993/94
att ställa lärarresurser till förfogande vid vårdhögskolan kommer inte att gälla
under budgetåret 1994/95.
För det konstnärliga området erhåller universitetet en ersättning om 97 789 kr
per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning
för lokalhyror för det konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggande
utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
9. till Göteborgs universitet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 864 062 000 kr.
C 6. Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 498 530 000
1994/95 Förslag 671 353 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Göteborgs universitet.
Forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet bedrivs inom
humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, odontologisk och
matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Därutöver bedrivs konstnärligt
utvecklingsarbete.
Göteborgs universitet
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 1992 samt
antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 1989/90-1991/92 framgår
av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamamina
Humanistisk 382 17
Samhällsvetenskaplig 650 20
Medicinsk 539 71
Odontologisk 80 5
Matematisk-naturvetenskaplig400 32
Summa 2 051 145
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (
prop.1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 671 353 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakulteter m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Humanistisk 91 879 00021 939 000 91 879 000
Samhällsvetenskaplig 116 983 00028 966 000116 983 000
Medicinsk 147 870 00018 732 000147 870 000
Odontologisk 18 974 0003 826 000 18 974 000
Matematisk-naturveten-
skaplig 118 626 00032 114 000118 626 000
Konstnärligt
utvecklingsarbete 6 437 000 - 6 437 000
Botaniska trädgården 4 729 000 - 4 729 000
Ersättning för
lokalhyror 165 855 000- 212 948 000
Summa 671 353 000 718 446 000 kr
I ersättning för lokalhyror för budgetåret 1994/95 ingår 2,3 miljoner kronor
som ett tillskott för ökade lokalkostnader till följd av nya lokaler vid
Botaniska institutionen.
I planeringsramen har 49,2 miljoner kronor beräknats som ett tillskott för
ökade hyreskostnader.
Övrigt
Till universitetet överförs professuren i utvecklingsekonomi, innehavare Arne
Bigsten från SAREC samt professuren i infektioner och immunitet, innehavare
Ann-Mari Svennerholm från Medicinska forskningsrådet.
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen.
Göteborgs universitet skall ombesörja att Botaniska trädgården i Göteborg
erhåller medel i enlighet med avtal mellan staten och Göteborgs kommun.
Regeringen har i sin anslagsberäkning för universitetet tagit hänsyn till den
ränteskillnad som uppstår genom att utbetalningarna till Botaniska trädgården
enligt avtalet sker kvartalsvis i förskott.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var Göteborgs universitets andel av det totala antalet
avlagda doktorsexamina i riket högre än universitetets andel av de totala
fakultetsanslagen när det gällde medicinsk, odontologisk samt
matema_tisk-naturvetenskaplig fakultet. Den var dock lägre än andelen
fakultetsanslag vid humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Beslut har fattats om 16,1 miljoner kronor som tillskott för ökade
hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader för ekonomutbildningar m.m., om
29,3 miljoner kronor för nybyggnad för Djurhus m.m. samt om 1,5 miljoner kronor
för nybyggnad för Matematiskt centrum etapp 2, i samtliga fall fr.o.m.
budgetåret 1995/96 och under förutsättning att inflyttning sker fr.o.m.
budgetåret 1995/96.
Vidare har beräknats ytterligare 2,3 miljoner kronor budgetåret 1995/96 som ett
tillskott för ökade lokalkostnader till följd av nya lokaler vid Botaniska
institutionen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
10. till Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 671_353_000 kr.
C 7. Stockholms universitet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 419 502 000
1994/95 Förslag 582 914 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Stockholms universitet.
Stockholms universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Juris kandidatexamen
Psykologexamen
Socionomexamen
Yrkesteknisk examen
Stockholms universitet
Stockholms universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Universitetet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Bokslutet för Stockholms universitet har varit
kraftigt försenat varför Riksrevisionsverkets granskning av detta inte har
kunnat slutföras. Riksrevisionsverket avser att avge sin revisionsberättelse i
mitten av januari 1994.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad om 110
procent och en prestationsgrad om 75 procent, vilket är en ökning i förhållande
till föregående år i båda fallen med en procentenhet.
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet
för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med ett
belopp motsvarande 600 platser för budgetåret 1994/95.
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 582 914 000 kr
Planeringsram 1995/96 589 062 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet.
Med anledning av att regeringen föreslagit att Grafiska institutet och
Institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (GI/IHR) från och med
den 1 juli 1994 överförs till Stockholms universitet har inom anslaget för
grundutbildning vid Stockholms universitet beräknats medel för GI/IHR:s
verksamhet. För denna utbildning erhåller universitetet en ersättning om 39 686
kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning
för lokalhyra för denna utbildning ingår dock i beloppen ovan.
Med anledning av vad som anförts i proposition (1992/93:159 bil. 2 bet.
1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321) om stöd och service till vissa
funktionshindrade har en utökning av påbyggnadsutbildningen för tolkar vid
universitet och högskolor beaktats vid anslagsberäkningarna.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggande
utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94-1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
11. till Stockholms universitet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 582 914 000 kr.
C 8. Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 530 519 000
1994/95 Förslag 692 595 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Stockholms universitet.
Forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitetet bedrivs inom
humanistisk, juridisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig
fakultet, samt vid Internationella meteorologiska institutet i Stockholm. Under
anslaget anvisas också medel för forskning och forskarutbildning vid
Lärarhögskolan i Stockholm.
Stockholms universitet
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 1992 samt
antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet under 1989/90-1991/92
framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Humanistisk 600 25
Juridisk 56 3
Samhällsvetenskaplig 509 36
Matematisk-naturvetenskaplig514 58
Summa 1 679 122
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 692 595 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Humanistisk 108 882 00027 492 000108 882 000
Juridisk 19 410 0002 805 000 19 410 000
Samhällsvetenskaplig 124 274 00025 514 000124 274 000
Matematisk-
naturvetenskaplig 283 404 00050 915 000283 404 000
Internationella mete-
orologiska institutet 1 628 000 - 1 628 000
Viss forskning vid
Lärarhögskolan i
Stockholm 6 759 000 - 6 759 000
Ersättning för
lokalhyror* 148 238 000- 181 919 000
Summa** 692 595 000 726 276 000
* Ersättning för lokalhyror inkluderar 1 108 000 kr för lokalkostnader för den
forskningsverksamhet som bedrivs vid Lärarhögskolan i Stockholm.
** Medel för konstnärligt utvecklingsarbete vid GI/IHR har beräknats under
anslaget C 46. Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.
I planeringsramen har beräknats högst 31,8 miljoner kronor som tillskott för
ökade hyreskostnader.
Övrigt
Till universitetet överförs från Humanistisk-samhällsveten_skap_li_ga
forskningsrådet
- professuren i rättsinformatik, innehavare Peter Seipel
- professuren i demografi, särskilt demometri, innehavare J M Hoem
- efter överenskommelse med donator överförs även den av Gunnar Ekströms
stiftelse finansierade professuren i numismatik till universitetet,
innehavare Kenneth Jonsson
från SAREC
- professuren i marin ekotoxikologi, innehavare Nils Kautsky
- professuren i utvecklingsekonomi, innehavare Peter Svedberg
från Naturvetenskapliga forskningsrådet
- professuren i logik, innehavare Per Martin-Löf
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen.
Den ökande europeiska integrationen har omfattande juridiska konsekvenser. Med
anledning av de krav som därigenom ställs på svensk rättsvetenskap görs i
enlighet med förslag i propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) en förstärkning för den
juridiska forskningen med 1,6 miljoner kronor.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var Stockholms universitets andel av det totala antalet
avlagda doktorsexamina i riket högre än universitetets andel av av de totala
fakultetsanslagen för humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. För
juridisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet överensstämmer antalet
avlagda doktorsexamina med andelen av det totala fakultetsanslaget.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Beslut har fattats om resurstillskott för budgetåret 1995/96 om högst 17,1 och
14,7 miljoner kronor för ökade hyreskostnader till följd av nybyggnader för
geologi respektive kemiskt övningslaboratorium, i båda fallen under
förutsättning att inflyttning sker fr.o.m. budgetåret 1995/96. Regeringen har
vidare givit planeringsförutsättningar för ett med Kungl. Tekniska högskolan
gemensamt Fysikcentrum i Stockholm. Det angivna sammanlagda resurstillskottet
för universitetet och högskolan uppgår till 30,8 miljoner kronor tidigast från
nästa treårsperiod.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
12. till Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 692_595_000 kr.
C 9. Umeå universitet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 456 821 000
1994/95 Förslag 594 723 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive ersättning för lokalhyror
och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Umeå universitet.
Umeå universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Bildlärarexamen
Civilingenjörsexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen
Hushållslärarexamen
Ingenjörsexamen
Juris kandidatexamen
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design
Läkarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot textilslöjd)
Socionomexamen
Specialpedagogexamen*
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandläkarexamen
* (med inriktning mot komplicerad inlärningssituation och inriktning mot
utvecklingsstörning)
Umeå universitet
Umeå universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Universitet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134)
om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad om 93
procent och en prestationsgrad om 87 procent, vilket är en ökning av
utnyttjandegraden i förhållande till föregående år med 5 procentenheter och en
oförändrad prestationsgrad.
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet
för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer sannolikt kommer att
utnyttjas budgetåret 1994/95.
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet avlagda examina inom det
konstnärliga området som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 60 under
treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 594 723 000 kr
Planeringsram 1995/96 600 435 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet.
Det särskilda åtagande som Umeå universitet haft under budgetåret 1993/94 att
ställa lärarresurser till förfogande vid vårdhögskolan kommer inte att gälla
under budgetåret 1994/95.
För det konstnärliga området erhåller universitetet en ersättning om 126 587 kr
per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning
för lokalhyror för det konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i universitetets grundläggande utbildning har förbättrats
medan prestationsgraden är oförändrad.
Slutsatser
Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
13. till Umeå universitet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 594 723 000 kr.
C 10. Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 404 413 000
1994/95 Förslag 484 066 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Umeå universitet.
Umeå universitet bedriver forskning och forskarutbildning inom humanistisk,
samhällsvetenskaplig, medicinsk, odontologisk och matema_tisk-naturvetenskaplig
fakultet. Därutöver bedrivs konstnärligt utvecklingsarbete.
Umeå universitet
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bl.a. begärt en
resursförstärkning med 2 miljoner kronor motsvarande två professurer läsåret
1994/95 på det juridiska området. För läsåret 1995/96 behövs ytterligare 1
miljon kronor för motsvarande ändamål.
Vidare anhåller universitetet om 1,5 miljoner kronor för att täcka merkostnaden
för professuren i idrottsmedicin, 750 000 kronor för att täcka merkostnad för
professuren i immunkemi samt fr.o.m. 1994/95 resurser för Demografiska databasen
i dess egenskap av nationell forskningsresurs.
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakulteter höstterminen 1992
samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 1989/90-1991/92
framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Humanistisk 129 9
Samhällsvetenskaplig 242 11
Medicinsk 135 31
Odontologisk 23 3
Matematisk-naturvetenskaplig 256 22
Summa 785 76
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 484 066 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakulteter m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Humanistisk 47 584 0009 237 000 47 584 000
Samhällsvetenskaplig 79 817 00013 102 000 79 817 000
Medicinsk 121 615 00012 353 000121 615 000
Odontologisk 23 104 0003 003 000 23 104 000
Matematisk-
naturvetenskaplig 137 338 00023 380 000137 338 000
Konstnärligt
utvecklingsarbete 605 000 - 605 000
Ersättning för
lokalhyror 74 004 000- 73 499 000
Summa 484 066 000 483 561 000
I ersättning för lokalhyror för budgetåret 1994/95 har beräknats 2,5 miljoner
kronor som tillskott för ökade hyreskostnader till följd av utbyggnad av lokaler
för preklinisk forskning och utbildning.
Övrigt
I enlighet med vad som angavs i 1993 års proposition Forskning för kunskap och
framsteg (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) överförs
till universitetet följande professurer:
från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet:
- professur i implementationsforskning, innehavare Benny Hjern
- professur i historisk demografi, innehavare Lars-Göran Tedebrand
från Naturvetenskapliga forskningsrådet:
- professur i molekylär genetik, innehavare Thomas Edlund.
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var Umeå universitets andel av det totala antalet avlagda
doktorsexamina i riket lika stor som universitetets andel av de totala
fakultetsanslagen vid humanistisk fakultet. För övriga fakulteter var antalet
avlagda doktorsexamina lägre än motsvarande andel av de totala
fakultetsanslagen.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
14. till Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 484 066 000 kr.
C 11. Linköpings universitet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 384 586 000
1994/95 Förslag 511 845 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Linköpings universitet.
Linköpings universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Civilingenjörsexamen
Folkhögskollärarexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen
Ingenjörsexamen
Läkarexamen
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot trä- och metallslöjd)
Yrkesteknisk examen
Linköpings universitet
Linköpings universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Universitet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134)
om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Till följd av tekniska problem har Linköpings universitets
årsbokslut fastställts så sent att Riksrevisionsverket inte hunnit avge
revisionsberättelse.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad om 95
procent och en prestationsgrad om 87 procent, vilket är en ökning i förhållande
till föregående år med 2 respektive 6 procentenheter.
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning framhållit att för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 överenstämmer takbeloppet väl med
universitetets bedömning av medelsbehov.
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 511 845 000 kr
Planeringsram 1995/96 519 073 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggande
utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
15. till Linköpings universitet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 511 845 000 kr.
C 12. Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 231 402 000
1994/95 Förslag 276 737 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Linköpings universitet.
Forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet bedrivs inom
filosofisk, medicinsk och teknisk fakultet samt vid institutionen för
temaorienterad forskning.
Linköpings universitet
Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning aktualiserat att medlen
för omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster är otillräckliga.
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 1992
samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 1989/90 - 1991/92
framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Filosofisk inkl. tema 174 15
Medicinsk 231 19
Teknisk fakultet 474 22
Summa 879 56
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 276 737 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Filosofisk 9 581 000 2 097 000 9 581 000
Medicinsk 71 604 0006 437 000 71 604 000
Teknisk 110 024 00031 642 000110 024 000
Tema orienterad
forskning 42 940 0008 294 000 42 940 000
Ersättning för
lokalhyror 42 588 000- 71 253 000
Summa 276 737 000 305 402 000 kr
I planeringsramen har beräknats högst 28,8 miljoner kronor som ett tillskott
för ökade hyreskostnader.
Övrigt
Som följd av förslag i 1990 års forskningsproposition har en professur i
allmänmedicin, särskilt kvinnoforskning, inrättats vid Linköpings universitet.
Till dess att professuren är tillsatt förutsätter regeringen att de medel som
avsätts för ändamålet även framgent används för kunskapsuppbyggnad inom området.
Regeringen förutsätter att samarbetet mellan Linköpings universitet och Väg-
och transportforskningsinstitutet fortsätter och utvecklas. Det gäller såväl
utbildning som forskning.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var universitetets andel av det totala antalet avlagda
doktorsexamina i landet lägre än universitetets andel av de totala
fakultetsanslagen vid medicinsk fakultet. För den tekniska fakulteten är andelen
avlagda doktorsexamina lika med andelen fakultetsanslag. Kombinationen
filosofisk fakultet och temaorienterad forskning finns endast vid Linköpings
universitet varför en jämförelse ej är möjlig.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Beslut har fattats om vissa byggnadsåtgärder som förbättrar lokalstandarden för
verksamheten vid Institutionen för fysik och mätteknik m.fl. institutioner. För
budgetåret 1995/96 har beräknats ett tillskott om högst 28,8 miljoner kronor för
ökade hyreskostnader med anledning härav. Därefter kommer hyreskostnaderna
stegvis att öka till följd av fullföljandet av byggnadsåtgärderna.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
16. till Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 276_737_000 kr.
C 13. Karolinska institutet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 269 008 000
1994/95 Förslag 324 374 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Karolinska insitutet.
Karolinska insitutet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Psykoterapeutexamen
Sjukgymnastexamen
Tandläkarexamen
Karolinska institutet
Karolinska institutet (KI) har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. KI skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134)
om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde KI en utnyttjandegrad om 94 procent och en
prestationsgrad om 88 procent, vilket är en ökning i förhållande till föregående
år med 3 respektive 2 procentenheter.
KI har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer kommer att utnyttjas i
allt väsentligt och föreslår ingen ändring. KI räknar emellertid med att
balansen kommer att ändras mellan å ena sidan de fasta utbildningsprogrammen och
å andra sidan de kortare programmen och kurserna som kan kombineras mer
flexibelt med andra kurser och utbildningar, inom och utom KI.
KI har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av kvaliteten i den
grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden. I utbildningsuppdraget
ingår att KI från och med budgetåret 1994/95 skall anordna utbildning som leder
mot optikerexamen.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 324 374 000 kr
Planeringsram 1995/96 325 530 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för KI.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad vid KI i grundläggande utbildning har
förbättrats.
Slutsatser
KI förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
17. till Karolinska institutet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 324 374 000 kr.
C 14. Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 342 264 000
1994/95 Förslag 466 321 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenade med
forskarutbildningen och viss forskning vid Karolinska institutet (KI).
Forskning och forskarutbildning vid KI bedrivs inom medicinsk och odontologisk
fakultet.
Karolinska institutet
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 1992 samt
antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet under 1989/90 - 1991/92
framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Medicinsk 1 214 134
Odontologisk 58 8
Summa 1 272 142
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 466 321 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakultet 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Medicinsk 320 828 00030 611 000320 828 000
Odontologisk 31 335 0005 892 000 31 335 000
Ersättning för
lokalhyror 114 158 000- 125 718 000
Summa 466 321 000 477 881 000
Ett tillskott för ökade hyreskostnader till följd av planerad upprustning av
KI:s lokaler i Solna om 3,2 miljoner kronor har beräknats under anslaget C 45.
Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
I planeringsramen har beräknats ett tillskott om 11,5 miljoner kronor för ökade
hyreskostnader.
Övrigt
Till KI överförs professuren i epidemiologi, särskilt kemiska hälsorisker,
innehavare Kari Hemminki, från Medicinska forskningsrådet. Överföringen har
beaktats vid anslagsberäkningen.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var KI:s andel av det totala antalet avlagda doktors_examina
från medicinsk fakultet lika stor som andelen fakultetsanslag i riket vid
medicinsk fakultet. För odontologisk fakultet är andelen examinerade doktorer
högre än genomsnittet.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Riksdagen har godkänt regeringens förslag rörande ett åtgärdsprogram för
upprustning av KI:s lokaler i Solna (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU22,
rskr. 1992/93:390). Förslaget innebär en höjning av KI:s resurser med sammanlagt
92,5 miljoner kronor och en genomförandetid om ca tio år. Genomförandet av
programmet kommer att följas upp i särskild ordning. Regeringen räknar med att
åtgärderna kan påbörjas inom kort. Ett tillskott om 3,2 miljoner kronor för
ökade hyreskostnader för budgetåret 1994/95 har beräknats under anslaget C 45.
Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. För bud_get_året
1995/96 har beräknats ett resurstillskott om ytterligasre 7,4 miljoner kronor. I
planeringsramen har vidare beräknats 0,9 miljoner kronor för ökade
hyreskostnader till följd av ombyggnad av KI:s lokaler i Kungl. Tekniska
högskolans huvudbyggnad.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
18. till Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 466 321 000 kr.
C 15. Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
1993/94 Anslag 381 443 000
1994/95 Förslag 552 840 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Kungl. Tekniska högskolan (KTH).
Kungl. Tekniska högskolan har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Arkitektexamen
Civilingenjörsexamen
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
Kungl. Tekniska högskolan
KTH har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för universiteten och
högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för universitetens och
högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform. KTH skall avge sin
första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu
ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde KTH en utnyttjandegrad om 91 procent och en
prestationsgrad om 89 procent, vilket är oförändrat respektive en minskning med
1 procentenhet i förhållande till föregående år.
KTH har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer inte bör höjas budgetåret
1994/95.
KTH har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av kvaliteten i
den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 552 840 000 kr
Planeringsram 1995/96 563 402 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för KTH.
Resultatbedömning
Utnyttjandegrad i KTH:s grundläggande utbildning är oförändrad medan
prestationsgraden har sjunkit något.
Slutsatser
KTH kommer sannolikt att utnyttja sitt takbelopp fullt ut för treårsperioden
1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
19. till Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning för bud_getå_ret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 552_840_000 kr.
C 16. Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
1993/94 Anslag 301 090 000
1994/95 Förslag 465 045 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenade med
forskarutbildningen och viss forskning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH).
Vid KTH bedrivs forskning och forskarutbildning inom teknisk fakultet.
Kungl. Tekniska högskolan
KTH har i sin förenklade anslagsframställning aktualiserat frågan om en ny
institution för bygg- och fastighetsförvaltning med anledning av avvecklingen av
Statens institut för byggnadsforskning. Vidare har KTH anmält frågan om ny
organisation för Institutet för mikroelektronik (IM) och i tillägg till
anslagsframställningen hemställt om medel för lokalkostnader för arbetsenheten
Halvledarlaboratoriet i f.d. IM. För Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL), som
kommande nationell anläggning, har KTH tagit på sig värdskapet för
sommaruniversitetet i Stockholm för International Space University. KTH begär 3
miljoner kronor som ett engångsanslag för detta.
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 1992
samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 1989/90 - 1991/92
framgår av följande sammanställning:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Teknisk fakultet 829 70
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 465 045 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av de
fakultetsvis beräknade posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Plane-
ringsram
Teknisk fakultet 306 543 00068 527 000306 543 000
Ersättning för
lokalhyror 158 502 000 -193 286 000
Summa 465 045 000 499 829 000
I ersättning för lokalhyror ingår för budgetåret 1994/95 14,4 miljoner kronor
som tillskott för ökade lokalhyror.
I planeringsramen har beräknats 37,0 miljoner kronor som tillskott för ökade
lokalhyror.
Övrigt
Till KTH överförs professuren i industriminnesforskning, innehavare M Nisser
från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Överföringen har
beaktats vid anslagsberäkningen.
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var KTH:s andel av det totala antalet avlagda doktorsexamina
i riket högre än KTH:s andel av de totala fakultetsanslagen för teknisk
fakultet.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Beslut har fattats om ombyggnad av huvudbyggnaden (hus 43:3). För ökade
hyreskostnader har beräknats ett resurstillskott om 12,5 miljoner kronor
budgetåret 1994/95 och högst 10,1 miljoner kronor budgetåret 1995/96 och
därefter ytterligare 8,2 miljoner kronor. Vidare har beslut fattats om insatser
för förbättring av lokaler för Institutionen för akustik. Ett tillskott om 1,9
miljoner kronor för vartdera budgetåren 1994/95 och 1995/96 har beräknats.
För att ge KTH bättre förutsättningar att anpassa de fysiska resurserna m.m.
till den nyligen beslutade mycket genomgripande omorganisationen av verksamheten
bör högskolan utöver redan beslutade resursförstärkningar kunna räkna med en
resursförstärkning om ytterligare 25 miljoner kronor tidigast fr.o.m. budgetåret
1995/96.
Vidare har regeringen som planeringsförutsättning angivit att Stockholms
universitet och KTH bör räkna ett resurstillskottet om 30,8 miljoner kronor
tidigast från nästa treårsperiod för ett gemensamt fysikcentrum.
Lokalkostnader för Halvledarlaboratoriet ingår i de totala resurser som
tilldelats KTH för forskning och forskarutbildning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
20. till Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 465_045 000 kr.
C 17. Högskolan i Luleå: Grundutbildning
1993/94 Anslag 207 971 000
1994/95 Förslag 283 136 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Luleå.
Högskolan i Luleå har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Civilingenjörsexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Ingenjörsexamen
Musiklärarexamen
Organistexamen
Yrkesteknisk examen
Högskolan i Luleå
Högskolan i Luleå har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 83 procent
och en prestationsgrad om 90 procent, vilket är en minskning i förhållande till
föregående år med 1 procentenhet vad gäller prestationsgraden. Utnyttjandegraden
för budgetåret 1992/93 innebar ingen förändring från föregående år.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer inte kommer att utnyttjas
fullt ut. Budgetåret 1994/95 räknar högskolan med att 8,5 miljoner kronor av
takbeloppet kommer att förbli orört.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 283 136 000 kr
Planeringsram 1995/96 287 430 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
För det konstnärliga området erhåller högskolan en ersättning om 85 476 kr per
helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för
lokalhyror för det konstnärliga området ingår dock i beloppen oven.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad för högskolans grundläggande
utbildning är oförändrad.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget men kommer sannolikt inte att utnyttja sitt takbelopp fullt
ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
21. till Högskolan i Luleå: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 283 136 000 kr.
C 18. Högskolan i Luleå: Forskning och forskarutbildning m.m.
1993/94 Anslag 116 690 000
1994/95 Förslag 159 279 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med
forskarutbildningen och viss forskning vid Högskolan i Luleå.
Vid Högskolan i Luleå bedrivs forskning och forskarutbildning inom teknisk
fakultet. Därutöver bedrivs konstnärligt utvecklingsarbete.
Högskolan i Luleå
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning föreslagit att högskolan
tilldelas 4 miljoner kronor per år under anslaget E 12. Forskningsstödjande
åtgärder vid mindre och medelstora högskolor för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning.
Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 1992
samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal 1989/90-1991/92:
Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina
Teknisk fakultet 205 10
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop.
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden
1993/94-1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 159 279 000 kr
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp. Av den
fakultetsvis beräknade posten bör minst det belopp som framgår av tabellen
disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96
Anslag Studiefin. Planerings-ram
Teknisk fakultet 117 824 00012 696 000117 824 000
Konstnärligt
utvecklingsarbete 677 000 - 677 000
Ersättning för
lokalhyror 40 778 000 -40 774 000
Summa 159 279 000 159 275 000
Resultatbedömning
Budgetåret 1991/92 var högskolans andel av det totala antalet avlagda
doktorsexamina i landet lägre än högskolans andel av de totala fakultetsanslagen
vid teknisk fakultet.
Slutsatser
I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
22. till Högskolan i Luleå: Forskning och forskarutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 159 279 000 kr.
C 19. Danshögskolan: Grundutbildning
1993/94 Anslag 10 318 000
1994/95 Förslag 18 220 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Danshögskolan.
Danshögskolan har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Högskoleexamen
Konstnärlig högskoleexamen i dans
Danshögskolan
Danshögskolan har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 82 procent
och en prestationsgrad om 97 procent, vilket är en minskning av
utnyttjandegraden med 9 procentenheter i förhållande till föregående år.
Prestationsgraden var oförändrad.
Danshögskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet
för ersättning för helårsstudenter är väl avpassat för verksamhetens omfattning.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet avlagda examina som
omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 60 under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 18 220 000 kr
Planeringsram 1995/96 18 220 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Högskolan ersätts med 111 628 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
är tillfredsställande. Små förändringar i antalet studenter ger i en liten
verksamhet som Danshögskolans kraftigt utslag i utnyttjandegraden.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
23. till Danshögskolan: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 18 220 000 kr.
C 20. Dramatiska institutet: Grundutbildning
1993/94 Anslag 30 487 000
1994/95 Förslag 41 832 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Dramatiska institutet.
Dramatiska institutet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Högskoleexamen
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier
Dramatiska institutet
Dramatiska institutet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Institutet skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134)
om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde institutet en utnyttjandegrad om 96 procent
och en prestationsgrad om 100 procent, vilket är en minskning i förhållande till
föregående år med 4 procentenheter vad gäller utnyttjandegraden. Minskningen
beror på det ettåriga uppehåll med den allmänpraktiska medieutbildningen som
regeringen fattat beslut om. Prestationsgraden för budgetåret 1992/93 innebar
ingen förändring från föregående år.
Institutet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter är väl avpassat för verksamhetens omfattning.
Institutet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina som omfattar
minst 80 poäng skall uppgå till minst 75 under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 41 832 000 kr
Planeringsram 1995/96 41 832 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för institutet.
Högskolan ersätts med 269 760 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i institutets grundläggande utbildning
är hög.
Slutsatser
Institutet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
24. till Dramatiska institutet: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 41 832 000 kr.
C 21. Högskolan i Borås: Grundutbildning
1993/94 Anslag 71 388 000
1994/95 Förslag 97 472 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Borås.
Högskolan i Borås har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
Högskolan i Borås
Högskolan i Borås har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 107 procent
och en prestationsgrad om 76 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 7 procentenheter respektive en minskning med 7 procentenheter.
Den försämrade prestationsgraden beror bl.a. på nystartade distanskurser inom
bibliotekarieutbildningen och skärpning av examinationskraven inom
ekonomutbildningen.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 20 693 000
kr budgetåret 1994/95 (exkl. lokaler).
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 97 472 000 kr
Planeringsram 1995/96 99 285 000 kr
Fyra miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av anslagsbeloppen
för de båda budgetåren på grund av ändrade former för ersättning för kostnader
för lokalhyror. Inför nästa treårsperiod bör ställningstagande till ev.
tillfälliga ökningar av anslagsbeloppet göras på nytt.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Högskolan har begärt att regeringen skall pröva huruvida de konstnärliga
inslagen i högskolans designutbildningar motiverar resurstilldelning enligt
normerna för konstnärliga utbildningar. Regeringen är dock inte beredd att
ersätta högskolan för konstnärliga inslag i utbildningarna. Nödvändiga
resursförstärkningar får ske genom interna omprioriteringar vid högskolan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden har ökat medan prestationsgraden i högskolans grundläggande
utbildning har försämrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att mer än väl utnyttja sitt takbelopp
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
25. till Högskolan i Borås: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 97 472 000 kr.
C 22. Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning
1993/94 Anslag 96 513 000
1994/95 Förslag 130 529 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Falun/Bor_länge.
Högskolan i Falun/Borlänge har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
Högskolan i Falun/Borlänge
Högskolan i Falun/Borlänge har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har föranlett anmärkningar i revisionsberättelsen avseende högskolans
förvaltning.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 86 procent
och en prestationsgrad om 82 procent.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med ett belopp
motsvarande 335 helårsstudenter för budgetåret 1994/95. För 1995/96 föreslår
högskolan en höjning med ett belopp som motsvarar ytterligare 335
helårsstudenter. Högskolan har begärt kompensation för den verksamhet högskolan
bedriver vid Bergsskolan i Filipstad.
Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 130 529 000 kr
Planeringsram 1995/96 126 700 000 kr
En miljon kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av anslagsbeloppen för
de båda budgetåren på grund av ändrade former för ersättning för kostnader för
lokalhyror. Inför nästa treårsperiod bör ställningstagande till ev. tillfälliga
ökningar av anslagsbeloppet göras på nytt.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Högskolans verksamhet vid Bergsskolan i Filipstad har beaktats vid
anslagsberäkningarna.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning är god.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
26. till Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 130 529 000 kr.
C 23. Högskolan i Gävle/Sandviken: Grundutbildning
1993/94 Anslag 94 805 000
1994/95 Förslag 123 318 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Gävle/Sandviken.
Högskolan i Gävle/Sandviken har enligt högskoleförordningen (1993:100)
rätt att utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Ingenjörsexamen
Yrkestekniskexamen
Högskolan i Gävle/Sandviken
Högskolan i Gävle/Sandviken har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 82
procent och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en minskning respektive
ökning i förhållande till föregående år med 3 respektive 12 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att
takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas
med 8 800 000 kr budgetåret 1994/95.
Högskolan har ansökt om examensrätt för magisterexamen i vissa ämnen och
civilingenjörsexamen samt grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna
4-9.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 123 318 000 kr
Planeringsram 1995/96 120 586 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Prestationsgraden i högskolans grundläggande utbildning har förbättrats jämfört
med 1991/92, medan utnyttjandegraden har försämrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
27. till Högskolan i Gävle/Sandviken: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 123 318 000 kr.
C 24. Högskolan i Halmstad: Grundutbildning
1993/94 Anslag 53 823 000
1994/95 Förslag 68 306 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive ersättning för lokalhyror
och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Halmstad.
Högskolan i Halmstad har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Ingenjörsexamen
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årssredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 103 procent
och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 7 respektive 2 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 5 177 000 kr
för budgetåret 1994/95.
Högskolan har ansökt om rätt att utfärda magisterexamen.
Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 68 306 000 kr
Planeringsram 1995/96 65 215 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
28. till Högskolan i Halmstad: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 68 306 000 kr.
C 25. Högskolan i Kalmar: Grundutbildning
1993/94 Anslag 109 706 000
1994/95 Förslag 134 962 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Kalmar.
Högskolan i Kalmar har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Ingenjörsexamen
Maskinteknikerexamen
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen
Styrmansexamen
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Kalmar har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 89 procent
och en prestationsgrad om 89 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 6 procentenheter respektive en minskning med 2 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter är väl avpassat för verksamhetens omfattning.
Högskolan har ansökt om examensrätt för magisterexamen i biologi och kemi samt
för grundskollärarexamen 4-9.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 134 962 000 kr
Planeringsram 1995/96 137 409 000 kr
6,5 miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av
anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade former för ersättning
för kostnader för lokalhyror.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning har förbättrats och
prestationsgraden har försämrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
29. till Högskolan i Kalmar: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 134 962 000 kr.
C 26. Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning
1993/94 Anslag 41 207 000
1994/95 Förslag 56 157 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Karlskrona/Ronneby.
Högskolan i Karlskrona/Ronneby har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt
att utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Karlskrona/ Ronneby har avgivit årsbokslut enligt de regler som
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93.
Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte
någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av
årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 90 procent
och en prestationsgrad om 72 procent, vilket är en minskning i förhållande till
föregående år med 2 procentenheter vad gäller uttnyttjandegraden.
Prestationsgraden var oförändrad.
Högskolan framhåller i sin förenklade anslagsframställning att man sannolikt
redan det första året under treårsperioden kommer att nå sitt takbelopp.
Högskolan har bedömt att takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och
helårsprestationer bör höjas med 10 320 000 kronor budgetåret 1994/95. Högskolan
föreslår att takbeloppet för 1995/96 skall höjas med ytterligare 6 810 00
kronor.
Högskolan har ansökt om examensrätt för magisterexamen i vissa ämnen.
Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 56 157 000 kr
Planeringsram 1995/96 56 399 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning har försämrats medan
prestationsgraden är oförändrad.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
30. till Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 56 157 000 kr.
C 27. Högskolan i Karlstad: Grundutbildning
1993/94 Anslag 173 110 000
1994/95 Förslag 212 235 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Karlstad.
Högskolan i Karlstad har rätt att utfärda följande examina:
Magisterexamen*
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen**
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
* Gäller följande ämnen vid högskolan i Karlstad: engelska, franska, historia,
litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ADB, företagsekonomi, kulturgeografi,
nationalekonomi, pedagogik, sociologi, statskunskap, kemi.
** Förenad med följande villkor: gymnasielärarutbildning i ämnen för vilka krävs
minst 80 poäng kan endast ges i ämnen för vilka högskolan givits rätt att
utfärda magisterexamen.
Högskolan i Karlstad
Högskolan i Karlstad har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning (1993:134) avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 94 procent
och en prestationsgrad om 79 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 4 procentenheter respektive en minskning med 1 procentenhet.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 20 047 000
kr budgetåret 1994/95 (exkl. lokaler).
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 212 235 000 kr
Planeringsram 1995/96 207 333 000 kr
Sex miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av
anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade former för ersättning
för kostnader för lokalhyror.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden har ökat i högskolans grundläggande utbildning medan
prestationsgraden har försämrats något.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
31. till Högskolan i Karlstad: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 212 235 000 kr.
C 28. Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning
1993/94 Anslag 73 030 000
1994/95 Förslag 87 976 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive ersättning för lokalhyror
och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Kristianstad har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Ingenjörsexamen
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Kristianstad har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 93 procent
och en prestationsgrad om 86 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 1 respektive 3 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt det troligt att
takbeloppet kommer att utnyttjas. Enligt högskolan finns begränsade möjligheter
att ytterligare öka antalet studenter fram till 1995/96 när högskolan flyttar in
i nya lokaler på tidigare P 6-området.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 87 976 000 kr
Planeringsram 1995/96 96 501 000 kr
Sex miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av
anslagsbeloppet för budgetåret 1994/95 på grund av ändrade former för ersättning
för kostnader för lokalhyror.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
32. till Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning för budget_året 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 87 976 000 kr.
C 29. Högskolan i Skövde: Grundutbildning
1993/94 Anslag 43 205 000
1994/95 Förslag 64 784 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Skövde.
Högskolan i Skövde har enligt högskoleförordningen (1993:100)rätt att utfärda
följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Det för Riksrevisionsverket företedda årsbokslutet har
föranlett anmärkningar i revisionsberättelsen avseende högskolans förvaltning.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 99 procent
och en prestationsgrad om 83 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 3 respektive 8 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer för vart och ett av
budgetåren 1994/95 och 1995/96 bör höjas med ett belopp som motsvarar 100
helårsstudenter inom humaniora, juridik och samhällsvetenskap.
Högskolan i Skövde har ansökt om rätt att utfärda magisterexamen i vissa ämnen.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 64 784 000 kr
Planeringsram 1995/96 65 038 000 kr
Fyra miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av anslagsbeloppen
för de båda budgetåren på grund av ändrade former för ersättning för kostnader
för lokalhyror.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegraden som prestationsgraden i högskolans grundläggande
utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
33. till Högskolan i Skövde: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 64 784 000 kr.
C 30. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning
1993/94 Anslag 38 395 000
1994/95 Förslag 50 942 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnder för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har enligt högskoleförordningen (1993:100)
rätt att utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Ingenjörsexamen
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har avgivit årsbokslut enligt de reg_ler som
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93.
Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte
någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av
årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkning i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 88 procent
och en prestationsgrad om 86 procent, vilket i bägge fallen är en ökning i
förhållande till föregående år med en procentenhet.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har i sin förenklade anslagsframställning
bedömt att takbeloppet inte inrymmer den expansion som önskats. Högskolan är
angelägen om att få en utökad totalram för hela budgetperioden. Utökningen är
motiverad av efterfrågetrycket inom såväl grundutbildningen som fortbildning och
vidareutbildning. Efterfrågan är störst inom samhällsvetenskap och humaniora.
För att på ett bättre sätt tillgodose efterfrågan på utbildningsplatser
hemställer högskolan om en höjning av takbeloppet som minst motsvarar 60
helårsstudenter.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 50 942 000 kr
Planeringsram 1995/96 51 897 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats något.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
34. till Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 50 942 000 kr.
C 31. Högskolan i Växjö: Grundutbildning
1993/94 Anslag 120 986 000
1994/95 Förslag 149 020 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Växjö.
Högskolan i Växjö har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Magisterexamen*
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen**
Ingenjörsexamen
* Gäller följande ämnen vid högskolan i Växjö: engelska, franska, historia,
litteraturvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi,
statskunskap, matematik/tillämpad matematik
** Förenad med följande villkor: gymnasielärarutbildning i ämnen för vilka krävs
minst 80 poäng kan endast ges i de ämnen för vilka högskolan givits rätt att
utfärda magisterexamen
Högskolan i Växjö
Högskolan i Växjö har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 101 procent
och en prestationsgrad om 80 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 8 respektive 5 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 11 miljoner
kronor budgetåret 1994/95. För 1995/96 föreslår högskolan att takbelopppet skall
höjas med ytterligare 11 miljoner kronor.
Högskolan har redovisat ett program för utveckling av kvaliteten i den
grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 149 020 000 kr
Planeringsram 1995/96 155 389 000 kr
5,5 miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av
anslagsbeloppet för budgetåret 1994/95 på grund av ändrade former för ersättning
för kostnader för lokalhyror. För budgetåret 1995/96 föreslås den tillfälliga
minskningen uppgå till 0,5 miljoner kronor.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
35. till Högskolan i Växjö: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 149 020 000 kr.
C 32. Högskolan i Örebro: Grundutbildning
1993/94 Anslag 142 006 000
1994/95 Förslag 189 055 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Örebro.
Högskolan i Örebro har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Magisterexamen*
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen**
Idrottslärarexamen
Ingenjörsexamen
Musiklärarexamen
Socionomexamen
* Examensrätten gäller följande ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap,
företagsekonomi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, socialt arbete,
sociologi, statistik och statskunskap.
** Förenad med följande villkor: gymnasielärarutbildning i ämnen för vilka krävs
minst 80 poäng kan endast ges i de ämnen för vilka högskolan har givits rätt att
utfärda magisterexamen.
Högskolan i Örebro
Högskolan i Örebro har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 92 procent
och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 5 respektive 1 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 3 835 000
kronor motsvarande 50 helårsstudenter inom det konstnärliga området budgetåret
1994/95. Om högskolan dessutom får rätt att utfärda grundskollärarexamen 1-7 bör
takbeloppet höjas med ytterligare 3 miljoner kronor budgetåret 1994/95.
Högskolan har ansökt om examensrätt för grundskollärarexamen 1-7.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 189 055 000 kr
Planeringsram 1995/96 189 902 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
För musik och idrott erhåller högskolan en ersättning med 78_048 kr per
helårsstudent (exklusive lokalhyror) under bud_get_året 1994/95. Ersättning för
lokalhyror för musik och idrott in_går dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
36. till Högskolan i Örebro: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 189 055 000 kr.
C 33. Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning
1993/94 Anslag 11 506 000
1994/95 Förslag 15 007 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Verksamheten är knuten till Länsstyrelsen på Gotland och leds av en styrelse
till vilken ett kansli som svarar för det direkta arbetet med planering,
uppföljning m.m. är knutet. Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive
ersättning för lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är
förenad med upphandling av utbildning från ett eller flera universitet och
högskolor.
Högskoleutbildning på Gotland
Högskoleutbildning på Gotland har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Högskoleutbildning på Gotland skall avge sin första årsredovisning
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovsining och
anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning.
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkning i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde Högskoleutbildning på Gotland en
utnyttjandegrad om 80 procent och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en
minskning i förhållande till föregående år med 11 respektive en ökning med 13
procentenheter. Den minskade utnyttjandedgraden beror bl.a. på att antalet
fristående kurser har minskat till förmån för längre sammanhållen utbildning.
Högskoleutbildning på Gotland har i sin förenklade anslagsframställning bedömt
att takbeloppet bör höjas med 1 miljon kronor. Högskoleutbildning på Gotland
räknar med en ökning av motsvarande 15 helårsstudenter inom de tekniska och
naturvetenskapliga ämnesområdena och 40 helårsstudenter inom de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnesområdena.
Motsvarande förslag gäller även för budgetåret 1995/96.
Högskoleutbildning på Gotland har i november 1993 redovisat ett program för
utveckling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 15 007 000 kr
Planeringsram 1995/96 16 756 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för Högskoleutbildning på Gotland.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden har försämrats medan prestationsgraden i Högskoleutbildning på
Gotlands grundläggande utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Högskoleutbildning på Gotland förefaller att komma att fullfölja de åtaganden
som ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp
fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
37. till Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 15 007 000 kr.
C 34. Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning
1993/94 Anslag 16 529 000
1994/95 Förslag 31 847 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Idrottshögskolan i Stockholm.
Idrottshögskolan i Stockholm har rätt att utfärda följande examina:
Högskoleexamen
Idrottslärarexamen
Idrottshögskolan i Stockholm
Idrottshögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Idrottshögskolan i Stockholm skall avge sin första årsredovisning enligt
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte
någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av
årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde Idrottshögskolan i Stockholm en
utnyttjandegrad om 98 procent och en prestationsgrad om 94 procent. En
jämförelse med föregående år är svår att göra eftersom utbildningarna vid
Idrottshögskolan i Stockholm då hade sin organisatoriska hemvist i en
institution vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Idrottshögskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att
takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas
med ersättning för 20 helårsstudenter.
Högskolan har ansökt om examensrätt för kandidatexamen.
Idrottshögskolan i Stockholm har i november 1993 redovisat ett program för
utveckling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 31 847 000 kr
Planeringsram 1995/96 31 862 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
För idrott erhåller högskolan en ersättning med 55 967 kr per helårsstudent
(exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för
idrott ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Då Idrottshögskolan i Stockholm är en ny självständig högskola är det svårt att
jämföra utnyttjandegrad och prestationsgrad med tidigare år, men statistiken för
1992/93 visar att Idrottshögskolan i Stockholm har en god utnyttjandegrad och
prestationsgrad.
Slutsatser
Idrottshögskolan i Stockholm förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som
ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp
fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
38. till Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 31 847 000 kr.
C 35. Konstfack: Grundutbildning
1993/94 Anslag 44 172 000
1994/95 Förslag 69 169 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Konstfack.
Konstfack har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda följande
examina:
Högskoleexamen
Bildlärarexamen
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design
Konstfack
Konstfack har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för universiteten
och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för universitetens
och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform. Högskolan skall
avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu
ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 93 procent
och en prestationsgrad om 100 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år av utnyttjandegraden med 4 procentenheter. Prestationsgraden för
budgetåret 1992/93 innebar ingen förändring från föregående budgetår.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt det möjligt att
högskolan kan fullfölja de åtaganden som ingår i utbildningsuppdraget och
sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut för treårsperioden.
Konstfack har också anmält att utrymmesbristen vid högskolan kan göra det svårt
att nå de uppsatta målen och föreslår att högskolan skall få ekonomiska
möjligheter att utöka sin lokalyta.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör, förutom de delar som
tas upp nedan under "Slutsatser", utgöra en bas för planeringen av verksamheten
under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina som omfattar
minst 80 poäng skall uppgå till minst 300 under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 69 169 000 kr
Planeringsram 1995/96 69 173 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
För det konstnärliga området erhåller högskolan en ersättning med 82 017 kr per
helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för
lokalhyror för det konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning har förbättrats medan
prestationsgraden är oförändrad.
Slutsatser
I avvaktan på resultatet av den pågående utredningen om nytt
resurstilldelningssystem för konstnärliga och idrottsliga högskoleutbildningar
bedömer regeringen att en tillfällig minskning av antalet ersättningsberättigade
helårsstudenter under treårsperioden är nödvändig vid Konstfack.
Det utbildningsåtagande om högst 1 775 ersättningsberättigande helårsstudenter
under treårsperioden som angavs inför budgetåret 1993/94 bör ändras till 1 715
ersättningsberättigande helårsstudenter.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
39. till Konstfack: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 69 169 000 kr.
C 36. Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
1993/94 Anslag 20 521 000
1994/95 Förslag 34 267 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Kungl. Konsthögskolan.
Kungl. Konsthögskolan har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt
att utfärda följande examina:
Högskoleexamen
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Konsthögskolan har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 91
procent och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en ökning i förhållande
till föregående år med 2 respektive 4 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning beräknat att antalet
helårsstudenter under budgetåret 1993/94 kommer att uppgå till 178. Denna siffra
skall ställas emot det utbildningsuppdrag om 600 helårsstudenter för
treårsperioden som gäller för högskolan. Kungl. Konsthögskolan har också
hemställt om en förändring av den examensbenämning som är aktuell för högskolan.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina som omfattar minst
80 poäng skall uppgå till minst 70 under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 34 267 000 kr
Planeringsram 1995/96 42 596 000 kr
I planeringsramen ingår högst 8,3 miljoner kronor som tillskott för ökade
hyreskostnader.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Högskolan ersätts med 98 807 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget men kommer sannolikt inte att utnyttja sitt takbelopp fullt
ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Riksdagen har tidigare fattat beslut om inkomstgaranti för konstnärer.
Regeringen föreslår att antalet garantirum för nästa budgetår ökas med ett.
Detta bör tilldelas professorn i grafisk konst vid Kungl. Konsthögskolan, Karl
Gustaf Nilson, vars förordande upphörde vid utgången av september 1993. Karl
Gustaf Nilson omfattas av riksdagens beslut om inkomstgaranti för konstnärer.
Medel för ändamålet anvisas under elfte huvudtiteln.
Beslut har fattats om samlade lokaler för högskolan på Skeppsholmen. Därigenom
ökar hyreskostnaderna fr.o.m. budgetåret 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
40. till Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 34 267 000 kr.
C 37. Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
1993/94 Anslag 226 135 000
1994/95 Förslag 278 576 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Lärarhögskolan i Stockholm.
Lärarhögskolan i Stockholm har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Magisterexamen*
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Flyglärarexamen
Grundskollärarexamen 1-7
Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen
Specialpedagogexamen**
Studie- och yrkesvägledarexamen
* Med pedagogik som huvudämne
** Samtliga inriktningar
Lärarhögskolan i Stockholm
Lärarhögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 86 procent
och en prestationsgrad om 91 procent, vilket är en minskning i förhållande till
föregående år med 3 respektive en ökning med 5 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör ligga fast för
budgetåren 1994/95 och 1995/96.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 278 576 000 kr
Planeringsram 1995/96 270 605 000 kr
18,9 miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av anslagsbeloppet
för budgetåret 1994/95 på grund av ändrade former för ersättning för kostnader
för lokalhyror. För budgetåret 1995/96 föreslås den tillfälligas ökningen uppgå
till 15,9 miljoner kronor. Även för budgetåren 1996/97-2001/02 bör tillfälliga
ökningar av anslagsbelopen beräknas.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Högskolan bör på försök fr.o.m. budgetåret 1994/95 anordna
grundskollärarutbildning för döva och hörselskadade. För detta åtagande har
regeringen beräknat en ersättning om 1,8 miljoner kronor. Inom ramen för denna
ersättning bör även utrymme finnas för övrigt utvecklingsarbete vad gäller
lärarutbildning för döva och hörselskadade samt utbildning för teckenspråk.
Utvecklingsarbetet bör ske i samråd med berörda intressenter. Verksamheten bör
utvärderas.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden har försämrats medan prestationsgraden i högskolans
grundläggande utbildning har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94-1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
41. till Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 278 576 000 kr.
C 38. Mitthögskolan: Grundutbildning
1993/94 Anslag 181 734 000
1994/95 Förslag 237 919 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Mitthögskolan.
Mitthögskolan har, enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda
följande examina:
Magisterexamen*
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Grundskollärarexamen 1-7
Ingenjörsexamen
Socionomexamen
Yrkesteknisk examen
* Examensrätten gäller följande ämnen: företagsekonomi, psykologi, socialt
arbete, sociologi, statskunskap, systemvetenskap/ADB och kemi
Mitthögskolan
Högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund har avgivit årsbokslut enligt de
regler som gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93.
Mitthögskolan inrättades den 1 juli 1993 och har således inte kunnat avge något
årsbokslut. Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har
ändrats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. De nu ingivna årsboksluten
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning.
Riksrevisionsverkets granskning av årsboksluten har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolorna i Sundsvall/Härnö_sand och
Östersund en utnyttjandegrad om 89 respektive 133 procent och en prestationsgrad
om 83 repektive 85 procent vilket är oförändrat i förhållande till föregående år
vad gäller utnyttjandegraden och en höjning vad gäller prestationsgraden.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör vara oförändrat
budgetåren 1994/95 och 1995/96. Högskolan har därefter framfört önskemål om att
takbeloppet skall höjas med 8 miljoner kronor för budgetåret 1994/95.
Högskolan har ansökt om examensrätt för grundskollärarexamen med inriktning på
årskurserna 4-9.
Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 237 919 000 kr
Planeringsram 1995/96 236 440 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning är oförändrad och
prestationsgraden har ökat.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget för treårsperioden 1993/94-1995/96. Högskolan kommer väl
att utnyttja sitt takbelopp för treårsperioden.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
42. till Mitthögskolan: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 237 919 000 kr.
C 39. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
1993/94 Anslag 45 830 000
1994/95 Förslag 61 751 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
Kungl. Musikhögskolan har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Högskoleexamen
Konstnärlig högskoleexamen i musik
Musiklärarexamen
Organistexamen
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93.
Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte
någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av
årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 98 procent
och en prestationsgrad om 96 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 5 respektive 1 procentenheter.
Högskolan har i en skrivelse och i sin förenklade anslagsframställning
framhållit att takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och
helårsprestationer bör höjas med 4,5 miljoner kronor budgetåret 1994/95.
Högskolan har också anmält att antalet ersättningsberättigande helårsstudenter
bör sänkas.
Högskolan har till regeringen redovisat de ekonomiska svårigheter som högskolan
haft under ett antal år samt de problem som övergången till det nya
resurstilldelningssystemet medför för högskolans del. För att underlätta ett
fullföljande av de åtaganden som ingår i utbildningsuppdraget har högskolan
hemställt om en sänkning av antalet ersättningsberättigande helårsstudenter,
vilket innebär en höjning av studentpengen samt en höjning av takbeloppet.
Högskolan har i november 1993 redovisat ett preliminärt program för utveckling
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör, förutom de delar som
tas upp nedan under "Slutsatser", utgöra en bas för planeringen av verksamheten
under resten av perioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina som omfattar minst
80 poäng skall uppgå till minst 325 under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 61 751 000 kr
Planeringsram 1995/96 62 377 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
För det konstnärliga området erhåller högskolan en ersättning med 94 329 kr per
helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för
lokalhyror för det konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
är hög.
Slutsatser
I avvaktan på resultatet av den pågående utredningen om nytt
resurstilldelningssystem för konstnärliga och idrottsliga högskoleutbildningar
bedömer regeringen att en tillfällig minskning av antalet
ersättningsberättigande helårsstudenter under treårsperioden är nödvändig vid
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Minskningen bör underlätta för Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm att fullgöra sitt utbildningsuppdrag.
Högskolan bör genomföra översyn av såväl den ekonomiska styrningen som av
utbildningens organisation och innehåll. Regeringen kommer senare i särskild
ordning att följa upp förändringsarbetet vid högskolan.
Det utbildningsåtagande om högst 1 685 ersättningsberättigande helårsstudenter
under treårsperioden som gavs inför budgetåret 1993/94 bör ändras till 1 613
ersättningsberättigande helårsstudenter.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
43. till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 61_751_000 kr.
C 40. Mälardalens högskola: Grundutbildning
1993/94 Anslag 105 398 000
1994/95 Förslag 145 417 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Mälardalens högskola.
Mälardalens högskola har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Ingenjörsexamen
Yrkesteknisk examen
Mälardalens högskola
Mälardalens högskola har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års reform.
Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig
resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad om 101 procent
och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år med 6 respektive 5 procentenheter.
Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet för
ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör höjas med ett belopp
som motsvarar 300 helårsstudenter under treårsperioden.
Högskolan har ansökt om rätt att utfärda magisterexamen med engelska som
huvudämne.
Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande utbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 145 417 000 kr
Planeringsram 1995/96 141 392 000 kr
Fem miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av
anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade former för ersättning
för kostnader för lokalhyror.
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan.
Resultatbedömning
Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande utbildning
har förbättrats.
Slutsatser
Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94-1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
44. till Mälardalens högskola: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 145 417 000 kr.
C 41. Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning
1993/94 Anslag 7 623 000
1994/95 Förslag 10 133 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Operahögskolan i Stockholm.
Operahögskolan i Stockholm har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Högskoleexamen
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier
Operahögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Operahögskolan i Stockholm skall avge sin första årsredovisning enligt
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte
någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av
årsbokslutet har givit anledning till anmärkning i revisionsberättelsen,
föranledd av felaktigt utbetalda arvoden.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde Operahögskolan i Stockholm en utnyttjandegrad
om 89 procent, vilket är en minskning i förhållande till föregående år med 17
procentenheter. När det gällde allmänna linjer återvände ovanligt många
studenter 1991/92 för att slutföra sin utbildning efter studieavbrott.
Prestationsgraden är oförändrat 100 procent.
Operahögskolan i Stockholm har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att
takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 kommer att utnyttjas fullt ut.
Operahögskolan i Stockholm har i november 1993 redovisat ett program för
utveckling av kvaliteten i den grundläggande utbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av perioden.
Antalet examina som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 25 under
treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 10 133 000 kr
Planeringsram 1995/96 10 133 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för Operahögskolan i Stockholm.
Högskolan ersätts med 204 126 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Utnyttjandegraden i Operahögskolans i Stockholm grundläggande utbildning har
försämrats medan prestationsgraden är oförändrad.
Slutsatser
Operahögskolan i Stockholm förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som
ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
45. till Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 10 133 000 kr.
C 42. Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
1993/94 Anslag 11 144 000
1994/95 Förslag 17 377 000
(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.)
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för
lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med det
utbildningsuppdrag som skall gälla för Teaterhögskolan i Stockholm.
Teaterhögskolan i Stockholm har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda följande examina:
Högskoleexamen
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier
Teaterhögskolan i Stockholm
Teaterhögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna
för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års
reform. Teaterhögskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning avseende
budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon
fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet
har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Under budgetåret 1992/93 uppnådde Teaterhögskolan i Stockholm en
utnyttjandegrad om 87 procent och en prestationsgrad om 100 procent, vilket är
en minskning i förhållande till föregående år med 9 procentenheter vad gäller
utnyttjandegraden och en oförändrad prestationsgrad.
Teaterhögskolan har i sin förenklade anslagsframställning begärt en ändring av
sitt utbildningsuppdrag. Kravet på att minst 30 examina omfattande minst 140
poäng skall avläggas under treårsperioden bör avskaffas. Enligt Teaterhögskolan
motverkar detta krav flexibiliteten mellan grundutbildning och fortbildning och
därmed en anpassning till efterfrågan på arbetsmarknaden.
Teaterhögskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av
kvaliteten i den grundläggande utbildningen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 (prop.
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör utgöra en bas för
planeringen av verksamheten under resten av verksamhetsperioden.
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina som omfattar
minst 80 poäng skall uppgå till minst 30 under treårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 17 377 000 kr
Planeringsram 1995/96 17 377 000 kr
Övrigt
Regeringen kommer att fastställa en låneram för Teaterhögskolan i Stockholm.
Högskolan ersätts med 153 247 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror ingår dock i beloppen ovan.
Resultatbedömning
Prestationsgraden vid Teaterhögskolan är fortsatt hög. Små förändringar i
antalet antagna ger i en liten verksamhet som Teaterhögskolans kraftigt utslag i
utnyttjandegraden.
Slutsatser
Teaterhögskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
46. till Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 17 377 000 kr.
C 43. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m.
1993/94 Anslag 284 660 000
1994/95 Förslag 1 240 936 000
Under detta anslag beräknas vissa utgifter som kan bli aktuella med anledning
av de avtal som staten ingått eller kommer att ingå med enskilda
utbildningsanordnare samt statsbidrag till kommuner och landsting för
grundläggande högskoleutbildning. Vissa medel har även beräknats under anslaget
C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. samt under
anslaget C 47. Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora högskolor.
Regeringen har under avsnitt 3 Examensrätt m.m. berört vissa principiella
ställningstaganden som ligger till grund för beräkningarna.
Medel till enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m. har för budgetåret
1993/94 anvisats över anslaget D 37. Kommunal högskoleutbildning m.m.
Anslagsfördelning
----------------------------------------------------------
Anslag Förslag
1993/94 1994/95
----------------------------------------------------------
1.Chalmers tekniska högskola AB
- grundutbildning 301 607 0001424 804 000
- forskning och forskarutbildning255 780 0001332 361 000
2.Handelshögskolan i
Stockholm (HHS) 27 487 00051 841 000
3.Stiftelsen Högskolan i Jönköping
- grundutbildning 87 671 0001114 619 000
- forskning och forskarutbildning 3 240 000
4.Teologiska Högskolan
i Stockholm (THS) 1 720 00021 764 000
5.Örebromissionen/Örebro
Missionsskola 1 075 00021 103 000
6.Evangeliska Fosterlands
Stiftelsen/Johannelunds
Teologiska Institut 860 0002 882 000
----------------------------------------------------------
Anslag Förslag
1993/94 1994/95
----------------------------------------------------------
7.Utbildning för vårdyrken216 658 000222 226 000
8.Till regeringens disposition40 515 00088 096 000
(för Ericastiftelsen, Ingesunds
Musikhögskola, Stiftelsen
Edsbergs Musikinstitut, Stiftelsen
Edsbergs Musikinstitut, Stiftelsen
Stora Sköndal, Stockholms
Musikpedagogiska Institut m.m.)
Summa 1 240 936 000
----------------------------------------------------------
1 Anslagen avser de statliga högskolorna Chalmers tekniska högskola och
Högskolan i Jönköping. I anslagen för budgetåret 1993/94 ingår inte
lokalkostnader.
2 Medel för budgetåret 1993/94 har anvisats från anslaget D 42. Vissa särskilda
utgifter inom universitet och högskolor m.m.
3 Medel för budgetåret 1993/94 har anvisats under särskilda anslagsposter.
Vissa enskilda utbildningsanordnare har utvärderats och erhållit examensrätt
samt statsbidrag. Vissa erhåller sedan tidigare statsbidrag. Med några har avtal
tecknats om villkor för statsbidrag, med andra pågår diskussioner.
Anslagen beräknas som det högsta belopp som kan betalas ut, motsvarande
takbeloppet för statliga universitet och högskolor. Ersättning utgår för
helårsstudenter och helårsprestationer samt i vissa fall för forskning och
forskarutbildning.
Enskilda utbildningsanordnare
1. Chalmers tekniska högskola AB
Anslag 1993/94 till Chalmers tekniska högskola:753 074 000 kr.
Chalmers tekniska högskola AB har ansökt om examensrätt motsvarande den
examensrätt som Chalmers tekniska högskola har. Ansökningen är för närvarande
föremål för Kanslersämbetets prövning.
Regeringens överväganden
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som fastställts för Chalmers tekniska högskola för
treårsperioden 1993/94-1995/96 i propositionen Högre utbildning för ökad
kompetens (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör övertas
av Chalmers tekniska högskola AB och utgöra en bas för planeringen av
verksamheten under resten av perioden. Detta bör framgå av de avtal som skall
slutas mellan staten och högskolan.
Resurser
Det högsta belopp som bör kunna utgå budgetåret 1994/95 beräknas för
- grundutbildning till 424 804 000 kr.
- forskning och forskarutbildning till 332 361 000 kr.
I avtalet bör vidare beaktas ett resurstillskott fr.o.m. budgetåret 1995/96 om
36 respektive 1,5 miljoner kronor för ökade hyreskostnader till följd av
tillbyggnad för Mikroelektroniskt centrum respektive nybyggnad för Matematiskt
centrum etapp 2 under förutsättning att inflyttning sker fr.o.m. budgetåret
1995/96.
Övrigt
I enlighet med vad som angavs i propositionen Forskning för kunskap och framsteg
(prop. 1992/93:170 s. 188-189, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) bör från
Naturvetenskapliga forskningsrådet överföras till Chalmers tekniska högskola AB
professurerna i teoretisk elementarpartikelfysik, innehavare Lars Brink, och i
kondenserade materiens elektronstruktur, innehavare Per- Olof Nilsson.
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen.
Enligt regeringens förslag, närmare beskrivet under anslaget D 7.
Naturvetenskapliga forskningsrådet, skall ansvaret för Onsala rymdobservatorium
överföras till rådet. I samband med detta reduceras från och med budgetåret
1994/95 förevarande anslag med 10 686 000 kr. Kostnaderna för lokaler, el, värme
och vatten skall bestridas av Chalmers tekniska högskola AB. Regeringen avser
att återkomma till sistnämnda fråga.
2. Handelshögskolan i Stockholm
Statsbidrag 1993/94: 27 487 000 kr
Handelshögskolan har enligt förordning (1993:956, ändrad 1993:1095) om
tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda följande examina:
Doktorsexamen
Licentiatexamen
Magisterexamen
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Handelshögskolan begär slutjustering av bidraget för 1991/92 med 678_000 kr.
Det avtal mellan staten och Handelshögskolan som godkändes av regeringen i juni
1993 och som gäller fr.o.m. 1 juli 1994 t.o.m. 30 juni 2009 innebär att det
högsta belopp som kan utgå är 50 000 000 kr per år (inkl. bibliotek, studiestöd
i forskarutbildningen samt ersättning per avlagd doktorsexamen).
Enligt avtalet skall årlig korrigering av bidraget ske med hänsyn till
förändringar i basbeloppet sedan föregående år.
Handelshögskolan skall vidare ersättas med 678 000 kr som slutjustering av
bidraget för budgetåret 1991/92 enligt tidigare överenskommelser.
Regeringens överväganden
Med hänsyn till förändringarna i basbeloppet samt slutjustering för budgetåret
1991/92 beräknar regeringen det maximala bidrag som kan utgå till
Handelshögskolan budgetåret 1994/95 till 51 841 000 kr.
3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Anslag 1993/94 till Högskolan i Jönköping: 110 365 000 kr.
Högskolan i Jönköping har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att
utfärda vissa examina. Examensrätt för enskilda utbildningsanordnare regleras
genom lag (1993:792) om tillstånd att utfärda examina. Examensrätt motsvarande
den högskolan har bör sökas av den nya utbildningsanordnaren.
Regeringens överväganden
Övergripande mål
Det utbildningsuppdrag som fastställts för Högskolan i Jönköping för
treårsperioden 1993/94-1995/96 i propositionen Högre utbildning för ökad
kompetens (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) bör övertas
av Stiftelsen Högskolan i Jönköping och utgöra en bas för planeringen av
verksamheten under resten av perioden. Detta bör framgå av de avtal som skall
slutas mellan staten och högskolan.
Resurser
Det högsta belopp som bör kunna utgå budgetåret 1994/95 beräknas för
- grundutbildning till 114 619 000 kr.
- forskning och forskarutbildning till 3 240 000 kr.
Under anslaget C 47. Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora
högskolor har beräknats 10 000 000 kr för forskning och forskarutbildning.
Vidare har engångsvis under anslaget C 45. Vissa särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. beräknats 10_000_000 kr för inredning och
utrustning.
4. Teologiska Högskolan i Stockholm
Statsbidrag 1993/94: 1 720 000 kr
Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) har enligt förordning (1993:956, ändrad
1993:1095) om tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda
högskoleexamen med inriktning på teologisk utbildning.
Det avtal mellan staten och THS som godkändes av regeringen i oktober 1993 och
som gäller fr.o.m. 1 juli 1993 t.o.m. 30 juni 1998 innebär att det högsta belopp
som kan utgå per år till THS är 1 720 000 kr.
Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer som
gäller för statliga lärosäten.
Regeringens överväganden
Det högsta belopp som kan utgå till Teologiska Högskolan i Stockholm budgetåret
1994/95 beräknas till 1 764 000 kr.
5. Örebromissionen för Örebro Missionsskola
Statsbidrag 1993/94: 1 075 000 kr
Örebromissionen har för Örebro Missionsskola enligt förordning (1993:956 ändrad
1993:1095) om tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda
högskoleexamen med inriktning på teologisk utbildning.
Det avtal mellan staten och Örebromissionen som godkändes av regeringen i
oktober 1993 och som gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 t.o.m. den 30 juni 1998
innebär att det högsta belopp som kan utgå är 1_075_000 kr per år till Örebro
Missionsskola.
Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer som
gäller för statliga lärosäten.
Regeringens överväganden
Det högsta belopp som kan utgå till Örebromissionen för Örebro Missionsskola
1994/95 beräknas till 1 103 000 kr.
6. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen för Johannelunds Teologiska Institut
Statsbidrag 1993/94: 860 000 kr
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen har för Johannelunds Teologiska Institut
enligt förordning (1993:956 ändrad 1993:1095) om tillstånd att utfärda vissa
examina rätt att utfärda högskoleexamen med inriktning på teologisk utbildning.
Det avtal mellan staten och Evangeliska Fosterlands Stiftelsen som godkänts av
regeringen i oktober 1993 och som gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 t.o.m. den 30
juni 1998 innebär att det högsta belopp som kan utgå per år till Johannelunds
Teologiska Institut är 860 000 kr.
Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer som
gäller för statliga lärosäten.
Regeringens överväganden
Det högsta belopp som kan utgå till Evangeliska Fosterlands Stiftelsen för
Johannelunds Teologiska Institut beräknas budgetåret 1994/95 till 882 000 kr.
Kommunala högskoleutbildningar
7. Utbildning för vårdyrken
Statsbidrag 1993/94: 216 658 000 kr
Denna anslagspost avser statsbidrag för grundläggande högskoleutbildning inom
den kommunala högskolan. Olika landstings/kommuners examensrätt framgår av
högskoleförordningens (1993:100) bilaga 3.
För den kommunala högskolan fastställs inte ett takbelopp per
lands_ting/kommun. Istället fastställs ett maximalt antal
statsbidragsberättigade årsstudieplatser för varje landsting/kommun.
Regeringens överväganden
För budgetåret 1994/95 bör fastställas följande högsta antal bidragsberättigade
årsstudieplatser för kommunal högskoleutbildning:
Stockholms LL 3 159*
Uppsala LL 1 011
Södermanlands LL 401
Östergötlands LL 966
Jönköpings LL 1 034
Blekinge LL 334
Kalmar LL 348
Kronobergs LL 453
Kristianstads LL 509
Malmöhus LL 1 148
Malmö kommun 800
Hallands LL 305
Göteborg och Bohus LL 226
Vårdskoleförbundet 1 588
Älvsborgs LL 698
Skaraborgs LL 494
Värmlands LL 432
Örebro LL 935
Västmanlands LL 335
Kopparbergs LL 455
Gävleborgs LL 496
Västernorrlands LL 591
Jämtlands LL 284
Västerbottens LL 1 256
Norrbottens LL 665
Summa 18 923
* Varav 36 årsstudieplatser avser Gotlands kommun.
8. Till regeringens disposition
Med följande enskilda och kommunala utbildningsanordnare pågår diskussioner om
villkor för statsbidrag - Ericastiftelsen, Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut,
Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Ingesunds
Musikhögskola.
Enskilda utbildningsanordnare
Ericastiftelsen erhåller 5 046 000 kr i statsbidrag för innevarande bud_get_år.
Stiftelsen har enligt förordning (1993:956 ändrad 1993:1095) om tillstånd att
utfärda vissa examina rätt att utfärda psykoterapeutexamen. Stiftelsen bedriver
också viss annan utbildning.
Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut erhåller för innevarande budgetåret 4 088 000
kr. Vid institutet ges utbildning med kammarmusikalisk inriktning. Stiftelsen
har ingen examensrätt och har inte begärt sådan.
Stiftelsen Stora Sköndal erhåller för innevarande budgetår 3 830 000 kr i
statsbidrag. Stiftelsen har enligt förordningen (1993:956 ändrad 1993:1095) om
tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda socionomexamen.
Stockholms Musikpedagogiska Institut erhåller för innevarande budgetår 7 107
000 kr. Vid institutet ges musikpedagogisk utbildning. Institutet har ingen
examensrätt och har för närvarande inte begärt sådan.
Kommunala utbildningsanordnare
Värmlands läns landsting erhåller för musik- och musiklärarutbildning vid
Ingesunds Musikhögskola 20 444 000 kr i statsbidrag innevarande budgetår.
Enligt högskoleförordningen (1993:100) har landstinget för musikhögskolan rätt
att utfärda musiklärarexamen.
Regeringen bedömning
Under anslagsposten har medel beräknats för nuvarande avtal inklusive viss
omräkning. Medel för kostnader som kan bli aktuella med anledning av de nya
avtal som bör slutas har beräknats under anslaget C_45. Vissa särskilda utgifter
inom universitet och högskolor m.m.
Vidare har medel beräknats för momsmerkostnader för Chalmers tekniska högskola
AB samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
47. som bidrag till Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m. anvisar
ett reservationsanslag på 1 240 936 000 kr
C 44. Europeisk utbildningssamverkan
1993/94 Anslag 47 545 000
1994/95 Förslag 58 767 000
Under anslaget beräknas alla kostnader för Sveriges deltagande i den EG:s
utbildningsprogram Comett, Erasmus och Tempus.
Regeringens överväganden
Sverige deltar som medlem i EFTA sedan budgetåret 1990/91 i EG:s program för
samarbete mellan universitet och företag inom det tekniska området, Comett
(Community Action Programme in Education and Training for Technology). Vidare
deltar Sverige, också som EFTA-medlem, sedan budgetåret 1992/93 i EG:s
utbytesprogram för studenter, lärare och administratörer vid universitet och
högskolor, Erasmus (European Community action programme for mobility of
university students). Samma år påbörjade Sverige sitt deltagande i EG:s
särskilda program för utbildningssamarbete med Östeuropa, Tempus. Programmen
administreras i Sverige av Verket för högskoleservice (VHS).
Avtalet om Europeiska unionen (EU), det s.k. Maastricht-avtalet, har nyligen
ratificerats. Detta avtals artiklar 126 och 127 ger EG ett utökat
kompetensområde till att omfatta också allmänna utbildningsfrågor respektive
frågor om yrkesutbildning. De flesta av EG:s utbildningsprogram upphör att gälla
vid utgången av 1994. Med anledning därav har EG-kommissionen under våren 1993
lagt fram riktlinjer för den framtida utformningen av utbildningsprogrammen.
Riktlinjerna utgår från ovan nämnda delar av Maastricht-avtalet. Utgångspunkten
för EG är att medlemsländerna är suveräna när det gäller utformningen av sina
utbildningssystem. De framtida programmen skall emellertid främja samarbete och
införandet av en "europeisk dimension" i all utbildning. Beslut om den framtida
utformningen av utbildningsprogrammen är att vänta under 1994.
Comett
Den starka expansionen vad gäller det svenska deltagandet i Comett-programmet
under 1990 och 1991 har under det gångna budgetåret mattats något. Verksamheten
intäktsfinansieras delvis med medel från näringslivet. I det mindre gynnsamma
ekonomiska klimat som har rått har de svenska nätverkscentra haft svårare att få
avsättning för de kurser som ges i vidareutbildningssyfte.
Erasmus
Innevarande budgetår är det andra året som Sverige deltar i Erasmus och även
detta år har en mycket stor del av de svenska ansökningarna beviljats av EG.
Föregående budgetår godkändes nätverksansökningar avseende drygt 1 400 svenska
studenter. Motsvarande siffra i år är 2 500, vilket är en ökning med drygt 75%.
Ökningen avspeglar bl.a. de mindre och medelstora högskolornas ökade deltagande.
Vissa konstnärliga högskolor och vårdhögskolor deltar också. En ökad aktivitet
inom de delar av programmet som avser lärarutbyte och gemensamt utformande av
kursplaner minskar den koncentration till programmets studentutbytesdel som
förra året präglade Sveriges deltagande. Innevarande budgetår har
nätverksökningar avseende omkring 2 150 EG-studenter som vill studera i Sverige
godkänts av EG.
Tempus
Tempus ingår i EG:s särskilda biståndsprogram för Central- och Östeuropa
(PHARE-programmet).
Syftet med Tempus (Trans-European Mobility Scheme for University Studies) är
att stödja utvecklingen och förnyelsen av den högre utbildningen i Central- och
Östeuropa. Budgetåret 1992/93 var det första verksamhetsåret för Tempus i
Sverige. Intresset har varit mycket stort. Sveriges deltagande uppgick under
det första verksamhetsåret till 23 projekt av totalt över 500, och under hösten
1993 godkändes ytterligare 5 projekt med svenskt deltagande.
EG har fattat beslut om en andra fas av programmet, Tempus II. I detta kommer
ytterligare östeuropeiska länder att ingå varför anspråk på medel ökar. Den
skall löpa från 1994 till 1998.
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp:
----------------------------------------------------------
Anslagspost 1993/94 1994/95
----------------------------------------------------------
1. Comett 14 950 000 18 479 000
2. Erasmus 23 150 000 28 614 000
3. Tempus 9 445 000 11 674 000
Summa kronor 47 545 000 58 767 000
----------------------------------------------------------
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
48. till Europeisk utbildningssamverkan för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 58 767 000 kr.
C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
1993/94 Anslag 239 871 000
1994/95 Förslag 468 572 000
Detta anslag avser verksamhet inom högskoleområdet för vilken medel inte har
ställts till förfogande under annat anslag. Anslaget avser även bidrag till
Stiftelsen Svenska institutet samt för Svenska studenthemmet i Paris.
Anslagsfördelning
------------------------------------------------------
Anslagspost 1993/94 1994/95
------------------------------------------------------
1. Stiftelsen Svenska
institutet 4 237 000 4 346 000
2. Svenska student-
hemmet i Paris 747 000 766 000
3. Distansutbild-
ning 66 000 000 64 433 000
------------------------------------------------------
Anslagspost 1993/94 1994/95
------------------------------------------------------
4. Vissa särskilda utgifter
för forskningsändamål* 176 550 000
5. Till regeringens
disposition 168 887 000 222 477 000
Summa kronor 239 871 000 468 572 000
------------------------------------------------------
* Medel under denna anslagspost beräknades för budgetåret 1993/94 under anslaget
E: 13 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål
Anslagsframställning har avgivits av Stiftelsen Svenska institutet och Svenska
studenthemmet i Paris.
Stiftelsen Svenska institutet
Stiftelsen Svenska institutet (SI) hemställer i sin anslagsframställning om
oförändrat anslag på 4 237 000 kr för budgetåren 1994/95 och 1995/96.
Svenska studenthemmet i Paris
Svenska studenthemmet i Paris hemställer i sin anslagsframställning om 795 200
kr till driftskostnader för budgetåret 1994/95 samt om 497 000 kr för renovering
och nyinköp av möbler.
Regeringens överväganden
Stiftelsen Svenska institutet
Regeringen avser att återkomma till SI:s uppdrag i fråga om NAMIC (National
Academic Mobility Information Center) med anledning av utredningen
Utlandsstudier och internationella utbildningskontakter. Vad ska göras centralt,
vem ska göra det och hur? (Ds 1993:76). I avvaktan härpå bör ett oförändrat
anslag på 4 346 000 kr föras upp för budgetåret 1994/95.
Distansutbildning
Riksdagen beslutade med anledning av förslag i prop. 1992/93:150 bil. 7 om medel
för distansutbildning. De avsatta medlen skulle motsvara utbildning för 1 500
helårsstudenter.
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål
Medel har beräknats för internationalisering, stöd till forskarutbildning av
universitets- och högskolelärare utan doktorsexamen, särskilda åtgärder för stöd
till forskarutbildning, åtgärder för jämställdhet inom universitet och
högskolor, fora för kvinnliga forskare, forskningsinformation m.m.
Till regeringens disposition
Medel har beräknats för behörighetsgivande förutbildning, pedagogisk utveckling
av lärare vid universitet och högskolor samt för kostnader som kan bli aktuella
med anledning av de nya avtal som bör slutas med enskilda utbildningsanordnare
m.m. Vidare har engångsvis beräknats 10_000_000 kr för inredning och utrustning
för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. (C 43. Enskilda och kommunala
högskoleutbildningar m.m.)
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
49. till Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 468_572_000 kr.
C 46. Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
1993/94 Anslag 12 975 000
1994/95 Förslag 13 344 000
Under detta anslag beräknas medel för konstnärligt utvecklingsarbete vid nedan
angivna universitet och högskolor.
Regeringens överväganden
Övergripande mål
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 13 344 000 kr
Planeringsram 1995/96 13 344 000 kr
Anslaget har beräknats med utgångspunkt i de bedömningar och överväganden som
redovisats i ovan nämnda proposition.
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande belopp.
Anslagspost 1994/95 1995/96
Stockholms
universitet (GI/IHR) 1 120 000 of.
Danshögskolan 2 226 000 of.
Dramatiska institutet 1 849 000 of.
Konstfack 2 235 000 of.
Kungl. Konsthögskolan 937 000 of.
Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm 2 288 000 of.
Operahögskolan i
Stockholm 1 753 000 of.
Teaterhögskolan i
Stockholm 936 000 of.
Summa kronor 13 344 000
Medel för konstnärligt utvecklingsarbete beräknas även under anslagen till
Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet samt Högskolan i
Luleå.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
50. till Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa universitet och högskolor
för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 13_344 000 _kr.
C 47. Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora högskolor
1993/94 Anslag 103 733 000
1994/95 Förslag 151 538 000
Under detta anslag beräknas medel för forskningsstödjande åtgärder vid
de mindre och medelstora högskolorna.
Dessa medel är betydelsefulla för att stärka forskningsmiljöerna vid de
mindre och medelstora högskolorna.
Regeringen föreslog i propositionen Forskning för kunskap och framsteg
(prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) en allmän
förstärkning av anslaget till forskningsstödjande åtgärder vid de mindre och
medelstora högskolorna. Regeringen föreslog i samma proposition dessutom att 40
miljoner kronor skulle avsättas till stöd för nätverk för forskning mellan å ena
sidan en eller flera mindre och medelstora högskolor och å andra sidan ett eller
flera universitet och högskolor med fasta forskningsresurser. Ansökningar om
medelstilldelning har kommit in från mindre och medelstora högskolor. En
beredning inom Utbildningsdepartementet med företrädare för forskningsråden samt
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har lämnat förslag till fördelning
av dessa medel. Regeringen avser att besluta om fördelning för detta ändamål
under perioden 1993/94-1995/96 senast i början av 1994. Medel för detta har
beräknats under anslagsposten 16. Till regeringens disposition.
Regeringen framlade våren 1993 förslag rörande förändringar i
utbildningsutbudet vid några av de mindre och medelstora högskolorna som syftar
till att stärka dessas möjligheter att spela en viktig roll för främst
näringslivets utveckling. Vidare föreslogs att en sådan förändring skulle
kombineras med ett långsiktigt forskningssamarbete med t ex en grupp företag
eller annan organisation med egen vetenskaplig kompetens. För
forskningssamverkan med näringslivet avsattes 40 miljoner kronor fr.o.m.
budgetåret 1994/95. Riksdagen följde regeringens förslag (prop. 1992/93:169,
bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363 och prop.1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15,
rskr. 1992/93:388). Även dessa medel har beräknats under posten 16. Till
regeringens disposition.
Under anslaget C 45 har medel beräknats för att förstärka tillgången på
vetenskapligt meriterade lärare. Denna resurs skall fördelas på universitet och
högskolor på grundval av redovisad användning av de medel som anvisats under
1992/93 samt sakliga och kvalitativa bedömningar.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 151 538 000 kr
Anslagsposter Belopp
1. Högskolan i Borås 3 231 000
2. Högskolan i Falun/Borlänge 3 155 000
3. Högskolan i Gävle/Sandviken 3 197 000
4. Högskolan i Halmstad 3 179 000
5. Högskolan i Kalmar 3 166 000
6. Högskolan i Karlskrona/
Ronneby 2 065 000
7. Högskolan i Karlstad 7 989 000
8. Högskolan i Kristianstad 3 195 000
9. Högskolan i Skövde 3 170 000
10. Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla 2 126 000
11. Högskolan i Växjö 8 081 000
12. Högskolan i Örebro 7 828 000
13. Idrottshögskolan i
Stockholm 2 003 000
14. Mitthögskolan 9 483 000
15. Mälardalens högskola 3 230 000
16. Till regeringens disposition 86 439 000
Summa 151 538 000
Planeringsram 1995/96 151 538 000 kr
Övrigt
Från och med budgetåret 1994/95 tillförs anslaget 40 000 000 kr för långsiktigt
forskningssamarbete med näringslivet.
För forskning och forskarutbildning vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping har
beräknats 10 000 000 kr under anslagsposten 16. Till regeringens disposition.
Resultatbedömning
Medlen för forskningsstödjande åtgärder utgör en viktig resurs i det arbete som
pågår med att stärka forskningsmiljöerna vid de mindre och medelstora
högskolorna.
Vid vissa mindre och medelstora högskolor har nya inriktningar vuxit fram som
en följd av samarbete mellan högskolorna och ett eller flera företag eller
organisationer med kvalificerad forskning. Denna typ av samarbete medför
gynnsamma förändringar som är angelägna för både högskolornas och näringslivets
fortsatta utveckling.
Slutsatser
De profiler som har vuxit fram som en följd av ett samarbete mellan vissa
högskolor och ett eller flera företag eller organisationer med vetenskaplig
kompetens skapar en samlad och kraftfull forskningsmiljö.
Regeringen anser att den förstärkning om 40 000 000 kr som riksdagen fattat
beslut om bör fördelas på långsiktig forskningssamverkan mellan å ena sidan
högskolor med profiler riktade mot privata sektorn och näringslivet och å andra
sidan företag och organisationer med kvalificerad vetenskaplig verksamhet.
Fördelningen skall baseras på verksamhetens kvalitet och angelägenhet ur
forskningssynpunkt, näringslivets relativa finansieringsbidrag, samt vissa
regionala hänsyn.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
51. för forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora högskolor för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 151_538_000 kr.
C 48. Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning
1993/94 Anslag 1 446 778 000
1994/95 Förslag 1 487 495 000
Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting/kommuner enligt avtal om
samarbete om läkarutbildning och forskning m.m. samt om samarbete om
tandläkarutbildning och forskning m.m.
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått från följande belopp.
Universitet/ 1993/94 Beräknad Varav löne-
högskola ändring och pris-
1994/95 omräkning
Medicinsk forskning
och utbildning
Uppsala
universitet 168 172 0005 593 000 3 986 000
Lunds
universitet 278 020 0006 589 000 6 589 000
Göteborgs
universitet 278 881 0008 216 000 6 609 000
Umeå
universitet 133 194 0004 764 000 3 157 000
Linköpings
universitet 100 766 0003 995 000 2 388 000
Karolinska
institutet 396 361 0009 394 000 9 394 000
Odontologisk utbildning
och forskning
Göteborgs
universitet 53 568 000 1 270 000 1 270 000
Umeå
universitet 37 816 000 896 000 896 000
Summa 1 446 778 00040 717 00034 289 000
Regeringen föreslår att riksdagen
52. till Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning m.m. för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 1_487_495_000 kr.
C 49. Kanslersämbetet
1992/93 Utgift 4 928 270
1993/94 Anslag 25 328 000
1994/95 Förslag 25 861 000
Kanslersämbetet har till uppgift att på nationell nivå granska kvaliteten i
verksamheten vid universitet och högskolor samt främja utvecklingen av kvalitet
och kvalitetssystem i högskoleverksamheten. Kanslers_ämbetets arbetsuppgifter
och organisation framgår av förordningen (1993:886) med instruktion för
Kanslersämbetet.
Kanslersämbetet
Kanslersämbetet har i sin förenklade anslagsframställning redovisat förslag till
verksamhetsmål, som kortfattat kan beskrivas enligt följande.
Kanslersämbetet bedriver sin verksamhet inom följande fyra program: strategiska
projekt, nationella utvärderingar, kvalitetsutveckling och uppföljning samt
examensrätt. Kanslersämbetet redovisar i sin anslagsframställning mål för vart
och ett av programmen.
Kanslersämbetet har till uppgift att utveckla och etablera en nationell
referensram i fråga om kvalitet samt att tillföra universitet och högskolor
information, kunskap och kompetens som bidrar till att etablera ett system för
verksamhets- och kvalitetsutveckling på internationellt konkurrenskraftig nivå.
Syftet med verksamhetsprogrammet Nationella utvärderingar är att komplettera
universitetens och högskolornas egna utvärderingar genom att göra rikstäckande
utvärderingar för att ge nationell överblick och möjliggöra jämförelser.
Programmets mål är att kunna redovisa resultat och effekter av genomförda
utvärderingar.
Verksamhetsprogrammet Kvalitetsutveckling och uppföljning har till syfte att
granska och främja utvecklingen av universitetens och högskolornas
kvalitetssystem.
Verksamhetsprogrammet Examensrätt m.m. innefattar prövning av frågor om
examensrätt och är till skillnad från de övriga programmen mer normativ och
kontrollerande.
Kanslersämbetet har avgivit årsredovisning avseende räkenskapsåret 1992/93.
Riksrevisionsverkets granskning av årsredovisningen har inte givit anledning
till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De övergripande målen för verksamheten budgetåren 1994/95 och 1995/96 som
Kanslersämbetet redovisar i sin anslagsframställning är enligt regeringens
mening väl avvägda och bör ligga fast under den aktuella tvåårsperioden.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 25 861 000 kr
Planeringsram 1995/96 25 861 000 kr
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
53. till Kanslersämbetet för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag
på 25 861 000 kr.
C 50. Verket för högskoleservice
1992/93 Utgift 73 992 660
1993/94 Anslag 67 806 000
1994/95 Förslag 70 480 000
Arbetsuppgifter och organisation för Verket för högskoleservice (VHS) framgår
av förordningen (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice.
De övergripande målen för VHS är att i enlighet med de uppdrag som lämnas av
regeringen samt av universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets och
Jordbruksdepartementets områden,
- utföra uppgifter, som med fördel kan göras samordnat för universitet och
högskolor,
- biträda universitet och högskolor med specialistkunskap,
- följa upp verksamheten vid universitet och högskolor i samarbete med dessa
och i anslutning till detta ha beställarkompetens för statistik.
Verket skall främja internationalisering av den högre utbildningen, bedriva
ekonomiskt gynnsam upphandling samt informera i samhället om verksamheten vid
universitet och högskolor.
Årsredovisning
Verket för högskoleservice har lämnat årsredovisning för verksamhetsåret 1992/93
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning.
Riksrevisionsverket har granskat årsredovisningen för VHS avseende
verksamhetsåret 1992/93. Enligt Riksrevisionsverkets bedömning är
årsredovisningen rättvisande.
VHS är en serviceorganisation inom högskolesystemet. Verksamheten skall
huvudsakligen finansieras genom uppdrag från universitet och högskolor. I takt
med att den uppdragsfinansierade verksamheten byggs ut skall stödet via
anslagsfinansiering successivt minska. VHS har det första verksamhetsåret
analyserat kravet på uppdragsfinansiering och vilka åtgärder som behöver vidtas
för att leva upp till det samlade uppdraget.
Utvecklingen av systemet för antagning av studenter till universitet och
högskolor H 91 har slutförts och systemet har tagits i drift.
VHS uppföljningsuppdrag har konkretiserats i samarbete med universitet,
högskolor och andra intressenter. Uppbyggnaden av en databas har påbörjats och
beräknas kunna tas i drift under budgetåret 1994/95.
Under verksamhetsåret 1992/93 hade VHS en omslutning på ca 780,9 miljoner
kronor, varav transfereringar till EG:s utbildningsprogram samt transfereringar
och utbetalningar till leverantörer för utrustning till universitet och
högskolor m.fl. utgjorde sammanlagt 678,4 miljoner kronor. Den totala kostnaden
för verksamhetsgrenarna var, inklusive avskrivningar, 102,6 miljoner kronor.
Intäkterna var 22,5 miljoner kronor, varav huvuddelen för högskoleprovet. VHS
hade 121 anställda den 1 juli 1993.
Kostnaderna för verksamheten fördelade sig på programområden med ca 59 % på
antagning och högskoleprov, ca 15 % på upphandling, ca 10 % på vardera
information och internationalisering, ca 4 % på uppföljning och ca 2 % på
juridik.
VHS var under budgetåret 1992/93 kansli för Högskolans avskiljandenämnd.
Verksamheten har fr.o.m. budgetåret 1993/94 överförts till Överklagandenämnden.
Verkets för högskoleservice fördjupade anslagsframställning
Resultatanalys för budgetåret 1992/93
VHS har för vart och ett av sina verksamhetsområden redovisat resultat- och
omvärldsanalyser vad avser dels uppdrag från regering och riksdag, dels uppdrag
från universitet och högskolor.
Uppdrag från regering och riksdag:
Uppföljning
En samlad årlig verksamhetsberättelse för universitet och högskolor och vissa
rapporter har avgivits.
I omvärldsanalysen framhålls att uppföljningsbehovet ökar till följd av
decentraliseringen inom högskoleområdet och införandet av prestationsrelaterad
resurstilldelning.
Internationalisering
Studentutbytet har ökat kraftigt under senare år. VHS har genom utbildning och
rådgivning stött denna process, bl.a. för EG-programmen Comett, Erasmus och
Tempus. För ekvivaleringsarbetet redovisar VHS minskade handläggningstider och
ökat antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft.
I omvärldsanalysen framhålls att den internationella rörligheten sannolikt
kommer att öka och att detta leder till större behov av värdering av utländsk
utbildning.
Information
Förändringar inom högskoleområdet har ställt extra stora krav på
informationsinsatser under 1992/93. VHS har börjat bygga upp en
informationsdatabas. I samverkan med Utbildningsdepartementet har VHS arbetat
med att öka intresset för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och
informerat om 1993 års universitets- och högskolereform.
I omvärldsanalysen framhålls att den ökade mångfalden och universitetens och
högskolornas profilering medför större svårigheter för samtliga aktörer inom
området att skaffa sig överblick. Förutsättningarna för VHS att arbeta med
studentinformation förändras därmed helt.
Uppdrag från universitet och högskolor:
Antagning
Kostnaden per sökande har minskat kraftigt det senaste året bl.a. genom ökad
användning av datorstöd. En bred specialistkompetens för att bedöma utländska
gymnasiala utbildningar har byggts upp. Förberedelser har gjorts för att anpassa
verksamheten till uppdragsfinansiering. Universitetens och högskolornas
delaktighet i antagningen har ökat. Antagningsprocessen har på begäran av
universitet och högskolor förkortats med en månad samtidigt som antalet
ansökningar fortsatt att vara högt.
Framställningen och administrationen av högskoleprovet har effektiviserats.
Analyser visar på nära samband mellan provresultat och gymnasiebetyg.
Högskoleprovet ger ändock viss omfördelning vid antagning.
I omvärldsanalysen förutser VHS följande utvecklingslinjer för
antagningsverksamheten:
variation i behörighets- och urvalsregler ökar
universitet och högskolor tar en mer aktiv del i antagningsarbetet
clearing mellan olika antagningssystem ökar
konkurrensen om högskoleplatser från ungdomsstuderande minskar
.antalet sökande med utländsk förutbildning ökar.
VHS räknar med att högskoleprovet även i framtiden kommer att ha en central
roll.
Upphandling
Genom upphandlingsverksamheten har universitet och högskolor erhållit bl.a.
bättre produkter, tryggare avtalsvillkor och avsevärda rabatter.
I omvärldsanalysen framhålls att:
uppdragsfinansiering införs successivt
upphandlingsansvaret överförs till universitet, högskolor och forskningsråd
ny upphandlingslag kommer att påverka verksamheten.
Juridik
Juristerna vid VHS har en konsultroll. Verksamhetsområdet har vidgats från
arbets- och förvaltningsrätt till att även omfatta rådgivning inom avtals- och
immaterialrätt.
I omvärldsanalysen framhålls att avregleringen och decentraliseringen inom
högskoleområdet leder till att universitetens och högskolornas behov av egna
regler och rutiner ökar. Genom att särbestämmelser för högskoleområdet minskats
har den övergripande juridiken fått en mer framträdande roll. Båda dessa
faktorer kan positvt påverka efterfrågan av juridisk service från VHS.
Samtidigt framhålls att rätten att föra process, särskilt i arbetsrättsfrågor,
och att i övrigt företräda staten inte har överlämnats till universitet och
högskolor. Därmed är det inte möjligt för VHS att bedriva juridisk rådgivning på
lika villkor som andra myndigheter.
Resursanalys
VHS har vidtagit flera åtgärder för att anpassa organisationen till de nya
uppgifterna. Verket har påbörjat kompetensutveckling och ledningsutveckling.
Det ekonomiadministrativa stödet har effektiviserats. De nya lokalerna har
inneburit en omfattande besparing i lokalkostnader. VHS har vidare gjort en stor
ADB- satsning.
Verksamhetens inriktning för budgetåret 1994/95
Uppföljning
VHS uppföljningsarbete skall vara den främsta källan till en allsidig,
översiktlig och samlad information om högskolesektorn. Uppföljningsarbetet skall
utföras så att resultatet snabbt blir lätt tillgängligt och åtkomligt för
användarna och så att det kan utgöra ett av flera beslutsunderlag i frågor om
högre utbildning och forskning.
Internationalisering
Den genomsnittliga handläggningstiden för ekvivaleringsärenden skall minska till
4 månader. (EG rekommenderar högst 4 månaders väntetid för erkännande av
yrkesinriktade högskoleutbildningar.)
Antalet utländska studenter som kommer till Sverige inom ramen för
Erasmusprogrammet skall öka till 80 procent av antalet utsända studenter.
Information
En ny informationsstrategi skall utarbetas.
Antagning
Den tekniska samordningen av antagningen skall öka servicegraden till
studenterna genom utbyggd clearing och genom modern teknik som t.ex. talsvar och
öka servicegraden till universitet och högskolor genom att öka deras delaktighet
i antagningsarbetet.
Kostnaderna per ansökan skall minska ytterligare.
Upphandling
VHS skall tillgodose och stödja universitets, högskolors och forskningsråds
behov av professionell upphandling samt uppnå full uppdragsfinansiering under
budgetåret 1995/96.
Anslagsframställning
VHS har i den fördjupade anslagsframställningen för perioden 1994/95 - 1995/96
hemställt att regeringen
anvisar VHS ett ramanslag på 35,8 miljoner kronor för vart och ett av
budgetåren,
under VHS anslag härutöver beräknar resurser för drift av SUNET i enlighet med
förslag från syrelsen för SUNET,
beräknar medel för den tekniska samordningen av antagning under universitetens
och högskolornas anslag,
bemyndigar VHS att ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna,
godkänner VHS förslag till vilka verksamhetsområden som skall
uppdragsfinansieras respektive anslagsfinansieras,
bemyndigar VHS att bygga upp en utredningstjänst inom högskolesektorn,
överför rätten att i och utom domstol företräda staten inom det egna
verksamhetsområdet till respektive universitet eller högskola,
i övrigt godkänner de riktlinjer som lagts upp för verksamheten vid VHS.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De övergripande målen för VHS är att i enlighet med de uppdrag som lämnas av
regeringen samt av universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets och
Jordbruksdepartementets områden,
- utföra uppgifter, som med fördel kan göras samordnat för universitet och
högskolor,
- biträda universitet och högskolor med specialistkunskap,
- följa upp verksamheten vid universitet och högskolor i samarbete med dessa
och i anslutning till detta ha beställarkompetens för statistik.
Verket skall främja internationalisering av den högre utbildningen, bedriva
ekonomiskt gynnsam upphandling samt informera i samhället om verksamheten vid
universitet och högskolor.
Resurser
Ramanslag 1994/95 70 480 000 kr
Planeringsram 1995/96 70 480 000 kr
Resultatbedömning
Den fördjupade anslagsframställningen visar att verksamheten under verkets
första år har bedrivits huvudsakligen enligt de uppsatta målen. Eftersom
myndigheten är ny har det varit nödvändigt för VHS att ägna viss tid åt att
analysera förutsättningarna för verksamheten och att tydligare klargöra hur
arbetsuppgifterna fördelar sig mellan de olika uppdragsgivarna. Underlag saknas
ännu för att göra en bedömning av effektiviteten inom de olika
verksamhetsområdena.
Enligt den budgetering som verket redovisat i den fördjupade
anslagsframställningen kommer ca 60 % av verksamheten att vara
avgiftsfinansierad den 1 juli 1994, vilket med god marginal överstiger de krav
som regeringen ställt.
Slutsatser
De övergripande målen för VHS verksamhet ligger fast.
VHS förefaller att för budgetåret 1994/95 kunna uppfylla de krav
påavgiftsfinansiering som regeringen ställt i de myndighetsspecifika direktiven.
För budgetåret 1994/95 föreslår regeringen att kostnaderna för antagningen av
studenter motsvarande 29 000 000 kr skall föras bort från VHS ramanslag.
Motsvarande belopp beräknas under universitetens och högskolornas
grundutbildningsanslag.
Övrigt
Inom den ram som anvisas skall VHS genomföra det utvecklingsarbete rörande
uppföljningsverksamheten som redovisats.
I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga
statistiken (prop. 1992/93:101, bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) får VHS
beställaransvaret för högskolestatistik och som följd härav har 8 399 000 kronor
beräknats under VHS ramanslag.
För att stärka organisationen av SUNET har regering och riksdag (prop.
1992/93:170 avsnitt 8, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) beslutat att VHS
skall vara ansvarigt administrativt organ. VHS bör därför tilldelas ett
driftsanslag för SUNET motsvarande 18 928 000 kronor. Beloppet motsvarar
användaravgiften för berörda universitet och högskolor och har förts bort från
respektive grundutbildningsanslag och fakultetsanslag. Regeringen behandlar
under avsnittet D Nationella och internationella forskningsresurser bl.a. frågan
om organisation för resurser för högpresterande datorsystem. Mellan den
verksamheten och SUNET_ finns viktiga beröringspunkter. Regeringen avser att
återkomma under 1994 till ev. organisatoriska konsekvenser av detta förhållande.
Regeringen kommer att behandla frågan om rätt för universitet och högskolor att
företräda staten i domstol i särskild ordning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
54. godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Verkets
för högskoleservice ansvarsområde skall vara i enlighet med vad regeringen
förordat i avsnittet Slutsatser,
55. till Verket för högskoleservice för budgetåret 1994/95 anvisar ett
ramanslag på 70 480 000 kr.
C 51. Överklagandenämnden för högskolan
1992/93 Utgift 2 655 813
1993/94 Anslag 3 162 000
1994/95 Förslag 3 233 000
Överklagandenämnden för högskolan inrättades den 1 juli 1992. Sedan den 1 juli
1993 har nämnden i uppdrag att också fullgöra kanslifunktioner åt Högskolans
avskiljandenämnd. Från anslaget bestrids kostnader för löner, arvoden till
ordförandena och ledamöterna i Överklagandenämnden och Högskolans
avskiljandenämnd samt lokalkostnader och övriga kostnader.
Överklagandenämnden har avgivit årsbokslut för budgetåret 1992/93. Bokslutet
omfattar inte någon resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av
årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Överklagandenämnden för högskolan
Överklagandenämnden räknar med en ökad arbetsbelastning för nämndkansliet på
grund av övertagandet av kanslifunktionen för Högskolans avskiljandenämnd och
hemställer om en ökning av sitt anslag till 3 500 000 kronor.
Regeringens överväganden
Mål
Överklagandenämnden skall handlägga inkommande ärenden så snabbt som det är
möjligt med iakttagande av kravet på rättssäkerhet.
Resurser
Ramanslag 1994/95 3 233 000 kr
Planeringsram 1995/96 3 233 000 kr
Övrigt
Vid medelsberäkningen för överklagandenämnden för budget_året 1993/94 beaktades
den ökade arbetsbelastning som övertagandet av kanslifunktionen för Högskolans
avskiljandenänmd skulle medföra.
Resultatbedömning
Mot bakgrund av karaktären i Överklagandenämndens verksamhet och de stora
förändringar i bestämmelserna om rätt att överklaga beslut inom högskolans
område som skett under 1993 har regeringen medgivit att nämnden inte lämnar
någon resultatredovisning i årsbokslutet för räkenskapsåret 1992/93. Av
anslagsframställningen för 1994/95 framgår att nämnden har avgjort så gott som
samtliga ärenden som inkom under 1992/93.
Slutsatser
Överklagandenämnden förefaller att uppfylla sitt verksamhetsmål på ett
tillfredsställande sätt.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
56. till Överklagandenämnden för högskolan för budgetåret 1994/95 anvisar ett
ramanslag på 3 233 000 kr.
C 52. Rådet för grundläggande högskoleutbildning
1993/94 Anslag 40 599 000
1994/95 Förslag 41 871 000
Rådet för grundläggande högskoleutbildning inrättades som en självständig
myndighet den 1 juli 1992.
Enligt förordningen (1992:817) med instruktion för rådet har rådet till uppgift
att främja och stödja insatser för att utveckla den grundläggande
högskoleutbildningens kvalitet och pedagogiska förnyelse. Rådet skall särskilt
fördela medel till utvecklingsinsatser, inhämta och sprida kunskaper om
planerade, pågående och avslutade utvecklingsinsatser av principiell och
nydanande karaktär i Sverige och i utlandet. Rådet skall vidare utvärdera de
utvecklingsinsatser som rådet har fördelat medel till.
Rådet för grundläggande högskoleutbildning
Rådet för grundläggande högskoleutbildning har i sin årsredovisning i de delar
som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i två programområden,
nämligen experimentbetonade utvecklingsprojekt inom den akademiska
grundutbildningen och stöd till utveckling av en integrerad miljöutbildning.
Härutöver har rådet förberett två nya programområden för budgetåret 1993/94,
ett program för lärarutbyte och ett program i syfte att permanent säkerställa en
bättre rekrytering av kvinnliga studenter till teknisk och
matematisk/naturvetenskaplig utbildning. För dessa verksamhetsområden har
följande mål lagts fast. Rådet skall främja utvecklingen av den grundläggande
högskoleutbildningen genom att fördela anslag till experimentbetonade
utvecklingsprojekt, som ligger utom ramen för vad som normalt kan och bör
bekostas. Rådet skall vidare fortsätta att inhämta och sprida kännedom om
avslutade, pågående och planerade utvecklingsinsatser av principiell och
nydanande karaktär i Sverige och utomlands. Härutöver bör särskilda insatser
göras på följande fyra områden:
- datorstöd i grundläggande högskoleutbildning,
- miljöutbildning,
- jämställdhetsfrågor,
- ökad internationalisering av utbildningen.
Resultatredovisningen indikerar att målet när det gäller experimentbetonade
utvecklingsprojekt har uppnåtts. Rådet påpekar emellertid att endast ca 10 % av
det sökta totalbeloppet har kunnat beviljas. Rådet har överlämnat en rapport om
integration av miljöinslag i högskolans grundläggande utbildningar. Av rapporten
framgår att intresset och engagemanget för att integrera miljöinslag i de
prioriterade utbildningssektorerna varit stort. Rådet framhåller dock att detta
arbete måste bedrivas långsiktigt med längre planeringsperioder än ett budgetår.
De projekt som initierades budgetåret 1991/92 kan först hösten 1994 visa upp
konkreta resultat i form av nya miljöinslag i utbildningarna.
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar.
I sin enkla anslagsframställning har rådet redovisat förslag till verksamhet
för budgetåret 1994/95. Rådet har även föreslagit att en ram för budgetåret
1995/96 fastställs.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
De övergripande mål som gäller bör ligga fast.
Resurser
Reservationsanslag 1994/95 41 871 000 kr
Planeringsram 1995/96 41 871 000 kr
Resultatbedömning
Rådets årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att
de uppsatta målen kan nås.
Slutsatser
Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i propositionen
Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169 bet. 1992/93:UbU14, rskr.
1992/93:363) bör gälla även för budgetåret 1994/95.
Myndighetens verksamhet har utvärderats av en internationell expert under
1992/93 och därvid fått positiva omdömen. Det finns goda förutsättningar för att
verksamheten skall kunna bedrivas i nuvarande omfattning med de resurser som
beräknats för budgetåret 1994/95.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
57. till Rådet för grundläggande högskoleutbildning för budget_året 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 41 871 000 kr.
C 53. Kostnader för Chalmers tekniska högskola avvecklingsorganisation
1994/95 Nytt anslag (förslag)1 000
På detta anslag bokförs avvecklingskostnader m.m. för Chalmers tekniska
högskola.
I propositionen om stiftelsehögskolor (prop. 1992/93:231, bet. 1992/93:UbU18,
rskr. 1992/93:405) föreslog regeringen att Chalmers tekniska högskola (CTH) samt
Högskolan i Jönköping fr.o.m. 1 juli 1994 skulle övergå i stiftelseform. CTH
kvarstår som avvecklingsmyndighet till dess CTH helt kan avvecklas.
Under budgetåret 1994/95 kommer vissa avvecklingskostnader att uppstå. Det är i
första hand fråga om förvaltningskostnader förknippade med myndighetens
verksamhet hänförliga till budgetåret 1993/94. Det kan också uppkomma kostnader
för viss personal som inte övergår till anställning hos det ombildade lärosätet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att det för redovisning av Chalmers tekniska högskolas
avvecklingskostnader uppförs ett särskilt anslag, samt att eventuell behållning
på räntekontot från den statliga myndigheten Chalmers tekniska högskola efter
avvecklingen förs över till Chalmers tekniska högskola AB. Likaledes amorterar
bolaget fullt eventuellt underskott på räntekontot.
Det ankommer på regeringen att fatta de övriga beslut som kan bli nödvändiga i
samband med avvecklingen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
58. till Kostnader för Chalmers tekniska högskolas avvecklingsorganisation för
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1_000 kr.
C 54. Kostnader för Högskolans i Jönköping avvecklingsorganisation
1994/95 Nytt anslag (förslag)1 000
På detta anslag bokförs avvecklingskostnader m.m. för Högskolan i Jönköping.
I propositionen om stiftelsehögskolor (prop. 1992/93:231, bet. 1992/93:UbU18,
rskr. 1992/93:405) föreslog regeringen att Chalmers tekniska högskola samt
Högskolan i Jönköping fr.o.m. 1 juli 1994 skulle övergå i stiftelseform.
Högskolan i Jönköping kvarstår som avvecklingsmyndighet till dess högskolan helt
kan avvecklas.
Under budgetåret 1994/95 kommer vissa avvecklingskostnader att uppstå. Det är i
första hand fråga om förvaltningskostnader förknippade med myndighetens
verksamhet hänförliga till budgetåret 1993/94. Det kan också uppkomma kostnader
för viss personal som inte övergår till anställning hos det ombildade lärosätet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att det för redovisning av Högskolans i Jönköping
avvecklingskostnader uppförs ett särskilt anslag, samt att eventuell behållning
på räntekontot från den statliga myndigheten Högskolan i Jönköping efter
avvecklingen förs över till Stiftelsen högskolan i Jönköping. Likaledes
amorterar stiftelsen fullt eventuellt underskott på räntekontot.
Det ankommer på regeringen att fatta de övriga beslut som kan bli nödvändiga i
samband med avvecklingen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
59. till Kostnader för Högskolans i Jönköping avvecklingsorganisation för
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
D Nationella och internationella forskningsresurser
Riksdagen fattade våren 1993 på regeringens förslag beslut om
forskningspolitiken. Viktiga förstärkningar gjordes därvid av
forskningsinsatserna, inte minst med avseende på sådan forskning som var av -
eller hade förutsättningar att nå - högsta internationella klass. Andra viktiga
områden som gavs prioritet var ett förbättrat kunskapsflöde mellan universiteten
och högskolorna å den ena sidan och företagen å den andra, forskarrekryteringen,
insatser för att öka flexibiliteten i forskningssystemet, jämställdhet mellan
män och kvinnor i högre utbildning och forskning samt internationell
forskningssamverkan.
Ett inom Utbildningsdepartementet nyligen inrättat forskningspolitiskt
sekretariat biträder utbildningsministern i den forskningspolitiska
samordningen inom regeringskansliet. Internationellt forskningssamarbete är
likaså en huvuduppgift för det forskningspolitiska sekretariatet. Sekretariatet
är ansvarig enhet för anslagen under littera D.
De samlade nationella resurserna för forskning är en strategisk resurs.
Forskningsråden, som fördelar resurser för inomvetenskapligt genererad forskning
med utgångspunkt i nationella prioriteringar, är ett viktigt instrument för att
upprätthålla vetenskapliga kvalitetskrav med utgångspunkt i internationella
jämförelser. Forskningsråden har en viktig roll i satsningen för att väsentligt
öka antalet forskarutbildade. De riktlinjer för forskningsrådens och vissa
nationella verksamheter, som riksdagen beslutade om med anledning av 1993 års
forskningsproposition (prop. 1992/93:170, bet. 92/93:UbU15, rskr. 388) bör ligga
fast. Regeringen föreslår en förstärkning av det teknikvetenskapliga
forskningsrådets resurser.
Svenska forskares deltagande i internationellt forskningssamarbete ökar. Även
kostnaderna för detta deltagande förutses öka väsentligt under de närmaste
budgetåren, främst inom EES-avtalets ram. Det fjärde ramprogrammet för forskning
beräknas starta under 1995, vilket påverkar resursbehovet under budgetåret
1994/95. Effekterna av den svenska kronans minskade värde är särskilt märkbara
inom det internationella forskningssamarbetet. För att motverka de negativa
konsekvenserna av detta, föreslår regeringen en omfördelning av resurser från
universitetens och högskolornas anslag för forskning och forskarutbildning samt
forskningsrådens anslag, till förmån för europeisk forskningssamverkan.
Regeringen har i det föregående redovisat behovet av en väl utbyggd
infrastruktur för forskning. Mot denna bakgrund föreslår regeringen en ökning av
anslagen till de nationella biblioteken, främst Kungl. biblioteket (KB). KB
föreslås också få en ökad roll för att stimulera samverkan mellan de
vetenskapliga biblioteken.
Tillgången på beräkningsresurser för extremt krävande beräkningsproblem -
högpresterande datorsystem (HPD) - är en strategisk resurs för svensk forskning
och svenskt näringsliv. Uppbyggnaden av sådana system bör ske kontinuerligt och
i enlighet med långsiktiga planer. Regeringen föreslår en självständig
organisation, knuten till det Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), med
uppgift att främja samverkan mellan producenter, finansiärer och användare av
högpresterande datorsystem. Organisationen, benämnd HPD-rådet, bör få ett
övergripande ansvar för fördelning av tillgängliga medel för högpresterande
datorsystem.
Tre nationella anläggningar, som hittills finansierats via resp. universitets
och högskolas anslag för forskning och forskarutbildning, föreslås
fortsättningsvis finansieras av NFR. Regeringen föreslår en överföring av
resurser för detta ändamål från resp. universitets eller högskolas anslag till
anslaget D 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet.
Resurserna för forskningsråden, de nationella biblioteken, internationellt
forskningssamarbete m.m. för budgetåret 1994/95 framgår av följande
sammanställning.
----------------------------------------------------------
Nationella och internationella
forskningsresurser (milj. kr)
----------------------------------------------------------
D 1. Forskningsrådsnämnden: 88.0
Forskning och forskningsinformation
D 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning 9.1
D 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga 212.8
forskningsrådet: Forskning
D 4. HSFR: Förvaltning 7.2
D 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning 378.7
D 6. MFR: Förvaltning 12.8
D 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning584.2
D 8. NFR: Förvaltning 17.3
D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning267.9
D 10. TFR: Förvaltning 7.3
D 11. Rymdforskning 42.8
D 12. Rådet för forskning om universitet och 7.8
högskolor
D 13. Kungl. biblioteket 147.1
D 14. Statens psykologisk-pedagogiska 7.6
bibliotek
D 15. Arkivet för ljud och bild 21.5
D 16. Institutet för rymdfysik 38.4
D 17. Polarforskningssekretariatet 21.1
D 18. Europeisk forskningssamverkan 477.3
D 19. Vissa särskilda utgifter för forskning 110.5
D 20. Vissa bidrag till forskningsverksamhet 36.6
D 21. Dyrbar vetenskaplig utrustning 112.8
Vissa anslagstekniska frågor
I avsnitt 6.2 redovisar regeringen vissa anslagstekniska frågor, nämligen
avskaffandet av det särskilda lokalkostnadsanslaget för universitet och
högskolor samt övergång till lånefinansiering av investeringar. Dessa
förändringar berör forskningsråd och andra externa finansiärer av forskning. I
det följande har anslagen till Forskningsrådsnämnden (FRN),
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Medicinska
forskningsrådet (MFR) och Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) justerats med
anledning av att lokalkostnaderna för av råden finansierade projekt vid
universitet och högskolor framgent skall betalas av råden som en integrerad del
av projektbidragen. Övergången till lånefinansiering av investeringar föranleder
ingen nivåförändring av forskningsrådens medel för vetenskaplig utrustning.
Nivån på det särskilda anslaget för dyrbar vetenskaplig utrustning påverkas inte
heller. Den nya ordningen för kapitalförsörjning förutsätter emellertid att
universitet och högskolor äger utrustningen. FRN och forskningsråden har fr.o.m.
budgetåret 1993/94 överfört äganderätten till rådsfinansierad utrustning till de
universitet och högskolor där utrustningen är placerad.
Resurser för högpresterande datorsystem
Regeringen redovisade i prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388)
behoven av god och samordnad tillgång till avancerad beräkningskraft. Dessa
behov finns inom såväl svensk forskning som industri.
Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) har på regeringens uppdrag utarbetat
förslag till hur en avsevärd förbättring i detta avseende bör åstadkommas och
föreslagit en organisation för högpresterande datorsystem - HPD. NFR påpekar att
den hittillsvarande utbyggnaden av beräkningsresurser skett utan samordning och
till stor del finansierats genom donationer. NFR redovisar ett årligt
resursbehov på cirka 75 miljoner kr för att tillgodose behoven av avancerad
beräkningsutrustning.
NFR föreslår att en organisation bör skapas som har till uppgift att med hänsyn
till nationella behov och resurser på bästa sätt förse det svenska
forskarsamhället med adekvata beräkningsresurser för extremt krävande
beräkningsproblem. Organisationen bör inte ansvara för sådan utrustning som
endast är avsedd att användas lokalt. I organisationens uppgift ingår bl.a. att
bevaka teknisk utveckling på området, bevaka behovsutveckling och utforma
strategi samt ansvara för fördelning av tillgängliga resurser för högpresterande
beräkningsresurser.
Regeringens överväganden
Som regeringen tidigare redovisat är svensk forskning och svenskt näringsliv
beroende av en väl utbyggd och fungerande infrastruktur för forskning och
utvecklingsarbete. Högpresterande beräkningsresurser är en viktig del av denna
infrastruktur.
En väl avvägd uppbyggnad och ett effektivt utnyttjande av avancerade
beräkningsresurser kräver dels resurser för investering och drift dels en
sammanhållen strategi för utbyggnaden av svensk kapacitet.
Regeringen avser att under Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) inrätta ett
råd för högpresterande datorsystem - HPD-rådet. I HPD-rådets uppgifter kommer
att ingå att ha ett övergripande ansvar för fördelning av tillgängliga resurser
för detta ändamål.
HPD-rådets organisation, utformning och hemvist bör ordnas så att en god
samverkan åstadkommes mellan de aktörer som producerar, tillhandahåller,
finansierar och använder högpresterande datorsystem. I ett inledningsskede bör
rådet knytas till NFR. Det ankommer på regeringen att utfärda instruktioner för
rådet.
Regeringen avser att under 1994 pröva frågan om eventuella organisatoriska
konsekvenser av en nödvändig samverkan mellan HPD-rådet och
SUNET-organisationen.
Regeringen bedömer att HPD-rådet för sin verksamhet under budget-året 1994/95
kommer att behöva disponera medel endast i begränsad omfattning. Vissa medel
beräknas för detta ändamål under anslaget D 19. Vissa särskilda utgifter för
forskningsändamål.
Tillgången på HPD-resurser är en gemensam angelägenhet för universitet och
högskolor, statliga forskningsfinansiärer och för näringslivet.
Finansieringsformen för försörjning medHPD-resurser bör konstrueras från denna
utgångspunkt. Vidare bör finansieringsformen vara sådan att uppbyggnad och
utveckling av HPD-systemen - till skillnad mot vad som hittills ofta varit
fallet - kan ske kontinuerligt och i enlighet med långsiktiga planer.
Regeringen avser att uppdra åt HPD-rådet att utarbeta ett förslag till
finansieringssystem. En utgångspunkt kan vara att en viss andel av det s.k.
omkostnadspålägg som externa finansiärer av forskning och utvecklingsarbete
erlägger till universitet och högskolor avsätts för utbyggnad av högpresterande
datorsystem. Denna form av gemensam finansiering bör kunna tillämpas fr.o.m.
budgetåret 1995/96.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner vad regeringen förordat beträffande svensk forsknings försörjning
med högpresterande beräkningsresurser.
D 1. Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation
1992/93 Utgift 94 957 0521
Reservation6 703 387
1993/94 Anslag 80 073 000
1994/95 Förslag 88 003 000
1omfattar såväl forskning som förvaltning
Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som
Forskningsrådsnämnden (FRN) finansierar.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 92/93:UbU15, rskr. 388) för treårsperioden
1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
FRN har utförligt redovisat sin verksamhet och hur de av regeringen
angivna målen har uppnåtts, bl.a. det särskilda ansvar för kvinno- och
jämställdhetsforskning som åvilar FRN. Stöd till yngre forskare,
forskarrörlighet, forskningsinformation och internationellt samarbete ingår i
betydande omfattning i FRN:s verksamhet. Redovisningen visar på goda möjligheter
för FRN att intensifiera ansträngningarna på dessa områden.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 88 003 000
Planeringsram 1995/96 of
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått från följande belopp:
----------------------------------------------------------
1993/94 Beräknad ändring
1994/95
----------------------------------------------------------
1. Initiering, samordning71 871 000+ 7 606 000
och stöd av forskning
2. Forskningsinformation8 202 000+ 324 000
Av anslaget skall minst 4 763 000 kr användas för lokalkostnader för av
FRN finansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Dessa resurser
har beräknats under anslagsposten 1.
Under anslaget har 3 077 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar
vetenskaplig utrustning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
2. till Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 88_003 000 kr.
D 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning
1993/94 Anslag (nytt) 8 772 000
1994/95 Förslag 9 135 000
Medlen disponeras för Forskningsrådsnämndens (FRN) förvaltning.
Regeringens överväganden
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 9 135 000
Planeringsram 1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för FRN.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
3. till Forskningsrådsnämnden: Förvaltning för budgetåret 1994/95 anvisar ett
ramanslag på 9 135 000 kr.
D 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning
1992/93 Utgift 206 085 4081
Reservation 38 791 666
1993/94 Anslag 202 403 000
1994/95 Förslag 212 816 000
1omfattar såväl forskning som förvaltning
Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) finansierar.
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av prop. 1992/93:170 har HSFR
lämnat kostnadsberäkningar som underlag för överföring av 16 tjänster som
professor till de universitet och högskolor där tjänsterna nu är placerade.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
HSFR har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med utgångspunkt i av
regeringen angivna mål. Inom HSFR pågår arbete med att utveckla och analysera de
uppställda verksamhetsmålen. Ett forskningsråds verksamhet bör beskrivas i såväl
kvalitativa som kvantitativa former. Effekterna av olika stödformer och åtgärder
bör analyseras och värderas. Det är viktigt att rådet även fortsättningsvis
ägnar dessa frågor stor uppmärksamhet.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 212 816 000
Planeringsram 1995/96 of
I enlighet med riksdagens beslut om de vid forskningsråden inrättade
professurerna, föreslås att medel för dessa tjänster fr.o.m. budgetåret 1994/95
anvisas under respektive universitets eller högskolas anslag till forskning och
forskarutbildning. Förevarande anslag bör minskas med motsvarande belopp (- 11
200 000 kr).
Överföringen av tjänster föreslås ske i enlighet med följande uppställning.
----------------------------------------------------------
Innehavare Ämnesinnehåll Univ.
----------------------------------------------------------
T. Frängsmyr Vetenskapshistoria Uppsala
K. Johannesson Retorik Uppsala
B. Nordberg Sociolingvistik Uppsala
L. Rydén Bysantinologi Uppsala
S. Westerlund Miljörätt Uppsala
K. G. Jöreskog Multivariat statistisk
analys Uppsala
A. Klevmarken Ekonometri Uppsala
P. Gärdenfors Kognitionsforskning Lund
R. Söderbergh Barnspråksforskning Lund
S. Tägil Empirisk konflikt-
forskning Lund
J. Asplund Kultursociologi Lund
P. Seipel Rättsinformatik Stockholm
J. Hoem Demografi,
särskilt demometri Stockholm
L.-G. Tedebrand Historisk demografi Umeå
B. Hjern Implementations-
forskning Umeå
M. Nisser Industriminnes-
forskning KTH
Den till rådet knutna professuren i numismatik med penninghistoria, placerad
vid Stockholms universitet, bekostas helt med donationsmedel. Efter samråd med
donator, Gunnar Ekströms stiftelse, föreslås att professuren förs till
Stockholms universitet.
I prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) gavs HSFR ett särskilt
ansvar för utveckling och uppbyggande av kriminalvetenskaplig forskning. I
enlighet med riksdagens tidigare fattade beslut beräknas under förevarande
anslag medel för kriminalvetenskaplig forskning
(+ 1 500 000 kr).
HSFR har under en följd av år i samråd med Byggforskningsrådet (BFR) från
anslaget F 11. Byggforskning under tolfte huvudtiteln (Nä-ringsdepartementet)
fördelat medel till grundforskning av relevans för byggforskning. Regeringen
förordar i prop. 1993/94:82 om samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning
en ny organisation inom detta område. Forskarna kommer i större utsträckning att
behöva finansiera sina projekt med medel som kvalitetsprövats av forskningsråd
och andra forskningsfinansierade organ. Forskningsområdet är nu väl etablerat
inom ramen för HSFR:s verksamhet. Särskilda medel för byggforskning föreslås
under förevarande anslag (+ 4 000 000 kr).
Av anslaget skall minst 11 029 000 kr användas för lokalkostnader för av HSFR
finansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor.
Under anslaget har beräknats 6 154 000 kr för finansiering av dyrbar
vetenskaplig utrustning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
4. till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 212_816 000 kr.
D 4. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning
1993/94 Anslag (nytt) 6 739 000
1994/95 Förslag 7 283 000
Medlen disponeras för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR)
förvaltning.
Regeringens överväganden
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 7 283 000
Planeringsram 1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för HSFR.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
5. till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 283 000 kr.
D 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning
1992/93 Utgift 342 008 9371
Reservation 31 147 171
1993/94 Anslag 351 760 000
1994/95 Förslag 378 691 000
1omfattar såväl forskning som förvaltning
Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Medicinska
forskningsrådet (MFR) finansierar.
Medicinska forskningsrådet
Enligt riksdagens beslut med anledning av proposition 1992/93:170 om forskning
föreslår MFR en överföring av sex tjänster som professor till de universitet där
tjänsterna nu är placerade.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
MFR har redovisat hur de av regeringen angivna målen har uppnåtts. Rådet
redovisar vissa nya aktiviteter i syfte att nå dessa mål. Det gäller t.ex.
programmet för lovande unga forskare, mentorsprogrammet för unga kvinnliga
forskare och utlandsvistelse inom ramen för forskarassistenttjänsterna. Det
internationella forskningssamarbete som rådet finansierar inriktas i ökad
utsträckning mot Europa.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 378 691 000
Planeringsram 1995/96 of
I enlighet med riksdagens beslut om de vid forskningsråden inrättade
professurerna, föreslås att medel för dessa tjänster fr.o.m. budgetåret 1994/95
anvisas under respektive universitets eller högskolas anslag till forskning och
forskarutbildning. Förevarande anslag bör minskas med motsvarande belopp (- 7
200 000 kr).
Överföringen av tjänster föreslås ske i enlighet med följande uppställning.
----------------------------------------------------------
Innehavare Ämnesinnehåll Univ.
----------------------------------------------------------
F. Nyberg Biologisk bero-
endeforskning Uppsala
K. Hemminki Epidemiologi
särskilt kemiska hälso-
risker KI
G. Hermerén Medicinsk etik Lund
K. Ohlsson Kirurgisk pato-
fysiologi Lund
B. Siesjö Nervsystemets
ämnesomsättning Lund
A.M. Svennerholm Infektioner och
immunitet Göteborg
Av anslaget skall minst 27 554 000 kr användas för lokalkostnader för av MFR
finansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor.
Under anslaget har 18 463 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar
vetenskaplig utrustning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
6. till Medicinska Forskningsrådet: Forskning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 378 691 000 kr.
D 6. Medicinska forskningsrådet: Förvaltning
1993/94 Anslag (nytt) 12 335 000
1994/95 Förslag 12 770 000
Medlen disponeras för Medicinska forskningsrådets (MFR) förvaltning.
Regeringens överväganden
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 12 770 000
Planeringsram 1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för MFR.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
7. till Medicinska forskningsrådet: Förvaltning för budgetåret 1994/95 anvisar
ett ramanslag på 12 770 000 kr.
D 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning
1992/93 Utgift 468 324 775 1 Reservation 29
315
624
1993/94 Anslag 499 767 000
1994/95 Förslag 584 169 000
1omfattar såväl forskning som förvaltning
Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Naturvetenskapliga
forskningsrådet (NFR) finansierar.
Naturvetenskapliga forskningsrådet
NFR har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med utgångspunkt i av
regeringen angivna mål. Rådet har funnit dessa ändamålsenliga för att beskriva
NFR:s verksamhet. Därmed finns god grund för att formulera relevanta riktlinjer
för verksamheten.
NFR har på regeringens uppdrag i enlighet med prop. 1992/93:170 (bet.
1992/93:UbU15, rskr. 388) i samråd med respektive värduniversitet och högskola
bedömt medelsbehoven för de nationella anläggningarna samt redovisat en ny form
för finansiering av dem. Enligt förslaget bör NFR fortsättningsvis ha ansvaret
för finansiering av verksamheten vid de nationella anläggningarna. Förslag till
överföring av medel har även framtagits i samråd med berörda universitet och
högskola. Därutöver bedömer NFR att ett tillskott av medel erfordras för att
möjliggöra fortsatt uppbyggnad och drift med tillräcklig kvalitet i
verksamheten.
NFR har vidare redovisat kostnaderna för tre naturvetenskapliga laboratorier av
intresse för den humanistiska forskningen, s. k. nationella forskningsresurser.
I ett av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet utarbetat avsnitt i
utredningen har föreslagits att dessa laboratorier förs in i organisationen för
de nationella anläggningarna.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
NFR har genom att beskriva sin verksamhet med kvantifierbara mått på kvalitet
och kvantitet lagt god grund för ytterligare utveckling mot målstyrning. Denna
utveckling bör fortsätta.
Rådets förslag till former för finansiering av de nationella anlägningarna
innebär ett effektivare utnyttjande av dessa. Som ett första steg bör NFR från
den 1 juli 1994 få ansvaret för finansiering av MAX-laboratoriet, The
Svedberg-laboratoriet samt Onsala rymdobservatorium. NFR bör sålunda svara för
den vetenskapliga bedömningen, samordna utarbetandet av och inlämna
anslagsframställning för anläggningarna samt fördela medlen. Verksamheten vid
anläggningarna bör regleras genom avtal mellan NFR och respektive
värduniversitet eller högskola.
Tandemacceleratorn vid The Svedberg-laboratoriet bör dock i enlighet med NFR:s
förslag även fortsättningsvis tillhöra Uppsala universitet. Regeringen har i det
föregående redovisat förslag till uppbyggnad av ett system för svensk forsknings
försörjning med högpresterande beräkningsresurser. Nationellt superdatorcentrum
i Linköping bör behandlas i detta sammanhang.
Formerna för finansiering av Manne Siegbahnlaboratoriet (CRY-RING) bör avgöras
i samband med fortsatta överväganden om resurser för fysik i Stockholm. Det
ankommer på Stockholms universitet att svara för att Manne Siegbahnlaboratoriet
ges tillräckliga resurser.
Frågan om de nationella forskningsresurserna bör ytterligare övervägas. Det
gäller miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå samt laboratorierna för keramisk
forskning och för vedanatomi och dendrokronologi i Lund. Det ankommer på
respektive värduniversitet att tillföra laboratorierna de resurser som erfordras
för att en verksamhet med god kvalitet skall kunna upprätthållas.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 584 169 000
Planeringsram 1995/96 of
I enlighet med riksdagens beslut om de vid forskningsråden inrättade
professurerna föreslås att medel för dessa tjänster fr.o.m. budgetåret 1994/95
anvisas under resp. universitets eller högskolas anslag till forskning och
forskarutbildning. Förevarande anslag bör minskas med motsvarande belopp (-13
900 000 kr). Överföringen av tjänster föreslås ske i enlighet med följande
uppställning.
----------------------------------------------------------
Innehavare Ämne Universitet
----------------------------------------------------------
P. Martin-Löf Logik Stockholm
B. Andersson Teor. elementar-
partikelfysik Lund
C. Jarlskog Teor. partikel-
fysik Lund
H. Bennich Molekylär
immunologi Uppsala
D. Gee Orogen dynamik Uppsala
B. Johansson Kondenserade
materiens teori Uppsala
A. T. Jones Strukturell
molekylärbiologi Uppsala
S. Saxena Teoretisk geokemi Uppsala
G. Vidal Mikropaleontologi Uppsala
T. Edlund Molekylär genetik Umeå
L. Brink Teor. elementar-
partikelfysik CTH
P-O. Nilsson Kondenserade materiens
elektronstruktur CTH
Regeringen föreslår att NFR fr.o.m. budgetåret 1994/95 övertar ansvaret för de
nationella anläggningar som ovan redovisats. För detta ändamål överföres för
budgetåret 1994/95 till förevarande anslag 8 016 000 kr från anslaget till Lunds
universitet, 18 720 000 kr från anslaget till Uppsala universitet samt 10 686
000 kr från anslaget till Chalmers tekniska högskola.
Kostnader för lokaler, el, värme och vatten för de nationella anläggningarna
betalas för närvarande av respektive värduniversitet och högskola. Regeringen
avser att återkomma i denna fråga.
Av anslaget skall minst 37 784 000 kr användas för lokalkostnader för av NFR
finansierade forskningsprojekt.
Under anslaget har 47 182 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar
vetenskaplig utrustning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
8. till Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning för budget_året 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 584 169 000 kr.
D 8. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning
1993/94 Anslag (nytt) 17 716 000
1994/95 Förslag 17 341 000
Medlen disponeras för Naturvetenskapliga forskningsrådets (NFR)
förvaltning.
Regeringens överväganden
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 17 341 000
Planeringsram 1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning
till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för NFR.
Förslag till regeringsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
9. till Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för budgetåret 1994/95
anvisar ett ramanslag på 17 341 000 kr.
D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning
1992/93 Utgift 177 800 7411
Reservation 24 293 500
1993/94 Anslag 224 778 000
1994/95 Förslag 267 936 000
1omfattar såväl forskning som förvaltning
Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Teknikvetenskapliga
forskningsrådet (TFR) finansierar.
Teknikvetenskapliga forskningsrådet
Inom TFR pågår arbete för att utveckla mått som enligt rådets mening på ett
relevant sätt beskriver dess verksamhet.
TFR har i sin förenklade anslagsframställning understrukit att rådets
möjligheter att ge medel till nya projekt starkt begränsats. Bakgrunden är att
den uppbyggnad av rådets resurser som förutsågs vid bildandet 1990 inte fullt ut
genomförts. TFR redovisar att endast 20 procent av inkomna ansökningar kan ges
stöd. Jämfört med övriga forskningsråd är denna andel mycket låg.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten som riksdagen beslutade om med anledning av prop.
1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96
bör ligga fast.
De av regeringen fastställda målen bör, tillsammans med av TFR utvecklade mått
på kvalitet och kvantitet, användas för att följa upp och avrapportera
verksamheten.
Genom EES-avtalet och genom deltagande i EG:s fjärde ramprogram från 1995 ökar
den andel av svensk forskning, i första hand teknisk, som sker i samverkan med
EG. EG:s FoU-program har till övervägande del andra motiv än vetenskapliga:
industriell konkurrenskraft, stöd för sektorsutveckling, exempelvis miljö,
jordbruk, transport. Bl.a. mot denna bakgrund är det angeläget att den
grundläggande tekniska forskningen stärks.
TFR bör i sitt fortsatta arbete tillse att den framtida förmågan att satsa på
nya projekt inte äventyras.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 267 936 000
Planeringsram 1995/96 of
Under anslaget har 34 874 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar
vetenskaplig utrustning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
10. till Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 267 936 000 kr.
D 10. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning
1993/94 Anslag (nytt) 7 028 000
1994/95 Förslag 7 303 000
Medlen disponeras för Teknikvetenskapliga forskningsrådets (TFR) förvaltning .
Regeringens överväganden
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 7 303 000
Planeringsram 1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för TFR.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
11. till Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för budgetåret
1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 303 000 kr.
D 11. Rymdforskning
1992/93 Utgift 26 211 403Reservation17 462 934
1993/94 Anslag 41 722 000
1994/95 Förslag 42 815 000
Från anslaget betalas kostnader för forskning inom Rymdstyrelsens
verksamhetsområde.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Regeringen förutsätter att de av regeringen angivna målen, tillsammans med mått
på kvantitet och kvalitet som Rymdstyrelsen därutöver finner lämpliga, används
för att följa upp och avrapportera verksamheten.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 42 815 000
Planeringsram1995/96 of
Under anslaget har 3 077 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar
vetenskaplig utrustning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
12. till Rymdforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag
på 42 815 000 kr.
D 12. Rådet för forskning om universitet och högskolor
1993/94 Anslag (nytt) 7 556 000
1994/95 Förslag7 846 000
Rådet har till uppgift att främja och stödja forskning och
utvecklingsarbete rörande universitet och högskolor.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Rådet för forskning om universitet och högskolor har redovisat hur de av
regeringen angivna målen för verksamheten har uppfyllts. Rådet och rådets
forskare är engagerade i ett omfattande internationellt samarbete. Rådet avser
att i högre utsträckning initiera forskning inom sitt verksamhetsområde vilket
torde stärka sambandet mellan forskningen om och verksamheten vid universitet
och högskolor.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 7 846 000
Planeringsram 1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning
till anmärkningar i revisionsberättelsen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
13. till Rådet för forskning om universitet och högskolor för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 7 846 000 kr.
D 13. Kungl. biblioteket
1992/93 Utgift1 83 487 260 Reservation2 441 602
1993/94 Anslag1 89 866 000
1994/95 Förslag 147 132 000
1 I anslagen för budgetåren 1992/93 och 1993/94 ingår ej lokalkostnader.
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. För KB gäller
förordningen (1988:678) med instruktion för Kungl. biblioteket. KB skall bl.a.
samla, förvara och tillhandahålla svenska böcker och annat tryck enligt lag
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument (prop. 1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8,
rskr. 25).
Kungl. biblioteket
KB har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med utgångspunkt i av
regeringen angivna mål. KB:s slutsats är att verksamheten väl svarar mot de krav
som kan ställas på ett nationalbibliotek. Den påbörjade om- och tillbyggnaden av
biblioteket har satt sin prägel på verksamheten under det senaste budgetåret.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
KB:s roll vad avser svensk vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning har
tidigare berörts. I egenskap av nationalbibliotek har KB bl.a. ett övergripande
ansvar för samordning och utveckling av det svenska
forskningsbiblioteksväsendet. KB skall även upprätthålla en kvalitativt
högtstående samling utländsk vetenskaplig litteratur. Prisutvecklingen för
utländsk vetenskaplig litteratur har under en följd av år varit större än för
böcker i allmänhet. Valutakursförändringarna har påverkat KB:s möjligheter när
det gäller utländska förvärv särskilt negativt, eftersom KB till skillnad från
universitetsbiblioteken inte kan få del av omfördelningar inom en större
ekonomisk ram.
Regeringen anser det angeläget att KB tar ett ökat nationellt ansvar för såväl
litteraturförsörjning som utveckling av samverkan mellan forskningsbiblioteken
bl.a. vad avser fortsatt utnyttjande och utveckling av informationsteknologi.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen därför att anslaget förstärks med 4 600
000 kr.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 147 132 000
Planeringsram1995/96 of
Regeringen har under anslaget beräknat medel för Stiftelsen svenska
barnboksinstitutet (3 714 000 kr).
Under KB:s om- och tillbyggnad måste stora delar av bibliotekets verksamhet
tillfälligt bedrivas inom andra lokaler. Vid beräkningarna av anslaget har
hänsyn tagits till detta.
Hyreskostnaderna till följd av om- och tillbyggnad för KB i Humlegården ökar
stegvis även under nästa treårsperiod.
Övrigt
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fördela särskilda medel i enlighet med det ramavtal om
löner m.m. som gäller för kulturmyndigheter.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för Kungl. biblioteket.
Regeringen kommer att justera anslaget i regleringsbrevet vad avser viss
kompensation för räntor och amorteringar.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
14. till Kungl. biblioteket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
147 132 000 kr.
D 14. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
1993/94 Anslag1 (nytt) 5 819 000
1994/95 Förslag 7 598 000
1 I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår ej lokalkostnader.
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) har ett nationellt ansvar inom
ämnesområdena psykologi och pedagogik.
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
SPPB har begärt ökade resurser för ett biblioteksdatasystem. SPPB begär även
ökade medel för att trots prisutvecklingen kunna uppfylla sitt nationella ansvar
när det gäller den utländska vetenskapliga litteraturförsörjningen.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. Vid beräkningen av anslaget har
hänsyn tagits till de fördyringar som uppkommit genom deprecieringen av den
svenska kronan.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 7 598 000
Planeringsram1995/96 of
Övrigt
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fördela särskilda medel i enlighet med det ramavtal om
löner m.m. som gäller för kulturmyndigheter.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för SPPB.
Förslag till riksdagbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
15. till Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek för budgetåret 1994/95
anvisar ett ramanslag på 7 598 000 kr.
D 15. Arkivet för ljud och bild
1992/93 Utgift1 15 986 700
1993/94 Anslag 20 794 000
1994/95 Förslag 21 478 000
1 Omfattar såväl förvaltningskostnader som insamlingsverksamhet m.m.
Arkivet för ljud och bild (ALB) har i första hand till uppgift att bevara och
tillhandahålla sådana ljud- och bildupptagningar som anges i lag (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument (prop. 1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 25).
Arkivet för ljud och bild
Den nya lagen om pliktleverans av dokument innebär nya uppgifter och ett utökat
ansvarsområde för ALB. ALB ser emellertid ingen anledning att föreslå
förändringar av målen. Verksamhetens omfattning kommer dock att öka.
Regeringens överväganden
ALB har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med hänsyn till av
regeringen angivna mål. ALB har arbetat med såväl kvantitativa som kvalitativa
mått. Genomgången visar att det svenska systemet för att bevara och
tillgängliggöra ljud och rörliga bilder håller en hög internationell nivå.
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Anslagsbelopp 1994/95 21 478 000
Planeringsram 1995/96 of
Övrigt
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fördela särskilda medel i enlighet med det ramavtal om
löner m.m. som gäller för kulturmyndigheter.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för ALB.
Förslag till riksdagbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
16. till Arkivet för ljud och bild för budgetåret 1994/95 anvisar ett
ramanslag på 21 478 000 kr.
D 16. Institutet för rymdfysik
1992/93 Utgift36 948 515Reservation357 591
1993/94 Anslag 37 584 000
1994/95 Förslag 38 405 000
Institutet för rymdfysik (IRF) bedriver och främjar forskning och mätning inom
området rymdfysik.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
De av regeringen angivna målen bör, tillsammans med av IRF utvecklade mått på
kvalitet och kvantitet, användas för att följa upp och avrapportera
verksamheten.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 38 405 000
Planeringsram1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för Institutet för rymdfysik.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
17. till Institutet för rymdfysik för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag
på 38 405 000 kr.
D 17. Polarforskningssekretariatet
Utgift 1992/93 4 244 775Reservation6 658 392
Anslag 1993/94 20 557 000
Förslag 1994/95 21 100 000
Från anslaget betalas kostnader för planering, genomförande och främjande av
svensk polarforskning i Arktis och Antarktis.
Polarforskningssekretariatet
Polarforskningssekretariatet (PFS) framhåller att de två expeditionerna -
antarktisexpeditionen och den arktiska tundraexpeditionen - 1993/94 och 1994/95
kommer att ta i anspråk huvudparten av resurserna under treårsperioden. PFS
anhåller därför om att få ta i anspråk en större del av resterande planeringsram
redan under budgetåret 1994/95. PFS hänvisar vidare till ökat medelsbehov på
grund av de fördyringar som uppstått genom deprecieringen av den svenska kronan.
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade om med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Regeringen kommer att i särskild ordning pröva frågan om hur kostnaderna för
verksamheten fördelas mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96 med anledning av
arktiska tundraexpeditioner. Eventuellt ökat behov av medel under budgetåret
1994/95 motsvaras av ett minskat behov under budgetåret 1995/96. Sådana
förskjutningar kan tillgodoses genom tillfälliga omdispositioner av nationella
och internationella forskningsresurser.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 21 100 000
Planeringsram1995/96 of
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till
anmärkningar i revisionsberättelsen.
Regeringen kommer att fastställa en låneram för Polarforskningssekretariatet.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
18. till Polarforskningssekretariatet för budgetåret 1994/95 anvisar ett
ramanslag på 21 100 000 kr.
19. bemyndigar regeringen att genom tillfälliga omdispositioner av nationella
och internationella forskningsresurser täcka de eventuellt ökade kostnader som
uppstår under budgetåret 1994/95 och som motsvaras av minskade kostnader under
budgetåret 1995/96.
D 18. Europeisk forskningssamverkan
1992/93 Utgift 326 249 858
1993/94 Anslag 445 895 000
1994/95 Förslag 477 355 000
Anslaget skall täcka kostnader för svenskt deltagande i sådan europeisk
forskningssamverkan som regleras genom regeringsavtal.
Från anslagspost 1. betalas kostnader för svenskt deltagande i dels den
europeiska rymdorganisationen ESA:s vetenskapliga program dels sondraketprojekt
vid Esrange. Rymdstyrelsen disponerar medlen.
Från anslagspost 2. betalas kostnader för Sveriges bidrag till den europeiska
kärnforskningsorganisationen (CERN), den europeiska organisationen för
astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO), det allmänna programmet
inom den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM), CEBM:s program för
ett europeiskt laboratorium för molekylärbiologi (EMBL) samt den europeiska
synkrotronljuskällan (ESRF).
Vidare betalas från anslagspost 2. kostnader för svenskt deltagande i EG:s
ramprogram för forskning, främst särprogrammen Biotechnology, Human Capital and
Mobility samt Thermonuclear Fusion. Naturvetenskapliga forskningsrådet
disponerar medlen under anslagspost 2.
Från anslagspost 3. betalas kostnader för svenskt deltagande i EG:s
forskningsprogram Biomedicine and Health. Medicinska forskningsrådet disponerar
medlen.
Från anslagspost 4. betalas kostnader enligt EES-avtalet för Sveriges bidrag
till EG:s Joint Research Centre. Kammarkollegiet utbetalar medlen efter
särskilda beslut av regeringen.
Från anslagspost 5. betalas kostnader för Sveriges bidrag till Internationella
institutet för tillämpad systemanalys (IIASA). Forskningsrådsnämnden disponerar
medlen.
Från anslagspost 6. betalas kostnader för tull och mervärdesskatt på varor och
tjänster för European Incoherent Scatter Facility (EISCAT). Länsstyrelsen i
Norrbottens län disponerar medlen.
Medel från anslagspost 7. utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut
av regeringen.
Anslagspost Anslag
1993/94
1. Rymdforskning 99 200 000
2. Samarbete inom NFR:s område 303 600 000
3. Samarbete inom MFR:s område 10 100 000
4. EG:s Joint Research Centre 10 500 000
5. IIASA 4 900 000
6. EISCAT 1 410 000
7. Till regeringens disposition 16 185 000
_______________________________________________
Summa 445 895 000
Regeringens överväganden
Verksamheten regleras av avtal mellan regeringar. Budget och verksamhet beslutas
i internationell samverkan. En dominerande del av kostnaderna betalas i utländsk
valuta. De svenska bidragen till de olika organisationerna påverkas således av
variationer i kronans värde vilket i sin tur, om än med betydande eftersläpning,
påverkar den svenska betalningsandelen.
Medelsbehovet för det svenska EG-samarbetet påverkas dessutom av osäkerheterna
i vad gäller omfattning och innehåll i EG:s fjärde ramprogram för forskning och
utveckling vilket avses träda i kraft vid början av 1995.
Vid beräkning av medelsbehoven har förutsatts att EES-avtalet träder i kraft i
början av 1994 samt att EG:s fjärde ramprogram får omfattning och utseende i
enlighet med föreliggande av kommissionen utarbetade planer. Det fjärde
ramprogrammet kommer att vara mer omfattande än det nu löpande tredje
ramprogrammet. Med hänsyn till nämnda osäkerheter har medel för programavgifter
som enligt EES-avtalet skall betalas under budgetåret 1994/95 beräknats under
anslagsposten 7. Detta innebär att ansvariga myndigheter under budgetåret från
anslagsposten 7 tillförs ytterligare medel när programavgifterna kan
fastställas.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att förevarande anslag ökas med 20
miljoner kr. Denna ökning finansieras genom omfördelning från berörda
forskningsråd och fakulteter. Verksamheter inom dessa områden kommer framledes
att ha möjligheter till finansiering ur EG:s budget.
Ansvariga myndigheter bör, med utgångspunkt i de av regeringen angivna målen,
utveckla metoder för att redovisa resultaten av verksamheten.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 477 355 000
Planeringsram 1995/96 of
Anslagspost Förslag
1994/95
1. Rymdforskning 106 100 000
2. Samarbete inom NFR:s område 274 200 000
3. Samarbete inom MFR:s område 4 800 000
4. EG:s Joint Research Centre 27 000 000
5. IIASA 5 000 000
6. EISCAT 1 400 000
7. Till regeringens disposition 58 855 000
_______________________________________________
Summa 477 355 000
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
20. till Europeisk forskningssamverkan för budgetåret 1994/95 anvisar ett
ramanslag på 477 355 000 kr.
D 19. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål
1992/93 Utgift 136 417 556Reservation149 239 760
1993/94 Anslag 305 650 000
1994/95 Förslag 110 517 000
Regeringens överväganden
Ändamål 1994/95
1. Forskarutbyte med utlandet 16 240 000
2. Bilateralt forskningssamarbete 7 573 000
3. Till regeringens disposition 86 704 000
________________________________________________
Summa 110 517 000
Anslagspost 1. Forskarutbyte med utlandet avser medel för forskarstipendier.
Medlen disponeras av Svenska institutet.
Anslagspost 2. Bilateralt forskningssamarbete avser medel för bilateralt
forskningssamarbete med främst länderna i Central- och Östeuropa. Medlen
disponeras av Svenska institutet.
Under anslagspost 3. Till regeringens disposition, betalas vissa kostnader för
infrastrukturella åtgärder samt lokalkostnader för Nordiska institutet för
samhällsplanering.
Vidare betalas kvarstående kostnader för aktiekapital i de bolag som instiftas
för att etablera nya former för samverkan mellan universitet och högskolor å den
ena sidan och näringslivet å den andra. Under denna anslagspost föreslås
slutligen vissa medel som efter särskilda beslut ställs till förfogande för
inköp av vetenskaplig utrustning.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 110 517 000
Planeringsram1995/96 of
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
21. till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budget_året
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 110 517 000 kr.
D 20. Vissa bidrag till forskningsverksamhet
1992/93 Utgift 32 325 000
1993/94 Anslag 35 678 000
1994/95 Förslag 36 595 000
Regeringens överväganden
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade med
anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 36 595 000
Planeringsram1995/96 of
Ändamål 1994/95
1. Bidrag till Vetenskapsakademien 27 920 000
2. Bidrag till Svenska institutet i Rom4 281 000
3. Bidrag till Svenska institutet i Athen 1 282 000
4. Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul590 000
5. Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte 2 522 000
_________________________________________________
Summa 36 595 000
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
22. till Vissa bidrag till forskningsverksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 36 595 000 kr.
D 21. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning
1993/94 Anslag (nytt) 110 000 000
1994/95 Förslag 112 827 000
Medlen disponeras och fördelas av Forskningsrådsnämnden (FRN) för dyrbar
vetenskaplig utrustning framför allt i anslutning till projekt finansierade av
forskningsråd.
Forskningsrådsnämnden
FRN hemställer att nämnden och övriga forskningsråd för budgetåret 1994/95,
utöver tidigare anvisade medel, tillförs 17 700 000 kr som ett engångsanslag för
anskaffning av dyrbar vetenskaplig utrustning. Medlen avses täcka kostnader för
utrustning som beslutats före den 1 juli 1993, då ett nytt system för beslut om
och finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning infördes. Vidare anhåller FRN
att rullande treårsanslag införs för förevarande anslag.
Regeringens överväganden
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av proposition 1992/93 om
forskning ändrades systemet för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning
den 1 juli 1993. Systemförändringen innebar att det tidigare samlade ansvar för
dyrbar vetenskaplig utrustning som åvilade FRN numera delas av FRN,
forskningsråden under utbildningsdepartementet och Rymdstyrelsen.
Förändringen innebar dessutom att de tidigare kostnadsramarna avskaffades och
ersattes med årliga utrustningsanslag till FRN och till råden. Detta innebar att
ännu ej upphandlad utrustning, för vilken fördelningsbeslut fattats inom
tidigare års kostnadsramar, skulle belasta FRN:s och forskningsrådens
utrustningsanslag för budgetåret 1993/94 och, vid behov, följande budgetår.
FRN, forskningsråden och Rymdstyrelsen har i regleringsbrevet för innevarande
budgetår ålagts att betala kostnaderna för beslutade men ännu inte slutbetalda
inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning i proportion till respektive organs
andel av det tidigare anslaget för dyrbar vetenskaplig utrustning. Det
sammanlagda beloppet uppgår till 141,7 miljoner kr.
De problem som FRN redovisar i samband med övergången till ett nytt system för
finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning avser framför allt innevarande
budgetår. Samtidigt har deprecieringen av den svenska kronan bidragit till en
fördyring av den vetenskapliga utrustningen. I syfte att upprätthålla en god
försörjning av forskningsutrustning kommer regeringen i annat sammanhang som ett
engångsanslag att anvisa ytterligare medel för dyrbar vetenskaplig utrustning
innevarande budgetår.
Regeringen har under avsnittet 6.2 redovisat förslag till tillämpning av
gällande regler för lånefinansiering av investeringar. Detta innebär att dyrbar
vetenskaplig utrustning fr.o.m. budgetåret 1994/95 lånefinansieras.
Förslaget i övrigt innebär ingen förändring i medelstilldelningen eller
anslagsnivån för den vetenskapliga utrustningen.
Resurser
Anslagsbelopp1994/95 112 827 000
Planeringsram1995/96 of
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
23. till Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 112 827 000 kr.
E Studiestöd m.m.
1 Anpassning av svensk studiestödslagstiftning till EES-avtalet
Inom EG har utvecklats en rättspraxis rörande rätt till studiestöd för vissa
personer från ett annat medlemsland. Denna praxis utgår från Romfördragets
artikel 48 och rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om
arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. I samband med att EES-avtalet
träder i kraft införlivas också nämnda EG-förordning med svensk rätt genom lagen
(1992:1163) och förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det åligger enligt EES-avtalet
svenska myndigheter och domstolar att tolka de införlivade bestämmelserna i
enlighet med avgöranden som meddelats av EG-domstolen före undertecknandet av
avtalet i maj 1992 (artikel 6). Detta har föranlett en översyn av om ändringar
behöver göras i svensk studiestödsreglering.
Svenska bestämmelser om studiestöd före EES-avtalet
Bestämmelser om rätt till olika former av studiestöd ges huvudsakligen i
studiestödslagen (1973:349) och studiestödsförordningen (1973:418). Det finns
också bestämmelser i lagen (1983:1030) och förordningen (1983:1031) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa.
Enligt studiestödslagen utgår studiehjälp, studiemedel och särskilt
vuxenstudiestöd för studier vid en svensk läroanstalt till svensk studerande
samt till annan studerande som är bosatt i riket. Motsvarande gäller för
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Till studerande som inte är svensk
medborgare utgår nämnda studiestöd dock endast om han eller hon har bosatt sig i
riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning (3 kap. 2 , 4
kap. 4 och 7 kap. 2 studiestödslagen samt 2 lagen om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa).
Syftet bakom bestämmelserna är att rätten till svenskt studiestöd skall
vara beroende av den studerandes anknytning till Sverige. Föredraganden anförde
i prop. 1971:81 angående studiesocialt stöd till utländska studerande följande.
"Huvudprincipen bör alltjämt vara att endast den som är inlemmad i det svenska
samhället bör ha rätt till svenskt studie_stöd. Den utlänning som bosatt sig här
i landet huvudsakligen i syfte att skaffa sig utbildning bör däremot inte ha
rätt till studiestöd. En tillämpning av det sagda innebär att utlänning som
mottagits under sådana omständigheter att det klart kan förutsättas att han
kommer att stanna i Sverige bör kunna få studiestöd. Till denna kategori bör
hänföras flyktingar, statslösa personer eller utländska medborgare som utan att
vara flyktingar av humanitära skäl får fristad i Sverige samt icke asylsökande
flyktingar som uttas eller överförs hit av svenska myndigheter i samråd med
internationella flyktingorgan. Här avses sålunda grupper som bortsett från
studie- och studiefinansieringsfrågan har fått tillstånd att vistas i Sverige. I
övriga fall bör som villkor för rätt till studiestöd gälla att personen med
vederbörliga tillstånd vistats och förvärvsarbetat i Sverige under en
sammanhängande period av två år, om ej särskilda omständigheter föreligger,
t.ex. en nära familjeanknytning. Givetvis bör studerande som är under 20 år och
är barn till invandrare som fått arbetstillstånd liksom hittills omedelbart få
rätt till studiestöd."
Allmänna råd från Centrala studiestödsnämnden om utländska medborgares
principiella rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige har utformats i
överensstämmelse med dessa riktlinjer.
För andra former av studiestöd än som nämnts saknas bestämmelser om
medborgarskap som förutsättning för rätt till studiestöd.
Mellan de nordiska länderna har träffats en särskild överenskommelse om
samarbete såvitt gäller studiestöd.
När det gäller rätt till svenskt studiestöd (studiehjälp och
studiemedel) för studier i utlandet ställs enligt studiestödslagen krav på
svenskt medborgarskap för rätt till stöd (3 kap. 22 och 4 kap. 36
studiestödslagen). Dessutom krävs enligt studiestödsförordningen för studier i
land utanför Norden att den studerande har varit folkbokförd i Sverige under de
senaste två åren. Andra begränsningar i rätten till studiestöd för studier
utomlands berörs inte här.
Rätten till studiestöd inom EG
Frågor om studiestöd som sådana omfattas inte direkt av bestämmelserna i
Romfördraget. Rätt till studiestöd har t.ex. inte ansetts falla under det
allmänna diskrimineringsförbudet i artikel 7 i Romfördraget (som motsvaras av
artikel 4 i EES-avtalet) utom i sådana fall då studiestödet är avsett att täcka
avgifter för tillträde till yrkesutbildning (jfr domstolens mål C 293/83 Gravier
och C 39/86 Lair).
EG-domstolen har dock inom området för personers fria rörlighet
utvecklat en rättspraxis rörande studiestöd för migrerande arbetstagare och
deras familjer som grundar sig på förbudet mot diskriminering av arbetstagare på
grund av nationalitet i artikel 48 (som motsvaras av artikel 28 i EES-avtalet)
och därtill hörande sekundärlagstiftning, främst rådets förordning (EEG) nr
1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
(ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 312/76). Denna rättspraxis omfattar
dock inte sådana personer, som kommer till ett annat land direkt i syfte att
studera. Sådana studerande har liksom andra s.k. icke-ekonomiska personer rätt
att bo i ett annat land, under förutsättning att de kan försörja sig själva, men
de saknar rätt till studiestöd från värdmedlemsstaten.
Enligt artikel 48 i Romfördraget innefattar den fria rörligheten för
arbetstagare rätt att anta faktiska erbjudanden om anställningar, att förflytta
sig fritt inom medlemsstaternas territorium för detta ändamål, att uppehålla sig
i en medlemsstat för att inneha anställning där i överensstämmelse med landets
bestämmelser för medborgare i den staten och att stanna kvar i staten efter att
ha innehaft anställning där. Åliggandena för medlemsstaterna preciseras i
sekundärlagstiftning om rätt till bosättning, uppehållstillstånd m.m. I nämnda
förordning (EEG) nr 1612/68 stadgas att en arbetstagare inte på grund av sin
nationalitet får behandlas annorlunda än värdlandets egna medborgare när det
gäller anställnings- och arbetsvillkor. Han eller hon skall åtnjuta samma
sociala och skattemässiga förmåner och skall ha tillgång till utbildning i
yrkesskolor och omskolningscentra (artikel 7). Med arbetstagaren har vissa
familjemedlemmar oavsett nationalitet rätt att bosätta sig, bl.a. make samt barn
som är under 21 år eller som är beroende av föräldrarna för sin försörjning
(artikel 10). Värdstaten skall ge barnen rätt att gå i landets skolor utan
diskriminering och skall främja alla bemödanden att göra det möjligt för dessa
barn att delta i utbildningen under bästa möjliga förhållanden (artikel 12).
Sambor omfattas inte formellt av förordningen. EG-domstolen har dock uttalat att
om en medlemsstat tillåter utländska sambor till medborgare i det egna landet
att bosätta sig i landet bör motsvarande gälla för utländska sambor till
migrerande arbetstagare (C 59/85 Reed).
Den rättspraxis som EG-domstolen har utvecklat innebär i huvudsak
följande. Studiestöd för en arbetstagare eller dennes barn kan utgöra en sådan
social förmån som en arbetstagare enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 1612/68
har rätt till. Rätt till studiestöd för en arbetstagares barn kan också härledas
från värdlandets skyldigheter enligt artikel 12 i förordningen att göra allt det
kan för att underlätta barnens tillgång till utbildning. Rätten till förmåner av
detta slag anknyter således till begreppet arbetstagare och principen att alla
hinder för en arbetstagares fria rörlighet skall undanröjas, särskilt när det
gäller möjligheterna till integrering i värdlandet och social utveckling för
arbetstagaren med familj.
Som arbetstagare anses kort uttryckt den som under någon annans ledning
utför arbete mot betalning, om det är fråga om en faktisk verksamhet som inte är
av så obetydlig omfattning att den är rent marginell. Begreppet arbetstagare har
en gemenskapsrättslig betydelse och får inte tolkas ensidigt av varje land. Som
förutsättning för olika förmåner kan därför t.ex. inte uppställas några
generella krav på viss minsta tids arbete eller vistelse i landet. En
arbetstagare som påbörjar en yrkesutbildning behåller sin status som
arbetstagare och har därmed rätt till studiestöd under förutsättning att det
finns ett samband mellan det tidigare arbetet och studierna. Enligt EG-domstolen
kan bedömningen i varje enskilt fall av om ett sådant samband föreligger avse
såväl den tidigare verksamhetens och studiernas art och innehåll som tidsrymden
mellan verksamhetens avslutande och tidpunkten för studiernas påbörjande (C 3/90
Bernini). Krav på ett sådant samband uppställs dock inte om arbetstagaren
ofrivilligt har blivit arbetslös.
Rättsfallen från EG-domstolen har behandlat frågan om rätt till
studiestöd för tillträde till s.k. yrkesutbildning (jfr artikel 128
Romfördraget). Detta begrepp har av domstolen tolkats vitt och anses numera
omfatta utbildning som oberoende av studenternas ålder och nivå på studierna
leder fram till en examen eller annars förbereder för ett visst yrke eller
anställning (profession, trade or employment). Universitetsutbildning skall i
allmänhet anses som yrkesutbildning med undantag för sådan utbildning som mer är
avsedd för personer som snarare vill utveckla sitt allmänna kunnande än att
förbereda sig för ett visst yrke (C 293/83 Gravier och C 24/86 Blaizot).
Av några rättsfall från senare år, vilka utgår från en tolkning av
artikel 7 och 12 i förordning (EEG) nr 1612/68, får dras slutsatsen att en
arbetstagare och dennes barn inte bara har rätt till lika behandling med
inländska medborgare såvitt avser rätt till studiestöd för studier inom
värdlandet utan också bör kunna få stöd för studier utomlands om värdlandets
egna medborgare har rätt till det samt att detta gäller även om studierna
bedrivs i den studerandes tidigare hemland (bl.a. C 308/89 Carmina di Leo och C
3/90 Bernini).
Förslag till förändring av svenska studiestödsbestämmelser
Våra bestämmelser om studiestöd är inte i alla delar förenliga med våra
förpliktelser enligt EES-avtalet. Visserligen följer av EES-lagen att
rätts_akter som införlivas med svensk rätt skall tillämpas utan hinder av vad
som föreskrivs i svenska bestämmelser på motsvarande nivå. Det är emellertid
naturligt och avsevärt enklare att direkt anpassa bestämmelserna i
studiestödsförfattningarna. De regler som berörs är de som för utländska
medborgare ställer krav på en viss tids arbete eller vistelse i Sverige för rätt
till studiestöd eller på svenskt medborgarskap för stöd vid studier utanför
Sverige. Såvitt avser rätt till stöd för studier i Sverige har kraven på viss
tids arbete eller vistelse inte kommit till uttryck i lagtextens ordalydelse
utan i tillämpningen grundad på uttalanden i lagens förarbeten, men en
anpassning bör ändå tydliggöras i en lagändring. Kravet på svenskt medborgarskap
vid studier utomlands kräver att studiestödslagen ändras.
Rätten till likabehandling med svenska medborgare när det gäller
studiestöd bör inte nu utsträckas längre än som direkt betingas av EES-avtalet.
I förhållande till utländska medborgare som inte berörs finns det inte anledning
att ändra de nuvarande svenska studiestödsbestämmelserna. Den lämpligaste
lösningen är därför att i studiestödslagen införa en regel i vilken anges att
vissa utländska medborgare som härleder rättigheter från EES-avtalet under vissa
förutsättningar skall ha rätt till studiestöd på samma villkor som svenska
medborgare. Det bör sedan ankomma på regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att med hänsyn till den praxis som kan utläsas av
EG-domstolens domar och kommande domstolsavgöranden närmare precisera villkoren.
Utifrån det rättsläge som hitintills etablerats inom EG torde
huvudpunkterna i denna precisering få innebära följande.
De personer som kan komma i fråga för studiestöd på samma villkor som
svenska medborgare är för det första EES-medborgare som enligt EES-avtalet har
bosatt sig i Sverige och här har utövat eller utövar sådan verksamhet att han
eller hon kan betraktas som en arbetstagare. Personer som kommit hit i syfte att
studera skall således liksom hittills inte kunna få svenskt studiestöd. Det är
inte möjligt att som en förutsättning för stöd uppställa något generellt krav på
att en person skall ha vistats eller arbetat i Sverige en viss tid. I stället
får de närmare reglerna ta sikte på att ange sådana faktorer som bör vägas in i
en helhetsbe_dömning av om personen utövar en sådan verksamhet att han eller hon
är att betrakta som arbetstagare. Den tid arbetet varat är bara en sådan faktor.
För att en arbetstagare skall vara berättigad till studiestöd bör det i
det enskilda fallet finnas ett såväl innehållsmässigt som tidsmässigt samband
mellan det tidigare arbetet och studierna. I sådana fall då arbetstagaren
ofrivilligt har blivit arbetslös kan dock även utbildningar utan ett sådant
samband med det tidigare arbetet kunna komma i fråga.
När det gäller frågan om vilka studier som skall berättiga till
studie_stöd gäller enligt hittillsvarande rättspraxis inom EG att stöd till en
arbetstagare skall kunna utgå för alla slag av utbildningar som leder fram till
en examen eller på annat sätt är inriktade mot ett visst yrke eller anställning.
Det torde i praktiken innebära att de flesta slag av utbildningar kan komma i
fråga.
Studiestöd skall vidare kunna lämnas till arbetstagarens närmaste
familj, nämligen barn och rimligen också make. Med make bör jämställas en person
som lever i ett dokumenterat etablerat och stabilt samboförhållande med
arbetstagaren och som har rätt att vistas i landet. En familjemedlem behöver
inte vara medborgare i ett EES-land.
Barn och andra familjemedlemmar bör kunna ha rätt till studiestöd för
alla studiestödsberättigande utbildningar i Sverige och som regel också för
studier i utlandet. Även arbetstagaren själv bör kunna få studera utomlands med
svenskt stöd. Rätten till studiestöd bör dock upphöra om arbetstagaren vid
flyttningen till ett annat land helt släpper sin anknytning till Sverige och
således inte längre kan anses vara etablerad här som arbetstagare.
Avslutningsvis kan nämnas att det i Maastrichtöverenskommelsen görs en
uppdelning mellan begreppen utbildning och yrkesutbildning som inte synes svara
mot EG-domstolens sätt hitintills att använda begreppet yrkesutbildning. I vad
mån förändringen som utvidgar EG:s kompetens på utbildningsområdet kan komma att
påverka domstolens uttolkning av rätten till studiestöd för de migrerande
arbetstagarna och deras familjer är dock inte möjligt att nu bedöma.
Övrigt
Förslag till ändringar i studiestödslagen och lagen om särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa finns samlade under anslaget E 8. Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa lärarutbildningar.
E 1. Centrala studiestödsnämnden m.m.
1992/93 Utgift1 46 211 819
1993/94 Anslag 167 072 000
1994/95 Förslag 159 058 000
1 I bokslutet 1992/93 har hänsyn tagits till ett antal faktorer som inte
bokförts tidigare. Orsaken till de ändrade redovisningsprinciperna är en
anpassning till den statliga bokföringsförordningen. För E 1 betyder det att de
fordringar som finns av administrativa avgifter per den 30 juni 1993 har
uppbokats för samtliga lån. De periodiserade avgifter som därvid uppbokats
uppgår till 95 605 291 kr. Om samma redovisningsprincip som tidigare år
tillämpats skulle utgiften ha varit 141 817 291 kr.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen (1992:813) med
instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) central förvaltningsmyndighet
för studiesociala frågor. CSN fullgör också uppgifter enligt förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar, lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår
arbetsmarknadsutbildning, förordningen (1993:722) om särskilt studielån och
särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning och
förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.
CSN får vidare mot ersättning åta sig vissa uppdrag av en kommun enligt
lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar.
CSN består av ett huvudkontor och en regional organisation. Den
regionala organisationen består av sex regioner med ett lokalkontor i varje län.
De övergripande målen för CSN är att som förvaltningsmyndighet för
studiesociala frågor
- följa upp och utvärdera de skilda studiestödssystemen,
- ta fram underlag och förslag för utveckling av det studiesociala
området,
- på ett rationellt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt svara för
hante_ringen av beviljning och återbetalning av studiestöd,
- fullgöra uppgifter enligt förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
- fullgöra uppgifter enligt förordningen (1993:722) om särskilt
studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning.
Inkomster vid CSN, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under
inkomsttiteln 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, beräknas till 64,5
miljoner kronor för nästa budgetår.
Centrala studiestödsnämnden
1. Pris- och löneomräkning sker i regeringskansliet.
2. Centrala studiestödsnämnden (CSN) anmäler förändringar och
kompletteringar av verksamhetsinriktning och plan för den administrativa och
organisatoriska utvecklingen t.o.m. budgetåret 1995/96.
3. CSN föreslår att en särskild överklagandenämnd inrättas för
överklagande av beslut om studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349).
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller för
treårsperioden 1993/94- 1995/96.
Resurser
Ramanslag 1994/95 159 058 000 kr
Planeringsram:
1994/95 1995/96
159 058 000 kr 159 058 000 kr
Resultatbedömning
CSN anger i sin anslagsframställning att våren och sommaren 1993 varit den mest
arbetstyngda i organisationens historia. Utvecklingsarbetet har trots detta
kunnat genomföras inom den tid som stått till förfogande och behandlingstiderna
i allt väsentligt kunnat hållas inom uppsatta mål. Det största problemet har
varit att upprätthålla en tillfredsställande telefonservice. Målsättningen för
telefonservicen till kunderna har inte kunnat uppnås trots att tekniken har
moderniserats och fler linjer öppnats. CSN arbetar med detta problem med
ambitionen att uppnå målen snarast möjligt. Bland annat har väsentligt mera
resurser avsatts för detta ändamål samt har vissa organisatoriska anpassningar
gjorts. Samtliga kontor har sammanbundits i ett eget telenät, med möjligheter
till en flexibel styrning av samtal mellan kontoren. CSN bedömer att nu gjorda
och planerade åtgärder skall möjliggöra en förbättrad servicegrad i telefon.
I samband med förändringen av utbildningsbidraget och de kraftigt ökade medlen
för det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa (svuxa) har nyanställningar
gjorts motsvarande ca 40 årstjänster, fördelat på samtliga kontor. Vidare har ca
40 årstjänster rekryterats för att minimera behovet av övertid och
korttidsanställningar.
CSN gör den samlade bedömningen att organisationen står väl rustad för framtida
nya och förändrade arbetsuppgifter.
Regeringen delar CSN:s bedömning av resultatet av verksamheten.
Slutsats
Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetproposition
bör gälla även för budgetåret 1994/95.
Övrigt
Regeringen biträder inte nu CSN:s förslag om införande av en särskild
överklagandenämnd för överklaganden av beslut om studiestöd enligt
studiestödslagen.
Från anslaget har förts bort 11 miljoner kronor som anvisats som förstärkning
av CSN:s organisation för hantering främst av den ökade ärendemängden svuxa
under budgetåret 1993/94 (prop. 1992/93:150 bil. 7, bet. 1992/93:FiU30, rskr.
1992/93:447). Regeringen avser att senare i samband med
kompletteringspropositionen för budgetåret 1994/95 pröva behovet av
förstärkningar vid CSN för budgetåret 1994/95. Den sammanlagda belastningen på
anslaget beräknas till 159 058 000 kr.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Centrala studiestödsnämnden m.m. anvisar ett ramanslag på 159_058_000
kr.
E 2. Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet
1993/94 Anslag 1 000
1994/95 Förslag 1 000
Kostnaderna för återbetalning av studiestöd skall i princip täckas genom
avgifter. Bestämmelserna om avgifter för administrativa kostnader finns angivna
i 8 kap. 1 studiestödslagen (1973:349) och i 8 kap. 1
studie_stödsförordningen (1973:418) samt i övergångsbestämmelser till
studie_stödslagen.
Bestämmelser finns också om avgifter för administrativa kostnader i samband med
återkrav i 9 kap. 2 studiestödslagen och 9 kap. 1 studiestödsförordningen.
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar inkomsterna från avgifterna till ca
125 miljoner kronor och kostnaderna för återbetalningsverksamheten till ca 122
miljoner kronor för budgetåret 1994/95. CSN föreslår inte nu några förändringar
av avgifternas storlek.
CSN upprepar sitt förslag om att införa en kravavgift på 240 kr som skall tas
ut vid krav i stället för en andra påminnelse. CSN redovisar också ett förslag
till inriktning av den fortsatta kravverksamheten.
Regeringens överväganden
I likhet med CSN beräknar regeringen att inkomsterna från avgifterna i stort
sett täcker kostnaderna för återbetalningsverksamheten under nästa budgetår. Mot
den bakgrunden är det inte nu motiverat att införa en kravavgift på 240 kr som
ersätter en andra påminnelse. Såvitt gäller att ersätta den andra påminnelsen
med ett krav avser regeringen att pröva den frågan i samband med översynen av
studiestödssystemet.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
2. till Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet anvisar ett
anslag på 1 000 kr.
E 3. Studiehjälp m.m.
1992/93 Utgift 2 605 343 489
1993/94 Anslag 2 350 780 000
1994/95 Förslag 2 209 357 000
Från anslaget betalas utgifter enligt 3 kap. studiestödslagen (1973:349) för
studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Vidare betalas från anslaget, enligt särskild förordning (CSNFS 1983:17),
ersättning till svenska elever utomlands för dagliga resor.
Riksrevisionsverkets budgetprognos 2 för budgetåret 1993/94 visar på en
utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket anslaget förts upp i
statsbudgeten för budgetåret 1993/94. Det prognosticerade utfallet är 2 397
miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget överskrids med ca 2 %,
eller 46 miljoner kronor.
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden föreslår att inkomstgränserna för det extra
tillägget skall höjas med 5 000 kr till respektive 85 000, 105 000 och 125_000
kr per år. Vidare föreslås att beloppen höjs till 855, 570 respektive 285 kr per
månad.
Det statliga inackorderingstillägget föreslås lämnas med lägst 1 200 och högst
2 400 kr per månad.
CSN föreslår att studiehjälp skall utgå generellt vid studier på individuella
program i gymnasieskolan.
CSN beräknar det totala medelsbehovet under anslaget till 2_210_800_000 kr för
budgetåret 1994/95.
Regeringens överväganden
Studiebidrag
Studiebidraget är beloppsmässigt samordnat med det allmänna barnbidraget.
Studiebidraget är 750 kr per månad och utgår under högst tio månader per år.
Regeringen har vid sin bedömning, i enlighet med CSN, beräknat kostnaderna
utifrån 308 600 elever. Kostnaden för studiebidraget beräknas till 2 083 100 000
kr under budgetåret 1994/95.
Regeringen biträder inte CSN:s förslag om att studiehjälp skall lämnas
generellt vid studier på individuella program i gymnasieskolan. Förslaget som
innebär ökade kostnader för staten bör inte genomföras i det nu rådande
statsfinansiella läget. Frågan har tidigare prövats av riksdagen våren 1992 i
samband med ställningstagande till prop. 1991/92:157 om vissa gymnasie- och
vuxenutbildningsfrågor m.m. (bet. 1991/92:UbU26, rskr. 1991/92:311).
Extra tillägg
CSN lämnade i samband med sin anslagsframställning för budgetåret 1992/93 en
rapport Från studiehjälp till ungdomsstudiebidrag. I rapporten föreslogs bl.a.
att det extra tillägget i studiehjälpen skulle avskaffas och att ett motsvarande
stöd i stället skulle föras in i bostadsbidraget. Regeringen biträdde inte detta
förslag (prop. 1992/93:100 bil. 9 s. 96). Riksdagen för sin del gav regeringen
till känna att ytterligare försök att samordna det extra tillägget borde göras i
anslutning till de pågående övervägandena beträffande stödet till
ensamföräldrarna (bet. 1992/93: SfU13, rskr. 1992/93:208).
Regeringen avser att senare i samband med sina överväganden med anledning av
Underhålls- och bidragsutredningens - 93 (S 1993:09) förslag även pröva
möjligheterna att samordna det extra tillägget. I avvaktan härpå anser
regeringen att extra tillägg under nästa budgetår bör bekostas under detta
anslag.
CSN bedömer att antalet elever med extra tillägg kommer att uppgå till ca 14
000 under nästa budgetår. Regeringen gör samma bedömning.
Enligt nuvarande regler beviljas extra tillägg med 825, 550 respektive 275 kr
per månad. I enlighet med CSN:s förslag föreslår regeringen att extra tillägg
beviljas med 855, 570 respektive 285 kr per månad. Förslaget kräver ändring av 3
kap. 11 studiestödslagen (1973:349).
Vidare anser regeringen, liksom CSN, att det ekonomiska underlaget bör höjas
med 5 000 kr. Detta innebär att maximalt tillägg kommer att beviljas om det
ekonomiska underlaget är lägre än 85 000 kr, medan inget tillägg beviljas om
underlaget överstiger 125 000 kr per år. Det ankommer på regeringen att utfärda
närmare bestämmelser om detta.
Utgiften för extra tillägg beräknas till 82,057 miljoner kronor under
budgetåret 1994/95.
Inackorderingstillägg
Enligt nu gällande regler beviljas inackorderingstillägg med lägst 1 150 kr och
högst 2 300 kr per månad. Regeringen föreslår att inackorde_ringstillägget
lämnas med lägst 1 170 och högst 2 350 kr per månad. Förslaget kräver en ändring
av 3 kap. 13 studiestödslagen.
Medelsbehovet för inackorderingstillägg beräknas till 43,7 miljoner kronor.
Tillägget beräknas uppbäras av ca 3 500 elever under budgetåret 1994/95.
Dagliga resor till studerande utomlands
I likhet med CSN beräknas kostnaderna för dagliga resor till och från skolan för
studerande utomlands till 500 000 kr.
Övrigt
Regeringen avser att i samband med kompletteringspropositionen för 1994/95
överväga behovet av ytterligare medel för studiehjälp för nästa budgetår.
Förslag till ändringar av studiestödslagen finns samlade under anslaget E 8.
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
3. till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på
2 209 357 000 kr.
E 4. Studiemedel m.m.
1992/93 Utgift 5 637 116 457
1993/94 Anslag 6 389 095 000
1994/95 Förslag 6 631 000 000
Från anslaget betalas utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. samt
räntesubventioner för och avskrivning av studielån enligt 3, 4 och 7 kap.
studiestödslagen (1973:349) samt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa.
Återbetalning av studielån regleras i 8 kap. studiestödslagen.
Från anslaget betalas dessutom kostnader för avskrivning och inlösen av vissa
studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om
avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren avlidit eller
varit varaktigt betalningsoförmögen.
Riksrevisionsverkets budgetprognos nr 2 för budgetåret 1993/94 visar på en
budgetutveckling som understiger det belopp med vilket anslaget förts upp i
statsbudgeten för budgetåret 1993/94. Det prognosticerade utfallet är 6 240
miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget inte kommer att utnyttjas
fullt ut.
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår en ändrad minimigräns för beviljning
av studiemedel för att minska vissa problem vid avskrivning på grund av
vuxenstudier.
Beträffande återbetalning av äldre studiemedel föreslås en höjd minimiavgift
till 500 kr för preliminär avgift samt motsvarande differens för ändring av
preliminär till slutlig avgift.
Höjd gräns till 10 000 kr föreslås vidare för omräkning av årsbelopp i det
gamla systemet vid frivillig betalning, avskrivning eller beslut om återkrav.
För återbäring av studiemedelsavgift bör enligt CSN krävas ansökan på samma
sätt som för vanliga anståndsärenden även efter beslut om anstånd på grund av
studier eller anstånd tills vidare.
CSN beräknar det totala medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1994/95
till 7 143 200 000 kr, fördelat på utbetalning av studiebidrag med 3 550 100 000
kr och räntesubventioner och avskrivningar med 3_593 100 000 kr.
Regeringens överväganden
Studiestödssystemet är för närvarande föremål för en översyn inom
regeringskansliet. Regeringen föreslår därför inte nu några förändringar av
studiemedels- eller återbetalningsreglerna.
Studiemedel beviljas för år 1994 med ett belopp på 6 864 kr per månad. Av
beloppet utgörs 1 908 kr av bidrag.
Regeringen beräknar att ca 229 000 studerande kommer att uppbära studiemedel
under höstterminen 1994 och ca 227 000 under vårterminen 1995. Utgiften för
studiebidrag beräknar vi mot denna bakgrund till 3 723 miljoner kronor och
kostnaden för avskrivningar och räntesubventioner till 2 908 miljoner kronor.
Därvid har beräknats att studielån kommer att utbetalas med sammanlagt 7 191
miljoner kronor. I detta belopp inkluderas studielån som del av särskilt
vuxenstudiestöd.
Övrigt
Regeringen avser att i samband med kompletteringspropositionen för 1994/95
överväga behovet av ytterligare resurser för studiemedel för nästa budgetår.
Frågan om bl.a. framtida avskrivningar av studiemedel övervägs för närvarande
inom ramen för den ovan angivna studiestödsöversynen. Den av CSN föreslagna
ändringen av minimigränsen för beviljning av studiemedel för att minska vissa
problem med avskrivning på grund av vuxenstudier bör prövas i det sammanhanget.
CSN föreslår vidare vissa ändringar i 8 kap. studiestödslagen i dess lydelse
före den 1 januari 1989. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande en
teknisk omarbetning av den reglering som gäller för återbetalning av dessa äldre
studielån. Regeringen är mot den bakgrunden inte beredd att för närvarande
biträda de av CSN framlagda förslagen till ändringar.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
4. till Studiemedel m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på
6 631 000 000 kr.
E 5. Vuxenstudiestöd m.m.
1992/93 Utgift 1 365 730 187Reservation122 456 522
1993/94 Anslag 3 867 435 000
1994/95 Förslag1 084 500 000
Från anslaget betalas utgifter för korttidsstudiestöd, internatbidrag och
särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5, 6 och 7 kap.
studiestödslagen (1973:349).
Från anslaget betalas också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår införande av ett nytt samordnat
studiestöd i form av timstudiestöd för studerande i grundläggande
vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare och särvux. Timstudiestödet
föreslås utgå för varje timme som en studerande på grund av studierna förlorar
arbetsinkomst, ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant
arbetsmarknadssstöd. Stödet skall ersätta andra studiestöd som utges för studier
på denna nivå.
Beloppet i timstudiestöd föreslås vara 61 kr per timme. För en
heltidsstuderande innebär det 10 736 kr per månad före skatt. Utgiften för
budgetåret 1994/95 beräknas till 1 412 miljoner kronor. Som delfinansiering
föreslår CSN att resurserna för särskilt vuxenstudiestöd (svux) och särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) sänks.
CSN föreslår att 50 miljoner kronor av resurserna för svux används till ett
nytt statsbidrag för rekrytering av korttidsutbildade till kompetenshöjande
studier. Bidrag skall kunna lämnas till exempelvis intresseorganisationer och
ideella föreningar.
CSN föreslår att nämnden skall få större frihet att fördela medlen för
korttidsstudiestöd, internatbidrag och svux mellan länen.
CSN föreslår att korttidsstudiestödet höjs från 70 till 81 kr per timme. Det
motsvarar den genomsnittliga timlönen för industriarbetare. Internatbidraget bör
anpassas till kostnadsutvecklingen och höjas från 315 till 390 kr per dygn. Det
kollektiva ansökningsförfarandet bör återinföras.
Svuxa kan enligt nuvarande regler beviljas för studier som beräknas pågå under
högst två terminer. CSN föreslår att svuxa skall kunna beviljas också för längre
utbildningar.
CSN föreslår att klarare hänvisningar görs mellan återbetalningsreg_lerna i 8
kap. studiestödslagen och reglerna för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
(svuxa) samt för utbildningsbidrag med lånedel. Enligt nämndens mening bör
lagarna för de nämnda studiestödsformerna tas in som egna kapitel i
studiestödslagen.
Regeringens överväganden
Fördelning av medel
Enligt principer som godkänts av riksdagen fördelas resurserna för
vuxenstudiestöd med hänsyn till utbildningsstrukturen i länen. CSN har begärt
att föreskrifterna härom skall upphöra.
Det är stora variationer mellan länen när det gäller konkurrens om
vuxenstudiestöden, beroende på bl.a. arbetsmarknadsläget. I en del län är
antalet sökande med kort tidigare utbildning inte så stort i förhållande till
medelstillgången. Det medför att stöd kan beviljas även till sökande med
jämförelsevis god utbildningsbakgrund. I andra län däremot måste man på grund av
otillräckliga resurser avslå ansökningar från personer med stort behov av
utbildning och stöd. Genom de handläggningsrutiner som CSN nu utvecklat är det
möjligt att basera fördelningen efter mer enhetliga kriterier för hela landet,
vilket innebär att man uppnår ett rättvisare utnyttjande av resurserna.
Möjligheten att få stöd påverkas alltså inte av var i landet man är bosatt.
Regeringen anser att CSN bör få bestämma om den regionala fördelningen av
anvisade medel. Det ankommer på regeringen att meddela bestämmelser i frågan.
Korttidsstudiestöd och internatbidrag
Regeringen förordar att korttidsstudiestödet höjs från 70 till 73 kr per timme
och att internatbidraget räknas upp från 315 till 327 kr per dygn. Förslagen
kräver en ändring i 5 kap. 5 och i 6 kap. 5 studie_stödslagen.
Särskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Särskilt vuxenstudiestöd (svux) kan beviljas för studier på grundskole- och
gymnasieskolenivå. På högskolenivå kan svux beviljas för s.k. YTH-utbildning,
dvs. utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen med
inriktning mot områdena byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor samt
storhushåll och restaurang.
Uppföljningsundersökningar visar att flertalet av dem som genomgått
YTH-utbildning har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och högre inkomster än
om de stannat kvar i tidigare sysselsättning. Det finns alltså anledning anta
att en YTH-utbildning ger lika god ekonomisk avkastning för den enskilde som
många andra högskoleutbildningar. Mot denna bakgrund och med hänsyn till behovet
av besparingar i statens utgifter anser regeringen att vuxenstudiestöd inte
längre skall lämnas till studerande vid YTH. Den som börjat utbildningen före
den 1 juli 1994 bör emellertid erhålla fortsatt vuxenstudiestöd för slutförande
av studierna. Enligt 7 kap. 1 studiestödslagen ankommer det på regeringen att
besluta om vilka utbildningar som skall berättiga till särskilt
vuxenstudie_stöd.
Belastningen på anslaget beräknas minska med 36 miljoner kronor under 1994/95
och med 36 miljoner kronor under 1995/96. I stället ökar utgifterna under
anslaget E 4. Studiemedel m.m. med ca 11 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att resurser avsätts till särskilt vuxenstudiestöd för
studier på grundskole- och gymnasieskolenivå med 951 miljoner kronor.
CSN:s förslag om att de nuvarande studiestöden till studerande i grundläggande
vuxenutbildning i form av studiemedel och vuxenstudiestöd skall ersättas med ett
timstudiestöd är regeringen inte beredd att biträda.
När det gäller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa har särskilda resurser
anvisats under innevarande budgetår. Regeringen avser att i samband med
kompletteringspropositionen för 1994/95 överväga behovet av sådana riktade
åtgärder under nästa budgetår.
Medelsdisposition
Under anslaget för budgetåret l994/95 bör tas upp 1 084,5 miljoner kronor med
följande fördelning:
Mkr
Korttidsstudiestöd och internatbidrag 63,4
Särskilt vuxenstudiestöd 951,0
Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 70,1
Summa 1 084,5
Förslag till ändring av studiestödslagen finns samlade under anslaget E_8.
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
5. till Vuxenstudiestöd m.m för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 1 084 500 000 kr,
6. godkänner vad regeringen förordat om fördelning av medel för
vuxenstudiestöd.
E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar
1992/93 Utgift 55 049 640
1993/94 Anslag 76 925 000
1994/95 Förslag 71 000 000
Från anslaget betalas utgifter för timersättning till deltagare i
svensk_undervisning för invandrare (sfi) och vuxenutbildning för
utvecklingsstörda (särvux) enligt förordningen (1986:395) om timersättning vid
vissa vuxenutbildningar.
Från anslaget betalas även studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk.
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår att ett nytt timstudiestöd införs för
studerande i grundläggande vuxenutbildning omfattande även deltagare i sfi och
särvux.
CSN har i en särskild rapport redovisat verksamheten med studiesocialt stöd vid
vissa kurser i teckenspråk. CSN föreslår att nämndens handläggning av stöd
upphör och att medlen fördelas till organisationerna Riksförbundet för döva och
hörselskadade barn (DHB), Hörselskadades riksförbund (HRF) och Sveriges Dövas
Riksförbund (SDR).
Regeringens överväganden
Beloppet i timersättning bör räknas upp från nuvarande 70 kr till 73 kr per
timme. Det ankommer på regeringen att utfärda bestämmelser om detta.
Kostnaden för timersättning till studerande i sfi beräknas till 58,4 miljoner
kronor och för studerande i särvux till 3,1 miljoner kronor.
För försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk är
beräknat 9,5 miljoner kronor. Stödet är avsett för föräldrar till döva eller
gravt hörselskadade barn som deltar i sådana kurser. Av resurserna anvisas 6,3
miljoner kronor för koncentrerad teckenspråks_utbildning som anordnas av
Sveriges Dövas Riksförbund. Resterande 3,2 miljoner kronor handhas av CSN för
korttidsstudiestöd, internatbidrag och resekostnadsersättning till deltagare i
kurser som anordnas av vissa folkhögskolor och landsting. Myndigheten föreslår
att dessa medel fördelas direkt till berörda organisationer.
De båda formerna av försöksverksamhet redovisades i propositionen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159 bil. 2, bet.
1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Regeringen anser att de parallella systemen
bör fortgå under ytterligare någon tid innan ställning tas till den framtida
verksamheten.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
7. till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret l994/95
anvisar ett förslagsanslag på 71 000 000 kr.
E 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågor som gäller Bidrag till vissa
studiesociala ändamål. Avsikten är att dessa frågor skall behandlas i en
särskild proposition som skall föreläggas riksdagen under våren 1994.
Medelsanvisningen under anslaget Bidrag till vissa studiesociala ändamål uppgår
under innevarande budgetår till 105 060 000 kr, varav 750_000 kr anvisats som
engångsanvisning till Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) för ett projekt
med ny talboksteknik. För att slutföra arbetet med detta projekt har, i enlighet
med TPB:s förslag, beräknats 125 000 kr som engångsanvisning under nästa
budgetår. I avvaktan på att beredningen av den särskilda propositionen slutförs,
föreslås att anslaget förs upp med ett i förhållande till nuvarande budgetår
oförändrat belopp, minskat med 625 000 kr, dvs. 104 435 000 kr.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
8. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till vissa
studiesociala ändamål för budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 104
435 000 kr.
E 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar
1992/93 Utgift 180 892 858
1993/94 Anslag 100 000 000
1994/95 Förslag 57 000 000
Från anslaget betalas utgifter för särskilt vuxenstudiestöd i form av
vuxenstudiebidrag vid utbildning till gymnasielärare med inriktning på
yrkesämnen inom områdena handel och kontor, industri och hantverk eller vård,
vid specialpedagogisk utbildning samt vid praktisk-pedagogisk utbildning som
utgör en del av utbildning till gymnasielärarexamen och som genomgås av
forskarutbildade studerande eller studerande som har civilingenjörsexamen.
Riksrevisionsverkets budgetprognos för budgetåret 1993/94 visar på en
utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket anslaget förts upp i
statsbudgeten. Utgiften för året beräknas till 129 miljoner kronor, vilket
skulle innebära att anslaget överskrids med 29 miljoner kronor.
Centrala studiestödsnämnden
CSN beräknar att utflödet av vuxenstudiebidrag under budgetåret 1993/94 kommer
att uppgå till 129 miljoner kronor. För 1994/95 beräknas utgiften till 135,4
miljoner kronor vid ett oförändrat studerandeantal.
Regeringens överväganden
Enligt 7 kap. 1 studiestödslagen (1973:349) får regeringen föreskriva om rätt
till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till
vilka det finns ett behov av att förbättra rekryteringen. Särskilt
vuxenstudiestöd lämnas för närvarande till studerande vid
gymnasielärarutbildningar med inriktning på yrkesämnen inom områdena handel och
kontor, industri och hantverk och vård. Stödet lämnas även för specialpedagogisk
utbildning samt för den praktisk-pedagogiska delen av gymnasielärarutbildning
som genomgås av forskarutbildade studerande eller studerande som har
civilingenjörsexamen.
Vid oförändrat studerandeantal beräknas utgifterna under anslaget uppgå till
134 miljoner kronor under budgetåret 1994/95.
När det gäller områdena handel och kontor, industri och hantverk samt vård gör
regeringen den bedömningen att en god rekrytering kan upprätthållas även om de
studerande erbjuds studiemedel som finansieringsform. Avsikten är därför att
rätten till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid dessa utbildningar skall
upphöra. Detsamma avses gälla för forskare och civilingenjörer som genomgår den
praktisk-pedagogiska delen av gymnasielärarutbildningen. Den som börjat
utbildningen före den 1 juli 1994 bör emellertid få vuxenstudiestöd för att
slutföra studierna.
Belastningen på anslaget beräknas minska med 77 miljoner kronor. En ökning av
utflödet av studiemedel har beräknats under anslaget E 4. Studiemedel m.m.
Medelsbehovet för 1994/95 beräknas uppgå till 57 miljoner kronor.
Upprättade lagförslag
De förslag som regeringen nu lagt fram under inledningen av littera E om
anpassning av studiestödsreglerna till EES-avtalet samt förslagen under anslagen
E 3. Studiehjälp m.m. och E 5. Vuxenstudiestöd m.m. kräver ifråga om
studiestödslagen (1973:349) dels ändring av 3 kap. 11 och 13 , 5 kap. 5 samt
6 kap. 5 , dels att det införs en ny paragraf, 1 kap. 8 samt i fråga om lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ändring av 2 . Förslag
om detta har upprättats inom Utbildningsdepartementet. Lagförslagen bifogas som
underbilagor 9.2 och 9.3.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
9. antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1973:349),
10. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,
11. till Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar
anvisar ett förslagsanslag på 57 000 000 kronor.
F Övriga ändamål
F 1. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
1992/93 Utgift 26 174 000
1993/94 Anslag 22 370 000
1994/95 Förslag 23 982 000
År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta Nationernas organisation för
utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sveriges överenskommelse med främmande
makter 1950:114).
Enligt förordningen (1988:1462) med instruktion för Svenska unescorådet
har rådet till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant nationellt
samarbetsorgan enligt stadgan för Förenta Nationernas organisation för
utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) som förutsätts finnas för att samordna
de viktigaste nationella organen inom Unescos område med organisationens
verksamhet. Rådet skall främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja svenska
insatser inom ramen för organisationens program.
Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om Unesco, för vilken
svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln.
----------------------------------------------------------
1993/94 Beräknad ändring
1994/95
-----------------------------------
1. Årsbidrag till Unesco21 000 000 +1 520 000
2. Svenska unescorådet
för utrednings- och
programverksamhet,
inkl. möten 850 000 + 62 000
3. Avgift till konven-
tionen om världens kultur-
och naturarv 210 000 + 15 000
4. Medlemsavgift till
International Centre for
the Study och Preservation
and the restoration of
Cultural Property in Rome,
ICCROM 210 000 + 15 000
5. Bidrag till Unescos
Internationella
kulturfond 100 000 of
Summa 22 370 000 +1 612 000
Svenska unescorådet
Medlemsländernas bidrag till Unescos reguljära budget fastställs av
generalkonferensen. Vid Unescos 27:e generalkonferens hösten 1993 fastställdes
organisationens budget för 1994-95 till ca US$ 460 miljoner. Den svenska andelen
kalenderåret 1994 kommer enligt nu föreliggande uppgifter att utgöra drygt 1%.
Unescorådet uppskattar medelsbehovet för Sveriges årsbidrag till Unesco med
hänsyn till de flytande växelkurserna till 22 520 000 kr.
Avgiften till konventionen om världens natur och kulturarv uppgår till
1% av Sveriges årsbidrag till Unesco, 225 000 kr. Bidraget till ICCROM föreslås
uppgå till 1% av årsbidraget, 225 000 kr. Bidraget till Unescos Internationella
kulturfond föreslås uppgå till 100 000 kr.
Svenska unescorådet begär en ökning av bidraget för utrednings- och
programverksamhet för bl.a. höjda resekostnader och för att fortsätta en kampanj
för att öka antalet prenumeranter i Sverige av den internationella versionen av
UNESCO - Courier.
Regeringens överväganden
Regeringen har prisomräknat anslaget med hänsyn till de flytande växelkurserna.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1994/95
anvisar ett förslagsanslag på 23 982 000 kr.
F 2. Sametinget
1993/94 Anslag 7 500 000
1994/95 Förslag 9 677 000
Fr.o.m. budgetåret 1994/95 övergår reservationsanslaget A 4. Sametinget till
att vara ramanslag.
Sametinget är en ny statlig förvaltningsmyndighet. Enligt sametingslagen
(1992:1433), som trädde i kraft den 1 januari 1993, har Sametinget till uppgift
att verka för en levande samisk kultur och därvid ta initiativ till verksamheter
och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Sametinget skall bl.a. medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Det första valet till Sametinget genomfördes i maj månad 1993. Sametinget
invigdes den 26 augusti 1993.
Anslagsframställning
Sametinget beräknar i sin anslagsframställning följande anslagsförstärkningar
1. 4 miljoner kronor till samiskt språkarbete,
2. 2 580 000 kr i ytterligare medel för produktion av informationsmaterial,
utredningar, utbildning, arkivkostnader samt partistöd.
Regeringens överväganden
Eftersom myndigheten bedrivit verksamheten under så kort tid att någon egentlig
resultatredovisning inte har kunnat lämnas, saknar regeringen underlag för att
göra en bedömning av verksamheten.
Sametinget skall tillämpa kapitalförsörjningsförordningen (1992:406). För
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål har därför
regeringen beräknat en låneram i Riksgäldskontoret för Sametinget till 150 000
kronor.
Anslaget har justerats med hänsyn till konsekvenser av införande av låneram,
Statens arbetsgivarverks ombildning till uppdragsmyndighet samt upphörandet av
trygghetsåtgärdsanslag.
Under anslaget har regeringen gjort en prisomräkning. Vidare har anslaget
tillförts 2 miljoner kronor för att stärka det samiska språket (Prop.
1992/93:32, bet. 1992/93:Ku17, rskr. 1992/92:114). Det står Sametinget fritt att
pröva olika vägar för att utveckla och stödja det samiska språket med dessa
medel.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
2. till Sametinget för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 9 677 000
kr.
F 3. Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område
1993/94 Anslag 15 700 000
1994/95 Förslag 16 538 000
Regeringens överväganden
Myndigheterna inom Utbildningsdepartementets område arbetar alltmer med
utvecklings- och rationaliseringsfrågor. Det gäller t.ex. utveckling av system
som skall leda till effektiviseringar och kostnadsminskningar i myndigheternas
verksamhet eller av system som ger ökad tillgång till information nationellt och
internationellt. Anslaget avser medel till tillfälliga förstärkningar för sådana
ändamål.
I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga
statistiken (prop. 1992/93:101, bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har 419
000 kr beräknats under anslaget för statistik vad gäller utbildningsstatistisk
årsbok och fickskolan i stället för under sjunde huvudtiteln anslaget D 8.
Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens
överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska centralbyrån och
andra myndigheter återfinns i bilaga 8 anslaget D 8. Statistiska centralbyrån:
Statistik, register och prognoser.
Anslaget har prisomräknats.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
3. till Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 16_538_000 kr.
Förslag till Bilaga 9.1
Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)[1]
dels att 7 kap. 7 skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 a och
8_kap. 7 , av följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 kap.
4 a
Beslut
av Verket för högskoleservice
i ärenden som avses i 4
första stycket 2 får inte
överklagas.
7 kap.
7
Hemkommunen skall Hemkommunen
betala ersättning till skall betala ersättning till
staten för vissa kostnaderstaten för vissa kostnader
för den som är elev i för den som är elev i
specialskolan. Detta specialskolan.
gäller dock inte om eleven
går i en sådan särskild
klass av specialskolan
som är förlagd till Regeringen
hemkommunens grundskola. eller den myndighet som
Regeringen eller den regeringen bestämmer får
myndighet som regeringen meddela föreskrifter om
bestämmer får meddela undantag från bestämmelsen i
föreskrifter om första stycket samt om
ytterligare undantag samt ersättningens storlek.
om ersättningens storlek.
8 kap.
7
Hemkommunen
skall betala ersättning till
staten för vissa kostnader
för den som är elev i
sameskolan.
Regeringen
eller den myndighet som
regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
ersättningens storlek.
-----------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
**Fotnot**
[1]_Lagen omtryckt 1991:1111.
Förslag tillBilaga 9.2
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973:349)[2]
dels att 3 kap. 11 och 13 , 5 kap. 5 och 6 kap. 5 skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 8 , av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 kap.
8
Utländska
medborgare som på grund av
anställning här i landet kan
härleda rättigheter från
avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet
(EES) i fråga om sociala
förmåner skall när det gäller
rätt till studiestöd enligt
denna lag jämställas med
svenska medborgare under de
förutsättningar som anges i
föreskrifter av regeringen
eller den myndighet som
regeringen bestämmer.
Detsamma gäller make, sambo
och barn till sådana
utländska medborgare.
3 kap.
11 [3]
Extra tillägg utgår med Extra
825, 550 eller 275 kronor tillägg lämnas med 855, 570
i månaden. eller 285 kronor i månaden.
Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.
13 [4]
Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg
utgår med lägst 1 150 och lämnas med lägst 1 170 och
högst 2 300 kronor i högst 2 350 kronor i månaden.
månaden. Närmare Närmare föreskrifter om
föreskrifter om inackorderingstillägg
inackorderingstillägg meddelas av regeringen
meddelas av regeringen eller den myndighet
eller den myndighet regeringen bestämmer.
regeringen bestämmer.
**Fotnot**
[2]_Lagen omtryckt 1987:303.
[3]_Senaste lydelse 1993:220.
[4]_Senaste lydelse 1993:220.
Förslag tillBilaga 9.3
Lag om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Härigenom föreskrivs att 2 lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 [5]
Särskilt vuxenstudiestöd Särskilt
för arbetslösa lämnas enligtvuxenstudiestöd för arbetslösa
bestämmelserna i 7 kap. 7 lämnas enligt bestämmelserna
a-7 c studie_stödslageni 7 kap. 7 a-7 c
(1973:349) vare sig den studie_stödslagen (1973:349)
studerande är medlem i en vare sig den studerande är
arbetslöshetskassa eller medlem i en
inte. I övrigt skall arbetslöshetskassa eller
bestämmelserna i 7 kap. 1,inte. I övrigt skall
2, 4-5 a, 8 b-9 och 16-20 bestämmelserna i 1 kap. 8 ,
samt 9_kap. 1-3 och 7 7 kap. 1, 2, 4-5 a, 8 b-9
studiestödslagen tillämpasoch 16-20 samt 9 kap. 1-3
på särskilt vuxenstudiestödoch 7 studiestödslagen
för arbetslösa. tillämpas på särskilt
vuxenstudiestöd för
arbetslösa.
-----------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
**Fotnot**
[5]_Senaste lydelse 1993:871.
Bilaga 9.4
Sammanfattning av och remissyttranden över betänkandet (SOU 1993:64) Frågor för
folkbildningen
Efter remiss har yttranden över betänkandet kommit in från Statskontoret,
Statistiska centralbyrån (SCB), Statens kulturråd, Universitetet i Linköping,
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS), Högskolan i Jönköping, Svenska
kommunförbundet, Landstingsförbundet, Folkbildningsrådet,
Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), De
handikappades riksförbund (DHR), Luleå kommun, Stockholms stad, Örebro kommun
och Halmstads kommun.
Dessutom har yttranden inkommit från Svenska folkhögskolans lärarförbund
(SFHL), Synskadades riksförbund (SRF) samt Handikappförbundens samarbetsorgan.
1 Allmänt
De flesta remissinstanserna är i huvudsak positiva till betänkandet. I en del
frågor har dock remissopinionen varit splittrad. Detta gäller framför allt
utredarens prioriteringslista över utvärderingsförslagen och vad utvärderingen
bör omfatta.
Förutom att flera remissinstanser har olika invändningar och påpekanden
av varierande slag, finns en allmän oro över att dubbelarbete och överlappande
redovisning kommer att uppstå mellan Folkbildningsrådets utvärdering och den
utvärdering som staten skall ta initiativ till.
2 Förslagens räckvidd. Vissa avgränsningar
2.1 Folkbildningen i dess helhet under en treårsperiod
Utredaren föreslår i sitt betänkande att den nationella utvärderingen i första
hand bör avse folkbildningen i dess helhet, inte de enskilda delarna.
Utvärderingen bör också avse treårsperioden 1994/95-1996/97 och ligga till grund
för fortsatt verksamhet.
Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet och RIO har kommenterat och
tillstyrkt förslaget.
2.2 Kvalitativ utvärdering av verksamheten
I betänkandet föreslås att utvärderingen bör vara kvalitativt inriktad och att
den endast bör avse sådan verksamhet som får del av statsbidraget i enlighet med
förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.
En betydande del av de remissinstanser som yttrat sig i frågan om
kvalitativ utvärdering har tillstyrkt förslaget. Högskolan i Jönköping,
Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, RIO, SFHL samt Svenska
kommunförbundet delar utredarens uppfattning att utvärderingen bör vara av
kvalitativ art.
SFHL beklagar att de flesta av de föreslagna projekten är mer
kvantitativt än kvalitativt inriktade.
Universitetet i Linköping framhåller vikten av att utredarens synpunkter
vad gäller kvalitativa studier förverkligas. Universitetet påpekar även att
nationella utvärderingar alltför ofta givit prov på en glidning i inriktningen;
ambitioner att fånga en verksamhet i kvalitativa termer tenderar mycket lätt att
ersättas av det lätt mätta och objektivt beskrivbara.
Vad gäller förslaget om att utvärderingen bör avse verksamhet som får
del av statsbidrag i enlighet med förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen är remissopinionen mer splittrad. Folkbildningsrådet och
Folkbildningsförbundet samt Svenska kommunförbundet instämmer i att
utvärderingen bör avse verksamhet som bedrivs med statsbidrag. Svenska
kommunförbundet understryker att offentligt obundet stöd till folkbildningen i
hög grad är en fråga om förtroende för folkbildningens fria ställning och
inriktning på just fritt bildningsarbete. Förekomsten av annan verksamhet, dess
karaktär och omfattning i förhållandet till bildningsarbetet, bör därför vara en
del av utvärderingen.
Statskontoret, SCB och Landstingsförbundet delar inte utredarens
förslag. Enligt Statskontoret bör den statliga utvärderingen av folkbildningen
främst inriktas mot hur riksdagens och regeringens intentioner och målsättning
fullgjorts under treårsperioden. Utgångspunkten bör vara de mål som staten
angett för verksamheten.
SCB ställer sig tveksam till avgränsningen i betänkandet till att bara
gälla effekter av det statliga stödet, eftersom deltagarna i folkbildningen
rimligen inte kan skilja på om stat, landsting eller någon annan finansiär
bekostar den utbildning de är intresserade av. Landstingsförbundet menar att den
statliga utvärderingen bör omfatta även sådan verksamhet som i framtiden kan
komma att bedrivas med statsbidrag från andra departement.
3 Kvalitetsutvärdering och genomförande
3.1 Perspektivet
Utredaren föreslår i sitt betänkande att den statliga kvalitetsutvärderingen av
folkbildningen bör utgå från deltagarens perspektiv.
En övervägande del av de remissinstanser som yttrat sig över detta
förslag är positiva. Några remissinstanser anser att förslaget får ett mycket
litet genomslag i de konkreta förslag till och prioriteringar av studier som
föreslås ingå i utvärderingen.
Örebro kommun menar att man med utgångspunkt i verksamheten och
deltagarnas uppfattning om denna kan arbeta fram ny kunskap om området. Kommunen
anser också att rådande kvantitativa mätmetoder som främst redovisar antal
studiecirkeldeltagare, antal studietimmar eller antal kulturprogram endast ger
en ytlig bild av folkbildningens funktion i samhället.
Handikappförbundens samarbetsorgan tycker att det är positivt att
deltagarnas uppfattning om verksamheten förs fram i fokus. Samarbetsorganet
anser att de prioriterade gruppernas uppfattning bör ägnas särskild
uppmärksamhet, dvs. personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
SCB anser att det behövs en modell att arbeta utifrån som anger vilka
faktorer som man är intresserad av och hur de påverkar verksamheten på
individnivå men också på organisationsnivå. SCB menar att en sådan överblick
saknas i utredningen. SFHL och HLS delar utredarens uppfattning att
utvärderingen bör utgå från den enskildes perspektiv men uttrycker sitt missnöje
över att så få av de föreslagna forskningsprojekten uppfyller detta krav.
3.2 Genomförande
I betänkandet föreslås att den statliga utvärderingen av folkbildningen bör
genomföras av en statlig kommitté eller en enmansutredning.
SCB, HLS, Folkbildningsförbundet och RIO anser att utvärderingen bör
genomföras av en statlig kommitté i stället för en enmansutredning. Flera av de
remissinstanser som yttrat sig vill själva delta i den föreslagna kommittén.
SCB anser det viktigt att verka för en nära samverkan mellan de olika
aktörerna i en utvärdering och förordar därför en arbetande kommitté med
tvärvetenskaplig kompetens i stället för en enmansutredning. Halmstads kommun
ser det som nödvändigt men också mycket positivt att företrädare för bl.a.
kommunerna föreslås delta i eller få insyn i arbetet med utvärderingen.
Halmstads kommun föreslår att detta bör göras i form av att kommunerna får bli
företrädda i den föreslagna utvärde_ringskommittén.
Svenska kommunförbundet anser att det är mycket viktigt att företrädare
för kommunerna får möjlighet att följa och delta i utvärderingen. SRF och
Handikappförbundens samarbetsorgan anser att det är nödvändigt att de får vara
med i en kommande kommitté som skall utvärdera folkbildningen eftersom människor
med funktionshinder är en av de prioriterade grupperna för folkbildningen.
3.3 Kostnadsramen
Utredaren föreslår att utvärderingen av folkbildningen bör till sitt förfogande
få en kostnadsram om 5-6 miljoner kronor, motsvarande en promille av anslagen
till statsbidragen under en treårsperiod.
De få remissinstanser som yttrat sig i frågan är negativa till
förslaget. Statskontoret menar att först när man fastställt vilka områden som
skall belysas i utvärderingen är det möjligt att ange en kostnadsram för
arbetet. Statskontoret menar vidare att utredningen inte har angett hur
utredningsarbetet skall finansieras. Statskontoret utgår ifrån att medlen tas
från anslaget för folkbildning. Folkbildningsförbundet anser att det inte klart
framgår av betänkandet att medel för utvärderingen skall tas av
folkbildningsanslaget. Folkbildningsförbundets uppfattning är att folkbildningen
inte skall betala statens utvärdering samtidigt som Folkbildningsrådet årligen
har avsatt fem miljoner kronor till utvecklings- och utvärderingsprojekt inom
folkbildningen.
RIO hänvisar i sitt yttrande till betänkandet Organisationernas bidrag
(SOU 1993:71) där det föreslås att statsmakterna skall bekosta och bygga ut sin
egen utvärderingskapacitet och att kostnaderna för utvärderingen inte skall
räknas in i bidraget till organisationerna.
4 Prioritetslista över utvärderingsförslagen
I betänkandet sammanfattas och angelägenhetsgraderas de olika förslagen i en
prioritetslista. Dessutom lämnas förslag om vilka delprojekt som lämpligen kan
sammanföras. Angelägenhetsgraderingen görs i en tregradig skala, där "1"
betecknar de mest angelägna projekten och "3" de projekt som bedömts att ha
lägst prioritet.
Remissopinionen är i denna fråga splittrad. En knapp majoritet av de
instanser som yttrat sig tillstyrker förslaget. Det är främst de instanser som
företräder folkbildningen som tillstyrker prioriteringslistan.
Folkbildningsrådet har inte några invändningar mot enskilda delar i
utredarens förslag om vilka områden som skall omfattas av den nationella
utvärderingen. Folkbildningsrådet vill däremot starkt understryka utredarens
förslag att den statliga utvärderingen till stora delar bör begränsas till att
inhämta uppgifter från ett urval av lokala anordnare. Svenska kommunförbundet
anser att de frågor utredaren föreslår att utvärderingen skall omfatta är bra.
Förbundet tycker dock att folkbildningens förhållande till folkrörelserna är en
central fråga som, enligt förbundets uppfattning, inte kan avgränsas till ett
visst ämnesområde som gjorts i utredarens förslag. Folkbildningsförbundet
tillstyrker förslagen angående vilka områden inom studieförbundens verksamhet
som skall ingå i den statliga utvärderingen, men vill liksom Luleå och Halmstads
kommuner göra en omprioritering mellan projekten.
Statens kulturråd förordar att en omprioritering görs så att man tar
större hänsyn till kulturområdet vid valet av utvärderingprojekt. HLS
konstaterar att man i betänkandet i förvånansvärt liten utsträckning
uppmärksammar den viktiga frågan huruvida folkbildningen åstadkommer
förändringar av de slag som ställts upp som mål för verksamheten enligt ovan.
SFHL anser att det saknas ett forskningsprojekt i utvärderingen kring
folkhögskolans inre demokrati, speglat i bl.a. olika dokument, samråds_organ och
beslutsorgan på skolorna. SFHL vill också starkt poängtera vikten av att bitarna
"Erfarenheter från tidigare folkhögskoleelever" och "deltagare i studiecirklar"
prioriteras om från prioritetsgrupp 3 till grupp 1 om man vill åstadkomma det
deltagarperspektiv man förordar i betänkandet. SRF menar att det klart bör
framgå vilka som avses när man talar om "prioriterade grupper", dvs.
handikappade och invandrare. Handikappförbundens samarbetsorgan föreslår ett
antal ompriorite_ringar och anser att en viktig uppgift är att redovisa i vilken
utsträckning studieförbunden engagerar sig i cirkelverksamheten för människor
med funktionsnedsättningar och vad de gör för att göra sitt ordinarie utbud
tillgängligt för denna grupp.
Rättsdatablad
-------------------------------------------------
Författningsrubrik Bestämmelser Celexnummer för
som inför, bakomliggande
ändrar, upphäver EG-regler
eller upprepar ett
normgivnings-
bemyndigande
-------------------------------------------------
Lag om ändring i 7 kap. 7 ,
skollagen 8 kap. 7
(1985:1100)
Lag om ändring i 1 kap. 8 ,
studiestödslagen 3 kap. 11 och 13
(1973:349)
Prop. 1993/94:100
Bil. 9
VIII. Utbildningsdepartementet
Sid.
3 Anmälan till budgetpropositionen 1994
3 1 Inledning
6 2 Skolområdet och folkbildningen
10 3 Den högre utbildningen
12 4 Forskningen
14 5 Nya utbildningsinitiativ
16 6 EES-avtalet, utbildning och forskning
Anslag kr
19 A Skolväsendet
Inledning
19 1 Utvecklingsplan för skolväsendet
19 2 Genomförande av läroplansreformerna
20 3 Kontinuerlig översyn av kursplaner
21 4 Ändring av bestämmelser
24 5 Kompletteringskurser inom gymnasieskolan
26 6 Viss utbildning i landstingsregi
26 7 Förutsättningar att anordna gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning
28 8 Kunskaper i och intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning
29 9 Riksrekryterande idrottsgymnasier
Myndigheter
30 1.Statens skolverk, ramanslag242 922 000
37 2.Statens institut för handikappfrågor
i skolan, ramanslag 106 966 000
Utveckling av skolväsendet m.m.
42 3.Skolutveckling och produktion av läromedel
för elever med handikapp, reservationsanslag 17 712 000
44 4.Stöd för utveckling av skolväsendet,
reservationsanslag 76 728 000
48 5.Forskning inom skolväsendet, reservations-
anslag 26 134 000
49 6. Fortbildning m.m., reservationsanslag98 416 000
52 7.Genomförande av skolreformer,
reservationsanslag 128 975 000
53 8.Särskilda insatser på skolområdet,
förslagsanslag 230 170 000
Verksamhetsbidrag
56 9.Bidrag till viss verksamhet inom det
kommunala skolväsendet, förslagsanslag48 187 000
59 10.Sameskolor, ramanslag 31 058 000
62 11.Specialskolor m.m., ramanslag376 839 000
65 12.Statens skola för vuxna i Härnösand, ramanslag *19 025 000
65 13.Statens skola för vuxna i Norrköping, ramanslag *18 667 000
66 14. Bidrag till svensk undervisning i utlandet
m.m., förslagsanslag 78 080 000
72 15. Bidrag till driften av fristående skolor,
förslagsanslag 181 965 000
Summa littera A 1 681 844 000
76 B Folkbildning
76 1.Bidrag till folkbildningen, anslag1 865 328 000
81 2.Bidrag till vissa handikappåtgärder inom
folkbildningen, anslag 63 959 000
Summa littera B 1 929 287 000
84 C Universitet och högskolor m.m.
Inledning
84 1 Organisationsfrågor m.m.
86 2 Anslagen till vissa utbildningsområden
88 3 Examensrätt m.m.
90 4 Professurer vid forskningsråd
91 5 Jämställdhet
92 6 Fullföljande av nya resurstilldelningssystem för grundutbildning samt
forskning och forskarutbildning
100 7 Kapitalförsörjning
102 8 Kostnadsansvar och ansvar för gemensamma system
104 9 Sammanfattning av förslaget till budget för universitet och högskolor
m.m. (litt. C)
Universitet och högskolor m.m.
108 1.Uppsala universitet: Grundutbildning,
reservationsanslag 705 191 000
110 2.Uppsala universitet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag 868 152 000
114 3.Lunds universitet: Grundutbildning,
reservationsanslag 1 165 472 000
117 4.Lunds universitet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag 895 383 000
120 5 .Göteborgs universitet: Grundutbildning,
reservationsanslag 864 062 000
123 6.Göteborgs universitet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag671 353 000
126 7.Stockholms universitet: Grundutbildning,
reservationsanslag 582 914 000
Prop. 1993/94:100
Bil. 9
128 8.Stockholms universitet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag 692 595 000
131 9.Umeå universitet: Grundutbildning,
reservationsanslag 594 723 000
133 10. Umeå universitet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag484 066 000
136 11. Linköpings universitet: Grundutbildning,
reservationsanslag 511 845 000
138 12. Linköpings universitet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag 276 737 000
140 13. Karolinska Institutet: Grundutbildning,
reservationsanslag 324 374 000
143 14. Karolinska Institutet: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag466 321 000
145 15. Kungl. Tekniska högskolan:
Grundutbildning, reservationsanslag 552 840 000
148 16. Kungl. Tekniska högskolan:
Forskning och forskarutbildning,
reservationsanslag 465 045 000
150 17. Högskolan i Luleå: Grundutbildning,
reservationsanslag 283 136 000
153 18. Högskolan i Luleå: Forskning och
forskarutbildning m.m., reservationsanslag159 279 000
155 19. Danshögskolan: Grundutbildning,
reservationsanslag 18 220 000
157 20. Dramatiska institutet: Grundutbildning,
reservationsanslag 41 832 000
159 21. Högskolan i Borås: Grundutbildning,
reservationsanslag 97 472 000
161 22. Högskolan i Falun/Borlänge:
Grundutbildning, reservationsanslag130 529 000
163 23. Högskolan i Gävle/Sandviken:
Grundutbildning, reservationsanslag123 318 000
165 24. Högskolan i Halmstad: Grundutbildning,
reservationsanslag 68 306 000
167 25. Högskolan i Kalmar: Grundutbildning,
reservationsanslag 134 962 000
169 26. Högskolan i Karlskrona/Ronneby:
Grundutbildning, reservationsanslag56 157 000
171 27. Högskolan i Karlstad: Grundutbildning,
reservationsanslag 212 235 000
173 28. Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning,
reservationsanslag 87 976 000
175 29. Högskolan i Skövde: Grundutbildning,
reservationsanslag 64 784 000
177 30. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla:
Grundutbildning, reservationsanslag 50 942 000
179 31. Högskolan i Växjö: Grundutbildning,
reservationsanslag 149 020 000
181 32. Högskolan i Örebro: Grundutbildning,
reservationsanslag 189 055 000
183 33. Högskoleutbildning på Gotland:
Grundutbildning, reservationsanslag15 007 000
185 34. Idrottshögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, reservationsanslag31 847 000
187 35. Konstfack: Grundutbildning, reservationsanslag 69 169 000
189 36. Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning,
reservationsanslag 34 267 000
191 37. Lärarhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, reservationsanslag278 576 000
193 38. Mitthögskolan: Grundutbildning,
reservationsanslag 237 919 000
195 39. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, reservationsanslag61 751 000
197 40. Mälardalens högskola: Grundutbildning,
reservationsanslag 145 417 000
199 41. Operahögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, reservationsanslag10 133 000
201 42.Teaterhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, reservationsanslag17 377 000
203 43. Enskilda och kommunala högskoleut-
bildningar m.m., reservationsanslag1 240 936 000
210 44. Europeisk utbildningssamverkan, ramanslag58 767 000
212 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet
och högskolor m.m., reservationsanslag468 572 000
214 46. Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa
högskolor, reservationsanslag13 344 000
216 47. Forskningsstödjande åtgärder vid mindre
och medelstora högskolor, reservationsanslag151 538 000
218 48. Vissa ersättningar för klinisk utbildning
och forskning, ramanslag 1 487 495 000
219 49. Kanslersämbetet, reservationsanslag25 861 000
221 50. Verket för högskoleservice, ramanslag70 480 000
228 51. Överklagandenämnden för högskolan,
ramanslag 3 233 000
229 52. Rådet för grundläggande högskoleutbildning,
reservationsanslag 41 871 000
231 53. Kostnader för Chalmers tekniska
högskola avvecklingsorganisation,
förslagsanslag 1 000
232 54. Kostnader för Högskolans i Jönköping
avvecklingsorganisation, förslagsanslag1 000
Summa littera C 16 451 858 000
233 D Nationella och internationella forskningsresurser
Forskningsråd m.m.
237 1. Forskningsrådsnämnden: Forskning och
forskningsinformation, reservationsanslag 88 003 000
238 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning,
ramanslag 9 135 000
238 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning, reservationsanslag212 816 000
240 4. Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag7 283 000
241 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning,
reservationsanslag 378 691 000
242 6. Medicinska forskningsrådet: Förvaltning,
ramanslag 12 770 000
243 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet:
Forskning, reservationsanslag584 169 000
246 8. Naturvetenskapliga forskningsrådet:
Förvaltning, ramanslag 17 341 000
246 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet:
Forskning, reservationsanslag 267 936 000
247 10. Teknikvetenskapliga forskningsrådet:
Förvaltning, ramanslag 7 303 000
248 11. Rymdforskning, reservationsanslag 42 815 000
249 12. Rådet för forskning om universitet
och högskolor, reservationsanslag7 846 000
249 13. Kungliga biblioteket, ramanslag147 132 000
251 14. Statens psykologisk-pedagogiska
bibliotek, ramanslag 7 598 000
252 15. Arkivet för ljud och bild, ramanslag 21 478 000
253 16. Institutet för rymdfysik, ramanslag 38 405 000
254 17. Polarforskningssekretariatet, ramanslag21 100 000
255 18. Europeisk forskningssamverkan, ramanslag 477 355 000
257 19. Vissa särskilda utgifter för forsknings-
ändamål, reservationsanslag110 517 000
258 20. Vissa bidrag till forskningsverksamhet,
reservationsanslag 36 595 000
259 21. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning,
reservationsanslag 112 827 000
Summa littera D 2 609 115 000
Prop. 1993/94:100
Bil. 9
261 E Studiestöd m.m.
Inledning
261 1 Anpassning av svensk studiestödslagstiftning till EES-avtalet
Studiestöd m.m.
266 1.Centrala studiestödsnämnden m.m.,
ramanslag 159 058 000
268 2.Centrala studiestödsnämndens
återbetalningsverksamhet, anslag 1 000
269 3. Studiehjälp m.m., förslagsanslag 2 209 357 000
271 4.Studiemedel m.m., förslagsanslag 6 631 000 000
273 5.Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag 1 084 500 000
276 6.Timersättning vid vissa vuxenutbildningar,
förslagsanslag 71 000 000
277 7.Bidrag till vissa studiesociala ändamål,
förslagsanslag * 104 435 000
277 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid
vissa lärarutbildningar, förslagsanslag 57 000 000
Summa littera E 10 316 351 000
280 F Övriga ändamål
280 1.Kostnader för Sveriges medlemskap i
UNESCO m.m., förslagsanslag 23 982 000
281 2.Sametinget, ramanslag 9 677 000
282 3.Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepar-
tementets område, reservationsanslag 16 538 000
Summa littera F 50 197 000
SUMMA VIII - Utbildningsdepartementet 33 038 652 000
Bilagor
284 9.1 Förslag till
Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
285 9.2 Förslag till
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
287 9.3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudie_stöd för
arbetslösa
288 9.4Sammanfattning av och remissyttranden över betänkandet (SOU 1993:64)
Frågor för folkbildningen
293 Rättsdatablad
* Särproposition under 1994