Post 6206 av 7187 träffar
Propositionsnummer ·
1997/98:1 ·
Hämta Doc ·
Budgetpropositionen för 1998
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 1/1
Rikets styrelse
1
.
Förslag till statsbudget för år 1998
Rikets styrelse
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 5
2 Inledning 9
2.1 Omfattning/ändamål 9
3 Statschefen 11
3.1 Omfattning/ändamål 11
A 1 Kungliga hov- och slottsstaten 11
4 Riksdagen och dess myndigheter 13
4.1 Omfattning/ändamål 13
4.2 Anslagsavsnitt 13
B 1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 13
B 2 Riksdagens förvaltningskostnader 14
B 3 Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen 16
5 Regeringen m.m. 17
5.1 Omfattning/ändamål 17
5.2 Anslagsavsnitt 17
C 1 Regeringskansliet m.m. 17
C 2 Svensk författningssamling 20
C 3 Allmänna val 21
C 4 Stöd till politiska partier 21
6 Centrala myndigheter 23
6.1 Omfattning/ändamål 23
6.2 Anslagsavsnitt 23
D 1 Justitiekanslern 23
D 2 Datainspektionen 24
D 3 Sametinget 26
7 Mediefrågor 27
7.1 Omfattning/ändamål 27
7.2 Resultatbedömning och slutsatser 27
7.3 Anslagsavsnitt 28
E 1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden 28
E 2 Presstöd 29
E 3 Stöd till radio- och kassettidningar 29
E 4 Radio- och TV-verket 31
E 5 Granskningsnämnden för radio och TV 32
.
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. medger att högst 135 miljoner kronor av
anslagssparandet på ramanslaget
Utrikesförvaltningen överförs som anslagssparande
till ramanslaget Regeringskansliet m.m.,
2. medger att anslaget Regeringskansliet m.m. får
användas för att bekosta utgifter som ursprungligen
tillgodosågs från anslagen till Extra utgifter,
3 godkänner vad regeringen föreslår om
medelstilldelning från rundradiokontot till
Granskningsnämnden för radio och TV för år 1998
på 4 464 000 kronor som nämnden har att redovisa
på statsbudgetens inkomstsida,
4. godkänner förslaget om ändrade villkor för att
teckna abonnemang på taltidningar,
5. för budgetåret 1998 anvisar anslag under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt följande
uppställning:
ANSLAG
ANSLAGSTYP
ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL
KRONOR)
A 1 Kungliga hov- och slottsstaten
ramanslag
72 404
B 1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.
ramanslag
460 000
B 2 Riksdagens förvaltningskostnader
ramanslag
460 000
B 3 Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen
ramanslag
35 960
C 1 Regeringskansliet m.m.
ramanslag
1 870 944
C 2 Svensk författtningssamling
ramanslag
1 011
C 3 Allmänna val
ramanslag
205 000
C 4 Stöd till politiska partier
ramanslag
145 200
D 1 Justitiekanslern
ramanslag
9 199
D 2 Datainspektionen
ramanslag
24 493
D 3 Sametinget
ramanslag
13 365
E 1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
ramanslag
5 659
E 2 Presstöd
ramanslag
531 579
E 3 Stöd till radio- och kassettidningar
ramanslag
127 300
E 4 Radio- och TV-verket
ramanslag
8 022
E 5 Granskningsnämnden för radio och TV
ramanslag
6 564
Summa
3 976 700
.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att riksdagen
1. bemyndigar riksdagens förvaltningsstyrelse att för
budgetåret 1998 besluta om lån i Riksgäldskontoret
till investeringar i riksdagens fastigheter intill ett
sammanlagt belopp av 28 600 000 kronor.
2 Inledning
2.1 Omfattning/ändamål
Utgiftsområdet omfattar statschefen, riksdagen och
dess myndigheter samt regeringen m.m.
(verksamhetsområdena A, B resp C). Till
utgiftsområdet hör också Justitiekanslern,
Datainspektionen och Sametinget
(verksamhetsområde D) samt mediefrågor
(verksamhetsområde E).
Skillnaden mellan anvisat 1997 och utgifts-prognos
1997 förklaras huvudsakligen av att Regeringskansliet
tar i anspråk anslagssparande.
Till följd av utgiftsområdets mycket heterogena
karaktär görs redovisning av tillämpliga delar av
mål, resultatbedömning m.m. under resp
verksamhetsområde och anslagsavsnitt.
UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 1 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
MILJONER KRONOR
VERKSAMHETSOMRÅDE
UTGIFT
1995/96
DÄRAV
1996
ANVISAT
1997
UTGIFTSPROG
NOS
1997
FÖRSLAG
1998
BERÄKNAT
1999
BERÄKNAT
2000
A Statschefen
107,5
70,6
73,7
74,9
72,4
74,9
77,4
B Riksdagen och dess
myndigheter
1 098,2
761,7
840,6
840,6
956,0
963,1
974,9
C Regeringen m.m.
3 014,2
1954,1
2 138,8
2 507,5
2 222,2
2 175,2
2 113,1
D Centrala myndigheter
61,2
41,2
42,7
47,0
47,1
48,6
49,7
E Mediefrågor
1 170,2
655,2
665,5
658,2
679,1
679,7
680,3
Totalt för utgiftsområde 1
5 451,3
3 482,8
3 761,3
4 128,2
3 976,8
3 941,5
3 895,4
3 Statschefen
3.1 Omfattning/ändamål
Utgifterna för statschefen utgörs av anslaget
Kungliga hov- och slottsstaten. Genom anslaget
finansieras statschefens officiella funktioner och
driftskostnaderna för de kungliga slotten utom rent
fastighetsunderhåll.
A 1 Kungliga hov- och slottsstaten
1995/96
Utgift
107 465
1
Därav
1996
Utgift
70 559
1997
Anslag
73 726
Utgifts
-
progno
s
74 876
1998
Förslag
72 404
1999
Beräkna
t
74 892
2000
Beräkna
t
77 464
1. Beloppen anges i tusental kr
Anslaget avser att täcka kostnaderna för statschefens
officiella funktioner inklusive kostnaderna för den
kungliga familjens resor.
Från anslaget betalas också driftskostnader för de
kungliga slotten med tillhörande parker utom rent
fastighetsunderhåll. Stockholms slott är Konungens
residens och används för representation. Delar av slottet
visas för allmänheten. En del av Drottningholms slott
används av Konungen och hans familj som bostad och
en annan del visas för allmänheten. I Ulriksdals slott har
lokaler upplåtits till Världsnaturfonden. Slottet är även
öppet för allmänheten och används bl.a. för
utställningar. I anslutning till slottet finns en
utställningslokal och det s.k. Orangeriet. Haga slott
används av regeringen som bostad för prominenta
gäster från utlandet. Gripsholms slott utnyttjas som
museum och för utställning av en del av svenska statens
porträttsamling. Strömsholms slott och Tullgarns slott
visas för allmänheten. Rosersbergs slott disponeras till
större delen av Statens räddningsverk. De två översta
våningarna i slottet har dock fått behålla sin
ursprungliga karaktär och visas för allmänheten. Från
anslaget betalas vidare Kungl. Husgerådskammarens
underhåll och vård av de konstverk, möbler och andra
inventarier i de kungliga slotten som tillhör staten men
som disponeras av Konungen. Husgerådskammaren
förvaltar även de Bernadotteska familjestiftelsernas
bestånd av möbler, konst och konsthantverk samt
administrerar Bernadottebiblioteket.
Kungliga hov- och slottsstaten har inget
anslagssparande. Utgiftsprognosen visar ett underskott
för 1997. En anledning till detta är att Hovstaterna har
avvecklingskostnader för personal som har sagts upp
under året.
Regeringens överväganden
För att framtida medelsbehov skall kunna bedömas har
regeringen ett behov av att få en redovisning av hur
tilldelade medel har använts vad gäller främst
Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren.
Hovstaterna och regeringen har därför kommit överens
om att Hovstaterna årligen skall lämna en berättelse
över den samlade verksamheten.
En sådan verksamhetsberättelse har för första gången
lämnats för budgetåret 1995/96. Av
verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att en omfattande
organisationsförändring har genomförts och att
betydande rationaliseringar har gjorts under de senaste
två åren.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket, som granskat Husgerådskammaren
och Ståthållarämbetet, har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen.
Slutsatser
Regeringen föreslår att anslaget för 1998 uppgår till
72 404 000 kr. För 1999 har anslaget beräknats till
74 892 000 kr och för 2000 till 77 464 000 kr.
4 Riksdagen och dess myndigheter
4.1 Omfattning/ändamål
Riksdagens budget omfattar dels riksdagsledamöternas
ersättningar och resor, stödet till partigrupperna samt
den inre riksdagsförvaltningen, dels riksdagens
ombudsmän.
Utgifterna för Riksdagens revisorer är beräknade
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
1
098,2
761,7
840,6
956,0
963,1
974,9
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall samt större förändringar
1995/96 och 1997
– Budgetåret 1995/96 präglades av stora förändringar
främst omläggningen av budgetprocessen. Det
internationella utbytet ökade i omfattning.
– Under våren 1996 genomfördes en enkät bland
riksdagens ledamöter om den service de erhåller.
Enligt resultaten av enkäten är den allmänna
uppfattningen bland ledamöterna att
förvaltningskontorets service i hög utsträckning
bidrar till att de kan arbeta på ett effektivt och
rationellt sätt.
– Den löpande verksamheten lämnade ett betydande
överskott jämfört med budgeten. I detta belopp ingår
reservationer för framtida utskottsresor och
byggnadsinvesteringar. Bland större poster som
lämnat ett överskott jämfört med budget kan nämnas
utgående pensioner och inkomstgarantier till f.d.
ledamöter som blev lägre än beräknat. Lägre
produktionskostnader och högre försäljningsintäkter
för riksdagstrycket resulterade i mindre anspråk
på budgetmedel än beräknat.
Prioriteringar för 1998
– Budgetförslaget för 1998 innebär för riksdagens del
i huvudsak en konsolidering av nuvarande
verksamhet. Vissa kostnadsökningar följer dock av
riksdagsvalet 1998. Det gäller teknisk utrustning till
nya ledamöter, valvaka, pensioner och
inkomstgarantier till avgående ledamöter samt nytt
informationsmaterial. Vidare finns medel avsatta för
viss ombyggnad och ny teknisk utrustning i
plenisalen.
4.2 Anslagsavsnitt
B 1 Riksdagens ledamöter och
partier m.m.
1995/96
Utgift
610 610
1,
2
Därav
1996
Utgift
376 500
1997
Anslag
428 400
Utgifts-
progno
s
428 400
1998
Förslag
460 000
1999
Beräkna
t
488 171
2000
Beräkna
t
485 903
1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Avser anslag A 1 Riksdagens ledamöter och partier samt anslag A 5
Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Från anslaget finansieras arvoden, kostnadsersättningar
och traktamenten till riksdagens ledamöter, arvoden till
Sveriges EU-parlamentariker, arbetsgivaravgifter samt
pensioner och inkomstgarantibelopp åt f.d.
riksdagsledamöter m.fl. Vidare finansieras
reseersättningar vid resor inom Sverige,
sjukvårdskostnader och utbildning för riksdagens
ledamöter. Kostnader för ledamöternas deltagande i
internationellt parlamentariskt samarbete såsom
Europarådet, IPU liksom bidragen till ledamöternas
enskilda studieresor finansieras även från anslaget. I
anslaget ingår även bidraget till partigrupperna i
riksdagen.
Förvaltningsstyrelsens överväganden
Från den 1 januari 1997 gäller nya regler för
ersättningar till ledamöterna bl.a. vad gäller resor och
traktamenten. De budgetmässiga konsekvenserna är för
närvarande svåra att bestämt ange.
För stödet till partigrupperna slutfördes 1997 en
etappvis uppräkning av ledamotsbidraget för
assistent/utredarstöd så att beräkningsgrunden nu uppgår
till 1 assistent per 2 ledamöter. Mot denna bakgrund
föreslår förvaltningsstyrelsen att stödet till
partigrupperna utgår med oförändrade belopp för 1998.
Samarbetet mellan parlamenten i olika länder,
särskilt inom Europa, har en lång historisk tradition. I
takt med den ökade internationaliseringen utvecklas och
intensifieras kontakterna mellan olika länders parlament
alltmer. I förslaget ingår Sveriges åtaganden i form av
avgifter till olika internationella organisationer.
Under 1998 kommer riksdagen att vara värd för en
europeisk talmanskonferens. Delegationer från ett
femtiotal nationella parlament, Europarådets
parlamentariska församling, Europaparlamentet, vissa
internationella organisationers parlamentariska
församlingar samt Benelux-rådet och Nordiska rådet
kommer att inbjudas.
B 2 Riksdagens
förvaltningskostnader
1995/96
Utgift
438
654
1,
2
Anslags-
sparande
79 9951,
2
Därav
1996
Utgift
350
824
1997
Anslag
377
077
Utgifts-
prognos
377 100
1998
Förslag
460
000
1999
Beräkn
at
437
499
2000
Beräkn
at
450
386
1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Anslag A 3 Riksdagens förvaltningskostnader och A 4 Riksdagens
byggnader
Utgifterna inom anslaget avser bl.a. löner, administra-
tion, fastighetsförvaltning, intern service, säkerhet,
datateknik, förlagsverksamhet, bibliotek och
informationsverksamhet.
Investeringarna beräknas uppgå till 120 miljoner
kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående
budgetår då de uppgick till 110 miljoner kronor. Dessa
finansieras genom anslag. Av investeringarna avser 26
miljoner kronor byggnadsinvesteringar, 85 miljoner
kronor ADB- och teknikinvesteringar samt 9 miljoner
kronor övriga investeringar. Till detta kommer 28,6
miljoner kronor i investeringar i redan beslutade förvärv
och ombyggnader av fastigheter för
övernattningsbostäder till ledamöter. Dessa
investeringar föreslås bli finansierade genom lån i
Riksgäldskontoret.
Förvaltningsstyrelsens överväganden
Budgetförslaget syftar till att det parlamentariska
arbetet kan bedrivas effektivt och rationellt samt till
att skapa goda arbetsförhållanden för riksdagens
ledamöter. En viktig uppgift är att informera om
riksdagens arbete och dess arbetsformer.
Investeringarna på tekniksidan avser dels effekterna
av valet 1998, dels förändringar och förbättringar av
datastödet för ledamöter och tjänstemän.
Budgetförslaget bygger på att antalet nya ledamöter
efter valet 1998 beräknas uppgå till ungefär samma
antal som efter det senaste valet. Dessa skall förses med
teknisk utrustning i form av PC, fax och mobiltelefon
samt datakommunikation mellan hemmet och riksdagen.
Vidare finns medel avsatta för att genomföra den
nationella valvakan i riksdagens lokaler. Dessa
kostnader avser främst installationer för att säkra
kraftförsörjningen till framför allt TV-bolagen.
Respektive TV-/radioföretag svarar för sina kostnader i
övrigt.
Moderniseringen av datasystemet innebär att
övergången till nytt operativsystem slutförs. Dessutom
kommer alla ledamöter att erbjudas valmöjlighet mellan
stationär och bärbar hem-PC. Det nya operativsystemet
på persondatorerna kommer att innebära en stabilare
och säkrare produktionsmiljö i riksdagen. För
ledamöterna innebär möjligheterna med bärbara PC en
ökad flexibilitet.
Det ligger i riksdagens intresse och ansvar att främja
samhällsinformation till medborgarna, i första hand
självfallet genom att se till att riksdagens egen
information görs tillgänglig. Men även genom att stödja
spridningen av t.ex. samhällsinformation som
produceras i Regeringskansliet. Detta har gjorts under
flera år t.ex. genom riksdagens publika databaser,
Rixlex, som bl.a. innehåller SFS och regeringens
propositioner. Riksdagen har vidare sedan nästan 10 år
svarat för produktion och distribution av
Samhällsguiden även om ansvaret formellt har legat på
regeringskansliet. Här kan också nämnas tidningen Från
Riksdag & Departement som är en nyhetstidning
gemensam för riksdag och regering och som sedan flera
år administrativt varit inordnad i Riksdagens
förvaltningskontor och som finansieras av riksdagen.
Riksdagen har därtill under många år gjort insatser för
spridande av samhällsinformation genom t.ex.
telefonservice och riksdagens informationscentrum.
Riksdagen har gått in i projektet Det offentliga
Sverige som är resultatet av ett förslag från
Toppledarforum. Syftet med projektet är att främja
användningen av Internet och förenkla åtkomsten av
offentlig information i Sverige. Projektet skall pågå
under 1997-1998 och finansieras av de tre
huvudmännen Regeringskansliet, Landstingsförbundet
och Svenska kommunförbundet. Riksdagens
engagemang i projektet innebär att riksdagen svarar för
driften av webbplatsen SverigeDirekt samt utvecklar
webbplatsen tillsammans med huvudmännen.
Efterfrågan på information om EU har ökat avsevärt
sedan riksdagen tog över Europainformationen enligt
riksdagsbeslut i maj 1995 (1994/95:KU36). Enligt detta
beslut skulle förvaltningsstyrelsen återkomma till
riksdagen om den planerade verksamheten skulle kräva
mer resurser än vad som då beräknades. Frågan om
information till allmänheten om besluten i EU övervägs
i enlighet med riksdagens beslut (KU 1996/97:2) f.n. i
en intern utredning inom kontoret. Det gäller bl.a.
uppgiften på detta område för tidningen Från Riksdag &
Departement. I budgeten utgår styrelsen från att en
förstärkning av riksdagens insatser på detta område bör
göras. Det får ankomma på styrelsen att ta ställning till
formerna för detta sedan utredningen redovisat sina
överväganden. I det sammanhanget kommer styrelsen
också att pröva tidningens uppdrag, allmänna inriktning,
finansiering, etablering på internet m.m.
Förvaltningsdirektören har av styrelsens direktion fått
uppdraget att utreda denna fråga.
Bland de större övriga projekt som finns med i
budgetförslaget kan särskilt nämnas plenisalen och ett
handläggningssystem för beslutsprocessen
Dagens teknik i plenisalen börjar bli föråldrad och
behöver ersättas, dessutom krävs en tätare integration
med riksdagens övriga informationssystem.
Förbättringar är också nödvändiga vad gäller ljud och
bild i plenisalen. Den tekniska ombyggnaden av
plenisalen innebär bl.a. en ny voteringsanläggning med
tillhörande utrustning samt installation av tolkanläggning
för de 15 EU-språken. Vissa förändringar på läktaren
förbereds som ger fler sittplatser bl.a. för
handikappade.
Principerna för det nuvarande datorstödet till
beslutsprocessen i riksdagen lades i huvudsak fast i
slutet av 1980-talet. Visserligen har modernare teknik
successivt tagits i bruk, främst när det gäller
textproduktionen, men mycket av den ursprungliga
uppläggningen lever kvar. En följd av detta är att
riksdagen har en rad delsystem för ärendehanteringen
inom ramen för beslutsprocessen som sinsemellan inte
är integrerade med varandra. Detta innebär mycket
dubbelarbete och problem som försvårar arbetet för
efterföljande nivå i handläggningskedjan. Eftersom de
programvaror som används för datorstödet till
beslutsprocessen i riksdagen av skilda skäl måste bytas
ut de närmaste åren med omprogrammeringar m.m.
som följd, har en samlad översyn påbörjats av
nuvarande uppläggning. Syftet är att utveckla ett väl
integrerat handläggningssystem som på ett samlat sätt
ger stöd för produktion av behövliga dokument och all
operativ användning av information som är kopplad till
beslutsprocessen. Härigenom kommer aktualiteten och
tillförlitligheten i riksdagens information att öka och
nuvarande inslag av dubbelarbete att minska avsevärt.
Riksdagen har tidigare beslutat om förvärv av
fastigheter i kvarteret Aurora och Kvasten 8 för
övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter.
Medelsbehovet för de båda bostadsprojekten uppgår
under 1998 till 28,6 miljoner kronor. Riksdagen bör
därför bevilja förvaltningskontoret en låneram i
Riksgäldskontoret om 28,6 miljoner kronor. Utgifter för
ränta och amortering av lånen har beräknats i förslaget
till anslag.
Riksdagens byggnader på Helgeandsholmen och i
kvarteren Mars/Vulcanus och Cephalus utrustades i
samband med ombyggnaderna 1980-83 med en
automatisk brandlarmanläggning. Utbyte av
anläggningen påbörjas 1997. Totalt beräknas kostnaden
för nya brandlarmanläggningar, inkl vissa tillhörande
brandskyddsåtgärder, uppgå till 22 miljoner kronor
exkl. moms. Medelsutfallet kan beräknas till 12,5
miljoner kronor under 1998. Medel har avsatts för viss
upprustning av Ledamotshuset.
Under beredningen av budgetförslaget har framförts
önskemål om personalförstärkningar. Bakgrunden är för
utskottens del omläggningen av budgetåret med tyngre
arbetsbelastning under kortare kalendertid under hösten,
krav på ökade insatser rörande EU-frågor samt
uppföljning och utvärdering av riksdagsbesluten. För
förvaltningskontorets del hänför sig behoven bl.a. som
tidigare nämnts till EU-upplysningen, som fått en
kraftigt ökad efterfrågan på sina tjänster och till det
administrativa området för att klara en ökande
ärendemängd och egna administrativa datorsystem, när
centrala system inte längre finns att tillgå. Tidningen
Från Riksdag och Departement har som tidigare nämnts
framfört önskemål om redaktionell förstärkning för att
förbättra bevakningen av EU-frågorna. Även om
övertidsuttaget har sjunkit något är det för delar av
förvaltningen fortfarande oacceptabelt högt.
Förvaltningsstyrelsen har på förslag av
talmanskonferensen godkänt inrättande av ett
budgetkontor med i ett första skede tre anställda.
Budgetkontoret, som inledningsvis inordnas i
utredningstjänsten, skall bistå i första hand
oppositionspartierna med kalkylmodeller och
beräkningar för att tillhandahålla ett säkrare underlag
när det gäller alternativ till regeringens budgetförslag.
På sikt planeras budgetkontoret få ca fem anställda.
Mot bakgrund av bl.a. att talmanskonferensen tagit
initiativ till och genomför en analys av
utskottsorganisationens struktur och kravet på
återhållsamhet i budgetarbetet har förvaltningsstyrelsen
avvisat kraven på förstärkning av löneanslaget.
Utgångspunkten är att eventuella förstärkningar på
prioriterade områden måste göras genom omfördelning,
även om det kan innebära en försämrad service inom
vissa verksamheter.
B 3 Riksdagens ombudsmän,
Justitieombudsmännen
1995/96
Utgift
48 9731
Anslags
-
sparand
e
2 170
Därav
1996
Utgift
34 366
1997
Anslag
35 074
Utgifts-
progno
s
35 100
1998
Förslag
35 960
1999
Beräkna
t
37 472
2000
Beräkna
t
38 655
1. Belopen anges i tusental kronor
Riksdagens ombudsmän övervakar att de som utövar
offentlig verksamhet efterlever lagar och andra
författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.
Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i
lagstiftningen avhjälps.
Justitieombudsmännen
JO-ämbetet skall lika effektivt som tidigare kunna
handlägga inkommande klagomål från enskilda trots att
antalet ökat och under senaste verksamhetsåret (1 juli
1995 - 30 juni 1996) uppgår till närmare 5 000.
Målet för 1998 är att, med bibehållen kvalitet i
ärendehanteringen, fullgöra uppgifterna enligt
instruktionen, hålla ärendebalanserna och den
genomsnittliga handläggningstiden på samma nivå som
budgetåret 1995/96 och bedriva inspektionsverksamhet,
som har en klar rättsbefrämjande effekt, i ungefär
samma omfattning som hittills.
Riksdagens ombudsmäns resursbehov styrs i
huvudsak av ärendetillströmningen och JO:s initiativ-
och inspektionsverksamhet, men också av ärendenas
genomsnittliga svårighetsgrad och av den servicenivå
som bör upprätthållas gentemot allmänheten och
myndigheterna. Viss betydelse har även omfattningen
av ombudsmännens internationella kontakter och
engagemang, bl.a. för spridningen av Sveriges unika
erfarenheter av ett utvecklat system för tillsyn genom
parlamentariska ombudsmän. Vid anslagsberäkningen
har Riksdagens ombudsmän utgått ifrån att några stora
avvikelser från nuvarande förhållanden - bl.a. avseende
ärendemängden - inte kommer att inträffa.
Riksdagens ombudsmän har i en komplettering till
budgetunderlaget redovisat att ett nyligen träffat
specialistavtal på Arbetsgivarverkets område kan
komma att få ekonomiska konsekvenser för
ombudsmännen.
Förvaltningsstyrelsens överväganden
Riksdagens förvaltningsstyrelse har inget att erinra mot
Justitieombudsmännens beräkning. Beträffande de
effekter ett specialistavtal på riksdagsområdet eventuellt
kan komma att få för ombudsmännen menar
förvaltningsstyrelsen att anslagssparandet från 1995/96
bör användas.
5 Regeringen m.m.
5.1 Omfattning/ändamål
Utgifterna för regeringen m.m. avser främst anslaget
till Regeringskansliet m.m. (Utrikesdepartementets
verksamhet budgeteras dock under utgiftsområde 5
Utrikesförvaltning och internationell samverkan).
I verksamhetsområdet ingår även stöd till de politiska
partierna, allmänna val och Svensk författningssamling.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
3
014,2
1
954,1
2507,
5
2
222,2
2
175,2
2
113,1
Större förändringar 1995/96 och 1997
– Fr.o.m den 1 januari 1997 utgör Regeringskansliet
en myndighet.
Prioriteringar för 1998
– Den största utgiftsökningen till 1998 utgörs av
kostnaderna för de allmänna val som äger rum
under hösten detta år.
– Regeringskansliets arbetsformer skall effektiveras
genom ett fortsatt förändrings- och förnyelsearbete
där utvecklandet av en intern styrningsprocess utgör
en central del. Stora satsningar görs för att bättre ta
till vara de möjligheter som informationstekniken
erbjuder.
– EU-medlemskapets konsekvenser för
dimensioneringen av Regeringkansliet skall
analyseras. Vidare övervägs organisatoriska
förändringar för att förbättra EU-samordningen.
– Förberedelserna för det svenska ordförandeskapet i
EU under första halvåret 2001 intensifieras under
1998.
5.2 Anslagsavsnitt
C 1 Regeringskansliet m.m.
1995/96
Utgift
2 756
725
1
Anslags
-
sparand
e
343 806
Därav
1996
Utgift
1 829
813
1997
Anslag
1 944
624
Utgifts-
prognos
2 288
000
1998
Förslag
1 870
944
1999
Beräkna
t
1 908
993
2000
Beräkna
t
1 961
857
1. Beloppen anges i tusental kr
Den institutionella ramen för regeringens arbete anges i
7 kap. 1 § regeringsformen. Där föreskrivs att det för
beredning av regeringsärenden skall finnas ett
regeringskansli i vilket ingår departement för skilda
verksamhetsgrenar samt att regeringen fördelar ärenden
mellan departementen. Regeringen beslutar själv om
indelningen i departement. Regeringskansliet består för
närvarande av Statsrådsberedningen, som biträder
statsministern och övriga statsråd om dessa inte biträds
av något departement, tretton departement med uppgift
att bereda regeringsärendena samt Regeringskansliets
förvaltningsavdelning. Den närmare organisationen av
Regeringskansliet framgår av förordningen (1996:1515,
ändrad senast 1997:613) med instruktion för
Regeringskansliet.
För den interna revisionen av verksamheten inom
Regeringskansliet, kommittéväsendet och
utrikesrepresentationen finns i Statsrådsberedningen
Regeringskansliets revisionskontor. Från och med
räkenskapsåret 1997 är Regeringskansliet även föremål
för extern revision. Detta framgår av lagen (1997:560)
om revision av Regeringskansliet, som trädde i kraft
den 1 juli 1997. Den externa revisionen skall utföras av
Riksdagens revisorer. Den första revisionsberättelsen
skall lämnas till regeringen senast den 1 april 1998.
För budgetåret 1994/95 anvisade riksdagen för första
gången medel till departementen - utom
Utrikesdepartementet - samt till Statsrådsberedningen,
Regeringskansliets förvaltningskontor och
kommittéväsendet över ett samlat anslag på
statsbudgetens första huvudtitel (se prop. 1993/94:100
bil. 2, bet. 1993/94:KU29, rskr. 1993/94:233). Detta
anslag ersatte 31 tidigare anslag som fanns uppförda
under tolv av statsbudgetens huvudtitlar. För
Utrikesdepartementets vidkommande budgeterades
verksamheten fortfarande av ett särskilt anslag,
gemensamt för Utrikesdepartementet och den svenska
utrikesrepresentationen. Kostnaderna för sådana
specialattachéer vid utlandsmyndigheterna som har ett
annat departement än Utrikesdepartementet som
huvudman, budgeterades dock under
regeringskanslianslaget. Ordningen med ett gemensamt
anslag för departementen, som tillkom för att öka
möjligheterna att fortlöpande anpassa regeringskansliets
organisation och dess insatser till ökade krav på
flexibilitet i olika hänseenden, har tillämpats även under
budgetåren 1995/96 och 1997.
För innevarande budgetår har riksdagen anvisat ca 1
945 miljoner kronor för de ändamål som tillgodoses
från detta anslag. Av detta belopp har ca 264 miljoner
kronor, dvs. ungefär 15 %, avsatts för
utredningsverksamhet, huvudsakligen inom
kommittéväsendet. Utredningsverksamheten under 1997
bekostas emellertid därutöver till betydande del av
anslagssparandet från tidigare budgetår.
Regeringen har fördelat anslaget för budgetåret 1997 på
följande sätt:
Statsrådsberedningen
48 125 000
Justitiedepartementet1
17 923 000
Försvarsdepartementet
68 121 000
Socialdepartementet
112 026
000
Kommunikationsdepartementet
64 872 000
Finansdepartementet
222 786
000
Utbildningsdepartementet
119 082
000
Jordbruksdepartementet
75 761 000
Arbetsmarknadsdepartementet
83 649 000
Kulturdepartementet
53 513 000
Närings- och handelsdepartementet
106 938
000
Inrikesdepartementet
95 326 000
Miljödepartementet
82 551 000
Regeringskansliets
förvaltningsavdelning
148 843
000
Gemensamma ändamål
545 108
000
Av de för gemensamma ändamål avdelade medlen
avser den största delen lokalkostnaderna för samtliga
departement och övriga organ som ingår i
Regeringskansliet. Från denna anslagspost bekostas
också andra utgifter i Regeringskansliets verksamhet än
rena förvaltningskostnader och som inte bör hänföras till
något enskilt departement.
Regeringens överväganden
Anslag för budgetåret 1998
Anslaget till Regeringskansliet är det största av
anslagen under utgiftsområdet Rikets styrelse och
utgör i statsbudgeten för innevarande år drygt 51 %
av utgiftsområdets utgifter. Rikets styrelse
representerar i sin tur ca 0,56 % av statsbudgetens
utgifter, vilket innebär att utgifterna för regeringen
och Regeringskansliet - utom Utrikesdepartementet -
samt utredningsväsendet tar i anspråk knappt 0,29 %
av de av statens utgifter som bekostas från
statsbudgeten. Denna relation utgjorde under de två
tidigare budgetår som anslaget har funnits ca 0,26 %
budgetåret 1994/95 och 0,29 % budgetåret 1995/96,
räknat på statsbudgetens utfall under dessa budgetår.
Den 1 januari 1997 skedde en stor förändring när det
gäller Regeringskansliets struktur. Från att tidigare ha
omfattat femton, i förhållande till varandra självständiga
myndigheter, utgör Regeringskansliet numera en enda
myndighet. Myndigheten omfattar
Statsrådsberedningen, departementen och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Chef för
myndigheten Regeringskansliet är statsministern, som
samtidigt är chef för Statsrådsberedningen. Bland
statsråden har statsministern - enligt regeringsformens
bestämmelser om regeringsarbetet - utsett chefer för de
olika departementen. Departementscheferna har i den
nya organisationen tilldelats i stort sett de
beslutsbefogenheter som de, inom respektive
departements verksamhetsområde, haft tidigare.
Regeringskansliets förvaltningsavdelning fullgör
förvaltnings- och arbetsgivaruppgifter som rör
myndigheten Regeringskansliet, men också sådana som
rör utrikesrepresentationen och kommittéerna. Chef för
Regeringskansliets förvaltningsavdelning är innehavaren
av en nyinrättad befattning som förvaltningschef i
Statsrådsberedningen. Förvaltningschefen har ansvaret
för administrativa frågor som rör flera departement.
Den omständigheten att Regeringskansliets uppgift är
dels att bereda regeringsärendena, dels att i övrigt
biträda regeringen och de olika statsråden i deras
verksamhet, gör att det har ansetts motiverat att
regeringen beslutar om verksamheten inom
Regeringskansliet i något högre grad än vad som är
fallet gentemot statens myndigheter i allmänhet. Sålunda
är det regeringen som beslutar om fördelningen av
anslagsmedel mellan departementen. Det ankommer
alltså på regeringen att fördela det anslag som riksdagen
anvisar för bekostandet av Regeringskansliets
verksamhet. Det är vidare regeringen som anställer
chefstjänstemännen och enhetscheferna m.fl. i
departementen m.m. Regeringen beslutar också i andra
övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som
är av särskild vikt. Regeringen har den 4 september
1997 beslutat om inriktningen av det fortsatta
förändrings- och förnyelsearbetet inom
Regeringskansliet. Detta arbete, som utgör en
fortsättning på det arbete som ledde till bildandet av
myndigheten Regeringskansliet, skall säkerställa att
Regeringskansliet är ett effektivt och kompetent
instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket
och förverkliga sin politik. Ett medel att uppnå detta
skall vara att utveckla en intern styrningsprocess för
Regeringskansliet som är utformad utifrån de särskilda
förutsättningar som gäller Regeringskansliet.
Styrningsprocessen skall innefatta en gemensam
verksamhetsplanering och uppföljning inom
Regeringskansliet. Vidare skall kompetensförsörjningen
i Regeringskansliet ses över. Arbetet skall bedrivas
under förvaltningschefens ledning.
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har i
hög grad påverkat arbetet i Regeringskansliet.
Arbetsmängden har inte bara ökat betydligt, utan
verksamheten har också fått en annan karaktär än när
besluten fattades av nationella organ. EU-medlemskapet
påverkar många delar av Regeringskansliets
verksamhet. Inom Regeringskansliet övervägs vilka
organisatoriska förändringar som krävs på kort sikt för
att förbättra EU-samordningen. Som ett led i det nyss
nämnda förändrings- och förnyelsearbetet inom
Regeringskansliet kommer vidare att inledas ett arbete
som syftar till att, mot bakgrund av de erfarenheter som
nu vunnits, närmare analysera EU-medlemskapets
konsekvenser för dimensioneringen av
Regeringskansliet.
Sverige kommer att för första gången utöva
ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första
halvåret 2001. Som en följd av detta deltar Sverige
också i den s.k. ledningstrojkan, dvs. konstellationen av
närmast föregående, utövande och nästföljande
ordförandeland, under det franska ordförandeskapet
andra halvåret 2000 och det belgiska ordförandeskapet
andra halvåret 2001. För Regeringskansliet innebär
detta en rad nya och resurskrävande arbetsuppgifter,
som förutsätter god organisation och framförhållning
vad gäller organisationsanpassning, personalplanering,
kompetensutveckling, mötesplanering m.m. Arbetet
med att förbereda de svenska insatserna har redan inletts
i Regeringskansliet och kommer att intensifieras under
1998. Förberedelsearbetet kommer enligt regeringens
bedömning att kräva väsentligt ökade resurser under de
närmaste budgetåren.
Ett utvecklat och effektivt regeringskansli måste
kunna ta till vara de möjligheter som den moderna
informationstekniken erbjuder. En grundprincip för
hanteringen av IT-frågorna i Regeringskansliet är att
generella tillämpningar och en gemensam teknisk
infrastruktur finns utvecklade och att de finansieras och
förvaltas sammanhållet för hela Regeringskansliet. En
ny organisation för sådana frågor har genomförts under
vinterhalvåret 1996/97. En effektivare teknik och en
höjd ambitions- och servicenivå kräver vidare att
ytterligare investeringar av betydande omfattning görs i
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Den
utvecklade informationstekniken skall också tas i
anspråk för effektivare kommunikation med riksdagen
och för att förbättra Regeringskansliets
informationsverksamhet gentemot myndigheter,
allmänhet och medier. En slagkraftigare organisation
för den utåtriktade informationen och för kontakter med
allmänheten - Information Rosenbad - har likaså
genomförts under vintern 1996/97.
Som redan nämnts utgör kostnaderna för
utredningsväsendet en betydande del av detta anslag.
Under innevarande år har utredningarna till en del
kunnat bekostas med anslagssparande. Några sådana
möjligheter väntas däremot inte finnas till nästa år. Den
för närvarande stora omfattningen av
utredningsverksamheten, som beräknas fortsätta även
under nästa år, har således stor betydelse för
medelsbehovet på anslaget. I den senaste
kommittéberättelsen (skr. 1996/97:103), som
överlämnades till riksdagen i februari 1997, finns en
redovisning av kostnaderna till och med budgetåret
1995/96 för pågående och under år 1996 avslutade
kommittéer och för utvecklingen av kostnaderna för
kommittéväsendet totalt sett under de senaste sex
budgetåren.
I anslaget Regeringskansliet m.m. har under
budgetåren 1994/95 - 1997 inte ingått medel för
Utrikesdepartementets verksamhet. Denna har i stället
budgeterats tillsammans med utrikesrepresentationen.
Så är fallet även i regeringens budgetförslag för
budgetåret 1998 där kostnaderna för
Utrikesdepartementet fortfarande återfinns under
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell
samverkan. Myndigheten Regeringskansliet kommer
således även under nästa budgetår att till viss del
finansieras med medel från anslaget
Utrikesförvaltningen (utgiftsområde 5). Det
förändrings- och förnyelsearbete inom Regeringskansliet
som kommer att ske i enlighet med regeringens ovan
nämnda beslut får visa vilka budgetmässiga och
administrativa förutsättningar som finns för att
anslagsberäkna hela Regeringskansliet under samma
anslag på statsbudgeten.
Som framgått av det föregående kommer mycket
stora krav att ställas på Regeringskansliet under nästa
budgetår. Regeringen föreslår dock inte någon
anslagshöjning till 1998 förutsatt att medel kan
omfördelas mellan anslagen Utrikesförvaltningen och
Regeringskansliet m.m. Under anslaget
Utrikesförvaltningen beräknas nämligen ett
anslagssparande finnas vid utgången av 1997.
Regeringen förordar att 135 miljoner kronor av detta
anslagssparande får föras över som anslagssparande till
anslaget Regeringskansliet m.m. för att bekosta
verksamhet i de delar av Regeringskansliet som
budgeteras under detta anslag. En sådan användning av
anslagssparande under anslaget Utrikesförvaltningen
kräver riksdagens medgivande.
Anslaget bör sammanfattningsvis föras upp i
statsbudgeten för nästa budgetår med 1 870 944 000
kronor. När det gäller Regeringskansliets kostnader på
lite längre sikt avser regeringen att inför 1998 års
ekonomiska vårproposition närmare analysera
resursbehovet under de båda anslag - Regeringskansliet
m.m. och Utrikesförvaltningen - som Regeringskansliet
för närvande finansieras från. Analysen skall göras mot
bakgrund av dels de nya förutsättningar som påverkar
kostnadsbilden och som angetts i det föregående, dels
angelägenheten av att finna en rimlig nivå på anslagen
för att Regeringskansliet effektivt skall kunna fullgöra
det biträde med ledningen och styrningen av
statsförvaltningen som regeringen kan kräva av sitt
kansli. I detta sammanhang får även vägas in de
allmänna förvaltningspolitiska överväganden som skall
göras mot bakgrund av det betänkande (SOU 1997:57)
som Förvaltningspolitiska kommissionen (Fi 1995:13)
har lämnat under våren 1997. Betänkandet
remissbehandlas för närvarande.
Övriga frågor
I sitt granskningsbetänkande våren 1997 (bet.
1996/97:KU30 avsnitt 3.1) uppmärksammade och
påtalade konstitutionsutskottet bl.a. att regeringen
bemyndigat departement (efter den 1 januari 1997
Regeringskansliet) att disponera anslag på
statsbudgeten även om dessa inte har samband med
departementsadministrationen och arbetet med
beredning av regeringsärenden. Utskottet betonade
att anslagsmedel som disponeras av
Regeringskansliet bör avse den interna
verksamheten, berednings- och uppföljningsarbete
eller informationsinsatser. Andra
anslagsdispositioner bör beslutas av regeringen, om
beslutet kräver ett ställningstagande från regeringen
som politiskt organ, eller av någon myndighet under
regeringen.
Regeringen har i regleringsbreven för budgetåret
1997 i ett ganska stort antal fall, under de flesta
utgiftsområden, delegerat dispositionen av anslag eller
delar av anslag till Regeringskansliet. I vissa fall är
sambandet med verksamheten inom Regeringskansliet
litet. Mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet har
anfört kommer regeringen att vid beredningen av
regleringsbreven för nästa budgetår i varje särskilt fall
noggrant pröva skälen för att anslagsmedel ställs till
Regeringskansliets disposition.
Före budgetåret 1989/90 fanns på de flesta
huvudtitlar i statsbudgeten uppförda särskilda
reservationsanslag till Extra utgifter. Från dessa anslag -
vilkas storlek under budgetåret 1988/89 varierade
mellan 400 000 kr och 1 880 000 kr - kunde betalas
kostnader för olika ändamål som inte täcktes av andra
anslag på statsbudgeten och som inte varit kända när
statsbudgetförslaget beräknades, men som ändå av
regeringen befanns vara angelägna att täcka. Härigenom
skapades en önskvärd flexibilitet när det gällde mindre
statliga engagemang, i regel av engångsnatur.
I 1989 års budgetproposition (prop. 1988/89:100
bil.1) anförde föredragande statsrådet att några särskilda
reservationsanslag till Extra utgifter inte borde föras upp
i statsbudgeten för budgetåret 1989/90. Medel
motsvarande vad som tidigare budgeterats under Extra
utgiftsanslagen beräknades i stället under anslagen till
departementen. Förfarandet föranledde inget uttalande
från finansutskottets sida och riksdagen lade regeringens
anmälan till handlingarna (bet. 1988/89:FiU20, rskr.
1988/89:101). Riksdagen godtog alltså en viss vidgning
av användningsområdet för departementsanslagen.
Anslagen till de olika departementen sammanfördes
budgetåret 1994/95 till det gemensamma anslaget
Regeringskansliet m.m. Regeringen anser, mot den här
tecknade bakgrunden, att regeringen bör ha möjlighet
att även från anslaget Regeringskansliet m.m. ta i
anspråk medel för sådana begränsade ändamål som
ursprungligen tillgodosågs från Extra utgiftsanslagen.
Det kan således gälla ändamål som inte i sig avser
kostnader för Regeringskansliet, men som hänger
samman med den verksamhet som bedrivs inom den
sektor av samhällslivet som ett departements
verksamhetsområde omfattar. Någon uppräkning av
anslaget begärs inte för detta.
C 2 Svensk författningssamling
1995/96
Utgift
1 392
1
Därav
1996
Utgift
1 373
1997
Anslag
1 011
Utgifts-
prognos
1 000
1998
Förslag
1 011
1999
Beräkna
t
1 011
2000
Beräkna
t
1 011
1. Beloppen anges i tusental kronor
Från anslaget betalas bl.a. den kostnadsfria till-
delningen av Svensk författningssamling (SFS) till
kommuner, landsting och kommunbibliotek som
regleras i 7 § författningssamlingsförordningen
(1976:725), den s. k. frilistan.
Regeringens överväganden
Mot bakgrund av den år 1997 gjorda upphandlingen av
tryck- och distributionstjänsten för SFS föreslår
regeringen att ett oförändrat anslag på 1 011 000 kronor
anvisas för ändamålet. Det nuvarande avtalet gäller till
utgången av år 1998. Efter detta kommer en ny
upphandling att göras. För åren 1999 och 2000 beräknas
dock anslaget uppgå till samma nivå som för år 1998.
C 3 Allmänna val
1995/96
Utgift
68 983
1
Därav
1996
Utgift
3 956
1997
Anslag
48 000
Utgifts-
prognos
48 000
1998
Förslag
205 000
1999
Beräkna
t
120 000
2000
Beräkna
t
5 000
1. Beloppen anges i tusental kronor
Från anslaget betalas statens kostnader för valsedlar,
valkuvert och andra valtillbehör samt ersättningar till
vissa myndigheter m.m. för biträde i samband med
allmänna val. Anslagsbelastningen är beroende på vilka
val som hålls under året. Under hösten 1997 skall
kyrkoval hållas.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget år 1998 skall uppgå till
205 000 000 kronor. Beloppet avser kostnader för 1998
års allmänna val till riksdagen, kommunfullmäktige och
landsting. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget
uppgå till 120 000 000 respektive 5 000 000 kronor.
C 4 Stöd till politiska partier
1995/96
Utgift
176 903
1
Därav
1996
Utgift
113 210
1997
Anslag
145 200
Utgifts-
prognos
140 708
1998
Förslag
145 200
1999
Beräkna
t
145 200
2000
Beräkna
t
145 200
1. Beloppen anges i tusental kronor
Enligt lagen (1972:625, omtryckt 1987:876, ändrad
senast 1996:1533) om statligt stöd till politiska partier
lämnas stöd dels som partistöd, dels som kanslistöd för
ett år i taget räknat fr.o.m. den 15 oktober. Partistödet
lämnas som mandatbidrag. Kanslistödet som i princip är
avsett endast för partier som är företrädda i riksdagen,
lämnas som grundstöd och tilläggsstöd. Nu gällande
belopp fastställdes till sin nuvarande nivå år 1996 (prop.
1996/97:1 utg.omr. 1, bet. 1996/97:KU1, rskr.
1996/97:85).
Regeringens överväganden
I statsbudgeten för år 1997 höjdes anslaget med
30 000 000 kronor till 145 200 000 kronor. Regeringen
har i 1997 års ekonomiska vårproposition (1996/97:150)
beräknat ramen för utgiftsområdet så att denna
anslagsnivå ligger kvar under perioden. Regeringen
föreslår därför att anslaget skall vara 145 200 000
kronor för åren 1998-2000.
.
6 Centrala myndigheter
6.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar Justitiekanslern,
Datainspektionen och Sametinget. Anslaget till
Sametinget finansierar plenummöten, Sametingets
kansli i Kiruna, utvecklingsarbetet inom bl.a. språk- och
informationsområdet samt nordisk och internationell
verksamhet.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
61,2
41,2
47,0
47,1
48,6
49,7
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall samt större förändringar
1995/96 och 1997
– Antalet ej avgjorda ärenden hos Justitiekanslern har
ökat trots att antalet avgjorda ärenden har ökat.
Ärendebalansens åldersstruktur har dock förbättrats
genom att antalet ärenden äldre än ett år har
minskat.
– Datainspektionens egeninitierade inspektioner har
ökat. Antalet inkomna tillståndsansökningar har
minskat till följd av att generella föreskifter numera
får utfärdas för personregister.
– Genom Sametinget har informationen om samiska
förhållanden ökat och möjligheter till nordisk
samordning skapats.
Mål inom verksamhetssområdet
– Justitiekanslern skall värna rättssäkerheten och
förbättra effektiviteten på den offentliga
förvaltningens område, se till att den enskilde
kommer till sin rätt utan att det allmänna intresset
sätts åt sidan på skaderegleringens område samt
bidra till en riktig rättstillämpning och lagföring på
tryckfrihetens och yttrandefrihetens områden.
– Automatisk databehandling av personuppgifter skall
inte medföra otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet. God sed skall iakttas i
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.
– Verka för en levande samisk kultur.
Prioriteringar för 1998
– Sametinget ges ökade ekonomiska resurser för bl.a.
partistöd och kommande val.
6.2 Anslagsavsnitt
D 1 Justitiekanslern
1995/96
Utgift
11 161
1
Anslags
-
sparand
e
438
Därav
1996
Utgift
7 688
1997
Anslag
8 739
Utgifts-
prognos
9 000
1998
Förslag
9 199
1999
Beräkna
t
9 531
2000
Beräkna
t
9 875
1. Beloppen anges i tusental kronor
Justitiekanslern (JK) skall utöva tillsyn över den
offentliga verksamheten. Han skall vidare bevaka
statens rätt och vara regeringens juridiske rådgivare och
högste ombudsman.
Till JK:s arbetsuppgifter hör även att besluta i
skaderegleringsfrågor och att utföra vissa
processförande uppgifter. JK skall dessutom fullgöra
åklagaruppgifter på tryckfrihetens och yttrandefrihetens
områden. JK har slutligen tillsyn över advokatväsendet
och vissa uppgifter i fråga om personregister och
övervakningskameror.
I det sammanhanget finns det skäl att nämna att flera
av de lagstiftningsärenden som för närvarande bereds
inom Justitiedepartementet kan komma att påverka JK:s
arbetsuppgifter.
En viktig arbetsuppgift under innevarande budgetår
har varit handläggningen av ett flertal ärenden angående
vålds- och barnpornografi samt även s.k. rasistisk
musik. Vidare har JK på regeringens uppdrag kartlagt
behovet av att stärka kontrollen över
medelsförvaltningen m.m. inom den offentliga
förvaltningen (se rapporten Förstärkt skydd mot
oegentligheter i offentlig förvaltning).
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
JK:s mål är att värna rättssäkerheten och förbättra
effektiviteten på den offentliga förvaltningens område,
att se till att den enskilde kommer till sin rätt utan att det
allmänna intresset sätts åt sidan på skaderegleringens
område samt att bidra till en riktig rättstillämpning och
lagföring på tryckfrihetens och yttrandefrihetens
områden.
Av resultatredovisningen framgår att antalet inkomna
ärenden har ökat med 9 % och att antalet avgjorda
ärenden har ökat med 7 %. Vidare framgår att
ärendebalansen har ökat med 30 %. En orsak till den
kraftiga ökningen av ärendebalansen är att
personalsituationen har varit besvärlig under år 1996.
Emellertid har ärendebalansens åldersstruktur förbättrats
på så sätt att antalet balanserade ärenden äldre än ett år
har minskat från 29 % till 13 %. Den besvärliga
personalsituationen har medfört att JK inte har
genomfört några inspektioner under budgetåret
1995/96. Mot bakgrund av den personalsituation som
har gällt för myndigheten får JK:s resultat anses gott.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen avseende JK för år 1995/96.
Slutsatser
Regeringens bedömning är att verksamhetens nuvarande
omfattning är väl avvägd och regeringen anser därför att
JK för år 1998 bör anvisas ett anslagsbelopp som
uppgår till 9 199 000 kronor. För åren 1999 och 2000
beräknas anslagsbeloppet till 9 531 000 respektive
9 875 000 kronor.
D 2 Datainspektionen
1995/96
Utgift
32 800
1
Anslags
-
sparand
e
2 507
Därav
1996
Utgift
21 954
1997
Anslag
23 444
Utgifts-
prognos
24 500
1998
Förslag
24 493
1999
Beräkna
t
25 262
2000
Beräkna
t
25 715
1 Beloppen anges i tusental kronor
Datainspektionen prövar frågor om tillstånd och utövar
tillsyn enligt datalagen (1973:289),
kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen
(1974:
182) samt utfärdar licens enligt datalagen.
Datainspektionen utövar dessutom tillsyn enligt lagen
(1987:1231) om automatisk databehandling vid
taxeringsrevision, m.m.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Datainspektionens mål är följande.
- Automatisk databehandling av personuppgifter skall
inte medföra otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet. Målet skall nås utan att
användningen av teknik onödigt hindras eller
försvåras.
- God sed skall iakttas i kreditupplysnings- och
inkassoverksamhet.
Målen för Datainspektionens verksamhet avser effekter
som är svåra att mäta. Regeringen anser därför att det
får godtas att Datainspektionen i årsredovisningen
redovisar endast vilka åtgärder som har vidtagits för att
uppnå de övergripande målen. Det är emellertid
angeläget att inspektionen fortsätter sina ansträngningar
för att finna mätbara indikatorer på måluppfyllelsen.
Antalet egeninitierade inspektioner har ökat med 18
% under budgetåret 1995/96. Jämfört med budgetåret
1993/94 har antalet inspektioner närmast fördubblats.
Antalet inkomna tillståndsansökningar har minskat
med 21% jämfört med budgetåret 1994/95. En väsentlig
förklaring till denna minskning är att Datainspektionen
sedan år 1995 utfärdar generella föreskrifter för
personregister som är vanliga inom ett område. Register
som förs enligt sådana föreskrifter är inte
tillståndspliktiga, vilket har medfört att en mängd
enklare tillståndsärenden har fallit bort. En konsekvens
av detta är att den genomsnittliga styckkostnaden för
tillståndsärenden har ökat kraftigt.
Förändringar inom området
Regeringen har föreslagit att riksdagen skall godkänna
konventionen om upprättandet av en Europeisk
polisbyrå (Europolkonventionen). Den europeiska
polisbyrån, Europol, är en organisation som har till
främsta uppgift att vara ett kriminalunderrättelseorgan
för medlemsstaterna i EU. Europolkonventionen
innehåller ett antal regler som tar sikte på enskildas
integritetsskydd och skydd för känsliga personuppgifter.
I propositionen (prop.1996/97:164) anges att Europol
kommer att medföra vissa ökade arbetsuppgifter för
Datainspektionens del i dess roll som nationell
tillsynsmyndighet och som Sveriges representant i det
gemensamma tillsyns-organet, vilket medför att
kostnaderna för denna del av inspektionens verksamhet
kommer att öka. Beträffande finansieringsfrågan uttalar
regeringen att den senare, när större klarhet vunnits om
de kostnader som Europolsamarbetet medför, kommer
att ta ställning till om och i vilken utsträckning
inspektionens resursbehov påverkas. Konventionen
beräknas träda i kraft under första halvåret 1998 och
strävan är att Europols verksamhet skall inledas i mitten
av 1998. Redan nu medför emellertid Europolarbetet
kostnader för resor m.m.
Datainspektionens verksamhet berörs också av vissa
ändringar i kreditupplysningslagen (1973: 1173) (se
prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU 23 och 27, rskr.
1996/97:274). Ändringarna innebär, såvitt nu är ifråga,
att Datainspektionen skall ha hand om
tillståndsgivningen och vara tillsynsmyndighet på hela
kreditupplysningsområdet. Mot den bakgrunden har det
införts en bestämmelse om avgiftsskyldighet i
kreditupplysningslagen. Bestämmelsen har utformats så
att regeringen får föreskriva om skyldighet för den som
bedriver kreditupplysningsverksamhet att betala avgift
för tillsynsverksamheten. Avgiften skall påföras av
Datainspektionen. Lagändringarna har trätt i kraft den 1
juli 1997. Frågan om det finns behov av att införa
avgiftsskyldighet för den som bedriver
kreditupplysningsverksamhet kommer att övervägas i
samband med nedan nämnda överväganden om hur
Datainspektionens verksamhet skall finaniseras i
framtiden.
Av stor betydelse för Datainspektionens verksamhet
är Datalagskommitténs betänkande Integritet
Offentlighet Informationsteknik (SOU 1997:39), som
överlämnades i april 1997. I betänkandet lämnas förslag
till bl.a. en helt ny persondatalag som till största delen
bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter. Datalagskommitténs förslag i denna del
innebär att Datainspektionen får delvis andra uppgifter,
nämligen att lämna information och rådgivning, att
utöva tillsyn och att utarbeta föreskrifter. Förslaget
innebär att antalet anmälningar och förhandskontroller
av personuppgifter skall begränsas till ett minimum och
att Datainspektionens resurser i stället skall används för
att ge råd, sprida kunskap och utöva tillsyn. Den nya
lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.
Regeringen avser att överlämna en proposition till
riksdagen i december 1997.
Datalagskommittén anser att de föreslagna
uppgifterna får anses mera krävande och kvalificerade
än de uppgifter som Datainspektionen utför i dag. När
det gäller kostnaderna för Datainspektionens verksamhet
gör kommittén den bedömningen att inspektionens
förändrade uppgifter kommer att ställa krav på något
ökade resurser i form av bl.a. en högre kompetensnivå
för att klara av den intensifierade tillsynsverksamheten,
den ökade föreskriftsgivningen, de utvidgade
informationsbehoven och den förstärkta
rådgivningsverksamheten. Frågan om hur
Datainspektionens verksamhet skall finaniseras i
framtiden kommer att övervägas i samband med den
fortsatta beredningen av Datalagskommitténs
betänkande.
Budget för avgiftsfinansierad verksamhet
Det ekonomiska målet för Datainspektionen är att
verksamhetens kostnader skall täckas genom avgifter.
Inkomsterna redovisas på statsbudgetens inkomstsida
under inkomsttiteln 2552 Övriga offentligrättsliga
avgifter. Avgiftsinkomsterna beräknas understiga
kostnaderna åren 1997 (1,6 mkr) och 1998. Till följd av
att avgiftsinkomsterna tidigare överstigit kostnaderna
kommer dock det ekonomiska målet inte att äventyras.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen avseende Datainspektionen för år
1995/96.
Slutsatser
Regeringens bedömning är att verksamhetens nuvarande
omfattning är väl avvägd och att Datainspektionen
därför för år 1998 bör anvisas ett anslagsbelopp som
uppgår till 24 493 000 kronor. För åren 1999 och 2000
beräknas anslagsbeloppet till 25 262 000 respektive
25 715 000 kronor.
D 3 Sametinget
1995/96
Utgift
17 195
1
Anslags
-
sparand
e
972
Därav
1996
Utgift
11 556
1997
Anslag
10 497
2
Utgifts-
prognos
13 500
1998
Förslag
13 365
1999
Beräkna
t
13 739
2000
Beräkna
t
14 123
1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Ytterligare 2 miljoner kronor föreslås anvisas på tilläggsbudget
Sametinget är en statlig förvaltningsmyndighet och
samtidigt ett samiskt folkvalt organ. Sametinget inledde
sin verksamhet i augusti 1993. De övergripande målen
är enligt sametingslagen (1992:1433) att verka för en
levande samisk kultur och därvid ta initiativ till
verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna
kultur. Sametinget skall bl.a. medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov
beaktas.
Det hölls val till Sametingets folkvalda del den 18
maj 1997. För detta ändamål anvisade riksdagen 2
miljoner kronor på tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1995/96. En del av utgifterna för valet
uppkom dock under första halvåret 1997, vilket
förklarar det ingående anslagssparandet.
Prognosen för år 1997 tyder på ett överskridande av
anslaget. Regeringen föreslår att riksdagen på
tilläggsbudget anvisar Sametinget ytterligare 2 miljoner
kronor för innevarande budgetår.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Sametingets årsredovisning, effektbedömningar och
redovisning av styckkostnader har blivit mer
överskådliga jämfört med föregående år. En mer
genomarbetad bedömning av effekter och kvalitet
saknas dock, vilket gör det svårt att bedöma
Sametingets resultat i förhållande till de mål regeringen
angivit i regleringsbrevet för budgetåret 1995/96.
Informationen om samiska förhållanden har ökat och
möjligheterna till nordisk samordning har skapats
genom tillkomsten av det nordiska parlamentariska
rådet. Sammantaget finns det dock mycket som tyder på
att Sametinget har uppnått de mål som ställts upp i
regleringsbrevet för budgetåret 1995/96.
Regeringen planerar att inför utformningen av 1998
års regleringsbrev, i samarbete med Sametinget,
precisera tingets verksamhetsmål. Detta bör skapa
förutsättningar för ytterligare förbättring av tingets
resultatredovisning.
Riksrevisionsverket har på uppdrag av Jord-
bruksdepartementet analyserat Sametingets resursbehov
och kommit till slutsatsen att ytterligare medel borde
anvisas för år 1998. Den ökade medelstilldelningen
skall bl.a. avse partistöd, förberedelser för nästa val (år
2001), ett nyligen beslutat nordiskt parlamentariskt råd
samt plenum. RRV konstaterar samtidigt att ytterligare
medel behövs för innevarande år.
Bl.a. mot bakgrund av resultatet av RRV:s analys
har regeringen beräknat att anslaget bör höjas med 2,5
miljoner kronor i jämförelse med 1997 års anslagsnivå.
RRV föreslår även en rad effektiviserings- och
besparingsåtgärder. Dessa förslag har dock ännu inte
färdigbehandlats av regeringen.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser.
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändning vilket innebär att årsredovisningen för
räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt varit rättvisande.
Slutsatser
Regeringen föreslår att Sametinget anvisas 13 365 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslagsbehovet vara realt oförändrat.
7 Mediefrågor
7.1 Omfattning/ändamål
I verksamhetsområdet ingår presstödet, stödet till radio-
och kassettidningar och de statliga myndigheterna inom
press-, radio- och TV-området.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
1 170,2
655,2
658,2
679,1
679,7
680,3
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Till följd av bl.a. upplageminskningar har
lönsamheten försämrats för många dagstidningar.
Som en konsekvens av detta minskar utbetalningarna
av driftsstöd, eftersom stödet baseras på
upplagenivå.
– Myndigheterna på radio- och TV-området befinner
sig i ett utvecklingsskede. Målet är att anpassa
verksamheten till de snabba förändringarna på
medieområdet.
Större förändringar
– Radio- och TV-lagen (1996:844) trädde i kraft den 1
december 1996.
– Riksdagen har beslutat att digitala TV-sändningar
skall införas i flera steg med möjlighet för
statsmakterna att successivt ta ställning till om och
på vilket sätt verksamheten skall fortsätta. En
särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda
sändningsverksamheten (dir. 1997:19)
Mål inom verksamhetsområdet
– De främsta målen för statens insatser på
massmedieområdet är att stödja mångfald och reella
yttrandemöjligheter, garantera massmediernas
oberoende samt säkerställa tillgängligheten till
massmedierna.
Prioriteringar för 1998
– Åtgärder vidtas för att minska de problem som
dagspressen möter. Ett tillfälligt driftsstöd införs i
syfte att förbättra dagspressens situation. Stödet
fördelas under åren 1997 och 1998.
– Frågorna om digital marksänd TV och digital radio
bereds vidare.
7.2 Resultatbedömning och
slutsatser
På medieområdet sker just nu dramatiska förändringar.
Distributionsvägarna för olika slag av information blir
fler och medierna befinner sig i en allt mer
internationell miljö. Teknikutvecklingen är drivkraften
bakom en stor del av förändringarna, inte minst genom
att gränserna mellan olika medier – radio, TV samt
data- och telekommunikation – blir alltmer otydliga.
Regeringen har, mot denna bakgrund, beslutat att en
särskild utredare skall analysera behovet av,
förutsättningarna för samt konsekvenserna av en
samordning av lagstiftningen för ljudradio, television,
övrig radiokommunikation och televerksamhet.
Utgångspunkten skall vara att lagstiftningen bör
underlätta utvecklingen av elektroniska informa-
tionstjänster och ta tillvara medborgarnas, näringslivets
och samhällets olika behov med avseende på sådana
tjänster (dir. 1997:95). Samtidigt sker en ökad
ägarkoncentration på viktiga delar av mediemarknaden.
I början av år 1998 kommer förslag från
Mångfaldsrådet som skulle kunna påverka denna snabba
koncentration av ägande och makt.
Dagspressens totalupplaga har sjunkit de senaste
åren. Enligt Tidningsstatistik AB var totalupplagan 1996
drygt 4,3 miljoner exemplar, vilket är en minskning
med ca 200 000 exemplar jämfört med året innan.
Morgontidningen har dock fortfarande en stark
ställning. I 1996 års Mediebarometer från Nordicom
framkommer att drygt 70 % av befolkningen mellan 9
och 79 år använder en morgontidning en genomsnittlig
dag.
Presstödets betydelse för tidningsutgivningen kan
avläsas på det antal tidningar som är beroende av
presstöd och upplagorna för dessa. För tidningar med
allmänt driftsstöd som kommer ut med 1-2 nummer per
vecka täcker presstödet ca 30 % av tidningarnas totala
kostnader. För tidningar med 3-6 nummer per vecka är
motsvarande andel av kostnaderna ca 15 %.
Lönsamheten har försämrats för många dagstidningar.
Flera tidningar hotas också av nedläggning.
Under våren 1997 har två promemorior lämnats till
regeringen med förslag på åtgärder avseende presstödet.
I den ena promemorian, från Presstödsnämndens kansli,
föreslås att ett tillfälligt driftsstöd införs under två år.
Den andra promemorian avser ett stöd för samverkan
mellan dagstidningar och har lämnats av Rådet för
mångfald inom massmedierna. Promemoriorna har
remissbehandlats. Regeringen har i förslaget till
tilläggsbudget för år 1997 som lämnas i denna
proposition föreslagit att ett tillfälligt driftsstöd införs.
Stödet avses främst lämnas till de dagstidningar som får
allmänt driftsstöd under åren 1997 och 1998. Frågan
om ett samverkansstöd bereds nu vidare i
Regeringskansliet för ställningstagande vid en senare
tidpunkt.
Stödet till radio- och kassettidningar uppvisar i allt
väsentligt önskvärda effekter. De flesta synskadade som
så önskar kan abonnera på en dagstidning och
utgivningen av taltidningar täcker nästan hela landet.
Introduktionen av digitala taltidningar, s.k. RATS-
tidningar (radiosänd talsyntestidning för synskadade),
har dock gått långsammare än planerat bl.a. beroende
på problem med talsyntesens kvalitet.
Radio- och TV-verkets tillståndsgivning fungerar väl.
Verksamheten bedrivs snabbt, effektivt och rättssäkert.
Under senare tid har frågor som rör digital TV och
radio varit prioriterade områden. Radio- och TV-
verkets löpande ärendehandläggning är resurskrävande.
Detta har bidragit till att uppdraget att följa utvecklingen
på radio- och TV-området inte kunnat fullgöras.
Granskningsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och
rättssäkert. Antalet egna initiativärenden har ökat under
året. Granskningsnämnden har genom att synliggöra
nämndens arbete bidragit till att öka informationen om
mediebranschen till allmänheten och andra aktörer på
området. Dessa uppgifter kan utvecklas ytterligare.
Slutsatser
Situationen på dagstidningsmarknaden är ett hot mot
mångfalden. Därför finns ett stort behov av åtgärder
som kan vända den negativa trenden för många
tidningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen
inom dagspressen under 1998. Beredningen om behov
av ytterligare åtgärder inom presstödet fortsätter med
anledning av Mångfaldsrådets promemoria.
De snabba förändringarna inom medieområdet bör
avspeglas i myndigheternas arbete. Särskilda krav på
flexibilitet, kompetensutveckling och
kunskapsöverföring bör ställas på de olika
mediemyndigheterna.
Inriktningen på Presstödsnämndens och
Taltidningsnämndens verksamhet bör ligga fast.
Regeringens bedömning är att fortsatta insatser inom
verksamhetsområdet är viktiga för att uppnå mångfald
och reella yttrandemöjligheter. Särskilda förutsättningar
bör på sikt skapas för att ge mediemyndigheterna
möjlighet att på ett effektivt sätt följa utvecklingen inom
medieområdet.
7.3 Anslagsavsnitt
E 1 Presstödsnämnden och
taltidningsnämnden
1995/96
Utgift
8 411
1
Anslag
s-
sparan
de
897
Därav
1996
Utgift
5 900
1997
Anslag
5 536
Utgifts
-
progno
s
5 119
1998
Förslag
5 659
1999
Beräkna
t
5 819
2000
Beräkna
t
5 985
1. Beloppen anges i tusental kronor
Presstödsnämndens huvudsakliga uppgift är att fördela
det statliga stödet till dagspressen. Taltidningsnämndens
huvudsakliga uppgift är att fördela det statliga stödet till
radio- och kassettidningar. De två nämndernas
förvaltningsuppgifter fullgörs av Presstödsnämndens
kansli.
Anslagssparandet för budgetåret 1995/96 avses
användas för att göra en förstudie om taltidningssystem
baserat på öppna standarder och för att göra offentlig
information elektroniskt tillgänglig. Prognosen för år
1997 indikerar ett visst anslagssparande.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1995/96 har Presstödsnämnden
behandlat 61 ärenden vilket kan jämföras med 107
ärenden under föregående budgetår. Minskningen beror
framför allt på att utvecklingsstödet avskaffats.
Från och med den 1 januari 1996 betalas driftsstödet
ut varje månad mot tidigare en gång per år. Antalet
förfrågningar om vilka regler som gäller för elektroniskt
distribuerade tidningar har ökat. Hittills har emellertid
inga ansökningar om stöd till sådana tidningar lämnats
till Presstödsnämnden.
I Taltidningsnämnden behandlades 73 ärenden under
budgetåret 1995/96, vilket är en liten minskning jämfört
med föregående år.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 159 000 kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några
invändningar.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
5 659 000 kronor anvisas Presstödsnämnden för år
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
5 819 000 kronor respektive 5 985 000 kronor.
E 2 Presstöd
1995/96
Utgift
955 495
1
Därav
1996
Utgift
515 600
1997
Anslag
521 579
2
Utgifts
-
progno
s
521 579
1998
Förslag
531 579
1999
Beräkna
t
531 579
2000
Beräkna
t
531 579
1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Varav minskning med 20 miljoner kronor i tilläggsbudget
Anslaget disponeras av Presstödsnämnden i enlighet
med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:
524). Utgifterna för presstödet styrs av bl.a. antalet
stödberättigade tidningar och storleken på de
stödberättigade tidningarnas upplagor. Anslaget för
presstöd används för tre ändamål: driftsstöd till
dagspressen, distributionsstöd till dagspressen och
täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till
dagspressen.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Underutnyttjandet av anslaget är bl.a. en följd av att
många stödtidningars upplagor minskar. Under år 1996
fanns det 163 dagstidningar. Av dessa hade 73 tidningar
driftsstöd. Den sammanlagda upplagan för
stödtidningarna var 775 000 exemplar. Stödtidningarna
är i hög grad beroende av driftsstöd för sin överlevnad.
En neddragning av ramen för anslaget med 10
miljoner kronor fr.o.m. år 1998 beräknades i 1997 års
ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Presstödsnämndens intäkter avseende avgifter för
statliga garantier uppgick till 95 000 kronor under
budgetåret 1995/96. Presstödsnämnden har för år 1998
budgeterat 63 000 kronor i avgiftsintäkter för statliga
garantier. Intäkterna disponeras inte av myndigheten.
Slutsatser
Många tidningar med driftsstöd har en svår ekonomisk
situation. Mindre upplagor leder till att driftsstödet
minskar, vilket ytterligare försvårar den ekonomiska
situationen. Regeringen föreslår i förslaget till
tilläggsbudget i denna proposition att ett tillfälligt
driftsstöd införs och fördelas under åren 1997 och 1998
som en åtgärd att förbättra driftsstödstidningarnas
ekonomi. Regeringen bedömer att åtgärderna kan
rymmas inom en oförändrad anslagsram. Mot bakgrund
av vad som ovan sagts föreslår regeringen att
531 579 000 kronor anvisas anslaget för år 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas ingen förändring av
anslaget. Beräkningarna utgår från ett oförändrat antal
stödberättigade tidningar.
E 3 Stöd till radio- och
kassettidningar
1995/96
Utgift
187 359
1
Reserv
ation
4 341
Därav
1996
Utgift
120 400
1997
Anslag
123 700
Utgifts
-
progno
s
111 665
1998
Förslag
127 300
1999
Beräkna
t
127 300
2000
Beräkna
t
127 300
1. Beloppen anges i tusental kronor
Anslaget disponeras av Taltidningsnämnden i enlighet
med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om
statligt stöd till radio- och kassettidningar.
Anslagsbehållningen på 4,3 miljoner kronor från ett
äldre anslag för samma ändamål disponeras också av
Taltidningsnämnden. Dessa medel avses användas för
att starta ytterligare taltidningar. Stödet till radio- och
kassettidningar skall förbättra tillgången till innehållet i
dagstidningar för synskadade och sådana
funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i
en tidning samt afatiker och dyslektiker.
Under år 1997 har anslaget tillfälligt varit lägre då
upphandlingsbehovet av radiotidningsmottagare har
varit litet.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Vid utgången av budgetåret 1995/96 gavs sammanlagt
80 dagstidningar ut som taltidningar. Av dessa var 60
radiotidningar, 16 kassettidningar och 7 RATS-tidningar
(radiosänd talsyntestidning för synskadade), varav tre
tidningar kom ut som både radiotidning och RATS-
tidning.
Utgivningen av taltidningar täcker nästan hela landet
utom Bohuslän och delar av Skaraborgs län.
Mångfalden bland taltidningarna sedd över hela landet
är god.
En viktig aspekt av taltidningarnas kvalitet är
tillgängligheten, dvs. frågan om tidningen kommer ut
enligt utgivningsplanen och vid rätt tid på dygnet.
Mätningar som gjorts av Teracom AB, som också står
för utsändningen, visar att antalet avbrott minskat de
senaste åren, vilket gäller både radiotidningar och de
digitala RATS-tidningarna.
Den maximala ersättningen per abonnent till
tidningsföretagen, som regleras i förordningen
(1988:582) om statligt stöd till radio- och
kassettidningar, har legat stilla i flera år.
Taltidningsnämnden påpekar i sin årsredovisning att det
när utgivningen av taltidningar startade var väl
motiverat med höga maximibelopp. De senaste tre åren
har dock kostnaderna för taltidningsutgivningen ökat
med totalt 13 % för radio- och kassettidningar och med
37 % för RATS-tidningar. Den nuvarande
ersättningsprincipen innebär ingen drivkraft för
tidningsföretagen att hålla nere kostnaderna. Enligt
Taltidningsnämnden bör därför en översyn av
ersättningsprinciperna göras.
I regleringsbrevet för år 1997 fick
Taltidningsnämnden i uppdrag att göra en förstudie av
möjligheterna att göra en kravspecifikation för ett
taltidningssystem baserat på öppna standarder.
Uppdraget redovisades i maj 1997. En av slutsatserna i
studien är att den snabba tekniska utvecklingen gör att
det inte är lämpligt att specificera och upphandla en viss
bestämd teknisk lösning. Regeringens bedömning är att
det är för tidigt att nu göra en upphandling som har
förutsättningar att vara tillräckligt långsiktig. Det är
emellertid viktigt att följa och bevaka utvecklingen samt
att ha god beredskap för att förnya
taltidningsverksamheten.
Beräkningen av anslaget utgår från en måttlig
utbyggnad av antalet taltidningar med fyra till sex
taltidningar under perioden 1998 – 2000. Anslaget har
höjts med 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar
engångsbesparingen som gjordes för år 1997.
Avskaffande av intygskrav för
taltidningsabonnenter
Taltidningsnämnden lämnade, enligt uppdrag i
regleringsbrevet för budgetåret 1995/96, i november
1996 en rapport (dnr Ku96/2216/RTV) till regeringen
om utgivningen av taltidningar till afatiker och
dyslektiker. Taltidningsnämnden föreslår att
intygskravet för att få abonnera på radio- och
kassettidningar mildras för dyslektiker och afatiker.
Regeringens förslag: Rätten att teckna ett abonnemang
skall för radiosända talsyntestidningar för synskadade
(RATS-tidningar) alltjämt utgå från att behovet kan
styrkas. Intygskravet skall dock tas bort för abonnenter
av analoga radio- och kassettidningar. Det är
regeringens uppgift att utforma de närmare villkoren för
det statliga stödet till radio- och kassettidningar.
Skälen för regeringens förslag: Frågan om att rätten
att teckna ett abonnemang på en radio- eller
kassetttidning bör utgå från att behovet kan styrkas
behandlades av riksdagen år 1988 (prop. 1987/88:145,
bet. 1987/88:KU39, rskr. 1987/88:291). Afatiker och
dyslektiker fick möjlighet att abonnera på radio- och
kassettidningar i juli 1994 (prop. 1993/94:100, bet.
1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192). Motiven var då att
verksamheten innefattade sådana kostnader att det var
angeläget att insatserna kom de verkligt behövande till
godo. Detta mål gäller fortfarande, men enligt
Taltidningsnämnden är risken liten att obehöriga skall
teckna ett taltidningsabonnemang. Det finns därför,
enligt nämnden, inte tillräckliga skäl att behålla kravet
på att behovet skall kunna styrkas. I rapporten om
utgivning av taltidningar till afatiker eller dyslektiker
framgår bl.a. att det är få taltidningsabonnenter som
tillhör dessa grupper. I oktober 1996 var det totala
antalet taltidningsabonnenter drygt 9 000, varav ca 90
afatiker och ca 40 dyslektiker. Enligt tidningsföretagen
är båda dessa grupper svåra att nå. Flera tidningsföretag
menar att intygskravet hämmar både afatiker och
dyslektiker från att abonnera på taltidningar.
Intygskravet bör, enligt regeringens mening, tas bort för
samtliga abonnenter av analoga radio- och
kassettidningar, dvs. synskadade, sådana
funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i
en tidning samt afatiker och dyslektiker.
När det gäller RATS-tidningar bör intygskravet tills
vidare bibehållas främst av kostnadsskäl.
Slutsatser
Regeringen avser att ta initiativ till en översyn av de
ersättningsprinciper som gäller för tidningsföretagen.
Avsikten är bl.a. att undersöka vilka drivkrafter den
nuvarande ersättningsmodellen innehåller för att hålla
nere kostnaderna för taltidningsverksamheten samt att
föreslå åtgärder.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
127 300 000 kronor anvisas anslaget för år 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas ingen förändring av
anslaget.
E 4 Radio- och TV-verket
1995/96
Utgift
9 258
1
Anslags-
sparande
2 980
Därav
1996
Utgift
6 600
1997
Anslag
8 016
Utgifts-
prognos
7 745
1998
Förslag
8 022
1999
Beräknat
8 264
2000
Beräknat
8 514
1. Beloppen anges i tusental kronor
Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor
om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio-
och televisionssändningar riktade till allmänheten i de
fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon
annan särskilt angiven myndighet. Verket har tillsyn
över efterlevnaden av de regler som inte gäller
innehållet i sändningarna samt beslutar om sanktioner
vid bristande efterlevnad av sådana regler.
Radio- och TV-verket skall följa utvecklingen inom
ljudradio- och televisionsområdet. Verket har fått i
uppgift att inhämta, sammanställa och publicera statistik
inom radio- och TV-området beträffande teknik,
ekonomi, branschstruktur och programutbud. Verket
skall även verka för att information om verksamheten
blir elektroniskt tillgänglig.
Anslagssparandet skall ses mot bakgrund av att
verket har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede och att
verksamheten ännu inte fullt ut funnit sina former.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Radio- och TV-verket bildades under år 1994 och
flyttade verksamheten till Haninge. Uppbyggnaden och
flytten har inneburit att verksamheten ännu inte fullt ut
har funnit sina former. Den löpande
ärendehandläggningen har prioriterats.
Hantering av närradioärenden, såsom tillstånds-
givning, tidsregistrering och avgiftsfrågor tar i anspråk
drygt hälften av Radio- och TV-verkets resurser.
Flertalet lokalradiotillstånd auktionerades ut under
åren 1993 och 1994. År 1995 genomfördes en auktion
där 13 tillstånd auktionerades ut varav 11 tillstånd
såldes.
Riksdagen beslutade i december 1995 att några nya
tillstånd att sända lokalradio inte skall meddelas (lagen
om tillfälliga bestämmelser i fråga om att sända
lokalradio, 1995:1292). Lagen gällde fram till utgången
av juni månad 1997 och har därefter förlängts. Den nya
lagen gäller till utgången av år 1998 (1997:301).
Lokal- och närradiokommittén lämnade i december
1996 förslag till reformering av lokalradion och vissa
regelförändringar för närradion (SOU 1996:176).
Regeringen fattade det första beslutet om tillstånd att
sända digital ljudradio, DAB (Digital Audio
Broadcasting), den 21 september 1995. Sveriges
Radio AB startade under hösten 1995 digitala
ljudradiosändningar. Radio- och TV-verket fick ungefär
samtidigt i uppdrag att ge förslag till hur
sändningsutrymmet för digitala sändningar skulle kunna
fördelas mellan privata programföretag i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Verket lämnade under hösten
1996 förslag till fördelning av DAB-tillstånd till privata
programföretag i de tre regionerna.
Radio- och TV-verkets arbete med tillståndsgivning
fungerar väl. Verksamheten bedrivs på ett effektivt och
rättssäkert sätt. Myndighetens uppgift att bevaka
utvecklingen inom radio- och TV-området har
emellertid inte fullgjorts på ett tillfredsställande sätt.
Radio- och TV-verket har i sin delårsrapport för år
1997 redovisat att arbetet nu kommer att starta och
intensifieras vad gäller de nya uppgifter som ålagts
verket. De uppgifter som hittills inte fullgjorts på ett
nöjaktigt sätt skall prioriteras.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 219 000 kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några
invändningar.
Slutsatser
Regeringens bedömning är att Radio- och TV-verket nu
har lämnat uppbyggnadsskedet som medförde att den
löpande ärendehanteringen prioriterades till nackdel för
mer långsiktiga utvecklingsprojekt, exempelvis det nya
statistikuppdraget. Under år 1997 har särskilda projekt
påbörjats som under kommande år kommer ta i anspråk
sparade medel. Under år 1998 bör verket kunna
redovisa framsteg och resultat inom dessa områden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
8 022 000 kronor anvisas Radio- och TV-verket för år
1998.
För år 1999 och 2000 beräknas anslaget till
8 264 000 kronor respektive 8 514 000 kronor.
E 5 Granskningsnämnden för radio
och TV
1995/96
Utgift
9 664
1
Anslags-
sparande
1 917
Därav
1996
Utgift
6 700
1997
Anslag
6 671
Utgifts-
prognos
7 156
1998
Förslag
6 564
1999
Beräknat
6 759
2000
Beräknat
6 961
1. Beloppen anges i tusental kronor
Granskningsnämnden för radio och TV skall utöva
tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas
innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till
allmänheten. Nämnden skall också följa innehållet i
utländska ljudradio- och TV-sändningar som riktas till
den svenska allmänheten och bör rapportera sina
iakttagelser till regeringen och/eller berörd myndighet.
Anslagssparandet har bl.a. sin förklaring i att vissa
projekt och inköp har senarelagts och att verksamheten
har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under verksamhetsåret har nämnden fattat beslut i 940
ärenden och beslutat om granskning på eget initiativ i
133 fall. Ärenden avseende de nationella
marksändningarna dominerar. Den genomsnittliga
åldern på ärenden som inte avgjorts före den 1 juli 1995
var 108 dagar. Motsvarande tid den sista december
1996 var 59 dagar. Granskningsnämnden har under året
gjort en genomgång av sändningar från två
satellitkanaler som är registrerade i utlandet i
förhållande till bestämmelserna i EG:s TV-direktiv TV
utan gränser (89/552/EEG). Nämnden har i ett fall
underrättat den brittiska myndigheten, the Independent
Television Commission, om sina iakttagelser.
Granskningsnämnden har under budgetåret 1995/96
tagit fram en rapport avseende utbudet i Sveriges
Televisions båda kanaler. Rapporten har använts av
regeringen i arbetet med att ta fram nya riktlinjer för
public service-verksamheten. Nämnden har även på
eget initiativ granskat om TV4 AB uppfyllt vissa av
kraven i sändningstillståndet, bl.a. om företaget sänt
tillräckligt stor andel TV-dramatik och verk av svenska
upphovsmän. Dessa granskningar har delvis utgjort
underlag vid arbetet med att utarbeta nya
tillståndsvillkor för TV4 AB.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 206 000 kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några
invändningar.
Slutsatser
Enligt regeringens bedömning har Granskningsnämnden
i allt väsentligt uppfyllt målen för verksamheten.
Handläggningstiden har förkortats och rättssäkerheten är
mycket hög. Under år 1997 har särskilda projekt
initierats som medför ianspråktagande av sparade
medel. Ett sådant projekt är en undersökning av våld i
s.k. TV-trailrar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
6 564 000 kronor anvisas Granskningsnämnden för
radio och TV för år 1998.
Granskningsnämnden för radio och TV finansieras
från rundradiokontot och över statsbudgeten. För 1998
bör nämnden anvisas 4 464 000 kronor från
rundradiokontot.
För år 1999 och 2000 beräknas anslaget till
6 759 000 kronor respektive 6 961 000 kronor.
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
4
3
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
7
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
10
11
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
16
17
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
26
27
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
32
31