Post 7075 av 7186 träffar
Propositionsnummer ·
1993/94:100 ·
Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95
Ansvarig myndighet: Kommunikationsdepartementet
Dokument: Prop. 100
Bilaga 7 till budgetpropositionen 1994
Kommunikationsdepartementet
(sjätte huvudtiteln)
Prop.
1993/94:100
Bilaga 7
Inledning
Kommunikationer för ökad tillväxt och välfärd
Satsningar inom kommunikationssektorn är en viktig
del i regeringens långsiktiga politik för välfärd
och en uthållig ekonomisk tillväxt. En förbättring-
av kommunikationerna bidrar till ökad produktivitet
och konkurrenskraft i näringslivet. De kraftfulla
satsningar på utbyggnad och modernisering av in-
frastrukturen på transportområdet och av tele-
kommunikationerna som regeringen nu långsiktigt
fullföljer, är en hörnsten i det arbetet. Åtgärder
inom kommunikationssektorn är nödvändiga för att
lösa miljöproblemen. Ett miljöanpassat
transportsystem måste på sikt utvecklas.
De satsningar som görs inom teleområdet har
därtill en betydande potential för industriell ut-
veckling. Infrastrukturinvesteringarna bidrar också
till att mildra arbetslösheten.
En förbättrad hushållning med nationens samlade
resurser måste även åstadkommas. Inom
kommunikationssektorn skapas betydande effekti-
vitetsvinster genom den avreglering som pågår.
Förbättringar inom kommunikationsväsendet främjar
också utvecklingen i landets olika delar och därmed
den regionala balansen.
Sverige är starkt integrerat i det europeiska
ekonomiska systemet, inte minst genom en omfattande
utrikeshandel. Regeringen arbetar med att slutföra
förhandlingarna om Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen. Utöver de direkta medlemskapsfrågorna har
det blivit allt mer angeläget att också verka för
att svenska satsningar i transportsystemet
koordineras med de satsningar på ett
transeuropeiskt nätverk av vägar och järnvägar som
pågår inom EU. Samtidigt är det viktigt att också
framhålla luft- och sjöfartens betydelse för
transporterna. Ett allsidigt sammansatt
transportsystem är inte minst viktigt för den
omfattande handeln inom Norden.För näringslivet har
förbättrade kommunikationer med övriga Europa ökat
i betydelse. På längre sikt kan utvecklingen i
Östeuropa medföra viss förändring av våra trans-
portmönster.
De pågående och planerade infrastruktursats-
ningarna i Sverige bidrar till att minska
avståndshandikappet såväl inom landet som i för-
hållande till andra delar av Europa. För näringsl-
ivet är även rationella transporter mellan olika
delar av landet en utvecklingsförutsättning som
bidrar till regional balans.
Regeringen har nu kommit en god bit på väg i
arbetet med att effektivisera resursanvändningen i
kommunikationssektorn med hjälp av avreglering och
ökad konkurrens. Ytterligare steg återstår dock i
detta effektiviseringsarbete. Samtidigt skärps
kraven på uppföljning och tillsyn av den genomförda
avregleringen. Detta gäller även marknader som
tidigare avreglerats exempelvis den yrkesmässiga
vägtrafiken där tillsynen och kraven nu skärps. Vad
gäller den statliga verksamheten inom kom-
munikationssektorn pågår ett långsiktigt arbete med
att rationalisera, avmonopolisera och avreglera
samt bolagisera lämplig verksamhet.
För människors välfärd är goda kommunikationer
betydelsefulla. Rörlighet och valfrihet när det
gäller kommunikationssätt är väsentliga inslag i
ett välfärdssamhälle. Goda kommunikationer under-
lättar arbetspendling och ökar möjligheterna att
kombinera en god boendemiljö med en större
arbetsmarknad. I tätorter och i glesbygden är
arbetsresor, resor till och från serviceställen och
fritidsaktiviteter nödvändiga för ett fungerande
vardagsliv.
Det allmännas insatser för att underlätta kom-
munikationsmöjligheterna för vissa grupper med
särskilda behov, såsom funktionshindrade och äldre,
är också nödvändiga i ett välfärdssamhälle. Den 1
januari 1994 kommunaliseras riksfärdtjänsten vilket
ökar förutsättningarna för en förbättrad samordning
och därmed effektivisering av färdtjänsten. Rege-
ringen går nu vidare och lämnar förslag till
inriktning för det fortsatta arbetet med åtgärder
för att underlätta för handikappade att använda
kollektiva färdmedel.
Arbetet med trafiksäkerheten och med att reducera
trafikens miljöpåverkan är andra exempel på
uppgifter inom kommunikationssektorn med stor
betydelse för välfärden.
Regering och riksdag beslutade under våren 1993
om inriktningen för trafiksäkerhetspolitiken.
Trafiksäkerhetsarbetet drivs nu vidare med dessa
nya utgångspunkter.
Välfärden kan på sikt hotas om inte miljöarbetet
förstärks. En av de samhällssektorer som
fortfarande svarar för stora miljöstörningar är
transportsektorn. Dessa störningar utsätter
människor, natur och klimat för stora påfrestningar
som inte är acceptabla, även om stora insatser
gjorts för att motverka dessa problem. Kulturmi-
ljövärdena måste också beaktas i samband med
trafikens miljöpåverkan.
Ett viktigt mål för miljöarbetet är strävan att
förverkliga ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Detta kan få en avgörande inverkan
på miljön och tillväxten. De initiativ regeringen
har tagit vad gäller trafik och miljö skall nu
fullföljas. Ett samlat utvecklingsarbete för att
fastställa kraven på ett långsiktigt bärkraftigt
transportsystem har påbörjats. Kortsiktiga och
långsiktiga miljömål som är förenliga med en lång-
siktigt hållbar utveckling bör fastställas för
varje trafikslag. Trafikverken har under senare år
fått ett utökat ansvar bl.a. för miljörapporte-
ringen.-
Regeringens syn på sambanden mellan miljö och
ekonomi redovisas mer ingående i finansplanens
bilaga *Uthållig utveckling*. I denna bilaga
behandlas även regeringens kommande arbete när det
gäller att utnyttja möjligheterna att styra
miljöarbetet genom att använda miljöskatter samt
förutsättningarna att utnyttja skatteväxling.
Det finns även en viktig koppling mellan natio-
nella och internationella åtgärder på miljöområdet
för att nå uppsatta mål. Detta gäller exempelvis
riksdagens mål avseende koldioxid, kväveoxider och
svaveldioxid.
Riksdagen (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:TU34,
rskr. 1992/93:397) har under våren 1993 beslutat om
en ny forskningspolitik. På kommunikationsområdet
är forskning och utveckling (FoU) ett prioriterat
område. FoU-insatser kan exempelvis medverka till
att nya lösningar på trafikens miljö- och
trängselproblem kan utvecklas. I enlighet med
regeringens förslag på kommunikationsområdet har
resurserna till FoU väsentligt ökat fr.o.m.
innevarande budgetår, vilket även gäller FoU för
vissa frågor som gäller telekommunikationer. Rege-
ringen kommer nu att tillsätta en särskild
informationsteknologidelegation för att i ett vid-
are perspektiv belysa frågeställningar och lämna
förslag beträffande användningen av
informationsteknologi på transportområdet.På
uppdrag av Kommunikationsdepartementet har en
expert kartlagt vilka regler som försvårar
utövandet av hobbyfordonsverksamhet samt övervägt
vilka regeländringar som kan underlätta denna
verksamhet. Regeringen anser att det finns skäl
att ändra förutsättningarna för hobbyfordonsverk-
samheten, främst vad gäller beskattningen. Rege-
ringen kommer under våren att lämna förslag om-
regeländringar inom skatteområdet som syftar till
att underlätta hobbyfordonsverksamhet.
Utgiftsutvecklingen inom den anslagsfinansierade
delen av kommunikationssektorn blir sammantaget
följande (miljoner kronor):
Anvisat enligtFörslag
Föränd-
regleringsbrev1994/95*
ring
1993/94
Kommunikationsdepartementet m.m.145,5 - -145,5
Infrastruktur 26 383,0 26 506,7 123,7
Sjöfart 683,8 698,6 14,8
Luftfart 82,5 101,6 19,1
Post- och telekommunikation 902,3 931,6 29,3
Kollektivtrafik och samhällsköpta788,7675,2 -113,5
tjänster m.m.
Kommunikationsforskning 165,4 202,3 36,9
Meteorologi, geoteknik m.m. 207,7 163,3 -44,4
Övriga ändamål - 8,0 8,0
Totalt Kommunikations- 29 358,9 29 287,3 -71,6
departementet
* Kommentarer till tabellen:
Stora förändringar av anslagsindelningen har skett
i regeringens förslag för budgetåret 1994/95 i
förhållande till anslagsindelningen budgetåret
1993/94. Tabellen ovan har i kolumnen för
budgetåret 1993/94 anpassats efter dessa
förändringar för att medge sakområdesvisa jäm-
förelser mellan budgetåren. Förändringarna enligt
regeringens förslag innebär bl.a. att littera A.
Kommunikationsdepartementet m.m. 1993/94 helt utgår
eftersom medlen för anslagen A 1. Kommunikations-
departementet och A 2. Utredningar m.m. flyttas
till första huvudtiteln. Vidare har anslagen till
vägar och järnvägar samlats under beteckningen
Infrastruktur. En ny beteckning för Post- och
telekommunikation innehåller samtliga anslag med
anknytning till dessa sakområden. Beteckningen
Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m.
inbegriper bl.a. anslag till SJ samt köp av
järnvägstrafik. Beteckningen Transportforskning
föreslås byta namn till Kommunikationsforskning.
Meteorologi, geoteknik m.m. betecknas 1993/94
Övriga ändamål. Förslaget innebär att beteckningen
Övriga ändamål 1994/95 i stället innehåller anslag
till internationell verksamhet samt anslag för att
täcka kostnader för avveckling av styrelsen för
riksfärdtjänst.
Investeringar i trafikens infrastruktur
Riksdagen beslutade på förslag av regeringen i juni
1993 om en långsiktig inriktning av
infrastrukturens utbyggnad i landet. Riksdagen
beslutade även om ekonomiska ramar för perioden
1994-2003 samt om ekonomiska ramar för den närmaste
treårsperioden.
Riksdagens beslut innebär att planer för väg- och
järnvägsinvesteringar för totalt 98 miljarder
kronor upprättas för tioårsperioden 1994-2003. För
närvarande pågår planeringsarbetet på Vägverket,
Banverket och länsstyrelserna med att upprätta de
tioåriga investeringsplanerna. Planerna kommer att
redovisas för regeringen senast den 31 januari
1994. Regeringen skall fastställa planerna och
kommer att redovisa innehållet för riksdagen under
våren 1994.
I samband med att riksdagen beslutade om den tio-
åriga investeringsinriktningen och anvisade medel
för innevarande budgetår och en kostnadsram för
verksamheten för den närmaste treårsperioden, be-
slutade riksdagen att de tidigare anvisade anslagen
Investeringar i trafikens infrastruktur och Vissa
produktivitets- och sysselsättningsfrämjande
åtgärder inom Kommunikationsdepartementets område
skulle upphöra. Erforderliga medel anvisas i
stället över Banverkets och Vägverkets ordinarie
anslag.
Mot bakgrund av gjorda anslagsjusteringar kommer
investeringarna på stomjärnvägarna under den
kommande tioårsperioden att omfatta ca 38 miljarder
kronor. Därtill kommer de investeringar som
finansieras genom avgifter på trafiken såsom
utbyggnaden av Arlandabanan med privat kapital och
byggandet av den planerade fasta förbindelsen över
Öresund. Järnvägsinvesteringarna kommer således att
vara drygt 40 miljarder kronor under den kommande
tioårsperioden.
Investeringarna i stamvägar och övriga riksvägar
beräknas också till ca 40 miljarder kronor under
den kommande tioårsperioden. Därtill kommer de
investeringar som är planerade att finansieras med
avgifter på vägtrafiken i Stockholm och Göteborg,
totalt ca 30 miljarder kronor.
Kollektivtrafiken i storstäderna kommer under den
kommande tioårsperioden att byggas ut och rustas
upp. Utbetalningen av statens extrabidrag till
Stockholm och Malmö har beslutats och utbyggnaden
pågår.
Regeringen inrättade i juli 1993 en delegation för
prognoser och utvecklingsarbete inom
transportsektorn (DPU). Den skall bl.a. ta fram
underlag för det långsiktiga planeringsarbetet inom
transportsektorn och ansvara för beställning av
statistik.
Avreglering och ökad konkurrens
Ett långsiktigt arbete pågår inom
kommunikationssektorn för att öka effektiviteten,
genom att bl.a. avreglera marknaderna och öka
konkurrensen. Regeringens förslag har som yttersta
syfte att underlätta det dagliga livet för
människorna i Sverige. Den avreglering som pågår
bör vidare kunna ske utan negativa regiona-
lpolitiska konsekvenser. Efter hand som
avregleringen nu successivt genomförs skärps kraven
på uppföljning och tillsyn. Detta är nödvändigt
bl.a. från konkurrenssynpunkt för att tillse att de
spelregler som tillskapats för att erhålla funge-
rande marknader efterlevs men också för att kunna
upprätthålla regionalpolitiskt angelägen service.
Det behövs även underlag för att om nödvändigt kom-
plettera regelverket samt för att kunna vidta andra
uppföljningsåtgärder.
Den inrikes luftfarten avreglerades i juni 1992.
Avregleringen har hittills medfört att det uppstått
en ökad konkurrens framför allt på sträckor med
omfattande trafikunderlag. Nya aktörer har kommit
in på marknaden. Sammantaget har avregleringen av
inrikesflyget inneburit många positiva effekter för
resenärerna genom ett större utbud och lägre pri-
ser. Regeringen följer emellertid mycket noga
effekterna av avregleringen så att de
trafikpolitiska målen kan upprätthållas även
fortsättningsvis. Regeringen har också tidigare
uttalat (prop. 1992/93: 100 bil. 7, bet. 1992/93:-
TU19, rskr. 1992/93:245) att samhället har ett
särskilt ansvar för att flygtrafik kan bedrivas i
Norrlands inland till orter som i många fall saknar
tillfredsställande transportalternativ. Uppfölj-
ningen har resulterat i att riksdagen på regering-
ens förslag nyligen godkänt (prop. 1993/94:42, bet.
1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) att viss olönsam
flygtrafik får upphandlas på sträckan
Östersund-Umeå för 9,3 miljoner kronor innevarande
budgetår. Staten har uttalat ett ansvar för ett
grundläggande flygtrafikutbud på denna sträcka.
Denna trafik har med hänsyn till sjukvårdens
organisation en särställning som motiverar sär-
skilda insatser för att trygga en direkt
flygförbindelse.
En ytterligare avreglering av den utrikes
luftfarten har också skett inom EU genom det s.k.
tredje luftfartspaketet. Detta tillämpas sedan
augusti 1993 även i Sverige till följd av ändringar
i avtalet mellan Sverige och Norge och EEG om civil
luftfart.
Efter ett omfattande utredningsarbete, förslag
från regeringen våren 1993 och riksdagsbeslut
(prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr.-
1992/93:443), började en telelag gälla den 1 juli
1993. Därmed blev det möjligt att ombilda Telever-
ket till aktiebolag vilket skedde vid samma tid-
punkt. Telestyrelsen är ansvarig för myndighetsupp-
gifterna på teleområdet och svarar dessutom för
upphandlingen av vissa samhällsåtaganden på tele-
området.
I slutet av år 1992 beslutade riksdagen (prop.
1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr. 1992/93:152)
att avskaffa Postverkets ensamrätt på brevbefordran
vilket skedde den 1 januari 1993. Därmed blev post-
marknaden helt avreglerad. Postlagsutredningen
avlämnade i februari 1993 sitt betänkande (SOU
1993:9) Postlag. Riksdagen beslutade i december
1993 (prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr.
1993/94:119) att inrätta en postlag som träder i
kraft den 1 mars 1994. Därmed skapas förutsätt-
ningar för en ombildning av Postverket till
aktiebolag vilket enligt riksdagsbeslut också skall
ske den 1 mars 1994. Beslutet innebär att myndig-
hetsuppgifterna på postområdet överförs till nuva-
rande Telestyrelsen som därmed ombildas till Post-
och telestyrelsen.
Inom Vägverket pågår ett arbete med att effek-
tivisera organisationen. Syftet med omställnings-
arbetet är ytterst att verksamheten skall mark-
nadsanpassas och utsättas för en fullständig
konkurrens. Väghållningsdivisionen skall bli en
kompetent beställare. Produktionsdivisionen skall
enligt riksdagsbeslut (prop. 1992/93:100 bil. 7,
bet. 1992/93:TU24, rskr. 1992/93:272) bolagiseras
med inriktning på genomförande år 1995. En
utredning har tillsatts med uppgift att ta fram
förslag för genomförandet av bolagiseringen av
produktionsdivisionen.
En särskild utredare har lämnat förslag (SOU
1992:115) om hur AB Svensk Bilprovnings monopol på
kontrollbesiktning av vägtrafikfordon skall
avskaffas. Regeringen planerar att lämna förslag om
detta under våren 1994. Regeringen har tidigare
beslutat om att efterkontroll hos AB Svensk Bilp-
rovning kan ersättas med verkstadsintyg vilket
gäller fr.o.m. den 1 januari 1993.
Regeringen återkommer till riksdagen under våren
med förslag till bolagisering av entreprenaddelen
vid Banverkets materiel- och industridivision.
Arbetet med avreglering av järnvägsmarknaden
pågår. Enligt riksdagens beslut (prop. 1991/92:130,
bet. 1991/92:TU21, rskr. 1991/92:314) sker
upphandling av olönsam interregional järnvägstrafik
i konkurrens fr.o.m. trafikåret 1993. Detta innebär
att andra aktörer än SJ kan ges trafikeringsrätt på
sträckor som de kan få i uppdrag att trafikera. Den
första upphandlingsomgången - dvs. för trafikåret
1993 - medförde att SJ erhöll fortsatt entreprenad
på ett resp. fem år på olika järnvägssträckor i
hela det upphandlade nätet. Kostnaderna för den
upphandlade trafiken, som belastar budgetåret
1993/94 och i princip motsvarar trafiken året
innan, minskade med ca 100 miljoner kronor vilket
motsvarade 20%. Riksdagen har nyligen godkänt
(prop. 1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993-
/94:114) upphandlingen för trafikåret 1994 som
medför ytterligare besparingar.
Riksdagen beslutade (prop. 1992/93:132, bet.
1992/93:TU11, rskr. 1992/93:152) att ge LKAB
trafikeringsrätten på malmbanan. Avtal mellan
SJ/NSB och LKAB har tecknats på grundval av dessa
nya villkor.
Kommunikationsdepartementet har under hösten 1993
remissbehandlat en rapport om avreglering av
järnvägstrafik (Ds 1993:63).
Regeringen avser under våren 1994 lämna förslag
till riksdagen om avreglering och ökad konkurrens
inom järnvägstrafiken. Regeringen har tidigare till
riksdagen aviserat att denna avreglering bör kunna
ske den 1 januari 1995.
Regeringen återkommer också till riksdagen under
våren 1994 med förslag om inriktning för SJ:s
framtida verksamhet.
Riksdagen har i december 1993 beslutat om
sjöfartspolitiska åtgärder (prop. 1993/94:69, bet.
1993/94:TU7, rskr. 1993/94:99). Åtgärderna syftar
till att skapa långsiktiga förutsättningar för en
svensk handelsflotta av rimlig omfattning. Beslutet
omfattar ett bidrag till svenska rederiers handels-
fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart. Bidraget
avser dels återbetalning av inbetald sjömansskatt
dels ett bidrag för sociala avgifter.
Vid riksdagens behandling av förra årets
budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet.
1992/93:TU18, rskr. 1992/93:244) beslutades att en
parlamentarisk kommitté skulle tillsättas med
uppgift att föreslå långsiktiga lösningar för
färjetrafiken till och från Gotland.
Regeringen tillsatte den 17 juni 1993 en sådan
kommitté (dir. 1993:69). Kommittén har under hösten
inlett sitt arbete. Uppdraget skall redovisas
senast den 1 december 1994.
Det obligatoriska statliga fritidsbåtsregistret
upphörde att gälla vid utgången av år 1992 enligt
riksdagens beslut (prop. 1992/93:102, bet.
1992/93:TU10, rskr. 1992/93:108). Initiativ har
dock tagits av stöldskyddsföreningen till att driva
ett frivilligt fritidsbåtsregister i privat regi.
Styrning av affärsverksamhet inom
Kommunikationsdepartementets område
Inom Kommunikationsdepartementets område förvaltas
ägandet av flera affärsverksamheter inom transport-
och kommunikationssektorn. Det finns både aktie-
bolag, exempelvis AB Svensk Bilprovning och Telia
AB samt affärsverken Luftfartsverket, SJ,
Sjöfartsverket och Postverket varav det sistnämnda
ombildas till aktiebolag den 1 mars 1994. Affärs-
verksamhet bedrivs också i stor omfattning vid
Statens meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI), Statens geotekniska institut (SGI) och
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
I det arbete som bedrivits och bedrivs med
ombildande av affärsverken Posten och Televerket
till aktiebolag har vissa principer utarbetats för
hur Kommunikationsdepartementet som representant
för ägaren skall se på sina verksamheter.
Samhällsmålen för post- och telekommunikationer
garanteras genom ny lagstiftning som fastställer
grunden för omfattningen av den post- och
teleservice som skall tillhandahållas allmänheten.
Utgångspunkten för staten som ägare av
aktiebolagen Posten och Telia är att staten i
princip inte bör skilja sig från andra ägare. Ur
ägarens perspektiv bör en tillfredsställande
ekonomisk avkastning uppnås på den
förmögenhetsmassa, som aktiebolagen har att
förvalta. Målsättningen bör samtidigt vara att
verksamheterna skall bedrivas under affärsmässiga
villkor och förutsättningar och därvid också
uppvisa en marknadsmässig avkastning jämförbar med
den som välskötta större svenska företag i
motsvarande branscher uppvisar.
Mot bakgrund av detta bör staten som ägare
erhålla avkastning på det egna kapitalet. Det
primära ekonomiska målet för Posten AB och Telia AB
är därmed att ge en räntabilitet på eget kapital
och utdelning till ägaren. Det är även viktigt att
företagens effektivitet och finansiella styrka
utvecklas gynnsamt. Ekonomiska nyckeltal för att
följa upp detta är bl.a. räntabilitet på sysselsatt
kapital och soliditet.
Det synsätt som kännetecknat processen med
styrning av Posten AB och Telia AB bör i relevanta
delar kunna tillämpas även för den övriga
affärsverksamheten i Kommunikationsdepartementet.
För beräkning av avkastningskrav har en modell
tillämpats som består av tre komponenter,
inflation, realränta och en riskpremie. Dessa kom-
ponenter definieras samt adderas.
Vid bedömning av lämpliga mått för de ingående
komponenterna har följande beaktats.
Långsiktiga statsobligationer (fem års
återstående löptid) kan betraktas som i princip
riskfria. Den effektiva marknadsräntan för dylika
obligationer uttrycker i princip marknadens krav på
real avkastning och på ersättning för bedömd
inflation - sett i ett längre perspektiv.
Den riskpremie som ingår i modellen ovan, skall i
princip täcka affärsrisk och finansiell risk.
Affärsrisken är uttryck för den osäkerhet som
finns i verksamheten (variationer mellan åren, risk
för avvikelser i bedömningar etc), medan den
finansiella risken sammanhänger med att det egna
kapitalet normalt har en efterställd ställning vid
finansiella svårigheter för företaget. Vid
bedömning av lämpligt mått på riskpremien för resp.
verksamhet har särskild prövning skett.
En utgångspunkt har varit att utdelningen i
Posten och Telia åtminstone bör kunna motsvara den
utdelning på justerat eget kapital som ett
genomsnitt av större svenska börsföretag uppvisar.
Det är samtidigt av vikt att företagens
finansiella styrka utvecklas gynnsamt. Detta kräver
en långsiktig tillväxt av det egna kapitalet.
Utdelningspolitiken bör beakta detta krav och den
faktiska långsiktiga avkastningen.
Det är regeringens bedömning att enhetliga
styrparametrar bör eftersträvas för affärsverken
och bolagen. Detta innebär att affärsverken bör
inleverera ett belopp motsvarande bolagsskatt, dvs.
en skattemotsvarighet på 30 % av resultatet före
skatt. Vidare skall pensionsskuld och löneskatt
föras in i balansräkningen. Vidare anser regeringen
att staten bör ställa samma krav på affärsverken
som på bolagen att erhålla avkastning på det egna
kapitalet och en årlig utdelning på justerat eget
kapital motsvarande den som ett genomsnitt av
större svenska börsföretag uppvisar. Utdelningens
storlek bör slutligt fastställas av regeringen i
samband med fastställandet av resultat- och
balansräkningarna.
Regeringen återkommer under våren 1994 till
riksdagen med en redogörelse för bolagsverksamheten
inom Kommunikationsdepartementets
verksamhetsområde.
Trafiksäkerhet
Riksdagen har sommaren 1993 beslutat om
inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet inför
2000-talet. Beslutet innebär att trafiksäker-
hetsmålen ligger fast. Trafikantens kunskaper och
erfarenheter skall tas till vara. Detta skall bl.a.
ske genom en dialog mellan myndigheter och
trafikanter. Vägverket, polisen och kommunerna ut-
pekas som huvudaktörer.
Vägverket har det övergripande nationella
ansvaret för trafiksäkerheten på vägarna. Som en
följd härav avser regeringen att av verket utkräva
ett resultatansvar för att målen uppnås.
Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet tillåts
övningskörning med personbil från 16 års ålder.
Till följd av den nya inriktningen av
trafiksäkerhetsarbetet har regeringen uppdragit åt
Vägverket att utarbeta ett nationellt trafiksäker-
hetsprogram som skall innehålla ett verksamhets-
och åtgärdsprogram.
Trafikonykterheten är ett stort problem.
Vägverket har därför fått i uppdrag att till
regeringen komma in med förslag till hur en
försöksverksamhet med alkolås bör initieras och
utformas.
Riksdagen har beslutat att
förarprövarverksamheten skall föras bort från
Vägverket. Inom departementet pågår ett arbete med
denna fråga och regeringen återkommer senare med
förslag till riksdagen.
Miljöfrågor
I regeringens ekonomiska politik för ökad tillväxt
och välfärd är utvecklingen av kommunikationerna i
vid bemärkelse viktig. Denna utveckling kan dock
endast ske om den på lång sikt är förenlig med vad
miljön tål.
De miljö- och trafikåtgärder som hittills
vidtagits har givit avsevärt resultat bl.a. inom
vägtrafiken. Av dagens personbilar är 39% försedda
med katalysatorer. Bättre dieseloljekvaliteter har
inneburit avsevärt minskade utsläpp av hälsofarliga
ämnen från den tunga trafiken. Trafikverkens
miljörapporter och rapporter från Statens
naturvårdsverk visar dock att ytterligare åtgärder
kommer att krävas.
Regeringen har mot denna bakgrund redan tagit
flera initiativ. Regeringen tillsatte våren 1993 en
särskild utredning om att begränsa utsläppen av
koldioxid från trafiken. Utredningen skall även
behandla förutsättningarna för att införa
miljözoner. Utredningens arbete skall vara avslutat
i juni 1994. Regeringen har vidare tillsatt en
utredare med uppgift att vidareutveckla miljöklas-
serna för bilar m.m.
Sjöfartsverket har i september 1993 getts i
uppdrag att redovisa förutsättningarna för och
konsekvenserna av att införa avgaskrav och renare
bränslen för inrikes sjöfart. Förutsättningarna för
att införa differentierade landningsavgifter inom
luftfarten prövas.
Boverket har uppdraget att gemensamt med
länsstyrelserna se över bl.a. trafikens
planeringsförutsättningar på regional nivå.
Bullerutredningens förslag (SOU 1993:65) bereds för
närvarande inom regeringskansliet liksom Natur-
vårdsverkets förslag rörande miljöklassificering av
bensin.
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) har på
regeringens uppdrag lämnat ett förslag om hur det
av riksdagen beslutade fyraåriga utveck-
lingsprogrammet för el- och hybridfordon skall
genomföras.
Det internationella arbetet har även
intensifierats under det gångna året. Trafikens
långsiktiga miljöeffekter ställer krav på att det
pågående arbetet breddas och fördjupas. I Särskilda
frågor, avsnitt A. Inriktningen mot ett långsiktigt
bärkraftigt transportsystem, redovisar regeringen
sina överväganden rörande inriktningen av detta
arbete.
Sverige och den europeiska integrationen
Resultatet av folkomröstningen i Schweiz kom att
förskjuta EES-avtalets ikraftträdande med ett år.
För svenska operatörer på transportmarknaderna i
EU och EFTA har det försenade ikraftträdandet
inneburit nackdelar från konkurrenssynpunkt. EU:s
medlemstater har under detta år kunnat utnyttja
fördelarna av en så gott som avreglerad inre
transportmarknad. EES-avtalets ikraftträdande
innebär att svenska operatörer nu ges vidgade
möjligheter att konkurrera. Flera viktiga beslut om
genomförandet av den fria transportmarknaden har
emellertid fattats sent under år 1992 eller i vissa
fall först under år 1993. För att svenska opera-
törer skall få del av dessa beslut måste det s.k.
tilläggspaketet träda i kraft. Sverige och Norge
har på luftfartsområdet genom ett särskilt
trilateralt avtal med EEG fått marknadstillträde
enligt de senaste liberaliseringsreglerna i det
s.k. tredje luftfartspaketet. Detta ger svenska
operatörer förutsättningar att delta i konkurrensen
på Europamarknaden på samma villkor som
EU-ländernas operatörer.
Marknaden öppnas undan för undan för svenska
transportföretag. När de nationellt betingade
restriktioner som under flera decennier hämmat de
internationella transporterna försvinner skapas nya
förutsättningar för effektivare, säkrare och
miljövänligare transporter.
Förhandlingarna om medlemskap i Europeiska
unionen har i stort varit okontroversiella när det
gäller områdena transportpolitik, telekommuni-
kationer och post.
Maastrichtfördragets ikraftträdande ger ny näring
åt frågeställningarna kring de europeiska nätverken
och transportsäkerheten. Detta kan förväntas öka
det expertsamarbete som i olika former inletts
sedan EG-kommissionen lämnade sitt utlåtande över
Sveriges ansökan om medlemskap. Svenska experter
har i stigande utsträckning erbjudits delta i EU:s
expertgrupper inom transport- och
telekommunikationsområdena. Därutöver ger
EES-avtalet formell rätt att delta under bered-
ningsfasen i ett stort antal grupper. Genom detta
får vi möjlighet att påverka framtida
gemenskapslagstiftning. Nya former för
beslutsfattande inom transport- och
kommunikationssektorerna håller på att växa fram
vilket medför ökat behov av insatser för samordning
och informationsspridning.
Sveriges kontakter med Östeuropa blir allt
intensivare. Östersjösamarbetet inleddes vid
Ronnebykonferensen i september 1990. Vid transpo-
rtministerkonferensen i Szczecin i mars 1992
beslutades att tre arbetsgrupper skulle presentera
rapporter om infrastruktur, trafiksäkerhet och
miljö och trafik. Dessa rapporter, som nu före-
ligger, kommer att ligga till grund för uttalandena
vid en andra transportministerkonferens inom ramen
för Östersjösamarbetet under våren 1994. Troligen
kommer tolv stater att vara representerade.
Det s.k. Barentssamarbetet grundlades genom
utrikesministerkonferensen i Kirkenes i januari
1993 och är ett forum för bl.a. staterna intill
Barents hav, dvs. Ryska Federationen, Finland,
Norge, Danmark och Sverige. Utrikesministrarna
ville ha en översyn av möjligheten till samarbete
om villkoren för transporter och kommunikation inom
området. Transportministrarna möttes därför den 8
september 1993 i Alta och enades om en deklaration
om den framtida utvecklingen på transportområdet.
Under år 1993 har det nordiska samarbetet på
transportområdet i stor utsträckning berört
infrastrukturfrågor. Transportministrarna har under
år 1993 tagit initiativ till en rapport, som nu är
slutförd, om möjligheter till samarbete vad gäller
konkreta infrastrukturprojekt i Norden. Sveriges
kommunikationsminister och Norges
samferdselsminister har dessutom tagit ett
gemensamt initiativ om bilateralt infrastruktursam-
arbete för projekt som berör södra Norge och
Sverige.
Yrkestrafikfrågor m.m.
Beslutet om avregleringen av taxi ligger fast.
Effekterna av avregleringen får trots problem vad
gäller efterlevnaden av ett antal bestämmelser inom
bl.a. yrkestrafiklagstiftningen och skattelagstift-
ningen bedömas som övervägande positiva.
Den slopade behovsprövningen har i stort sett
lett till avsett resultat vad gäller tillgången
till taxitjänster. Det är sällan svårt att få tag i
taxi, framför allt inte i storstadsregionerna.
Kundernas väntetid vid telefonbeställning av taxi
har i allmänhet minskat liksom också tiden för att
få en bil framkörd. De befarade bristerna i
glesbygd synes i stort sett ha uteblivit, bl.a.
till följd av de villkor beträffande trafikutbud
som ställs av kommuner och trafikhuvudmän vid
upphandling av bl.a. skolskjutsar och färdtjänst.
Det kan emellertid också konstateras att
avregleringen kommit att medföra en del
oegentligheter och missförhållanden inom taxi vad
avser den privata kundens ställning, den privata
kundens säkerhet och villkoren för konkurrensen.
Tillsynen över den yrkesmässiga trafiken har
därför successivt skärpts. Det är därvid viktigt
att samarbetet mellan länsstyrelserna och andra
berörda myndigheter underlättas. Viktiga steg i den
riktningen har redan tagits men samarbetet behöver
formaliseras i vissa avseenden.
Regeringen har nyligen beslutat om en remiss till
Lagrådet med titeln Ökad tillsyn av den
yrkesmässiga trafiken. Tre lagändringar föreslås:
- Skärpt uppföljning av lämpligheten hos dem som
fått tillstånd till taxitrafik.
- Sambearbetning av yrkestrafikregistret med
kronofogdemyndighetens s.k. utsökningsregister.
- Vandelsprövning av taxiförare.
Avsikten är att en proposition om tillsynen av
yrkestrafiken skall presenteras för riksdagen i
februari 1994.
En viktig förutsättning för att de föreslagna
åtgärderna skall få effekt är att länsstyrelserna
får ökade resurser för sitt tillsynsarbete. Rege--
ringen föreslår därför under trettonde huvudtiteln
att ramanslaget till länsstyrelserna förstärks.
Slopandet av linjetrafiktillstånden för
busstrafiken i länen medför successiva besparingar
för trafikhuvudmännen. Inledningsvis har kostnads-
sänkningar på 10-15 % kunnat noteras. Den
marknadsmässiga upphandlingen omfattar i allt
större utsträckning också de områden där de stora
kommunala kollektivtrafikföretagen verkar.
Möjligheterna till effektiviseringar med en fri
upphandling synes vara betydande. Den uppdelning i
beställar- och utförarroller som sker bidrar till
ökade möjligheter till en bättre trafikförsörjning
till oförändrade kostnader.
Den 1 januari 1993 trädde den ändrade
lagstiftningen i kraft beträffande
tillståndsprövningen för den långväga busstrafiken.
Det ankommer nu på järnvägsföretaget eller
trafikhuvudmannen att göra sannolikt att de
ekonomiska förutsättningarna att driva den berörda
trafiken skadas i betydande mån om det sökta
tillståndet beviljas. Vidare gäller att tillstånd
skall beviljas oavsett skada för något
järnvägsföretag eller någon huvudman om den sökta
trafiken enligt tillståndsmyndighetens bedömning
kommer att medföra en väsentligt bättre
trafikförsörjning. I detta sistnämnda begrepp
ligger också väsentligt lägre respriser.
Handikappfrågor
Efter förslag i proposition 1992/93:150 beslutade
riksdagen under våren 1993 att riksfärdtjänsten
skulle kommunaliseras fr.o.m. den 1 januari 1994.
Riksdagen beslutade även en särskild lag om
kommunal riksfärdtjänst. De grundläggande målen för
riksfärdtjänsten ligger fast.
För att pröva förutsättningarna att effektivisera
trafiken och förbättra det sammanlagda
trafikutbudet inom ramen för de resurser som nu
finns tillgängliga inom kommunernas och
landstingens ansvarsområden tillkallade regeringen
i juli 1993 en särskild utredare med uppdrag att
lämna förslag till samordning av olika slag av
offentligt betalda resor. Bakgrunden är de
betydande medel som anslås till kommunal
färdtjänst, riksfärdtjänst samt sjukresor vid sidan
av vad kommuner och landsting betalar för den
lokala och regionala kollektivtrafiken. Enligt
regeringens mening är en effektivare
trafikorganisation i länen av avgörande betydelse
för möjligheterna att uppfylla trafikpolitikens mål
om tillgänglighet för bl.a. funktionshindrade.
Redan i årets budgetproposition lägger dock
regeringen fram en rad förslag som syftar till att
göra kommunikationerna mera tillgängliga för
funktionshindrade. En redogörelse för dessa förslag
lämnas i Särskilda frågor, avsnitt B.
Funktionshindrades resemöjligheter.
A. Infrastruktur
Strategi för infrastrukturen
Sammanfattning av regeringens överväganden:
- Den kommande 10-årsperioden kommer 150 miljarder
kronor att investeras i vägar och järnvägar.
- En analys av hur planeringen för sjöfart,
luftfart, post och telekommunikationer på ett
bättre sätt kan integreras med planeringen för
väg- och järnvägstrafik skall initieras.
- Väg- och järnvägskapitalet skall förvaltas på
sådant sätt att inte värdet urholkas.
Väg- och järnvägsnätets omfattning och standard
Det svenska vägnätet omfattar drygt 400 000 km
varav ca 100 000 km utgörs av statsvägar. 15 % av
statsvägarna utgörs av riksvägar (stamvägar och
övriga riksvägar) och 85 % av statsvägarna utgörs
av länsvägar. På det statliga vägnätet utförs 73 %
av det totala vägtrafikarbetet. På det kommunala
vägnätet utförs 24 % av trafikarbetet och på
enskilda vägar endast 3 % av trafikarbetet.
Riksvägarna har en central roll i
transportsystemet. Av trafikarbetet på statens
vägnät sker 61 % på riksvägar och 39 % på
länsvägar.
Motorvägarnas andel av riksvägnätet var år 1992
ca 1 %, en sträcka på motsvarande 96 mil motorväg.
Av trafikarbetet på statens vägnät skedde 16 % på
dessa motorvägar.
Andelen grusvägar på statsvägnätet är 28 %. Drygt
2 % av trafikarbetet på det statliga vägnätet
utförs på detta grusvägnät.
Av nedanstående tabeller framgår längder och
trafikarbete på det statliga vägnätet.
Fig. 1 Längder på det statliga vägnätet
Vägbredd Riksvägar (mil) Länsvägar (mil)
Motorväg 96 3
13-m väg (>12 m) 380 60
9-m väg (8 m-11,9 m) 539 472
Övriga vägar (<8 m) 444 7800
Totalt 1460 8340
Fig. 2 Trafikarbetets fördelning på det statliga
vägnätet
Vägbredd Riksvägar Länsvägar
(andel, %) (andel, %)
Motorväg 16
0,5
13-m väg (>12 m) 23 3
9-m väg (8-11,9 m) 15 9
Övriga vägar (<8 m) 6 26
Totalt 61 39
Allvarliga brister i framkomlighet förekommer på
17 % av riksvägarna och på 7 % av länsvägarna.
Det svenska järnvägsnätet omfattar drygt 10 000
km. Av statens spåranläggningar är 7 000 km
elektrifierad bana. Av det totala transportarbetet
på järnväg utförs 95 % på den elektrifierade delen.
Av statens spåranläggningar utgörs 65 % av
stomjärnvägar och 35 % av länsjärnvägar.
Av den totala banlängden i Sverige består 1 200
km av dubbelspår. Dubbelspår är helt utbyggt mellan
Stockholm och Göteborg, Stockholm och Uppsala samt
mellan Stockholm och Malmö, via Katrineholm. Dess-
utom finns dubbelspår på delar av Västkustbanan,
Mälarbanan, Ostkustbanan, godsstråket genom
Bergslagen och Norra stambanan.
Planerade investeringar i vägar, järnvägar och
kollektivtrafik under 1990-talet
Investeringarna i infrastruktur har under en lång
följd av år varit mycket begränsade. Mätt som andel
av bruttonationalprodukten sjönk investeringarna på
1980-talet till en nivå på ca 0,5 %. Som en
jämförelse utgjorde investeringarna i infrastruktur
ca 2 % av bruttonationalprodukten på 1960-talet.
I början på 1990-talet ökade dock medvetenheten
om infrastrukturens betydelse för näringslivets
utveckling. Som en del i näringspolitiken, och med
det uttalade målet att skapa goda förutsättningar
för ekonomisk tillväxt, beslutade riksdagen på
regeringens förslag att öka infrastrukturinveste-
ringarna radikalt. Härigenom lades grunden för den
fortsatta planeringen och genomförandet av ett
antal större väg- och järnvägsprojekt. Flera av
dessa projekt är nu under genomförande.
Emellertid visade det sig att de resurser som
riksdagen anvisat för ökade investeringar i
infrastrukturen inte var tillräckliga. Fortfarande
kvarstod finansieringen av ett antal mycket
centrala och viktiga väg- och järnvägsprojekt.
Regeringen redovisade därför för riksdagen våren
1993 ett förslag till hur väg- och
järnvägsinvesteringarna långsiktigt skulle inriktas
och hur detta skulle finansieras.
Riksdagen beslutade med anledning av regeringens
förslag i juni 1993 om en långsiktig inriktning av
infrastrukturens utbyggnad i landet. Riksdagen
beslutade även om ekonomiska ramar för perioden
1994-2003 samt om ekonomiska ramar för den närmaste
treårsperioden.
Riksdagens beslut innebär att planer för väg- och
järnvägsinvesteringar för totalt 98 miljarder
kronor upprättas för tioårsperioden 1994-2003. För
närvarande pågår arbetet på Vägverket, Banverket
och länsstyrelserna med att upprätta de tioåriga
investeringsplanerna. Planerna kommer att redovisas
för regeringen senast den 31 januari 1994.
Regeringen har för avsikt att redovisa innehållet i
planerna för riksdagen senare under våren 1994.
I samband med att riksdagen beslutade om den tio-
åriga investeringsinriktningen och anvisade medel
för innevarande budgetår och en kostnadsram för
verksamheten för den närmaste treårsperioden,
beslutade riksdagen att de tidigare anvisade
anslagen Investeringar i trafikens infrastruktur
och Vissa produktivitets- och
sysselsättningsfrämjande åtgärder inom
Kommunikationsdepartementets område skulle upphöra.
Erforderliga medel anvisas i stället över
Banverkets och Vägverkets ordinarie anslag.
Investeringarna i stamvägar och övriga riksvägar
beräknas till ca 41,6 miljarder kronor under den
kommande tioårsperioden (40 miljarder kronor i nya
investeringar och 1,6 miljarder kronor i redan
tidigare beslutade investeringar). Därtill kommer
de investeringar som är planerade att finansieras
med avgifter på vägtrafiken såsom utbyggnaden av
Ringen och Yttre tvärleden i Stockholm,
väginvesteringarna i Göteborg och den nya
förbindelsen över Svinesund på väg E 6, totalt
drygt 30 miljarder kronor.
År 1988 startade ett program för särskilda
bärighetshöjande åtgärder på statsvägnätet.
Bärighetsprogrammet omfattar ca 1 000 st ny- och
ombyggnadsobjekt under en tioårsperiod. Fram
t.o.m. år 1992 hade 45 % av bärighetsprogrammet
genomförts och till år 1997 beräknas hela bärig-
hetsprogrammet vara genomfört. Som en etapp i
genomförandet av bärighetsprogrammet höjdes år 1993
drivaxeltryck/boggietryck/bruttovikt från 10/16/56
till 11,5/18(19)/60 ton på det s.k. BK 1 vägnätet
(vägnätet med högsta bärighetsstandard).
Genom den planeringsram om 7 miljarder kronor på
tio år som riksdagen har anvisat för
bärighetshöjande åtgärder kan bärighetsprogrammet
utökas med 4 miljarder kronor jämfört med det nu
pågående programmet.
Mot bakgrund av gjorda anslagsjusteringar kommer
investeringarna på stomjärnvägarna under den
kommande tioårsperioden att omfatta ca 38 miljarder
kronor (dels 32 miljarder kronor i nya
investeringar, dels ca 6 miljarder kronor i redan
tidigare beslutade investeringar). Därtill kommer
de investeringar som finansieras genom lån såsom
Grödingebanan, investeringar i eldrifts- och
teleanläggningar samt de som finansieras genom av-
gifter på trafiken såsom utbyggnaden av Arlandaba-
nan med privat kapital och byggandet av den
planerade förbindelsen över Öresund. Regeringen
bedömer därför att de totala järnvägsinvesteringar-
na kommer att vara drygt 40 miljarder kronor under
den kommande tioårsperioden.
Investeringar i länstrafikanläggningar, dvs.
investeringar i länsvägar, länsjärnvägar och vissa
kollektivtrafikanläggningar, har av riksdagen
anvisats en planeringsram för den kommande
tioårsperioden på 9 miljarder kronor. Vid
länsstyrelserna pågår för närvarande arbetet med
att upprätta tioåriga investeringsplaner för
länstrafikobjekt. I den redovisning som regeringen
kommer att lämna till riksdagen om innehållet i
Vägverkets nationella väghållningsplan och
Banverkets stomnätsplan kommer regeringen även att
översiktligt redovisa innehållet i länsstyrelsernas
planer för investeringar i länstrafikanläggningar.
Kollektivtrafiken i storstäderna kommer under den
kommande tioårsperioden att byggas ut och rustas
upp som en följd av de särskilda uppgörelser som
träffats om trafik- och miljöförbättrande åtgärder
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbetalningen av
statens extrabidrag till Stockholm och Malmö har
beslutats av regeringen i enlighet med vad som
aviserades i budgetpropositionen år 1993 och
utbyggnaden av ett flertal projekt har påbörjats.
Samtidigt arbetar berörda huvudmän med planering
och projektering för övriga projekt.
Vad gäller utbyggnaden av kollektivtrafiksystemet
i Göteborg har Vägverket avslutat sitt uppdrag med
att slutförhandla den s.k.
Adelsohnöverenskommelsen. Uppgörelsen är också
godkänd av alla berörda kommuner. Överenskommelsen
remissbehandlas för närvarande. Regeringen har även
för avsikt att av länsstyrelsen och berörda
kommuner begära en redovisning enligt 6 kap. 2 §
naturresurslagen. Med överenskommelsen som grund
avser regeringen återkomma med förslag till riks-
dagen om dels lånegarantier för de avgiftsfinans-
ierade vägutbyggnaderna, dels utbetalning av de
statliga bidragen till investeringarna i kollek-
tivtrafiksystemet. Regeringen kommer även att
redovisa förslag till utformning av en lag om väg-
tullar för att finansiera de avgiftsfinansierade
vägutbyggnaderna.
Riksdagen anvisade våren 1991 en planeringsram på
5,5 miljarder kronor att disponeras för
slutförandet av de tre storstadsförhandlingarna. I
samband med att riksdagen i juni 1993 anvisade nya
planeringsramar för investeringar i trafikens
infrastruktur för perioden 1994-2003 drogs det
aktuella anslaget in. I stället anvisades nya medel
för utbyggnaden av storstädernas trafiksystem dels
via anslagen investeringar i vägar och
nyinvesteringar i stomjärnvägar, dels via anslaget
investeringar i länstrafikanläggningar i den del
staten ej var huvudman för genomförandet. De medel
som här avses är för Stockholmsregionens del 2 440
miljoner kronor och för Malmöhusregionens del ca
308,6 miljoner kronor. För Göteborgsregionens del
beräknas bidraget vara ca 1 500 miljoner kronor.
Regeringens bedömning av de här redovisade
planerna för utbyggnaden av trafikens infrastruktur
ger följande totala investeringsnivå under perioden
1991-2003.
Fig. 3 Planerade investeringar totalt under
perioden 1991-2003
Pågående större investeringsprojekt
Genom de beslut om tidigareläggning av
investeringar i vägar och järnvägar som riksdag och
regering har medverkat till är utbyggnadstakten för
närvarande mycket hög. Under år 1993 har en stor
del av de tidigarelagda investeringarna
färdigställts. Genom riksdagens initiativ har dess-
utom ett antal nya projekt påbörjats under våren
1993.
Sedan de första besluten om tidigareläggning av
olika vägprojekt beslutades av den tidigare
regeringen under sommaren och hösten 1991, har
1 695 tidigarelagda investeringsprojekt påbörjats.
Därav beräknas 1 470 projekt vara avslutade vid
utgången av år 1993. För riksdagens kännedom redo-
visas i det följande de större vägbyggnadsprojekt
som utpekats av regering och riksdag i särskilda
beslut om tidigareläggning för ökad sysselsättning.
Fig. 5 Vid utgången av år 1993 pågående vägprojekt
som utpekats av regering och riksdag i särskilda
beslut om tidigareläggning för ökad sysselsättning.
Väg Projekt mkr Byggtid
E4 Förbifart Värnamo 225 1993-1995
Förbifart Vaggeryd 540 1991-1995
Förbifart Norrköping 715 1993-1996
E länsgräns-Gammelstad 455 1992-1994
6 körfält söder om Stockholm600 1993-1996
Mehedeby-Gävle 300 1993-1995
Norrala-norrut 340 1994-1996
Sävar-Djäkneboda 90 1993-1995
Bygdeå-Sikeå 45 1993-1995
Byske-BD-länsgräns 71 1992-1995
Förbifart Piteå 144 1992-1994
Råneå-Jämtön 32 1993-1995
Tpl Jämtön 13 1992-1994
Tpl Töre 35 1993-1994
Delen vid Lampen 13 1993-1994
Lampen-Sangis 43 1993-1994
E6 Södra Halland 275 1991-1994
Gullbranna-Halmstad S 106 1992-1994
Halmstad C-Halmstad N 47 1992-1994
Förbi Ljungskile 185 1992-1994
Ljungskile-Stinneröd 45 1993-1994
E18 Valnäs-Slottsbron 305 1993-1996
Linnebäck-Karlskoga 70 1993-1994
Arboga-Köping 292 1993-1995
E 20 Förbi Vretstorp 195 1993-1995
Arphus-Härad 120 1991-1994
Rv26 Förbi Gislaved 111 1993-1994
Rv45 Delen vid Akkavare 25 1993-1994
Rv45 Gällivare-Muddus 75 1993-1994
Rv50 Ängesby-Nykyrka 30 1993-1994
Rv67 Skärsjö-Mälby 54 1993-1994
Järnvägar:
Fig. 6 Nyinvesteringar i större järnvägsprojekt som
pågår vid utgången av år 1993.
Järnvägsprojekt Period UtfallTotal
t.o.m.
kostnad
1993 mkr
Västra stambanan
Herrljunga, bangårdsombyggnad1993-1994 23 42
Grödingebanan 1992-1995 2494 2782
Södra stambanan
Stockholm-Malmö, snabbtågs- 1990-1995 894 1701
anpassning
Nässjö-Eslöv, spårupprustning/spår-1992-199678 269
byte
Västkustbanan
Trönninge-Båstad, dubbelspår via1993-199677 900
Laholm
Skottorp-Förslöv, dubbelspår genom1991-1996186 1288
Hallandsåsen
Heberg-Öringe, dubbelspår 1993-1995 30 160
Lekarekulle 1993-1994 25 66
Kust till Kustbanan
Göteborg-Borås, fjärrblockering1991-1994 76 78
Ostkustbanan
Arlandabanan, fyrspår till 1991-1996 751 1932
Rosersberg
Odensala-Uppsala, snabbtågs-1993-1995 65 222
anpassning
Uppsala-Gävle, hastighetsanpass-1991-1996523 1434
ning och partiellt dubbelspår
Gävle-Söderhamn, hastighetsan-1992-1996 37 539
passning och partiellt dubbelspår
Söderhamn-Sundsvall, hastighets-1992-1996114 941
anpassning
Dalabanan
Borlänge-Mora, Fjb 1993-1994 50 55
Avesta/Krylbo-Borlänge/Falun1993-1995 8 25
Stambanan genom Övre Norrland
Bastuträsk-Jörn, Kusfors 1991-1994 168 173
Öre älv, tunnel och linjerätning1993-199544 261
Gide älv 1993-1995 114 185
Norra Stambanan
Järvsö-Ånge, hastighetsanpassning1992-199428 33
Godsstråket genom Bergslagen
Avesta-Storvik, brobyte 1993-1994 24 32
Norge/Vänernlänken
Ransundet 1993-1995 9 55
Eriksstadssvängen 1993-1995 10 245
Värmlandsbanan
Laxå-Karlstad, hastighetsanpassning1993-19942 18
160 km/h
Mälarbanan
Mälarbanan 1991-1999 1286 4231
Svealandsbanan
Svealandsbanan 1992-1997 267 2882
Nynäsbanan
Älvsjö-Västerhaninge, dubbelspår1993-1997134 1095
Malmbanan
Gammelstad-Luleå, spårupprustning1992-199426 28
Råtsl-Svappavaara, spårupprustning1993-199446 104
Stockholm
Centralstation-Karlberg, ATC1993-1994 2 17
Större rangerbangårdar
Hallsberg, ombyggnad personbang.1993-199424 105
Boden, nytt lokalställverk 1992-1994 20 43
Länsjärnvägar
Malmö-Ystad, upprustning och1993-1996 43 150
elektrifiering
Storuman-Hällnäs, upprustning1992-1994 56 60
Bidrag till investeringar i storstädernas
trafiksystem:
Stad Period Totalt bidrag
mkr
Stockholm (SL-investeringar)1992->2000 2440
Upprustning av tunnelbanan pågår
Roslagsbanan pågår
Snabbspårvägen planeras
Malmö (Malmöhus Trafik) 1993-1998 309
Busstrafik planeras
Regional tågtrafik planeras
Göteborg Principavtal föreligger Ej beslutat
Upprustning av spårvägen pågår 200
Samordnad investeringsplanering
Regeringen redovisade för riksdagen våren 1993 ett
förslag till inriktning för investeringar i trafi-
kens infrastruktur. Riksdagen godkände i allt
väsentligt regeringens förslag till
investeringsinriktning och ambitionsnivå för de
kommande tio åren. Regeringens förslag till inrikt-
ning och riksdagens beslut därom, lade tonvikten på
investeringar i vägar och järnvägar eftersom det
inom flygsektorn och sjöfartssektorn i stort inte
kunnat påvisas väsentliga kapacitetsbrister eller
andra brister som skulle föranleda särskilda in-
gripanden från regering och riksdag.
Riksdagen uttryckte dock generellt ett önskemål
om en utökad investeringsplanering (bet.
1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446). Riksdagen önskade
bl.a. att sjöfart, luftfart, post och
telekommunikationer på ett bättre sätt skall
integreras i investeringsplaneringen. Sjöfart och
luftfart ingår i dag i den planeringsprocess som
kallas samordnad investeringsplanering. Enligt
regeringens uppfattning fungerar detta system väl
och inget tyder på att dessa trafikslags behov på
något sätt skulle ha förringats i den planering som
för närvarande sker. Enligt regeringens uppfattning
förekommer inga kapacitetsbrister inom de
uppräknade sektorerna. De investeringar som är
planerade motiveras huvudsakligen av andra skäl än
kapacitetsbrist när det gäller sjöfart och luftfart
och inom teleområdet sker en snabb och marknads-
anpassad utveckling och utbyggnad helt i takt med
kundernas önskemål.
Verksamheten vid Sjöfartsverket och
Luftfartsverket finansieras helt genom avgifter på
brukaren och inte som vid Vägverket och Banverket,
genom anslag på statsbudgeten. Staten har valt att
styra dessa verksamheter på annat sätt än via
statsbudgeten. Villkoren för post- och tele-
kommunikationer finns i postlagen och i telelagen.
Statens möjligheter att helt integrera sjöfart,
luftfart, post- och telekommunikationer med väg-
och järnvägsplaneringen är därför begränsade.
Naturligtvis utgör alla av de ovan nämnda
verksamheterna delar i ett integrerat transport-
och kommunikationssystem. Investeringar i en sektor
kan påverka verksamheten inom en annan sektor.
Ibland utgör verksamheterna substitut men oftast
komplement till varandra. Analyssituationen är
således komplex.
Enligt regeringens uppfattning kräver riksdagens
önskemål att ett vidare perspektiv anläggs inom
ramen för den s.k. samordnade investe-
ringsplaneringen än vad som hittills ansetts
omfattas av begreppet. Det gäller således inte
enbart att studera och analysera hur olika
investeringar påverkar trafikströmmarna, utan även
att väga in dels hur alternativ trafikering skulle
kunna bidra till att uppnå de trafikpolitiska målen
i högre grad än enbart åtgärder i infrastrukturen,
dels hur olika former av styrning skulle kunna
påverka transportsystemets utveckling.
Regeringen kommer med anledning av riksdagens
önskemål att låta Delegationen för prognos- och
utvecklingsverksamhet (DPU) analysera hur sjöfart,
luftfart, post och telekommunikationer kan samspela
med vägar och järnvägar i ett integrerat kommunika-
tionssystem. Det är inte nu möjligt att avgöra
huruvida styrning är förenlig med de trafikpolitis-
ka mål och principer som riksdagen har lagt till
grund för gällande trafikpolitik. Det är emellertid
regeringens ambition att redovisa resultatet av
genomförda studier och analyser i samband med att
investeringsplanerna revideras om tre år.
En långsiktig strategi för drift och underhåll
Väg- och järnvägsnätens nuvarande utbredning och
standard är ett resultat av flera generationers
mödosamma strävan mot ett gemensamt mål - att knyta
samman hela Sverige med bra kommunikationer. De
svenska väg- och järnvägsanläggningarna
representerar ett betydande värde och riksdagen
beviljar årligen stora belopp för underhåll och
reinvesteringar i anläggningarna.
De omfattande investeringar som genomförs under
1990-talet innebär att vissa befintliga
anläggningar ersätts av helt nya. Under de närmaste
åren kommer behovet av underhållsinsatser att vara
ganska begränsade på dessa anläggningar. På sikt
kommer dock 1990-talets investeringar att medföra
ett behov av resurser för drift och underhåll. I
takt med att de av riksdagen beslutade
investeringarna i vägar och järnvägar slutförs kom-
mer också ett ekonomiskt utrymme att skapas för
uthålliga underhållsåtgärder. Regeringen bedömer
att det också finns stora möjligheter till effek-
tivisering och rationalisering av drift och under-
håll vid Vägverket och Banverket. Genom
bolagisering, och ett tydligt köp/säljförhållande
vid upphandlingen av drift och underhållsverksamhet
kommer resurser att frigöras.
Mot bakgrund av den betydelse som det samlade
väg- och järnvägskapitalet har för landets välstånd
anser regeringen att en grundläggande princip bör
vara att väg- och järnvägskapitalet skall förvaltas
på sådant sätt att inte värdet urholkas genom
eftersatt underhåll. Vad tidigare generationer
byggt upp måste vidmakthållas till kommande
generationer.
För att kunna upprätthålla en sådan princip krävs
en långsiktig strategi för drift och
underhållsåtgärder. En sådan strategi bör grundas
på ett stabilt och väl underbyggt underlagsmaterial
såväl vad gäller behoven som möjligheten att
rationalisera verksamheten vid Vägverket och Banve-
rket. Regeringen kommer därför att uppdra åt de
båda verken att närmare analysera de framtida be-
hoven av drift och underhåll på väg- och järnvägs-
näten.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med
en analys och förslag till strategi för drift och
underhåll i ett långsiktigt perspektiv i samband
med att de långsiktiga investeringsplanerna skall
revideras om tre år.
Vägverket
Sammanfattning av regeringens överväganden:
Övergripande mål
- 1993 års beslut om investeringar i trafikens
infrastruktur och de övergripande målen för Väg-
verket bör ligga fast. Vägverket har ett samlat
ansvar för att åstadkomma ett effektivt vägtrans-
portsystem som uppfyller högt ställda krav på
trafiksäkerhet med hänsyn tagen till miljö och
regional balans.
- I avvaktan på regeringens överväganden om en
bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet
finns det inte skäl att ändra på målen om
konkurrensutsättning vid upphandling.
Resurser
- Anslaget till drift och underhåll bör långsiktigt
läggas fast på en nivå där det samlade
vägkapitalet bibehålls. En långsiktig strategi
för drift och underhåll bör därför utarbetas.
- Nivån på investeringsanslagen bör beräknas i
enlighet med riksdagens tidigare beslut om
investeringar i trafikens infrastruktur.
Övrigt
- Vägverket bör få överlåta viss överskottsmateriel
till sitt dotterbolag SweRoad för att ställas till
de baltiska vägmyndigheternas förfogande.
Vägverket
Vägverket är central förvaltningsmyndighet för
frågor om väghållning. Verket har ett samlat ansvar
för den statliga väghållningen med ansvar för
trafiksäkerhet och miljö vilket i huvudsak
inkluderar planering, byggande och drift av det
statliga vägnätet samt fördelning av vissa
statsbidrag. Vidare förvaltar Vägverket statens
aktier i ett antal bolag. Vägverkets Investerings
Aktiebolag Väginvest (Väginvest AB) svarar för
Vägverkets ägarfunktion för avgiftsfinansierade
vägobjekt. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB
Aktiebolag (SVEDAB) svarar för bl.a. drift,
byggande och finansiering av de svenska
anslutningarna till den planerade
Öresundsförbindelsen.
För Vägverkets investeringsverksamhet fattade
riksdagen våren 1993 ett beslut om treåriga ramar
(prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr.
1992/93:446). För verkets övriga verksamhet
fattades ett ettårigt beslut (prop. 1992/93:100
bil. 7, bet. 1992/93:TU24, rskr. 1992/93:272).
Vägverkets övergripande mål är att bidra till att
uppfylla de väg- och trafikpolitiska målen.
Investeringarna i vägsystemet bör inriktas mot en
ökad trafiksäkerhet med hänsyn tagen till miljö och
regional balans. Vägverket har beträffande
måluppfyllelsen redovisat följande.
- Trafiksäkerhet: Antalet döda och skadade
minskar årligen sedan år1989. År 1989 dödades eller
skadades 12 615 personer och år1992 11 223
personer.
- Effektivitet: Den totala restidsminskningen på
riksvägnätet uppgickår 1992 till 32 minuter per
fordon varav 12 minuter var ett resultatav satsade
extramedel.
- Miljö: Det övergripande målet för utsläppen av
koldioxid är att deår 2000 inte skall överstiga
1990 års nivå. Detta mål uppnås inteutan
ytterligare åtgärder. Antalet bullerstörda
lägenheter har minskat med 800 stycken. Det
återstående antalet bullerstörda lägenheter med en
bullernivå över 65 dBA är ca 13 000.
- Regional balans: Mellan 25 % och 40 % av
länsvägarna i skogslänen har brister beträffande
bärighet och ytstandard. I södra Sverigeär mot-
svarande siffror mellan 5 och 25 %. För
vägkapaciteten ärförhållandet närmast det motsatta
med den största kapaciteten iskogslänen och den
minsta i storstadsregionerna.
- Vägstandard: Andelen riksvägar som uppfyller
eftersträvad stan-
dard har ökat med 3 %. Bärigheten har förbättrats
under de senas te fem
åren med en stigande andel vägar som klarar de
högsta bärig-
hetskraven. Tjällossningen var under år 1992
besvärligare än under de
närmast föregående åren, vilket innebar fler
bärighetsre striktioner än
normalt. Ytstandarden har förbättrats bl.a. genom
att längden grusvägar
minskat med nära 4 %.
För Vägverkets produktionsverksamhet godkände
riksdagen år 1993 följande mål. All produktion i
Vägverket skall marknadsanpassas och utsättas för
full konkurrens och föras till en annan huvudman.
Under år 1993 skall minst 75 % av Vägverkets
nyinvesteringar upphandlas i konkurrens av
väghållningsdivisionen. Fr.o.m. år 1994 skall 100 %
av Vägverkets nyinvesteringar upphandlas av
väghållningsdivisionen på affärsmässiga grunder och
under konkurrens. Motsvarande siffra för drift- och
underhållsverksamheten skall vara minst 50 % år
1994. Vidare skall Vägverkets produktionsverksamhet
bolagiseras med inriktning mot år 1995. Bolaget
skall vara ett självständigt bolag direkt ägt av
staten.
Vägverket har överlämnat sin årsredovisning för
år 1992. Riksrevisionsverkets (RVV:s) revi-
sionsberättelse för 1992 års årsredovisning inne-
håller inga invändningar. I årsredovisningen
redovisas bl.a. ett arbete med att utveckla en
effektivare och mera kompetent beställarorganisa-
tion. År 1992 var det första året som Vägverket var
uppdelat i en beställardel - väg- och trafikdivi-
sionen - och en produktionsdel - pro-
duktionsdivisionen. Under år 1992 utfördes
produktion för totalt 9 186 miljoner kronor. Av den
produktion som beställdes under året utsattes 32 %
av upphandlingen för konkurrens.
Konkurrensutsättningen av olika verksamheter
fördelade sig på följande vis:
- vägbyggnation 44 %
- drift- och underhåll 21 %
(varav underhåll 37 %)
- projektering 45 %
De upphandlingar som gjordes under år 1992 har
givit i genomsnitt 20-30 % lägre priser jämfört med
år 1991 med anledning av den hårdnande konkurrensen
inom entreprenadbranschen.
Övriga större händelser år 1992 inom Vägverket
var tillskapandet av en bolagsenhet med uppgift att
svara för verksamheten i Vägverkets dotterbolag.
Året präglades också av de stora satsningar på
infrastrukturen som riksdag och regering beslutat
om samt förberedelser med anledning av riksdagens
beslut om att överföra Trafiksäkerhetsverkets
uppgifter till Vägverket fr.o.m. den 1 januari
1993.
Vägverket har i sin anslagsframställning
redovisat förslag till inriktning av verksamheten
för perioden 1994/95-1996/97. Anslagsfram-
ställningen redovisar i första hand anslagsbehoven
för den kommande treårsperioden, vilka behandlas
nedan under rubriken Anslag. Dessutom hemställer
Vägverket att de förslag om en framtida
finansiering och avgiftssystem som Vägverket
redovisat för regeringen genomförs. Dessa förslag
innebär att den statliga väghållningen finansieras
direkt med generella vägavgifter som bör utformas
enligt särskilda villkor samt att Vägverket i och
med införandet av en sådan finansieringsform
ombildas till affärsverk.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Vägverkets årsredovisning visar i vilken omfattning
Vägverket bidrar till att uppnå de trafikpolitiska
målen. Verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att
Vägverket väl bidrar till denna måluppfyllelse.
Regeringen konstaterar också att RRV inte haft
några invändningar i revisionsberättelsen för
Vägverket.
Sammanslagningen av Vägverket och
Trafiksäkerhetsverket har nu genomförts fullt ut.
Vägverket har i dag ett samlat ansvar, utöver väg-
hållningsuppgifterna, även för övergripande frågor
som rör trafiksäkerheten. Verket har sedan tidigare
ett sektorsansvar för ett miljöanpassat
vägtrafiksystem. Dessutom är Vägverket statens
företrädare i frågor som rör kollektivtrafik på
väg, verket har ett samordningsansvar för
handikappanpassning av kollektiva färdmedel, liksom
föreskriftsansvar för handikappanpassning av
vägfordon, samt ansvar för frågor om yrkestrafik
och internationella transporter. Vägverket har
därmed ett samlat ansvar för att åstadkomma ett
effektivt vägtransportsystem som uppfyller högt
ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn tagen
till miljö och regional balans.
Vägverket skall senast den 31 januari 1994 till
regeringen redovisa ett förslag till en nationell
väghållningsplan för perioden 1994-2003. Regeringen
skall efter godkännande redovisa förslaget för
riksdagen.
De ökade kraven på resultatstyrning i
statsförvaltningen har initierat ett arbete även i
Vägverket med att utveckla resultatmått för att
mäta i vilken mån verket kan uppfylla av
statsmakterna uppställda mål. I regleringsbrevet
till Vägverket för innevarande budgetår angavs ett
antal resultatmått som relaterar till de väg- och
trafikpolitiska målen. En utförlig redovisning av
hur väl Vägverket har bidragit till att uppfylla
nämnda mål mätt med dessa mått förväntas i
årsredovisningen för verksamhetsåret 1993.
Regeringen vill understryka vikten av att arbetet
med resultatstyrningen och utvecklingen av
relevanta resultatmått för verksamheten fortsätter.
Detsamma gäller målen för konkurrensutsättning av
upphandlingen av produktionen där en fullständig
redovisning också förväntas för verksamhetsåret
1993 i kommande årsredovisning. Frågor som rör Väg-
verkets produktionsverksamhet i övrigt utreds av
den kommitté (K 1993:05) som för närvarande
arbetar med att föreslå åtgärder inför en
bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet
(dir. 1993:66). Regeringen planerar att till våren
återkomma med förslag till riksdagen om nödvändiga
åtgärder inför en bolagisering. Mot bakgrund härav
ligger tills vidare uppsatta mål för Vägverkets
verksamhet fast.
Vägverket har hemställt om att ombildas till
affärsverk och finansieras direkt med generella
vägavgifter. Regeringen är inte beredd att behandla
den frågan innan regeringen har fattat beslut med
anledning av vad som anförts i finansutskottets
betänkande (bet. 1992/93:FiU30) angående utredning
av statsbudgetens omfattning och uppdelning av
statens utgifter i en drift- och en kapitalbudget.
Vägverkets dotterbolag
Regeringen har under året fattat beslut om en
ändring av bolagsordningen för Väginvest AB.
Beslutet grundar sig på riksdagens bemyndigande med
anledning av förslag i 1993 års budgetproposition
om att Väginvest under en övergångsperiod bör äga
och förvalta aktier i samtliga Vägverkets hel- och
delägda bolag med undantag för SVEDAB. Ytterligare
överväganden beträffande Vägverkets dotterbolag
avseende bl.a. ägarfunktionen görs för närvarande i
kommittén om bolagiseringen av Vägverkets
produktionsverksamhet.
Vägverket har i en skrivelse till regeringen
informerat om ett samarbete med dåvarande
Televerket, numera Telia AB, om att vidareutveckla
och marknadsföra vägsvarstjänsten, att på försök
etablera och driva en rikstäckande
trafikantinformationscentral samt att utreda vissa
frågor rörande bl.a. finansieringen av RDS/TMC
(traffic management channel). Om projekten faller
väl ut är det Vägverkets avsikt att fortsätta och
fördjupa arbetet, bl.a. genom att gå in som
majoritetsägare i ett gemensamt bolag. Om denna
senare fråga blir aktuell avser Vägverket att
återkomma till regeringen. Regeringen förutsätter
att detta blir aktuellt först när de framtida
formerna för Vägverkets dotterbolag har lagts fast.
Vissa trafiksäkerhetsåtgärder
Riksdagen har uttalat att det är väsentligt att
göra en tydlig organisatorisk åtskillnad mellan
uppgifter av föreskrivande resp. tillämpande
karaktär. Med anledning härav beslutade riksdagen
(bet. 1992/93:TU4, rskr. 1992/93:58) att
förarprövningen skall flyttas ut från Vägverket och
att regeringen bör överväga vem som bör svara för
denna verksamhet i framtiden.
En särskild utredare har lämnat förslag till hur
frågan om förarprövarverksamheten bör lösas. I
avvaktan på regeringens ställningstagande till
utredarens förslag har regeringen uppdragit åt
Vägverket att organisera förarprövarverksamheten så
att den operativa delen organisatoriskt hänförs
till Produktionsdivisionen.
Riksdagen har vidare beslutat (bet.
1992/93:TU29, rskr. 1992/93:426) att regeringen
skall redovisa åtgärder som leder till att skolbarn
kan få sittplats vid skolskjutsning i buss.
På regeringens uppdrag har Vägverket kartlagt
frågan om omfattningen av persontransporter med
bussar där skolungdomen färdas stående till eller
från skolan. Verket har i sin rapport redovisat att
såväl stadsbussar som bussar för annan linjetrafik
används för skolskjutsar. Tillgänglig statistik är
otillräcklig som underlag för bedömning av even-
tuella åtgärder inom området. Ca 250 000 elever
utnyttjar skolskjuts i buss under huvudmännens
ansvar.
Vägverket har genom sticksprovsundersökningar
funnit att i de fall bussar används uteslutande för
skolskjutsning är huvudprincipen att alla skall ha
sittplats. En stor del av skolskjutsarna görs dock
med ordinarie linjetrafik. Att i dessa fall
särskilja vilka kategorier som inte kan beredas
sittplats är enligt verket inte möjligt.
För att undvika stående i bussar krävs betydande
investeringar i fler bussar samt fler bussförare.
Den totala årliga kostnadsökningen beräknas till ca
300 miljoner kronor. Den olycksstatistik som
finns och den riskanalys som har gjorts pekar dock
entydigt på att det inte finns något säkrare sätt
att transporteras på än att åka buss.
Transporter med linjebuss är inte att betrakta
som skolskjuts. Ett krav på att alla skolungdomar
skall beredas sittplats skulle därför sannolikt
leda till att fler skolskjutsturer linjeläggs. En
effekt kan då bli att fler skolungdomar i stället
kommer att gå eller cykla ute på vägarna och därmed
utsättas för en ökad olycksrisk. Mot denna bakgrund
är regeringen inte beredd att verka för ett förbud
för passagerare i skolskjutsar att färdas stående.
Regeringen utgår dock från att Vägverket verkar för
att säkerheten vid skolskjutsning är så god som
möjligt.
Internationellt samarbete
Vägverket bedriver ett omfattande internationellt
arbete, i huvudsak avseende konsult- och
utbildningsverksamhet. Denna verksamhet riktar sig
bl.a. till de baltiska staterna. Finansieringen av
denna verksamhet sker inom ramen för verkets
ordinarie verksamhet.
Samtidigt genomgår Vägverket en omorganisation
och i samband med denna har ett överskott uppstått
av bl.a. vägmaskiner och lastbilar. Överflödiga
maskiner säljs ut men för viss äldre materiel är
dock detta inte möjligt eftersom värdet på
maskinerna är för lågt. Inom de baltiska staternas
vägmyndigheter råder samtidigt stor brist på denna
typ av materiel. Det är därför rimligt att
Vägverket får överlåta sådan överskottsmateriel,
som efterfrågas av de baltiska vägmyndigheterna och
som inte kan säljas, till sitt dotterbolag SweRoad
för att SweRoad skall kunna ställa maskiner till de
baltiska vägmyndigheternas förfogande. De kostnader
som uppstår för transporter och administrativ
hantering förutsätts Vägverket svara för.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner vad regeringen förordar om
inriktningen av Vägverkets verksamhet,-
2. godkänner att Vägverket utan ersättning
överlåter viss överskottsmateriel till
sitt dotterbolag SweRoad för att ställas
till de baltiska vägmyndigheternas
förfogande.
Anslag för budgetåret 1994/95
A 1. Vägverket: Administrationskostnader
1993/94Anslag*458 540 000
1994/95Förslag475 055 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 1.
Vägverket: Administrationskostnader.
Från anslaget betalas kostnader för Vägverkets
administration inom verkets huvudkontor och
väghållningsenhet.
Vägverket
Vägverket beräknar ett anslag på 511 miljoner
kronor för budgetåret 1994/95 avseende verksamheten
år 1995.
Regeringens överväganden
Riksarkivet (RA) tar emot arkiv för slutlig
förvaring från statlig verksamhet. RA tar betalt
dels i form av en direkt ersättning för engångs-
kostnader vid mottagandet och dels i form av en
nivåhöjning av RA:s anslag och en motsvarande
sänkning av överlämnande myndighets anslag för
löpande driftskostnader. Vägverket har slutit avtal
med RA om överlämnande av arkiv vilket innebär
minskade anslag för Vägverket om 326 000 kronor.
Vägverkets anslag skall dessutom minskas med 40
000 kronor till följd av riksdagens beslut våren
1993 om nettobudgetering av förvaltningsanslag med
anledning av införande av avgifter för
postbefordran.
För att skapa incitament för att hålla
administrationskostnaderna på en låg nivå bör det
vara möjligt för regeringen att med medel från
detta anslag låta bestrida kostnader som annars
skulle belasta anslaget A 2. Drift och underhåll av
statliga vägar. Detta bemyndigande bör gälla även
för efterföljande år utan att regeringen återkommer
till riksdagen.
Regeringen beräknar medelsbehovet för budgetåret
1994/95 till 475 055 000 kronor. Fr.o.m.
innevarande budgetår tillämpas en modell med gene-
rell räntebeläggning av statliga medelsflöden.
Vägverket har med anledning härav tilldelats ett
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen
under detta anslag skall föras till detta konto.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. bemyndigar regeringen att med medel från
detta anslag låta bestrida kostnader som
annars skulle belasta anslaget A 2. Drift och
underhåll av statliga vägar,
2. till Vägverket: Administrationskostnader för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
475 055 000 kronor.
A 2. Drift och underhåll av statliga vägar
1992/93 Utgift5 477 390 432 Reservation3 196 958
839
1993/94 Anslag*5 581 728 000
1994/95 Förslag5 762 055 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 2. Drift
och underhåll av statliga vägar.
Från anslaget betalas vissa kostnader för drift
och underhåll och förbättringsarbeten av statliga
vägar samt verkets räntekostnader för kredit i
Riksgäldskontoret för köp av vissa
omsättningstillgångar och för inköp av
anläggningstillgångar.
Vägverket
Vägverket hemställer om ett anslag på 9 886
miljoner kronor för budgetåret 1994/95 avseende
verksamheten år 1995. Vägverket har dessutom
redovisat inriktningen av olika anslagsnivåer
enligt följande
(miljoner kronor):
Nivå Nivå Nivå
Åtgärd Låg Mellan Hög
- väglagstjänster 1 271 1 381 1 434
- underhåll 2 797 3 048 3 717
- vägmiljötjänster (skötsel av
väganordningar m.m.) 361 393 393
- trafikledning, rastplatser, färjor663722 722
- trafiksäkerhetsåtgärder på väg117 127 531
- åtgärder för ökad bärighet, beläggning
och ytstandard på länsvägarna- - 2 050
- övrigt trafiksäkerhetsarbete223 244 531
- riktade miljöåtgärder 59 64 212
- FoU 174 190 190
- samhällsplanering 97 106 106
Summa miljoner kronor 5 762 6 275 9 886
Anslagsframställningen har också kompletterats
med en skrivelse från Vägverket där man särskilt
redogör för konsekvenserna av olika nivåer på
drift- och underhållsanslaget.
Regeringens överväganden
Staten har ett samlat ansvar för trafikens
infrastruktur och har, inom ramen för detta ansvar,
i första hand att vidmakthålla det samlade väg- och
järnvägskapitalet. De positiva effekterna av
satsningen på investeringarna i infrastrukturen går
förlorade om det väg- och järnvägskapital de skall
komplettera inte motsvarar högt ställda
kvalitetskrav. För att uppnå detta krävs att medlen
för drift och underhåll av infrastrukturen läggs
fast på en nivå där man bibehåller den uppnådda
standarden på väg- och järnvägsnäten. Det bör
understrykas att staten har ett samlat ansvar för
infrastrukturen både vad avser investeringar och
drift och underhåll. Att regeringen, mot bakgrund
av statens ansvar för infrastrukturen, finner skäl
för ytterligare resurser till drift och underhålls-
verksamheten har sin grund i att regeringen anser
att effektiviseringen i utnyttjandet av de
nuvarande resurserna måste fullföljas.
Regeringen utgår från följande resonemang. Staten
har över tiden en viss kostnad, på grund av att
väg- och järnvägssystemet över huvud taget finns
till, avseende framkomlighet, säkerhet, miljö och
regional balans. Denna kostnad är antingen indirekt
i form av många trafikolyckor, mycket utsläpp, lång
restid m.m. Den finns också som en direkt kostnad i
form av utgifter för investeringar i och drift och
underhåll av väg- och järnvägsnätet. De indirekta
kostnaderna är svåra att beräkna och fördelade över
hela samhällsekonomin. De direkta kostnaderna
däremot är öppet och samlat redovisade på
statsbudgeten med en avsevärt större möjlighet till
kontroll och uppföljning. För att minska de
indirekta kostnaderna krävs att staten direkt
betalar underhåll av vägsystemet och avväger
investerings- och underhållsnivån så att den totala
kostnaden för samhället av väg- och
järnvägssystemet blir så låg som möjligt. Detta
resonemang har sin utgångspunkt i principen om att
ett ökat underhåll bör betalas av brukarna.
Eftersom anslagen till drift och underhåll av de
statliga väg- och järnvägsnäten under en lång rad
av år har varit kraftigt eftersatta är läget för
närvarande sådant att, om de direkta kostnaderna
för underhåll ökades, skulle samhällets totala
kostnader för väg- och järnvägssystemet minska i
form av minskat antal olyckor, minskade utsläpp,
kortare restid m.m.
Det är därför av stor vikt att nivån på drift-
och underhållsanslagen långsiktigt anpassas så att
resurserna kan utnyttjas på effektivast möjliga
sätt. En anpassning av anslaget kan därför göras
när ett tillräckligt underlag finns för bedömning
av hur stora drift- och underhållsanslagen
egentligen bör vara samt hur användningen av medlen
bör inriktas.
Våren 1994 skall den nationella planen för
trafikens infrastrukturinvesteringar för perioden
1994-2003 läggas fast. Denna plan skall genomgå en
teknisk revidering om tre år. I samband med denna
revidering bör en långsiktig plan för drift- och
underhållsverksamheten läggas fast för den
återstående delen av planperioden. Vägverket bör
ges i uppdrag att redovisa ett underlag med förslag
till en sådan plan. Syftet är att få fram ett bra
och heltäckande underlag inför ett beslut om en
långsiktig strategi för drift- och
underhållsverksamheten. Verkets förslag till plan
bör redovisa alternativa strategier och deras
konsekvenser beträffande omfattningen och
inriktningen av drift- och underhållsverksamheten.
Verket bör vid framtagandet av planen ta hänsyn
till de effektivitetsvinster som kan uppstå med
anledning av den ökade konkurrensutsättningen av
verksamheten och därmed möjliga rationaliseringar
och besparingar. Planen skall utgöra en samlad
strategi för användningen av medel till drift och
underhåll t.o.m. år 2003.
I avvaktan på att en sådan plan utarbetas
föreslår regeringen endast marginella ökningar av
drift- och underhållsanslaget. Det är först när en
plan för anslagets långsiktiga utnyttjande finns
och när analyser av nuvarande medelsanvändning har
slutförts som riksdagen kan ta ställning till en
långsiktig underhållsplan.
Regeringen har inget att erinra mot Vägverkets
förslag till inriktning av drift- och
underhållsanslaget. Vägverket erhåller anslag
enligt nivå låg. Det är rimligt att medlen, utöver
de baskrav som skall uppfyllas, inriktas så att de
kompletterar den inriktning av väginvesteringarna
som riksdagen (prop. 1992/93:176, bet.
1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446) har beslutat om.
De bör därför inriktas mot trafiksäkerhet och
regional balans med hänsyn tagen till att miljön
långsiktigt förbättras.
Det är viktigt att en regelbunden uppföljning av
användningen av detta anslag görs. Regeringen
förutsätter att Vägverket i årsredovisningen för år
1993 redovisar användningen av anslaget, uppdelat
på de anslagsposter som återges ovan under rubriken
Vägverkets anslagsframställning.
Vägverket har i en särskild rapport redovisat hur
vägtrafiksektorn bidrar till att uppfylla
riksdagens mål för miljön. Verket har dessutom
redovisat vilka miljöåtgärder verket har vidtagit
samt presenterat en analys av tänkbara åtgärder och
styrmedel för att ytterligare uppfylla kraven på
ett miljöanpassat transportsystem. För att klara
målen för luftföroreningar krävs ytterligare
minskningar av utsläppen. Beträffande buller finns
en handlingsplan mot buller (SOU 1993:65) som är
under beredning. Påverkan på naturresurser,
markanvändning, kemikalieanvändning,
avfallshantering och dagvatten uppmärksammas
intensivt inom Vägverket. Bl.a. har användningen av
miljökonsekvensbeskrivningar utökats. Ytterligare
åtgärder bör dock vidtas för att minska
vägtrafikens påverkan på miljön. En rad
överväganden beträffande trafikens miljöproblem tas
upp i Särskilda frågor, avsnitt A. Inriktning mot
ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem.
I de fall Vägverket saknar medel under anslaget A
5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar
i samband med att vägar som Vägverket tidigare
varit väghållare för övertas av enskilda, bör det
under det kommande budgetåret vara möjligt för
Vägverket att disponera medel som motsvarar
gällande statsbidrag under detta anslag för kost-
nader som annars skulle belasta anslag A 5.
Riksdagen anförde år 1993 (prop. 1992/93:161,
bet. 1992/93:TU29, rskr. 1992/93:426) om
trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet att
Vägverket och polisen bör träffa överenskommelser
om i vilken utsträckning automatisk
hastighetsövervakning behövs från trafiksäker-
hetssynpunkt. Myndigheterna bör också komma överens
om formerna för finansieringen av investeringar i
sådan verksamhet. Kostnader för automatisk
hastighetsövervakning, vilka dock inte får
överstiga de medel som tidigare avsatts för
verksamheten om 5 miljoner kronor per år, får
betalas från detta anslag.
Regeringen bedömer medelsbehovet för budgetåret
1994/95 till 5 762 055 000 kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Drift och underhåll av statliga vägar för
budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 5 762 055 000 kronor,
2. medger att regeringen när allmän väg, för
vilken staten är väghållare övergår till
enskild väghållning, får låta Vägverket dis-
ponera medel motsvarande gällande statsbidrag
under detta anslag för kostnader som annars
skulle belasta anslaget A 5. Bidrag till drift
och byggande av enskilda vägar,
3. godkänner vad som anförts om användning av
delar av anslaget för investeringar i
utrustning för automatisk hastighetsövervak-
ning.
A 3. Byggande av vägar
1992/93Utgift*1 831 672 344
1993/94Anslag**6 395 226 000
1994/95Förslag5 600 735 000
* Anslaget benämndes budgetåret 1992/93 B 3.
Byggande av riksvägar.
* * Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 3.
Byggande av vägar.
Från anslaget betalas kostnaderna för
investeringar i riksvägar och för särskilda
bärighetshöjande åtgärder.
Vägverket
Vägverket hemställer om ett anslag på 5 641
miljoner kronor för budgetåret 1994/95.
Regeringens överväganden
Kapitalkostnaden för krediten i Riksgäldskontoret
för finansieringen av utbyggnaden av väg E 6 till
motorväg mellan Stenungsund och Ljungskile belastar
årligen detta anslag. Genom ett förbiseende vid
omläggningen av anslaget våren 1993 från kalenderår
till budgetår har kapitalkostnaden för första
halvåret 1993 inte finansierats och
kapitalkostnaden för denna period bör därför få
belasta kommande års anslag tillsammans med
kapitalkostnaden för budgetåret 1994/95.
Med hänsyn till svårigheterna att beräkna
kostnaderna för investeringarna bör en
anslagskredit för anslaget uppgå till 10 %.
Regeringen bedömer medelsbehovet för den kommande
treårsperioden till följande.
År Bedömt anslagsbehov
1994/95 5 600 735 000 kr
1995/96 5 120 000 000 kr
1996/97 5 396 000 000 kr
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Byggande av vägar för budgetåret 1994/95
anvisar ett ramanslag på 5 600 735 000 kronor,
2. godkänner vad som anförts om användningen av
anslaget för att täcka viss kapitalkostnad för
utbyggnaden av väg E 6 till motorväg på delen
Stenungsund-Ljungskile.
A 4. Byggande av länstrafikanläggningar
1992/93Utgift1 155 975 837
1993/94Anslag*2 123 000 000
1994/95Förslag2 242 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 4.
Byggande av länstrafikanläggningar.
Från anslaget betalas Vägverkets kostnader för
byggande av länsvägar och Banverkets kostnader för
investeringar i länsjärnvägar. Vidare lämnas från
anslaget bidrag till fullföljande av pågående
byggande av statskommunvägar, till väg- och
gatuanläggningar samt till spåranläggningar för
kollektiv persontrafik.
Vägverket
Vägverket hemställer om ett anslag på 2 294
miljoner kronor för budgetåret 1994/95.
Regeringens överväganden
Skärgårdstrafik för personbefordran fyller en
viktig uppgift för att uppfylla samhällets ansvar
att möjliggöra boende i skärgården. Så lika villkor
som möjligt bör råda mellan boende i skärgården och
på fastlandet. Transportkostnaderna till öar är i
allmänhet högre än transportkostnader på
fastlandet. Dessutom har många skärgårdsöar av
bl.a. miljöskäl bilförbud. Av den anledningen finns
inte heller någon regelrätt trafik med bilfärjor
till dessa öar. Det finns därför skäl att med
statliga medel stödja kollektiv persontrafik till
skärgården.
Det är dock inte möjligt att ge bidrag till denna
färje- och båttrafik enligt förordningen (1989:891)
om statsbidrag till enskild väghållning. Denna
förordning är endast avsedd för bidragsgivning till
enskilda vägar som hålls öppna för allmän
biltrafik.
Länsstyrelserna skall enligt förordningen
(1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan,
regionala väghållningsplaner och planer för
länstrafikanläggningar upprätta en flerårsplan för
resp. län avseende bl.a. anläggningar för vilka
statsbidrag kan lämnas enligt 2 § förordningen
(1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar. I syfte att förbättra
skärgårdsbefolkningens möjligheter till kollektiva
persontransporter bör det kunna lämnas statsbidrag
enligt den sistnämnda förordningen till byggande av
kajanläggningar och investeringar i fartyg för
regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett
allmänt kommunikationsbehov.
För de anslagsposter som tidigare år avsåg
statsbidrag till investeringar i trafikmedel m.m.
samt statsbidrag till handikappanpassning av viss
kollektivtrafik gäller följande. De åtgärder som
enligt tidigare beslut har erhållit statsbidrag
skall före den 1 juli 1994 vara färdigställda och
slutredovisade till Vägverket. Om så inte sker
skall kvarstående medel återföras till
Kommunikationsforskningsberedningen.
Med hänsyn till svårigheterna att beräkna
kostnaderna för investeringarna bör en
anslagskredit för anslaget uppgå till 10%.
Regeringen bedömer medelsbehovet för den kommande
treårsperioden till följande.
År Bedömt anslagsbehov
1994/95 2 242 000 000 kr
1995/96 1 516 000 000 kr
1996/97 1 716 000 000 kr
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner vad som anförts om att statsbidrag
får lämnas till byggande av
kajanläggningar och investeringar i
fartyg för regional kollektiv
persontrafik som tillgodoser ett allmänt
kommunikationsbehov,
2. till Byggande av länstrafikanläggningar för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 2
242 000 000 kronor.
A 5. Bidrag till drift och byggande av enskilda
vägar
1992/93Utgift1 055 165 875 Reservation100 348 000
1993/94Anslag*647 756 000
1994/95Förslag657 449 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 5. Bidrag
till drift och byggande av enskilda vägar.
Från anslaget betalas bidrag till drift och
byggande av vissa enskilda vägar.
Vägverket
Vägverket hemställer om ett anslag på 917 miljoner
kronor för budgetåret 1994/95 avseende verksamheten
år 1995.
Regeringens överväganden
Regeringen beräknar medelsbehovet till 657 449 000
kronor. Förbrukningen år 1995 beräknas i stort
fördela sig enligt följande.
_______________________________________________
Plan kronor 1995
_______________________________________________
- administration och rådgivning 34 700 000
- bidragsbelopp 622 749 000
_______________________________________________
Summa 657 449 000
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Bidrag till drift och byggande av enskilda
vägar för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 657 449 000 kronor.
A 6. Vägverket: Försvarsuppgifter
1992/93 Utgift10 543 000 Reservation 66 788 000
1993/94 Anslag*47 561 000
1994/95 Förslag42 079 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 6.
Vägverket: Försvarsuppgifter.
Från anslaget betalas Vägverkets kostnader för
planering m.m. samt investeringar inom
totalförsvarets civila delar.
Vägverket
Vägverket hemställer om ett anslag på 41,2 miljoner
kronor för budgetåret 1994/95 avseende verksamheten
år 1995. Vägverket hemställer vidare om ett
beställningsbemyndigande för att anskaffa
reservbromateriel år 1995 avseende år 1996 på 10
miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Vägverket bör ges ett beställningsbemyndigande på
10 miljoner kronor för att anskaffa
reservbromateriel år 1995 som avser år 1996.
Regeringen beräknar medelsbehovet efter pris- och
löneomräkning till 42 070 000 kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Vägverket: Försvarsuppgifter för
budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 42 079 000 kronor,
2. godkänner att Vägverket ges ett
beställningsbemyndigande på 10 000 000 kronor
för att anskaffa reservbromateriel år 1995
som avser år 1996.
A 7. Vägverket: Kostnader för registerverksamhet
1993/94Anslag*506 929 000
1994/95Förslag522 331 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 7.
Vägverket: Kostnader för registerverksamhet.
Från anslaget betalas kostnaderna för
upprätthållande av registerverksamheten.
Vägverket
Vägverket hemställer om ett anslag på 570 miljoner
kronor för budgetåret 1994/95.
Regeringens överväganden
Regeringen har beslutat om en remiss till Lagrådet
med titeln Ökad tillsyn av den yrkesmässiga
trafiken där en rad åtgärder föreslås för att
förbättra tillsynen av yrkestrafiken. För att
åtgärderna skall få effekt bör länsstyrelserna få
ökade resurser för sitt tillsynsarbete. Regeringen
föreslår därför under trettonde huvudtiteln att
ramanslaget till länsstyrelserna förstärks med 6
miljoner kronor. Utökningen skall finansieras med
en höjning av den årliga avgiften för
yrkestrafikmärket med 70 kronor. Till detta kommer
att antalet tillståndsärenden kan beräknas öka
vilket i sin tur ger en inkomstförstärkning.
Avgiften för yrkestrafikmärket beslutas av
Vägverket.
Regeringen beräknar medelsbehovet för budgetåret
1994/95 till 522 331 000 kronor. Regeringen har
givit Vägverket, Statskontoret, Riksrevisionsverket
samt tre länsstyrelser i uppdrag att utreda hur den
framtida registerverksamheten bör organiseras. I
samband härmed skall man överväga finansieringen av
verksamheten och föreslå ett system där avgifterna
mer direkt knyts till de faktiska kostnaderna för
verksamheten. I samband med att regeringen åter-
kommer till riksdagen med sina överväganden om
bl.a. finansieringen av registerverksamheten kan
justeringar av anslaget bli aktuella.
Fr.o.m. innevarande budgetår tillämpas en modell
med generell räntebeläggning av statliga
medelsflöden. Vägverket har med anledning härav
tilldelats ett räntekonto med kredit i
Riksgäldskontoret. Medlen under detta anslag skall
föras till detta konto.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Vägverket: Kostnader för registerverksamhet
för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
522 331 000 kronor.
A 8. Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m.
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 8.
Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m.
Regeringens överväganden
Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående samt
utföra vissa uppgifter som finansieras med avgifter
under förutsättning att full kostnadstäckning
uppnås. Denna verksamhet redovisas under detta
anslag. Vägverket skall särredovisa varje
verksamhetsgren för sig. Inom ramen för anslaget
betalas också Buss- och taxivärderingsnämndens
verksamhet.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. för
budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000
kronor.
Banverket
Sammanfattning av regeringens överväganden:
Övergripande mål
-Konsumenterna bör ha så stor valfrihet som
möjligt när det gäller utnyttjande av olika
trafikmedel. Banverket har ett samlat ansvar för
att åstadkomma ett effektivt järnvägstransport-
system som uppfyller högt ställda krav på
trafiksäkerhet med hänsyn tagen till miljö och
regional balans. Investeringsinriktning i
enlighet med riksdagens beslut våren 1993.
- Järnvägsinspektionen skall verka för att
trafiksäkerheten inom spårtrafiken fortlöpande
förbättras, bl.a. genom ökade insatser med
föreskriftsarbete.
Resurser
-Anslaget för drift och vidmakthållande av
statliga järnvägar bör läggas fast på en nivå där
det samlade järnvägskapitalet bibehålls. En
långsiktig strategi för drift och vidmakthållande
bör utarbetas.
- Nivån på investeringsanslaget bör beräknas i
enlighet med riksdagens tidigare beslut om
investeringar i trafikens infrastruktur.
Planeringsram
Nyinvesteringar i stomjärnvägar:
1994/95 1995/96
1996/97
6 345 mkr 6 400 mkr 6 375
mkr
Banverkets verksamhet
Banverket är enligt sin instruktion (SFS 1988:707)
central förvaltningsmyndighet för frågor som rör
järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att främja
järnvägens utveckling, att driva och förvalta
statens spåranläggningar, att ha hand om
säkerhetsfrågor för all spårtrafik i landet samt
att främja en miljöanpassad järnvägstrafik.
Banverket skall också medverka till regional
balans. I detta ligger bl.a. planering,
projektering och produktion av nya järnvägar samt
drift och vidmakthållande av befintliga statliga
järnvägar. Banverket har formulerat sin
verksamhetsidé som att Banverket skall
tillhandahålla ett bansystem som möjliggör att
järnvägstrafiken blir en konkurrenskraftig,
miljövänlig och trafiksäker del av
transportsystemet.
Banverkets treårsplan
Banverket redovisade den 30 juni 1993 sin
treårsplan för budgetåren 1994/95-1996/97.
Treårsplanen innehåller verkets
anslagsframställning för budgetåret 1994/95 och
verksamhetens inriktning. Det övergripande
trafikpolitiska målet, att kunna erbjuda
medborgarna och näringslivet i landets olika delar
en så tillfredsställande, säker och miljövänlig
trafikförsörjning som möjligt för samhället,
innebär för Banverket en skyldighet att inom givna
resurser genomföra de åtgärder inom järnvägsnätet
som ger största möjliga samhällsekonomiska nytta.
Satsningar på järnväg bör i första hand ske där
den kommer till sin rätt och kan utvecklas.
Järnvägen är ett masstransportmedel som kräver
stora trafikunderlag för att vara
samhällsekonomiskt lönsam. Detta är särskilt
påtagligt om betydande investeringar krävs för att
få en fungerande och attraktiv järnväg. Vidare är
systemeffekterna betydande på sådant sätt att
kvaliteten i hela utbudet avgör konsumenternas val
av transportmedel.
För att persontrafiken skall utvecklas är det
nödvändigt att järnvägen kan erbjuda snabba,
frekventa och tillförlitliga förbindelser. Effekter
som hastighet, regularitet och punktlighet är
avgörande för järnvägens konkurrenskraft. På
motsvarande sätt är det möjligheten att minska den
totala transporttiden, skräddarsy
transportlösningar och förbättra punktlighet och
effektivitet som avgör om godstransporterna på
järnväg kan behålla och utveckla sina
marknadsandelar.
I första hand är det järnvägarnas prestanda i
form av största tillåtna hastighet och axellast som
är avgörande för tågets konkurrenskraft. Dessa
förutsättningar är viktiga för de trafikutövare som
trafikerar det svenska järnvägsnätet. Banverket har
därför valt att använda dessa kriterier för att
ange bansystemets prestanda.
Enligt Banverket bör hastighetsstandarden för den
viktigaste delen av stomnätet vara 160-200 km/tim.
Detta innebär att triangeln Stock-
holm-Göteborg-Malmö, Stockholm-Sundsvall,
Stockholm-Dalarna, Stockholm-Karlstad samt Mälar-
och Svealandsbanorna bör ha denna standard. Vid
nybyggnad bör dock möjligheten att uppnå
hastigheter över 200 km/tim tas till vara.
När det gäller axellasten har hög bärighet störst
betydelse för godstrafiken. Normal standard är 22,5
tons axellast vid 90 eller 100 km/tim. Denna
standard uppfylls i huvudsak av stomnätet medan
bärigheten är betydligt sämre på länsjärnvägsnätet.
Malmbanan har rustats för att klara 25 tons
axellast på hela sträckan mellan Luleå och
Riksgränsen. Av väsentlig betydelse för banans
bärighet är järnvägens brobestånd. Under de
kommande tio åren erfordras byte av ca 300 broar
och ytterligare 300 st behöver åtgärdas genom
förstärkningsåtgärder. Åtgärder i form av brobyte
eller förstärkning är av utomordentlig betydelse
både för kapacitet och trafiksäkerhet.
En av Banverkets uppgifter är att tillhandahålla
ett bansystem med tillräcklig kapacitet för
efterfrågade trafikvolymer. Kapaciteten kan
uttryckas som antalet tåg per tidsenhet vid en
given standard. Kapaciteten bestäms såväl av banans
utformning som av tågledningsmetoder, tågplan och
tågtyper. För att skapa förutsättningar för en
konkurrenskraftig järnvägstrafik inriktas
Banverkets verksamhet mot att bygga ut trafikstarka
interregionala linjer till dubbelspår. Kapacitets-
och regularitetsfrågor för godstrafiken ägnas
särskild uppmärksamhet.
En viktig fråga för järnvägens konkurrenskraft är
driftsäkerhet och punktlighet. Tågsystemet blir
alltmer komplicerat och känsligt för störningar. En
inträffad störning påverkar snabbt andra tåg, något
som är särskilt tydligt på enkelspårsträckor.
Långsiktigt erhålls högre driftsäkerhet för
infrastrukturen främst genom modernare
anläggningar, nya konstruktioner och genom
förebyggande underhåll. En viktig förutsättning är
att tid för arbeten avsätts i tillräcklig
omfattning. Genom samordnad planering mellan
Banverket och trafikutövarna kan tiden utnyttjas
bättre, i vissa fall med en planerad förlängning av
tågens gångtider under den period som arbetena
pågår.
Trafiksäkerhet inom järnvägssektorn innebär
säkerhet för passagerare och gods på järnvägen,
personal inom trafikföretagen och Banverket samt
övriga trafikanter. Denna verksamhet innebär att
Banverket skall tillhandahålla ett bansystem med
hög säkerhetsnivå, utarbeta säkerhetsrutiner och
förstärka säkerhetsmedvetandet bland sin personal
samt skapa trafiklösningar där kollisioner mellan
spårburen trafik och övrig trafik i möjligaste mån
elimineras. Här är behoven av förbättrade skydd vid
plankorsningar särskilt stora, inte minst mot
bakgrund av kraven på allt högre hastigheter för
tågen. Vid hastigheter högre än 140 km/tim måste
plankorsningar vara försedda med ljussignaler och
bommar. Över 160 km/tim förstärks skyddet vid en
plankorsning genom bl.a. närvarodetektorer eller
också slopas plankorsningen och ersätts med bro
eller vägport. Vidare sker fortsatt satsning på
Banverkets särskilda program för slopande av
plankorsningar samt säkerhetshöjande åtgärder vid
de kvarvarande plankorsningarna.
Miljöarbetet
Järnvägens miljöeffektivitet och det förhållandet
att en dominerande del av trafikarbetet utförs med
elenergi ger järnvägen mycket goda egenskaper från
miljösynpunkt. En utbyggnad och förbättring av
järnvägen främjar den totala miljön genom
överflyttningseffekter. De investeringsplaner som
nu färdigställs inom Banverket bidrar till att
uppfylla miljömålen genom sådana
överflyttningseffekter mellan olika trafikslag samt
genom minskning av störningar från banorna. Vidare
har Banverket i en särskild rapport redovisat hur
väl järnvägssektorn bidrar till att uppfylla
riksdagens mål för miljön. Verket har dessutom
redovisat vilka miljöåtgärder verket har vidtagit
samt presenterat en analys av tänkbara åtgärder och
styrmedel för att ytterligare uppfylla kraven på
ett miljöanpassat transportsystem. Beträffande
buller finns en handlingsplan mot buller (SOU
1993:65) som är under beredning. Såväl påverkan på
naturresurser som inkluderar kulturmiljön,
markanvändning, kemikalieanvändning och
avfallshantering som människors påverkan av buller
och vibrationer uppmärksammas inom Banverket. Bl.a.
har användningen av miljökonsekvensbeskrivningar
utökats och underlättats genom utarbetande av en
särskild handbok. En rad överväganden beträffande
trafikens miljöproblem tas upp i Särskilda frågor,
avsnitt A. Inriktning mot ett långsiktigt bärkraf-
tigt transportsystem.
Verksamhetens utfall år 1992
Banverket har i verksamhetsberättelsen för år 1992
redovisat sin verksamhet. Verksamheten har ökat
betydligt från Banverkets första år fram t.o.m. år
1992. Förändringarna består i sin helhet av en
kraftig ökning av nyinvesteringarna medan
åtgärderna för vidmakthållande av befintliga
anläggningar realt har sjunkit. Trots en omfattande
total ökning av verksamheten har antalet anställda
varit i stort oförändrat. Nyinvesteringarna har
ökat från ca 600 miljoner kronor år 1988 till ca
3,6 miljarder kronor år 1992.
Under år 1992 har Banverket tagit 5 790,9
miljoner kronor i anspråk av anslagsmedel.
Därutöver har Banverket haft intäkter från bl.a.
entreprenadverksamhet. Den totala intäkten för
Banverket under år 1992 har varit 6 431,5 miljoner
kronor. Kostnader för produktion och administration
uppgår till 2 917,2 miljoner kronor. Jämfört med år
1991 är detta en minskning med knappt 200 miljoner
kronor. Under verksamhetsåret har Banverket
direktavskrivit infrastrukturinvesteringar för
2 694,5 miljoner kronor, i huvudsak stomjärnvägar.
Banverkets verkskapital uppgick den 31 december
1992 till 1 127,8 miljoner kronor .
Under perioden 1989-1992 har
underhållskostnaderna i relation till
konsumentprisindex (KPI) minskat med ca 10 %. Genom
produktivitetsökningar och en volymanpassning till
minskade resurser för underhåll har
underhållskostnaderna per spårmeter på stomnätet
minskat från ca 115 kr år 1989 till ca 95 kr år
1992. Underhållskostnaderna på länsbanenätet har
genom motsvarande åtgärder minskat från 62 kr/meter
till 51 kr/meter.
I sin treårsplan för åren 1993/94-1995/96 angav
Banverket att reinvesteringar i form av spårbyten
behöver ske på 250-300 km av stomnätet per år under
resten av 1990-talet. Under år 1992 har detta mål
kunnat uppfyllas dels genom att besparingar på
anslaget Investeringar i trafikens infrastruktur
kunnat användas till vidmakthållandeåtgärder, dels
genom att medel för särskilda investeringar har
tillskjutits.
Banverkets eget mål att 300 plankorsningar per år
skall stängas genom att ersättningsvägar, broar och
vägportar byggs har uppnåtts för tredje året i rad.
Vidare har Banverket som mål att plankorsningar med
en viss trafik skall förses med halvbommar före
utgången av år 1995. Enligt Banverket kommer detta
mål att uppnås med nuvarande ekonomiska
förutsättningar.
Utslagsgivande för trafikutövarnas och
resenärernas komfort är spårlägeskvalitet och
anläggningarnas driftsäkerhet. Spårlägeskvaliteten
anges som andelen bana som har godkänt spårläge.
Banverkets mål är att minst 80 % av banan skall ha
godkänt spårläge. Under år 1992 har ca 20 000 km av
bannätet genomgått spårlägesmätningar. Från år 1990
till år 1992 har spårlägeskvaliteten förbättrats
från 63 % till 73 %. En bidragande orsak till detta
är att volymen spårbyte kommit upp till 250 km per
år. Antalet fel i signalanläggningar har stigit
något samtidigt som felavhjälpningstiden har
minskat mellan åren 1989 och 1992. För att följa
upp bl.a. banupplåtelseavtalen mellan Banverket och
trafikutövarna gör Banverket en kontroll av hur
funktionsfelen på signalanläggningarna påverkar
tågföringen.
Med anledning av Riksrevisionsverkets (RRV:s)
granskning av Banverkets underhåll av järnvägsnätet
redovisade Banverket den 24 augusti 1993 de
åtgärder som verket vidtagit. Inom Banverket pågår
ett övergripande arbete med att beskriva,
tydliggöra och avgränsa verkets olika roller och
ansvarsområden. RRV:s förslag har inordnats i den
förändringsprocess som pågår och planeras inom
Banverket, bl.a. pågår arbete med att ta fram en
intern plan för drift, underhåll och
reinvesteringar för åren 1994-1998 i anslutning
till den nya tioårsplanen för investeringar som
omfattar åren 1994-2003. Genom en sådan driftplan
erhålls ett bättre helhetsgrepp om verksamheten och
en bättre samplanering mellan nyinvesteringar och
vidmakthållande. Enligt vad regeringen erfarit har
Banverket utvecklat denna driftplan till att gälla
under samma period som den tioåriga
investeringsplanen, dvs. åren 1994-2003, med en
detaljerad beskrivning för åren 1994-1998.
För att bredda marknaden för
entreprenadupphandling inom det järnvägsspecifika
området arbetar verket aktivt med bl.a. utbildning
av entreprenörer vid Banskolan i Ängelholm.
Järnvägsinspektionens verksamhet
Järnvägsinspektionen är tillsynsmyndighet för
spårtrafiken i Sverige. Inspektionen är
administrativt inordnad i Banverket men är i sin
myndighetsutövning fristående. Inspektionens
övergripande uppgift är att uppfylla det
trafikpolitiska målet att trafiksäkerheten i
spårtrafiken fortlöpande skall förbättras. För att
uppnå detta mål verkar inspektionen för att varje
spårinnehavare och trafikutövare så långt som
möjligt utvecklar egna trafiksäkerhetsmål och
etablerar internkontrollmål som skall säkra att
trafiksäkerhetsmålen nås. Genom en offensiv
satsning på dialog, information och utbildning
återförs och sprids kunskaper och erfarenheter.
Under år 1992 har tillstånd enligt
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) beviljats för 14
verksamhetsutövare i spårtrafik. Bland dem som fått
tillstånd kan nämnas Dalatåg AB samt BK Tåg AB.
Vidare har ca 750 ansökningar inkommit från
företag, kommuner, föreningar m.fl. som redan
bedriver verksamhet och som vill fortsätta efter år
1993. Bland de sökande finns såväl stora
trafikutövare som SL Tunnelbanan AB och Göteborgs
spårvägar AB som små industrispårsinnehavare.
Järnvägsinspektionen har under år 1992 inlett
samarbete med SOS Alarmering AB (SOSAB) som anmäler
inträffade olyckor direkt till inspektionen. Under
året har 220 olyckor och tillbud anmälts till Järn-
vägsinspektionen av SOSAB och spårtrafikföretag. Av
dessa har 90 behandlats i inspektionens
utredningsverksamhet.
Tillsyn av de olika verksamhetsutövarnas
trafiksäkerhetsarbete har skett genom granskning av
internkontroll samt inspektioner.
Regeringens överväganden
Den nu gällande trafikpolitiska inriktningen
grundas i allt väsentligt på 1988 års
trafikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50 bil. 1,
bet. 1987/88:TU13, rskr. 1987/88:159). Genom senare
beslut av riksdagen våren 1991 (prop. 1990/91:87,
bet. 1990/91:TU24, rskr. 1990/91:286) och våren
1992 (prop. 1991/92:100, bet. 1991/92:TU22, rskr.
1991/92:333) har 1988 års trafikpolitiska beslut
och preciserats. De senare besluten fokuserar tyd-
ligare på infrastrukturens betydelse än 1988 års
beslut.
Beträffande inriktningen av trafikpolitiken i
stort gäller att konsumenterna bör ha så stor
valfrihet som möjligt när det gäller utnyttjande av
olika trafikmedel. Det övergripande målet för
samhällets trafikpolitik är att erbjuda medborgarna
och näringslivet i landets olika delar en till-
fredsställande, säker och miljövänlig
trafikförsörjning till lägsta möjliga
samhällsekonomiska kostnad. Regeringen delar
bedömningen att Banverket inom givna resurser skall
genomföra de åtgärder inom järnvägsnätet som ger
största möjliga samhällsekonomiska nytta. Sam-
hällsplanering, strukturfrågor och regional balans
har härvid en viktig betydelse.
Banverket har brutit ned de trafikpolitiska målen
i sex delmål, hastighet, axellast, kapacitet,
driftsäkerhet, trafiksäkerhet och miljö. Enligt
regeringens bedömning svarar dessa mål mot
omvärldens behov och krav på järnvägssektorn. En
viktig förutsättning för att dessa mål skall få
avsedd styreffekt är att Banverket kan kvantifiera
delmålen i reella nivåer. Regeringen delar den
bedömning som Banverket härvid gjort i fråga om
hastighet och axellast. Banverket bör söka att
komplettera delmålen kapacitet och driftsäkerhet
genom att även ange hur stor del av tiden som en
bana är tillgänglig för trafik.
För järnvägsinspektionen innebär det övergripande
målet för samhällets trafikpolitik att inspektionen
skall verka för att trafiksäkerheten i
spårtrafikens fortlöpande förbättras. Regeringen
har vid olika tillfällen vidtagit åtgärder för att
underlätta för nya aktörer att komma in på
järnvägsmarknaden. Redan i dag finns ett flertal
mindre trafikutövare som i konkurrens eller
samverkan med Statens järnvägar bedriver verk-
samhet. Vidare har nyttjanderätten för inlandsbanan
överförts till berörda kommuner, vissa delar av
Mälarbanan byggs i privat regi genom Mälarbanans
intressenter AB och ett privat konsortium kommer
att bygga vissa delar av Arlandabanan. Regeringen
bedömer att detta kommer att medföra ökade insatser
med föreskriftsarbete bl.a. för att vägleda nya
aktörer inom området.
Regeringen delar den bedömning och de mål som
Banverket har redovisat för sin verksamhet. Målen
bör därför ligga till grund för den fortsatta
inriktningen av Banverkets verksamhet. Från
effektivitetssynpunkt skall Banverket utnyttja
marknaden inom bygg- och anläggningsbranschen i så
stor utsträckning som möjligt vid nyinvesteringar
och underhållsarbeten. Regeringen har för avsikt
att återkomma till riksdagen under våren med ett
förslag om bolagisering av entreprenaddelen vid
verkets material- och industridivision.
Drift och vidmakthållande
Riksdagen beslutade våren 1993 om omfattande
investeringar i trafikens infrastruktur. Mot
bakgrund av statens samlade ansvar för infrastruk-
turen, fastlades en långsiktig inriktning för
utbyggnaden av landets väg- och järnvägsnät. En rad
viktiga åtgärder vidtas nu för att realisera detta
ansvar och underlätta för människors resor och
transporter så att de blir miljövänligare, säkrare
och effektivare.
Statens ansvar är i första hand att vidmakthålla
det samlade järnvägskapitalet. Genom att ta till
vara och underhålla det järnvägsnät som under lång
tid har byggts upp i Sverige kan dagens satsningar
ge full utdelning. De positiva effekterna av de
omfattande satsningarna går förlorade om det
befintliga järnvägskapitalet, som skall komplettera
nyinvesteringarna, inte motsvarar högt ställda
kvalitetskrav. Regeringen anser därför att det är
angeläget att medlen för drift och vidmakthållande
av det statliga järnvägsnätet läggs fast på en nivå
där den uppnådda standarden i järnvägsnätet kan
bibehållas.
I sin bedömning utgår regeringen från att staten
över tiden har en viss kostnad för infrastrukturen.
För järnvägens del avser sådana kostnader
tillgänglighet, säkerhet, miljö och regional
balans. Denna kostnad är antingen indirekt i form
av kostnader för bl.a. restid, olyckor och buller
eller direkt i form av kostnader för investeringar
och underhåll av järnvägsnätet. De indirekta
kostnaderna är svåra att beräkna och fördelade över
hela samhällsekonomin. De direkta kostnaderna
däremot är öppet och samlat redovisade i
statsbudgeten med en avsevärt större möjlighet till
kontroll och uppföljning. För att minska de
indirekta kostnaderna krävs att staten direkt
betalar underhåll av järnvägssystemet och avväger
investerings- och underhållsnivån så att den totala
kostnaden för samhället blir så låg som möjligt.
Anslagen till drift och vidmakthållande av det
statliga järnvägsnätet har under en lång rad av år
varit kraftigt eftersatta. Läget är för närvarande
sådant att, om de direkta kostnaderna för underhåll
ökar, minskar samhällets totala kostnader för
järnvägssystemet som en följd av högre
tillgänglighet, kortare restid, minskade antal
olyckor och totalt sett en bättre miljö. Regeringen
vill också erinra om att de extra satsningar som
gjorts inom järnvägssektorn i huvudsak har
destinerats till nyinvesteringar i de större
stråken. Undantaget är att Banverket och Vägverket
under åren 1992 och 1993 tilldelats ca 5 miljarder
kronor i sysselsättningsfrämjande åtgärder för
underhåll av länsjärnvägar och länsvägar.
Huvuddelen av dessa medel har använts till
länsvägar.
Dagens järnvägsnät representerar ett mycket stort
ekonomiskt värde. Genom att ta till vara de
investeringar som tidigare generationer gjort i
järnvägen kan vi bevara järnvägens konkurrenskraft
även i framtiden. Det är främst genom långsiktigt
planerade åtgärder som järnvägen kan behållas som
en stark part i den svenska och europeiska
transportsektorn.
Med dagens nivå på anslaget för järnvägarnas
drift och vidmakthållande finns utrymme för ungefär
halva behovet av de långsiktiga åtgärderna för att
vidmakthålla det investerade järnvägskapitalet.
Detta leder till att långsiktiga åtgärder i form av
reinvesteringar måste senareläggas eller ges en
lägre ambitionsnivå. Till följd av lägre
ambitionsnivå och senareläggning av de långsiktiga
åtgärderna ökar behoven av mer kortsiktiga,
oplanerade och akuta åtgärder. Detta leder i sin
tur till att utrymmet för långsiktiga åtgärder
minskar allt mer vilket medför att
järnvägskapitalet urholkas och kostnaderna för
underhållet ökar i allt större omfattning.
Regeringen anser det angeläget att anslaget för
drift och vidmakthållande av statliga järnvägar
anpassas så att resurserna utnyttjas på bästa
möjliga sätt. En sådan anpassning måste grundas på
en väl avvägd bedömning och kan göras när Banverket
redovisat ytterligare underlag för beräkning av hur
stort vidmakthållandeanslaget på sikt bör vara samt
hur användningen av medlen bör inriktas.
Regeringen bedömer att det för närvarande inte
finns tillräckligt underlag för att besluta om en
mer långsiktig strategi för inriktningen av drift-
och vidmakthållandeverksamheten. Det pågående
arbetet inom Banverket med en intern drift- och
underhållsplan för åren 1994-2003 bör ligga till
grund för en fortsatt utveckling av en långsiktig
strategi. Åtgärderna bör komplettera den
inriktning av investeringar i järnvägar som
riksdagen har beslutat om (prop. 1992/93:176, bet.
1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446). Verket bör
redovisa alternativa strategier och deras
konsekvenser beträffande omfattningen och
inriktningen av drift- och
vidmakthållandeverksamheten. Hänsyn bör tas till
effektivitetsvinster som kan uppstå med ökad
konkurrens och därmed möjliga rationaliseringar och
besparingar. Planen skall utgöra en samlad strategi
för användningen av medel till drift och
vidmakthållande t.o.m år 2003.
I samband med regeringens skrivelse i vår till
riksdagen om den långsiktiga
infrastrukturplaneringen kommer regeringen att
lämna en redovisning av hur planeringsarbetet för
såväl investerings- som driftplan bör bedrivas.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner det som regeringen förordar om
1. Banverkets verksamhet,
2. en långsiktig strategi för drift och
vidmakthållande av det statliga
järnvägsnätet.
Inlandsbanan
Bakgrund
Riksdagen beslutade den 15 december 1992 (bet.
1992/93:TU3, rskr. 1992/93:113) att godkänna de
riktlinjer för den framtida utvecklingen av
inlandsbanan som förordades i propositionen
1992/93:9 om inlandsbanan. Riksdagen beslutade
också beträffande inlandsbanans infrastruktur att
som sin mening ge regeringen till känna vad
utskottet anfört. Utskottet hade bl.a. anfört att
såväl banan som fastigheterna tills vidare borde
förbli statlig egendom, att intressenterna i
stället borde ges nyttjanderätt till banan och
fastigheterna utan kostnad och att det fick ankomma
på regeringen att träffa avtal med intressenterna
om de närmare villkoren för upplåtandet av banan.
Riksdagen fattade också vissa beslut beträffande
medel för banunderhåll och banupprustning, drift-
och investeringsbidrag samt om rullande materiel
och vissa administrationskostnader. Ett villkor för
utbetalning av medel till upprustning och underhåll
av inlandsbanan är att den tidigare beslutade
upprustningen av de s.k. systemtågssträckorna
fullföljs. Regeringen gavs möjlighet att bemyndiga
Banverket att utbetala 250 miljoner kronor i
upprustningsbidrag fördelat på fem år och årliga
underhållsbidrag på 47 miljoner kronor i fem år.
Inlandskommunerna har bildat Inlandskommunernas
ekonomiska förening (IEF). IEF har bildat
Inlandsbanan AB (IBAB) för att sluta avtal med
staten om nyttjanderätt till banan samt för drift
och underhåll av den.
Utvecklingen under år 1993
Regeringen tillsatte den 4 februari 1993 en
särskild förhandlare för att sluta avtal mellan
staten och Inlandsbanans
intressenter - inledningsvis kommunerna - om
nyttjanderätt till inlandsbanan. En av utgångspunk-
terna i förhandlingen med Inlandsbanans
intressenter var att trygga upprustningen av
systemtågssträckorna enligt Banverkets tidigare
beslutade femårsplan. Den 14 april 1993 beslutade
regeringen att godkänna ett avtal om ändrat
huvudmannaskap för inlandsbanan mellan staten och
Inlandsbanan AB. Avtalet innehåller bl.a.
bestämmelser om bidrag till banupprustning och
banunderhåll. Samma dag beslutade också regeringen
att ge Förhandlaren (K 1991:02) för statens köp av
persontrafik på järnväg m.m. i uppdrag att
företräda staten i frågor rörande avtalet.
Enligt vad regeringen erfar har främst
godstrafiken på inlandsbanan utvecklats positivt.
Genom ett samarbete mellan IBAB och SJ Gods har nya
förutsättningar skapats. SJ har bildat en särskild
resultatenhet för inlandsbanan, SJ Inlandsgods.
Under andra halvåret 1993 har godsvolymerna ökat
med 45 000 ton. Denna ökning består främst i sågade
trävaror och timmer. Målet till år 1995 är att öka
godsvolymerna med 100 000 ton.
I det trafikutbud som erbjuds på inlandsbanan
ingår både reguljära turer och ett speciellt
vildmarkståg. Kraftfulla insatser har gjorts för
att marknadsföra inlandsbanan både inom och utom
Sverige. Detta har resulterat i att ca 30 000
personer rest på inlandsbanan under sommaren.
Genom den uppriktiga vilja som finns hos olika
intressenter i inlandet att utveckla trafiken
bedömer regeringen att inlandsbanetrafiken kan ge
positiva effekter för inlandets
näringslivsutveckling. Mot bakgrund av de
kraftfulla satsningar på marknadsföring som
planeras finns goda förutsättningar för en
utvecklad turism.
Utbetalningen av upprustningsbidraget, 250
miljoner kronor fördelat över fem budgetår, sker
från anslaget C 2. Drift och vidmakthållande av
statliga järnvägar mot räkning i den takt som IBAB
låter utföra upprustningsarbete och i den
omfattning som framgår av Banverkets femårsplan.
Hittills har 50 737 456 kronor utbetalats i
upprustningsbidrag till IBAB från detta anslag. Av
dessa medel har 49 893 558 kronor använts till
sträckan Mora-Sveg, 337 911 kronor till sträckan
Östersund-Ulriksfors, 6 000 kronor till sträckan
Hoting-Dorotea, 484 788 kronor till sträckan
Vilhelmina-Storuman och 15 199 kronor till sträckan
Storuman-Arvidsjaur.
Utbetalning av underhållsbidraget sker
kvartalsvis i förskott till IBAB från anslaget C 2.
Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar.
Hittills har 45 miljoner kronor utbetalats under
budgetåret 1993/94 från detta anslag.
För att säkerställa att SJ:s trafikeringsrätt på
systemtågssträckorna inte inskränks samt att IBAB
genomför den beslutade upprustningen och
vidmakthåller en tillfredsställande standard enligt
de riktlinjer som följer av Banverkets femårsplan
skall Förhandlaren (K 1991:02) för statens köp av
persontrafik på järnväg m.m. lämna sitt godkännande
innan utbetalning av medlen sker.
Under avsnitt E. Kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m. anslag E 2. Köp av
interregional persontrafik på järnväg m.m. lämnar
regeringen en redogörelse vad avser särskilda
driftbidrag, medel som använts för att administrera
överförandet av banan samt ersättningen till SJ för
den rullande materielen.
Lån i Riksgäldskontoret
Regeringens överväganden
Till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut har
Banverket möjlighet att ta upp lån i
Riksgäldskontoret (RGK) för den vidare
finansieringen av investeringar i
eldriftsanläggningar och av de s.k.
SL-investeringarna. Därutöver får upplåning ske för
produktions- och telenätsutrustning samt för
rörelsekapital. Fr.o.m. år 1991 får upplåning ske
för att finansiera omsättningstillgångar.
Riksdagen har också givit till känna det
utskottsinitiativ som arbetsmarknadsutskottet tog
den 25 februari 1993 (bet. 1992/93:AU15) och som
innebär att Banverket bör ges möjlighet att hos
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) söka bidrag för ökade
kostnader som kan vara förenade med en
tidigareläggning av vissa investeringar (bet.
1992/93:TU21, rskr. 1992/93:246). Banverket kan
därmed genomföra vissa upphandlingar tidigare än
vad som annars vore möjligt. Sådana investeringar
finansieras från den angivna låneramen i RGK medan
bidrag till tidigareläggningskostnaden i form av
ökade räntekostnader kan sökas hos AMS.
Regeringen bedömer att Banverkets upplåning i
Riksgäldskontoret för investeringar i
eldriftsanläggningar, de s.k. SL-investeringarna,
produktions- och telenätsutrustning, finansiering
av omsättningstillgångar, rörelsekapital och
tidigareläggning av investeringar enligt riksdagens
beslut (bet. 1992/93:TU21, rskr. 1992/93:246) bör
ske inom en ram av 1 075 miljoner kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner att Banverket får ta upplån i
Riksgäldskontoret inom enram av 1 075 miljoner
kronor för budgetåret 1994/95 till
de ändamålsom redovisats.
Anslag för budgetåret 1994/95
A 9. Banverket: Administrationskostnader
1993/94 Anslag*298 876 000
1994/95 Förslag312 128 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 1.
Banverket: Administrationskostnader.
Anslaget finansierar Banverkets kostnader för
internadministrationen.
Banverket
Banverkets redovisning sker enligt Statskontorets
modell för interna administrationskostnader (INKA).
I denna modell hänför sig kostnader för bl.a.
verksledning, personal- och ekonomiadministration
till interna administrationskostnader.
I regeringens proposition om forskning för
kunskap och utveckling (prop. 1992/93:170) ges
Banverket ansvar för den samhällsmotiverade
forskningen inom sitt verksamhetsområde. Detta
innebär att Banverket skall stödja forskning som
även går utöver den egna verksamheten, t.ex.
forskning som syftar till att ta fram underlag för
beslut på strategisk nivå. Banverket finansierar
sådan forskning över verksledningen. Banverket har
i sin anslagsframställning hemställt om ett anslag
på 310 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Ett särskilt anslag för Banverkets
administrationskostnader infördes fr.o.m.
budgetåret 1993/94. Innan dess finansierades
Banverkets administration över anslaget för drift
och vidmakthållande av statliga järnvägar. Med
hänsyn till den omfattande verksamhet som pågår
inom järnvägssektorn samt att Banverket har fått
ett visst forskningsansvar föreslår regeringen ett
anslag på 312 miljoner kronor.
Under innevarande budgetår har regeringen
bemyndigats att med medel från detta anslag
bestrida kostnader som annars skulle belasta
anslaget för drift och vidmakthållande. För att ge
möjlighet till ökade underhållsinsatser bör
besparingar i administrationen kunna användas till
drift- och vidmakthållandeåtgärder. Regeringen bör
därför bemyndigas att besluta om överföring av
medel från detta anslag till anslaget för drift och
vidmakthållande.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Banverket: Administrationskostnader för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
312 128 000 kronor,
2. bemyndigar regeringen att med medel från
detta anslag bestrida kostnader som annars
skulle belasta anslaget A 10. Drift och
vidmakthållande av statliga järnvägar.
A 10. Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar
1992/93 Utgift2 587 038 000 Reservation360 353 110
1993/94 Anslag*2 783 871 000
1994/95 Förslag2 886 136 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 2. Drift
och vidmakthållande av statliga järnvägar.
Anslaget finansierar Banverkets kostnader för
underhåll och reinvesteringar av det statliga
järnvägsnätet.
Banverket
Under de närmaste åren görs omfattande
nyinvesteringar på det statliga järnvägsnätet. Vid
nyinvestering höjs kvaliteten på bannätet inom be-
gränsade delar. För att få full utdelning på gjorda
investeringar krävs att anslaget för
reinvesteringar och underhåll är på en sådan nivå
att de delar som berörs av åtgärder kan svara upp
mot nyinvesteringarna och den högre standardnivå
som dessa medför. Det är först vid en sådan nivå
som investeringarna kan utnyttjas fullt ut.
Samtidigt innebär en högre nivå på vidmakthållandet
att rationellare underhållsinsatser kan göras,
vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar.
Vidare kräver den större anläggningsmassan som
nyinvesteringarna medför ökade resurser för
underhållsåtgärder. Även förbättrad driftsäkerhet
och stora behov av spårbyten kräver mer
underhållsinsatser. Särskild vikt bör läggas vid
vidmakthållandebehoven på länsbanorna som lider av
stora eftersläpande reinvesteringsbehov.
En medelstilldelning som inte ligger i nivå med
Banverkets budgetförslag leder till att främst de
långsiktiga satsningarna måste stå tillbaka till
förmån för kortare akutåtgärder. Nuvarande nivå på
anslaget medger reinvesteringar i storleksordningen
700 miljoner kronor. Det behov som Banverket
redovisat ligger på 1 450 miljoner kronor. Detta
innebär att reinvesteringar kommer att senareläggas
eller ges en lägre ambitionsnivå vilket medför
sämre rationalitet i underhållet, konsekvenser för
trafiken och totalt sett väsentligt dyrare
underhåll.
Banverket hemställer om ett anslag för drift och
vidmakthållande på 3 785 miljoner kronor.
Åtgärderna för drift och vidmakthållande fördelar
sig enligt följande:
Åtgärd Nivå (mkr)
- reinvestering 1 450
- drift och underhåll2 335
Summa 3 785
Ökningen av anslaget har beräknats genom
mellanskillnad av tidigare års äskande och
medelstilldelning fördelat på tre år, besparingar
som gjorts genom att de senaste vintrarna varit
mildare än beräknat, besparingar från anslag för
övriga infrastrukturåtgärder, beslut om medel för
sysselsättningsåtgärder och en schablonmässig
produktivitetsförbättring på ca 3 %.
Enligt riksdagens beslut har Banverket tilldelats
ramanslag för investeringar,
administrationskostnader och Järnvägsinspektionen.
Banverket har i sin anslagsframställning hemställt
att verket även för anslaget till drift och
vidmakthållande erhåller ramanslag med
anslagskredit och rätt att överföra icke förbrukade
medel till nästkommande budgetår.
Regeringens överväganden
Regeringen har tidigare redogjort för sina
överväganden om en långsiktig inriktning av drift
och vidmakthållandet av statliga järnvägar. Härvid
har regeringen föreslagit att en långsiktig plan
för inriktningen av användningen av
underhållsmedlen utarbetas. I avvaktan på en sådan
plan är regeringen inte beredd att redan nu föreslå
mer än en mindre ökning av anslaget. Mot bakgrund
av detta föreslår regeringen ett anslag till drift
och vidmakthållande av statliga järnvägar på 2 886
miljoner kronor.
I sin anslagsframställning har Banverket
hemställt att anslaget för drift och
vidmakthållande av statliga järnvägar görs till ett
ramanslag med anslagskredit. Regeringen bedömer att
endast anslag för förvaltningskostnader bör vara
ramanslag. Detta innebär att regeringen inte delar
Banverkets uppfattning att anslaget för drift och
vidmakthållande av statliga järnvägar bör göras
till ett ramanslag.
Regeringen anser det viktigt att en regelbunden
uppföljning av användningen av detta anslag görs.
Regeringen förutsätter därför att Banverket i sin
årsredovisning för år 1993 redovisar användningen
av anslaget uppdelat på poster. Banverket bör
redovisa kostnader bl.a. för spårbyten, brobyten,
övriga reinvesteringar samt för förebyggande och
felavhjälpande underhåll.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 2 886 136 000 kronor.
A 11. Nyinvesteringar i stomjärnvägar
1992/93 Utgift1 167 581 000
1993/94 Anslag*5 913 078 000
1994/95 Förslag6 332 946 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 3.
Nyinvesteringar i stomjärnvägar.
Anslaget finansierar Banverkets kostnader för
nyinvesteringar i stomjärnvägar.
Banverket
Genom att bygga ut järnvägens infrastruktur i så
snabb takt som möjligt främjas en tidigare
överföring av gods och resenärer till järnvägen
vilket bidrar till att nå miljö- och
trafiksäkerhetsmålen. De kalkyler som gjorts visar
att det ligger god samhällsekonomi i att så tidigt
som möjligt få de mest lönsamma utbyggnadsprojekten
färdigställda.
Banverket hemställer om ett investeringsanslag på
6 535 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Inför budgetåret 1993/94 fastställde riksdagen en
planeringsram för de kommande tre budgetåren.
Investeringsramen för budgetåret 1994/95 beräknades
till 6 345 miljoner kronor. Riksdagen har tidigare
medgivit att Banverket får disponera besparingar på
projekt finansierade från anslagen Investeringar i
trafikens infrastruktur och Vissa produktivitets-
och sysselsättningsfrämjande åtgärder inom
Kommunikationsdepartementets område för
underhållsåtgärder. Då dessa anslag ha upphört har
riksdagen givit som sin mening att kvarstående
besparingar bör få belasta anslaget Nyinvesteringar
i stomjärnvägar. Således bör Banverket för projekt
som ursprungligen är finansierade från anslaget
Investeringar i trafikens infrastruktur och
anslaget Vissa produktivitets- och sysselsätt-
ningsfrämjande åtgärder inom
Kommunikationsdepartementets område som under
budgetåret 1994/95 belastar anslaget
Nyinvesteringar i stomjärnvägar få disponera
konstaterade besparingar för ökade drift- och vid-
makthållandeåtgärder.
Regeringen bedömer att medelsbehovet för den
kommande treårsperioden är följande.
År Bedömt anslagsbehov
1994/95 6 345 mkr
1995/96 6 400 mkr
1996/97 6 375 mkr
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Nyinvesteringar i stomjärnvägar för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
6 332 946 000 kronor.
A 12. Ersättning till Banverket för vissa
kapitalkostnader
1992/93 Utgift305 641 000
1993/94 Anslag*370 000 000
1994/95 Förslag412 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 4.
Ersättning till Banverket för vissa
kapitalkostnader.
Anslaget finansierar statens andel av
kapitalkostnader för lån avseende vissa
investeringar i Stockholmsområdet enligt
överenskommelse år 1983 mellan SJ, Stockholms läns
landsting och staten samt
avskrivningskostnader för eldriftsanläggningar.
Banverket
Investeringarna i eldriftsanläggningar bedöms ligga
på ca 390 miljoner kronor per år under perioden
1994/95-1996/97. Investeringskostnaderna för
SL-investeringar avtar under perioden och
investeringar i Grödingebanan kommer att avslutas
under budgetåret 1994/95.
Banverket har hemställt om ett anslag på 412
miljoner kronor för budgetåret 1994/95.
Regeringens överväganden
Regeringen har inget att erinra mot Banverkets
förslag.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Ersättning till Banverket för vissa
kapitalkostnader för budgetåret 1994/95 anvisar
ett förslagsanslag på 412 000 000 kronor.
A 13. Järnvägsinspektionen
1992/93 Utgift15 748 000
1993/94 Anslag*15 588 000
1994/95 Förslag18 223 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 5.
Järnvägsinspektionen.
Anslaget finansierar kostnaderna för den till
Banverket knutna Järnvägsinspektionen.
Banverket
För Järnvägsinspektionen föreslår Banverket en
ökning av anslaget med 2,6 miljoner kronor.
Ökningen av anslaget motiveras av att utvecklingen
av järnvägssektorn kräver vidgade och mer
omfattande uppgifter för Järnvägsinspektionen med
krav på bl.a. omfattande normarbete. Ändrat
huvudmannaskap för inlandsbanan innebär också att
inspektionens arbete ökar. Vidare har Statens
haverikommission efter den svåra spårvagnsolyckan i
Göteborg lämnat vissa rekommendationer till Järn-
vägsinspektionen. Dessa förstärker behovet av
genomförandet av systematiska kvalitetsrevisioner
som komplement till inspektionens övriga
tillsynsverksamhet. De ökade kraven på
Järnvägsinspektionen innebär behov av
kompetensutveckling och resurskomplettering för att
klara såväl normarbete som tillsynsverksamhet. Även
forsknings- och utvecklingsprojekt måste kunna
initieras och stödjas av inspektionen och inter-
nationella kontakter behöver kunna utvecklas.
Eventuella kostnadsökningar efter en avreglering
av järnvägstrafiken har inte beaktats.
Banverket har hemställt om ett anslag på 18,2
miljoner kronor för Järnvägsinspektionen.
Regeringens överväganden
Regeringen delar Banverkets bedömning och föreslår
ett anslag till Järnvägsinspektionen på 18 miljoner
kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1994/95
anvisar ett ramanslag på 18 223 000 kronor.
A 14. Banverket: Försvarsuppgifter
1992/93 Utgift23 570 000 Reservation 23 530 000
1993/94 Anslag*40 816 000
1994/95 Förslag43 535 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 6.
Banverket: Försvarsuppgifter.
Anslaget finansierar Banverkets och SJ:s del
enligt programplanen för den civila delen av
totalförsvaret.
Banverket
Banverket hemställer om ett anslag på 44,1 miljoner
kronor. Anslaget avser behovet enligt programplanen
för den civila delen av totalförsvaret.
Regeringens överväganden
För att Banverket och SJ skall kunna fullgöra sina
åtaganden inom den civila delen av totalförsvaret
föreslår regeringen ett anslag på 43 535 000
miljoner kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Banverket: Försvarsuppgifter för budgetåret
1994/95 anvisar ettreservationsanslag på 43 535 000
kronor.
A 15. Underhållsåtgärder för sysselsättning och
tillväxt
1992/93Utgift1 810 774 000 Reservation1 889 226
000
1993/94Anslag*1 200 000 000
1994/95Förslag1 200 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94
K 1. Underhållsåtgärder för sysselsättning och
tillväxt.
Regeringens överväganden
Mot bakgrund av det eftersatta underhållet på
statliga vägar och järnvägar samt den rådande
arbetslöshetssituationen beslutade riksdagen år
1992 att anvisa ett reservationsanslag om totalt
3,7 miljarder kronor för underhållsåtgärder i vägar
och järnvägar för sysselsättning och tillväxt.
Våren 1993 anvisade riksdagen 1,2 miljarder kronor
under samma anslag med särskild inriktning mot
upprustning och förbättringar av länsvägar och
länsjärnvägar.
Kortsiktiga konjunkturberoende insatser bör göras
som ett komplement till de långsiktiga och samlade
insatser i upprustningar och investeringar i det
nationella och regionala transportnätet som
riksdagen fattat beslut om (prop. 1992/93:176, bet.
1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446). Tillsammans med
de långsiktiga investeringarna i det nationella
transportnätet ökar insatserna för sysselsättning
och tillväxt förutsättningarna för en god regional
utveckling i hela landet. De särskilda medel för
sysselsättningsskapande åtgärder som har anvisats
under flera år har bl.a. möjliggjort insatser på
länsvägar och länsjärnvägar. Exempel på läns-
järnvägar där underhållsåtgärder har påbörjats
eller helt genomförts är byggande av triangelspår i
Bastuträsk och Älvsbyn, upprustning av järnvägen
mellan Storuman och Hällnäs,
Blekinge Kustbana, Bohusbanan, Stångådalsbanan,
Hargshamnsbanan och Haparandabanan. På länsvägarna
har insatserna fördelats över hela landet och
inriktats mot bl.a. trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder av smärre art. I Norrland har dessutom
behovet av bärighetsåtgärder uppmärksammats sär-
skilt.
Dessa satsningar bör fullföljas och regeringen
föreslår därför att särskilda insatser görs för
upprustning och underhåll av länsvägar och län-
sjärnvägar även budgetåret 1994/95. Dessa särskilda
insatser bör genomföras i enlighet med riksdagens
tidigare beslut (prop. 1992/93:150, bet.
1992/93:TU39, rskr. 1992/93:445) om särskilda
underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt.
Medlen bör fördelas med hänsyn till
upprustningsbehovet och till arbetsmarknadsläget i
länen. Vid fördelning av medlen bör också hänsyn
tas till i vilka län övriga investeringar i det
regionala transportnätet är av jämförelsevis mindre
omfattning.
Motivet för dessa särskilda insatser är, liksom
tidigare, det svåra arbetsmarknadsläget och det är
därför viktigt att dessa investeringar inriktas mot
projekt som kan påbörjas snabbt och där sysselsätt-
ningseffekten är hög.
Regeringen föreslår därför att till anslaget
underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt
anvisas 1 200 000 000 kronor för budgetåret
1994/95.
Regeringen bör bemyndigas att fördela medlen på
länen inom ramen för dessa riktlinjer.
Inom ramen för anslaget skall betalas de ökade
kapitalkostnaderna för den tidigare aviserade
tidigareläggningen av investeringar i länstrafikan-
läggningar.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Underhållsåtgärder för sysselsättning
och tillväxt för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 1 200 000 000
kronor,
2. bemyndigar regeringen att besluta om
fördelningen av medlen på länen.
B. Sjöfart
Inledning
Konkurrenssituationen inom den internationella
sjöfarten har inneburit att sjöfartsnäringens
utveckling nära sammankopplats med statliga
stödåtgärder. Det har samtidigt stått klart att
statliga stödåtgärder inte kan utgöra det enda
eller avgörande villkoret för svensk sjöfarts över-
levnad eller utveckling. Sjöfartsnäringen måste
också bidra med rationaliseringar och andra
kostnadssänkande åtgärder för att öka de svensk-
flaggade fartygens konkurrenskraft. Detta har också
varit utgångspunkten i regeringens arbete med de
sjöfartspolitiska åtgärderna i detta avseende.
Regeringen beslutade i oktober 1993 proposition
om sjöfartspolitiska åtgärder (prop. 1993/94:69). I
propositionen föreslogs ett bidrag till svenska
rederiers handelsfartyg i fjärrfart i form av
återbetalning av sjömansskatt samt bidrag för
sociala avgifter. Riksdagen (bet. 1993/94:TU7,
rskr. 1993/94:99) har godkänt regeringens förslag.
Regeringens överväganden och förslag till anslag
för budgetåret 1994/95 behandlas under denna
huvudtitels anslag B 6. Bidrag till svenska rede-
rier.
EG har på senare tid varit mycket aktivt inom
sjöfartsområdet och antagit ett antal rättsakter.
Bl.a. har EU:s ministerråd beslutat en förordning
om fritt sjöfartscabotage, vilket innebär att det
för EU-länders fartyg successivt kommer att bli
fritt att utföra inrikes sjöfartstransporter i
samtliga medlemsländer. Så gott som alla rättsakter
inom sjöfartsområdet är aktuella att införliva i
EES-avtalet. Detta har krävt och kräver ett
motsvarande engagemang från svensk sida vid
förhandlingarna.
Sverige deltar vidare i arbetet inom OECD:s
sjöfartspolitiska kommitté Maritime Transport
Committee (MTC) som främst syftar till att uppnå
konkurrensneutrala marknadsregler för den
internationella sjöfarten och i Consultative
Shipping Group (CSG) som hanterar sjöfarts-
relationerna mellan USA, Europa och Japan. Vidare
diskuteras vissa sjöfartsfrågor i UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development).
Utfallet av GATS (General Agreement on Trade in
Services) har också ett sjöfartspolitiskt intresse
för Sverige.
Sjöfartens säkerhets- och miljöfrågor behandlas
kontinuerligt inom ramen för FN:s
sjöfartsorganisation International Maritime
Organization (IMO). Sverige deltar aktivt i detta
arbete som behandlar fartygs utrustning och
konstruktion, kompetensfrågor som rör bemanningen
ombord, åtgärder för att minska sjöfartens
negativa miljöpåverkan m.m. Sverige är medlem i
IMO:s råd som består av 32 av medlemsländerna i
organisationen. IMO:s högsta beslutande organ,
församlingen, har mot bakgrund av det ökade antalet
medlemmar i organisationen, i november 1993
beslutat om ett tillägg i IMO-konventionen som
innebär en utökning av rådet till 40 medlemsländer.
Beslutet träder i kraft när två tredjedelar av de
för närvarande 147 medlemsländerna har accepterat
tillägget. Sverige har deltagit i och stött
beslutet och regeringen avser att acceptera
tillägget i IMO-konventionen.
Det internationella samarbetet sker också
bilateralt när så är lämpligt. Den svenska
regeringen har under år 1993 bl.a. träffat ett
avtal med den finska regeringen om samarbete i
fråga om sjö- och flygräddning. Förutsättningarna
för motsvarande avtal med andra länder i vårt
närområde undersöks för närvarande. Vidare pågår
ett arbete med att försöka få till stånd bilaterala
avtal om begränsningar av svavelutsläppen främst
från färjetrafiken i vårt närområde.
Sjöfartsverket
Sammanfattning av regeringens överväganden:
-Sjöfartsverkets förslag till verksamhetsmål,
inriktning av verksamheten och av investeringarna
för perioden 1994-1996 tillstyrks.
- Nya ekonomiska mål bör fastställas i enlighet med
tidigare beslutade principer. Statsmakternas
styrning bör koncentreras till mål för avkastning
och utdelning på eget kapital. En motsvarighet
till bolagsskatt bör införas.
- Sjöfartsverkets övertagande av kostnaderna för
Trollhätte kanalverks balanserade underskott och
pensionsskuld bör regleras genom en nedsättning
av utdelningen till staten för år 1994.
Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift är att svara
för huvuddelen av sjöfartens infrastruktur i form
av sjövägar och för säkerheten i dessa samt att se
till att sjöfart kan bedrivas i svenska farvatten
under säkra och effektiva former. Verksamheten
skall inriktas på handelssjöfarten, men även
marinens, fritidsbåtstrafikens och fiskets
intressen skall beaktas. Sjöfartsverket deltar även
i internationellt arbete i ett flertal mellanstat-
liga organisationer, bl.a. International Maritime
Organization (IMO), Helsingforskommissionen
(HELCOM), Maritime Transport Committee (MTC) och
Consultative Shipping Group (CSG). Huvuddelen av
Sjöfartsverkets verksamhet finansieras genom
avgifter på handelssjöfarten. Vissa kostnader för
bl.a. fritidsbåtstrafiken finansieras dock över
statsbudgeten.
Sammandrag av verksamheten år 1992
Verksamhet
Inom farledsverksamheten fortsatte bl.a. arbetet
med uppbyggnad av ett satellitbaserat
positionsbestämningssystem som möjliggör en bättre
positionsbestämning i svenska farvatten. Inom sjö-
fartsinspektionen har arbetet för att uppnå ökad
brandsäkerhet på fartygen fortsatt bl.a. genom
kontroll av att fartygens besättningar kan utföra
brandövningar tillräckligt bra. Målet för kontroll
av utländska fartyg enligt överenskommelsen mellan
15 västeuropeiska staters sjöfartsadministrationer
om hamnstatskontroll har Sjöfartsverket uppnått.
Hamnstatskontrollen innebär bl.a. att en hamnstat
skall inspektera minst 25 % av de utländska
individuella fartyg som anlöper hamnstaten under
ett år. På konsultexportsidan har ett antal projekt
inom områdena farledsutmärkning, sjöräddning och
sjöfartsinspektion genomförts i Sydostasien,
Östeuropa och Södra Afrika.
Investeringarna uppgick under året till 92,7
miljoner kronor och avsåg främst återanskaffningar.
Ekonomi
År 1992 blev resultatet efter finansnetto 168,5
miljoner kronor, vilket motsvarade en räntabilitet
på eget kapital på ca 16 %. Utdelningen till staten
var 51,1 miljoner kronor enligt fastställd
avkastningsränta på Sjöfartsverkets fasta
statskapital. Viktiga orsaker till det goda
resultatet under året var ännu en lindrig isvinter
samt en fortsatt hög volym skeppat gods.
Omsättningen ökade med 10 % under året. Soliditeten
var vid utgången av år 1992 ca 72 %.
Verksamhetsmål, inriktning av verksamheten och
investeringsplan åren 1994-1996
Verksamhetsmål
Sjöfartsverket föreslår följande huvudmål för
verksamheten:
- Huvudmålet för farleder och utmärkning är att
tillförsäkra sjötrafiken en god och ändamålsenlig
framkomlighet i svenska farvatten, för genomfart
och hamnanlöp, även vid nedsatt sikt och vid
isförhållanden.
- Huvudmålet för lotsning är att tillhandahålla
lotsning till alla hamnar av betydelse.
- Huvudmålet för sjöräddning är att efterforskning
och räddning av människor i sjönöd samt
sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras
dygnet runt inom de vattenområden som
räddningstjänstlagen och internationella
överenskommelser anger.
- Huvudmålet för isbrytning är att vintersjöfart
skall kunna bedrivas på alla hamnar av betydelse.
- Huvudmålet för sjömätning är att på sikt få
Sveriges sjöterritorium och övriga
intresseområden sjömätta med moderna metoder till
en internationellt godtagen standard. Farleder
och av sjöfarten använda områden prioriteras.
- Huvudmålet för sjökortsproduktion är att
producera moderna och tillförlitliga sjökort av
olika slag och i olika skalor över svenska och
angränsande farvatten för att möjliggöra en säker
sjöfart, både civil och militär.
- Huvudmålet för sjöfartsinspektionen är att
minimera risker för olyckor samt om olycka ändå
sker, minimera konsekvenserna och förhindra ett
upprepande.
- Huvudmålet för konsultexporten är att stödja en
internationell harmonisering av
sjösäkerhetsarbetet samt stärka Sjöfartsverkets
internationella sjöfartspolitiska och tekniska
arbete.
- Huvudmålet för teknisk service är att utveckla
och upprätthålla hög kompetens inom för
Sjöfartsverket viktiga tekniska områden.
Verksamhetens inriktning
Den 1 januari 1994 inordnas Trollhätte kanalverk
som ett sjötrafikområde i Sjöfartsverket.
Utgångspunkten är att trafiken på Trollhätte kanal
skall tillförsäkras samma service som gäller för
övriga sjötrafikområden.
Den tekniska utvecklingen inom
farledsverksamheten kommer att innebära förändring-
ar på bl.a. navigeringssidan som t.ex. utveckling
av ett nytt fjärrkontrollsystem för fyrar, decca
och satellitnavigeringssystemet GPS.
På sjöräddningsområdet kommer Sjöfartsverket, som
ansvarig myndighet för ledningen av sjöräddning,
att ha en fortsatt aktiv planering i samverkan med
andra myndigheter samt utveckla lednings- och in-
satsorganisationen. Sjöfartsverket har haft
regeringens uppdrag att i samråd med
Överbefälhavaren (ÖB) och Kustbevakningen beskriva
och analysera nuvarande sjöräddningsverksamhet med
avseende på ingående aktörer, beredskapsnivå och
internationellt samarbete. Som förutsättningar för
uppdraget gällde vidare att förslag till
förändringar eller andra åtgärder skall innehålla
förslag till finansieringslösningar eller förslag
till omprioriteringar inom befintlig medelsram.
Sjöfartsverket lämnade en delredovisning av
uppdraget under år 1992. Delredovisningen avsåg
frågan om tillfredsställande beredskapsnivå och
geografisk täckning av sjöräddningsverksamheten.
Redovisningen resulterade i att riksdagen godkände
regeringens förslag om att ÖB skulle kompenseras
för den merkostnad för att täcka behovet av heli-
kopterberedskap vid sjöräddning som uppstått till
följd av förändringar av helikoptrarnas ordinarie
verksamhet.
Sjöfartsverket har i maj 1993 lämnat en
slutredovisning av uppdraget. Redovisningen
behandlar ledningen av sjöräddningsverksamheten.
Sjöfartsverket anger att man avser att omorganisera
basorganisationen i syfte att effektivisera
ledningen av sjöräddningsverksamheten. Under år
1993 har Telia Mobitel AB genomfört en nedläggning
av Härnösand Radio och samtidigt har Sjöfartsverket
lagt ner sjöräddningscentralen där. I den basorga-
nisation för ledningen av sjöräddningsverksamheten
som verket grundar sin planering på ingår en med
Marinen och Kustbevakningen samlokaliserad/integre-
rad sjöräddningscentral och flygräddningscentral i
Göteborg. Vidare ingår en med kustradiostationen i
Stockholm samlokaliserad/integrerad sjöräddnings-
central samt Tingstäde Radio på Gotland som under-
central till sjöräddningscentralen i Stockholm. På
grund av teknisk utveckling inom
radiokommunikationsområdet beräknar verket att be-
hovet av sjöräddningscentralen i Stockholm kommer
att upphöra senast år 1998. Det kommer dock att
prövas om centralen därefter behövs som undercen-
tral. Vidare kommer en utveckling av den lokala
ledningsfunktionen på själva olycksplatsen att
utvecklas. Bl.a. kommer en utbildning av OSC (On
Scene Commander) att ske.
Sjöfartsverkets bedömning är att nämnda
förändringar skapar förutsättningar för
kostnadsbesparingar på ca 4-6 miljoner kronor per
år.
Sjöfartsverket har vidare angett att regeringen
bör fastslå vilken statlig myndighet som skall
tillhandahålla ett kustradionät och svara för
nödpassningar m.m. som Sverige genom
internationella konventioner förbundit sig att
svara för.
Sjöfartsverkets slutrapport remitterades till 21
remissinstanser som är delaktiga i eller närmare
berörda av sjöräddningsverksamheten. Av remissvaren
framgår att det råder en i huvudsak allmän
uppslutning kring Sjöfartsverkets förslag till
förändringar. Övervägande delen av remissin-
stanserna anser också att Sjöfartsverket är bäst
lämpat som ansvarig myndighet för sjöräddning.
Chefen för marinen anser dock att fler
undercentraler behövs och att Marinens
sjöbevakningscentraler och Kustbevakningens
ledningscentraler är bäst lämpade för detta. Chefen
för marinen samtycker därför inte till
Sjöfartsverkets förslag. Vidare anser Chefen för
marinen att funktionen sjöräddning avseende liv bör
samordnas med funktionen sjöräddning avseende
miljö. Kustbevakningen anför i stort sett samma
synpunkter och samtycker heller inte till
Sjöfartsverkets förslag.
Telia Mobitel AB anför att en indragning av
sjöräddningscentralen i Stockholm skulle innebära
förlorade integrationsvinster för den kommersiella
kustradioverksamheten. Telia Mobitel måste i så
fall ompröva hela sitt engagemang inom denna
sektor. Telestyrelsen delar Sjöfartsverkets
uppfattning att det bör klarläggas vilken myndighet
som har ansvaret för maritima radiotjänster och
speciellt för kustradionätet.
På sjösäkerhetsområdet kommer under den närmaste
treårsperioden utvecklingsarbetet att fortsätta.
Detta kommer bl.a. att avse den s.k. mänskliga
faktorn och dess betydelse för sjösäkerhetsarbetet.
Det måste, enligt Sjöfartsverket, belysas hur pas-
sagerare och besättning reagerar under stress,
trötthet och rädsla och hur detta kan beaktas i det
fortsatta säkerhetsarbetet.
Sjöfartsverket arbetar också tillsammans med
svenska rederier för att ge sjösäkerhetsfrågorna än
högre prioritet och göra dem till en viktig del i
företagens allmänna policy. Vidare är arbetet med
att öka brandsäkerheten en prioriterad fråga.
Sjöfartsverket har också, mot bakgrund av de
svåra fartygsolyckorna som inträffade i början av
år 1993, haft regeringens uppdrag att lämna en
övergripande redovisning av det internationella och
det svenska sjösäkerhetsarbetet. I uppdraget ingick
också att redovisa förutsättningar för och behov
och konsekvenser av skärpta regler för att ytterli-
gare minska risken av fartygsolyckor.
Av Sjöfartsverkets rapport, som redovisades i
juni 1993, framgår följande.
Inom IMO:s ram har medlemstaterna enats om att
nya större oljetankfartyg fr.o.m. juli 1993 skall
byggas med dubbel botten och dubbla skrov. För
existerande fartyg gäller en övergångsperiod på
25-30 år beroende på vilka konstruktionskrav
fartyget uppfyller. Sjöfartsverket avser att
förkorta övergångsperioden vad avser fartyg som går
i Mälaren och Vänern. Skälet för detta är att
Mälaren och Vänern är stora dricksvattentäkter.
Sjöfartsverket konstaterar emellertid i
sammanhanget att det i svenska vatten inte
förekommit några olyckor eller tillbud som visar
att de tekniska krav som finns för oljetankfartyg
skulle vara otillräckliga.
Arbetet med passagerarfartygs stabilitet och
brandsäkerhet bedrivs intensivt både
internationellt och nationellt. Vidare kan nämnas
att gällande internationella brandskyddsregler för
närvarande ses över.
På lastsäkringssidan föreslår Sjöfartsverket att
verket skall bemyndigas att kontrollera att lasten
är ordentligt säkrad innan lasten förs ombord.
Sjöfartsverket konstaterar att behovet av tra-
fikinformationssystem längs våra kuster är väl
tillgodosett. I Öresund finns ett trafiksepare-
ringssystem vilket för närvarande anses
tillräckligt. Den planerade fasta förbindelsen över
Öresund kan dock på sikt medföra behov av ett
trafikinformationssystem också där. Ett
anmälningssystem i Öresund som bygger på skyldighet
att rapportera fartygets destination och lastinne-
håll, som aktualiserats från olika håll, har
emellertid inte internationell rättslig grund.
Enligt verket saknas det därför, åtminstone för
närvarande, möjligheter för ett tvingande
anmälningssystem i Öresund. Ett frivilligt anmäl-
ningssystem har tidigare prövats i begränsad skala
i Östersjön, men fungerade inte främst på grund av
att fartygen inte i tillräcklig mån medverkade i
systemet.
Sjöfartsverket anser att det finns vissa
möjligheter att skapa ekonomiska incitament för
redare att använda miljösäkra fartyg genom att
differentiera sjöfartsavgifterna. Verket har
således beslutat att ge viss rabatt på
sjöfartsavgifterna för oljetankfartyg med dubbel
botten, dubbla skrov och segregerade barlasttankar.
Avslutningsvis betonar Sjöfartsverket att
sjösäkerhetsarbetet i första hand inte är en fråga
om dubbel botten och särskilda avgiftssystem.
Sjösäkerhetsarbetet är en fråga om en helhetssyn
som måste omfatta fartyg, dess utrustning och be-
manning samt farledsverksamhet såsom lotsning, ut-
märkning, sjökartläggning och isbrytning.
Sjöfartsverkets rapport diskuterades under ett
seminarium i november 1993 som anordnades av
Kommunikationsdepartementet. I seminariet deltog
representanter för sjöarbetsmarknadens parter,
lastägare, klassificeringssällskap,
försäkringsbolag, universitet och myndigheter samt
riksdagens trafikutskott och försvarsutskott. Det
redovisades vid det tillfället stöd för verkets
rapport och inriktningen av verkets sjösäker-
hetsarbete.
På miljöområdet kommer arbetet med att minska
fartygens utsläpp till luften att ha fortsatt hög
prioritet. Enligt prognoserna i trafikverkens
miljörapporter avseende år 1992 kommer sjöfarten i
det svenska närområdet att svara för ca 40 % av
kväveoxidutsläppen till luft och ca 70 % av sva-
veldioxidutsläppen inom transportsektorn år 2000.
Sjöfartsverket kommer i det internationella
samarbetet bl.a. att aktivt delta i bearbetningen
av förslag till internationell minimistandard för
kvaliteten på fartygsbränsle med hänsyn till
miljöaspekterna. Vidare pågår en utveckling av en
ny bilaga till den internationella
havsföroreningskonventionen, MARPOL, om reglering
av luftföroreningar från fartyg. En sådan bilaga
skulle således medföra att föreskrifterna om
vattenförorening från fartyg kompletteras med
föreskrifter om fartygens utsläpp av avgaser till
luften. Vidare pågår ett arbete med en
miljöklassificering av fartyg som syftar till att
ekonomiskt stimulera användandet av miljöanpassade
sjötransporter.
Regeringen har också uppdragit åt Sjöfartsverket
att undersöka förutsättningarna för införande av
avgaskrav och krav på renare bränsle avseende
fritidsbåtar samt arbetsfartyg, vägfärjor och andra
fartyg som används i inrikes sjöfart. Lämnade
förslag skall vara utformade så att de även kan
utgöra grund för det svenska arbetet med sjöfartens
miljöfrågor i internationella
sjöfartsorganisationer som IMO och HELCOM.
Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari
1994.
Investeringar
Den ordinarie investeringsplanen den närmaste
treårsperioden omfattar investeringar för ca 191
miljoner kronor. Investeringarna avser främst
återanskaffningar, bl.a. av lotsbåtar och
sjömätningsfartyg. Investeringarna finansieras helt
av verkets egna medel.
Sjöfartsverket har vidare, i enlighet med
riksdagens beslut om investeringar i trafikens
infrastruktur m.m. (prop. 1992/93:176, bet.
1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446) redovisat en
tidplan för investeringar i en ny farledssträckning
i Rödkobbsfjärden, en ny farled in till Luleå samt
i Flintrännan i Öresund. Vad gäller Rödkobbsleden
anser verket att denna bör anläggas, men att den
regionala dialogen om färjetrafiken i Stock-
holmsregionen, som verket genomför tillsammans med
länsstyrelsen i Stockholms län, först måste
slutföras innan tillståndsprövningen för leden kan
ske. Tidplanen för investering i Flintrännan är
helt beroende av tidplanen för den planerade fasta
förbindelsen över Öresund och bör, enligt verket,
finansieras av Öresundskonsortiet. För farleden in
till Luleå hamn är tillståndsprövningen klar.
Sjöfartsverket är inte berett att finansiera
farleden men väl utmärkningen. Intressenterna i
farleden, bl.a. Luleå kommun och Länsstyrelsen i
Norrbottens län, söker finansieringsmöjligheter.
Sjöfartsverket avvaktar detta arbete.
Ekonomiska mål och ramar åren 1994-1996
Sjöfartsverket har i enlighet med riksdagens beslut
(prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1992/93:TU18, rskr.
1992/93:244) om förändrade ekonomiska mål fr.o.m.
verksamhetsåret 1994 lämnat följande förslag till
ekonomiska mål den närmaste treårsperioden.
- Mål för soliditeten föreslås vara 55 %.
- Mål för resultatet föreslås vara 7 % förräntning
av eget kapital.
- Mål för utdelning till staten föreslås vara 60 %
av resultatet.
- Mål för prissättningen föreslås vara att
prisjusteringar skall hållas inom inflationsramen
och att regionalpolitisk hänsyn skall tas vid
prissättningen.
Vidare föreslår verket följande ekonomiska ramar.
- En ram för långfristig upplåning på 70 miljoner
kronor i Riksgäldskontoret.
- En ram för rörlig kredit för
likviditetsförsörjning på 40 miljoner kronor i
Riksgäldskontoret.
- Att 25 % av kassamässigt överskott får placeras
på räntebärande konto i affärsbank, återstoden på
räntebärande konto i Riksgäldskontoret.
Sjöfartsverket föreslår vidare att den i
Trollhätte kanalverks balansräkning upptagna
långfristiga skulden till staten (statslån) vid
inordnandet i Sjöfartsverket läggs till
Sjöfartsverkets fasta statskapital. Skulden uppgick
vid utgången av år 1992 till 27,5 miljoner kronor.
Sjöfartsverket utgår från att verket via anslag
eller på annat sätt kompenseras för det balanserade
underskott och den pensionsskuld som finns hos
Trollhätte kanalverk per den 31 december 1993.
Sjöfartsverket beräknar beloppet till 47 miljoner
kronor, vilket verket begär i tillägg till det
ordinarie anslaget för kanaltrafiken.
Riksdagen har beslutat att affärsverkens
pensionsskulder skall föras in i balansräkningen.
Detta har Sjöfartsverket genomfört under år 1993
vilket innebär att soliditeten sjunker till ca
55 %. Verket anser dock att soliditeten bör öka
något fram till år 2000 då återanskaffning av
isbrytare är aktuell. Den totala kostnaden för
återanskaffning av verkets isbrytare kan uppskattas
till ca 3 miljarder kronor.
Införandet av pensionsskulden inverkar också
negativt på 1993 års resultat som efter avkastning
till staten beräknas till ett underskott på ca 166
miljoner kronor. Det negativa resultatet minskar
det balanserade överskottet. Sjöfartsverket räknar
dock med att under år 1994 inte behöva höja
sjöfartsavgifterna. Detta skulle innebära att
avgifterna varit oförändrade sedan år 1992.
Sjöfartsverket redovisar följande prognoser över
resultat m.m. under treårsperioden.
År
1994 1995 1996
Resultat 82,2 70,3 73,7
(mkr)
Räntabilitet 12,7 7,5 7,6
(%)
Utdelning 49,7 42,1 44,2
(mkr)
Soliditet 54,4 55,0 55,7
(%)
Resultatet för år 1994 är beräknat med hänsyn
till tillägg till ordinarie anslag för
kanaltrafiken samt extraordinära kostnader för
införande av Trollhätte kanalverks utgående
pensionsskuld.
Regeringens överväganden
Verksamhetsmål och verksamhetens inriktning
Sjöfartsverket föreslår inga större förändringar av
verksamhetsmålen. Huvudmålet för verksamheten
ligger fast, dvs. att sjöfart i svenska farvatten
skall kunna bedrivas under säkra och effektiva
former. I stället sker en anpassning av
verksamhetens inriktning till de ändrade förhål-
landena på sjöfartens område som bl.a. följer av
den tekniska utvecklingen. För sjösäkerhetsarbetet
innebär detta exempelvis en förskjutning av
tyngdpunkten från arbetet med tekniska krav på
fartygen mot ett mer förebyggande säkerhetsarbete
med hur fartygets teknik skall kunna integreras med
besättningens kompetens och arbete ombord. För far-
ledsverksamheten innebär den tekniska utvecklingen
bl.a. möjligheter till bättre
navigationsanordningar som kräver mindre
underhållsåtgärder.Regeringens uppdrag till
Sjöfartsverket om en översyn av sjörädd-
ningsorganisationen skall ses mot bakgrund av ökade
kostnadskrav på sjöräddningsverksamheten.
Regeringens utgångspunkt var att de ökade
kostnadskraven borde kunna mötas genom förändringar
och rationaliseringar i sjöräddningsorganisationen,
bl.a. med tanke på den tekniska utvecklingen inom
radiokommunikationsområdet. En viktig utgångspunkt
var vidare att förändringar i
sjöräddningsorganisationen inte skall leda till en
försämrad sjöräddningsverksamhet.
Sjöfartsverkets redovisning av planerad
inriktning för sjöräddningsverksamheten och dess
ledningsorganisation visar att betydelsefulla
rationaliseringar är möjliga. Det råder i huvudsak
enighet kring Sjöfartsverkets förslag till
basorganisation. Att denna organisation också
skapar möjligheter till större samordning och
utnyttjande av de ingående parternas befintliga
resurser råder det i huvudsak också enighet om.
Frågan om de delade uppfattningar som synes råda
kring behovet av undercentraler bör fortsatt kunna
diskuteras mellan Sjöfartsverket och de berörda
myndigheterna och organisationerna. När det gäller
kustradioverksamheten omfattar den dels kommersiell
radiotrafik mellan fartyg och land, dels
nödpassning m.m. för sjöräddningsändamål. Verksam-
heten har bedrivits och bedrivs av Televerket Radio
AB, numera Telia Mobitel AB. Sverige har genom
konventionsåtaganden förbundit sig att
tillhandahålla en kustradio för sjöräddningsändamål
samt för allmän kommunikation. Sjöfartsverket har
genom sitt ansvar för sjöräddningen ett uttalat
intresse av att utnyttja Telia Mobitels AB nät för
sjöräddningsändamål. Däremot finns det inte ett
lika klart uttalat ansvar för kustradions roll när
det gäller allmän kommunikation. Då den kommer-
siella radiotrafiken i princip utnyttjar samma
resurser som sjöräddningen och ekonomiskt
återverkar på denna är det viktigt att lägga fast
myndighetsansvaret även för den kommersiella radio-
trafiken. Frågan är för närvarande under beredning
i regeringskansliet.
Sjöfartsverket har i sitt förslag till lednings-
organisation för sjöräddning när det gäller
radioverksamheten utgått från behovet av radioverk-
samhet ur sjöräddningssynpunkt. Möjligheterna att
kombinera den kommersiella kustradioverksamheten
med verksamhet som behövs ur sjöräddningssynpunkt
finns fortsatt. Detta får dock diskuteras mellan i
första hand Sjöfartsverket och Telia Mobitel AB.Ut-
gångspunkten i de fortsatta diskussionerna om
ledningsorganisationen för sjöräddning skall dock
vara att den besparing som Sjöfartsverket redovisat
uppnås. Medelsbehovet för sjöräddningsändamål för
budgetåret 1994/95 redovisas under denna
huvudtitels anslag B 1. Ersättning för fritids-
båtsändamål m.m., delpost 2. Tjänster inom
farledsverksamheten.
Sjöfartsverkets rapport om sjösäkerhet visar på
omfattningen och betydelsen av det pågående
sjösäkerhetsarbetet. Rapporten visar också att
behovet av nya internationella och nationella
regler avseende fartygens konstruktion, utrustning
m.m. inte är akuta. Tyngdpunkten kan inriktas mot
en bättre tillämpning av nuvarande regelverk. I
detta sammanhang är arbetet med att integrera
fartygets teknik med besättningens kompetens och
arbete ombord av väsentlig betydelse.
För att bedriva ett ändamålsenligt
sjösäkerhetsarbete krävs det en betydande kunskap
hos rederier, besättningar, sjöfartsmyndigheter,
klassificeringssällskap m.fl. För detta krävs också
resurser. Genom främst Sjöfartsverket ser staten
till att dessa resurser finns avseende
myndighetsdelen av sjösäkerhetsarbetet och att de
internationella regler som finns inom sjöfarten
efterlevs i svenska farvatten. I ett flertal länder
saknas dock tillräckliga resurser för att bedriva
ett ändamålsenligt sjösäkerhetsarbete i detta
avseende. Inom IMO finns därför en särskild
kommitté för tekniskt samarbete mellan
medlemsländerna. Kommittén har tagit fram ett
program i syfte att ge assistans till
utvecklingsländer för att uppnå ett praktiskt
genomförande av IMO:s regler rörande sjö- och
miljösäkerhet m.m. i dessa länder. Finansieringen
av programmet sker genom bidrag från FN:s organ för
utvecklingsprogram och miljöprogram samt genom
frivilliga bidrag av IMO:s medlemsländer. Sverige
är, genom SIDA, en av de största bidragsgivarna.
SIDA:s stöd avser dock främst den del av
programmet som berör aktiviteter relaterade till
skyddet av den marina miljön. Stödet utgår till
specifika regioner och baseras på det regionala
behovet av assistans. Denna assistans består bl.a.
av konsultinsatser på plats.
Sverige är vidare värd för och bidragsgivare till
det internationella sjöfartsuniversitetet, WMU, i
Malmö. Universitetet ger en högre utbildning till
personer från utvecklingsländer som är sysselsatta
inom sjöfarts- och hamnadministration. Studenterna
utbildas till administratörer, lärare, inspektörer
m.m. i syfte att stärka sjöfartsadministrationerna
i sina hemländer.
Regeringen anser att samarbetet med och biståndet
till utvecklingsländer i syfte att uppnå en större
sjö- och miljösäkerhet är av stor betydelse. Med
tanke på sjötransporternas globala prägel leder
starkare sjöfartsadministrationer i andra länder
också till säkrare fartygstransporter i svenska
farvatten. Sjöfartsverket har en organisation och
en erfarenhet som är väl lämpad för att med bl.a.
utbildning i organisations- och managementfrågor
stödja en internationell harmonisering av sjösäker-
hetsarbetet. Regeringen anser att Sjöfartsverket
inom ramen för sitt sjösäkerhetsarbete bör ha
möjlighet att avsätta medel för konsultinsatser
eller andra former av stöd i syfte att ge bistånd
till utvecklingsländer för att stärka deras
sjöfartsadministrationer. Sådana insatser bör vara
i överensstämmelse med en internationell
programinriktning i detta avseende. De närmare
formerna för detta arbete får bestämmas av Sjö-
fartsverket. Kostnaderna kan variera över tiden,
men bör inte överstiga i genomsnitt ca 1 miljon
kronor per år.
Arbetet med att uppnå en minskning av sjöfartens
negativa miljöpåverkan måste även fortsättningsvis
ha hög prioritet i Sjöfartsverkets verksamhet. Mot
bakgrund av sjöfartens internationella prägel bör
arbetet liksom tidigare främst ske i
internationella organisationer som IMO och HELCOM.
I de fall som uppsatta internationella miljömål
inom sjöfarten inte anses kunna uppnås inom uppsatt
tidsram bör dock Sjöfartsverket särskilt meddela
regeringen detta och lämna förslag till alternativa
handlingssätt för att minska sjöfartens
miljöpåverkan i vårt närområde.
I sammanhanget bör nämnas att arbetet med att
begränsa svavelutsläppen från främst färjetrafiken
i vårt närområde fortsätter. Regeringen avser att
försöka få till stånd bilaterala överenskommelser
med övriga Östersjöländer om sådana begränsningar
och diskussioner med bl.a. Finland har påbörjats.
Mot bakgrund av vad regeringen anfört tillstyrks
i övrigt Sjöfartsverkets förslag till
verksamhetsmål och inriktning av verksamheten.
Investeringar
Regeringen har inget att invända mot
Sjöfartsverkets redovisade investeringsplan för den
närmaste treårsperioden.
Farledsprojektet i Luleå får som Sjöfartsverket
angett bero på medfinansiering från övriga
intressenter. En eventuell fördjupning av
Flintrännan är som nämnts avhängig den planerade
fasta förbindelsen över Öresund och projektplanen
får därmed anpassas till tidplanen för detta
projekt.
Tidplanen för en ny farledssträckning över bl.a.
Rödkobbsfjärden, den s.k. Rödkobbsleden, hänger
samman med slutsatserna från det uppdrag om en
samlad lösning för färjetrafiken i
Stockholmsregionen som Länsstyrelsen i Stockholms
län tillsammans med Sjöfartsverket fått. Enligt de
uppgifter regeringen inhämtat beräknas uppdraget
redovisas under våren 1994.
Ekonomiska mål
Som tidigare nämnts har riksdagen godkänt
principerna för förändrade ekonomiska mål för
Sjöfartsverket fr.o.m. år 1994. Förändringarna är
en del i arbetet med att precisera de krav på
affärsverken som riksdag och regering ställer i sin
roll som ägare. Detta sker bl.a. genom att försöka
uppnå en större jämförbarhet mellan affärsverken
och aktiebolag. Regeringens bedömning är att
generella riktlinjer för styrningen av affärsverken
och bolagen under Kommunikationsdepartementets hu-
vudtitel bör eftersträvas. Detta innebär att målet
för verksamhetens avkastning bör mätas som en för-
räntning av eget kapital. Nyckeltal för detta är
räntabilitet på eget kapital efter en fiktiv scha-
blonskatt enligt gängse definitioner. Målet för
utdelning till staten bör utformas som en viss
andel av eget kapital. Den slutliga utdelningen bör
dock fastställas årligen av regeringen i samband
med fastställande av verkets resultat- och balans-
räkning. Vidare bör verket till staten inleverera
ett belopp motsvarande bolagsskatt, dvs. 30 % av
resultatet.
Enligt de generella riktlinjerna för styrningen
av affärsverken borde målet för Sjöfartsverkets
avkastningskrav i nuläget ligga på 11-13 %. Med
tanke på verksamhetens stabilitet och relativa
riskfrihet bör dock den andel av avkastningskravet
som avser riskpremie i Sjöfartsverkets fall kunna
vara något lägre. Regeringens bedömning är att en
förräntning på 10 % av eget kapital efter skatt-
emotsvarighet i nuläget bör kunna ses som ett
långsiktigt mål för avkastning på verksamheten.
Målet för utdelning till staten bör vara 3 % på
eget kapital efter skattemotsvarighet.
Mot bakgrund av Sjöfartsverkets jämförelsevis
höga soliditet skulle dessa mål i nuläget innebära
ett alltför högt avkastningskrav på verksamheten.
Resultatet före skattemotsvarighet skulle behöva
uppgå till ca 130 miljoner kronor vilket i det
närmaste är en fördubbling av det prognosticerade
resultatet. Regeringen anser därför att det är
nödvändigt med en övergångsperiod för att ge
Sjöfartsverket rimlig tid att uppnå de uppsatta
målen. Utgångspunkten bör dock vara att målen skall
uppnås under treårsperioden 1994-1996.
Beträffande förslagen till soliditets- och
prismål bör dessa gälla som riktmärke tills vidare.
Regeringen anser emellertid att Sjöfartsverket i
treårsplanen för åren 1995-1997 bör lämna förslag
till soliditets- och prismål med beaktande av
bl.a. de nya ägarkraven på avkastning och utdelning
samt en bedömning av den ekonomiska risksituationen
inom sjöfartssektorn.
Regeringen anser att Trollhätte kanalverks
pensionsskuld bör föras in i Sjöfartsverkets
balansräkning under år 1994. Finansieringen av de
kostnader som uppstår till följd därav samt av
Kanalverkets balanserade underskott per den 30 juni
1993 bör ske genom en nedsättning av utdelningen
till staten för år 1994. Eventuellt underskott i
kanalverksamheten under perioden 1 juli 1993 till
31 december 1993 får, i enlighet med
riksdagsbeslutet med anledning av 1993 års
budgetproposition, i den mån anslagna medel till
kanaltrafiken inte räcker till, belasta Sjöfarts-
verket/handelssjöfarten. Regeringens bedömning är
att utdelningsmålet för år 1994 bör vara ca 1 % av
eget kapital efter skattemotsvarighet. Enligt rege-
ringens beräkningar, baserat på Sjöfartsverkets
prognoser justerade med hänsyn till minskningen av
beräknade anslagsintäkter, motsvarar detta en ut-
delning på ca 9 miljoner kronor. Tillsammans med
skattemotsvarigheten innebär detta en beräknad
total inbetalning till staten på ca 20 miljoner
kronor för år 1994.
Trollhätte kanalverks statslån bör läggas till
Sjöfartsverkets fasta statskapital. Detta medför en
ökning av det egna kapitalet och därigenom en
höjning av soliditeten. Denna höjning motverkas
dock av införandet av Kanalverkets pensionsskuld i
Sjöfartsverkets balansräkning.
Riksdagen (prop. 1990/91:29, bet. 1990/91:FiU4,
rskr. 1990/91:38) har beslutat om villkor och
former för affärsverkens lånefinansiering och
placering av överskottslikviditet. Beslutet innebär
bl.a. att affärsverken skall ges möjlighet att låna
och placera överskottsmedel i andra kreditinstitut
än Riksgäldskontoret.
Regeringen godkänner Sjöfartsverkets förslag till
lång- och kortfristig upplåning och föreslår en
total ram om 110 miljoner kronor. Sjöfartsverket
bör i enlighet med riksdagsbeslutet få möjlighet
att låna av annan kreditgivare än Riksgäldskontoret
under förutsättning att Riksgäldskontoret ombeds
lägga ett bud på lånet. Vidare bör låneramen gälla
till dess att en förändring av ramen aktualiseras.
I enlighet med nämnda riksdagsbeslut godkänner
regeringen att Sjöfartsverket placerar högst 25 %
av kassamässigt överskott på räntebärande konto i
affärsbank. Återstoden bör placeras på räntebärande
konto i Riksgäldskontoret. I enlighet med vad
regeringen anfört om styrningen av Sjöfartsverket
under treårsperioden 1994-1996 kan följande beräk-
ningar över verkets ekonomiska utveckling göras.
År
1994 1995 1996
Resultat 25,0 49,0 52,0
efter
beräknad
skatt (mkr)
Räntabilitet 6,5 5,2 5,5
efter
beräknad
skatt (%)
Utdelning 20,0 49,0 50,0
inkl.
beräknad
skatt (mkr)
Soliditet 54,1 55,0 55,7
(%)
Resultat och utdelning för år 1994 är beräknat
med hänsyn till justeringar till följd av
föreslagen hantering av Trollhätte kanalverks ut-
gående pensionsskuld, underskott och statslån per
den 31 december 1993.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner verksamhetsmålen, inriktningen av
verksamheten och av investeringarna som
regeringen förordat för Sjöfartsverket för
perioden 1994-1996,
2. godkänner regeringens förslag att kostnaderna
för Trollhätte kanalverks utgående
pensionsskuld och balanserade underskott per
den 31 december 1993 regleras genom en
nedsättning av Sjöfartsverkets utdelning till
staten avseende verksamhetsåret 1994,
3. godkänner att den i Trollhätte kanalverks
balansräkning per den 31 december 1993
upptagna långfristiga skulden till staten
läggs till Sjöfartsverkets fasta statskapital,
4. godkänner de ekonomiska målen för perioden
1994-1996 och de ekonomiska ramar i övrigt som
regeringen förordat för Sjöfartsverkets
verksamhet,
5. bemyndigar regeringen att fastställa
Sjöfartsverkets utdelning till staten i
enlighet med vad som förordats.
Anslag för budgetåret 1994/95
B 1. Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
1992/93Utgift*76 209 000
1993/94Anslag**60 754 000
1994/95Förslag60 786 000
* Anslaget benämndes budgetåret 1992/93 E 1.
Ersättning till Sjöfartsverket för vissa tjänster.
** Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 1.
Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
Från anslaget finansieras tjänster inom
Sjöfartverkets verksamhetsområde som inte skall
finansieras via handelssjöfarten.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har, till följd av inordnandet av
Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket fr.o.m. den
1 januari 1994, tagit upp ersättning för ka-
naldriften under anslaget.
Sjöfartsverket beräknar behovet av anslag till
165,3 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 enligt
följande anslagsposter.
______________________________________________________
Anslagspost Tkr
______________________________________________________
1. Sjösäkerhetsinformation 3 470
2. Tjänster inom farledsverksamheten55 146
3. Ersättning till viss kanaltrafik102 200
4. Åtgärder mot vattenförorening
från fartyg, förslagsvis 1
5. Tjänster inom fartygsverksamheten 4 485
165 302
______________________________________________________
I anslagsposten 2. Tjänster inom
farledsverksamheten avser ca 51,6 miljoner kronor
kostnader för fritidsbåts- och yrkesfiskeändamål,
varav ca 36 miljoner kronor avser
sjöräddningskostnader. I anslagsposten ingår också
ca 1,3 miljoner kronor för kostnader för vissa
beredskapsåtgärder inom totalförsvaret. I
anslagsposten 3. Ersättning till viss kanaltrafik
är, förutom de 55,2 miljoner kronor som anslogs för
budgetåret 1993/94, 47 miljoner kronor upptagna för
att täcka kostnader till följd av Trollhätte
kanalverks balanserade underskott per den
31 december 1993 samt införandet av Kanalverkets
pensionsskuld i Sjöfartsverket under år 1994.
Förslaget innebär en ökning av anslaget med ca
104,5 miljoner kronor. Av dessa avser dock 102,2
miljoner kronor ersättning till viss kanaltrafik.
Denna ersättning har tidigare redovisats under eget
anslag. Återstående ökning med 2,3 miljoner kronor
kan hänföras till ökade sjöräddningskostnader.
Regeringens överväganden
Den beräknade ökningen av sjöräddningskostnaderna
avser i huvudsak ökade kostnader för ersättning
till Överbefälhavaren för merkostnader för
helikopterberedskap. Dessa kostnader bör dock,
enligt vad som anfördes i 1993 års
budgetproposition, till övervägande del rymmas inom
ramen för anslagsposten genom omprioriteringar
bl.a. till följd av förändringar av
sjöräddningsorganisationen. Regeringens bedömning
är därför att ökningen av anslagsposten inte bör
tillgodoses. För att ge en klarare bild av de olika
delarna under anslaget bör kostnaderna för vissa
beredskapsåtgärder inom totalförsvaret läggas under
en särskild anslagspost. Regeringen beräknar dessa
kostnader till drygt 1,3 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95.
Sjöfartsverkets anslagsposter 3. Ersättning för
viss kanaltrafik m.m. och 4. Åtgärder mot
vattenförorening från fartyg redovisas som sär-
skilda anslag under denna huvudtitel.
Regeringen godtar Sjöfartsverkets förslag i
övrigt vilket innebär följande fördelning av
anslaget för budgetåret 1994/95.
______________________________________________________
Anslagspost Tkr
______________________________________________________
1. Sjösäkerhetsinformation 3 470
2. Tjänster inom farledsverksamheten51 500
3. Tjänster inom fartygsverksamheten4 485
4. Beredskapsåtgärder inom totalförsvaret 1 331
60 786
______________________________________________________
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. för
budgetåret 1994/94 anvisar ett förslaganslag på
60 786 000 kronor.
B 2. Transportstöd för Gotland
1992/93Utgift182 000 000
1993/94Anslag*160 000 000
1994/95Förslag175 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 2.
Transportstöd för Gotland.
Vid riksdagens behandling av förra årets
budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet.
1992/93:TU18, rskr. 1992/93:244) beslutades att en
parlamentarisk kommitté skulle tillsättas med
uppgift att föreslå långsiktiga lösningar för
färjetrafiken till och från Gotland.
Regeringen tillsatte den 17 juni 1993 en sådan
kommitté (dir. 1993:69). Kommittén har under hösten
inlett sitt arbete. Uppdraget skall redovisas
senast den 1 december 1994.
I 1993 års budgetproposition beräknades anslaget
för budgetåret 1992/93 till 160 miljoner kronor,
vilket innebar en höjning av anslaget med 20
miljoner kronor. Utfallet blev 182 miljoner kronor.
Avvikelsen beror på ökade kapitalkostnader som en
följd av den försämrade kronkursen.
Av den granskningsrapport för verksamhetsåret
1992, som lämnats av den av staten utsedde
auktoriserade revisorn, framgår att koncessions-
trafiken redovisats på ett rättvisande sätt under
år 1992.
Sjöfartsverket
För budgetåret 1993/94 har 160 miljoner kronor
beräknats för transportstödet för Gotland. Enligt
Sjöfartsverkets prognoser beräknas anslagsbehovet
för innevarande och kommande budgetår dock uppgå
till 175 miljoner kronor resp. år. Beräkningarna är
gjorda med hänsyn tagen till kostnadsökningar på
grund av inflation, oförändrad taxa för person-
trafiken, en fortsatt ökning av antalet resande
samt att växelkurs och ränta förändras marginellt
jämfört med dagens nivå.
Regeringens överväganden
Som en följd av regeringens beslut att öka anslaget
till färjetrafiken till och från Gotland för
budgetåret 1992/93 kunde persontaxorna sänkas med
hela 30 % under år 1992. Under år 1992 var
trafikökningen 9 % och beräknas öka med
ytterligare 12 % år 1993.
I förra budgetpropositionen beräknades
underskottet i färjetrafiken till och från Gotland
uppgå till 160 miljoner kronor för budgetåret
1993/94. Statsbidraget för innevarande budgetår
beräknas nu uppgå till 175 miljoner kronor.
Avvikelsen beror främst på kostnadsökningar på
grund av inflation samt ökade kapitalkostnader.
Anslagsnivån förutsätter en oförändrad taxa samt en
fortsatt ökning av antalet resande. Dessa antagan-
den ligger även till grund för den beräknade
anslagsnivån för budgetåret 1994/95.
Med beaktande av vad som framförts beräknar
regeringen anslaget till 175 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Transportstöd till Gotland för budgetåret
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 175 000 000
kronor.
B 3. Handelsflottans pensionsanstalt
1992/93Utgift 0
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 3.
Handelsflottans pensionsanstalt.
Handelsflottans pensionsanstalts (HPA)
huvudsakliga arbetsuppgifter är att behandla
pensionsansökningar samt att utföra de beräkningar
och den uppföljning som dessa föranleder.
Riksdagen beslutade i december 1989 att den
särskilda sjömanspensioneringen skulle upphöra att
gälla vid utgången av år 1989. Samtidigt beslöts om
vissa övergångsregler. Detta innebär att den
senaste tidpunkt som sjömanspensioner kan beviljas
enligt förordningens bestämmelser infaller under
april 1998.
I förra årets budgetproposition uttalades att en
avveckling av HPA:s verksamhet bör vara genomförd
senast år 1995. Mot bakgrund av detta gav
regeringen den 28 oktober 1993 Riksrevisionsverket
(RRV) i uppdrag att lämna förslag till
administration av sjömanspensionerna efter en
avveckling av HPA. RRV skall vidare inom ramen för
sitt uppdrag ange om en överföring kan ske före år
1995 från administrativ och ekonomisk synpunkt och
i så fall när den tidigast kan ske. Uppdraget skall
redovisas till regeringen senast den 1 februari
1994.
Sjömanspensionerna finansieras dels genom en
sjömanspensionsfond jämte ränteavkastning dels
genom redaravgifter. Redaravgiften innebär att
redarna betalar 1,2 % av sjömännens lönesumma till
sjömanspensionerna. För att klara kostnader för
redan beviljade pensioner samt övergångspensioner
får HPA låna högst 60 miljoner kronor i Riksgälds-
kontoret genom Sjöfartsverkets försorg. Lån och
kostnaderna för upplåningen skall återbetalas med
redaravgifter.
Av HPA:s årsredovisning framgår att tillgångarna
i HPA:s placeringsfond vid bokslutet för budgetåret
1992/93 uppgick till 12,9 miljoner kronor och
intäkterna från redaravgifterna uppgick till 32
miljoner kronor. Kostnaden för pensionsut-
betalningar uppgick till 44,6 miljoner kronor och
administrationskostnaderna till drygt 2 miljoner
kronor.
RRV:s revisionsberättelse innehåller inga
invändningar.
Handelsflottans pensionsanstalt
HPA har i sin fördjupade anslagsframställan för
budgetåren 1994/95-1996/97 bl.a. redovisat en
resultat- och finansieringsanalys, av vilken
framgår att 7 % av de redaravgifter som inbetalats
under budgetåret 1992/93 har använts för
kansliverksamheten. HPA hemställer vidare om en
budgetram för treårsperioden på sammanlagt 6 361
000 kronor för verksamhetens kostnader för
administration.
Regeringens överväganden
Regeringen konstaterar att RRV inte haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende HPA.
En relevant bedömning av myndighetens
resultatredovisning låter sig emellertid inte göras
på basis av lämnade uppgifter. Mot bakgrund av att
RRV nyligen givits i uppdrag att lämna förslag
till en avveckling av HPA bedöms inte myndighetens
resultatredovisning närmare här.
HPA får under budgetåret 1994/95 disponera högst
60 miljoner kronor för pensionsutbetalningar genom
lån som Sjöfartsverket tar upp i Riksgäldskontoret.
Regeringen föreslår att HPA för budgetåret 1994/95
anvisas ett anslag på 1 000 kronor. För att täcka
kostnaderna för HPA:s administration får HPA för
budgetåret 1994/95 ta i anspråk 2 035 000 kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Handelsflottans pensionsanstalt för
budgetåret 1994/95 anvisar ettanslag på 1 000
kronor.
B 4. Handelsflottans kultur- och fritidsråd
1992/93Utgift 0
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 4.
Handelsflottans kultur- och fritidsråd.
Handelsflottans kultur- och fritidsråd har enligt
sin instruktion (SFS 1988:1110) till uppgift att
planlägga, samordna och genomföra kultur- och
fritidsverksamhet för sjöfolk. Det övergripande
målet för HKF:s verksamhet är att så effektivt som
möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och
attraktivt fritids- och kulturliv.
HKF:s verksamhet betalas genom en avräkning av
fyravgifterna som ingår i Sjöfartsverkets avgifter
samt av egna avgiftsintäkter. Över statsbudgeten
redovisas ett anslag om 1 000 kronor.
I HKF:s årsredovisning för budgetåret 1992/93
redovisas verksamhetsområdena stab, information,
video, sjömansbibliotek, motion och hamnservice.
För vart och ett av dessa verksamhetsområden görs
vidare en analys av uppfyllelsen av uppställda mål.
Av årsredovisningen framgår vidare att
avräkningen av fyravgifterna för budgetåret 1992/93
uppgick till 5,5 % och att verksamheten redovisade
ett överskott på 212 000 kronor. Överskottet beror
på att reserverade medel för kostnader i samband
med utökning och komplettering av åtaganden inom
hamnverksamheten inte behövt tas i anspråk.
RRV:s revisionsberättelse innehåller inga
invändningar.
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
HKF föreslår i sin fördjupade anslagsframställan
för budgetåren 1994/95-1996/97 bl.a. att
investeringarna får uppgå till sammanlagt 3,5
miljoner kronor för perioden. För budgetåret
1994/95 föreslås investeringar om 1,4 miljoner
kronor främst till fordonsanskaffning och ADB-
-utrustning genom lån i Riksgäldskontoret.
HKF föreslår vidare att den s.k. investerings-
och utjämningsfonden avvecklas och får användas av
HKF för investeringar den kommande treårsperioden.
HKF hemställer om ett anslag på 1 000 kronor för
budgetåret 1994/95 och att HKF:s budgetförslag
fastställes för hela treårsperioden. För budgetåret
1994/95 beräknar HKF avräkningen av fyravgifterna
för att täcka verksamhetens kostnader till 19,5
miljoner kronor, vilket är samma nivå som för
innevarande budgetår. I 1994/95 års budget har
emellertid inte inberäknats kostnader för pris- och
löneuppräkning.
Regeringens överväganden
HKF:s fördjupade anslagsframställning visar att
verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de
verksamhetsmål som hittills gällt i huvudsak har
nåtts och att HKF fullgjort sina uppgifter inom
ramen för tilldelade medel, egna intäkter och
externa bidrag. Av resultatanalysen framgår bl.a.
att HKF avser att göra en övergripande analys av
verksamhetsområdet hamnservice avseende framtida
inriktning och utformning. Regeringen konstaterar
att RRV inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen avseende HKF.
Mot bakgrund av den fördjupade prövningen
regeringen gjort dras följande slutsatser. Det
övergripande målet för HKF:s verksamhet ligger fast
även för den kommande treårsperioden.
Den kostnadsutveckling som budgeterats av HKF för
innevarande och nästa budgetår slås fast. HKF
beräknar att rådets verksamhet för innevarande och
kommande budgetår kommer att redovisa en förlust
som får täckas av ackumulerade överskott i
verksamheten i enlighet med bestämmelserna i
kapitalförsörjningsförordningen. Den
prognosticerade negativa kapitalförändringen för
budgetåren 1993/94-1994/95 beror främst på att HKF
har invärderat äldre anläggningstillgångar.
Regeringen betonar dock att HKF i framtiden skall
sträva efter en balanserad budget.
Den s.k. investerings- och utjämningsfonden skall
avvecklas fr.o.m. budgetåret 1994/95. Fondmedlen
jämte ränta uppgick vid bokslutet 1992/93 till 3,9
miljoner kronor och är placerade på HKF:s
räntekonto i Riksgäldskontoret. Fonden skall
upplösas fr.o.m. budgetåret 1994/95 och medlen
skall disponeras av HKF för att tillsammans med
avräkningen av fyravgifterna täcka verksamhetens
kostnader för budgetåret 1994/95. Regeringen
ansluter sig till HKF:s investeringsplan för bud-
getåret 1994/95 och föreslår att HKF får ta upp lån
i Riksgäldskontoret med högst 1,4 miljoner kronor
för dessa ändamål.
Inom verksamhetsområdet Video skall HKF:s
kostnader för distribution och försäljning av hyr-
och köpfilm och distribution av TV-program till
utlandssvenskar fr.o.m. budgetåret 1994/95 täckas
uteslutande genom avgifter.
Regeringen föreslår att HKF för budgetåret
1994/95 anvisas ett anslag på 1 000 kronor.
Regeringen beräknar HKF:s administrationskostnader
för nästa budgetår till 20 000 000 kronor. De
löpande kostnader för redovisning m.m. som HKF har
och som täcks av särskilda avgifter beräknas för
budgetåret 1994/95 inrymmas i HKF:s budgetram. Med
beaktande av att HKF för budgetåret 1994/95 får
disponera de tidigare redovisade fondmedlen på
3 900 000 kronor beräknas avräkningen av
fyravgifterna för budgetåret 1994/95 till 16 100
000 kronor.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för
budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000
kronor.
B 5. Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
1992/93Utgift 84 000 000
1993/94Anslag*63 000 000
1994/95Förslag62 800 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 5.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Anslaget avser kostnader för drift av Trollhätte
och Säffle kanaler samt ersättning till Vänerns
seglationsstyrelse.
Den 1 januari 1994 upplöses affärsverket
Trollhätte kanalverk och inordnas som ett
sjötrafikområde i Sjöfartsverket. Ersättning för
kanaldriften kommer därigenom att utgå till
Sjöfartsverket. Anslaget till Vänerns
seglationsstyrelse utbetalas av Sjöfartsverket
fr.o.m. den 1 januari 1994.
Utgifterna under budgetåret 1992/93 uppgick till
84 miljoner kronor vilket innebar ett överskridande
av anslaget med 6 miljoner kronor. Överskridandet
avser dock budgetåret 1991/92, men bokfördes efter
budgetårsskiftet. Regeringen har medgivit
överskridandet vilket meddelades i 1993 års
budgetproposition.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har beräknat ersättningen till
kanaltrafiken till 102,2 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95. Detta är en ökning med 47
miljoner kronor från föregående budgetår. Ökningen
avser medel för att täcka kostnaderna för
Trollhätte kanalverks balanserade underskott och
pensionsskuld per den 31 december 1993.
Investeringar i Trollhätte kanal ingår i
Sjöfartsverkets investeringsplan. Investeringarna
under den närmaste treårsperioden koncentreras på
åtgärder för fjärrstyrning av diverse broar enligt
ett fastställt rationaliseringsprogram.
Vänerns seglationsstyrelse
Vänerns seglationsstyrelse har till uppgift att
svara för utmärkning av farleder, lotsning m.m. på
Vänern.
Seglationsstyrelsen beräknar behovet av anslag
till 7,6 miljoner kronor för budgetåret 1994/95,
vilket är en minskning från föregående år med 200
000 kronor.
Regeringens överväganden
Genom inordnandet av Trollhätte kanalverk i
Sjöfartsverket skapas en stark organisation för
kanaltrafiken, vilket ger möjligheter till en mer
samordnad och rationell drift av verksamheten.
Till följd av de besparingseffekter som beräknas
uppkomma reducerades anslaget till kanaltrafiken
med 15 miljoner kronor för innevarande budgetår.
Detta innebär ett anslag till kanaltrafiken om 55,2
miljoner kronor. Denna anslagsnivå bör även gälla
för budgetåret 1994/95. Anslaget bör, i enlighet
med riksdagens beslut med anledning av propo-
sitionen Bestridande av vissa kostnader med
anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i
Sjöfartsverket (prop. 1993/94:70, bet. 1993/94:TU5,
rskr. 1993/94:73) även få disponeras för vissa
kostnader som uppstår till följd av övertalig
personal. Kostnaderna för budgetåret 1994/95
beräknas till ca 3 miljoner kronor.
Kostnaderna för täckandet av Trollhätte
kanalverks balanserade underskott och pensionsskuld
har tidigare behandlats under avsnittet om
Sjöfartsverkets ekonomiska mål och ramar för
perioden 1994-1996.
Regeringen beräknar medelsbehovet under anslaget
till 62,8 miljoner kronor för budgetåret 1994/95,
varav 55,2 miljoner kronor avser ersättning till
Sjöfartsverket för kanaltrafiken och 7,6 miljoner
kronor avser ersättning till Vänerns
seglationsstyrelse.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner regeringens förslag till disponering
av anslaget,
2. till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag
på 62 800 000 kronor.
B 6. Bidrag till svenska rederier
1992/93Utgift459 621 000
1993/94Anslag*400 000 000
1994/95Förslag400 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 6. Bidrag
till svenska rederier.
Under anslaget utbetalas bidrag till svenska
rederier avseende svenska handelsfartyg som
huvudsakligen går i fjärrfart.
Bakgrund
I regeringens proposition (prop. 1993/94:69)
Sjöfartspolitiska åtgärder, som lades fram för
riksdagen i oktober 1993, föreslogs åtgärder i
syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en
svensk konkurrenskraftig handelsflotta av rimlig
omfattning. Propositionen innehöll förslag om ett
bidrag till svenska rederiers handelsfartyg som
huvudsakligen går i fjärrfart. Riksdagen (bet.
1993/94:TU7, rskr. 1993/94:99) har godkänt
regeringens förslag.
Bidraget är uppdelat på dels återbetalning av
sjömansskatt, dels ett bidrag till reduktion av
sociala avgifter om 29 000 kronor per kalenderår
och årsanställd sjöman. Bidraget beräknas till ca
400 miljoner kronor per år och administreras av
Nämnden för rederistöd.
I propositionen angavs att regeringens förslag
till sjöfartspolitiska åtgärder byggde på vidtagna
åtgärder till följd av en överenskommelse mellan
sjöarbetsmarknadens parter i oktober 1992 om
rationaliseringar m.m. för att sänka kostnaderna
för de svenskflaggade fartygen. Regeringen
konstaterade dock att ett fortsatt
rationaliseringsarbete var nödvändigt för att
tillsammans med statliga åtgärder bibehålla
konkurrenskraften för de svenska fartygen. Därför
begärdes inför beredningen av anslag för budgetåret
1994/95 en ny redovisning av parterna om vad som
åstadkommits inom ramen för överenskommelsen sedan
parternas redovisningar till regeringen under våren
och sommaren år 1993.
Parterna har i november 1993 redovisat följande.
Svenska Sjöfolksförbundet har i sin redovisning
visat på det omfattande antal s.k. Europaavtal som
redan träffats och anger att
rationaliseringsarbetet fortsätter. Förhandlingar
pågår bl.a. med Thunrederierna. Sveriges Redare-
förening har angett att förhandlingar pågår med
befälsorganisationerna om enhetslöner i syfte att
få ett mer flexibelt arbete ombord. Diskussioner om
andra typer av specialavtal har kunnat inledas
bl.a. till följd av den provverksamhet med
reducerad befälsbemanning som inletts. Vidare har
kollektivavtal träffats med Sveriges
Fartygsbefälsförening och Svenska
Maskinbefälsförbundet för åren 1993 och 1994 som
bl.a. innebär att inga lönehöjningar sker under år
1993. Fr.o.m. den 1 januari 1994 höjs lönerna med
3 %. Fartygsbefälsföreningen har därutöver
redovisat att man skall medverka till
provverksamhet med en minskning av antal styrmän på
ytterligare två fartyg samt att man avser medverka
till en reducering av antalet fartygsbefäl på
torrlastfartyg mellan 500 och 999 bruttoton.
Maskinbefälsförbundet har redovisat att man för ca
30 fartyg har träffat specialavtal med villkor som
i princip överensstämmer med dem i
Sjöfolksförbundets s.k. Europaavtal.
Regeringens överväganden
Som tidigare nämnts utgör överenskommelsen mellan
sjöarbetsmarknadens parter om rationaliseringar en
viktig förutsättning för regeringens beslut om
sjöfartspolitiska åtgärder. Som regeringen framhöll
i propositionen kan den statliga sjöfartspolitiken
inte göras oberoende av parternas egna
rationaliseringar. Regeringen förordade i
propositionen att man årligen skulle följa upp
rationaliseringsarbetet i samband med budgetbehand-
lingen av anslaget.
Den redovisning som parterna lämnat in visar att
rationaliseringsarbetet fortsätter i enlighet med
överenskommelsen. Sjöfolksförbundet hade som bekant
på ett tidigt stadium medverkat till åtgärder inom
sitt avtalsområde. Genom de överenskommelser som
nyligen träffats mellan befälsorganisationerna och
Redareföreningen har också viktiga steg tagits i
linje med överenskommelsen. Regeringen kan dock
konstatera att ett fortsatt rationaliseringsarbete
är nödvändigt för att uppnå de uppsatta målen i
parternas överenskommelse.
Regeringen förordar ett rederistöd i enlighet med
fastlagda riktlinjer på 400 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95.
I anslutning till behandlingen av de
sjöfartspolitiska frågeställningarna vill
regeringen för riksdagens information ta upp frågan
om en FN-konvention om villkor för registrering av
fartyg, som antogs år 1986 på en FN-konferens.
Syftet med konventionen var att närmare precisera
kraven på verkligt ägande mellan fartyget och dess
hemland, dvs. registreringsstaten. Konventionen,
som var en kompromissprodukt, tillskrevs vid den
tidpunkten möjligheter att kunna motverka
utvecklingen av s.k. öppna register. För
konventionens ikraftträdande krävs att 40 stater
som tillsammans representerar minst 25 % av
världstonnaget mätt i bruttoton har tillträtt kon-
ventionen.
För närvarande har endast nio stater tillträtt
konventionen. Dessa representerar tillsammans ca
0,9 % av världstonnaget. Den bedömning som
regeringen gör är att denna konvention i praktiken
har blivit inaktuell och inte kommer att träda i
kraft. Vid den svenska remissbehandlingen redovisa-
de samtliga parter på sjöarbetsmarknaden en negativ
inställning till ett svenskt tillträde till
konventionen. Regeringen anser med de förutsätt-
ningar som numera gäller att det inte är aktuellt
för svenskt vidkommande att tillträda konventionen.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Bidrag till svenska rederier för budgetåret
1994/95 anvisar ettförslagsanslag på 400 000 000
kronor.
B 7. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg
1992/93Utgift* 0
1993/94Anslag** 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Budgetåret 1992/93 anslagspost i anslaget E 1.
Ersättning till Sjöfartsverket för vissa tjänster.
** Budgetåret 1993/94 anslagspost i anslaget D 1.
Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
Från anslaget utbetalas, efter beslut av
regeringen, de nettoutgifter som kan uppkomma till
följd av de förelägganden eller förbud som
Sjöfartsverket får föreskriva med stöd av lagen
(1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från
fartyg.
Regeringens överväganden
Sjöfartsverkets verksamhet finansieras i huvudsak
genom sjöfartsavgifter. Kostnader för de åtgärder
som Sjöfartsverket får vidta i enlighet med
vattenföroreningslagen är dock extraordinära och
ligger utanför de kostnader som skall finansieras
genom avgifter.
Anslaget redovisades tidigare som en delpost
under anslaget Ersättning till Sjöfartsverket för
vissa fritidsbåtsändamål m.m., men bör för
tydlighetens skull redovisas under ett särskilt
anslag.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Åtgärder mot vattenförorening från fartyg
för budgetåret 1994/95anvisar ett förslagsanslag på
1 000 kronor.
C. Luftfart
Luftfartsmarknaden
Luftfartsmarknaden
Sammanfattning av regeringens överväganden:
*En avreglerad flygmarknad ger förutsättningar för
flygtrafik på marknadsmässiga villkor.
* Staten bör ha ett fortsatt ansvar för
regionalpolitiskt viktig flygtrafik.
* För budgetåret 1994/95 bör ett driftbidrag på
30 200 000 kronor anvisas till kommunala
flygplatser i skogslänen.
* De fem kommunala flygplatserna i det f.d.
primärnätet bör övergångsvis få ett
utjämningsbidrag som i princip jämställer dessa
med motsvarande statliga flygplatser.
Luftfartsverket skall få en del av detta
utjämningsbidrag täckt genom en nedsättning i
utdelningskravet.
* Arbetet med att miljöanpassa luftfarten bör
fortsätta. Bl.a. bör bullerrelaterade
landningsavgifter införas vid de svenska statliga
flygplatserna från år 1994.
Inledning
Flygtrafiken i Sverige växte stadigt under lång tid. Till-
växten bröts år 1991 vilket huvudsakligen förklaras av en
internationell lågkonjunktur. Under år 1992 skedde en viss
återhämtning och antalet passagerare på de svenska
flygplatserna ökade med drygt 3,5 % jämfört med år 1991.
Utrikestrafiken svarade för hela ökningen. I inrikesflyget
fortsatte emellertid antalet passagerare att minska från
7,1 till knappt 7,0 miljoner passagerare. Antalet
passagerare på inrikesflyget har under de senaste två åren
minskat med nära 2,4 miljoner passagerare.
Avgörande för den framtida trafikutvecklingen är hur
konjunkturen utvecklas. Luftfartsverket bedömer att
sänkningen av meromvärdesskatten på inrikes resor och lägre
priser som en följd av avreglering kan stimulera en ökad
efterfrågan på flygtrafik trots lågkonjunkturen. För hela
prognosperioden 1993*2005 beräknar verket en årlig
trafikökning på svenska flygplatser med i genomsnitt 4,1 %
för inrikestrafik, 5,6 % för utrikestrafik och 1 % för
chartertrafik.
Riksdagen beslöt i juni 1993 att godkänna regeringens
förslag i proposition (prop. 1992/93:202, bet.
1992/93:TU32, rskr. 1992/93:444) om ändring av avtal mellan
Sverige, Norge och EEG om civil luftfart. Ändringarna har
medfört att i princip samma regler nu gäller i Sverige,
Norge och i EG på luftfartens område.
Regionalpolitiskt viktig flygtrafik
Flygtrafik mellan Östersund och Umeå
I förra årets budgetproposition uttalade regeringen att
samhället har ett särskilt ansvar för att flygtrafik kan
bedrivas i Norrlands inland till orter som i många fall
saknar tillfredsställande transportalternativ.
I proposition (prop. 1992/93:150 bil. 5, bet. 1992/93:TU39,
rskr. 1992/93:445) med förslag till slutlig reglering av
statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. föreslog rege-
ringen att ett grundläggande flygtrafikutbud bör tryggas
mellan Östersund och Umeå. Regeringen uppdrog den 27 maj
1993 åt en förhandlingsman att lämna förslag till
upphandling av linjen Östersund*Umeå. Efter riksdagsbeslut
i denna fråga gav regeringen förhandlingsmannen till känna
genom beslut den 24 juni 1993 vad riksdagen anfört om
trafikens standard m.m.
Regeringen godkände den 29 juli 1993 förhandlingsmannens
förslag till flygtrafikupphandling. Avtalet innebär att
linjen Östersund*Umeå trafikeras med två turer i vardera
riktningen helgfri måndag*fredag fr.o.m. den 16 augusti
1993 till den 30 juni 1994. Trafiken skall utföras med
flygplan av typ Shorts 360. Kostnaden för den upphandlade
trafiken mellan Östersund och Umeå uppgår till 9,3 miljoner
kronor.
Riksdagen har med anledning av regeringens proposition
(prop. 1993/94:42) Köp av interregional persontrafik på
järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå beslutat
att denna flygtrafik upphandlas även för budgetåret 1994/95
med möjlighet att teckna avtal för en period på högst tre
år under förutsättning att statens årliga kostnad för
flygtrafikupphandlingen därmed blir betydligt lägre.
Regeringen gav den 2 december 1993 en förhandlingsman i
uppdrag att genomföra upphandlingen av denna trafik.
Luftfartsverkets förslag
Luftfartsverket fick i februari 1993 uppdraget att studera
effekterna i Norrlands inland av flygmarknadens
avreglering. I uppdraget ingick att snabbutreda hur en
tillfredsställande trafikförsörjning mellan i första hand
Östersund och Umeå skulle kunna upprätthållas på en
avreglerad flygmarknad. Luftfartsverket inkom den 15 mars
1993 med den första delrapporten i vilken man föreslog en
upphandling av den regionsjukvårdsmotiverade trafiken från
Kiruna, Gällivare, Luleå, Sundsvall och Östersund till
Umeå.
Den 30 juni i år inkom verket med sin slutrapport. I
rapporten beskrivs bl.a. linjenät och trafikutbud inom och
till/från Norrland fram till sommaren 1993 samt betydelsen
av och de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva
denna trafik. I rapporten föreslås att ett statligt in-
gripande på marknaden sker på utbudssidan genom att minska
operatörernas nettokostnad och risk. Statligt stöd
motiveras av att trafiken annars blir för gles eller
uteblir.
Verket konstaterar vidare i rapporten att avregleringen
fram t.o.m. juni 1993 inte medfört några genomgripande
förändringar vare sig på linjesträckningar eller priser.
För kommunerna i Norrlands inland har dock den ökade
konkurrensen på vissa kustlinjer i Norrland inneburit
negativa konsekvenser i form av en ökad kommunal
subventionering av flygtrafiken på de s.k. matarlinjerna.
Enligt Luftfartsverkets rapport uppger fem inlandskommuner
att de sammanlagt subventionerar trafiken med 13*14
miljoner kronor per år. Subventionen per passagerare varie-
rar mellan 13 och 688 kronor. Utöver detta subventionerar
kommunerna även driften av flygplatserna.
Med hänvisning till marknadssituationen och riksdagens
trafikpolitiska mål om regional balans och tillgänglighet
upprepar verket sitt förslag om statlig upphandling av
linjerna från Gällivare, Kiruna, Luleå och Sundsvall till
Umeå för att fullfölja flygtrafikförsörjningen till Norr-
lands universitetssjukhus. Verket föreslår vidare att ett
principbeslut fattas om att stöd efter framställan från
berörda länsstyrelser skall kunna ges även för trafik på
andra flygplatser i Norrlands inland än ovan angivna.
Stödet skall i huvudsak ges till linjer inom Norrland men i
undantagsfall (främst med tanke på Sveg) också på linjer
från Norrland till Stockholm eller annan ort i södra
Sverige.
Verket föreslår liksom i sin tidigare rapport en upp-
handling i konkurrens enligt EG:s regler av ovan nämnda
trafik. Finansieringen bör enligt verket ske från anslaget
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.
Regeringens överväganden
Sedan Luftfartsverkets rapport inkommit till regeringen har
vissa förändringar skett på linjenätet i Norrland och
främst på linjerna inom Norrland. Vissa linjer, t.ex. från
Stockholm till Sundsvall, Umeå och Luleå har fått ökad
konkurrens och lägre priser. På det s.k. inre Norr-
landsnätet har SAS lagt ned sin trafik och nya operatörer
har trätt in på marknaden.
Utöver de direktförbindelser med flyg som finns mellan
norrländska orter och Stockholm finns även ett regionalt
och interregionalt trafiksystem i Norrland. Det s.k. *inre
Norrlandsnätet* består av sträckorna
Östersund/Sundsvall*Umeå*Luleå. Övriga förbindelser i detta
regionala och interregionala nät är linjen Luleå*Kiruna
samt linjerna från Vilhelmina, Lycksele och Arvidsjaur till
Umeå. En ny linjesträckning mellan Gällivare*Umeå har också
kommit till stånd. Enligt uppgift planerar det flygbolag
som i dag trafikerar sträckan Östersund*Umeå att starta
trafik mellan Sundsvall*Umeå*Luleå fr.o.m. den 1 februari
1994. För övrigt kan nämnas att regeringen i det uppdrag
som gavs den 2 december 1993 om en fortsatt upphandling av
trafik på sträckan Östersund*Umeå särskilt betonat att
samordning av tidtabell och biljettbokning på denna sträcka
med övrig trafik på det s.k. inre Norrlandsnätet bör
eftersträvas.
Regeringen föreslår en fortsatt upphandling av flygtrafik
mellan Östersund och Umeå. Med hänsyn till sjukvårdens
organisation har staten ett särskilt ansvar för att
flygtrafik bedrivs på denna sträcka. Regeringen återkommer
senare vid behandlingen av anslaget E 2. Köp av
interregional persontrafik på järnväg m.m. till kostnaden
för denna flygtrafikupphandling.
Övergången från ett system med mångåriga regleringar till
en helt fri marknad har inte varit helt problemfri. Det är
emellertid viktigt att flygföretagen får möjlighet att
pröva sig fram innan man drar en mera definitiv slutsats om
vad marknaden förmår eller inte förmår på enskilda linjer.
Ingen linje har heller lagts ned, och nya trafiklösningar
börjar ta form.
Det är av stor vikt att det åstadkoms långsiktiga
planeringsförutsättningar för aktörerna på marknaden.
Sådana förutsättningar inbegriper statens roll beträffande
upphandling av olönsam trafik. Erfarenheterna hittills
visar att det finns företag som utövar trafik på
kommersiella villkor på de interna förbindelserna i
Norrland med undantag av linjen Östersund*Umeå. En
osäkerhet om planeringens fasthet kan ge motsatt effekt på
marknaden. Intresse finns att bedriva trafik på det inre
Norrlandsnätet och möjlighet bör därför ges att bygga upp
denna trafik ytterligare. Det finns därför inte anledning
för staten att nu upphandla trafik på andra förbindelser än
Östersund-Umeå. Om det framöver visar sig att det uppstår
brister i flygtrafikförsörjningen finns regler för att
åtgärda detta i dels avregleringsbeslutet som anger att
avsteg från den fria konkurrensen kan göras av
regionalpolitiska skäl, dels i förordningen (1992:588) om
tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil
luftfart. Regeringen följer också utvecklingen av trafiken
på dessa linjer noga.
Av betydelse för flygtrafikförsörjningen är också det stöd
som riktas till flygplatserna från såväl kommuner som
staten med betydande belopp årligen. Regeringen återkommer
senare till denna fråga vid anslagsbehandlingen av C 2.
Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen.
Resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser
Bakgrund
I 1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50 bil. 1,
bet. 1987/88:TU22, rskr. 1987/88:249) definierades ett s.k.
primärnät för den inrikes luftfarten. Detta nät avsågs
omfatta sådana linjer som SAS eller Linjeflyg drev i egen
regi eller genom entreprenör. Därigenom kom fem kommunala
och 18 statliga flygplatser att inkluderas i detta nät. De
fem kommunala flygplatserna var Kristianstad, Växjö,
Trollhättan, Borlänge och Kramfors.
Riksdagen beslöt vidare i nyssnämnda beslut att införa en
tidsbegränsad resultatutjämning mellan Luftfartsverket och
sådana kommunala flygplatser i primärnätet som uppnår en
trafikvolym av minst 100 000 passagerare per år i inrikes
linjefart. Bidraget skulle uppgå till totalt 30 miljoner
kronor och skulle fördelas till de kommunala flygplatserna
över en femårsperiod. Genom en successiv avtrappning från 8
miljoner kronor år 1988 till 4 miljoner kronor år 1992
avsåg man att avveckla resultatutjämningssystemet som
helhet samtidigt som berörda flygplatser skulle ges möj-
ligheter att utveckla sitt ekonomiska resultat.
Regeringen beslöt som tidigare nämnts att avreglera svensk
inrikes luftfart från den 1 juli 1992. Beslutet innebar att
SAS och Linjeflyg inte längre hade något särskilt ansvar
för att upprätthålla trafik på ett speciellt
primärlinjenät. Riksdagen beslöt hösten 1992 (prop.
1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr. 1992/93:152) att i
avvaktan på vidare överväganden om avgränsning av statens
ansvar för luftfartens infrastruktur förlänga 1988 års
resultatutjämningssystem även under år 1993. Beloppet
beräknades som ett medeltal av den tidigare femårsperioden
uppräknat till 1993 års prisnivå, och uppgick till 7,3
miljoner kronor.
Luftfartsverket redovisade i en rapport hösten 1992 sin syn
på frågan om primärnätsdefinitionen och resultatutjämning
för de kommunala flygplatserna i detta nät. Verket
konstaterade därvid att en ny definition av statens ansvar
för luftfartens infrastruktur krävde att mer långsiktiga
effekter i flygtrafikstrukturen kunde avläsas än vad som
ännu var fallet, och förordade därför att det s.k.
primärnätet bibehölls tills vidare som definition. Verket
skisserade vidare ett förslag till ett nytt resultatutjäm-
ningssystem, som tagits fram i samarbete med
Kommunförbundet, och som byggde på kriterier rörande
trafikvolymer, flygplatsernas funktion och den ekonomiska
situationen. Luftfartsverket konstaterade dock att man med
hänsyn till verkets ekonomiska situation inte kunde förorda
att utjämningen sker på hittillsvarande sätt direkt mellan
verket och de kommunala flygplatserna, om inte ägaren
staten avstår från en del av den begärda avkastningen.
Riksdagen beslöt (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet.
1992/93:TU19, rskr. 1992/93:245) våren 1993 att bibehålla
den provisoriska definitionen av primärnätet i avvaktan på
den vidare flygmarknadsutvecklingen men var inte beredd att
biträda Luftfartsverkets förslag beträffande
resultatutjämning, utan förordade att övergångssystemet för
år 1993 bibehölls i avvaktan på vidare studier om en
koppling av denna fråga till de årliga förhandlingarna om
statliga transfereringar till kommunerna.
I proposition (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr.
1992/93:446) om investeringar i trafikens infrastruktur
m.m. tog regeringen ånyo upp frågan om resultatutjämningen.
Regeringen betonade därvid att det var nödvändigt med en
helhetssyn på transportsystemet och att statens intresse
särskilt skulle riktas mot viktigare flygplatser i sådana
delar av landet där de markbundna transporterna inte kan
erbjuda tillfredsställande resealternativ snarare än
utveckling av principer för ekonomisk utjämning med
avseende på skillnader i huvudmannaskap. Regeringen avsåg
att återkomma till riksdagen med vidare överväganden i
denna fråga.
Regeringens överväganden
Frågan om en ekonomisk utjämning mellan kommunala och
statliga flygplatser har diskuterats under lång tid. De
statliga flygplatser som visat underskott har kunnat få
dessa täckta tack vare överskott i Luftfartsverkets samlade
verksamhet, framför allt överskotten från Stockholm-Arlanda
flygplats. Någon sådan möjlighet finns däremot inte för de
kommunala flygplatserna. Genom det svenska flygtrafiknätets
uppbyggnad med Arlanda som huvudnav har emellertid även
dessa kommunala flygplatser bidragit med trafik till och
från Arlanda och därmed även till denna flygplats resultat.
Förhållandet har förstärkts av den tidigare konstruktionen
av luftfartsavgifterna, som syftade till enhetliga avgifter
vid flygplatserna inom hela primärnätet.
Avregleringen av den inrikes luftfarten har på flera sätt
kommit att förändra situationen. SAS och Linjeflygs
tidigare prioriterade ställning har bortfallit och därmed
också deras skyldighet att upprätthålla trafik på särskilda
sträckor. Nya operatörer har inträtt på marknaden. Bromma
flygplats har på nytt fått en roll för inrikestrafiken. Ett
ökat antal kommunala flygplatser utanför det tidigare s.k.
primärnätet har också numera direkt trafik till och från
Arlanda, t.ex. Hultsfred, Mora, Sveg, Arvidsjaur och
Gällivare. I några av fallen har dessutom större
flygplanstyper satts in. SAS, numera inkluderande
Linjeflygs f.d. linjer, har å andra sidan genomfört eller
planerar genomföra indragning av linjer till flera av de
tidigare primärnätsflygplatserna, bl.a. Kramfors,
Trollhättan, Halmstad, Borlänge och Jönköping. Flygtrafiken
till dessa orter upprätthålls av andra operatörer, i flera
fall dessutom med mindre flygplanstyper än tidigare. Den
tidigare avgränsningen av ett primärt nät av nationellt
viktiga flygplatser, definierat som trafikerat med tyngre
flygplansmateriel av SAS och Linjeflyg, och ett sekundärt
nät av regionalt viktiga flygplatser, trafikerat med
lättare flygplansmateriel av regionala operatörer, suddas
därmed allt mer ut. Det finns dessutom skäl att tro att den
pågående utvecklingen kommer att fortsätta och därmed
förstärka dessa tendenser.
Som regeringen anförde i infrastrukturpropositionen bör det
statliga intresset inom luftfartens infrastruktur fokuseras
mot en helhetssyn på trafikförsörjningen i landets olika
delar. Flygplatsernas roll och betydelse kan därmed variera
över landet och över tiden, oavsett huvudmannaskap, bl.a.
beroende på statens insatser och investeringar inom andra
transportslag, men också beroende på
marknadsförutsättningarna. Därmed bortfaller behovet av
att i förväg definiera ett särskilt *primär*- eller
*stomnät* för flygplatser. De förslag beträffande ökning av
anslaget C 2. Driftbidrag till kommunala flygplatser i
skogslänen som regeringen senare kommer att återkomma till
är en del i en sådan strategi.
Från kommunalt håll har vid ett flertal tillfällen
understrukits att en viktig förutsättning för strategin är
att så långt möjligt söka eliminera skillnader i
verksamhetsförutsättningar mellan statliga resp. kommunala
och enskilda flygplatser, så att flygmarknaden snarare än
den huvudmannaskapsmässiga tillhörigheten kan styra
utvecklingen. Regeringen delar till viss del denna syn, och
ett flertal åtgärder vidtas också för närvarande inom
Luftfartsverket med en sådan inriktning.
Regeringen delegerade i december 1992 rätten att fastställa
luftfartsavgifter till Luftfartsverket. I januari 1993
införde verket ett nytt prissystem som innebar en
anpassning till den nya avreglerade marknadssituationen.
Nivån på infrastrukturavgifterna varierar mellan de olika
flygplatserna och beror bl.a. på flygplatsens kapacitet och
trafikvolym, åldersstrukturen på anläggningstillgångarna,
driftkostnad och marknadssituation. Genom detta nya
prissystem har ett avgörande steg tagits bort från det
tidigare enhetliga avgiftssystemet inom *primärnätet* och
mot ett mer kostnadsrelaterat synsätt. Luftfartsverket har
emellertid fortsatt studierna av prissystemet i avsikt att
än mer tydligt relatera avgifterna till kostnaderna vid
resp. flygplats.
Ett förslag till omläggning av infrastrukturavgifterna i
denna riktning kommer att läggas fram för genomförande
under år 1994. Förslaget avses innebära en utjämning i
nivån mellan stora, i första hand Arlanda, och mindre
statliga flygplatser där intäkterna bättre skall svara mot
de kostnader som finns på resp. flygplats. Avsikten är att
förslaget ej på något avgörande sätt skall rubba de
ekonomiska förutsättningarna för de flyglinjer som berör
Stockholm. En ytterligare utjämning mellan inrikes och
utrikes avgifter skall vidare åstadkommas som ett led i den
pågående Europaintegrationen. Detta skulle också stärka
Arlandas konkurrenskraft vad gäller internationell trafik.
Den beskrivna omläggningen skulle emellertid innebära en
icke oväsentlig möjlighet till kostnadsanpassning av
avgifterna även vid flertalet icke statliga flygplatser
runt om i landet, oavsett hittillsvarande nättillhörighet.
Om dessa flygplatser väljer att justera sina avgifter i
likhet med de statliga flygplatserna uppnås således en
utjämningseffekt mellan Arlanda och de kommunala
flygplatserna i önskad riktning. Beträffande återstående
mindre flygplatser med enbart matartrafik i Norrlands
inland hänvisas i sammanhanget till regeringens tidigare
berörda förslag till en ökning av anslaget C 2. Driftbidrag
till kommunala flygplatser i skogslänen.
Luftfartsverket har vidare genom en omorganisation den
1 juli 1993 bildat en särskild division kallad
Regionflygplatser. I denna division ingår 12 av verkets
flygplatser: Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kiruna, Luleå,
Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Visby,
Örnsköldsvik och Östersund. Övriga flygplatsdivisioner är
Arlanda, Landvetter och division Sturup, vilken även
inkluderar Ronneby, Ängelholm och Halmstad. Bromma
flygplats fungerar tills vidare som en egen resultatenhet
utanför divisionsindelningen. Bildandet av division
Regionflygplatser är ett led i den rationalisering av de
statliga flygplatserna som verket nu genomför.
Luftfartsverket har satt som mål att rationaliseringarna
skall leda till att division Regionflygplatser skall ha
uppnått ekonomisk balans vid utgången av år 1996.
Luftfartsverkets inriktning för sina regionflygplatser
skulle således innebära att de tolv ingående flygplatserna
inte längre skulle behöva någon underskottstäckning utan
vara självbärande.
Regeringen fäster stor vikt vid det pågående arbetet inom
Luftfartsverket med att åstadkomma en ekonomisk struktur i
flygplatshållandet som är mer anpassad till de lokala
förutsättningarna utan att flygets viktiga roll i den
svenska trafikförsörjningen rubbas. Arbetet innebär att
olikheten i verksamhetsförutsättningar mellan de statliga
och kommunala flygplatserna av likartad storlek torde komma
att minska successivt för att fr.o.m. år 1997 vara i
princip borta. Därmed bör också de bärande skälen för ett
särskilt utjämningssystem då ha bortfallit.
Det finns emellertid, bl.a. för att åstadkomma kända
planeringsförutsättningar, enligt regeringens mening skäl
att i perioden fram till dess de tidigare beskrivna
åtgärderna fått full kraft övergångsvis kompensera de fem
flygplatser som hittills ingått i
resultatutjämningssystemet för de nackdelar de har av sitt
huvudmannaskap jämfört med om de tillhört Luftfartsverket.
En utgångspunkt för ett sådant övergångssystem kan vara
principerna och kriterierna i det förslag som
Luftfartsverket presenterade hösten 1992. En jämförelse
skulle således göras årligen mellan
verksamhetsförutsättningarna för de fem kommunala
flygplatserna Kristianstad, Växjö, Trollhättan, Borlänge
och Kramfors och fem i huvudsak jämförbara statliga
flygplatser, och ett kompensationsbelopp fastställas, som
sedan Luftfartsverket bör bemyndigas att betala ut till
flygplatserna. Beloppen bör i enlighet med ovanstående
kunna reduceras årligen.
Det bör ankomma på Luftfartsverket att utforma de närmare
reglerna för systemet efter överläggningar med
Kommunförbundet. Det är inte möjligt att redan nu redovisa
en slutlig siffra på utjämningsbidraget för år 1994. En
riktlinje bör dock vara att det sammanlagda bidraget inte
skall överstiga 30 miljoner kronor.I likhet med vad
Luftfartsverket anförde i sin tidigare nämnda rapport är
det med hänsyn till verkets ekonomiska situation inte
rimligt att utjämningen sker annat än delvis på
hittillsvarande sätt direkt mellan verket och de kommunala
flygplatserna. Regeringen föreslår därför att
Luftfartsverket får en nedsättning av sitt utdelningskrav
för år 1994 motsvarande 15 miljoner kronor för detta
ändamål. Återstående del av utjämningsbidraget bör belasta
Luftfartsverket. Denna koppling är avsedd att ge
ytterligare incitament till att påskynda de tidigare nämnda
åtgärderna i rationaliserande och utjämnande syfte inom
verket. Nedsättningen av utdelningskravet bör vidare
avtrappas i enlighet med Luftfartsverkets planering och
omfatta 10 miljoner kronor för år 1995 och 5 miljoner
kronor för år 1996.
Miljöarbetet inom luftfarten
Regeringens överväganden
Luftfartsverket har redovisat sin årliga miljörapport till
regeringen. I rapporten för år 1992 konstateras att verkets
omfattande åtgärdsprogram till skydd för vattenmiljön nu
börjat ge betydande resultat. Utsläppen till luft från
luftfarten av kolmonoxid och kolväten har även minskat
under året, medan utsläppen av kväveoxider har ökat.
Orsaken till det senare hänger delvis samman med flygets
avreglering. Luftfartsverkets åtgärder för att förbättra
miljön kommer därför att intensifieras.
Regeringen berörde i propositionen (prop. 1992/93:179 bil.
2, bet. 1992/93:JoU19, rskr. 1992/93:361) Åtgärder mot
klimatpåverkan m.m. det pågående arbetet för att minska
luftfartens miljöpåverkan, och underströk att detta bör
fortsätta med oförminskade ansträngningar. Regeringen
uppmärksammade i detta sammanhang det omfattande arbete
inom de internationella luftfartsorganisationerna, där
Sverige i många fall är pådrivande, som har till avsikt att
leda till internationella överenskommelser om bl.a. skärpta
certifikatregler för nya flygplans- och motortyper och
ökade möjligheter till införande av ekonomiska styrmedel
för att reducera flygets emissioner. De pågående studierna
förväntas leda till ändrade internationella
överenskommelser i mitten av 1990-talet. Särskilt kan i
sammanhanget nämnas att ett omfattande arbete bedrivs inom
den Nordiska arbetsgruppen för luftfartens miljöfrågor
(NALM) i syfte att bl.a. samordna de nordiska ländernas
ståndpunkter i olika internationella fora och att informera
om utvecklingen på området. I gruppen, som är tillsatt av
de nordiska luftfartsdirektörerna, ingår representanter för
departement, luftfartsverk, flygbolag och miljömyndigheter
i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Luftfartsverket har i treårsplanen för åren 1994*1996 för
första gången lagt fast särskilda mål för sitt miljöarbete.
Dessa innefattar att verket i arbetet med internationella
normer skall verka för en skärpning av gällande buller- och
avgasnormer för s.k. kapitel 3-flygplan dvs. de i dag mest
tystgående och vanligt förekommande flygplanstyper med i
medeltal 3 dB(A) resp. 50 % sänkta utsläpp av kväveoxider.
Vidare skall verket under år 1994 upprätta en särskild
handlingsplan för att motverka negativa miljöeffekter av
flygets avreglering. Dessutom skall år 1995 åtgärder för
skydd för miljön från utsläpp av avisningskemikalier för
flygplan ha vidtagits vid alla verkets flygplatser, och
från utsläpp av banavisningskemikalier vid alla verkets
flygplatser med en årsförbrukning över 50 ton urea. Rege-
ringen anser att den av verket redovisade inriktningen
innefattar viktiga delmål i miljöarbetet inom luftfartssek-
torn.
Under år 1993 har regeringen fattat beslut om fastställande
av miljövillkor enligt miljöskyddslagen för Göteborg-
Landvetter och Borlänge-Dala Airport flygplatser. Arbetet
med koncessionsprövning av de civila trafikflygplatserna
fortgår planenligt. Enligt Luftfartsverkets interna mål-
sättning avses en första omgång av dessa miljörevisioner ha
genomförts under år 1995. Vidare har regeringen givit
tillstånd enligt naturresurslagen för anläggande av en ny
flygplats i Karlstadsområdet i avsikt att ersätta den
nuvarande, som är olämpligt placerad ur bl.a. miljösyn-
punkt.
De miljövillkor som successivt fastställs i samband med
prövningarna av flygplatser enligt miljöskydds- eller
naturresurslagarna innebär ett ökat tryck på
luftfartssektorn att påskynda miljöåtgärder för att inte
flygtrafiken i framtiden mot bakgrund av förväntad
trafikökning skall behöva påverkas av restriktioner.
Speciellt gäller detta restriktioner för total bullermängd
på Bromma resp. utsläpp till luft av kväveoxider och
koldioxid vid Arlanda. Miljövillkoren innebär vidare ökade
kostnader för Luftfartsverket som flygplatshållare.
Bl.a. mot denna bakgrund, samt att flygbolagens
marknadssituation efter avregleringen inneburit vissa
tendenser till ett ökat utnyttjande av äldre miljömässigt
sämre flygplan, har Luftfartsverket beslutat att införa
bullerrelaterade landningsavgifter vid sina flygplatser
under år 1994. Sådana avgifter är internationellt tillåtna
och tillämpas på många andra håll i världen, t.ex. på Oslo-
Fornebu flygplats. Avgiftsjusteringen innebär att mindre
bullrande flygplan certifierade enligt ICAO kapitel 3 får
sänkta avgifter medan äldre flygplan certifierade enligt
ICAO kapitel 2 får höjda avgifter inom ramen för ett totalt
sett oförändrat avgiftsuttag. Sammantaget innebär verkets
åtgärd att den kostnadsmässiga skillnaden i
landningsavgifter mellan ett kapitel 2- och ett kapitel 3-
flygplan kommer att uppgå till ca 30 %. Det bör noteras att
åtgärden även bedöms ge miljömässiga fördelar beträffande
minskade utsläpp till luft.
I den tidigare nämnda propositionen berördes även behovet
av en översyn av de ekonomiska styrmedlen inom luftfarten
med hänsyn bl.a. till de förändrade marknadsförutsätt-
ningarna. Frågan bereds nu inom regeringskansliet.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1.godkänner vad regeringen anfört om upphandling av olönsam
regionalpolitiskt viktig flygtrafik,
2.godkänner vad som anförts om resultatutjämning mellan
statligaochkommunala flygplatser,
3.godkänner inriktningen på miljöarbetet inom
luftfartsområdet.
Luftfartsverket
Sammanfattning av regeringens överväganden:
*Luftfartsverkets förslag till nya verksamhetsmål
bör godkännas. Mål bör även utformas för myn-
dighetsverksamheten.
* Nya ekonomiska mål föreslås för verkets avkast-
ning och utdelning.
* Luftfartsverket bör få vissa utökade finansiella
befogenheter bl.a. beträffande placeringar i
andra banker än Riksgäldskontoret.
* Investeringsplanen för åren 1994*1996 bör omfatta
2,2 miljarder kronor och huvudsakligen inriktas
mot ett nytt flygtrafikledningssystem samt mot
utbyggnad av den tredje rullbanan på Arlanda
flygplats, som beräknas tas i drift år 1999.
* Verkets nya policy för ramp- och
expeditionstjänst som bör läggas fast innebär
klara regler för marknadstillträde och ökade
möjligheter till konkurrens. Luftfartsverket
utreder en ny avgränsad verksamhetsform för ramp-
och expeditionstjänsten vid de tre största flyg-
platserna.
Verksamhetens inriktning m.m.
Luftfartsverkets treårsplan
Verkets treårsplan för 1994*1996 har en något annorlunda
utformning än tidigare vad gäller målformuleringar etc.
Luftfartsverkets huvuduppgifter i enlighet med verkets in-
struktion är:
* att främja utvecklingen av den civila luftfarten,
* att driva och förvalta statens flygplatser för civil
luftfart,
* att utöva tillsyn över flygsäkerheten för den civila
luftfarten,
* att svara för flygtrafiktjänst i fred för civil och
militär luftfart,
* att svara för skyddet av miljön mot föroreningar från
civil luftfart, samt
* att ombesörja beredskapsplanläggning för civila
flygtransporter.
Verket har utifrån dessa huvuduppgifter fastställt syfte
och strategier för verksamheten. Som syfte anges att verket
skall främja ett säkert, konkurrenskraftigt och
miljöanpassat flyg för att tillgodose människors resbehov
och näringslivets behov av varutransporter genom att
bedriva flygplatsverksamhet, flygtrafiktjänst,
flygsäkerhetsarbete och luftfartspolitiskt arbete. Verket
redovisar vidare i sin treårsplan strategier riktade till
olika kunder och intressenter, som bl.a. betonar säkerhet,
snabbhet och tillgänglighet.
Luftfartsverket hemställer att regeringen fastställer
flygsäkerhetsmålet att flygsäkerhetsstandarden skall vara
lägst i nivå med den som finns i övriga välutvecklade
luftfartsnationer.
Verket anger vidare, som ett led i de utarbetade
strategierna, interna mål för treårsperioden vad gäller
volym, mätt i flygets andel av den inrikes långväga
persontrafiken, som avses för år 1994 bibehållas på 1992
års nivå 8 % och för år 1996 ökas till ca 9 %.
Interna mål anges även vad gäller kvalitet, mätt i andel
nöjda kunder eller motsvarande. Slutligen anges interna mål
för miljöarbetet, vilka behandlats tidigare.
Regeringens överväganden
Vad gäller verkets huvuduppgifter överenstämmer dessa med
gällande instruktions formuleringar och är i sak
oförändrade, varför regeringen inte har någon erinran mot
dessa eller verkets verksamhetsinriktning under
treårsperioden 1994*1996.
Det syfte och de strategier och mål som redovisas i
treårsplanen är genomgående nyformulerade, bortsett från
flygsäkerhetsmålet. De ersätter de verksamhets- och
affärsidéer och servicemål som tidigare redovisats. Allmänt
kan sägas att de nya definitionerna och målen är mer
inriktade mot marknad och mätning av kundernas uppfattning
om verkets verksamhet än mot preciserade mål för pro-
duktionen. Regeringen har ingen erinran mot denna allmänna
inriktning. Eftersom de tidigare servicemålen för olika
produkter årligen fastställdes av riksdagen innebär den
föreslagna modellen samtidigt att verket ges större frihet
att utforma verksamheten utifrån huvudsyftet. Detta får
enligt regeringens mening ses som en nödvändig anpassning
till den nya konkurrenssituationen på flygmarknaden. Det är
emellertid i detta sammanhang lämpligt att även syftet med
verksamheten fortsättningsvis fastställs av riksdag och
regering.
Vad gäller målen för myndighetsverksamheten har regeringen
ingen erinran mot flygsäkerhetsmålet, som är oförändrat.
Regeringen anser därutöver att Luftfartsverket i nästa
treårsplan bör föreslå liknande mål även för övriga delar
av verkets myndighetsutövning.
Ekonomiska mål och resurser
Luftfartsverkets treårsplan
Luftfartsverket övergår från år 1994 till s.k. bolagsmodell
i redovisningen, och redovisar därmed förslag till nya mål
för utdelning, avkastning och soliditet i enlighet med
denna. Verket lyfter nu också in sitt pensionsåtagande i
balansräkningen.
Till grund för treårsplanen som verket redovisar ligger en
bedömd trafiktillväxt i genomsnitt per år fram till år 2005
på 3,3*4,9 % för inrikes, 5,0*6,2 % för utrikes flygtrafik
och 0*2,0 % för chartertrafik på svenska flygplatser. Genom
ett fortsatt aktivt rationaliseringsarbete beräknas
personal- och övriga driftresurser, trots denna förväntade
trafiktillväxt, kunna minska med 7 % i volym under åren
1994*1996 jämfört med år 1993. Ett inflationsantagande
finns i planen på 4 % per år under åren 1994*1996.
Verket föreslår i planen att utdelningskravet i fort-
sättningen bör anpassas till nivån hos de 75*100 största
företagen i Sverige inom transport- och servicebranschen.
Beroende på vinstens storlek och behovet av kapital
varierar utdelningen hos dessa normalt mellan 2 och 5 %
under en konjunkturcykel. För närvarande ligger utdelningen
hos dessa företag i botten av detta intervall.
Verket föreslår som avkastningsmål för åren 1994*1996 en
avkastning på totalt kapital motsvarande 15 % i slutet av
perioden. I slutet av år 1994 föreslås en avkastning
motsvarande 12 % exkl. pensionsåtagandet som införs i
balansräkningen detta år till följd av bolagsmodellen.
Resultatet före dispositioner i planen för åren 1994*1996
uppgår till 281, 636 resp. 773 miljoner kronor,
avkastningen till 9, 14 resp. 15 % och utdelningen 167, 180
resp. 278 miljoner kronor.
Verket föreslår som mål att soliditeten med de nya
redovisningsprinciperna senast vid utgången av år 1996
skall vara 30 %. Som ytterligare mål anges att soliditeten
exkl. pensionsåtagandet vid utgången av år 1994 skall uppgå
till 45 %. Enligt planen uppgår soliditeten åren 1994*1996
enligt de nya beräkningsgrunderna till 28, 31 resp. 35 %.
Verket föreslår ett oförändrat prismål under åren 1994*1996
som innebär att luftfartsavgifterna får öka med högst 80 %
av nettoprisindex. Verket visar i treårsplanen att
luftfartsavgifternas nivå sedan år 1990 kraftigt
understigit såväl nettoprisindex som prismålet, och
fortsätter att göra detta enligt verkets prognos fram till
år 1996.
Målet för totalproduktivitet, beräknad som prisrensad kvot
mellan totala intäkter och totala kostnader, föreslås vara
3 % per år i genomsnitt för treårsperioden 1994*1996. Målet
är i princip oförändrat jämfört med innevarande treårsplan.
Luftfartsverkets investeringar inriktas främst på
ersättningsinvesteringar samt på investeringar för flygsä-
kerhet och god miljö. Dessutom ingår vissa kapaci-
tetshöjningar inom flygtrafiktjänsten och en påbörjad
investering i en tredje rullbana vid Arlanda. Verkets
föreslagna plan innefattar 2,2 miljarder kronor, vilket i
princip är oförändrat jämfört med föregående treårsplan.
Genom att kapaciteten på de två befintliga rullbanorna på
Arlanda genom särskilda åtgärder planeras att höjas från
maximalt 60 till 70 starter och landningar per timme,
bedömer verket att Arlandas tredje rullbana inte behöver
tas i drift förrän år 1999. Härigenom åstadkoms en minsk-
ning av investeringsnivån under innevarande planperiod
1993*1995 med ca 260 miljoner kronor. Finansieringen av
investeringarna föreslås ske genom intern finansiering till
90 % och i övrigt genom riksgäldslån och annan extern
finansiering.
Luftfartsverket föreslår i treårsplanen att verket får
vissa ytterligare finansiella befogenheter för att effekti-
visera finansfunktionen. Verket föreslår att man får dels
rätt att låna kortfristigt i bank inom givna ramar, dels
möjlighet att placera överskottslikviditet kortfristigt i
bank eller i statsgaranterade skuldebrev. Vidare föreslås
att man får befogenhet att använda derivatinstrument för
att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar. Någon
beloppsgräns för upplåning föreslås inte av verket,
eftersom upplåningen styrs av de ekonomiska målen från
ägarna vilket tidigare behandlats. Luftfartsverket har för
närvarande rätt att låna 300 miljoner kronor i
Riksgäldskontoret åren 1993*1995 och har dessutom en rörlig
kredit där på ytterligare 100 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Som framgått i inledningen av luftfartsavsnittet har
flygtrafiken under de senaste åren drabbats av en kraftig
nedgång, mycket beroende av den internationella
lågkonjunkturen. Med de starka samband som finns mellan
ekonomisk tillväxt och efterfrågan på flygresor förutses en
fortsatt svag trafikutveckling under de närmaste åren. Från
mitten av 1990-talet bedöms däremot finnas förutsättningar
för god tillväxt i ekonomin internationellt sett och därmed
för en större ökning av flygtrafiken.
Luftfartsverkets treårsplan för åren 1994*1996 präglas dels
av en anpassning till denna svaga trafikutveckling under
perioden, dels av de nya förutsättningarna med anledning av
avregleringen av luftfarten i Europa. Verkets pågående
kraftfulla rationaliseringsprogram är en del i den nödvän-
diga anpassningen till de nya marknadsförutsättningarna.
Regeringen anser att målet för produktivitetshöjning är
viktigt i detta sammanhang. Regeringen har ingen erinran
mot verkets föreslagna mål för totalproduktivitetshöjningen
under perioden med 3 % per år, men vill även lyfta fram
verkets interna målsättning att åren 1994*1996 minska
personal- och driftresurser med 7 % jämfört med år 1993.
Luftfartsverket föreslår i årets treårsplan nya ekonomiska
mål för verket efter införandet av bolagsliknande former i
redovisningen. Som framgår av inledningen av denna bilaga
till budgetpropositionen redovisar regeringen nu enhetliga
riktlinjer för styrningen av affärsverksamheten inom Kom-
munikationsdepartementets verksamhetsområde. Dessa innebär
att statens ägarkrav på Luftfartsverkets ekonomi ges en mer
renodlat affärsmässig karaktär som ansluter till villkoren
för andra större företag. Målen avviker därvid i några
avseenden från de av verket föreslagna.
Målet för avkastning bör, i enlighet med de generella
riktlinjerna, mätas i justerat eget kapital efter
skattemotsvarighet. Under treårsperioden 1994*1996 bör det
långsiktiga avkastningsmålet för Luftfartsverket vara 13 %.
Vad gäller utdelningen till ägaren bör denna, enligt samma
riktlinjer, fastställas årligen av regeringen i samband med
bokslutets fastställande. Utdelningskravet bör därvid
fastställas med ledning av aktuell utdelning hos de större
börsnoterade företagen. Med för närvarande aktuella siffror
motsvarar detta 4 % på justerat eget kapital efter
skattemotsvarighet.
Beträffande soliditeten har verket föreslagit som mål att
denna skall uppgå till minst 30 % vid utgången av år 1996.
Regeringen anser att detta kan tjäna som riktmärke tills
vidare. Regeringen anser emellertid att Luftfartsverket i
treårsplanen för åren 1995*1997 bör lämna ett förslag på
ett långsiktigt soliditetsmål för verket mot bakgrund av
bl.a. de nya ägarkraven på avkastning och utdelning samt en
bedömning av den ekonomiska risksituationen inom
luftfartssektorn.
Luftfartsverket har i en särskild skrivelse till regeringen
i november 1993 redovisat ett förslag till finansiering av
Sky Cityanläggningen vid Arlanda som nu är färdig att tas i
bruk. Den föreslagna finansieringslösningen för anläggning-
en har haft utgångspunkten att anläggningen inte skall på-
verka Luftfartsverkets balans- och resultaträkningar.
Anläggningen föreslås ägas under 25 år av Försäkringsbola-
get SPP och förvaltas av verkets dotterbolag LFV Air-
portCenter AB. Riksrevisionsverket har för sin del begärt
vissa kompletteringar beträffande redovisningen av an-
läggningen m.m. I enlighet med vad regeringen anförde i
föregående års budgetproposition bör denna fråga klaras ut
till bokslutet år 1993. Regeringen har i avvaktan på detta
nu beräknat Luftfartsverkets ekonomiska mål utan hänsyn
till en eventuell påverkan på verkets balans- och resultat-
räkning av Sky City. Om så blir fallet kommer regeringen
att återkomma till riksdagen i denna fråga.
Regeringen har ingen erinran mot det föreslagna prismålet
för planperioden på högst 80 % av nettoprisindex och stöder
den i treårsplanen framlagda restriktiva planen för verkets
prisutveckling under åren 1994*1996. Regeringen förutsätter
att verket fortsätter arbetet med att stödja flygbranschens
återhämtning bl.a. genom åtgärder i prissystemet inom ramen
för detta prismål och övriga ekonomiska mål.
Regeringen delar synen på investeringsinriktningen för åren
1994*1996, som i huvudsak är oförändrad jämfört med
innevarande planperiod. Genom relativt begränsade
investeringsåtgärder på befintligt bansystem har verket
kunnat senarelägga anläggandet av Arlandas tredje rullbana
med ett år, vilket bedöms som fördelaktigt i nuvarande
marknadsläge. Investeringsomfattningen på ca 2,2 miljarder
kronor bedömer regeringen som lämplig.
Riksdagen (prop. 1990/91:29, bet. 1990/91:FiU4, rskr.
1990/91:38) har beslutat om villkor och former för
affärsverkens lånefinansiering och placering av
överskottslikviditet. Beslutet innebär bl.a. att affärs-
verken skall ges möjlighet att låna och placera
överskottsmedel i andra kreditinstitut än
Riksgäldskontoret.
Vad gäller Luftfartsverkets förslag till utökade
finansiella befogenheter bör, mot denna bakgrund, verket
ges rätt att låna kortfristigt i bank. Anbud måste dock
alltid infordras från Riksgäldskontoret. En total låneram
för detta även inkluderande kort- och långfristiga lån i
Riksgäldskontoret bör fastställas för Luftfartsverket.
Regeringen föreslår en sådan ram på 3,5 miljarder kronor,
gällande tills vidare. Av denna ram avser 700 miljoner
kronor nya lån och återstoden redan befintliga lån. Luft-
fartsverket bör också ges möjlighet att placera sin över-
skottslikviditet kortfristigt i bank eller i statsgarante-
rade skuldebrev. I genomsnitt bör dock dessa placeringar
inte överstiga 25 % av överskottslikviditeten. Verket bör
vidare ges rätt att använda derivatinstrument för att
skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar. En förut-
sättning är dock att Luftfartsverket dessförinnan
presenterar en fastställd riskpolicy för sin finansförvalt-
ning.
I enlighet med vad regeringen sålunda anfört om styrningen
av Luftfartsverket under planperioden åren 1994*1996,
bidrag till kommunala flygplatser och med senare redovisade
beräkningar beträffande det ekonomiska läget kan följande
tabell beräknas beträffande verkets ekonomiska utveckling:
År 1994 1995 1996
Resultat
efter 108 194 193
skattemotsvarighet, miljoner
kronor
Räntabilitet på eget625 26
kapital efter skatt %
Utdelning inkl.95 149 169
skattemotsvarighet,
miljoner kronor
Soliditet % 27 30 33
Ramp- och expeditionstjänst m.m.
Regeringens överväganden
Den förändrade marknadssituationen genom
avregleringen av inrikesflyget liksom den pågående
anpassningen till EG har föranlett Luftfartsverket
att utarbeta en ny policy för konkurrens vid ramp-
och expeditionstjänst (*ground handling*).
Den nya policyn innebär i korthet att
Luftfartsverket ansvarar för att ramp- och
expeditionstjänst finns på varje flygplats och är
organiserad så att effektivitet, neutralitet, god
service och säkerhet garanteras. Ramp- och
expeditionstjänst betraktas som en kommersiell
verksamhet, och om en flygplats fysiska, miljö- och
säkerhetsmässiga förutsättningar medger skall
konkurrens skapas. På flygplatser med över
2 miljoner passagerare per år, för närvarande
Arlanda och Landvetter, skall konkurrens
säkerställas genom minst två operatörer.
Luftfartsverket kommer enligt policyn, i likhet med
vad gäller för andra kommersiella tjänster, att ta
ut en ersättning av operatörer av ramp- och expedi-
tionstjänst för marknadstillträdet.
Företag som konkurrerar om ramp- och
expeditionstjänst skall enligt policyn ges
likvärdiga konkurrensförutsättningar. I de fall
Luftfartsverkets ramp- och expeditionstjänst
bedrivs i konkurrens skall verksamheten så långt
möjligt avgränsas från annan verksamhet inom
verket. Vidare skall den egna verksamheten ha minst
en sådan lönsamhet som motsvarar ersättningen för
marknadstillträdet för en annan operatör samt de
kostnader som verksamheten medför.
Som en följd av dessa ökade krav på särskiljning
av Luftfartsverkets ramp- och expeditionsverksamhet
där den bedrivs i konkurrens har Luftfartsverket
under hösten 1993 inlett en analys av
förutsättningar för och möjligheter till nya
verksamhetsformer vad gäller sådan tjänst vid ver-
kets tre största flygplatser.Det bör i sammanhanget
nämnas att riksdagen i med anledning av förslag i
föregående års budgetproposition (prop. 1992/93:100
bil. 7) bemyndigade regeringen att besluta om
överföring till bolagsform av sådan kommersiell
verksamhet som kan bedrivas på en fungerande
marknad och är så långsiktigt stabil att den kan
bedrivas utan subventioner.
Den nu behandlade policyn för ramp- och
expeditionstjänst innebär klarare regler för
marknadstillträde och ger utökade möjligheter till
konkurrens. Policyn ansluter till EG:s aktuella
synpunkter på hur regler på området bör vara
utformade. Verket följer emellertid EG:s utveckling
på området, och har förklarat sig villigt att
anpassa sin policy till nya EG-regler när sådana
fastlagts.
Regeringen, som inte anser att övervägande skäl
nu finns för ett krav på konkurrens även på mindre
flygplatser där ramp- och expeditionstjänst ingår
som en integrerad del i flygplatsverksamheten, har
ingen erinran mot den av Luftfartsverket framlagda
policyn.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner vad som anförts om inriktning,
syften och målsättningar för Luftfartsverkets
verksamhet under perioden 1994*1996,
2. godkänner vad som anförts om ekonomiska mål
och ramar för Luftfartsverkets verksamhet
under perioden 1994*1996,
3. godkänner vad som anförts om Luftfartsverkets
investeringsplan under perioden 1994*1996,
4. godkänner vad som anförts om policy för ramp-
och expeditionstjänst,
5. bemyndigar regeringen att fastställa utdelning
för Luftfartsverket i enlighet med vad som
anförts.
Anslag för budgetåret 1994/95
C 1. Beredskap för civil luftfart
1992/93Utgift 62 924 235 Reservation 624 578
1993/94Anslag*67 352 000
1994/95Förslag71 443 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 E 1.
Beredskap för civil luftfart.
Verksamheten under anslaget omfattar planläggning
och förberedelser för flygtransportledning, flyg-
platsdrift och flygtransportverksamhet under bered-
skapstillstånd och krig.
Luftfartsverket
Luftfartsverket har beräknat medelsbehovet enligt
ÖCB:s programplan till 70,2 miljoner kronor.
Dessutom begär verket att en miljon kronor i
kostnader för driftvärn vid Luftfartsverket, som
hittills belastat affärsverket, nu överförs till
anslaget. Slutligen begär Luftfartsverket 25,4
miljoner kronor som kompensation för de medel som
enligt innevarande års regleringsbrev får utnyttjas
för verksamhet vid Trafikflygarhögskolan (TFHS)
under budgetåret 1993/94. Sammanlagt äskar därmed
Luftfartsverket 96,6 miljoner kronor för budgetåret
1994/95.
Regeringens överväganden
Regeringen har tidigare denna dag (prop.
1993/94:125) på tilläggsbudget för budgetåret
1993/94 anvisat 25,4 miljoner kronor för TFHS:s
verksamhet över Försvarsdepartementets huvudtitel,
varigenom några medel för detta ändamål inte kommer
att behöva tas i anspråk under innevarande budgetår
från anslaget Beredskap för civil luftfart. Något
behov av kompensation budgetåret 1994/95 för
kostnader för sådan verksamhet vid TFHS finns
därmed inte längre.
I tidigare nämnda proposition har anslaget
tillförts ytterligare 5 436 000 kronor för utökade
beredskapsåtgärder under budgetåret 1993/94.
Beredskapsinsatserna inom flygsektorn har för
närvarande stor prioritet, bl.a. vad avser
säkerställande av underhållskapacitet och
reservdelslager för tyngre flygplan i Sverige.
För budgetåret 1994/95 bör medel tilldelas enligt
ÖCB:s programplan inkl. pris- och löneomräkning,
och regeringen förordar sålunda ett anslag på
71 443 000 kronor.
Vad gäller kostnaderna för Luftfartsverkets
driftvärn delar regeringen synen att dessa
kostnader i fortsättningen inte bör bäras av
affärsverksamheten. Regeringen anser att detta
ändamål bör kunna tillgodoses inom den föreslagna
medelsramen för anslaget.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Beredskap för civil luftfart för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på
71 443 000 kronor.
C 2. Driftbidrag till kommunala flygplatser i
skogslänen
1992/93Utgift 13 960 000 Reservation 15 800 000
1993/94Anslag*15 200 000
1994/95Förslag30 200 000
*Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 E 2. Bidrag
till kommunala flygplatser.
Sedan budgetåret 1987/88 utgår ett bidragsanslag
till kommunala flygplatser i skogslänen med
regionalt betydelsefull linjetrafik. Anslaget
disponeras av Luftfartsverket. Beslut om bidragets
fördelning fattas av regeringen efter förslag från
Luftfartsverket.
Regeringen föreslog i förra budgetpropositionen
(prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1992/93:TU19, rskr.
1992/93:245) att bidraget till kommunala
flygplatser m.m. fr.o.m. budgetåret 1993/94 skall
utgå som driftstöd till kommunala flygplatser i
skogslänen men med tonvikten på flygplatser i
Norrlands inland, dvs. Sveg, Lycksele, Vilhelmina,
Arvidsjaur och Gällivare.
I ovan nämnda proposition samt i proposition
(prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr.
1992/93:446) om investeringar i trafikens
infrastruktur m.m. föreslog regeringen vidare att
länsstyrelserna inom ramen för
länstrafikanläggningsplanen skall ha möjlighet att
prioritera investeringar i kommunala flygplatser
fr.o.m. budgetåret 1993/94.
Luftfartsverket
Luftfartsverket har för budgetåret 1994/95
föreslagit ett anslag på minst 15,8 miljoner
kronor. För att på ett mer avgörande sätt förbättra
tillgängligheten i perifera delar av landet krävs
dock enligt verket en betydande uppräkning av
anslaget.
Regeringens överväganden
Regeringen har tidigare i avsnittet om
luftfartsmarknaden redovisat sin syn på flygets
regionalpolitiska roll.
För att förbättra tillgängligheten i perifera
delar av landet föreslår regeringen att anslaget
räknas upp med 15 miljoner kronor för budgetåret
1994/95. Anslaget kommer därmed att uppgå till
totalt 30,2 miljoner kronor. Denna ökning av
anslaget kommer att innebära betydande
kostnadsminskningar av flygplatsdriften för
kommuner i skogslänen.
Många flygplatser i kommunal regi har målmedvetet
och framgångsrikt arbetat för att sänka
driftkostnaderna vid flygplatserna. Det är därför
av stor vikt att bibehålla det lokala engagemanget
för kostnaderna vid dessa flygplatser. Regeringen
föreslår att det statliga driftstödet skall kunna
utgå med högst 75 % av den totala driftkostnaden
vid flygplatsen.
Av anslaget för budgetåret 1994/95 skall minst 20
miljoner kronor utgå till flygplatserna i Norrlands
inland, dvs. Sveg, Lycksele, Vilhelmina, Arvids-
jaur, Gunnarn och Gällivare.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Driftbidrag till kommunala flygplatser i
skogslänen för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 30 200 000 kronor.
D. Post och telekommunikation
Inledning
Mot bakgrund av bl.a. den förändrade
marknadssituationen på post- och
telekommunikationsområdet har riksdagen nyligen
beslutat om ny lagstiftning samt om förändrade
verksamhetsförutsättningar för affärsverken
Postverket och Televerket.
Riksdagen beslutade den 8 juni 1993 om en telelag
och en förändrad verksamhetsform för Televerket,
m.m. (prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr.
1992/93:443). Genom beslutet godkände riksdagen den
nya lagstiftningen samt ombildningen av Televerket
till ett av staten helägt aktiebolag, Telia AB.
Bolagiseringen, telelagen (1993:597) och lagen
(1993:600) om radiokommunikation trädde i kraft den
1 juli 1993. Televerkets kvarvarande
myndighetsfunktioner överfördes samtidigt till
Telestyrelsen, som blivit den nya
förvaltningsmyndigheten inom tele- och
radioområdena.
Riksdagen beslutade den 17 december 1993 om en
postlag och en förändrad verksamhetsform för
Postverket, m.m. (prop. 1993/94:38, bet.
1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119). Genom beslutet
godkände riksdagen den nya lagstiftningen på
postområdet samt ombildningen av Postverket till
ett av staten helägt aktiebolag, Posten AB.
Bolagiseringen och postlagen träder i kraft den 1
mars 1994. Myndighetsuppgifter på postområdet och
tillsynen enligt postlagen överförs samtidigt till
Telestyrelsen som byter namn till Post- och
telestyrelsen (se anslag D 1. Post- och
telestyrelsen).
I enlighet med vad riksdagen förordat (prop.
1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119)
kommer regeringen att årligen i budgetpropositionen
redovisa utvecklingen på post- och telekommunika-
tionsområdet samt hur de grundläggande målen enligt
postlagen resp. telelagen uppnåtts. Vid sidan om
den årliga redogörelsen till riksdagen om de
statliga företagen avser regeringen att i detta
sammanhang även redovisa hur verksamheten i Posten
AB resp. Telia AB har utvecklats. I årets
budgetproposition, som lämnas kort inpå riksdagens
beslut om bolagsbildning och ny lagstiftning,
lämnas inte någon generell redovisning då
utvecklingen på post- och telekommunikationsområdet
behandlats ingående i de aktuella propositionerna
under år 1993.
I det följande redovisas vidare vissa frågor
avseende de internationella
satellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och
Eutelsat. Med anledning av trafikutskottets
betänkande (1992/93:TU30) En telelag och en
förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.
behandlas dels särskild teletaxa för pensionärer,
dels handikappstöd inom telekommunikationsområdet.
Slutligen behandlas anslagen inom post- och
teleområdet för budgetåret 1994/95.
Kort om utvecklingen på post- och
telekommunikationsområdet
Tillståndsplikt enligt telelagen gäller
televerksamhet i allmänt tillgäng-liga telenät som
består i att tillhandahålla telefonitjänster och
mobila teletjänster eller i att hyra ut fasta
teleförbindelser för telekommunikation. Tillstånd
kan förenas med villkor som behövs för att främja
de telepolitiska målen. Till Telestyrelsen har
hittills inkommit drygt tio ansökningar om
tillstånd att bedriva televerksamhet enligt
telelagen. I de fall tillstånd krävs kommer dessa
att färdigbehandlas under våren 1994.
Riksrevisionsverket (RRV) har under år 1993
avgett en rapport om samtrafik (F 1993:22). I
rapporten efterlyser RRV en starkare och tydligare
reglering och tillsyn. RRV anser t.ex. att
Telestyrelsens mandat bör förstärkas så att
styrelsen kan fatta beslut om samtrafikavgiftens
storlek. Inom ramen för arbetet med telelagen
genomfördes en analys av utformningen av
regelsystem på telekommunikationsområdet. En av ut-
gångspunkterna var att regleringar skall införas
med försiktighet och endast omfatta sådana behov
som marknaden av olika skäl inte kan
tillfredsställa på egen hand. Resultatet har gett
Telestyrelsen rätt att övervaka marknaden och vid
behov träda in som medlande part. Telelagen har
nyligen trätt i kraft varför det i dag är för
tidigt att dra några slutsatser av dess effekter.
Mot bakgrund av lagstiftningens betydelse för
telemarknaden är det regeringens avsikt att efter
några år utvärdera lagens funktion och tillämpning.
Efter det att regeringen överlämnade
propositionen om en postlag och en förändrad
verksamhetsform för Postverket, m.m. har några
förändringar inom brevområdet inträffat som kan
nämnas i detta sammanhang. Postverket och CityMail
har bildat ett gemensamt bolag, Svensk
Adressändring AB, samt ingått ett samarbetsavtal.
Det nya bolaget innebär att servicen till kunderna
förbättras ifråga om adressändring m.m.
Samarbetsavtalet rör hanteringen av fastighets- och
postboxar samt portobeteckningar. Inom Postverket
pågår förberedelser inför bolagsbildningen djupt
ner i organisationen.
Vissa frågor avseende de internationella
satellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och
Eutelsat
De internationella satellitorganisationerna
Intelsat, Inmarsat och Eutelsat har etablerats i
syfte att upplåta satellitkapacitet.
Organisationerna har inrättats genom
överenskommelser uppdelade på en huvudöverenskom-
melse, avsedd att ingås mellan stater, och en
driftöverenskommelse, avsedd att ingås mellan
stater eller av dessa utsedda telekommunika-
tionsorgan. De som undertecknar
driftöverenskommelsen kallas signatä-rer.
För Sveriges del har Televerket varit signatär
(part) till driftöverens-kommelserna. Som part till
driftöverenskommelserna har Televerket investerat i
satellitorganisationerna i förhållande till sitt
kapacitetsutnyttjande. Televerkets investeringar i
Intelsat uppgår till ca 100 miljoner kronor, i
Inmarsat till ca 19 miljoner kronor och i Eutelsat
till ca 215 miljoner kronor.
I propositionen (prop. 1992/93:200) om en telelag
och en förändrad verksamhetsform för Televerket,
m.m. behandlades frågan om det svenska ägandet i
dessa satellitorganisationer. Mot bakgrund av de
förändrade förutsättningarna på telemarknaden och
de förslag som regeringen förelade riksdagen i
propositionen konstaterades att frågan bör över-
vägas närmare. Man ansåg att det först därefter bör
fastställas en ordning för hur olika operatörer
skall få tillgång till satellitkapacitet.
I samband med bolagiseringen av Televerket den 1
juli 1993 lämnades frågan om överföring av de
rättigheter och skyldigheter som följer av de
aktuella satellitkonventionerna till Telia AB öppen
i avvaktan på en närmare analys av inslaget av
myndighetsutövning vid utövandet av rättigheterna
och skyldigheterna inom ramen för arbetet i de
internationella satellitorganisationerna.
Mot denna bakgrund uppdrog regeringen våren 1993
åt Telestyrelsen att utreda vissa frågor rörande
det svenska deltagandet i satellitorganisationerna.
Telestyrelsen inkom den 16 juni 1993 med
redovisning av uppdraget. Telestyrelsen föreslog i
rapporten bl.a. att signatärsrollen, dvs.
rättigheter och skyldigheter enligt de nämnda
driftöverenskommelserna, med vissa inskränkningar
skulle överföras till Telia AB. Av Telestyrelsens
rapport framgår vidare att det inom
satellitorganisa-tionerna har utvecklats en praxis
som innebär att med signatären konkurrerande
teleoperatörer i ett land, efter signatärens
skriftliga medgivande, har möjlighet att direkt med
resp. satellitorganisation träffa avtal om köp av
nödvändig satellitkapacitet.
Regeringen beslutade under hösten 1993 att
överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter
enligt driftöverenskommelserna, med undantag för
vad som innefattar myndighetsutövning, till Telia
AB. Överlåtelsen skedde huvudsakligen genom vissa
tillägg till det befintliga överlåtelseavtalet
mellan staten och Telia AB. Detta innebär att Telia
AB numera har att fullgöra de uppgifter som är
förenade med signatärsrollen.
Som villkor för överlåtelsen har Telia AB
förbundit sig att anmäla och medge att sådana
teleoperatörer, som erhållit erkännande enligt den
internationella telekonventionen eller erhållit
tillstånd enligt telelagen (1993:597) att bedriva
televerksamhet, ges möjlighet att genom direkt-
kontakt med respektive satellitorganisation träffa
avtal om tillgång till efterfrågad
satellitkapacitet. Vidare har Telia AB förbundit
sig att genom avtal på skäliga villkor möjliggöra
för sådana teleoperatörer att i förhållande till
utnyttjad kapacitet investera i
satellitorganisationerna. Telia AB har även
förbundit sig att medverka vid godkännande av
jordstationer i Sverige i förhållande till
satellitorganisationerna.
Genom en ändring i förordningen (1992:895) med
instruktion för Telestyrelsen har styrelsen givits
i uppdrag att handlägga ärenden som rör godkännande
av jordstationer samt teknisk och ekonomisk
samordning enligt de tre konventionerna. Uppdraget
ger inte Telestyrelsen någon möjlighet att meddela
föreskrifter i dessa frågor. Det föreligger inget
behov av sådana eftersom Telestyrelsens uppgift
blir att samordna dessa frågor tillsammans med
Telia AB i förhållande till resp. satellitorganisa-
tion.
Särskilda teletaxor för pensionärer
I samband med behandlingen av regeringens prop.
1992/93:200 om en telelag och en förändrad
verksamhetsform för Televerket, m.m. beslutade
riksdagen att som sin mening ge regeringen till
känna vad trafikutskottet anfört om att ge
Televerket i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en differentierad teletaxa för pensionärer
(bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443). Enligt
trafikutskottet gör AXE-tek-niken det möjligt att
programmera in extra låga taxor för in- och utgåen-
de samtal på vissa telefonnummer under vissa tider
på dygnet och under veckoslut. Utskottet ansåg
vidare att pensionärer bör få en generell rabatt på
sin teleräkning i de områden där AXE-teknik ännu
inte införts.
Kommunikationsdepartementet har utrett frågan om
särskilda teletaxor för pensionärer i enlighet med
riksdagens beslut. Utredningen lig-ger till grund
för regeringens ställningstagande i frågan.
Enligt vad regeringen erfarit är det tekniskt
möjligt att rabattera utgående samtal under vissa
bestämda tider för utvalda abonnenter som är AXE-
anslutna. Det är däremot inte tekniskt möjligt att
inkludera den ingående trafiken i ett sådant
system. För de pensionärer som inte är AXE-anslutna
(ca 0,6 miljoner av 1,5 miljoner
pensionärsabonnemang) kan en generell rabatt
införas för alla utgående samtal. Det är inte
tekniskt möjligt att endast tillämpa den generella
rabatten under vissa tider.
Kostnaderna för att löpande omprogrammera AXE-
stationer vid förändring av anslutna pensionärer
beräknas till 20 miljoner kronor per år. För icke
AXE-anslutna abonnenter är det möjligt att ge
rabatt för utgående trafik genom rabatt på
teleräkningen. Denna rabatt kan dock inte ges under
speciella tider utan måste slås ut på alla utgående
samtal. Kostnaderna för detta skulle uppgå till ca
10 miljoner kronor per år. Totalt skulle
hanteringskostnaderna således uppgå till 30
miljoner kronor per år.
Kostnaderna för rabatten i sig beror naturligtvis
på rabattens storlek och skulle finansieras av
andra hushåll inom ramen för det pristak som Telia
AB i avtal med staten förbundit sig att tillämpa
t.o.m. år 1996. Avsikten är att det inom ramen för
pristaket skall utvecklas olika taxestrukturer,
såsom olika rabattsystem för att säkerställa att
alla kommer att kunna utnyttja telefonitjänsten
till en överkomlig kostnad. I samma avtal har Telia
AB åtagit sig att inom pristakets ram införa en
s.k. lågförbrukartaxa fr.o.m. år 1994.
Lågförbrukartaxan innebär enligt av-talet att
abonnemangsavgiften för huvudledning får uppgå till
högst 70 % av abonnemangsavgiften för ett
normalabonnemang. Telia AB avser att införa en låg-
förbrukartaxa, som innebär att kunden får en lägre
kvartalsavgift jämfört med normalabonnemanget på
100 kronor (inkl. moms). Däremot får kunden betala
dubbelt pris för samtal upp till en nivå då ett
högkostnadsskydd inträder och priset för ytterli-
gare samtal blir det samma som för
normalabonnemanget. Högkostnadsskyddets nivå ligger
på 50 kronor per kvartal över brytpunkten.
Brytpunkten är när summan av kvartalsavgiften och
samtalsavgiften blir densamma oavsett abonnemangs-
form.
Med denna utformning blir det billigare för
personer med lägre sam-talsavgifter enligt
normaltaxa än 100 kronor per kvartal att nyttja
lågprisalternativet. Då de flesta pensionärer har
en lägre telefonräkning än hushållen i genomsnitt
kommer lågprisalternativet att gynna denna grupp.
Inom de generella taxeförändringar som Telia AB
har genomfört resp. planerar att genomföra under år
1994 ingår flera komponenter vilka i hög
utsträckning underlättar för pensionärer och andra
hushållsabonnenter. Sådana förändringar berör både
fasta avgifter och trafikavgifter.
Sammantaget finner regeringen att de
taxeförändringar som redovisas ovan i hög
utsträckning underlättar för alla personer med svag
ekonomi att ha tillgång till telefon.
Taxealternativen ger den enskilda abonnenten
möjlighet att välja hur han eller hon vill utnyttja
sin telefon. Dessa förändringar är enligt
regeringen att föredra framför utskottets förslag
om att införa särskilda lättnader för pensionärer.
Handikappstöd på telekommunikationsområdet
Bakgrund
Funktionshindrades behov av teletjänster
tillgodoses i dag i enlighet med regeringens
förslag i proposition om en telelag och en
förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.
Telestyrelsen har numera det samlade funktionsan-
svaret för telesystemet i Sverige. I
funktionsansvaret ingår bl.a. att tillgodose
behovet av teletjänster för funktionshindrade. I
propositionen anförs att Telestyrelsen i första
hand bör upphandla teletjänster för funktionshin-
drade med biträde av Handikappinstitutet. Medel för
sådan upphandling har anvisats Telestyrelsen under
Kommunikationsdepartementets huvudtitel. För
budgetåret 1993/94 har 4 miljoner kronor avsatts
för detta ändamål. Ersättning för förmedling av
texttelefoner förmedlas för närvarande med anslag
över Socialdepartementets huvudtitel.
Det finns även möjlighet för Telestyrelsen att, i
egenskap av tillståndsmyndighet på
telekommunikationsområdet, ställa upp villkor för-
enade med rätten att tillhandahålla telefonitjänst
med innehållet att till-ståndshavaren skall tillse
att nummerupplysningstjänst, texttelefontjänst och
andra för handikappade särskilt viktiga tjänster
finns att tillgå. Tillståndshavaren skall då
kompenseras för sådana åtaganden.
Mot bakgrund av att teleterminaler med särskilda
funktioner för funktionshindrade inte skiljer sig
från handikapphjälpmedel i övrigt har riksdagen
inte funnit skäl att ålägga tillståndshavare att
tillhandahålla sådana terminaler. Sådana terminaler
kan, i de fall de inte tillhandahålls av
utrustningsleverantörerna, upphandlas av för
handikapphjälpmedel ansvariga organ, i första hand
landstingen.
Ansvaret för forskning och utveckling med
särskild inriktning på funktionshindrades tillgång
till telekommunikationer har ansetts ingå i
sektorsforskningsansvaret på
telekommunikationsområdet och upphandlas i linje
härmed av Kommunikationsforskningsberedningen
(prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:TU34, rskr.
1992/93:397).
Vid riksdagens behandling av propositionen om en
telelag och en förändrad verksamhetsform för
Televerket, m.m. beslutades att ge regeringen till
känna vad utskottet anfört om en fond för
handikappstöd på telekommunikationsområdet.
Utskottet anförde att Handikapputred-ningen i sitt
slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla,
föreslagit åtgärder för att säkra handikappades
tillgång till telekommunikationer. Utredningen
föreslog bl.a. att en s.k. telefond skall inrättas,
som finansieras av teleföretagen i förhållande till
deras omsättning. Ur fonden skall det kunna utgå
bidrag, exempelvis till enskilda för dagliga
merkostnader som avser telekommunikationer.
Utskottet betonar att utredningens förslag utgör en
rimlig modell för att lösa de specifika problem som
personer med funktionshinder kan få på en
avreglerad telemarknad.
Mot denna bakgrund gav regeringen under hösten
1993 Statskontoret i uppdrag att redovisa
förutsättningarna för en fond för handikappstöd på
telekommunikationsområdet.
Statskontorets rapport
Med anledning av uppdraget inkom Statskontoret den
15 november 1993 med en redovisning till
regeringen. Av Statskontorets utredning framgår att
handikappstödet på telekommunikationsområdet i dag
till stora delar finansieras via statliga anslag.
Nuvarande insatser för handikappade på
telekommunikationsområdet, uppgår till sammanlagt
ca 105 miljoner kronor. Medlen fördelas av ett
antal myndigheter och organisationer enligt
nedanstående sammanställning:
Insats Ansvarig Belopp
miljoner kronor
Texttelefoner Socialstyrelsen
15,8
Förmedlingstjänst Socialstyrelsen
51,9
Nummerupplysning Telestyrelsen 4
Telefonhjälpmedel Landsting 2
Merkostnader för telekom.Riksförsäkringsverket 19
Forskning och utvecklingKommunikationsforsknings-
beredningen, Närings- och
teknik-
utvecklingsverket, Telia AB
och
Allmänna Arvsfonden 11
Inläsningstjänst via telefaxSynskadades Riksförbund
0,7
m.m. Föreningen Sveriges Dövblinda
SUMMA
104,4
En utgångspunkt för handikapputredningens förslag
om en handikappfond på telekommunikationsområdet
var att pröva ansvars- och finan-sieringsprincipen.
Den innebär att alla varor och tjänster som
företag, organisationer och myndigheter producerar
även skall göras tillgängliga för människor med
funktionsnedsättningar. De tillgänglighetsskapande
åtgärderna skall vidtas av dem som tillhandahåller
varan eller tjänsten. Kostnaderna för eventuella
handikappanpassningar skall belasta resp.
producent.
Handikapputredningen anger olika principer för
finansieringen av en fond, nämligen över
statsbudgeten, från teleoperatörerna eller direkt
från de enskilda abonnenterna.
Enligt Statskontoret finns det flera lösningar
som tillgodoser intentionerna med att inrätta en
telefond. Statskontoret utgår från att avsikten med
en fond aldrig varit att bygga upp och förvalta en
förmögenhet utan att fonden skall reglera
penningflödet mellan aktörer och handikappade.
Riksrevisionsverket (RRV) framhåller i sin
rapport Fondförvaltning av staten (RRV F1992:19)
att statliga utredningar har manat till restrik-
tivitet vad gäller att bilda nya statliga fonder
med hjälp av obligatoriska avgifter eller
anslagsmedel. Det har också förts fram att statliga
fonder bör förvaltas aktivt, dvs. placeras på
kapitalmarknaden. Utredningarnas restriktiva
hållning till statliga fonder har närmast moti-
verats med att de utgifter fonderna finansierar bör
behandlas som andra statliga utgifter och därför
ingå i statsbudgeten. Fonderna har också ansetts
medföra visst administrativt merarbete och
försvårat överblicken av den statliga verksamheten.
Av Statskontorets rapport framgår att en fond som
finansieras med medel från teleoperatörerna
antingen kan knytas till en statlig myndighet eller
förvaltas av teleoperatörerna eller andra
organisationer. I det första fallet (statlig fond)
ingår statliga medel som kan utgöras av särskilda
avgifter för operatörerna. Staten uppbär avgifterna
direkt för fonden och fonden förvaltas av en
statlig myndighet. I det andra fallet (stiftelse)
finansieras stiftelsen genom att aktörerna tillför
medel i särskild ordning efter beslut av
statsmakterna.
Syftet med fonden eller stiftelsen är dels att
garantera pengar för ändamålet, dels att särskilja
dessa medel enligt anslags- och finansie-
ringsprincipen. Denna inriktning kan enligt
Statskontoret bibehållas även i en ren
avtalslösning. En avtalslösning förutsätter att
Telestyrelsen i samband med tillståndsgivning till
teleoperatörerna får dessa att förbinda sig att
inbördes träffa avtal om hur de skall fördela
kostnaderna för att tillgodose de handikappades
rätt till grundläggande telekommunikationer.
Med hänsyn till vad som ovan anförts om fonder
förordar Statskontoret en avtalslösning.
Statskontoret förordar att kostnaderna för
nummerupplysning och förmedlingstjänst för
texttelefoner överförs på teleoperatörerna fr.o.m.
budgetåret 1994/95. Tills vidare bör Telestyr-elsen
upphandla dessa tjänster. Statskontoret anser det
inte nu lämpligt att överföra merkostnader för
telekommunikationer på operatörerna, men anser att
detta kan göras i en framtid. En förutsättning för
detta är mer exakta beräkningar av merkostnaderna.
Om det i en framtid visar sig att någon
betydelsefull del av tillämpningsforskningen inte
skulle bli tillgodosedd genom
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) eller
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) anser
Statskontoret att det kan vara lämpligt att utvidga
operatörernas ansvar till att även omfatta denna
forskning.
Statskontoret anser det mindre lämpligt att
telehjälpmedel ingår i operatörernas ansvar, då
tillhandahållandet av teleutrustning inte är att
förknippa med operatörsverksamhet.
Genom införandet av telelagen den 1 juli 1993
överfördes myndighetsuppgifterna på
telekommunikationsområdet till Telestyrelsen. De
handikappsatsningar på området som tidigare
bedrivits i Televerkets regi överfördes samtidigt
till Telestyrelsen, KFB och NUTEK. Dessa
handikappsatsningar finansieras numera via anslag
till berörda myndigheter. Det nya systemet bör
etableras och få tid att verka för att det skall
bli möjligt att göra en utvärdering och överväga
eventuella förändringar.
Statskontorets förslag till finansiering av
handikappstöd på telekommunikationsområdet bygger
på en tillämpning av ansvars- och finan-
sieringsprincipen beträffande de
handikappsatsningar som Statskontoret funnit
lämpade för en sådan finansiering. Att tillämpa
ansvars- och finansieringsprincipen innebär en
förändring av nuvarande finansieringssystem för
dessa satsningar. En sådan förändring medför
principiella men också praktiska frågeställningar.
Enligt regeringens mening är det t.ex. av stor
betydelse att handikappsatsningarna kan finansieras
på ett konkurrensneutralt sätt. Regeringen har för
avsikt att överväga frågan vidare och därefter
återkomma till riksdagen.
Anslag för budgetåret 1994/95
D 1. Post- och telestyrelsen
1992/93Utgift 5 675 649
1993/94Anslag*193 968 000
1994/95Förslag189 959 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 I 1.
Telestyrelsen.
Från anslaget ersätts Post- och telestyrelsen för
de kostnader styrelsen har i samband med
tillståndsgivning, tillsyn, föreskrivande
verksamhet och marknadsövervakning. Vidare
disponeras anslaget för arbetet med nationell och
internationell harmonisering av regler och
standardisering av tekniska krav.
Post- och telestyrelsen är en central
förvaltningsmyndighet. Styrelsen uppbär avgifter
enligt den nya postlagen, telelagen (1993:579),
lagen (1993:599) om radiokommunikation, lagen
(1992:1527) om teleterminalutrustning och far-
tygssäkerhetsförordningen (1988:594). Avgifterna
inlevereras på inkomsttitel till statsbudgeten.
Avgifterna skall motsvara full kostnadstäckning för
samtliga kostnader som uppkommer i samband med myn-
dighetens verksamhetsåtaganden, undantaget
kostnader för vissa samhällsåtaganden. Tele-
styrelsen har under hösten utarbetat ett nytt
avgiftssystem.
Telestyrelsen
Telestyrelsen föreslår ett ramanslag för budgetåret
1994/95 på 174 miljoner kronor. Förslaget är en
sänkning av föregående års anslag med ca
20 miljoner kronor.
Telestyrelsen kommer under budgetåret 1994/95 att
ha vissa kvarstående kostnader för omställning av
personal till följd av den rationalisering som
genomförts under år 1993. Dessa kostnader har
beräknats till 14 miljoner kronor. För att inte de
avgiftsskyldiga skall belastas med hela denna
kostnad begär Telestyrelsen att under budgetåret
1994/95 få frångå kravet på full kostnadstäckning.
Avgifterna från tillståndshavare och operatörer
kommer, enligt Telestyrelsens beräkningar, att
uppgå till 159 miljoner kronor för budgetåret
1994/95 (inkl. kostnader för av-skrivningar och
ränta på lån i Riksgäldskontoret) medan utgifterna
för verksamheten kommer att ligga på 174 miljoner
kronor.
Telestyrelsen har genom regeringsbeslut den 27
maj 1993 undantagits från kravet på
resultatredovisning för räkenskapsåret 1992/93.
Skälet till denna dispens är att verksamheten är så
ny att någon resultatinformation ännu inte är
möjlig att lämna. Någon bedömning av resultaten för
verksamhetsgrenarna eller för hela verksamheten har
således inte gjorts. Telestyrelsen menar att det
ekonomiska resultatet i verksamheten är
tillfredsställande. Kostnaderna för den löpande
verksamheten kommer att sänkas med ca 10 %
budgetåret 1994/95, vilket är ett resultat av den
omstrukturering som genomförs under innevarande
budgetår. Då erfarenheter av den nya verksamheten
saknas föreslås kreditutrymmet för räntekontot med
kredit i Riksgäldskontoret och anslagskrediten
ligga kvar på maximalt 10 % resp. 5 % av totala
förvaltningsanslaget, dvs. 19 miljoner kronor resp.
9,5 miljoner kronor. Telestyrelsen har vidare före-
slagit en ökning av låneramen i Riksgäldskontoret
för finansiering av ADB-investeringar till ett
belopp motsvarande 5,3 miljoner kronor. Låneramen
för budgetåret 1994/95 kommer då att uppgå till
sammanlagt 13,7 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Telestyrelsens framtida dimensionering och
resursbehov är beroende av den nya postlagen som
avses träda i kraft den 1 mars 1994. Ombildningen
av Postverket till aktiebolag följer samma
tidsplan, vilket innebär att Postverkets
myndighetsuppgifter samt vissa tillkommande upp-
gifter kommer att åläggas Telestyrelsen fr.o.m. den
1 mars 1994. Telestyrelsen kommer samtidigt att
byta namn till Post- och telestyrelsen. De över-
gripande målen på postområdet är att fortlöpande
följa utvecklingen på området och bevaka att post-
och kassaservicen motsvarar samhällets behov. Målen
skall uppnås genom bl.a. föreskriftsverksamhet,
tillsyn och övervakning av utvecklingen, bl.a. i
fråga om priser som i övrigt.
För Post- och telestyrelsens
förvaltningskostnader beräknar rege-ringen ett
totalt medelsbehov på ca 190 miljoner kronor,
vilket är en ökning av Telestyrelsens yrkande med
16 miljoner kronor. I anslaget ligger ökade
förvaltningskostnader till följd av den nya
ordningen på postområdet på ca 13,2 miljoner kronor
och justering för pris- och lönekostnadsomräkning
(PLO) med knappt 2,4 miljoner kronor samt tekniska
justeringar.
Tabell 1: Kostnader förenade med nya åtaganden på
postområdet
Postverksamhet
Tillstånd/tillsyn 2 000 000
Obeställbara brev 8 400 000
Internationella åtaganden 2 800 000
Pris- och lönekostnadsomräkning2 375 000
SUMMA 15 575 000
Telestyrelsen har inte lämnat någon
resultatinformation i årsredovisningen. I anslags-
framställan redovisas dock verksamheten i verksam-
hetsgrenar. Emellertid finns det inte underlag för
att göra en bedömning av effektiviteten i någon av
verksamhetsgrenarna, eftersom underlag för sådan
prövning fortfarande saknas. Styrelsens ekonomiska
resultat visar att myndigheten har uppnått målet
att rationalisera sin verksamhet i enlighet med de
krav som regeringen ställt. I samband med
rationaliseringen har vissa omstrukture-
ringskostnader uppstått.
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket
(RRV) har riktat invändningar mot Telestyrelsens
årsredovisning på grund av en utestående avräkning
från myndighetsbildningen. Den brist som RRV pekat
på i revisionsberättelsen föreslås i proposition
senare i dag avhjälpt genom att Telestyrelsen
anvisas medel över statsbudgeten på tilläggsbudget
avseende budgetåret 1993/94 (prop. 1993/94:105).
De rationaliseringar, bl.a. omorganisation av den
regionala förvaltningen, som genomförts har medfört
vissa positiva effekter. Det finns därför goda
förutsättningar för att verksamheten skall kunna
bedrivas i nuvarande omfattning med de resurser som
beräknas för budgetåret 1994/95. Regeringen
föreslår att riksdagen beslutar i enlighet med
Tele-styrelsens förslag och att det till
Telestyrelsens yrkande läggs ytterligare 16
miljoner kronor (inkl. PLO) för ökade
förvaltningskostnader med anledning av
förändringarna på portoområdet. Regeringen föreslår
således att riksdagen anslår ett ramanslag på ca
190 miljoner kronor till Post- och telestyrelsen
för utgifter i samband med myndighetens för-
valtningskostnader. Regeringen föreslår vidare att
riksdagen godkänner den av Telestyrelsen föreslagna
räntekontokredits- och anslagskreditsnivån och den
föreslagna låneramen.
Regeringen anser att det är rimligt att Post- och
telestyrelsen ersätts för de kostnader myndigheten
har i samband med den rationalisering som gjorts,
sammantaget 14 miljoner kronor. Post- och
telestyrelsen skall således för budgetåret 1994/95
fråntas kravet på full kostnadstäckning.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Post- och telestyrelsen för budgetåret
1994/95 anvisar ett ramanslag på 189 959
000 kronor,
2. godkänner regeringens förslag att Post- och
telestyrelsen tillåts frångå kravet på full
kostnadstäckning,
3. godkänner regeringens förslag till
anslagskredit, räntekonto- kredit och låneram.
D 2. Post- och telestyrelsen: Upphandling av
särskilda
samhällsåtaganden-
1993/94Anslag*268 364 000
1994/95Förslag351 673 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 I 2.
Telestyrelsen: Upphandling av sär-skilda
samhällsåtaganden.
Från anslaget utbetalas medel för utgifter för
myndighetsuppgifter som utförs av Post- och
telestyrelsen och som medför kostnader i samband
med upphandling av särskilda samhällsåtaganden.
Av anslaget disponeras 229 miljoner kronor (inkl.
PLO) för upphandling av tjänster för
totalförsvarets behov av telekommunikationstjänster
samt funktionshindrades tillgång till
nummerupplysningstjänster. Vidare disponeras 123
miljoner kronor (inkl. PLO) för upphandling av
tjänster inom postområdet.
Post- och telestyrelsen har i enlighet med
regeringens proposition Postlag och en förändrad
verksamhetsform för Postverket, m.m. anvisats 23,7
miljoner kronor för innevarande budgetår för upp-
handling av särskilda samhällsåtaganden på postom-
rådet.
Riksdagen beslutade vidare att Posten AB skall
ersättas för de kostnader som är förenade med
blindskriftsförsändelser som skickas portofritt
mellan synskadade. Statsbidraget för befordran av
blindskriftsförsändelser bör samordnas med det nya
statsbidraget för befordran av blindskrift mellan
synskadade. Socialdepartementets huvudtitel, anslag
E 8. Ersättning till Postverket för befordran av
blindskriftsförsändelser bör således upphöra och
medlen överföras till Kommunikationsdepartementets
huvudtitel.
Tabell 2: Fördelning av anslag D 2.
Televerksamhet
* Totalförsvarsområdet 225 104 000*
* Handikappområdet 4 000 000
Postområdet
* Totalförsvarets behov
av brevbefordran 24 000 000
* Befordran av blindskrift27 000 000
* Handikappservice i samband
med postservice 20 000 000
* Befordran av blindskrifts-
försändelser 51 569 000*
TOTALT 351 673 000
* Inkl. PLO.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Post- och telestyrelsen: Upphandling av
särskilda samhällsåtagan-den för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på
351 673 000 kronor.
D 3. Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassaservice
1992/93Utgift300 000 000
1993/94Anslag*300 000 000
1994/95Förslag250 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 J 1.
Ersättning till Postverket för rikstäckande
betalnings- och kassaservice.
Riksdagen har uppdragit åt regeringen att
återkomma till riksdagen med ett förslag om en
mervärdesskatt på 12 % för befordran av brev-
försändelser. Riksdagen har vidare uppdragit åt
regeringen att redovisa hur den icke förutsedda
statsfinansiella resultatförsämringen på upp-
skattningsvis 50 miljoner kronor per år som blir
följden av en lägre mervärdesskattesats kan
kompenseras genom en reducering av anslaget till
Posten AB för rikstäckande kassa- och
betalningsservice (bet. 1993/94:TU11,
rskr. 1993/94:119).
Regeringen föreslår att anslaget D 3. Ersättning
till Posten AB för rikstäckande betalnings- och
kassaservice reduceras med 50 miljoner kronor.
Införandet av en mervärdesskattesats på 12 % för
befordran av brevförsändelser påverkar Posten AB:s
resultat positivt med ett minst lika stort belopp.
I syfte att neutralisera den positiva
resultateffekt på koncernnivå som uppkommer genom
den lägre mervärdesskatten reduceras anslaget för
ersättning till Posten AB för upprätthållande av
rikstäckande betalnings- och kassaservice. Den
nuvarande servicenivån påverkas inte av denna
förändring.
Därutöver avser regeringen att innehålla
17 miljoner kronor av anslaget för rikstäckande
betalnings- och kassaservice för budgetåret
1993/94. Beloppet motsvarar den statsfinansiella
effekten av lägre mervärdesskatt på befordran av
brevförsändelse under perioden 1 mars*30 juni 1994.
Anslaget för budgetåret 1993/94 kommer således att
uppgå till 283 miljoner kronor.
Medlen för ersättning av rikstäckande
kassaservice disponeras av
Kommunikationsdepartementet. Posten AB ersätts
under åren 1994*1996 för den rikstäckande
kassaservice som de upprätthåller på motsvarande
sätt som tidigare gällt Postverket.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassa-service för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på
250 000 000 kronor.
D 4. Kostnader förenade med statens ägande i SOS
Alarmering AB
1993/94Anslag*140 000 000
1994/95Förslag140 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 A 5.
Kostnader förenade med statens ägande i SOS
Alarmering AB.
Riksdagen beslutade våren 1993 (prop.
1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443)
i samband med beslut om ombildning av Televerket
till aktiebolag, att statens kostnader för ägandet
i SOS Alarmering AB skulle belasta ett särskilt
anslag.
För innevarande budgetår har ett
reservationsanslag på 140 miljoner kronor anvisats
för kostnader förenade med statens ägande i SOS
Alarmering AB.
Regeringen föreslår för budgetåret 1994/95 ett
anslag på 140 miljoner kronor för dessa ändamål.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Kostnader förenade med statens ägande i SOS
Alarmering AB för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 140 000 000 kronor.
E. Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m.
E 1. Ersättning till Statens järnvägar i samband
med
utdelning från AB Swedcarrier* **
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 7.
Ersättning till Statens järnvägar i samband med
utdelning från AB Swedcarrier.
** Utbrutet anslag.
För innevarande budgetår har ett förslagsanslag
på 1 000 kronor anvisats för Statens järnvägar
(SJ).
I avvaktan på förslag till riksdagen om SJ
föreslår regeringen att anslaget förs upp med
oförändrat belopp.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet,
till Ersättning till Statens järnvägar i
samband med utdelning från AB Swedcarrier för
budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag
på 1 000 kronor.
E 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg
m.m.
1992/93Utgift548 437 000 Reservation 1 982 000
1993/94Anslag*520 300 000
1994/95Förslag474 300 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 F 2. Köp av
interregional persontrafik på järnväg.
Från anslaget finansieras sådan persontrafik som
är regionalpolitiskt angelägen men som inte kan
drivas på företagsekonomiska villkor. Anslaget
disponeras även för ersättning till SJ för vissa
gemensamma funktioner på länsjärnvägarna. Vidare
disponeras anslaget för drift- och
investeringsbidrag till Inlandsbanans intressenter.
Därutöver skall eventuell statlig kostnad för köp
av flygtrafik mellan Östersund och Umeå belasta
anslaget.
Riksdagen har i enlighet med propositionen (prop.
1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114)
Köp av interregional persontrafik på järnväg samt
flygtrafik mellan Östersund och Umeå beslutat om
köp av interregional persontrafik på järnväg inom
en kostnadsram på 437 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95. I beloppet ingår ersättning
till SJ för vissa gemensamma kostnader för
länsjärnvägarna med 58 miljoner kronor. I
medelsberäkningen ingår inte kommitténs (K1991:02)
Förhandlare för statens köp av persontrafik på
järnväg m.m. förhandlings- och
administrationskostnader.
I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100
bil. 7) redovisas vissa ekonomiska villkor för
inlandsbanan. Inlandsbanans intressenter (numera
Inlandsbanan Aktiebolag, IBAB) beviljas ett drift-
och investeringsbidrag på 27 miljoner kronor per år
under en femårsperiod. Vidare kompenseras SJ med 32
miljoner kronor för rullande materiel som överförs
till Inlandsbanans intressenter. Slutligen
reserveras 5 miljoner kronor för att täcka vissa
kostnader av administrativ karaktär. Under
budgetåret 1993/94 har från anslaget F 2. Köp av
interregional persontrafik på järnväg utbetalats
det beslutade drift- och investeringsbidraget samt
ersättningen för rullande materiel. Av de
5 miljoner kronor som reserverats för vissa
administrativa kostnader beräknas 2,1 miljoner
kronor komma att behöva tas i anspråk. Dessa 2,1
miljoner kronor fördelar sig på 1,2 miljoner kronor
till Banverket som ersättning för viss juridisk
hjälp, 200 000 kronor till SJ som ersättning för
administrationskostnader i samband med avgränsning
av mark samt 700 000 kronor till Banverket som
ersättning för byte av lås i viss signalutrustning.
Regeringen har under avsnitt A. Infrastruktur
redogjort för bidrag till IBAB vad avser
banupprustning och banunderhåll av Inlandsbanan.
I enlighet med propositionen (prop. 1993/94:42,
bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) Köp av
interregional persontrafik på järnväg samt
flygtrafik mellan Östersund och Umeå anvisades 9,3
miljoner kronor att täcka kostnaden för upphandlad
flygtrafik mellan Östersund och Umeå för budgetåret
1993/94. Eventuell kostnad för flygupphandling
budgetåret 1994/95 skall även belasta anslaget.
Regeringens överväganden
I enlighet med riksdagens beslut finner regeringen
att 437 miljoner kronor skall anvisas till köp av
olönsam persontrafik på järnväg. På samma sätt som
tidigare år bör därutöver 1 miljon kronor anvisas
för att täcka kommitténs förhandlings- och
administrationskostnader.
Vidare anser regeringen i enlighet med tidigare
fattade beslut att 27 miljoner kronor anvisas till
drift- och investeringsbidrag till IBAB.
Avseende flygupphandlingen beräknar regeringen
att kostnaden för att upphandla trafik mellan
Östersund och Umeå för budgetåret 1994/95 inte
kommer att överstiga kostnaden för budgetåret
1993/94 dvs. 9,3 miljoner kronor.
Anslaget kommer enligt regeringens förslag
sammanlagt att uppgå till 474,3 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95.
Regeringen föreslår att anslaget Köp av
interregional persontrafik på järnväg ändras till
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.
för att ge en bättre beskrivning av anslagets
ändamål.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Köp av interregional persontrafik på järnväg
m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett
reservationsanslag på 474 300 000 kronor.
E 3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av
viss kollektivtrafik
1992/93Utgift 181 286 000Reservation
1 714 000
1993/94Anslag* 191 000 000
1994/95Förslag 195 800 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 F 3.
Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss
kollektivtrafik.
Från anslaget finansieras det statsbidrag som i
enlighet med 1988 års trafikpolitiska beslut skall
ges till trafikhuvudmännen för övertagande av
ansvaret för viss persontrafik på länsjärnvägar.
Reglerna för statsbidragsgivningen är bundna i
avtal mellan staten och resp. trafikhuvudman. En
årlig uppräkning av den statliga ersättningen skall
ske. Konsumentprisindex skall därvid användas som
utgångspunkt för beräkningarna.
Genom anslaget finansieras också
ersättningstrafik utmed inlandsbanan. I enlighet
med riksdagens beslut den 21 mars 1991 träffade
staten den 18 april samma år avtal med
trafikhuvudmännen i Jämtlands, Kopparbergs,
Norrbottens och Västerbottens län om ersättning för
övertagande av persontrafikförsörjningen utmed
inlandsbanan. Avtalet, som började gälla från och
med den 10 juni 1991, sträcker sig över tio år och
innebär en ersättning till trafikhuvudmännen på
totalt 36 miljoner kronor per år i prisnivå för
budgetåret 1991/92. Ersättningsbeloppet räknas
årligen upp enligt SCB:s nettoprisindex.
Kommittén (K1991:02) Förhandlare för statens köp
av persontrafik på järnväg m.m. har beräknat er-
sättningsbeloppet till 196,4 miljoner kronor för
budgetåret 1994/95. Ökningen med 5,4 miljoner
kronor beror på en avtalsenlig indexuppräkning. Med
utgångspunkt i den i 1993 års finansplan antagna
inflationstakten under åren 1994 och 1995 på 3,5 %
resp. 2,2 % har beloppet räknats upp med 2,85 %.
Kommittén tar i sin anslagsframställning upp ett
önskemål från trafikhuvudmannen i Västernorrlands
län om ekonomisk kompensation för kapitalkostnader
för tågmateriel som används för trafik på
länsjärnvägen Sundsvall*Långsele.
Regeringens överväganden
Den av kommittén (K 1991:02) tillämpade in-
dexuppräkningen på 2,85 % är något för hög med
hänsyn till den inflationstakt som kan beräknas för
budgetåret 1994/95. En mera realistisk
indexuppräkning bör vara med 2,5 %.
Ersättningsbeloppet bör därför vara 195,8 miljoner
kronor.
Kommittén tar i sin anslagsframställning upp ett
önskemål från trafikhuvudmannen i Västernorrlands
län om ekonomisk kompensation för kapitalkostnader
för tågmateriel som används för trafik på
länsjärnvägen Sundsvall*Långsele.
Det är emellertid ännu för tidigt att bedöma i
vad mån trafikhuvudmannen under budgetåret 1994/95
får merkostnader för denna trafik. Resultatet av
förhandlingarna mellan SJ och huvudmannen om trafik
för år 1994 bör dessförinnan avvaktas.
Till ersättning till trafikhuvudmännen för köp av
viss kollektivtrafik föreslås 195,8 miljoner kronor
för budgetåret 1994/95.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Ersättning till trafikhuvudmännen för
köp av viss kollektivtrafik för budgetåret
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på
195 800 000 kronor,
2. bemyndigar regeringen att för budgetåret
1994/95 vid behov omfördela medlen mellan
anslagen E 2. Köp av interregional
persontrafik på järnväg m.m. och E 3.
Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av
viss kollektivtrafik.
E 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder
inom den civila delen av totalförsvaret
1992/93Utgift 1 377 826 Reservation 7 091 289
1993/94Anslag* 4 960 000
1994/95Förslag 5 077 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 F 4.
Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom
den civila delen av totalförsvaret.
Anslaget disponeras av Överstyrelsen för civil
beredskap (ÖCB) för åtgärder som gäller trans-
portfunktionen inom den civila delen av total-
försvaret. Anslaget ingår i ÖCB:s programplan för
funktionen Transporter för perioden
1994/95*1998/99.
ÖCB har ansvaret för funktionen Transporter och
delfunktionerna transportsamordning och
landsvägstransporter. Vägverket, Statens järnvägar,
Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket
svarar för de övriga delfunktionerna. Dessutom har
Statens räddningsverk uppgifter inom funktionen
Transporter.
Överstyrelsen för civil beredskap
ÖCB föreslår ett anslag för 1994/95 på totalt 4 960
000 kronor fördelat enligt följande:
* Transportsamordning/funktionsledning890 000
* Landsvägstransporter 4 070 000
I fråga om transportsamordning/funktionsledning
framhålls arbetet med bl.a. utbildning av ÖCB:s
transportkrigsorganisation liksom av trans-
porthandläggare och krigsplacerad personal hos
civilbefälhavare och länsstyrelser. Ett aktivt
deltagande sker i försvarsmaktens transport-
planläggning och erforderligt stöd lämnas till
trafikverken. Vidare tas programplan fram för
funktionen.
Vad avser verksamhetsgrenen landsvägstransporter
skall företagsplanläggningen av åkerier,
lastbilscentraler, busstrafikföretag m.fl. upp-
rätthållas. Beredskapen att genomföra transporter i
C-miljö, dvs. i gasbelagda områden, skall förbätt-
ras. Skyddsmasker kommer att anskaffas under året
för att möjliggöra landsvägstransporter vid anfall
med kemiska stridsmedel. I årsredovisningen för
budgetåret 1992/93 kommenterar ÖCB det låga ut-
fallet på anslaget som följd av att den planerade
anskaffningen av skyddsmasker inte kunnat
genomföras eftersom dessa ännu inte finns på
marknaden.
Regeringens överväganden
Anslaget ingår i den civila delen av
totalförsvarsramen. Inom denna ram föreslår
regeringen att Transportfunktionen tilldelas 163,4
miljoner kronor budgetåret 1994/95.
För anslaget F 4. Överstyrelsen för civil
beredskap: Åtgärder inom den civila delen av
totalförsvaret beräknar regeringen medelsbehovet
inkl. pris- och löneomräkning, till 5 077 000
kronor kommande budgetår.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder
inom den civila delen av totalförsvaret för
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag
på 5 077 000 kronor.
F. Kommunikationsforskning
F 1. Statens väg- och transportforskningsinstitut
1992/93Utgift 0
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 1. Statens
väg- och trafikinstitut.
F 2. Bidrag till Statens väg- och
transportforskningsinstitut
1992/93Utgift 55 801 507
1993/94Anslag*33 817 000
1994/95Förslag34 189 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 2. Bidrag
till Statens väg- och trafikinstitut.
Statens väg- och transportforskningsinstitut är
ett nationellt transportforskningsinstitut som
utför kvalificerad tillämpad forskning och ut-
veckling åt myndigheter och andra uppdragsgivare.
Det övergripande målet för institutet är att
genom forskning och utveckling bidra till ett
effektivare, tillgängligare, säkrare och miljövän-
ligare trafik- och transportsystem. Institutet
skall svara för övergripande miljö- och
energikonsekvensbeskrivningar inom trafik- och
transportområdet.
Statens väg- och transportforskningsinstitut
I sin enkla anslagsframställning hänvisar
institutet till vad som anförts i föregående års
fördjupade anslagsframställning och hemställer att
regeringen anvisar medel för budgetåret 1994/95 i
enlighet med den treårsplan som antagits inom ramen
för riksdagens forskningspolitiska beslut.
Statens väg- och transportforskningsinstitut har
vidare på regeringens uppdrag den 1 november 1993
avgivit en lägesrapport beträffande samverkan
mellan institutet och Linköpings universitet.
Regeringens överväganden
Regeringen kan konstatera att Statens väg- och
transportforskningsinstituts samlade resultat för
budgetåret 1992/93 i enlighet med då gällande
instruktioner är tillfredsställande.
Statens väg- och transportforskningsinstitut har
fr.o.m. innevarande budgetår fått ändrade uppgifter
och nya mål för verksamheten i enlighet med
riksdagens forskningspolitiska beslut år 1993.
Regeringen anser att det ännu är för tidigt att
bedöma resultaten av verksamheten.
Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast
i 1993 års forskningspolitiska proposition bör
gälla även för budgetåret 1994/95.
Regeringen förutsätter att samverkan mellan
Statens väg- och transportforskningsinstitut och
Linköpings universitet utvecklas ytterligare.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Statens väg- och
transportforskningsinstitut för budgetåret
1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kronor,
2. till Bidrag till Statens väg- och
transportforskningsinstitut för budgetåret
1994/95 anvisar ett ramanslag på 34 189 000
kronor.
F 3. Kommunikationsforskningsberedningen
1992/93Utgift 48 884 747
1993/94Anslag*119 122 000
1994/95Förslag121 870 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 3.
Transportforskningsberedningen.
Kommunikationsforskningsberedningen har till
uppgift att planera, initiera, stödja och samordna
övergripande kommunikationspolitiskt motiverad
forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet.
Beredningen skall också svara för information och
dokumentation inom forskningsområdet.
De övergripande målen för beredningen är att
medverka till att bygga upp en för
kommunikationssektorn gemensam kunskapsbas och
säkerställa tillgången på väl fungerande
forskningsmiljöer och kompetenta forskare, att ta
fram underlag som kan bidra till att uppnå de mål
som statsmakterna har lagt fast för
kommunikationssektorns utveckling samt att stödja
kunskapsutvecklingen inom områden där det saknas en
naturlig annan huvudman för verksamheten.
Kommunikationsforskningsberedningen
I sin enkla anslagsframställning hänvisar
beredningen till vad som anförts i föregående års
fördjupade anslagsframställning och hemställer att
regeringen anvisar medel för budgetåret 1994/95 i
enlighet med de beslut som fattats med anledning av
1993 års budget- och forskningspropositioner.
Vidare hemställer beredningen att bemyndiganden
erhålls att under budgetåret 1994/95 godkänna
åtaganden vid avtal och beslut om stöd till
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt
som sammanlagt högst uppgår till 100 000 000 kronor
för budgetåret 1996/97, 75 000 000 kronor för
budgetåret 1997/98, 45 000 000 kronor för
budgetåret 1998/99 samt 20 000 000 kronor för
budgetåret 1999/2000.
Regeringens överväganden
Kommunikationsforskningsberedningen har fr.o.m.
innevarande budgetår fått ändrade uppgifter och nya
mål för verksamheten i enlighet med riksdagens
forskningspolitiska beslut år 1993. Regeringen
anser därför att det ännu är för tidigt att bedöma
resultaten av verksamheten.
Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast
i 1993 års forskningspolitiska proposition bör
gälla även för budgetåret 1994/95.
Det är angeläget att
Kommunikationsforskningsberedningen kan besluta om
fördelning av medel för forskningsprojekt som löper
över en längre period. Regeringen anser därför att
det även fortsättningsvis skall vara möjligt för
beredningen att fatta sådana beslut för en
sexårsperiod. Det är dock inte rimligt, vare sig
från konstitutionell eller saklig synpunkt, att
beredningen låser betydande delar av sina anslag
för engagemang som sträcker sig bortom den
planeringsperiod som gäller för ramanslaget. Det
bör, liksom under innevarande budgetår, ankomma på
regeringen att i regleringsbrevet närmare precisera
en högsta ram för sådana åtaganden.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Kommunikationsforskningsberedningen för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på
121 870 000 kronor,
2. bemyndigar regeringen att besluta om den ram
som skall gälla för
Kommunikationsforskningsberedningens åtaganden
under budgetåret 1994/95 för perioden fram
till och med budgetåret 1999/2000.
F 4. Bidrag till forskning om el- och hybridfordon
1992/93Utgift 0
1993/94Anslag* 9 000 000
1994/95Förslag30 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 4. Bidrag
till forskning om el- och hybridfordon.
Riksdagen fattade vid förra riksmötet beslut om
att Kommunikationsforskningsberedningen skulle
inleda ett fyraårigt forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprogram rörande användningen av el-
och hybridfordon. För budgetåret 1993/94 anvisades
9 miljoner kronor för att påbörja programmet.
Regeringen gav i regleringsbrev för budgetåret
1993/94 beredningen i uppdrag att framlägga förslag
beträffande medelstilldelningen för hela
programmet. Fyra alternativa resursnivåer för
programmets genomförande skulle belysas * 50, 80,
120 resp. 200 miljoner kronor.
Kommunikationsforskningsberedningen
Kommunikationsforskningsberedningen redovisade den
1 oktober 1993 ett program för forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsprojekt med el- och
hybridfordon. Kommunikationsforskningsberedningen
anser att den optimala resursnivån för programmet
är 120 miljoner kronor fördelade på fyra år med en
stigande andel över åren. Programmet bör enligt
beredningen genomföras i nära samverkan med
intressenter på området samt samordnas med Närings-
och teknikutvecklingsverkets på-gående
energiinriktade forsknings-, utvecklings- och
upphandlingsverksamhet på det fordonstekniska
området.
Det är enligt beredningen angeläget att staten
medverkar till att förutsättningar skapas för
forskning, utveckling och provdrift av både el- och
hybridfordon. Det är vidare angeläget att utreda
vilka villkor som måste vara uppfyllda och vilka
styrmedel samhället bör använda för att en lyckad
introduktion senare skall kunna ske.
Kommunikationsforskningsberedningen pekar
särskilt på hybridfordonens möjligheter. De ger en
del av elfordonets fördelar utan att ha vissa av
dess nackdelar. Främst gäller detta aktionsradien.
Till de frågeställningar som bör prövas hör
enligt beredningen bl.a:
* Vilken potential till miljö- och
energiförbättringar som el- och hybridfordon har.
* Hur höga de verkliga kostnaderna på kort och lång
sikt blir för användare och för samhället.
* Hur väl el- och hybridfordon kan användas i det
befintliga transportsystemet.
* Vilken effekten blir på trafiksäkerheten.
Vidare avser man att undersöka frågor som har med
infrastrukturen att göra, såsom hur fordonen skall
laddas och vilka stödsystem som kommer att krävas.
Av särskild vikt är enligt beredningen att
undersöka vilka stimulansåtgärder som kommer att
krävas i samband med introduktionen och hur
regelverken bör utformas.
Kommunikationsforskningsberedningen bedömer med
hänsyn till de geografiska förutsättningarna i
Sverige att tyngdpunkten i programmet bör ligga på
utveckling och demonstration av hybridfordon av
olika slag. Även industripolitiska överväganden
ligger bakom denna bedömning.
Den föreslagna resursnivån om 120 miljoner kronor
medger enligt beredningen ett program som omfattar
insatser inom fyra huvudområden:
1. Pågående elfordonsprogram i Göteborg och Malmö
stöds och kan därigenom breddas i samverkan med
berörda intressenter. Programmet omfattar såväl
personbilar, lätta och tunga lastbilar som
bussar.
2. Ett hybridfordonsprogram inleds på dessa orter
och breddas efterhand till fler orter, bl.a.
Stockholm. Programmet kommer att omfatta även
biluthyrning och leasing.
3. Stöd lämnas till utveckling av hybridfordon.
Detta avser möjligheterna att från prototyper
av t.ex. personbilar vidareutveckla och pröva
fordon ute i trafiken.
4. Stöd lämnas till ett motsvarande arbete med
lastbilar och bussar.
Sammanlagt skulle det planerade programmet komma
att omfatta mer än 120 fordon i praktisk användning
i trafiken. Omkring 60 procent av
medelsanvändningen avser direkta demonstrationer
medan återstoden av medlen avsätts för
utvecklingsarbete och utvärdering.
Regeringens överväganden
Regeringen anser att den föreslagna resursnivån på
120 miljoner kronor är lämplig. Programmet medger
en tillräckligt bred försöks- och ut-
vecklingsverksamhet och skapar möjligheter till en
rimlig utvärdering av resultaten.
Regeringen förutsätter att programmet genomförs i
nära samverkan med industrin och övriga
intressenter. I detta ligger att statens medel
endast skall utgöra en del av de samlade insatserna
för programmets genomförande. Enligt vad regeringen
erfarit är övriga intressenter beredda att medverka
med insatser som uppgår till ungefär samma belopp
som beredningen bidrar med. Det åvilar
Kommunikationsforskningsberedningen att säkerställa
att detta kan realiseras.
Regeringen delar
Kommunikationsforskningsberedningens bedömning att
programmet bör inriktas främst mot hybridfordon. De
försök som genomförs utomlands är i allt väsentligt
inriktade mot rena elfordon. Därmed bör den svenska
försöksverksamheten kunna ge värdefulla
erfarenheter som inte kan nås på annat sätt.
För budgetåret 1994/95 föreslås att 30 miljoner
kronor anvisas för programmets genomförande. För
att ge rimliga möjligheter till planering och för
att klarlägga de långsiktiga förutsättningarna för
berörda myndigheter och övriga medverkande anser
regeringen att det redan nu är nödvändigt att ange
en total ram för programmet. Beredningen bör därför
planera för en insats omfattande sammanlagt 120
miljoner kronor för fyraårsperioden
1993/94*1996/97.
Endast en mindre del av de medel som ställs till
förfogande för bidrag till forskning om el- och
hybridfordon skall få användas för att täcka
förvaltningskostnader för
Kommunikationsforskningsberedningen i anslutning
till genomförandet av verksamheten.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Bidrag till forskning om el- och
hybridfordon för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 30 000 000 kronor,
2. godkänner vad som anförts om den totala ramen
för forskningsprogrammet om el- och
hybridfordon.
F 5. Statistik och prognoser
Nytt anslag (förslag)14 281 000
Med anledning av propositionen om forskning för
kunskap och framsteg tillstyrkte riksdagen under
förra riksmötet regeringens förslag om ändrad
organisation av prognosverksamheten m.m. inom
transportsektorn (prop. 1992/93:170, bet.
1992/93:TU34, rskr. 1992/93:397). Regeringens
förslag innebar att en särskild delegation skulle
inrättas under Kommunikationsdepartementet och ges
ansvar för att utarbeta prognoser för
trafikutvecklingen, planeringsmetoder samt
samhällsekonomiska bedömningar av effekter av
utvecklingen av transportsystemet. Delegationens
ansvar skulle vidare innefatta att utarbeta
nulägesbeskrivningar och statistik rörande
transporter och trafik och att samordna riksom-
fattande resvaneundersökningar.
I enlighet med riksdagens beslut och med stöd av
regeringens bemyndigande tillkallade chefen för
Kommunikationsdepartementet den 1 juli 1993
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet
inom transportsektorn (DPU). Medel för verksamheten
har under budgetåret 1993/94 anvisats under
anslagsposten A 2. Utredningar m.m.
Av betydelse för DPU:s verksamhet är vidare det
principbeslut som riksdagen fattat (bet.
1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) om ansvar för den
statliga statistiken.
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet
inom transportsektorn
I enlighet med direktiven (dir. 1992/93:92) har DPU
överlämnat sin första verksamhetsplan avseende
budgetåren 1993/94 och 1994/95. I planen
sammanfattas utgångspunkterna för DPU:s arbete,
verksamhetens mål, innehåll och organisation
konkretiseras och resursanvändning under
innevarande och kommande budgetår redovisas.I
verksamhetsplanen har DPU angivit fyra
grundläggande utgångspunkter för uppläggningen av
verksamheten:
* DPU skall vara en resurs för regeringen för
övergripande analyser av transportsektorn,
* DPU skall på regeringens uppdrag ta fram
gemensamma planeringsförutsättningar för
trafikverken baserat på de allmänna riktlinjer
regeringen beslutar,
* DPU skall vara ett stöd för regeringen när det
gäller att tydliggöra möjliga politiska
avvägningar och att ge underlag för riksdagens
beslutsfattande,
* DPU skall i sitt arbete samverka med
trafikverken.
DPU föreslår mot bl.a. denna bakgrund att ett
kansli inrättas för att biträda delegationen samt
att två referensgrupper * en trafikverksgrupp och
en vetenskaplig referensgrupp * bildas som stöd för
delegationens arbete. Genom bildandet av en
särskild fast referensgrupp för trafikverken skapas
ett organ för smidig samverkan och effektiv
kommunikation med trafikverken. Den vetenskapliga
referensgruppen skall bl.a. vara ett forum för att
på djupet penetrera och belysa för
infrastrukturutvecklingen centrala
problemställningar. Kansliets uppgift skall vara
att i detalj planera och genomföra verksamheten
inom de ramar som delegationen anger.
Ett huvudsyfte med DPU:s verksamhet är att
löpande bistå regeringen med speciella utredningar
och analyser. Delegationen bedömer att den
viktigaste utgångspunkten därutöver för planeringen
av inriktningen och tidsförläggningen av DPU:s
resursinsatser utgörs av de förutsättningar för
infrastrukturplanering och uppföljning som regering
och riksdag lagt fast. I det kortare perspektivet
bör därvid DPU:s verksamhet inriktas på arbetet med
den avstämning av det nu beslutade
investeringsprogrammet som skall redovisas för
riksdagen under våren 1996. Uppbyggnaden av
delegationens basresurser, omfattande bl.a. modell-
och databasuppbyggnad, måste ske så snabbt att DPU
kan uppfylla de krav som ställs i denna
avstämningsprocess. I det längre perspektivet
förutsätts DPU:s främsta uppgift vara att stödja
planeringsprocessen i en ny mera omfattande
planeringsomgång som skall presenteras för
riksdagen om ca sex år. Detta längre tidsperspektiv
ger utrymme för att genomföra mera omfattande
utvecklingsinsatser när det gäller metoder, system
och data som används i planeringen. För att
möjligheterna till förbättringar skall kunna
utnyttjas krävs emellertid att DPU tillsammans med
trafikverken tidigt planerar för och initierar ett
långsiktigt syftande utvecklingsarbete.
Inom nuvarande ekonomiska ram och mot bakgrund av
de övriga resurskrav som verksamheten medför och
som till betydande del består i uppbyggnad och
vidmakthållande av basresurser i form av
arbetsverktyg, metodkompetens, dataunderlag m.m.
har DPU bedömt det vara möjligt att bygga upp ett
kansli på högst fem personer. Enligt DPU är det
uppenbart att den angivna dimensioneringen av
kansliet är otillräcklig om verksamheten skall
kunna uppfylla krav som står i någorlunda
överensstämmelse med regeringens direktiv för
verksamheten och med intentionerna i
verksamhetsplanen. DPU föreslår därför att budgeten
för verksamheten fr.o.m. 1994/95 förstärks med 1,5
miljoner kronor per år.
Med stöd av vad som anförts i verksamhetsplanen
hemställer DPU att planen läggs till grund för
verksamheten under innevarande och kommande
budgetår, att medel avsätts för delegationens
verksamhet under budgetåret 1994/95 enligt
alternativ 2 i budgetförslaget, att chefen för
Kommunikationsdepartementet utser sekretariat
(kansli) och referensgrupper enligt de riktlinjer
som DPU föreslagit samt att regeringen uppdrar åt
trafikverken att tillsammans med DPU närmare
analysera vilka krav som ställs på underlag och
tidsplanering för en utvärdering av
investeringsprogrammet för infrastrukturen.
Regeringens överväganden
Regeringen anser att den av Delegationen för
prognos- och utvecklingsverksamhet inom
transportsektorn redovisade planen bör läggas till
grund för verksamheten under budgetåren 1993/94 och
1994/95.
Enligt regeringens bedömning är det angeläget att
DPU kan förfoga över sådana resurser och sådan
kompetens att delegationen kan delta fullt ut och
som en jämbördig part i det utvecklingsarbete som
löpande sker inom ramen för trafikverkens
investeringsplanering. Det är dock ofrånkomligt att
huvuddelen av utvecklingsresurserna även
fortsättningsvis kommer att återfinnas vid
trafikverken. Regeringen förutsätter därför att
trafikverken medverkar till att DPU vid varje
tillfälle kan disponera samma system, databaser
m.m. som verken själva samt att verksamhet som
syftar till att förbättra och utveckla dessa system
och data bedrivs i samverkan mellan DPU och
trafikverken. Regeringen finner därvid att den av
DPU föreslagna referensgruppen kan fylla en viktig
uppgift som kontaktorgan mellan DPU och
trafikverken. Likaså bedömer regeringen att den
föreslagna vetenskapliga referensgruppen kan vara
ändamålsenlig för att tillföra DPU ytterligare
kompetens. Det är även viktigt att DPU samarbetar
med bl.a. Boverket, Närings- och
teknikutvecklingsverket samt länsstyrelserna med
hänsyn till deras roll när det gäller regional
planering och markanvändning.
Det är angeläget att DPU omedelbart kan påbörja
en planering för delegationens medverkan i den
kommande revideringen av nuvarande
investeringsprogram. Regeringen har därför för
avsikt att uppdra åt Banverket, Delegationen för
prognos- och utvecklingsverksamhet inom
transportsektorn, Luftfartsverket, Sjöfartsverket
och Vägverket att tillsammans närmare analysera
vilka krav som ställs på tekniskt underlag och
tidsplanering för en utvärdering av
investeringsprogrammet för infrastrukturen.
Under innevarande år disponerar DPU 3 490 000
kronor för sin verksamhet. Regeringen delar DPU:s
bedömning att det är nödvändigt med en
resursförstärkning för att DPU på ett rimligt sätt
skall kunna uppfylla de krav på verksamheten som
följer av kommitténs direktiv. Regeringen har
därför för detta ändamål beräknat 4 990 000 kronor
för DPU:s verksamhet under budgetåret 1994/95.
Medlen bör anvisas över ett nytt anslag F 5.
Statistik och prognoser.
I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat
om ansvar för den statliga statistiken (bet.
1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har vidare
9 291 000 kronor beräknats under anslaget F 5.
Statistik och prognoser i stället för under sjunde
huvudtitelns anslag D 8. Statistiska centralbyrån:
Statistik, register och prognoser. Regeringens
överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan
Statistiska centralbyrån och andra myndigheter
återfinns i bilaga 8 anslaget D 8. Statistiska
centralbyrån: Statistik, register och prognoser.
Regeringen har för avsikt att se över DPU:s
arbetsformer för att säkerställa att de krav som
ställs på en statistikmyndighet uppfylls.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Statistik och prognoser för budgetåret
1994/95 anvisar ett ramanslag på 14 281 000
kronor.
F 6. Informationsteknologi
Nytt anslag (förslag)2 000 000
Regeringen redovisar i Särskilda frågor, avsnitt
C. i denna bilaga vissa överväganden rörande
informationsteknologins användning inom transport-
sektorn. Regeringen gör därvid bedömningen att en
delegation för transportinformatik bör tillsättas.
Medel för delegationens verksamhet bör anvisas över
ett nytt anslag F 6. Informationsteknologi.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Informationsteknologi för budgetåret 1994/95
anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000
kronor.
G. Meteorologi, geoteknik m.m.
G 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut
1992/93Utgift 0
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 1.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
G 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut
1992/93Utgift128 036 000
1993/94Anslag*121 340 000
1994/95Förslag125 024 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 2. Bidrag
till Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut.
G 3. EUMETSAT
1993/94Anslag*70 000 000
1994/95Förslag22 000 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 6.
EUMETSAT.
Statens meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI) är förvaltningsmyndighet för meteorologiska,
hydrologiska och oceanografiska frågor. Verksam-
heten finansieras dels med anslag över stats-
budgeten, dels med intäkter från uppdrags- och
affärsverksamhet. Anslaget G 2. skall täcka
kostnaderna för institutets myndighetsuppgifter.
SMHI skiljer på uppdrags- och affärsverksamhet.
Uppdrag är sådana tjänster som SMHI utför åt andra
myndigheter inom ramen för sitt myndighetsansvar
men som ej finansieras över SMHI:s anslag. Till
uppdragsverksamheten skall inte föras verksamhet
som upphandlas i konkurrens eller som av köparen
finansieras med avgifter eller intäkter.
Uppdragsverksamheten skall ge full
kostnadstäckning. Affärsverksamheten bedrivs på
kommersiella grunder.
Investeringar finansieras genom lån i
Riksgäldskontoret.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
För budgetåren 1993/94*1995/96 lämnade SMHI en
fördjupad anslagsframställning. Regeringen
fastställde ingen planeringsram för perioden. För
budgetåret 1994/95 tar institutet i sin enkla
anslagsframställning upp bl.a. ianspråktagande av
reservationer och disponering av överskott i syfte
att påskynda rationaliseringar och
förändringsarbete inom myndigheten.
Regeringens överväganden
Sammanfattning
Övergripande mål
Det saknas skäl att förändra de övergripande mål
som beslutades av riksdagen under år 1993.
Resurser:
Ramanslag 1994/95 125 024 000 kr
Övrigt:
SMHI skall under budgetåret 1993/94 utveckla
metoder för resultatredovisning och ta fram
ytterligare resultatmått att användas för kommande
budgetår. Så snart dessa förslag presenterats är
det regeringens avsikt att precisera resultatkraven
på myndigheten.
Resultatbedömning
Besparingar
I budgetpropositionen för 1993/94 ingick
besparingar på 10 miljoner kronor som en
nivåjustering av anslaget för att SMHI skulle
omprioritera och bidra till en del av medlems-
avgiften för det europeiska satellitsamarbetet
EUMETSAT (European Organization for the
Exploitation of Meteorological Satellites). Till
följd av försvagningen av den svenska kronan har
SMHI fått ökade kostnader för medlemsavgifter m.m.
för samarbetet med internationella organisationer.
Kapitalkostnaderna för investeringar i
infrastrukturen belastar numera myndighetens
anslag. Sammantaget motsvarar nämnda faktorer en
kostnadsökning med totalt ca 16 miljoner kronor för
budgetåret 1993/94.
Reservation
En reservation på anslaget på 26 miljoner kronor
har uppstått genom att SMHI har senarelagt vissa
investeringar och utvecklingsarbeten. SMHI kommer
under budgetåret 1993/94 att av reservationen
använda 6,3 miljoner kronor för att genomföra
neddragningen av verksamheten till följd av
beslutad besparing, och 8,5 miljoner kronor för
finansiering av vissa rationaliseringar. Vidare
kommer en del medel att användas för forskning och
internationellt samarbete.
Merparten av medlen för rationalisering avser
delfinansiering av projektet OBS 2000 som är SMHI:s
projekt för rationalisering av det meteorologiska
observationssystemet. Ca 100 observationsstationer
med 130 arbetstillfällen ersätts med automatiska
mätstationer och med fjärranalysmätningar. OBS 2000
genomförs i två steg. 10 % av de automatiska mät-
stationerna beräknas installeras under budgetåret
1993/94 och 90 % under budgetåren 1994/95 och
1995/96. Kostnaderna för avveckling av personal
kommer huvudsakligen att uppstå under budgetåren
1994/95 och 1995/96. SMHI räknar med en besparing
på anslaget på 5 miljoner kronor för budgetåret
1995/96 och därefter en årlig besparing på ca 10
miljoner kronor som ett resultat av
rationaliseringsprogrammet.
Överskott
SMHI:s ackumulerade överskott i uppdrags- och
affärsverksamheten uppgick vid utgången av budget-
året 1992/93 till 31 miljoner kronor. SMHI har
enligt bestämmelserna i kapitalförsörjningsförord-
ningen särskilt tillskrivit regeringen med förslag
om hur överskottet skall användas. Regeringen har
för budgetåret 1994/95 beslutat att SMHI skall få
använda överskottet i enlighet med förslaget.
Förslaget innebär att 17,2 miljoner kronor skall
satsas på rationaliseringar i basproduktionen under
budgetåret 1994/95. Det gäller OBS 2000, RIP
(SMHI:s projekt för rationalisering av pro-
gnosproduktionen) och DRIFT 90 (SMHI:s projekt för
rationalisering av driftövervakning och styrning av
dataverksamheten). För att påskynda utvecklingen av
affärsverksamheten skall SMHI satsa ytterligare
13,8 miljoner kronor på marknadsföring, kund-
orientering av produktion och distribution, effek-
tivisering av system och metoder i affärsverksam-
heten samt produkt- och personalutveckling under
budgetåren 1994/95*1996/97.
Stora delar av reservationen och delar av över-
skottet skall alltså användas för att genomföra
effektiviseringar under de kommande budgetåren.
Vissa investeringar tidigareläggs och rationali-
seringarna kan genomföras snabbare. Därigenom
minskar kostnaderna för kommande budgetår.
Vidare ingår i SMHI:s strategi att vidga det
internationella samarbetet. Strategin innebär också
att SMHI ökar sin konkurrenskraft inom
affärsverksamheten vilket kan generera ökade
intäkter till verksamheten.
Investeringar
Investeringsvolymen för budgetåren 1993/94*1995/96
är i stort oförändrad jämfört med redovisningen i
den fördjupade anslagsframställningen. Däremot har
väsentliga förskjutningar inträffat främst avseende
OBS 2000. De totala investeringarna är under
innevarande budgetår 21 miljoner varav 4,4 miljoner
avser OBS 2000. För budgetåret 1994/95 ökar
investeringarna till 51,4 miljoner kronor varav OBS
2000 står för 22,6 miljoner kronor. Budgetåret
1995/96 beräknas de totala investeringarna bli 47,5
miljoner kronor och OBS 2000 omfatta 13,1 miljoner
kronor. Stora investeringar förutom OBS 2000 avser
automatisering av landbaserad radiosondering och
reinvesteringar i arbetsplatssystem inom produk-
tionssystemet för vädertjänst.
Låneramens storlek budgetåret 1994/95 bedöms till
90 miljoner kronor.
Slutsats
2,6 miljoner kronor bör anvisas för en utbyggd
hydrologisk prognos- och varningstjänst. Framför
allt för oreglerade vattendrag saknas data och
modeller som behövs för riktiga lägesbedömningar,
prognoser och varningar. Genom en uppbyggnad av ett
nationellt dammregister ökas säkerhet och beredskap
för dammolyckor. Arbetet beräknas vara klart under
budgetåret 1997/98.
SMHI begär ökade medel till forskning kring
extrema hydrologiska förhållanden. Regeringen är
inte beredd att föreslå en ökning av anslaget för
forskning och utveckling. Forskning och utveckling
av system och modeller svarar för 5 % av SMHI:s
totala omsättning. Detta är internationellt sett
lågt. Med tanke på betydelsen av forskning för SMHI
förutsätter regeringen att myndigheten kan
prioritera detta område.
SMHI begär också extra medel för kostnaderna för
finansiering av investeringar via lån i Riksgälden.
Regeringen anser att SMHI liksom andra myndigheter
bör betala sina kapitalkostnader till följd av
investeringar.
SMHI är beredskapsmyndighet och har som sådan
till uppgift att producera information till
försvarsmakten och den civila delen av total-
försvaret. SMHI:s produktionssystem är nära sam-
ordnat, och till vissa delar integrerat, med
försvarets produktionssystem. SMHI har begärt medel
för beredskapsåtgärder inom vädertjänsten.
Åtgärderna finns inte med i Överstyrelsens för
civil beredskap programplan för budgetåren
1993/94*1997/98 varför regeringen anser att detta
yrkande inte bör tillgodoses.
Enligt EUMETSAT kommer Sveriges medlemsavgift för
år 1994 att uppgå till 36,4 miljoner kronor. För år
1995 beräknas medlemsavgiften bli 42 miljoner
kronor. Med ianspråktagande av ingående reservation
på anslaget G 3. EUMETSAT, föreslår regeringen att
22 miljoner kronor anvisas för budgetåret 1994/95.
Riksdagen har uttalat att såväl uppdrags- som af-
färsverksamheten årligen skall öka sitt bidrag till
basverksamheten och att den anslagsfinansierade
delen av verksamheten bör minska. Mot bakgrund av
överskottet budgetåret 1992/93 och prognosen för
budgetåret 1993/94 bör SMHI enligt regeringens
mening kunna genomföra sin verksamhet under
budgetåret 1994/95 enligt riksdagens riktlinjer och
enligt de mål som preciseras i regleringsbrevet,
med de medel som föreslås anvisade.
Avgörande för bedömningen av storleken på SMHI:s
anslag är myndighetens förmåga att generera
överskott i verksamheten. Resultatbudgeten för
budgetåret 1994/95 visar på ett nollresultat under
förutsättning att SMHI får använda delar av
överskottet till kostnader för avveckling av
personal som berörs av rationaliseringarna i OBS
2000. En orsak till det prognosticerade noll-
resultatet är minskade intäkter från Luftfartsver-
ket. Det förväntade resultatet för budgetåret
1993/94 visar på ett överskott i rörelsen på
1*2 miljoner kronor exkl. ränteintäkter. Det fak-
tiska utfallet av SMHI:s affärs- och uppdrags-
verksamhet för budgetåret 1993/94 får utgöra grund
för prövningen av anslagets storlek för budgetåret
1995/96. Någon flerårsram föreslås inte.
Utvecklingen på kort sikt av marknaden för
affärsområde konsument är svår att bedöma. SMHI har
däremot stora möjligheter att öka uppdrags- och af-
färsverksamheten inom miljö- och energiområdet.
Inom transportsektorn har SMHI några stora kunder.
Luftfartsverkets kostnader för vädertjänst till det
civila flyget kommer att minska med 10 miljoner
kronor per år genom de rationaliseringar som SMHI
genomför.
Genom ökad åtkomlighet på väderdata och ny teknik
kommer konkurrensen att öka såväl från andra natio-
nella meteorologiska och hydrologiska institut som
från specialiserade privata konsultföretag. SMHI
har tillsammans med 16 andra europeiska
väderinstitut lämnat in en ansökan till EG-
kommissionen om att få bilda en *Economic Interest
Grouping* benämnd ECOMET (European Cooperation in
Meteorology). I ansökan begärs undantag från vissa
av EG:s konkurrensregler. Huvudsyftet är att under-
bygga och förstärka infrastrukturen. Samtidigt är
avsikten att skapa likvärdiga villkor i
konkurrensen mellan de nationella väderinstituten
och privata företag.
SMHI:s basverksamhet har en lägre andel statlig
finansiering än andra nationella väderinstitut, men
samtidigt har SMHI fördelar genom att man tidigt
har anpassat sig till en ökad konkurrens. SMHI har
också unika förutsättningar genom att myndigheten
förenar områdena meteorologi, hydrologi och
oceanografi. Detta ger konkurrensfördelar speciellt
på miljöområdet. En allmän slutsats är att
internationellt samarbete inom basverksamheten
genom datainsamling, forskning och utveckling samt
stora investeringar måste öka. I detta sammanhang
erinras om att väderinstituten i Europa har bildat
en arbetsgrupp för att belysa förutsättningarna för
ökat samarbete.
SMHI:s verksamhetsform
Inom Kommunikationsdepartementet har nyligen
inletts ett arbete som syftar till att klarlägga
förutsättningarna för myndighetens verksamhet.
Därvid prövas om statens krav på SMHI bäst kan
uppnås inom ramen för dagens uppdragsmodell eller
om verksamheten skall bedrivas som affärsverk
eller bolag. I avvaktan på detta bör verksamheten
för SMHI prövas endast för ett år och genomföras
med de mål som gäller för budgetåret 1993/94.
Miljömätningar i havet
SMHI utför miljömätningar från Fiskeriverkets
fartyg ARGOS, bl.a. för Statens naturvårdsverks
(SNV) räkning vilket regleras i särskilt avtal
mellan myndigheterna. Fr.o.m. budgetåret 1993/94
har medel för köp av fartygstid överförts från
Fiskeriverkets budget till SMHI. Regeringen har
uppdragit åt SMHI och SNV att föreslå en fördelning
av medlen för fartygstid. SMHI och SNV har kommit
överens om att SMHI tills vidare disponerar hela
det årliga beloppet för upphandling av fartygstid.
SNV har rätt till en ny överenskommelse om
medelsfördelningen om SMHI genomför förändringar i
insamlingen av basdata som innebär större reduktion
i nyttjandet av ARGOS. Avtalet om ARGOS skall ingå
i det långsiktiga samarbetsavtal som parterna för
närvarande förbereder.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut för budgetåret 1994/95 anvisar ett
anslag på 1 000 kronor,
2. till Bidrag till Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut för budgetåret 1994/95
anvisar ett ramanslag på 125 024 000 kronor,
3. till EUMETSAT för budgetåret 1994/95 anvisar
ett reservationsanslag på 22 000 000 kronor,
4. godkänner vad regeringen har anförts om
utvecklingen av hydrologiskt prognos- och
varningstjänst.
G 4. Statens geotekniska institut
1992/93Utgift 491 000
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 3.
Statens geotekniska institut.
G 5. Bidrag till Statens geotekniska institut
1992/93Utgift 14 702 000
1993/94Anslag*16 320 000
1994/95Förslag16 217 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 4. Bidrag
till Statens geotekniska institut.
Statens geotekniska institut (SGI) är central
förvaltningsmyndighet för geotekniska frågor. SGI
har ett samlat sektorsövergripande ansvar och skall
vara ett oberoende geotekniskt institut och centrum
för geotekniska frågor i Sverige.
Det övergripande målet för SGI är att genom
obunden forskning verka för en optimal användning
av mark i Sverige i samband med planering och
byggande. Sådana åtgärder skall baseras på en god
hushållning med markresurser. Vidare skall
intresset av god miljö, säkerhet och ekonomi
beaktas i samband med planering och byggande.
Statens geotekniska institut
I sin enkla anslagsframställning hänvisar
institutet till vad som anförts i föregående års
fördjupade anslagsframställning och hemställer att
regeringen anvisar medel för budgetåret 1994/95 i
enlighet med den treårsplan som antagits av
riksdagen. SGI inkom i december 1993 till rege-
ringen med en framställning om hur ackumulerat
överskott bör disponeras.
Den 14 april 1993 inträffade ett skred i Göta
älvdalen vid Agnesberg norr om Göteborg. Skredets
omfattning och risken för fortsatta skred
föranledde regeringen att den 17 juni 1993 fatta
beslut om direkt skredförebyggande åtgärder i
Agnesbergsområdet.
En särskild kommitté tillsattes, vars uppgift är
att vidta de förebyggande åtgärder situationen
kräver. SGI biträder kommittén med de geotekniska
bedömningarna. Kommittén har redovisat att
åtgärderna kan vara genomförda och uppdraget
slutfört senast den 1 maj 1994.
SGI har av regeringen tidigare getts uppdraget
att genomföra en skredriskanalys för hela Göta
älvdalen.
Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 1994.
Regeringens överväganden
Regeringen kan konstatera att SGI:s samlade
resultat för budgetåret 1992/93 i enlighet med då
gällande instruktion är tillfredsställande.
Nya mål gäller för verksamheten från och med
innevarande budgetår i enlighet med riksdagens
beslut. Regeringen anser att det ännu är för tidigt
att bedöma resultaten av verksamheten.
Regeringen anser att de mål och riktlinjer som
riksdagen lagt fast för SGI tills vidare bör gälla
även för budgetåret 1994/95.
Regeringen återkommer till riksdagen med förslag
om hur de kostnader som förorsakats av skredet vid
Agnesberg skall täckas.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. till Statens geotekniska institut för
budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000
kronor,
2. till Bidrag till Statens geotekniska institut
för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag
på 16 217 000 kronor.
G 6. Statens haverikommission
1992/93Utgift 0
1993/94Anslag* 1 000
1994/95Förslag 1 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 5. Statens
haverikommission.
Det övergripande målet för Statens
haverikommissions (SHK) verksamhet är att, i syfte
att öka säkerheten, undersöka orsaken till alla
allvarliga luftfarts-, sjö- och järnvägsolyckor och
andra allvarliga olyckor samt tillbud till sådana
olyckor.
Kostnaderna för SHK:s verksamhet delas in i fasta
kostnader och kostnader för särskilda
undersökningar.
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket och
Chefen för flygvapnet betalar de fasta kostnaderna
för SHK:s verksamhet. De fasta kostnader som hänför
sig till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila
sjöfartsolyckor och järnvägsolyckor skall täckas
med medel från Försvarsdepartementets huvudtitel.
De rörliga kostnaderna skall bäras av berörda
utom de rörliga kostnader som hänför sig till andra
olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöolyckor och
järnvägsolyckor. Dessa kostnader skall finansieras
från fjärde huvudtitelns anslag G 16. Ersättning
för verksamhet vid räddningstjänst m.m. Över
statsbudgeten redovisas 1 000 kronor.
Årsredovisningen har upprättats enligt
förordningen om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning (1993:134). SHK har erhållit
dispens från att upprätta en resultaträkning.
Årsredovisningen innehåller balansräkning,
anslagsredovisning och resultatredovisning.
Enligt Riksrevisionsverkets (RRV:s) bedömning är
resultatredovisningen bristfällig i väsentliga
avseenden. Den information som lämnas strider dock
inte mot av RRV kända förhållanden. I sin
revisionsrapport anser RRV att resultatredo-
visningen är ett otillräckligt underlag för rege-
ringens uppföljning och prövning av verksamheten.
Enligt RRV är övriga delar av årsredovisningen
rättvisande.
Statens haverikommission
SHK har i sin förenklade anslagsframställning för
budgetåret 1994/95 yrkat ett anslag om 1 000
kronor. I den fördjupade anslagsframställningen för
budgetåren 1992/93*1994/95 beräknade SHK ad-
ministrationskostnaderna till 5,8 miljoner kronor
per år före pris- och löneuppräkning. SHK föreslår
att fördelningen av de fasta kostnaderna för inne-
varande budgetår även skall gälla för budgetåret
1994/95. Kostnadsfördelningen för budgetåret
1993/94 är enligt följande:
Försvarsdepartementet 15 %
Luftfartsverket 50 %
Sjöfartsverket 10 %
Banverket 5 %
Chefen för flygvapnet 20 %
Regeringens överväganden
RRV har haft invändningar mot SHK:s
resultatredovisning. De brister som verket påtalar
i sin revisionsrapport är allvarliga. Syftet med en
resultatredovisning är att göra det möjligt att på
ett ändamålsenligt sätt följa upp verksamheten. SHK
har ännu inte inkommit till regeringen med
kommentarer av RRV:s kritik. Regeringen avvaktar
SHK:s synpunkter innan närmare ställning tas i
denna fråga.
Regeringen beräknar SHK:s
administrationskostnader för budgetåret 1994/95
till 5,8 miljoner kronor före pris- och löneuppräk-
ning. Den av SHK föreslagna fördelningen av de
fasta kostnaderna för budgetåret 1994/95 bör gälla
om inte annat överenskoms mellan berörda
intressenter.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Statens haverikommission för budgetåret
1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kronor.
H Övriga ändamål
H 1. Viss internationell verksamhet
1992/93Utgift 4 831 443
1993/94Anslag* 5 151 000
1994/95Förslag 7 696 000
* Anslaget är budgetåret 1993/94 anvisat som
förslagsanslag och benämnes A 3. Viss
internationell verksamhet.
Anvisat Förslag
Förändring
1993/94 1994/95
1. Förhandlingar rörande665 000 565 000 -100 000
luftfarten
2. Förenta Nationernas 665 000 465 000 -200 000
ekonomiska kommission
för Europa (ECE)
3. Europeiska transport-570 000 570 000 0
ministerkonferensen
(CEMT)
4. Internationella järnvägs-25 0001 725 0001 700
000
fördragen m.m.
(COTIF, OCTI m.m.)
5. Internationellt samarbete1 526 0001 526 000 0
rörande sjöfarten samt
Internationella sjöfarts-
organisationen (IMO)
6. EES och EU* 0 1 845 000 1 845 000
7. Diverse internationell1 700 0001 000 000-700 000
verksamhet*
Summa kronor 5 151 000 7 696 000 2 545 000
* Under budgetåret 1993/94 innefattade posten 6,
både EES, EG och Diverse internationell verksamhet.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Viss internationell verksamhet för
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 696
000 kronor.
H 2. Kostnader för avveckling av Styrelsen för
riksfärdtjänst m.m.
1993/94Anslag*20 500 000
1994/95Förslag 285 000
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 A 7.
Kostnader för avveckling av Styrelsen för
riksfärdtjänst m.m.
Styrelsen för riksfärdtjänst avvecklas vid
årsskiftet 1993/94. En särskild avvecklingskommitté
inrättas vid den tidpunkten för att bl.a. svara för
utbetalningar av medel för resor med
riksfärdtjänsten som beslutats före den 1 januari
1994 och som äger rum fram t.o.m. utgången av
januari 1994.
Avvecklingskommittén skall verka längst t.o.m.
den 30 juni 1994. Det kan dock tänkas att det även
efter den tidpunkten kan komma in räkningar för
sådana resor med riksfärdtjänsten för vilka staten
har ett betalningsansvar, teoretiskt sett ända fram
till år 2004. Medel bör därför reserveras för
betalning för sådana resor och för viss admini-
stration av verksamheten.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
till Kostnader för avveckling av Styrelsen för
riksfärdtjänst m.m. för budgetåret 1994/95
anvisar ett förslagsanslag på 285 000 kronor.
Särskilda frågor
A. Inriktningen mot ett långsiktigt bärkraftigt
transportsystem
Sammanfattning av regeringens bedömning:
* Transportsektorn utsätter bl.a. människor, miljö
och klimat för påfrestningar som inte står i
samklang med vad naturen långsiktigt tål.
* Miljöarbetet inom transportsektorn bör breddas
och en mer djupgående miljöanpassning ske.
* Kortsiktiga och långsiktiga miljömål bör
fastställas för alla trafikslag. Målen bör
formuleras så att de är förenliga med en
sammanvägd, miljömässigt hållbar utveckling.
* Ett samlat utvecklingsarbete rörande kraven på
ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem har
påbörjats. Konsekvenserna för svenska transporter
bör klargöras.
* Utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem
i Öresundsregionen bör påskyndas i samarbete med
Danmark.
* Arbetet med att systematiskt värdera och
prissätta trafikens miljöskador bör
intensifieras. De principer för skatteväxling
regeringen avser att pröva i en särskild
parlamentarisk utredning bör omfatta även trans-
portsektorn.
* En översyn av trafiklagstiftningen bör inledas
med syftet att öka miljöanpassningen.
1 Inledning
Arbetet med att miljöanpassa transportsektorn
inleddes på allvar i Sverige under senare delen av
1980-talet. I takt med att insikten ökat om de
skador på människor, natur, kulturmiljö och klimat,
som trafiken orsakar, har kraven på åtgärder
stegvis skärpts och omfattar nu alla trafikslag.
Sverige har som flera andra länder förbundit sig
att i samverkan genomföra de åtgärder som tas upp i
olika internationella överenskommelser som berör
utsläppsbegränsningar och andra åtaganden.
Under senare tid har kretsloppstänkandet
utvecklats och nya fakta presenterats som berör
sambanden mellan olika miljöhot. Miljöskuldsfrågan
och frågor som har med biologisk mångfald att göra
har lyfts fram och komplexiteten i åtgärdsarbetet
har ökat genom att flera problem samtidigt måste
angripas. Statens naturvårdsverk har i sin senaste
miljörapport till regeringen utpekat 13 miljöhot
som samtliga kräver åtgärder på kort och lång sikt.
De åtgärder som har genomförts har effektivt
bidragit till att begränsa trafikens miljöpåverkan.
Flera svenska, europeiska och internationella
analyser visar emellertid att ytterligare åtgärder
kommer att krävas.
Trafiktillväxten inte bara i Sverige utan i hela
Europa kan komma att innebära att utsläppen från
trafiken på längre sikt i stället ökar, trots de
redan vidtagna åtgärderna.
Detta ställer krav på att det långsiktiga
tänkandet förstärks och att mer radikala och
samlade åtgärdsprogram genomförs, som angriper
miljöhoten på bred front.
Både trafikverken och Statens naturvårdsverk har
pekat på betydelsen av att en gemensam syn på
innebörden av begreppet *långsiktigt bärkraftigt
transportsystem* skapas, så att man får klarhet i
bredden av de åtgärder som på längre sikt kan
behöva genomföras. Statens naturvårdsverk har
nyligen inlett ett arbete i samverkan med
trafikverken.
2 Trafikverkens miljörapporter m.m.
Regeringen gav i början av år 1992 trafikverken i
uppdrag att årligen redovisa miljösituationen och
föreslå åtgärder som reducerar miljöeffekterna från
trafiken. I årets rapportering prövas nationella
miljömål även som miljömål för transportsektorn.
Den redovisning verken lämnade i september 1993
visar följande som rör effekten av redan fattade
beslut:
Koldioxid
Målet att utsläppen från trafiken år 2000 inte
skall överstiga 1990 års nivå uppnås inte. En
minskning med 940 000 ton krävs * ca 5 %. Det
långsiktiga målet att reducera utsläppen med
50*80 % i syfte att inte riskera att skapa
klimatförändringar nås inte heller.
Kväveoxider
Målet att minska utsläppen från trafiken med 30 %
mellan år 1980 och år 1995 uppnås inte. En
minskning med 38 000 ton krävs * ca 17 %. Målet att
minska utsläppen med 50 % mellan år 1980 och år
2000 uppnås inte, 27 % ytterligare behövs.
Svaveldioxid
Målet att minska utsläppen från trafiken med 80 %
mellan år 1980 och år 2000 uppnås inte. En
minskning med 7 000 ton krävs * ca 18 %. Det
svenska nationella målet uppnås dock. Sjöfartens
svavelutsläpp dominerar i dag utsläppsbilden inom
transportsektorn.
Kolväten
Målet att minska utsläppen från trafiken med 50 %
mellan år 1988 och år 2000 uppnås.
Statens naturvårdsverk redovisar i sitt
aktionsprogram Miljö-93 rörande transportsektorn i
stort samma bild av utsläppssituationen.
Trafikverken och Statens naturvårdsverk redovisar
en rad allmänna förslag och anger att kommande
redovisningar skall innehålla mer utvecklade
förslag till åtgärder.
I olika internationella fora pågår översyner i
syfte att skärpa såväl kväveoxidmålet och
svaveldioxidmålet, som att precisera de långsiktiga
koldioxidmålen.
3 Pågående arbete
Regeringen tillsatte våren 1993 en särskild
utredning om att begränsa utsläppen av koldioxid
m.m. från trafiken. Utredningen har antagit namnet
Trafik- och klimatkommittén (K 1993:01).
Kommittén skall lämna ett samlat förslag till
åtgärder som kan reducera utsläppen av koldioxid
och andra klimatpåverkande gaser från alla
trafikslag. Förutsättningarna för att införa
miljözoner i vissa tätorter skall även utredas.
Kommittén genomförde under hösten 1993 en enkät
avseende intresset att införa miljözoner i ett
trettiotal kommuner runt om i landet. Vad
regeringen har erfarit finns det intresse från
flera kommuner än de tidigare nämnda att få vidgade
möjligheter att införa miljözoner. Kommittén kan,
med anledning härav, förväntas lämna förslag till
regeringen om en mer generell lagstiftning på detta
område.
Regeringen utfärdade under våren 1993 även
direktiv till en utredare, som skall vidareutveckla
systemet med miljöklasser för bilar m.m.
Regeringen har i september 1993 gett
Sjöfartsverket uppdrag att redovisa de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för och de miljö-
mässiga och ekonomiska konsekvenserna av att införa
avgaskrav och krav på renare bränsle för inrikes
sjöfart.
Förutsättningarna att införa differentierade
landningsavgifter inom luftfarten prövas. Som en
följd härav differentieras landningsavgifterna på
Luftfartsverkets flygplatser med avseende på
flygplanens bulleregenskaper fr.o.m. den 1 januari
1994.
Boverket och länsstyrelserna har även getts
uppdrag rörande utformningen av den regionala
samhällsplaneringen för ett miljöanpassat trans-
portsystem.
Riksdagen fattade våren 1991 beslut om att anvisa
120 miljoner kronor till
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) för ett
fyra- årigt forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprogram för användning av
motoralkoholer som fordonsbränsle. Regeringen har i
december 1993 beslutat att med högst 60 miljoner
kronor stödja utvecklingen av produktion av etanol
ur cellulosarika råvaror i demonstrationsanlägg-
ningar.
Riksdagen fattade våren 1993 beslut om att även
anvisa medel till KFB om ett fyraårigt
utvecklingsarbete rörande el- och hybridfordon.
Regeringen föreslår att programmet omfattar 120
miljoner kronor. Regeringen redovisar dessa frågor
på annan plats i denna budgetbilaga.
4 Internationellt arbete
Sveriges internationella arbete med frågor som
berör trafik och miljö har intensifierats under det
gångna året.
Inte minst har medlemskapsförhandlingarna med EU
inneburit omfattande kontakter bl.a. rörande EU:s
vitbok om varaktig rörlighet. Den inriktning
Sverige valt för att stegvis integrera trafik- och
miljöpolitiken inom det s.k. sektorsansvaret har
uppmärksammats inom EU.
Sveriges arbete i EFTA:s, EU:s och ECE:s
expertgrupper avseende bilavgasfrågor har varit
omfattande. Sverige har bl.a. framfört förslag om
att införa krav på att koldioxidutsläppen från
enskilda fordon skall minskas.
Resultatet av förhandlingarna med EU kommer att
innebära en möjlighet att fortsätta att * inom
ramen för gemenskapen * verka för att
bilavgaskraven anpassas till de miljökrav
transportsektorn måste uppfylla.
Inom ECE * FN:s regionala utvecklingsorgan för
Europa * förbereds ett beslut om att anordna en
större europeisk konferens om trafik och miljö.
Sverige tog våren 1993 initiativ till konferensen
och ECE:s årsmöte fattade i april 1993 det formella
beslutet att undersöka förutsättningarna för en
sådan konferens. Den svenska regeringen kommer att
ta ytterligare initiativ i syfte att påverka
konferensens inriktning och innehåll.
Regeringen har inom ramen för den Europeiska
Transportministerkonferensen * CEMT * tillsammans
med den schweiziska regeringen tagit initiativ till
en ny internationell hearing med världens
bilindustri.
En särskild förhandlingsgrupp med representanter
för medlemsstaterna planerar kring årsskiftet
1993/94 inleda förhandlingar med världens
bilindustriförening (OICA). Syftet med
förhandlingarna är att utveckla en samsyn
(Declaration of intent) när det gäller att minska
bränsleförbrukningen i nya bilar.
Ett viktigt initiativ har tagits av den
amerikanska regeringen. Samsynen mellan den
amerikanska bilindustrin och regeringen har
resulterat i ett dokument som innebär åtaganden
från båda parter att utveckla den *gröna bilen*.
Parternas mål anges vara * i syfte att kunna
bibehålla den fria rörligheten på längre sikt * att
ta fram ett fordon som bl.a. har 2/3 mindre
bränsleförbrukning än dagens redan om 10 år. Bilen
skall vara mycket lätt, lika trafiksäker som dagens
bilar och ha en standard och ett pris som gör att
den är konkurrenskraftig på alla världens mark-
nader. För att skapa ekonomiska förutsättningar för
detta har den amerikanska regeringen för avsikt att
överföra mycket stora forskningsresurser från den
militära sektorn.
Inom Östersjöregionen pågår arbetet med att
slutföra en ministerdeklaration mellan stater runt
Östersjön avseende trafik- och miljöarbetets
inriktning. Sverige har lett den arbetsgrupp som
svarade för trafikens miljöfrågor. Under februari
1994 sammankallas för andra gången
ministerkonferensen *Baltic Sea Conference of
Ministers of Transport*.I arbetet med
Östersjövisionen 2010 har ministrarna för fysisk
planering haft sitt andra möte i Gdansk i december
1993. Här konstaterades att ekonomisk och fysisk
planering måste utvecklas som styrfunktion för
infrastrukturplaneringen. Den ekonomiska och
fysiska planeringens roll är att föreslå urban och
regional utveckling som minskar transportbehov och
främjar järnvägs- och sjötransporter. I samband med
Östersjövisionen arbetar Boverket, Statens
naturvårdsverk och NUTEK på regeringens uppdrag med
att utforma en nationell vision för samhällsutveck-
lingen i Sverige till år 2009. Därvid behandlas
bl.a. frågan om miljöanpassade kommunikationer.
5 Regeringens överväganden
5.1 Inriktning mot ett långsiktigt bärkraftigt
transportsystem
I regeringens ekonomiska politik för ökad tillväxt
och välfärd är utvecklingen av
kommunikationssektorn viktig. Denna utveckling kan
endast ske om den är förenlig med en långsiktig och
hållbar utveckling avseende miljön.
I den tredje regeringsdeklarationen betonas även
att miljöskulden inte får öka.
Regeringens syn på sambanden mellan miljö och
ekonomi redovisas mer ingående i finansplanens
bilaga *Uthållig utveckling*. Där
framhålls bl.a. att ekonomisk tillväxt inte är
synonymt med ökad välfärd. Välfärden omfattar
dimensioner som inte fångas upp av de traditionella
tillväxtmåtten. Det gäller t.ex. miljön.
Innebörden av denna politik, som innehåller
uppenbara målkonflikter, är att långsiktigt söka
förena grundläggande resebehov i våra dagliga liv
och andra fundamentala transportbehov med
transportsystem som inte ger långsiktiga och
bestående skador på människor, natur, kulturmiljö
och klimat. Balansen mellan de olika
utvecklingsfaktorerna måste, enligt regeringens
mening, formas så att transportsystemet blir miljö-
mässigt hållbart och inte lämnar en miljöskuld till
kommande generationer.
Detta är ett långtgående åtagande och regeringen
har inlett ett utvecklingsarbete med en sådan
inriktning. I propositionen *Åtgärder mot
klimatpåverkan m.m.* (prop. 1992/93:179) redovisas
den inriktning som stegvis kan innebära att de
långsiktiga målen uppnås. Strategin innehåller
följande: en ökad användning av biobränslen, en
ökad användning av ekonomiska styrmedel,
energieffektivisering, förbättrad kollektivtrafik
samt utökad forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet.
Den breda genomgång av miljöfrågorna och särskilt
koldioxidfrågan, som Trafik- och klimatkommittén nu
gör har stor betydelse för hur transportsektorn på
sikt skall kunna miljöanpassas.
Regeringen ansluter sig till de bedömningar
trafikverken och Statens naturvårdsverk gör rörande
behovet av att arbeta fram ett samlat tänkande för
hur ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem
skall se ut. I dag är systemet inte tillräckligt
miljöanpassat och kommer inte * utan nya åtgärder *
heller att bli det. Betydande åtgärder har
visserligen genomförts men arbetet inom sjöfarten
och flyget kommer att behöva förstärkas. Som
framgått av den tidigare redovisningen uppnås inte
ens de kortsiktiga målen.
Det är, enligt regeringens mening, därför nu dags
att skifta fokus från diskussioner till ett konkret
arbete för att lösa de verkliga problemen. Ett
sådant synsätt ligger också i linje med de
riktlinjer som anges i EG:s vitbok och Agenda 21
som antogs vid FN:s konferens om miljö och
utveckling.
De miljömål Sverige i dag använder är kortsiktiga
etappmål. Det är dock angeläget att också de mer
långsiktiga miljömålen fastställs både nationellt
och i internationell samverkan. Detta får till
följd att transportsektorns miljömål förtydligas.
Det har enligt regeringens mening stor betydelse
att inte minst de långsiktiga målen fastställs.
Transportsektorns investeringar såväl i fordon och
produktionsresurser som i infrastrukturen är
långsiktiga (20*50 år). Inte minst bilindustrin har
betonat betydelsen av långsiktighet.
Det arbete Statens naturvårdsverk och
trafikverken nyligen startat har i detta
perspektiv stor betydelse.
Utarbetandet av ett förslag till ett
miljöanpassat och långsiktigt bärkraftigt
transportsystem bör enligt regeringens bedömning
bygga på ett arbetssätt som kan ge svar på följande
frågor:
1. Vilka miljömässiga krav ställs långsiktigt på
transportsektorn från vetenskapliga
utgångspunkter?
2. Vilken teknisk potential finns för utveckling
av fordon och bränslen?
3. Vilka styrmedel bör användas och hur starka bör
dessa vara? Vilka styrmedel är
kostnadseffektiva?
4. Hur återverkar detta på olika slag av
transporter? Kommer vårt dagliga resande till
och från arbetet att behöva ändras? Kommer de
dagliga varutransporterna att påverkas? De
internationella transporterna? Vårt
fritidsresande?
5. Vilka konsekvenser får miljöanpassningen för
statens och kommunernas engagemang i
trafikplaneringen och i investeringsplaneringen
i ett längre perspektiv?
5.2 Trafikverkens miljömål, ansvar och befogenheter
Trafikverkens och andra berörda myndigheters ansvar
och befogenheter på miljöområdet är i dag oklara.
Trafikverkens miljöansvar är reglerat i verkens
instruktioner. Ansvaret har kompletterats genom ett
särskilt regeringsbeslut våren 1992 om skyldighet
att årligen lämna miljörapporter om förhållandena
inom resp. trafikgren. I beslutet anges även att en
gemensam rapport samtidigt skall lämnas.
Statens naturvårdsverk har i sitt Aktionsprogram
Miljö-93 redovisat vilka myndigheter som har
delansvar i trafikens miljöarbete. Sammanlagt är
ett tiotal olika myndigheter direkt involverade.
Därtill kan läggas samtliga kommuner och samtliga
länsstyrelser.
Redovisningen visar att ansvaret är splittrat.
Regeringen kommer därför inom kort att i
tilläggsdirektiv ge Trafik- och klimatkommittén i
uppgift att föreslå åtgärder i syfte att klarlägga
ansvar och befogenheter mellan myndigheterna i
frågor som rör detta område.
Regeringen kommer vidare att föreslå att Trafik-
och klimatkommittén redovisar för- och nackdelar
med sektorsspecifika mål samt utarbetar förslag
till tidsmässigt anpassade miljömål för resp.
trafikslag för arbetet både på kort och lång sikt.
5.3 Kostnadsansvar och ekonomiska styrmedel
Arbetet med att systematiskt värdera och prissätta
trafikens miljöskador kommer att intensifieras.
Riksdagen fattade under 1988 års riksmöte beslut
om att införa ett förändrat kostnadsansvar för
transportsektorn. Beslutet innebar att inriktningen
skulle vara att införa samhällsekonomiska avgifter
för bl.a. de miljöskador resp. trafikslag orsakar.
Kommunikationsdepartementet publicerade i maj
1992 departementspromemorian *Trafikavgifter på
samhällsekonomiska villkor* (Ds 1992:44).
Regeringen redovisade i propositionen *Åtgärder mot
klimatpåverkan* (prop. 1992/93:179) sin bedömning
rörande behovet av att bredda användningen av
ekonomiska styrmedel för en effektivare och mer
systematisk användning av samhällsekonomisk
prissättning inte minst rörande trafikens
miljöpåverkan. Regeringen kan dock konstatera att
en miljömässigt motiverad prissättning ännu inte
fått en systematisk tillämpning, vilket innebär att
trafiken inte bär sina fulla miljökostnader.
Dessa frågor behandlas i EG:s vitbok om en
varaktig rörlighet. Man menar att det på medellång
sikt är nödvändigt att utarbeta förslag om
avgiftsbeläggning av externa kostnader (motsvaras
av det svenska kostnadsansvaret), så att
miljöproblemen kan lösas med hjälp av de grund-
läggande ekonomiska mekanismer som verkar inom
transportsektorn.
Sverige är ett av de europeiska länder som
tillämpar miljöstyrning med hjälp av olika
ekonomiska styrmedel. Ett flertal exempel
kan redovisas där styrmedlen gett mycket god
miljöeffekt.
Den 1 januari 1991 infördes differentierade
skatter på samtliga oljeprodukter inkl. dieselolja
kopplade till olika kvaliteter * miljöklasser.
Tidigare användes inom transportsektorn
standarddiesel men med detta system utvecklades
snabbt de nya kvaliteterna. Stora investeringar
gjordes i nya raffinaderianläggningar. Shell och
Scanraff investerade 100-tals miljoner kronor i
sina svenska anläggningar i syfte att bl.a. kunna
producera de bättre dieselkvaliteterna. I dag
utförs mer än 80 % av allt trafikarbete med
dieselfordon med dieselolja som tillhör klass 1 och
2. Standarddieseln klass 3 är på väg ut från
marknaden. Mängden farliga utsläpp från
transportsektorn har reducerats och miljö- och
hälsoeffekterna är påtagliga särskilt i tätorterna.
Skatterna på bensin är ett annat exempel.
Erfarenheten visar att bensinpriset har betydelse
för beteende och attityder hos trafikanterna. Sta-
tens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har
beräknat hur priset på bensin påverkar
trafikutvecklingen och därmed bränsleförbrukningen.
VTI:s bedömning är att dagens bensinpris ligger på
en sådan nivå att det medför att bilparkens
sammansättning på sikt ändras i riktning mot fordon
med högre bränsleeffektivitet och att biltrafikens
ökningstakt kommer att dämpas. Detta medför att
förutsättningarna ökar för att utsläppen av
koldioxid skall kunna minska eller hållas konstanta
under resten av 1990-talet. Vägverket har genom
såväl trafikmätningar som studier av förändringar i
bränsleförbrukningen i Sverige kunnat konstatera
att en klar dämpning av koldioxidutsläppen skett
under de tre senaste åren. En bidragande faktor är
att bensinpriset påverkat trafikanternas
körbeteenden.
Riksdagen beslöt den 15 december 1993 att ånyo
höja koldioxidskatten fr.o.m. den 1 januari 1994
samt att indexera skatten fram t.o.m. år 1998.
Beslutet skall ses som ett ytterligare steg i
riktning mot att förorenaren betalar för de skador
som blir följden av utsläppen.
I finansplanens miljöbilaga anger regeringen att
det finns anledning att utreda förutsättningarna
för ytterligare miljörelatering inom skattesys-
temet. Hänsyn måste härvid självfallet tas till
andra angelägna mål som exempelvis en bibehållen
konkurrenskraft och att skattetrycket inte höjs av
eventuella förändringar. En parlamentarisk
utredning kommer att tillsättas inom kort.
Även frågan om skatteväxling avhandlas i nämnda
bilaga. Regeringen anger att det inför en eventuell
framtida skatteväxling finns ett flertal
frågeställningar som måste belysas. Det är viktigt
att förändringssignaler är tydliga och att
tidsperspektivet är långt både när det gäller
anpassning och utvärdering. Frågan om
skatteväxling, inom ramen för ett oförändrat
skattetryck och bevarad svensk konkurrenskraft, bör
därför belysas av den i finansplanens miljöbilaga
aviserade utredningen om miljörelaterade skatter.
5.4 Översyn av lagstiftningen
Miljöhänsynen i olika lagar och författningar som
berör kommunikationsområdet måste förstärkas.
Miljöskyddskommittén lade under år 1993 fram två
betänkanden som berör miljölagstiftningen och
därmed förutsättningarna för bl.a. trans-
portsektorns miljöarbete på längre sikt.
Huvudbetänkandet *Miljöbalk* (SOU 1993:27) och
delbetänkandet *Lag om införande av miljöbalk* (SOU
1993:66) är under beredning i regeringskansliet.
Miljöskyddskommittén fortsätter sitt arbete och
kommer senare att redovisa förslag till
anpassningar av olika speciallagar bl.a. väglagen.
En omläggning av miljölagstiftningen i enlighet
med Miljöskyddskommitténs förslag till en samlad
miljöbalk innebär enligt regeringens uppfattning
ett automatiskt behov av att se över
sektorslagstiftningen.
Inom transportområdet finns en rad speciallagar
och författningar som reglerar förhållandena i
trafiken. Utöver det arbete som genomförs i
Miljöskyddskommittén behöver därför en översyn ske
av övriga lagar och författningar som berör
Kommunikationsdepartementets ansvarsområde t.ex.
vägtrafikkungörelsen, yrkestrafiklagen,
skattelagstiftningen samt parkeringslagstiftningen.
Nuvarande regler förhindrar t.ex. utvecklingen av
organiserade former för samåkning liksom
möjligheterna att ange miljökrav för den
yrkesmässiga trafiken. Arbetsgivares möjligheter
att gynna miljövänliga resealternativ försvåras
likaså. Regeringen kommer att tillsätta en
utredning, som ges uppgiften att lämna förslag till
miljöanpassningar av berörda lagar och
författningar som gäller inom trafikområdet. I
uppgiften kommer även att ingå att granska trafik-
verkens regelsamlingar i syfte att lämna förslag om
miljöanpassningar av dessa.
En miljöanpassning av trafiklagstiftningen berör
i hög grad även förutsättningarna för kommunernas
arbete. Vägtrafikkungörelsens regler är t.ex.
oklara rörande kommunernas möjligheter att styra
trafikflödena från miljömässiga utgångspunkter.
Direktiven kommer därför att utformas så att de
kommunala förutsättningarna för ett offensivt
miljöarbete inom trafikområdet belyses och att
förslag lämnas till miljöanpassningar av aktuell
eller ny lagstiftning.
5.5 Transporter och planering
Det är nödvändigt att lägga fast strategier för
utvecklingen av investeringar i bebyggelse och
transportinfrastruktur samt åtgärder för att främja
miljövänliga transportsätt. Den fysiska planeringen
har här en viktig uppgift. Berörd lagstiftning bör
anpassas så att den främjar inriktningen mot ett
långsiktigt bärkraftigt transportsystem.
Agenda 21 anger att det är nödvändigt att
integrera markanvändning och transportplanering så
att utvecklingsmönster som minskar transportbehoven
främjas och att utveckla eller förbättra mekanismer
för att integrera transportplaneringen i bostads-
och bebyggelseplaneringen i städer och regioner i
syfte att minska transporternas miljöeffekter.
I EU:s femte miljöhandlingsprogram anges som
målet för transportområdet att åstadkomma *uthållig
rörlighet*. Viktiga åtgärder som föreslås är bl.a.
förbättrad markanvändningsplanering/ekonomisk ut-
vecklingsplanering på lokal, regional, nationell
och mellannationell nivå för att minska
transportbehovet och möjliggöra utveckling av
alternativ till vägtransporter samt förbättrad
koordinering av planering och investering i
transportinfrastruktur.
EU-kommissionens vitbok om transporter talar om
att de tekniska och skattemässiga åtgärderna måste
kompletteras med åtgärder riktade mot
transportefterfrågan, särskilt den som tillgodoses
genom privatbilen. På nationell nivå kan såväl
stads- och industriplanering såväl som regional
utveckling bidra till ändringar i resmönster och på
så vis avlasta hårt belastade punkter. Förbättring
av transportinfrastrukturens miljömässiga
effektivitet kräver en noggrann värdering av
projektens miljöpåverkan vid planeringsstadiet,
enligt normala kriterier, med möjligheten till
alternativa lösningar.
Trafik- och klimatkommittén har inom ramen för
sitt uppdrag bl.a. till uppgift att belysa
principerna för ett miljöanpassat transportsystem.
Regeringen har också gett samtliga länsstyrelser
i uppdrag att utarbeta en regional trafik- och
miljöanalys som skall redovisas till Boverket den
1 april 1995.
Regeringen avser att lägga fram ett förslag till
lagstiftning för byggande av järnvägar som
tillgodoser moderna krav på en bred plane-
ringsprocess som är förankrad i kommunal och
regional planering och bland berörd allmänhet.
Arbete pågår också inom regeringen med syfte att
se över berörda lagar för att i lokaliseringsbeslut
om vägar och järnvägar ge ökade möjligheter att
beakta de miljö- och trafikpolitiska aspekterna och
de krav som olika lagstiftningar ställer.
Utgångspunkten är att åstadkomma en allsidig och
smidig prövning samt eftersträva en god förankring
i länsstyrelsernas och kommunernas planering redan
i ett tidigt skede av planeringsprocessen.
Regeringen avser att senare redovisa
ställningstaganden till hur åtgärder för ett
långsiktigt bärkraftigt transportmönster skall
utvecklas i den svenska samhällsplaneringen.
5.6 Samarbete i Öresundsregionen
Ett samarbete inleds med Danmark med syftet att
påskynda utvecklingen om ett miljöanpassat
transportsystem i Öresundsregionen.
Den 19 november 1993 träffade den danska
trafikministern och den svenska
kommunikationsministern en överenskommelse om att
inleda ett aktivt samarbete för att påskynda
utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem
inom Öresundsregionen. En gemensam strategi skall
utarbetas för att ytterligare förbättra
förutsättningarna för tåg- och annan
kollektivtrafik. Dessutom skall möjligheterna att
accelerera utnyttjandet av allt mer miljövänliga
fordon i regionen undersökas. Med detta avses el-
eller hybridfordon, gasbilar och andra bilar med
extremt små utsläpp av förorenande ämnen och med en
mycket låg bränsleförbrukning.
Regeringen kommer snarast att inleda
överläggningar med den danska regeringen om
formerna för detta samarbete.
5.7 Kollektivtrafikens konkurrenskraft
Åtgärder måste sättas in så att kollektivtrafikens
konkurrenskraft kan förstärkas.
Det kollektiva resandet i Sverige är i dag på
tillbakagång. Den expansion som skedde under 1980-
talet har upphört. Framför allt har den lokala
trafiken (stadstrafiken) stagnerat, bl.a. resorna
till och från arbetet. Resandet med kollektiva
färdmedel i tätorter har sjunkit flera år i rad.
Kollektivtrafiken i Stockholm bibehåller sin
ställning med väsentligt högre reseandelar än i
övriga Sverige men även här har andelen resor
börjat minska.
Sammantaget innebär utvecklingen att
kollektivtrafiken delvis har mist sin
attraktivitet.
Detta inger enligt regeringens bedömning oro då
det försvårar möjligheterna att nå miljömålen.
Regeringen har i anslutning till de tre
storstadsuppgörelserna betonat betydelsen av att
investeringarna i de kollektiva trafiksystemen
ökar. Regeringen har för sin del fattat beslut om
att stödja de tre storstäderna med 5,5 miljarder
kronor, som del i samlade överenskommelser om
upprustning av trafiksystemen, varav merparten
redan betalats ut.
Regeringen kommer mot bakgrund av den redovisade
utvecklingen att utfärda tilläggsdirektiv till
Trafik- och klimatkommittén rörande kollek-
tivtrafikens framtida konkurrenskraft.
5.8 Bilförmånerna i ett miljöperspektiv
Utformningen av beskattningen av bilförmån leder
till att motorprestanda, körsätt och körsträcka
påverkas i en från miljösynpunkt oönskad riktning.
Regeringen överlämnade till riksdagen under
hösten 1993 en proposition med förslag rörande
tjänsteinkomstbeskattningen (prop. 1993/94:90) om
översyn av tjänstebeskattningen m.m. I
propositionen behandlas frågor som har med
beskattningen av bilförmånerna att göra. Regeringen
föreslår vissa förändringar och anger att ett
fortsatt beredningsarbete skall ske. Denna
beredning avser frågan om hur den privata
användningen av en tjänstebil skall beskattas.
5.9 Behov av miljöinvesteringar inom vägtrafiken
Vissa miljökrav rörande de framtida investeringarna
i trafikens infrastruktur måste anges.
Ny teknik kan bidra till miljöförbättringar inom
vägtrafiken. Tekniken ger redan i dag möjligheter
att i större utsträckning styra trafikflöden och
därmed minska trafikarbetet. Resultatet kan bli en
effektivare trafik som innebär lägre utsläpp.
Pågående utrednings- och utvecklingsarbete inom
informationsteknologin inom Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI) och inom
Vägverket visar att tiden nu kan vara mogen att i
större skala stegvis införa dessa tekniker. Likaså
visar utvecklingen inom el- och
hybridfordonsområdet att behov nu föreligger att
påbörja en anpassning av infrastrukturen.
Riksdagen har under förra riksmötet beslutat om
investeringsinriktningen för 1990-talets
vägutbyggnad.
Regeringen avser att senare återkomma till frågan
hur investeringarna skall ske med avseende på
behoven av ny teknik som samspelar med möjligheter-
na att genomföra miljöförbättringar inom
vägtrafiken. Det kan här komma att handla om hur
investeringarna skall utformas avseende t.ex.
snabbladdningsstationer för elfordon, trafik-
flödesinformation direkt till fordonen, anpass-
ningar av ljussignalar samt trafikguidning till
parkeringshus m.m.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner inriktningen av utvecklingsarbetet
rörande ett långsiktigt bärkraftigt
transportsystem.
B. Funktionshindrades resemöjligheter
1 Ärendet och dess beredning
Som grund för regeringens förslag och bedömningar i
det följande ligger främst 1989 års
Handikapputrednings slutbetänkande Ett samhälle för
alla (SOU 1992:52) samt
Transportforskningsberedningens (nuvarande
Kommunikationsforskningsberedningens) rapport
Anpassningen av kollektivtrafiken * i går, i dag, i
morgon (TFB-rapport 1993:13). Såväl betänkandet som
rapporten har remissbehandlats. Förteckningar över
remissinstanserna samt sammanfattningar av
remissvaren finns att tillgå i
Kommunikationsdepartementet (dnr K93/3259/4 samt
K93/1620/4).
2 Anpassning av kollektivtrafiken under 1980-talet
2.1 1979 års trafikpolitiska beslut
Utgångspunkten för arbetet med handikappanpassning
av kollektivtrafiken under 1980-talet var 1979 års
trafikpolitiska beslut (prop. 1978/79:99, bet.
1978/79:TU18).
Genom detta beslut slogs fast att målet för
trafikpolitiken bör vara att tillförsäkra
medborgarna en tillfredsställande
transportförsörjning. Som ett led i uppfyllandet av
detta mål angavs att en så långt möjligt full-
ständig anpassning av den kollektiva trafiken till
handikappades behov borde eftersträvas. Av tekniska
och ekonomiska skäl måste anpassningen ske succes-
sivt och man framhöll särskilt att det borde satsas
på forsknings- och utvecklingsarbete.
I samband med 1979 års trafikpolitiska beslut
antog riksdagen lagen (1979:538) om handikappanpas-
sad kollektivtrafik.
2.2 1988 års trafikpolitiska beslut
I 1988 års trafikpolitiska beslut (prop.
1987/88:50, bet. 1987/88:TU15, rskr. 1987/88:201)
angavs att en helhetssyn borde läggas på samhällets
olika insatser * kommunal färdtjänst, bilstöd,
handikappanpassning av kollektiva färdmedel och
riksfärdtjänst * för att säkerställa handikappades
förflyttningsmöjligheter. Valfrihet var en
grundläggande princip i beslutet och det ansågs
önskvärt att öka möjligheterna till frihet i färd-
medelsval för handikappade. Därvid konstaterades
att handikappade och äldre kan erhålla denna
valfrihet först när den kollektiva trafiken kan
tillgodose deras behov på ett bättre sätt. Å andra
sidan borde behovet av ekonomiska medel till olika
former av särlösningar kunna minska allteftersom
handikappanpassningen av trafiken ökar.
Beslutet innebar också att det inrättades ett
statligt engångsstöd till investeringar för ökad
handikappanpassning av befintliga fordon och äldre
terminaler. Syftet var att öka incitamenten för
trafikföretagen att vidta åtgärder utöver de
fastställda kraven.
Dessutom ändrades lagen (1979:558) om
handikappanpassad kollektivtrafik så att även
fordon i beställnings-, turist- och
färdtjänsttrafik omfattades.
2.3 Föreskrifter om handikappanpassad
kollektivtrafik
Enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad
kollektivtrafik skall de färdmedel som används inom
kollektivtrafiken så långt det är möjligt vara
lämpade för handikappade resenärer.
Vägverket har enligt förordningen (1980:398) om
handikappanpassad kollektivtrafik till uppgift att
initiera, planera och följa upp anpassningen samt
verka för att anpassningen samordnas. Vidare skall
Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Väg-
verket, var och en inom sitt område, meddela de
föreskrifter som behövs om färdmedlens och termi-
nalernas konstruktion, utrustning och drift. Innan
föreskrifter meddelas skall verken samråda med
berörda myndigheter samt med företrädare för
handikappade och för dem som utövar trafiken.
Med stöd av förordningen om handikappanpassad
kollektivtrafik har under 1980-talet föreskrifter
utfärdats som rör utformningen av bussar,
loktågsvagnar, spårvagnar, tunnelbanevagnar,
färdtjänstfordon, fartyg, motorvagnar, förortståg
och flygplan.
Den utvärdering av hittills genomförda åtgärder
som Transportrådet redovisade år 1990 visar att
föreskrifternas tillämpning medfört en allmän
höjning av kollektivtrafikens tillgänglighet. Det
har bl.a. utvecklats teknik för att sänka bussars
framvagn vid hållplatser så att det är lättare att
stiga på bussen. Vidare har en transportstol och en
rullstolslyft utvecklats för att underlätta för
rullstolsbundna personer att åka med t.ex. flyg,
buss och tåg.
2.4 Färdtjänst
Färdtjänsten är ett komplement till den övriga
trafikförsörjningen som syftar till att skapa
resemöjligheter för funktionshindrade som har svå-
righeter att förflytta sig på annat sätt. Den
kommunala färdtjänsten sker till ca 80 procent med
taxi men också med specialfordon. Den inrättades i
slutet av 1960-talet och var från början ett
frivilligt åtagande för kommunerna. År 1975
infördes statsbidrag för färdtjänst. Fr.o.m. år
1993 har det specialdestinerade bidraget överförts
till det generella statliga utjämningsbidraget till
kommunerna. Bestämmelser om färdtjänsten finns i
socialtjänstlagen (1980:620). Till grund för
legitimering för kommunernas färdtjänst ligger,
utöver fysiska och psykiska funktionshinder, även
sociala funktionshinder.
Antalet färdtjänstberättigade uppgick år 1991
till närmare 440 000. Samma år genomfördes närmare
15,5 miljoner resor i den kommunala färdtjänsten
till en sammanlagd kostnad av 1,9 miljarder kronor.
Från att ha uppvisat en oavbruten tillväxt under
1970- och 1980-talen har såväl antalet färd-
tjänstberättigade som antalet resor minskat under
1990-talets tre första år. Antalet enkelresor har
t.ex. minskat med över 14 procent från år 1989 till
år 1992.
Riksfärdtjänsten inrättades år 1980 som en
försöksverksamhet. Den permanentades år 1984 varvid
ansvaret lades på Transportrådet. Efter det att
Transportrådet avvecklats har ansvaret fram till
årsskiftet 1993/94 legat på ett tillfälligt
inrättat organ, Styrelsen för riksfärdtjänst. Fram
till denna tidpunkt har verksamheten bekostats med
statliga medel fastän det är kommunerna som
beslutat om resorna. Från årsskiftet är emellertid
riksfärdtjänsten kommunaliserad. Verksamheten
regleras genom lagen om kommunal riksfärdtjänst
(1993:963).
Syftet med riksfärdtjänst är att ge svårt
funktionshindrade möjligheter att göra längre resor
inom landet till normala kostnader. Resorna kan ske
med flyg, tåg och andra allmänna kommunikationer
samt med taxibilar och specialfordon.
I 1993 års kompletteringsproposition anges att
kommunaliseringen av riksfärdtjänsten bör kunna
leda till effektiviseringar av verksamheten genom
en bättre samordning med andra samhällsbetalda
resor och genom samordnad upphandling.
2.5 Differentierat kollektivtrafikutbud
Det har under senare år blivit allt vanligare med
kollektivtrafikformer som särskilt vänder sig till
äldre och handikappade. Ett exempel på detta är
servicelinjer. Vid inrättandet av servicelinjer tas
särskild hänsyn till bl.a. äldres och
funktionshindrades behov i fråga om t.ex. linje-
sträckning, turintervall och fordonsutformning.
Servicelinjerna är en trafikeringsmodell som
utvecklats i Sverige av
Kommunikationsforskningsberedningen i samarbete med
kommuner, trafikhuvudmän och trafikföretag och som
rönt en betydande internationell uppmärksamhet.
Ett annat exempel på en särskilt behovsanpassad
kollektivtrafikform är linjelagd färdtjänst.
Trafiken har ofta formen av turlistelagda taxiresor
som i vissa fall kan vara efterfrågestyrd, dvs.
resenärerna måste anmäla sina resor på förhand för
att turen skall köras.
Enligt en kartläggning som Svenska
Kommunförbundet nyligen genomfört* har ca 1/4 av
kommunerna infört servicelinjer eller linjelagd
färdtjänst. Denna typ av kollektivtrafikservice är
vanligast i de större kommunerna. Kommunförbundets
kartläggning visar också att andelen
färdtjänstberättigade invånare i genomsnitt är
lägre i kommuner som infört kollektivtrafikformer
som är särskilt anpassade för äldre och
funktionshindrade.
________________________
* Den kommunala färdtjänsten,
Kommunala jämförelsetal 1993:1
3 Inriktningen av det fortsatta arbetet för att
främja
funktionshindrades rese- och
kommunikationsmöjligheter
3.1 Några utgångspunkter
Regeringens bedömning: Målet bör vara att
funktionshindrade personer skall kunna
tillförsäkras samma villkor som andra medborgare
när det gäller möjligheter att förflytta sig och
resa eller att utnyttja andra former av
kommunikationer. En helhetssyn på
funktionshindrades kommunikationsmöjligheter bör
därvid eftersträvas. Olika vägar att tillgodose
funktionshindrades behov måste prövas. Sådana
åtgärder som kan väntas ge störst samlad effekt vid
en given insatsnivå bör prioriteras. Åtgärdernas
effekter på det totala utbudet av tjänster inom
kommunikationsområdet och följderna för det
internationella utbytet av varor och tjänster måste
beaktas.
Utredningarna: Utredningarnas grundsyn
överensstämmer i allt väsentligt med regeringens
bedömning. Handikapputredningen har emellertid inte
behandlat avvägningen mellan trafikutbud och
servicenivå. Ingen av utredningarna har behandlat
de internationella aspekterna på
anpassningsåtgärder inom kommunikationssektorn.
Remissinstanserna: Huvuddelen av
remissinstanserna delar utredningarnas grundsyn.
Skälen för regeringens bedömning: Målet för det
fortsatta arbetet för att främja funktionshindrades
rese- och kommunikationsmöjligheter bör vara att
funktionshindrade personer skall kunna
tillförsäkras samma villkor som andra medborgare
när det gäller möjligheter att förflytta sig och
resa eller att utnyttja andra former av
kommunikationer.
För att öka tillgängligheten till allmänna
färdmedel har som tidigare framgått ett omfattande
arbete lagts ned på föreskrifter för utformningen
av olika typer av fordon. Föreskrifterna har utan
tvekan haft stor betydelse för att påskynda
införandet av fordon som är bättre anpassade till
funktionshindrades behov. De har också bidragit
till att driva på den tekniska utvecklingen inom
området och stimulerat forsknings- och
utvecklingsverksamhet med inriktning på
funktionshindrades förutsättningar att förflytta
sig och resa. Den brukarundersökning som nu ge-
nomförts visar också att de åtgärder som vidtagits
med anledning av föreskrifterna uppmärksammats av
en stor del av de berörda, att åtgärderna anses ha
minskat problemen och att detta gäller de mest
funktionshindrade i särskilt hög grad. Samtidigt
tyder emellertid undersökningen på att åtgärderna
haft en mycket begränsad effekt på funktions-
hindrades faktiska utnyttjande av
kollektivtrafiken. Vidare kan noteras att förenklad
på- och avstigning fortfarande är ett mycket
vanligt önskemål trots att föreskrifterna i hög
grad inriktats just på detta område och att det är
fler som anser att informationsstandarden
försämrats under 1980-talet än som anser att den
förbättrats.
Brukarundersökningen visar också att färden till
och från hållplatsen/stationen är det moment under
resan som i allmänhet ger störst problem. Nedlagda
linjer och indragna hållplatser beskrivs som en
försämring som är långt betydelsefullare än den
förbättring som åstadkommits genom teknisk
anpassning av fordonen. Ökad turtäthet är också det
främsta önskemålet om förbättring av
trafikstandarden inom hela den studerade gruppen av
funktionshindrade personer. Även de mest funk-
tionshindrade önskar förbättrad turtäthet i minst
lika stor omfattning som förbättrad service i
övrigt eller förändringar av fordonens utformning.
De ovan beskrivna förhållandena visar enligt
regeringens mening på betydelsen av en helhetssyn
på funktionshindrades rese- och kommuni-
kationsmöjligheter. Inom kollektivtrafiken är det
t.ex. den samlade trafikeringsstandarden med dess
olika komponenter i form av fordonsutformning,
trafikeringsformer och personlig service som är
avgörande tillsammans med samspelet mellan
trafikförsörjningen och den fysiska miljön. Det är
således av begränsat värde att fordonen uppvisar en
hög tillgänglighet om brister i utformningen av
terminaler, gatumiljö m.m. innebär svåröverstigliga
hinder.
Ytterligare en viktig slutsats är att
föreskrifter * och då i synnerhet föreskrifter som
fokuseras på fordonens tekniska utformning * aldrig
kan vara det enda medlet att nå en ökad
tillgänglighet till transportsystemet för
funktionshindrade. Det gäller i minst lika hög grad
att förändra attityder, service, information, m.m.
där lagstiftning inte alltid är det effektivaste
instrumentet för att nå resultat. Även andra vägar
måste därför prövas. Grundläggande är att skapa
sådana arbetsformer att det blir naturligt för
berörda myndigheter, företag och organisationer att
löpande ta hänsyn till och bevaka
funktionshindrades intressen i utvecklingen och
driften av de allmänna kommunikationerna.Det går
inte heller att komma ifrån att insatserna för att
förbättra funktionshindrades situation på
transportområdet inrymmer en rad svåra avvägningar
mellan olika intressen.
En avgörande restriktion i detta sammanhang är
naturligtvis kravet på begränsningar i de
offentliga utgifterna som innebär att åtgärder för
att stärka funktionshindrades ställning måste
finansieras genom rationaliseringar och
omprioriteringar inom den offentliga verksamheten *
det är i första hand kommunernas och landstingens
utgifter som berörs * eller genom höjda avgifter.
Detta leder ofrånkomligen till att en avvägning
måste göras mellan tillgänglighetsmålet och andra
hänsyn. Risken för att en lagstiftning som medför
stora kostnadsökningar för kollektivtrafiken leder
till minskat trafikutbud och höjda biljettpriser är
t.ex. uppenbar med hänsyn till den ekonomiska
situation som många kommuner och landsting befinner
sig i. Följden kan då bli att kollektivtrafikens
förmåga att hävda sig mot bilen försämras
ytterligare med bl.a. negativa miljöeffekter som
resultat.
Vid utformningen av svenska särbestämmelser när
det gäller kommunikationsmedel och trafikvillkor är
det av vikt att dessa utformas så att de inte
innebär handelshinder eller
konkurrensbegränsningar. Här har Sverige också
internationella åtaganden genom GATT- och EES-
avtalen samt i förhandlingarna om ett svenskt
medlemskap i EU. Enligt vad regeringen erfarit
kommer EG-konsekvensutredningen om social välfärd
och jämställdhet (dir. 1993:21) att i sitt
betänkande särskilt behandla frågan om följderna av
bl.a. ett EU-medlemskap sett ur funktionshindrades
perspektiv.
Vad som nu berörts gäller avvägningen mellan
målet om ökad tillgänglighet till kommunikationerna
och andra såväl kommunikationspolitiska mål som mer
övergripande mål för samhällsutvecklingen.
Prioriteringar måste emellertid också göras inom
ramen för strävandena att förbättra
funktionshindrades situation på
kommunikationsområdet. Inom kollektivtrafikområdet
kan t.ex. en sådan avvägning gälla vad som är mest
angeläget att åstadkomma; förbättringar för de
grupper som redan utnyttjar allmänna färdmedel i
syfte att minska de problem de upplever eller
förbättringar som gör det möjligt för nya grupper
av funktionshindrade att utnyttja
kollektivtrafiken. En delvis annan avvägning rör
valet mellan att gynna så stora grupper av
funktionshindrade som möjligt eller att i första
hand satsa på att förbättra för dem som är mest
eftersatta när det gäller förflyttningsmöjligheter.
Förekomsten av intressekonflikter skall dock inte
överdrivas. Många av de åtgärder som redan har
genomförts i syfte att förbättra förhållandena för
funktionshindrade har således visat sig vara av
värde för breda konsumentgrupper och välmotiverade
även ur ett snävt företagsekonomiskt perspektiv.
Insatserna för att förbättra funktionshindrades
tillgång till allmänna kommunikationsmedel måste
också sättas in i ett helhetsperspektiv på
samhällsutvecklingen. Investeringar för att öka
tillgängligheten till allmänna kommunikationer kan
således leda till betydande besparingar eller
välfärdsvinster inom andra samhällssektorer och ge
upphov till en total samhällsekonomisk vinst. Ett
exempel är när behovet av dyra specialtransporter
kan minskas, ett annat är när bra kommunikationer
kan underlätta ett kvarboende och ett så normalt
boende som möjligt för äldre och funktionshindrade
samt när bra kommunikationer gör det möjligt för
människor att flytta hem från institutioner.
I det följande behandlas olika insatser för att
främja funktionshindrades resemöjligheter.
Handikapputredningen har också föreslagit vissa
åtgärder på telekommunikationsområdet. Regeringen
har tagit upp dessa frågor under avsnitt C.
3.2 En effektivare trafikorganisation
Regeringens bedömning: Med en effektivare
trafikorganisation i form av bl.a. ökad samordning
av offentligt betalda resor skapas bättre
förutsättningar att anpassa kollektivtrafiken till
funktionshindrades behov. En effektivare
organisation kan även skapa utrymme för
kvalitetsförbättringar inom färdtjänsten för svårt
funktionshindrade.
Utredningarnas förslag: Överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Huvuddelen av
remissinstanserna tillstyrker utredningarnas
förslag.
Skälen för regeringens bedömning: Vid sidan av
vad kommuner och landsting betalar för den lokala
och regionala kollektivtrafiken anslås som tidigare
framgått betydande medel till kommunal färdtjänst,
riksfärdtjänst samt sjukresor. För att pröva
förutsättningarna att effektivisera trafiken och
förbättra det sammanlagda trafikutbudet inom ramen
för de resurser som nu finns tillgängliga inom
dessa ansvarsområden beslutade regeringen i juli
1993 att bemyndiga chefen för Kommunika-
tionsdepartementet att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att lämna förslag till
samordning av olika slag av offentligt betalda
resor.
Utredningen * som nu arbetar under namnet
Samreseutredningen * skall enligt direktiven (dir.
1993:84) förutsättningslöst studera olika modeller
som bygger på frivillig samverkan mellan kommuner,
landsting och trafikhuvudmän. Utredningen skall
också redovisa ett alternativ som bygger på
lagstiftning om ett enhetligt huvudmannaskap i
länen för offentligbetalda resor. Inom ramen för
denna redovisning skall utredningen lämna förslag
till erforderliga ändringar av lagen (1978:438) om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.
Uppdraget skall vara slutfört senast den 31
december 1994.
Möjligheterna att erbjuda även resenärer med
funktionshinder en tillfredsställande
transportförsörjning genom en ökad handikappanpass-
ning av kollektivtrafiken är ett av huvudmotiven
för att utredningen tillsatts. Uppdraget till
utredningen har också utformats med utgångspunkt i
de förslag som lagts fram inom ramen för
Handikapputredningens arbete.
Enligt regeringens mening är förutsättningarna
att etablera en effektivare trafikorganisation av
avgörande betydelse för att öka uppfyllelsen av
trafikpolitikens mål om tillgänglighet för bl.a.
funktionshindrade. Detta synsätt har redan kommit
till uttryck genom beslutet att kommunalisera
riksfärdtjänsten fr.o.m. årsskiftet 1993/94. De
nackdelar som har varit förenade med att beslut och
kostnadsansvar för olika slag av färdtjänst lagts
på skilda huvudmän kommer därigenom att kunna
elimineras. Beslutet kan också ses som ett led i
strävandena att skapa förutsättningar för en bättre
samordning med andra offentligt betalda resor.
När resultatet av Samreseutredningens arbete
föreligger vid utgången av år 1994 är det
regeringens förhoppning att det skall vara möjligt
att ta ytterligare betydelsefulla steg mot att
skapa sådana organisations- och arbetsformer att
det blir naturligt för berörda myndigheter, företag
och organisationer att beakta funktionshindrades
behov i utvecklingen och driften av
kollektivtrafiken.
3.3 Ändring av lagen om handikappanpassad
kollektivtrafik
Regeringens förslag: Lagen (1979:558) om
handikappanpassad kollektivtrafik bör ändras enligt
följande: Begreppet handikappade ersätts med
begreppet resenärer med funktionshinder. 2 andra
stycket föreslås få följande lydelse: *När
kollektivtrafik planeras och genomförs skall
funktionshindrade resenärers särskilda behov
beaktas.*
Utredningarnas förslag: Frågan behandlas endast
av Handikapputredningen. Utredningens förslag
överensstämmer delvis med regeringens förslag.
Utredningen förordar även att ett tillägg bör göras
i 3 som anger att regeringen eller den myndighet
som regeringen utser skall föreskriva vid vilken
tidpunkt anpassningsåtgärderna skall vara slut-
förda, att en ny paragraf införs med hänvisning
till den av utredningen föreslagna
Handikappombudsmannen samt att lagens avslutande
paragraf med hänvisning till plan- och bygglagen
utvecklas. Vidare föreslår utredningen att 2
andra stycket helt skall utgå.
Remissinstanserna: Huvuddelen av
remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag.
Remissutfallet är dock blandat och skilda remiss-
instanser lämnar detaljsynpunkter på olika delar av
utredningens lagförslag. Flera remissinstanser har
invändningar mot utredningens förslag till ändring
av 2 i lagen om handikappanpassning.
Skälen för regeringens förslag: Lagen om
handikappanpassad kollektivtrafik innehåller
övergripande bestämmelser om hänsyn till funk-
tionshindrade vid planeringen och genomförandet av
kollektivtrafiken. Lagen vänder sig således till
dem som har tillsyn över eller utövar sådan trafik
och inte till tillverkarna av
kollektivtrafikfordon.
Regeringen anser, i likhet med
Handikapputredningen, att lagen bör ändras så att
begreppet resenär med funktionshinder används i
stället för ordet handikappad. Ändringsförslaget
följer av synsättet att handikapp inte skall ses
som en egenskap hos en person utan som ett
förhållande mellan en funktionshindrad person och
omgivningen. Se underbilaga 7.1.
Utredningens förslag beträffande 2 innebär inte
någon ändring i sak. Förslaget att stryka
paragrafens andra stycke motiveras i stället av att
lagen anses ha en diskriminerande utformning genom
att den anger att handikappades särskilda behov
skall beaktas *så långt det är möjligt*. Regeringen
har beaktat denna synpunkt. Regeringen anser emel-
lertid att stycket i övrigt innehåller information
av väsentlig betydelse för tolkningen av lagen
genom att det anger att funktionshindrade rese-
närers behov skall beaktas vid planeringen och
genomförandet av trafiken. Att helt slopa stycket
skulle därför enligt regeringens mening på ett
olyckligt sätt ge intryck av att lagen fokuseras
enbart till färdmedlens utformning.
Regeringen ser ingen anledning att förändra 3
på det sätt som Handikapputredningen föreslår
eftersom paragrafen redan i sin nuvarande
utformning ger regeringen och föreskrivande
myndigheter möjligheter att ange vid vilken
tidpunkt en anpassningsåtgärd skall vara genomförd.
Så har också skett alltsedan lagen infördes. Genom
att åtgärder som genomförs med stöd av lagen kan
avse annat än en ren teknisk anpassning av fordon
är inte heller utredningens formulering alltid
tillämplig. Ett visst planeringsförfarande eller en
viss serviceåtgärd kan t.ex. inte alltid tidsbindas
på det sätt som utredningens förslag synes
förutsätta.
Den paragraf i lagen om handikappanpassad
kollektivtrafik som hänvisar till plan- och
bygglagen (PBL) föreslås av Handikapputredningen
bli ändrad så att den hänvisar till de delar av PBL
som gäller tomter, allmänna platser, byggnader och
terminaler. Syftet är att tydliggöra att
kollektivtrafiken sett från den funktionshindrades
synvinkel är en helhet och bygger på ett samspel av
anpassning i hela reskedjan. Principiellt har
regeringen ingenting att invända mot en sådan
förändring. Den ligger helt i linje med det synsätt
på kollektivtrafikens anpassning som vi redan givit
uttryck för. Enligt regeringens mening bör dock en
förändring av detta slag anstå till dess den
pågående översynen av plan- och bygglagen är
avslutad.
Regeringen avser att i en särskild proposition
behandla frågan om inrättandet av en
handikappombudsman. Regeringen är därför inte
beredd att nu ta ställning till
Handikapputredningens förslag att införa
bestämmelser om en handikappombudsman i lagen om
handikappanpassad kollektivtrafik.
Lagförslaget är av sådan enkel beskaffenhet och
har sådan begränsad räckvidd att Lagrådets hörande
skulle sakna betydelse. Med hänsyn härtill anser
regeringen att Lagrådets yttrande över förslaget
inte bör inhämtas.
3.4 Anpassning av färdmedel m.m.
Regeringens bedömning: Arbetet med att utfärda
föreskrifter om anpassningen av kollektiva
färdmedel till funktionshindrades behov med stöd av
lagen om handikappanpassad kollektivtrafik bör gå
vidare. I vissa fall bör de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för skärpta krav, liksom
föreskrifternas förenlighet med Sveriges
internationella förpliktelser, ytterligare
klarläggas.
Utredningarnas förslag: Handikapputredningen
lägger fram ett stort antal förslag om åtgärder för
att öka tillgängligheten till olika färdmedel med
angivande av tidpunkter när åtgärderna senast skall
vara genomförda. Förslagen överensstämmer delvis
med regeringens bedömning. Utredningens förslag
innebär dock i vissa avseenden väsentligt mer
långtgående krav på fordonen i bl.a. lokal och
regional trafik, beställningstrafik med buss samt
viss spårbunden trafik än vad som regeringen för
närvarande är beredd att ta ställning till. Å andra
sidan behandlar inte utredningen andra krav på
fordonens yttre och inre utformning än de som
gäller instegsförhållanden och
rullstolstillgänglighet. TFB-rapporten innehåller
inga konkreta förslag när det gäller lagfästa krav
på fordonsutformning.
Remissinstanserna: Remissopinionen är delad. En
majoritet av remissinstanserna förordar en fortsatt
lagstiftning på området. Många remissinstanser
anser dock att kostnaderna för föreslagna
anpassningsåtgärder måste belysas mera ingående. En
rad invändningar av teknisk och ekonomisk natur
reses mot vissa av utredningens förslag. Flera
remissinstanser anser att EES-avtalet och ett
framtida medlemskap i EU begränsar Sveriges
möjligheter att behålla eller införa nya särkrav
avseende färdmedlens tillgänglighet.
Skälen för regeringens bedömning
Kostnadskonsekvenser m.m. måste klarläggas
Arbetet med att anpassa kollektivtrafiken till
funktionshindrades behov bör gå vidare. Det finns
en bred uppslutning bakom de ambitioner som ligger
till grund för Handikapputredningens förslag om
åtgärder för att öka tillgängligheten till olika
färdmedel. Den konkreta utformningen av åtgärderna
och de tidsplaner för ett genomförande som
redovisas har däremot i många fall givit upphov
till starka invändningar av främst ekonomisk eller
teknisk natur från en rad olika remissinstanser.
Kritiken inriktas bl.a. på att utredningen
underskattat kostnaderna för genomförandet av vissa
av åtgärderna, att vissa lösningar inte är
tillräckligt tekniskt utprovade eller att
åtgärderna kommer i konflikt med trafiksäkerhets-
och miljömålen på trafikområdet. Andra invändningar
gäller att ingen hänsyn tagits till effekterna på
samhällsekonomin och på trafikutbud och
resekostnader samt att förslagen lägger hinder i
vägen för en effektiv konkurrens på trafikområdet.
Regeringen anser att det i många fall finns
anledning att ta hänsyn till den kritik som
framförts. Sammantaget innebär detta att regeringen
inte anser att Handikapputredningens förslag är så
genomarbetade i fråga om teknisk utformning eller
tillräckligt genomlysta med avseende på bl.a.
kostnader och konsekvenser för den totala
trafikförsörjningen att det nu är möjligt att ta
slutlig ställning till ett genomförande av
förslagen i alla dess delar. Det är dock
regeringens bedömning att Handikapputredningens
förslag * efter en mer ingående konsekvensprövning
i dessa avseenden * i väsentliga delar bör kunna
ligga till grund för kommande föreskrifter på
området.
Beträffande kraven på olika typer av fordon anser
regeringen att dessa bör utgå dels från en
helhetssyn på resemöjligheterna, dels från en
ambition att ange service- eller funktionskrav sna-
rare än specifika tekniska lösningar.
Vidare är det regeringens uppfattning att
anpassningen, i enlighet med gällande förordning
(1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik,
måste ske i den takt och omfattning som bedöms
skälig med hänsyn till syftet och till de tekniska
och ekonomiska förutsättningarna hos dem som utövar
trafiken och med beaktande av att kraven på
säkerhet för resenärer och övriga berörda
tillgodoses. Även trafikens miljöegenskaper bör
vägas in i en sådan bedömning. Det innebär att
sådana krav inte bör ställas som kan bedömas få
påtagliga negativa återverkningar på den allmänna
standarden i kollektivtrafikförsörjningen. Som
tydligt illustreras av bl.a. TFB-rapporten skulle
en sådan utveckling stå i ett direkt
motsatsförhållande till funktionshindrades egna
prioriteringar.
Med de allmänna utgångspunkter för anpassningen
av kommunikationerna som regeringen här angivit är
det också naturligt att berörda myndigheter
fortlöpande analyserar huruvida det är föreskrifter
eller andra typer av åtgärder * t.ex. av informativ
karaktär * som utgör den snabbaste och effektivaste
vägen att uppnå målen för trafiksystemets
tillgänglighet.
Särskild hänsyn måste härvid tas till
förutsättningarna att nå internationell acceptans
av de åtgärder som vidtas. Flera remissinstanser
har framhållit att EES-avtalet och ett framtida
medlemskap i EU kan begränsa Sveriges möjligheter
att behålla eller införa nya särkrav avseende
färdmedlens tillgänglighet. Regeringens uppfattning
är att det för närvarande inte föreligger några
sådana hinder.
EG-kommissionens direktorat för industrin och den
interna marknaden (DG III) arbetar med direktiv
för bussars konstruktion som sannolikt kommer att
innehålla regler om anpassning till
funktionshindrade. Parallellt härmed utvecklas inom
bl.a. transportdirektoratet (DG VII) direktiv för
funktionshindrades arbetsresor samt övergripande
riktlinjer för anpassningen av transportmedel m.m.
Med den inriktning som detta arbete nu har synes
det inte innebära några begränsningar när det
gäller Sveriges möjligheter att bibehålla och
vidareutveckla lagstiftningen om
handikappanpassning på kollektivtrafikområdet.
Med hänsyn till att det slutliga utfallet av EU:s
arbete på detta område ännu inte är känt finns det
ändå anledning för regeringen och berörda
myndigheter att nära följa utvecklingen. En
utgångspunkt från svensk sida bör därvid vara dels
att det skall vara möjligt för Sverige att
bibehålla en hög ambitionsnivå när det gäller
kollektivtrafikens anpassning till
funktionshindrades behov, dels att verka för att
kraven på tillgänglighet i ökad grad tillgodoses i
det europeiska samarbetet. Till bilden hör också
att nya föreskrifter på detta område bör notifieras
inom ramen för GATT-avtalet, såsom hittills skett.
Anpassningen av lokal och regional kollektivtrafik
Enligt den nu gällande förordningen (1980:398) om
handikappanpassad kollektivtrafik skall vid
anpassningen hänsyn tas till de särskilda för-
hållandena för kollektivtrafiken i tätortsområden.
Bakgrunden till detta är att man bedömt att en
långtgående handikappanpassning kan innebära vissa
problem när det gäller närtrafik med buss och
tunnelbana i rusningstid då trafiksystemet är
känsligt för förseningar. Enligt regeringens
bedömning har de senaste årens tekniska utveckling,
framför allt genom introduktionen av lågentré-
eller låggolvsfordon, skapat ett ökat hand-
lingsutrymme när det gäller att anpassa tätorts-
trafiken. Regeringen anser likväl att det kan
finnas skäl att särbehandla bl.a. lokaltrafiken i
anpassningshänseende.
Som framhålls av såväl Handikapputredningen som i
TFB-rapporten bör kraven på trafikförsörjningen
kopplas till åtgärder i den fysiska miljön för att
vara verkningsfulla. Detta krav torde vara allra
mest påtagligt när det gäller den lokala och
regionala kollektivtrafiken. Brister i utformningen
av bebyggelse- och gatumiljön kan här göra det
direkt omöjligt att utnyttja allmänna färdmedel.
Detta innebär att vissa former av långtgående
anpassning av färdmedlen i lokal och regional
trafik * framför allt åtgärder inriktade på
personer med starka förflyttningshinder * kan
väntas få genomslag först när den fysiska miljön
nått samma grad av anpassning. När det gäller
möjligheterna att göra längre resor innebär däremot
sällan färden till/från stationen eller terminalen
ett absolut hinder även om den fysiska miljön
naturligtvis även här spelar stor roll.
Ledsagarservice och färdtjänst kan här användas för
att underlätta anslutningsresorna till allmänna
kommunikationsmedel.
Med hänsyn till den starka koppling som finns
mellan färdmedlen och den omgivande miljön kan det
ifrågasättas om det är kostnadseffektivt att i
lokal och regional trafik kräva en generell
anpassning av fordonen från och med en viss
tidpunkt oavsett hur trafik- och bebyggelsemiljön i
övrigt ser ut. Enligt regeringens mening kan det
beträffande denna trafik vara mera ändamålsenligt
och leda till snabbare resultat att stegvis anpassa
hela trafikmiljön, inklusive fordonen, och därvid
arbeta utifrån en områdes- och linjevis
prioritering.
Trafikförsörjningen på lokal och regional nivå
styrs huvudsakligen genom trafikhuvudmännens
planering och upphandling av trafik. Jämsides med
åtgärder i bebyggelse- och gatumiljön är det
framför allt genom denna planering och upphandling
som kommunerna och landstingen kan ta ett ökat
ansvar för kollektivtrafikens anpassning. Enligt
vad regeringen har erfarit finns det en beredskap
hos trafikhuvudmännen att genom Svenska
Lokaltrafikföreningen (SLTF) anta vissa riktlinjer
om anpassningsåtgärder när det gäller bl.a.
framtida upphandling av trafik.
När det gäller i första hand instegsförhållandena
i bussar som används i lokal och regional trafik
anser regeringen därför att det som ett alternativ
till föreskrifter bör prövas om det går att nå en
överenskommelse med SLTF om vissa riktlinjer när
det gäller planeringen och genomförandet av
trafiken. Dessa riktlinjer bör bl.a. innefatta en
rekommendation för trafikhuvudmännen att upphandla
trafik med låggolvs- eller lågentréfordon och att
sätta in sådana fordon i trafik där effekterna för
funktionshindrade kan väntas bli störst med hänsyn
till lokala behov och förutsättningar. Regeringen
kommer därför att uppdra åt Vägverket att inleda
överläggningar med SLTF med syfte att nå en
överenskommelse med denna innebörd.
Regeringens bedömning i denna del innebär att ett
ökat ansvar läggs på kommuner och landsting när det
gäller att driva på anpassningen av den lokala och
regionala trafiken. Enligt regeringens mening
ligger en sådan utveckling helt i linje med 1988
års trafikpolitiska beslut. De övergripande
riktlinjer för trafikpolitiken som riksdagen då
lade fast innebär att beslut som gäller
transportproduktionen bör fattas i så decen-
traliserade former som möjligt. Beslut om
persontransportförsörjningen som främst berör
lokala och regionala behov bör således enligt riks-
dagsbeslutet fattas på läns- och kommunnivå. SLTF
har sedan lång tid tillbaka varit pådrivande i
utvecklingen av kollektivtrafiken och bl.a.
utfärdat rekommendationer beträffande upphandling
av miljövänliga fordon. Det finns således en
tradition inom SLTF att genom olika åtgärder främja
utvecklingen av kollektivtrafiken.
Funktionshindrades egna synpunkter, sådana de
framkommer bl.a. i TFB-rapporten, leder också fram
till slutsatsen att det, särskilt i fråga om lokal
och regional trafik, är önskvärt att i ökad grad
fokusera på den samlade trafikeringsstandarden och
de restriktioner som den fysiska miljön lägger på
resmöjligheterna. Med utgångspunkt i
funktionshindrades verkliga problem och önskemål är
det således mycket som talar för att ett mera
integrerat och dynamiskt synsätt på trafikens
handikappanpassning bör efterstävas.
Det ligger i sakens natur att ett sådant synsätt
måste ta sin utgångspunkt i kommuners och
trafikhuvudmäns kunskaper om lokala bebyggelse- och
trafikförhållanden och möjligheterna att med olika
åtgärder i samverkan * det kan röra sig om åtgärder
i bebyggelsemiljön, terminal- och gatuutformning,
fordonsutformning, olika trafikeringsformer som
servicelinjer m.m. samt informationsåtgärder *
åstadkomma största möjliga totala effekt på de
funktionshindrades resemöjligheter och till-
gänglighet till olika resmål. En inriktning av
detta slag ligger därför också väl i linje med de
åtgärder som nyss redovisats när det gäller att
åstadkomma en effektivare trafikorganisation i
länen och som tar sikte bl.a. på att främja en
helhetssyn på funktionshindrades resor.
Vad som nu sagts innebär inte att den lokala och
regionala trafiken bör vara generellt undantagen
från författningarna på detta område. I sådana
avseenden där de lokala förhållandena saknar större
betydelse ligger det enligt regeringens mening ett
betydande värde med föreskrifter som är enhetliga
för varje fordonstyp som används och som även
avspeglar likformiga ambitioner oavsett fordonstyp
och trafikslag.
Inriktningen av det fortsatta anpassningsarbetet
Mot bakgrund av vad som nu anförts kan det enligt
regeringens bedömning vara rimligt att med en
skälig framförhållning för tillverkare och
beställare av fordon införa krav på
instegsförhållanden och inre utformning av fordonen
som medger rullstolstillgänglighet vid regelbunden
långväga kollektivtrafik inom landet i enlighet med
vad Handikapputredningen föreslår. Som alternativ
till fordonsrelaterade krav bör man därvid också
kunna medge att tillgängligheten till fordonen
tillgodoses genom speciella terminal- eller
hållplatsbaserade arrangemang eller motsvarande
manuell service på trafikerade linjer.
Vissa andra generella krav avseende fordonens
yttre och inre utformning bör också kunna ställas i
enlighet med den inriktning som nuvarande
föreskrifter har. Det bör också kunna föreskrivas
att stationer och hållplatser skall ropas ut och
att biljett-, kontroll- och informationssystem inte
får utformas så att de utestänger stora grupper med
funktionshinder från att använda kollektivtrafiken.
Vissa av Handikapputredningens förslag till
anpassning av färdmedel har däremot mött så starka
invändningar att regeringen inte anser att de bör
inlemmas i kommande föreskrifter. Det gäller
exempelvis förslaget att alla bussar som används i
långväga linje- och beställningstrafik skall ha
rullstolstillgänglig toalett. Det förefaller finnas
goda grunder för att befara att ett sådant krav
skulle få alltför negativ inverkan på busstrafikens
ekonomi för att det skall vara genomförbart.
Regeringen anser också att det måste prövas
närmare huruvida det med hänsyn till bl.a.
efterfrågan och kostnaderna är motiverat att före-
skriva om obligatorisk rullstolstillgänglighet till
bussar som används i beställningstrafik. Vidare
finner regeringen att Handikapputredningens förslag
om föreskrifter avseende en successiv anpassning av
befintliga fordon i spårbunden trafik kan vara
svåra att förena med strävandena att öka
konkurrensen inom bl.a. järnvägstrafiken.
Det bör ankomma på Vägverket, Banverket,
Luftfartsverket och Sjöfartsverket att utarbeta
närmare föreskrifter om handikappanpassad
kollektivtrafik i enlighet med de riktlinjer som nu
angivits.
I vissa fall måste de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för skärpta krav ytterligare
klarläggas. Regeringen avser därför att ge berörda
trafikverk i uppdrag att närmare utreda dessa
frågor och redovisa resultatet till regeringen. I
uppdragen bör också ingå att göra en närmare
prövning av föreskrifternas förenlighet med
Sveriges internationella förpliktelser. Uppdragen
har vissa beröringspunkter med det arbete som
utförs av Utredningen om samordning av offentligt
betalda resor (Samreseutredningen). I de frågor som
är gemensamma bör därför verken samråda med
utredningen. Utredningsuppdragen bör också
samordnas i tiden, vilket innebär att verkens
utredningar bör redovisas för regeringen senast den
31 december 1994.
Verkens utredningar bör koncentreras till sådana
anpassningsåtgärder där de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna är oklara. Det finns däremot
ingen anledning att avvakta med föreskrifter på
områden där sådana oklarheter inte föreligger.
Trafikverken bör därför vara oförhindrade att
parallellt med att utredningsuppdragen utförs
förbereda nya föreskrifter med stöd av lagen om
handikappanpassad kollektivtrafik om verken bedömer
att det är uppenbart att föreskrifterna är skäliga
med hänsyn till syftet och till de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna hos dem som utövar
trafiken.
Information om resemöjligheter
I funktionshindrades egen beskrivning av de problem
de möter i trafiken är det ett framträdande mönster
att många små, i och för sig hanterbara
svårigheter, tillsammans kan växa till ett
oöverstigligt hinder då de upprepas många gånger
under en resa. För att minska dessa problem krävs
en lång rad åtgärder av skiftande karaktär.
Förbättrad information om de faktiska
resemöjligheterna och de förhållanden som gäller
under en planerad resa skulle emellertid kunna
bidra väsentligt till att minska den känsla av
osäkerhet som många funktionshindrade och äldre
upplever när det gäller att utnyttja allmänna
kommunikationsmedel.
Förbättrad information om resemöjligheter och
anpassningsgraden i olika reskedjor kan också ses
som en angelägen åtgärd för att öka utnyttjandet av
de stora investeringar i bl.a. trafikmedel och
terminaler som hittills gjorts för att underlätta
för funktionshindrade. Enligt vad regeringen
erfarit bör det således finnas goda möjligheter att
med utgångspunkt t.ex. i den riksdatabas och
rikstidtabell, som utvecklas av bl.a. Statens
järnvägar och länstrafikföretagen inom ramen för
Samtrafiken i Sverige AB, bygga upp ett
informationssystem som särskilt beaktar äldres och
funktionshindrades behov.
Vägverket har också påbörjat ett
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra och
samordna information till funktionshindrade för att
öka deras möjligheter att resa med kollektiva
färdmedel. Målet är att skapa ett
informationssystem som medger att funktionshindrade
från hemmet skall kunna få kunskap om
resemöjligheter, anpassningsgrad och rese-
förhållanden i övrigt, m.m. Det är regeringens
bedömning att åtgärder för att förbättra
funktionshindrades informationssituation är av
strategisk betydelse för att få fullt genomslag för
många av de övriga anpassningsåtgärder som redan
vidtagits eller planeras och att insatser på detta
område därför bör ges hög prioritet i bl.a.
Vägverkets fortsatta arbete. På sikt skulle ett
informationssystem av detta slag också kunna få be-
tydelse som ett viktigt underlag för berörda
myndigheters och företags planering av
tillgänglighetshöjande åtgärder genom att
tydliggöra brister och svaga länkar i
transportsystemet och dess omgivning.
Behov av forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprojekt
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till
trafiken för äldre och funktionshindrade resenärer
berör alla delar av kollektivtrafikens utveckling.
Under senare år har en omfattande forskning
genomförts med avseende på anpassning av trafiken
till äldres och funktionshindrades behov.
Även om forskningen har lett till ett flertal
betydande framsteg finns det alltjämt stora
kunskapsbrister på området. En fortsatt långsiktig
kunskapsuppbyggnad behövs bl.a. när det gäller vad
som påverkar funktionshindrades resvanor, vilken
betydelse olika faktorer i reskedjan har för
funktionshindrades tillgänglighet till trafiken och
vilka funktionella krav på fordon, utrustning och
service som olika funktionshinder ger. Det är också
viktigt * bl.a. som stöd för föreskriftsarbetet *
att genom utvecklings- och demonstrationsprojekt
belysa hur resenärernas funktionella krav kan
översättas till tekniska eller organisatoriska lös-
ningar.
Att stödja forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprojekt inom detta område är en
viktig uppgift för såväl Vägverket som Kommunika-
tionsforskningsberedningen. Enligt vad regeringen
erfarit pågår inom
Kommunikationsforskningsberedningen för närvarande
ett arbete med ett nytt forskningsprogram avseende
resebehov och resemöjligheter för handikappade,
äldre och sjuka som kommer att innefatta såväl
satsningar på mera långsiktig kunskapsutveckling
inom ramen för större temaområden som mera
tillämpningsinriktade utvecklings- och demon-
strationsprojekt.
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen om handikappanpassad kollektivtrafik
(1979:558),
2. godkänner det som regeringen förordar om
anpassning av färdmedel m.m. (avsnitt 3.4)
C. Informationsteknologins användning inom
transportsektorn
1 Ärendet och dess beredning
Som grund för regeringens förslag och bedömningar i
det följande ligger främst departementspromemorian
Informationsteknologi på väg - En analys av
trafikpolitiska konsekvenser (Ds 1993:47).
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning
över remissinstanserna samt sammanfattningar av
remissvaren finns att tillgå i Kommunikations-
departementet (dnr K93/1730/4).
2 Utvecklingen inom området
Regeringens bedömning: De första nya
väginformatiksystemen kommer att finnas som färdiga
produkter inom något eller några år. Flertalet
system och tjänster kommer dock sannolikt inte att
nå någon större spridning på marknaden förrän
omkring sekelskiftet.
Ett arbete med att analysera den nya tekniken från
trafikpolitiska utgångspunkter och att förbereda
den anpassning i bl.a. regelverk och
institutionella förhållanden som kan komma att
påkallas av utvecklingen inom området bör dock
redan nu påbörjas.
Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Huvuddelen av de
remissinstanser som yttrat sig i frågan instämmer i
utredningens slutsatser. Statens väg- och
transportforskningsinstitut understryker att
tidpunkten när tillämpningar av väginformatik kan
komma att introduceras på marknaden är mycket
osäker. Lantmäteriverket menar att det är sannolikt
att utvecklingen inom området väginformatik kommer
att gå snabbare än vad utredningen bedömer och att
det är viktigt att från statens sida ta strategiska
beslut som syftar till en effektiv användning av
väginformatik. AB Volvo anser att det redan nu
finns system * t.ex. navigationssystem och
informationssystem * som är mogna att tas i drift
och där det huvudsakliga hindret för en användning
ligger i avsaknad av den nödvändiga
infrastrukturen. Volvo framhåller vidare att det är
viktigt att vissa grundläggande frågor behandlas i
ett tidigt stadium för att därmed fastslå den
framtida inriktningen.
Skälen för regeringens bedömning:
Informationsteknologi (IT) kan beskrivas som de
teknikrelaterade kunskapsområden som utökar vår
förmåga att inhämta och tillvarata information. Med
IT inom transportområdet avses ofta en syntes av
telekommunikationer, mikroelektronik och datorer. I
begreppet innefattas dock i lika hög grad de
tjänster som kan utföras med hjälp av tekniken som
tekniken som sådan.
En engelsk term som ofta används för att beteckna
informationsteknologi för vägtrafiken är Road
Transport Informatics * RTI. Även andra termer med
i huvudsak samma betydelse förekommer dock, t.ex.
Advanced Transport Telematics (ATT), Intelligent
Vehicle Highway Systems (IVHS) och Vehicle
Information and Communication System (VICS). I
Sverige har begreppen transport- resp.
väginformatik blivit allt vanligare även om också
t.ex. transport- och vägtelematik förekommer.
I Europa pågår sedan mitten av 1980-talet två
stora forsknings- och utvecklingsprogram inom
väginformatikområdet: PROMETHEUS och DRIVE. Båda
programmen har som mål att genom ökad användning av
informationsteknologi göra trafiken säkrare och
mera miljövänlig samt att förbättra kapaciteten och
effektiviteten i vägtrafiken. Stora utveck-
lingsprogram med denna inriktning genomförs också i
bl.a. USA och Japan. Med utgångspunkt i de resultat
som forsknings- och utvecklingsverksamheten
hittills avsatt har också ett omfattande
standardiseringsarbete påbörjats.
På rekommendation av DRIVE:s s.k. strategiska råd
och under tillskyndan av bl.a. EG-kommissionen
bildades år 1991 den europeiska sam-
arbetsorganisationen European Road Transport
Telematics Implementation Coordination Organisation
(ERTICO). Organisationens uppgift är att bidra till
samordningen av pågående väginformatikprojekt i
Europa och ge vägledning och stöd för införandet av
informationsteknologitillämpningar inom
vägtransportområdet. Flera svenska företag och
myndigheter är medlemmar i organisationen. Även
inom ramen för den europeiska
transportministerkonferensen (CEMT) har ett arbete
påbörjats för att klarlägga bl.a. olika juridiska
och institutionella aspekter på utvecklingen inom
väginformatikområdet.
Genom olika företags och forskningsinstitutioners
medverkan i både PROMETHEUS och DRIVE bedöms
Sverige ligga relativt långt framme i forsknings-
och utvecklingsarbetet. De svenska insatserna
samordnas inom svenskt RTI-program. Vägverkets
försöksområde ARENA i Västsverige utgör en bas för
programmet och dess fältförsök.I begreppet
väginformatik ryms en rad olika tekniker,
funktioner, system och tjänster som befinner sig i
skilda utvecklingsstadier. Exempel på framtida
tillämpningsområden är trafikkontroll och
trafikstyrning i tätorter och längs huvudvägar och
innefattar bl.a. olika system för trafik- och
signalreglering, trafikledningscentraler och olika
medier för kommunikationen mellan ledningscentraler
samt kontroll- och regleringssystem. Ett annat
planerat tillämpningsområde är system för res- och
transportplanering som bl.a. kräver tillgång till
en omfattande vägdatabank, system som ger
informations-, navigations- och vägvalsstöd i
fordonen och som kan innefatta bl.a. kodade
trafikmeddelanden över bilradion (RDS-TMC),
fordonsdatorer med bl.a. funktioner för positi-
tionsberäkning och digitala kartor,
satellitpositionering, tvåvägskommunikation baserad
på infrarött ljus, mikrovågssändare eller cellulär
radiokommunikation (GSM). Dessutom bedöms
informationsteknologin få stor betydelse i form av
olika övervaknings- och stödsystem i fordonen. Det
kan t.ex. gälla system för fart- och avståndshåll-
ning, väglagsinformation, övervakning av skilda
fordons- och motorfunktioner m.m. Till dessa
fordonsanknutna funktioner kan också läggas en rad
andra system som syftar till att längs vägen samla
in och förmedla uppgifter om väglags- och
väderförhållanden, trafikstörningar m.m. Även inom
kollektivtrafikområdet finns omfattande
tillämpningar för informationsteknik när det gäller
planering av linjer och turer, trafikledning,
resandeinformation vid terminaler och i fordon,
biljetthantering, trafikprioritering m.m.
Vägtullar, trafikavgifter, parkeringsavgifter och
andra typer av användaravgifter kopplade till olika
trafik- eller kringtjänster är ett annat område där
informationsteknologin öppnar helt nya möjligheter.
Som flera remissinstanser påpekat finns redan i
dag system som i princip är färdigutvecklade, t.ex.
vissa navigationssystem och informationssystem.
Under de närmaste åren kan man dock räkna med att
dessa system kommer att få en relativt begränsad
spridning på marknaden. Enligt de flesta
bedömningar är det således först omkring
sekelskiftet som informationstillgången och den
organisation som erfordras för att tillhandahålla
informationen kan väntas vara så utbyggd att den
kan ge underlag för mera fullvärdiga tjänster.
Tidsperspektiven är dock i hög grad osäkra eftersom
utvecklingen naturligtvis är starkt beroende av hur
olika system och tjänster mottas på marknaden. Det
är också troligt att väginformatiken fortlöpande
kommer att utvecklas mot nya tekniska lösningar,
tillämpningar och tjänster som nu endast delvis kan
förutses.
Vägverket har sedan början av 1980-talet varit
engagerat i utvecklingen inom
informationsteknologiområdet. I
inriktningsdiskussionen inför vägplaneringen åren
1994*2003 behandlade Vägverket informations-
teknologin som en del av morgondagens
transportsystem. Verket tillkännager där sin avsikt
att i dialog med andra intressenter ta fram en
preliminär strategi för införandet av väginformatik
i Sverige.
Vägverket har också nyligen upprättat en
handlingsplan för inrättandet av en basorganisation
för vägtrafikledning inom väg- och trafikdivisionen
som i hög grad bygger på ianspråktagande av ny
informationsteknologi. Handlingsplanen innebär att
Vägverket som ansvarig myndighet skall starta
utbyggnaden av en informationsinfrastruktur för
vägtrafikledning. I detta ligger bl.a. att ansvara
för att tillhandahålla ett geografiskt
referenssystem och navigeringsbara digitala kartor
för hela det svenska vägnätet, utveckla system för
rapportering av vägarbeten, olyckor och andra
hinder i trafiken.
Vidare skall två nivåer av
vägtrafikledningscentraler inrättas. Bascentralens
tyngdpunkt ligger på vägledning, dvs.
informationsinsamling, trafikantkontakt och
information till trafikanterna men de skall även
kunna arbeta med styrande åtgärder. Sådana
trafikledningscentraler finns eller kommer att
inrättas i Luleå, Härnösand, Eskilstuna och
Jönköping. Därutöver skall centraler med större
kapacitet byggas upp i Stockholm, Göteborg och
Malmö. De skall enligt planerna i större
utsträckning arbeta med trafikledning, dvs. att
aktivt åtgärda trafikstörningar och styra trafiken.
I Borlänge skapas ett nationellt centrum för
vägtrafikledning som bl.a. skall utarbeta
riktlinjer för verksamheten, förvalta gemensamma
stödsystem, initiera förändringar av lagstiftning,
standards och regelsystem i harmoni med
utvecklingen i Europa, utforma avtalsmodeller och
träffa avtal med utomstående om väglednings-
tjänster.
I den nu genomförda översynen görs bedömningen
att väginformatiken bör införas på ett planerat och
samordnat sätt och med målet att etablera och
successivt utveckla ett integrerat system som
inbegriper såväl fordon som infrastruktur.
Bedömningen baserar sig bl.a. på att
förutsättningarna för en kommersiell introduktion i
många fall förefaller vara begränsade om inte
infrastrukturen samtidigt anpassas till den nya
tekniken. Dessa uttalade krav på koordination
medför att ett införande av väginformatik kan
väntas bli en mycket komplicerad process som
förutsätter en nära samverkan mellan olika
offentliga och privata aktörer, mellan skilda
samhällssektorer och industrigrenar och mellan den
internationella, nationella, regionala och lokala
planeringsnivån.
Sammantaget är det regeringens bedömning att det
kan krävas en betydande organisatorisk anpassning
för att möta den nya tekniken. För att bibehålla
största möjliga mått av handlingsfrihet i
förhållande till den nya tekniken och dess
konsekvenser bör dessa frågor redan nu ägnas full
uppmärksamhet. Ett arbete med att analysera den nya
tekniken från trafikpolitiska utgångspunkter och
förbereda den anpassning i bl.a. regelverk och
institutionella förhållanden som kan komma att
påkallas av utvecklingen inom området bör därför
påbörjas omedelbart.
3 Väginformatikens trafikpolitiska betydelse och
konsekvenser
Regeringens bedömning: Kunskaperna om hur skilda
typer av informationsteknologitillämpningar i
trafiken var för sig kommer att påverka
transportsystemet i stort och därmed också de
trafikpolitiska målen är fortfarande bristfälliga.
Ännu svårare är det att bedöma den samlade effekten
av de system som utvecklas. Det står dock klart att
en ökad användning av informationsteknologi i
trafiken kommer att påverka samtliga
trafikpolitiska mål. Hittills genomförda studier
tyder också på att det vid ett planerat och
samordnat införande av väginformatik bör vara
möjligt att nå betydande positiva sammanvägda
effekter på de trafikpolitiska målen.
Tillgången till väginformatik i mera utvecklade
former innebär också att den trafikpolitiska
medelsarsenalen vidgas avsevärt. Den nya tekniken
kan i detta avseende i hög grad komma att
underlätta genomförandet av de trafikpolitiska
riktlinjer som riksdagen har beslutat om. De ökade
möjligheter att påverka trafiken som ligger i den
nya tekniken kan emellertid också göra det
nödvändigt att delvis ompröva formerna för att för-
verkliga trafikpolitiken.
Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser
ställer sig bakom utredningens bedömningar.
Motormännens Riksförbund avvisar rapporten med
hänsyn till att den enligt förbundet inte belyser
konsekvenserna för den personliga integriteten på
ett tillfredsställande sätt. Liknande synpunkter
framförs av Bilfront. Statens väg- och
transportforskningsinstitut anser att utredningen
inte tillräckligt belyst informationsteknologins
effektivitet i förhållande till andra sätt att
uppnå motsvarande mål. Naturskyddsföreningen anser
att det finns en direkt risk med väginformatiken
genom att dess miljöförbättrande och
säkerhetshöjande sidor kan bli ett argument för att
undvika att vidta grundläggande åtgärder för att
skapa ett hållbart transportsystem. Svenska
kommunförbundet anser att informationsteknologi kan
användas för att lösa vissa väghållnings-,
trafiksäkerhets-, transport- och miljöproblem inom
vägtrafiken. Förbundet anser att det med hänsyn
till trafikbilden i Sverige framför allt är teknik
och tjänster inom trafiksäkerhets- och
kollektivtrafikområdet som bör prioriteras.
Kommunikationsforskningsberedningen anser på samma
grunder att svensk väginformatik bör ges en
inriktning på sådana problem som gäller
trafiksäkerhet och trafikens miljökonsekvenser.
Svenska vägföreningen anser att vinsterna av
väginformatik blir betydande när det gäller res-
och transporttider, trafiksäkerhet och miljö.
Vidare kommer väginvesteringarna att kunna
begränsas om man kan få till stånd ett effektivare
utnyttjande av de befintliga vägarna. Trafikkon-
toret i Göteborgs kommun anser att det är viktigt
att kommunen har ett avgörande inflytande på de
delar som påverkar trafiken i kommunen och att den
kan genomföra egna trafikpolitiska mål med
datateknologin som ett hjälpmedel.
Skälen för regeringens bedömning: Forsknings- och
utvecklingsprogrammen inom väginformatikområdet
handlar inte bara om att ta fram tekniska
hjälpmedel för att rationalisera transporterna.
Utvecklingsprogrammen har efterhand alltmer kommit
att behandla frågor där bl.a. teknik, ekonomi och
beteendevetenskap vävts samman till en helhet som
inrymmer betydande inslag av politiska
ställningstaganden. Tydligast blir detta i de
visioner om en integrerad europeisk transportmiljö
baserad på omfattande
informationsteknologitillämpningar som successivt
vuxit fram inom ramen för EU:s forskningsprogram
DRIVE.
Att nå ökad effektivitet, bättre trafiksäkerhet
och minskad miljöpåverkan är ett uttalat mål för
huvuddelen av den nuvarande europeiska
utvecklingsverksamheten inom väginformatikområdet.
Kopplingen till målen för den svenska
trafikpolitiken är således uppenbar.
De skattningar som hittills gjorts av
väginformatikens effekter på transportsystemet
måste betraktas som mycket osäkra. Resultaten
skiljer sig också mycket åt mellan olika
bedömningar. Ett första försök att göra en samlad
bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av
införandet av väginformatik i Sverige har
genomförts inom ramen för det svenska RTI-
programmet och med utgångspunkt i verksamheten inom
Vägverkets försöksområde ARENA. Med hänsyn till de
brister som finns i underlaget måste resultaten
tolkas med stor försiktighet. De preliminära
utvärderingar som gjorts visar dock att olika
system sannolikt ger upphov till mycket varierande
effekter på olika trafikpolitiska mål och att det
förefaller finnas mycket komplexa inbördes
beroenden mellan olika system. Ett trafikpolitiskt
högintressant resultat är naturligtvis att
väginformatiken synes kunna ge betydande
trafikpolitiska vinster till en samhällsekonomisk
kostnad som understiger kostnaderna för att nå
motsvarande mål på annat sätt.
Det kan i detta sammanhang finnas anledning att
understryka att det naturligtvis i de flesta fall
inte är själva tekniken som påverkar trafiken i en
eller annan riktning. Vad de olika bedömningar som
gjorts framför allt visar är således vad man kan
uppnå med en viss användning av tekniken och där
bedömningarna i sig inrymmer en avvägning mellan
olika mål för transportsystemets utformning. Det
torde därför inte finnas några principiella hinder
för att med hjälp av informationsteknologi uppnå
t.ex. mycket stora miljö- eller
trafiksäkerhetseffekter om dessa mål ges högsta
prioritet.
Tillgång till väginformatik i mer utvecklade
former innebär således att den trafikpolitiska
medelsarsenalen vidgas avsevärt samtidigt som
hittills använda styrmedel kan användas med en
precision som tidigare inte varit möjlig. Den nya
tekniken kan i detta avseende i hög grad komma att
medverka till att underlätta genomförandet av den
svenska trafikpolitikens riktlinjer. Samtidigt kan
utvecklingen komma att medföra betydande
förändringar i trafikpolitikens innehåll och
påverka rollfördelningen såväl mellan olika
planeringsnivåer som mellan politiker och
tjänstemän. Det är exempelvis troligt att både
möjligheterna till och behovet av lokal anpassning
av trafikpolitiken blir än mer framträdande än i
dag. Möjligheterna att tillämpa en mer
differentierad trafikstyrning kan också leda till
att det politiska inflytandet när det gäller
trafiksystemets utformning i ännu högre grad än i
dag måste övergå från detaljregleringar till att
ange mer övergripande funktionskrav. Inför
införandet av avancerad väginformatik kan det
därför finnas anledning att ägna särskild
uppmärksamhet åt frågan hur ett demokratiskt
inflytande över trafikpolitiken bäst kan
tillgodoses och hur avvägningen mellan lokala,
regionala, nationella och
europeiska/internationella intressen lämpligen bör
ske.
Flera remissinstanser har betonat de risker som
ligger i en ökad användning av
informationsteknologi från bl.a.
integritetssynpunkt. Den från integritetssynpunkt
kanske känsligaste frågan är de möjligheter som
tekniken ger att identifiera enskilda fordon eller
förare. Regeringens uppfattning är att
integritetsfrågorna är utomordentligt viktiga i
detta sammanhang och att det finns ett klart
intresse från såväl enskildas som samhällets
utgångspunkt att systemen utformas så att de inte
öppnar möjligheter till övergrepp på den enskildes
rätt till ett skyddat privatliv.
Alldeles oavsett vilken bedömning som görs
beträffande väginformatikens betydelse eller
önskvärdhet från bl.a. trafikpolitiska utgångspunk-
ter står det dock klart att avancerad
informationsteknologi för trafiken kommer att
införas i Europa och Sverige i en successivt
växande omfattning. Detta är ett utslag av den
allmänt ökade betydelse som informationsteknologin
får i det moderna samhället och det är enligt rege-
ringens mening varken möjligt eller lämpligt att
hindra en sådan utveckling. Att helt avvisa den
utveckling av teknik och system som pågår över hela
världen eller motsätta sig försöksverksamhet eller
ytterligare utredningar kan därför enligt
regeringens uppfattning inte vara något
ändamålsenligt sätt att möta de olika problem, inte
minst integritetsfrågor, som kan vara förknippade
med den nya tekniken. Att förbättra
kunskapsunderlaget bör tvärtom ses som ett sätt att
minska riskerna för att den nya tekniken skall ge
upphov till svåra * och kanske helt oförutsedda *
problem i trafiken. Att samhället i fråga om
lagstiftning och på annat sätt upprätthåller en hög
beredskap inför utvecklingen på området ser vi som
ett annat sätt att undvika dyrbara eller skadliga
felinvesteringar i den nya tekniken.
4 Statens ansvar
Regeringens bedömning: De principer som riksdagen
lagt fast genom 1988 års trafikpolitiska beslut bör
vara vägledande för införandet av
informationsteknologin på transportområdet.
Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Huvuddelen av
remissinstanserna instämmer i allt väsentligt i
utredningens analys och tillstyrker de förslag som
lämnats.
Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen har
genom 1988 års trafikpolitiska beslut lagt fast
vissa grundläggande principer för statsmakternas
ansvar på trafikområdet. Innebörden i dessa
principer är att staten har ett ansvar för den
långsiktiga utvecklingen av transportsystemet och
för att balansera trafikens positiva och negativa
effekter. Detta bör ske i former som medger ett så
decentraliserat beslutsfattande som möjligt och med
en bibehållen valfrihet för transportkonsumenterna.
Enligt regeringens uppfattning bör dessa principer
vara en naturlig utgångspunkt också när det gäller
statens ansvar för utvecklingen av
informationsteknologin inom transportområdet.
Det yttersta ansvaret för utvecklingen av sådana
informationsteknologitillämpningar som avsevärt kan
påverka utformningen och driften av
trafikanläggningarna bör således i första hand
åvila staten. Samtidigt bör också landstingen och
kommunerna tillförsäkras ett inflytande över
införandet av sådan teknik som framför allt berör
trafikanläggningar för regionala och lokala behov.
Såväl statliga utvecklingsinsatser som bedömningar
av i vilken omfattning tekniken skall tas i anspråk
för att förbättra eller vidmakthålla
trafikanläggningarnas funktion bör också grundas på
samhällsekonomiska bedömningar.
På samma sätt måste det vara ett statligt eller i
vissa fall kommunalt ansvar att se till att IT kan
tillämpas i trafikproduktionen på ett sätt som är
förenligt med grundläggande krav på ett fungerande
samspel i trafiken, krav på fordons utrustning och
egenskaper, förarkompetens, m.m. De av riksdagen
angivna principerna innebär samtidigt att det bör
vara ett naturligt led i trafikpolitiken att på
olika sätt främja väginformatiken i den mån den
utgör ett medel att förbättra transporternas
företagsekonomiska effektivitet eller i övrigt
representerar en utvecklingspotential för
transportsystemet.
Huvudprincipen att trafikanterna skall ha
valfrihet under ansvar för andras välfärd innebär
vidare att stat och kommun nära måste följa
utvecklingen och införandet av IT på
transportområdet för att säkerställa att de olika
system och funktioner som tas i anspråk inte ger
upphov till oönskade konsekvenser för omgivningen i
form av ökad risk för olyckor, miljöstörningar,
integritetskränkningar, etc.
Eftersom skilda former av
informationsteknologitillämpningar kan väntas komma
att påverka transportsystemet och
trafikförsörjningen på olika sätt går det enligt
regeringens mening inte att ange ett för samhället
eller staten generellt förhållningssätt till den
nya tekniken. Detta måste i stället i stor
utsträckning prövas från fall till fall.
Bedömningen av vilken grad av samhällelig
styrning som bör eftersträvas vid införandet av
avancerad informationsteknologi i transportsystemet
har också att göra med avvägningen mellan att å ena
sidan inte onödigtvis låsa utvecklingen av teknik
och tjänster och att å andra sidan säkerställa att
systemen kan fungera i ett sammanhängande
trafiksystem. Särskild hänsyn måste här tas till
behovet av internationell koordinering.
Den nu genomförda översynen visar enligt
regeringens uppfattning att åtskilliga planerade
funktioner och system inom väginformatiken kan
komma att få så genomgripande konsekvenser för
transportsystemet att formerna för ett införande
kräver ställningstaganden från statsmakternas sida.
Samtidigt bör det framhållas att många andra
funktioner inom väginformatiken däremot synes vara
av den karaktären att de representerar en mera
normal teknikutveckling och därför knappast kan
bedömas ge anledning till några särskilda åtgärder.
Det innebär att de bör kunna utvecklas på normala
marknadsmässiga villkor.
Enligt regeringens uppfattning är det således
ännu för tidigt att dra några entydiga slutsatser
om hur staten skall förhålla sig till utvecklingen
av skilda system och funktioner. Sammantaget synes
tekniken innebära stora möjligheter att förbättra
trafiksystemet från bl.a. miljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt men det är också lätt att
se stora risker och komplikationer av olika slag i
samband med en storskalig användning. I
departementspromemorian pekas exempelvis på
riskerna för integritetskränkningar och andra
former av missbruk av tekniken, att servicenivån
hos tjänster eller funktioner blir så bristfällig
att trafikanterna snarare missleds än hjälps, att
ojämn tillgänglighet till väginformatiktjänsterna
skapar stora klyftor mellan olika trafikanter, att
ett stort utbud av varierande typer av utrustning
ger upphov till nya trafiksäkerhetsproblem, att
tekniken förvärrar trafikproblemen genom att
generera ökad trafik, etc. I nuvarande läge med
stora kvarstående frågetecken kring tekniken bör
strävan därför vara att bibehålla ett så stort mått
av handlingsfrihet som möjligt i förhållande till
den nya tekniken. Med hänsyn till de genomgripande
konsekvenser som transportinformatiken på sikt kan
komma att få är det också enligt regeringens
uppfattning av största betydelse att försöka få
till stånd en bredare diskussion kring den nya
tekniken och dess förutsättningar.
För att få fram säkrare underlag för en värdering
av väginformatikens trafikpolitiska betydelse och
konsekvenser fordras bl.a. omfattande fältförsök i
verkliga trafikmiljöer. Från statsmakternas
utgångspunkter finns det därför all anledning att
understryka betydelsen av att sådan demonstrations-
och provverksamhet kommer till stånd i tillräcklig
omfattning. Det är i det sammanhanget särskilt
viktigt att man kan säkerställa att det sker en
obunden utvärdering av tekniken och dess sätt att
fungera i trafikmiljön.
Parallellt med dessa forsknings- och
utvecklingsinsatser bör emellertid redan nu ett
arbete påbörjas med att lägga fast spelreglerna för
den nya tekniken. Att klarlägga de juridiska,
organisatoriska och administrativa
förutsättningarna * och efter hand också de
ekonomiska och finansiella * är ett viktigt led i
att skapa gynnsamma betingelser för investeringar i
den nya tekniken och ter sig som en billig åtgärd i
förhållande till de potentiella vinster som
tekniken inrymmer. Att redan nu inleda detta arbete
är också nödvändigt för att bibehålla en sådan
handlingsfrihet på området att Sverige kan välja
väg när tekniken börjar införas i de europeiska
trafiksystemen.
5 En delegation för transportinformatik
Regeringens bedömning: En delegation för
transportinformatik bör tillsättas. Delegationen
skall vara ett tillfälligt beredningsorgan för
regeringen i frågor som gäller den nya teknikens
trafikpolitiska konsekvenser och behovet att
utforma ett regelverk kring informationsteknologins
användning i trafik- och transportsystemet.
Utredningens förslag: Överensstämmer med
regeringens bedömning.
Remissinstanserna: En stor majoritet av
remissinstanserna tillstyrker förslaget att inrätta
en särskild delegation för transportinformatik.
Statens väg- och transportforskningsinstitut
hyser dock tveksamhet till att delegationens
verksamhet främst skall inriktas på vägtrafiken.
Med en avskärmning gentemot flyg, järnväg och
sjöfart riskerar man att svårigheter skjuts på
framtiden och att en integration längre fram i
tiden blir mycket kostsam. Sjöfartsverket
framhåller att även med den inriktning mot främst
väginformatik som utredningen föreslår bör sjöfar-
tens intressen bevakas och finnas representerade i
delegationen. Flera av de frågor som tas upp i
rapporten är enligt verket aktuella också inom
sjöfarten samtidigt som behovet av
transportgrensövergripande lösningar redan från
början bör uppmärksammas för att underlätta olika
kombitrafiklösningar. Närings- och
teknikutvecklingsverket anser att den långsiktigt
bästa lösningen är att
Kommunikationsforskningsberedningen får ett
samordningsansvar men utesluter inte att
inrättandet av en delegation inledningsvis kan vara
en bra kompromiss.
Svenska vägföreningen anser att statens i dag
viktigaste arbetsuppgift är att svara för en
genomgripande analys av de integritetsfrågor som
kommer att aktualiseras. Föreningen föreslår att
dessa frågor bör analyseras i en parlamentarisk
utredning. Liknande synpunkter framförs av
Bilindustriföreningen.
Telia AB varnar för den tempoförlust man med
säkerhet drabbas av om man skapar en tungrodd
utredningsorganisation. Sverige har ett försprång
på vissa områden inom transportinformatiken och
svenskt näringsliv kan tappa konkurrensfördelar om
implementeringen kraftigt försenas av att man
noggrannt utreder t.ex. teknikens effekter på olika
grupper och regioner. Vägverket anser att
slutsatsen om behovet av en delegation för
transportinformatik inte fullt ut beaktar den nya
roll som Vägverket numera har. Huvudansvaret för
införandet av transportinformatik bör i stället
åvila Vägverket. Som ett exempel på Vägverkets nya
roll nämns den nya uppgiften vägtrafikledning kring
vilken verket bygger upp en organisation.
Skälen för regeringens bedömning: Som tidigare
framgått anser regeringen att ett arbete med att
närmare analysera väginformatiken från
trafikpolitiska utgångspunkter och förbereda den
anpassning av bl.a. regelverk och institutionella
förhållanden som kan komma att påkallas av
utvecklingen inom området redan nu bör påbörjas.
Regeringen har därför för avsikt att inrätta en
särskild delegation för transportinformatik som kan
fungera som beredningsorgan i dessa frågor.
Avsikten är att delegationen skall verka i
övergångsfasen mellan nuvarande utvecklingsinsatser
och införandet av de olika väg- eller
transportinformatiktjänsterna. En bred
representation i delegationen för olika aktörer och
intressenter inom området med företrädare för bl.a.
kommuner, vägmyndigheter, miljöintressen,
konsumentorganisationer och industri, kommer att
eftersträvas.
Delegationen skall bl.a. ha i uppgift att studera
införandet av den nya tekniken från trafikpolitiska
utgångspunkter och lämna förslag till de ändringar
i lagstiftning, myndighetsinstruktioner,
administrativa rutiner m.m. som erfordras. En
viktig inledande uppgift för delegationen är att
lägga fram ett program för nödvändiga
anpassningsåtgärder med angivande av de tidpunkter
då en anpassning senast bör vara genomförd för att
inte den tekniska och organisatoriska utvecklingen
inom området skall hämmas. En viktig utgångspunkt
är därvid de europeiska program som finns för ett
införande av väginformatik och som förutsätter
omfattande nationella förberedelser. I
delegationens uppdrag bör därför också ligga att
följa utvecklingen på området med särskild tonvikt
på samordningen på Europanivå.
Delegationen bör endast ha en utredande och
rådgivande funktion. Genomförandeansvaret bör i den
mån det gäller uppgifter som faller under statens
ansvar ligga på den myndighet till vars
ansvarsområde frågan hör. I de fall det saknas en
ansvarig myndighet bör det i varje särskilt fall
ankomma på regeringen att utse vem som skall
ansvara för ett genomförande.
Det kan diskuteras huruvida delegationen bör
arbeta enbart med väginformatik eller med
användningen av avancerad informationsteknologi
inom transportsektorn i stort. En lämplig avvägning
bör enligt regeringens mening vara att utforma
delegationens direktiv så att delegationen i och
för sig är oförhindrad att behandla IT-frågor som
rör flera trafikgrenar eller hela transportsektorn
men att det av uppdraget samtidigt klart framgår
att tyngdpunkten i verksamheten skall ligga på
väginformatikområdet.
Arbetet inom delegationen bör inriktas mot att
verksamheten kan slutrapporteras före utgången av
år 1996. Resultatet av arbetet bör därigenom kunna
ligga till grund bl.a. för de riktlinjer som skall
utformas inför nästa revidering av
investeringsplanerna på infrastrukturområdet.
Förutom slutrapporteringen och rapportering av de
särskilda uppdrag regeringen kan komma att lägga på
delegationen bör delegationen även göra en årsvis
redovisning av sin verksamhet.
Medel för delegationens verksamhet har beräknats
under anslaget F 6. Informationsteknologi.
Underbilaga 7.1
Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:558) om
handikappanpassad kollektivtrafik
Härigenom föreskrivs att 2 lagen (1979:558) om
handikappanpassad kollektivtrafik skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2
Den som har tillsyn Den som har tillsyn över
över kollektivtrafik och kollektivtrafik och den
den som utövar sådan som utövar sådan trafik
trafik skall se till att skall se till att
trafiken anpassas med trafiken anpassas med
hänsyn till handi- hänsyn till resenärer med
kappade. Därvid skall funktionshinder. Därvid
följande iakttas. skall följande iakttas.
När kollektivtrafik När kollektivtrafik
planeras och genomförs planeras och genomförs
skall handikappades skall funktionshindrades
särskilda behov beaktas särskilda behov beaktas.
så långt det är möjligt. De färdmedel som används
De färdmedel som skall så långt det är
används skall så långt möjligt vara lämpade för
det är möjligt vara resenärer med funktions-
lämpade för handikappade hinder.
resenärer.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
Innehållsförteckning
Sjätte huvudtiteln
Inledning
16 A. Infrastruktur
31 1 Vägverket: Administrationskostnader
475 055 000
32 2 Drift och underhåll av statliga vägar
5 762 055 000
36 3 Byggande av vägar 5 600 735 000
37 4 Byggande av länstrafikanläggningar
2 242 000 000
38 5 Bidrag till drift och byggande av enskilda
vägar 657 449 000
39 6 Vägverket: Försvarsuppgifter 42 079 000
40 7 Vägverket: Kostnader för registerverk-
samhet 522 331 000
41 8 Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. 1 000
52 9 Banverket: Administrationskostnader
312 128 000
53 10 Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar 2 886 136 000
55 11 Nyinvesteringar i stomjärnvägar6 332 946 000
56 12 Ersättning till Banverket för vissa
kapitalkostnader 412 000 000
57 13 Järnvägsinspektionen 18 223 000
58 14 Banverket: Försvarsuppgifter 43 535 000
58 15 Underhållsåtgärder för sysselsättning
och tillväxt
1 200 000 000
26 506 673 000
61 B. Sjöfart
75 1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
60 786 000
76 2 Transportstöd för Gotland 175 000 000
78 3 Handelsflottans pensionsanstalt 1 000
79 4 Handelsflottans kultur- och fritidsråd 1 000
81 5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
62 800 000
83 6 Bidrag till svenska rederier 400 000 000
85 7 Åtgärder mot vattenförorening från
fartyg 1 000
698 589 000
86 C. Luftfart
103 1 Beredskap för civil luftfart 71 443 000
104 2 Driftbidrag till kommunala flygplatser
i skogslänen 30 200 000
101 643 000
106 D. Post och telekommunikation
114 1 Post- och telestyrelsen 189 959 000
116 2 Post- och telestyrelsen: Upphandling av
särskilda samhällsåtaganden 351 673 000
118 3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassaservice 250 000 000
119 4 Kostnader förenade med statens
ägande i SOS Alarmering AB 140 000 000
931 632 000
120 E. Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster
m.m.
120 1 Ersättning till Statens järnvägar i samband
med utdelning från AB Swedcarrier 1 000
* 1202 Köp av interregional persontrafik på
järnväg m.m. 474 300 000
122 3 Ersättning till trafikhuvudmännen för
köp av viss kollektivtrafik 195 800 000
123 4 Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder
inom den civila delen av totalförsvaret
5 077 000
675 178 000
125 F. Kommunikationsforskning
125 1 Statens väg- och transportforsknings-
institut 1 000
125 2 Bidrag till Statens väg- och transport-
forskningsinstitut 34 189 000
126 3 Kommunikationsforskningsberedningen
121 870 000
127 4 Bidrag till forskning om el- och
hybridfordon 30 000 000
130 5 Statistik och prognoser 14 281 000
133 6 Informationsteknologi 2 000 000
202 341 000
134 G. Meteorologi, geoteknik m.m.
134 1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut 1 000
134 2 Bidrag till Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut 125 024 000
134 3 EUMETSAT 22 000 000
139 4 Statens geotekniska institut 1 000
139 5 Bidrag till Statens geotekniska institut
16 217 000
140 6 Statens haverikommission 1 000
163 244 000
143 H. Övriga ändamål
143 1 Viss internationell verksamhet 7 696 000
144 2 Kostnader för avveckling av Styrelsen för
riksfärdtjänst m.m. 285 000
7 981 000
Summa kronor 29 287 281 000
Särskilda frågor
145 A Inriktningen mot ett långsiktigt bärkraftigt
transportsystem
157 B Funktionshindrades resemöjligheter
173 C Informationsteknologins användning inom
transportsektorn
Underbilaga 7.1
Förslag till Lag om ändring i lagen (1979:558)
om handikappan-
passad kollektivtrafik
* Utbrutet anslag.