Post 6202 av 7187 träffar
Propositionsnummer ·
1997/98:1 ·
Hämta Doc ·
Budgetpropositionen för 1998
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 1/18
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande
18
.
Förslag till statsbudget för år 1998
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 5
2 Lagtext 7
3 Inledning 11
3.1 Omfattning/ändamål 11
3.2 Beslutade och nya besparingsåtgärder från
år 1998 12
3.3 Åtgärder utanför utgiftsområdet 12
3.4 Skatteavvikelser 13
4 Plan-, bygg- och bostadsväsendet 15
4.1 Omfattning/ändamål 15
4.2 Resultatbedömning 15
4.3 Anslag 18
A 1. Boverket: Förvaltningskostnader 18
A.2. Räntebidrag m.m. 18
A.3. Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostads-
ändamål m.m. 20
A.4. Statens bostadskreditnämnd: Förvaltnings-
kostnader 20
A 5. Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 21
A 6. Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader 21
A 7. Byggforskning 22
A 8. Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador 23
A 9. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 23
A 10. Bostadsbidrag 24
A 11. Bonusränta för ungdomsbosparande 27
5 Geoteknik 29
5.1 Omfattning/ändamål 29
B 1. Geoteknik 29
6 Länsstyrelserna m.m. 31
6.1 Omfattning/ändamål 31
6.2 Resultatbedömning 32
6.3 Anslag 32
C 1. Länsstyrelserna m.m. 32
C 2. Regionala självstyrelseorgan 34
7 Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. 37
7.1. Omfattning/ändamål 37
7.2. Resultatbedömning och slutsatser 37
7.3. Anslag 38
D 1. Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket 38
D 2. Statens va-nämnd 40
8 Stöd till ekologisk omställning och utveckling 43
8.1 Omfattning/ändamål 43
8.2 Kommunens lokala investeringsprogram 44
8.3 Anslag 45
E 1. Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet 45
Bilagor
Bilaga 1 Uppföljning av Preliminär analys av 1997 års regler för
bostadsbidrag (Uo18)
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1987:813) om homosexuella sambor,
2. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag,
3. antar förslaget till lag om försöksverksamhet med
vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län,
4. antar förslaget till lag om rätt för kommuner att ge
stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som
ökar den ekologiska hållbarheten i samhället,
5. godkänner målet att främja en ekologiskt hållbar
utveckling inom samhällsplanering och byggande
(avsnitt 3.1),
6. godkänner regeringens förslag om sänkt
bidragsandel i fråga om räntestöd för reparation
och underhåll av hyres- och bostadsrättshus (avsnitt
3.2),
7. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1998
disponera högst 20 miljoner kronor för bidrag till
vissa åtgärder inom ramen för internationellt
samarbete på bygg- och bostadsområdet (avsnitt
3.2),
8. godkänner regeringens förslag om inriktning för de
lokala investeringsprogrammen för ekologisk
hållbarhet (kapitel 8),
9. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget
Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet, åta sig ekonomiska förpliktelser
innebärande åtaganden om högst 1 000 000 000
kronor under år 1999 och högst 1 000 000 000
kronor under år 2000,
10. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under
utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande enligt följande
uppställning
ANSLAG
ANSLAGSTYP
ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL
KRONOR)
A 1. Boverket: Förvaltningskostnader
ramanslag
120 455
A 2. Räntebidrag m.m.
ramanslag
12 100 000
A 3. Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål
m.m.
ramanslag
8 000
A 4. Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ramanslag
12 480
A 5. Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
ramanslag
1 500 000
A 6. Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader
ramanslag
22 779
A 7. Byggforskning
ramanslag
164 430
A 8. Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador
ramanslag
60 000
A 9. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ramanslag
12 000
A 10. Bostadsbidrag
ramanslag
5 919 600
A 11. Bonusränta för ungdomsbosparande
ramanslag
3 000
B 1. Geoteknik
ramanslag
22 555
C 1. Länsstyrelserna m.m.
ramanslag
1 646 031
C 2. Regionala självstyrelseorgan
obetecknat anslag
12 680
D 1. Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket
ramanslag
416 174
D 2. Statens va-nämnd
ramanslag
5 349
E 1. Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet
ramanslag
800 000
Summa
22 825 533
.
2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1987:813)
om homosexuella sambor
Härigenom föreskrivs att lagen (1987:813) om homosexuella sambor1
skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE
FÖRESLAGEN LYDELSE
Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall vad
som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser
tillämpas även på de homosexuella samborna:
1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,
2. ärvdabalken,
3. jordabalken,
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,
6. 19 § första stycket, punkt 1 nionde stycket och punkt 3 sjunde stycket
av anvisningarna till 31 § samt punkt 3 a av anvisningarna till
33 § kommunalskattelagen (1928:370),
7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
8. bostadsrättslagen (1991:614),
9. 9 § rättshjälpslagen (1972:429),
10. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
11. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
12. 10 § insiderlagen (1990:1342),
13. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket vallagen
(1997:157),
14. 36 § första stycket lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigeval, m.m.,
15. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,
16. lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad,
17. 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 16 kap.
7 och 9 §§ föräldrabalken,
18. säkerhetsskyddslagen
(1996:627), samt
18. säkerhetsskyddslagen
(1996:627),
19. lagen (1996:1231) om
skattereduktion för fastighetsskatt i
vissa fall vid 1997-2001 års
taxeringar.
19. lagen (1996:1231) om
skattereduktion för fastighetsskatt i
vissa fall vid 1997-2001 års
taxeringar, samt
20. lagen (1993:737) om
bostadsbidrag.
Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara ogifta,
gäller det också de homosexuella samborna.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1993:737)
om bostadsbidrag
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:737) om bostadsbidrag dels
att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:441) om ändring i
nämnda lag skall upphöra att gälla,
dels att 14 § skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE
FÖRESLAGEN LYDELSE
14 §1
Bostadsbidrag lämnas månadsvis som
1. särskilt bidrag med
– 600 kronor för ett barn,
– 900 kronor för två barn,
– 1 200 kronor för tre barn,
– 1 500 kronor för fyra barn och
– 1 800 kronor för fem eller flera
barn, samt
1. särskilt bidrag med
– 600 kronor för ett barn,
– 900 kronor för två barn och
– 1 200 kronor för tre eller
flera barn, samt
2. bidrag till kostnader för bostad med 75 procent av den del av
bostadskostnaden per månad som för familjer med
– ett barn överstiger 2 000 kronor men inte 3 000 kronor,
– två barn överstiger 2 000 kronor men inte 3 300 kronor,
– tre eller flera barn överstiger 2 000 kronor men inte 3 600 kronor.
Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket 2,
lämnas bidrag med 50 procent av den överskjutande bostadskostnaden per
månad upp till
– 5 300 kronor för familjer med ett barn,
– 5 900 kronor för familjer med två barn,
– 6 600 kronor för familjer med tre eller flera barn.
Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om
sökanden eller någon medlem av familjen är funktionshindrad.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall
tillämpas på bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
2.3 Förslag till lag om
försöksverksamhet med
vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands
län
Härigenom föreskrivs följande.
1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998 - 31 december 2002
bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning.
Länsstyrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de
uppgifter som ankommer på länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen.
2 § Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden eller
skogsvårdsstyrelsen skall under försöksverksamheten i stället avse
länsstyrelsen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2.4 Förslag till lag om rätt
för kommuner att ge stöd till
åtgärder i lokala
investeringsprogram som
ökar den ekologiska
hållbarheten i samhället
Härigenom föreskrivs följande.
En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället får,
trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att ge
ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som
gäller för bidraget.
Denna lag träder i kraft den 15 januari 1998.
3 Inledning
3.1 Omfattning/ändamål
Utgiftsområdet omfattar plan-, bygg- och
bostadsväsendet, geotekniska frågor, länsstyrelserna,
lantmäteriverksamhet m.m. samt stöd till ekologisk
omställning och utveckling.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
62 039
40
368
30
856
22
826
20
427
17
574
Ramen för utgiftsområdet har justerats upp i förhållande
till den preliminära ram som redovisades i den
ekonomiska vårpropositionen. Skälet till justeringen är
ändrade beräkningsförutsättningar, vilka har inneburit
att anslaget A 10 Bostadsbidrag under budgetåret 1998
beräknas öka med 23,6 miljoner kronor i förhållande till
vad som tidigare angetts.
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Samhällets samlade stöd för bostadsbidrag ökade t.o.m.
kalenderåret 1995 medan utgifterna för det generella
stödet till bostadsbyggandet (räntebidrag) började
minska från budgetåret 1993/94.
De totala utgifterna för utgiftsområdet minskar
främst beroende på lägre utgifter för räntebidrag.
Utgifterna minskar snabbare än vad som beräknades i
budgetpropositionen för 1997 i första hand till följd av
att de förbättrade statsfinanserna har lett till att
räntenivån har sjunkit betydligt.
Antalet bostadsbidragstagare har minskat på grund av
de regeländringar som genomförts. År 1995 lämnades
bostadsbidrag till drygt 556 000 hushåll, 1996 till ca 460
000 hushåll och under första halvåret 1997 till ca 360
000 hushåll.
Större förändringar
Fr.o.m. 1997 tillämpas nya regler för bostadsbidrag,
bl.a. ett nytt inkomstprövningssystem. De nya
bestämmelserna beräknas leda till att utgifterna för
bidragsgivningen minskar med drygt 25 procent.
Den 1 januari 1997 bildades Skåne län genom
sammanläggning av Kristianstads län och Malmöhus
län. Samtidigt bildades Länsstyrelsen i Skåne län.
Det statliga lantmäteriet har fr.o.m. 1996 en ny
central och lokal myndighetsorganisation.
Riksdagen har anvisat en miljard kronor för ett
femårigt program för stöd till investeringar för en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Programmet
syftar till att skapa sysselsättning främst genom
kretsloppsanpassning av byggnader och teknisk
infrastruktur.
Mål för utgiftsområdet
Att främja en ekologiskt hållbar utveckling inom
samhällsplanering och byggande.
Att utveckla instrumenten för samhällsplaneringen
och ge denna en mer sektorsövergripande karaktär.
Bostadspolitikens uppgift är att trygga alla
människors behov av en god bostad till rimlig kostnad
och av en trygg närmiljö.
Prioriteringar för 1998
Omställningen till ekologiskt och hållbart byggande och
boende skall påskyndas. Beslut har fattats om stöd till
lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet för
åren 1998 - 2000. En stor del av medlen bedöms riktas
till bostadsbeståndet, främst ombyggnader i
miljonprogramsområdena.
Arbetet med att söka undanröja och förebygga
inomhusmiljöns bidrag till ohälsa måste fortsätta.
Regeringen föreslår att riksdagen tar ställning till målet
att främja en ekologiskt hållbar utveckling inom
samhällsplanering och byggande. I övrigt stäm-
mer de angivna målen överens med de utgångspunkter
som redan tidigare gäller för samhällets insatser inom
utgiftsområdet.
3.2 Beslutade och nya
besparingsåtgärder från år 1998
I budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996/97:1)
föreslog regeringen att besparingar motsvarande 50
miljoner kronor per år fr.o.m. år 1998 görs på
räntebidrag med anledning av riksdagens beslut om
besparingar inom utgiftsområde 18 (prop. 1995/
96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96: 304).
Vidare föreslog regeringen i 1997 års ekonomiska
vårproposition (prop. 1996/97:150) att besparingar
motsvarande 300 miljoner kronor görs engångsvis för år
1998. I samma proposition föreslogs också att
regelförändringar i bostadsbidragen skall finansieras
inom utgiftsområdets ram, dock ej inom anslaget A10
Bostadsbidrag. Merutgiften för regelförändringen
beräknas uppgå till 175 miljoner kronor per år fr.o.m.
år 1998. Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag
(bet. 1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:92 och bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).
Riksdagen beslutade vidare på regeringens förslag i
tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) att genomföra vissa förändringar dels av
reglerna för bostadsbidrag fr.o.m. den 1 november
1997, dels av reglerna för räntebidrag m.m. i syfte att
effektivisera, begränsa och få utgifterna för bidragen
under kontroll. I åtgärderna ingår att en senaste tidpunkt
fastställts för ansökningar om räntebidrag för ny- och
ombyggnad av bostäder enligt 1992 års
subventionssystem samt för när projekt senast skall vara
färdigställda och ansökningar om utbetalning av bidrag
skall ha kommit in till länsstyrelsen. Tidsfrister har
också införts i reglerna för det statliga
investeringsbidraget för ny- och ombyggnad av
bostäder. Vidare har en ny bestämmelse införts i 1993
års subventionssystem, det s.k. Danellsystemet, som
innebär att ett projekt aldrig skall anses påbörjat tidigare
än två år före den dag då ansökan om utbetalning av
bidrag kommer in till länsstyrelsen. Därutöver har
reglerna ändrats för beräkning av subventionsräntan i
vissa fall både i 1992 års och i 1993 års
subventionssystem samt nya regler införts i 1992 års
system för räntebidrag efter exekutiv försäljning.
I enlighet med vad som tidigare aviserats beräknas
också en neddragning med 75 miljoner kronor för
Lantmäteriverket (prop. 1994/95:166, bet. 1994/95:
BoU17, rskr. 1994/95:313).
RRV har i sin årliga rapport pekat på risken för
negativa konsekvenser för länsstyrelsernas verksamhet
till följd av beslutade besparingskrav på länsstyrelserna.
RRV bedömer att de resurser som lagts ned på vissa
uppgifter inte varit tillräckliga. Regeringen delar RRV:s
bedömning. Regeringen föreslår att det tidigare
beslutade besparingskravet på länsstyrelserna reduceras
med 50 miljoner kronor fr.o.m. år 1998. Vidare avser
regeringen att minska besparingskravet till 30 miljoner
kronor för Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Sveriges medlemsskap i EU liksom det ökade
internationella samarbetet innebär att krav i olika
sammanhang ställs på ekonomiska åtaganden av staten.
Det gäller bl.a. insatser till följd av Habitat II, FN:s
andra världskonferens om boende och
bebyggelsefrågor, och åtgärder som hänger samman
med att genomföra en europeisk bostadsmässa i
Sverige. Därför föreslås att regeringen under budgetåret
1998 får disponera högst 20 miljoner kronor på anslaget
A 2 Räntebidrag m.m. för bidrag till vissa åtgärder
inom ramen för internationellt samarbete på bygg- och
bostadsområdet. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med redovisning av hur medlen använts.
För att kunna tillgodose dessa omfördelningsbehov är
det enligt regeringens bedömning nödvändigt att vidtaga
ytterligare besparingsåtgärder utöver de redovisade
regeländringarna i räntebidragen m.m. Regeringen
anser av detta skäl att anslaget A 7 Byggforskning bör
minska med 20 miljoner kronor fr.o.m. år 1998. Vidare
föreslår regeringen att bidragsandelen för statligt
räntestöd för reparation och underhåll (RBF-stöd) sänks
med fem procentenheter, dvs. från 20 till 15 procent.
Den lägre bidragsandelen bör gälla bidrag som avser
tiden efter den 1 januari 1998. Eftersom
bidragsgivningen upphört påverkar ändringen
återstående utbetalningar av redan beviljat räntestöd.
Åtgärden beräknas leda till en utgiftsminskning för
räntebidrag med ca 75 miljoner kronor fr.o.m. 1998.
Tillgängliga uppgifter om stödets storlek i relation till
antalet bostäder ger vid handen att minskningen av
bidrag i de flesta fall blir mycket begränsad.
3.3 Åtgärder utanför utgiftsområdet
För att öka sysselsättningen har betydande resurser
omfördelats, bl.a. har regeringen sedan december 1994
lagt fram flera stimulanspaket för byggandet. I dessa
har ingått bl.a. bidrag till bostadsförbättringsåtgärder,
investeringsbidrag för nybyggande av bostäder samt
stöd till miljöförbättringar i bostäder och sådana lokaler
där främst barn och ungdomar vistas. För åren 1997 -
1999 finns ett tillfälligt investeringsbidrag för att få fram
fler studentbostäder. Totalt har drygt 6 miljarder
kronor avsatts för de nämnda stöden. Stöden har
utbetalats från anslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv.
Att bryta boendesegregationen är ett nationellt
intresse där kommunerna har en huvudroll. Inom
utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar på anslaget B
1 Särskilda insatser i invandrartäta områden anvisas
medel för stöd till kommuner för åtgärder i
invandrartäta och utsatta bostadsområden.
3.4 Skatteavvikelser
Samhällets stöd inom utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
redovisas i huvudsak som anslag på statsbudgetens
utgiftssida. Vid sidan av de stöd som redovisas via
anslag finns dock även stöd på statsbudgetens
inkomstsida i form av olika särregler i
skattelagstiftningen. Dessa stöd brukar betecknas som
saldopåverkande skatteavvikelser. De kan t.ex. syfta till
att påverka hushållens och företagens inkomster eller
priser. Skatteförmånerna kan vara motiverade av
fördelningspolitiska eller andra skäl. Om en sådan
förmån på budgetens inkomstsida slopas leder detta till
en budgetförstärkning för den offentliga sektorn.
En brist i den traditionella redovisningen av anslag
gäller den samtidiga förekomsten av skattepliktiga och
icke skattepliktiga transfereringar på budgetens
utgiftssida. Blandningen av skattepliktiga och icke
skattepliktiga transfereringar medför att kostnaden för
dessa stöd inte är direkt jämförbara.
I tabellen anges hur mycket bostadsbidragen skulle
behöva höjas för att hushållens disponibla inkomster inte
skall påverkas av en skattebeläggning. Skattebefrielsen
för olika offentliga transfereringar brukar betecknas
som icke saldopåverkande skatteavvikelser.
För att identifiera en skatteavvikelse måste det
existerande regelsystemet sättas i relation till en
jämförelsenorm. Den jämförelsenorm som
huvudsakligen använts här baseras på principen om en
enhetlig beskattning av olika ekonomiska aktiviteter,
vilket också var en av grundpelarna i 1990-års
skattereform. En sådan norm underlättar analysen av
skattesystemet utifrån ett budgetperspektiv.
3.4.1 Beräkning och redovisning av
skatteavvikelser
Skatteavvikelsernas storlek har beräknats med den s.k.
utgiftsekvivalentmetoden. För saldopåverkande
skatteavvikelser innebär denna metod att den
nettoberäknade skatteavvikelsen är lika med storleken
på den skattefria transferering som fullt ut kompenserar
den skattskyldige för ett eventuellt slopande av
avvikelsen. Den bruttoberäknade skatteavvikelsen visar
storleken på motsvarande skattepliktiga transferering.
Denna beräknas som kvoten mellan nettoavvikelsen och
1 minus marginalskattesatsen för den skattskyldige. För
icke saldopåverkande skatteavvikelser beräknas endast
en bruttoavvikelse.
Värdet på de aggregerade skatteavvikelserna bör
tolkas med stor försiktighet. Redovisningen avser de
regler som gällde den 1 januari 1997.
Nedan redovisas de största skatteavvikelserna som är
direkt hänförbara till utgiftsområdet.
SKATTEAVVIKELSER
NAMN PÅ SKATTEAVVIKELSEN
SKATTEAVVIK
ELSE BRUTTO
MDR KRONOR
SKATTEAVVIK
ELSE NETTO
MDR KRONOR
199
6
199
7
199
6
199
7
Saldopåverkande
Avkastning egnahem
7,8
7,9
5,5
5,5
Avkastning bostadsrätter
4,3
4,5
3,0
3,1
Uppskov
reavinstbeskattning
fastigheter
1,6
1,6
1,2
1,2
ROT-reduktioner
2,7
4,1
2,0
3,0
Försäljning av tomtmark
och byggnader
0,1
0,1
0,1
0,1
Tidpunkt för inbetalning
av moms i
byggnadsrörelse
0,3
0,3
0,2
0,2
Räntekostnader för
bostadsrättsföreningar
-2,9
-2,9
-2,0
-2,0
Fastighetsskatt på
hyresfastigheter
-3,2
-3,8
-2,4
-2,8
Summa saldopåverkande
avvikelser
10,7
11,8
7,6
8,3
Icke saldopåverkande
Bostadsbidrag
4,4
3,1
-
-
Summa icke
saldopåverkande
avvikelser
4,4
3,1
-
-
3.4.2 Skatteförmåner
Avkastning egnahem
Avkastning från egnahem behöver ej tas upp till
beskattning. Däremot utgår fastighetsskatt med 1,7
procent av taxeringsvärdet. Den skatt som borde utgått
enligt normen baseras på fastighetens verkliga
marknadsvärde. Skatteavvikelsen uppgår till
mellanskillnaden mellan skatten på räntan på
fastighetens marknadsvärde och den fastighetskatt som
istället utgår.
Avkastning bostadsrätter
En bostadsrättsförening skall årligen ta upp en intäkt på
3 procent (schablonintäkt) av fastighetens
taxeringsvärde. Denna intäkt skall motsvara
avkastningen på fastigheten. Eftersom summan av
marknadsvärdena för lägenheterna överstiger
fastighetens marknadsvärde uppstår en skatteavvikelse
när medlemmarna själva inte betalar någon
kompletterande skatt för den avkastning som överstiger
schablonintäkten. Skatteavvikelsen uppgår till
mellanskillnaden mellan den skatt på avkastningen av
bostadsrätterna som borde utgå enligt normen och den
skatt på schablonintäkten som faktiskt betalas av
föreningen plus fastighetsskatten.
Uppskov med reavinst vid försäljning av
småhus och bostadsrätter
Fr.o.m. den 8 september 1993 kan den reavinst som
uppstår vid försäljning under vissa omständigheter
skjutas upp. Skatteavvikelsen motsvarar räntan på
skattekrediten.
ROT-reduktioner
Under 1993 och 1994 medgavs en skattereduktion om
30 procent på löneandelen av reparations- och
förbättringskostnader på fastigheter. Skatteavvikelsen
avser skatt på kapitalinkomst och näringsverksamhet.
Under 1995 medgavs ingen skattereduktion, men under
tiden den 15 april 1996 - 31 december 1997 har ROT-
avdraget återinförts och utvidgats till att gälla även för
bostadsrättshavare.
Försäljning av tomtmark och byggnader
Då tomtmark försäljs till en icke momspliktig uppstår
en skatteavvikelse genom att ingen mervärdesskatt utgår
vid en sådan försäljning. Samma sak gäller den
obeskattade vinstmarginalen på byggnader som uppförts
i egen regi och som omfattas av uttagsbeskattning och
som säljs vidare till en icke momspliktig person.
Tidpunkt för redovisningsskyldighetens inträde
i byggnads- och annan
entreprenadverksamhet
Redovisningsskyldigheten inträder två månader efter det
att fastigheten tagits i bruk. Skatteavvikelsen avser
räntan på skattekrediten.
Bostadsbidrag
Bidragen är skattefria. Skatteavvikelsen avser det
belopp med vilket bidragen skulle behöva ökas om de
vore skattepliktiga.
3.4.3 Skattesanktioner
Räntekostnader för bostadsrättsföreningar
Avdragsrätten för räntor är begränsad till ett belopp
som svarar mot de intäkter föreningen har.
Fastighetsskatt på hyresfastigheter
Fastighetsskatten är en objektskatt som enbart träffar
fastighetskapital. I linje med övrig företagsbeskattning
borde enligt normen endast företagets resultat beskattas.
Skatteavvikelsen motsvarar den faktiska
fastighetsskatten på fastigheter som ägs av
konventionellt beskattade företag, minskad med den
skatteeffekt som följer av att fastighetsskatten är en
avdragsgill kostnad.
UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 18 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA (MILJONER KRONOR)
UTGIFT
1995/96
DÄRAV
1996
ANVISAT
1997
UTGIFTSPROG
NOS
1997
FÖRSLAG
1998
BERÄKNAT
1999
BERÄKNAT
2000
A Plan-, bygg- och
bostadsväsendet
58
516,0
37
964,7
31
128,0
28 487,4
19
922,7
16
475,1
12
575,7
B Geoteknik
23,7
15,8
24,0
23,0
22,6
23,2
23,8
C Länsstyrelserna m.m.
2 699,5
1 803,8
1 720,8
1 820,0
1 658,7
1 695,2
1 730,7
D Lantmäteri- och
fastighetsdataverksamhet m.m.
799,9
583,7
495,4
525,6
421,5
433,4
443,9
E Stöd till ekologisk omställning
och utveckling
800,0
1 800,0
2 800,0
Totalt för utgiftsområde 18
62
039,0
40
368,0
33
368,2
30 856,0
22
825,5
20
426,8
17
574,1
4 Plan-, bygg- och bostadsväsendet
4.1 Omfattning/ändamål
Till verksamhetsområdet plan-, bygg- och
bostadsväsendet hör utgifter för bl.a. räntebidrag,
statliga kreditgarantier, bostadsbidrag, byggforskning
och bidrag till fonden för fukt- och mögelskador samt
förvaltningskostnader för myndigheterna Boverket,
Statens bostadskreditnämnd, Byggforskningsrådet och
Fonden för fukt- och mögelskador.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
58 516
37
965
28
487
19
923
16
475
12
576
Sammanfattande kommentarer
Utgifterna för de statliga räntesubventionerna har
minskat kraftigt. Budgetåret 1995/96 utbetalades 43,3
miljarder kronor, varav 27,8 miljarder kronor under
1996, jämfört med 32,6 miljarder kronor budgetåret
1994/95. För år 1997 beräknas utgifterna till 20,6
miljarder kronor, vilket är lägre än anslaget i 1997 års
budgetproposition.
Även utgifterna för bostadsbidrag minskar. År 1995
utbetalades ca 9,2 miljarder kronor medan utgifterna
under 1996 uppgick till 8,4 miljarder kronor. För år
1997 beräknas kostnaderna till 6,1 miljarder kronor.
Större förändringar
Bostadsbidrag till hushåll utan barn där sökanden är
äldre än 28 år slopades den 1 januari 1996. Fr.o.m. år
1997 tillämpas ett nytt system för inkomstprövning av
bostadsbidragen som tillsammans med övriga
regeländringar leder till betydande besparingar.
Riksdagen har våren 1997 beslutat om vissa justeringar
av reglerna i syfte att något mildra effekterna av de nya
reglerna.
Prioriteringar för 1998
Det inledda arbetet med inomhusmiljöfrågor och
kretslopp i byggandet fortsätter.
Byggkostnadsdelegationen slutför
teknikupphandlingsprojektet och arbetar vidare med
övriga frågor som påverkar produktionskostnaderna.
4.2 Resultatbedömning
Tillståndet och utvecklingen inom området
I bostadsbeståndet finns ca 4,2 miljoner permanenta
bostäder. Bostadsstandarden i Sverige är i ett
internationellt perspektiv hög och jämnt fördelad.
Praktiskt taget alla bostäder har fullt modern utrustning.
Den genomsnittliga bostadsytan per person har
beräknats vara 43 kvm (år 1993).
Bostadsbyggandet har varit mycket lågt de senaste
åren. Antalet påbörjade lägenheter har enligt SCB
uppgått till i genomsnitt drygt 12 000 lägenheter årligen
under åren 1993 - 1996. Bostadsbyggandet var högt i
slutet på 1980-talet och de första åren på 1990-talet.
Under femårsperioden 1988 - 1992 färdigställdes drygt
270 000 lägenheter eller i genomsnitt nästan 55 000
lägenheter per år.
När det gäller tillgången på bostäder rapporterar
Boverket att 264 kommuner i januari 1997 bedömt att
det råder balans på bostadsmarknaden eller att det finns
överskott på bostäder. Bostadsbrist råder i 18
kommuner, i första hand på högskoleorter och i
storstadsregionerna.
Enligt SCB fanns det i mars 1997 drygt 59 000
lägenheter som var lediga till uthyrning i privatägda och
allmännyttiga fastigheter. Det motsvarar 3,8 procent av
det aktuella beståndet. Jämfört med mars 1996 har
antalet lediga lägenheter ökat med närmar
10 000 lägenheter. Merparten eller 70 procent av lediga
lägenheter i allmännyttiga fastigheter finns i kommuner
med mindre än 75 000 invånare.
Från år 1990 har bostadsutgifterna tagit i anspråk en
allt större del av hushållens inkomster. Enligt SCB visar
bostads- och hyresundersökningen (BHU) att
nettobostadsutgifterna (bostadskostnaden sedan hänsyn
tagits till erhållet bostadsbidrag och skatteavdrag) år
1993 uppgick till ca 24 procent av hushållens disponibla
inkomster. SCB redovisar vidare att motsvarande andel
år 1995 var 27,5 procent enligt undersökningen om
hushållens inkomster (HINK).
I november 1996 redovisade den bostadspolitiska
utredningen förslag om bostadspolitiken på längre sikt
och statens stöd till bostadsproduktionen i betänkandet
Bostadspolitik 2000 - från produktions- till boendepolitik
(SOU 1996:156). Betänkandet har remissbehandlats.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en
proposition.
Statens utgifter för räntebidrag till bostadsbyggandet
har minskat till följd av ändrade regler, lägre
räntenivåer och minskat byggande.
Antalet skadeärenden i samband med statlig
kreditgaranti har ökat. Den största delen av
skadeärendena avser myndighetsbeslutade lån, dvs.
sådana tidigare statliga bostadslån som beslutats av
länsbostadsnämnderna och som utbetalats av Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB efter år 1991.
Samhällets utgifter för bostadsbidrag steg kraftigt
under 1990-talets första hälft. De omfattande
besparingsåtgärder och regeländringar som genomförts
för att bryta utvecklingen har lett till att utgifterna
minskar fr. o.m. år 1996.
UTVECKLINGEN AV STATENS UTGIFTER FÖR
RÄNTEBIDRAG M.M., ERSÄTTNING FÖR
KREDITFÖRLUSTER OCH BOSTADSBIDRAG
MILJARDER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
91/92
92/93
93/94
94/95
1996
19971
Räntebidrag
m.m.
29,
1
33,
8
33,
7
32,
6
27,
8
20,
6
Ersättning för
kreditförluster
0,1
0,5
1,2
1,3
Bostadsbidrag
2,5
2,9
11,
42
9,2
8,4
6,1
1. Utgiftsprognos
2. Anslaget belastades engångsvis med kostnader för ett extra halvår i
samband med att staten övertog hela kostnadsansvaret.
Regeringen tillkallade i maj 1996 en särskild
byggkostnadsdelegation (dir. 1996:38) med uppgift att
aktivt och i samarbete med byggsektorns aktörer arbeta
för varaktigt sänkta produktions- och
förvaltningskostnader. Delegationen genomför nu ett
teknikupphandlingsprojekt som syftar till att premiera
ny och billigare byggteknik. Projektet har i
anbudsskedet omfattat tio anbudslämnare. De fyra
vinnare som utsetts kommer att få bygga prototyphus
om 9 - 12 lägenheter på olika orter i Sydsverige. En
utvärdering kommer därefter att göras. Delegationens
arbete går nu vidare med övriga frågor som påverkar
produktionskostnaderna.
Arbetet med att förebygga och minska
inomhusmiljöns bidrag till ohälsa fortsätter. Boverket
har ett omfattande regeringsuppdrag som innefattar bl.a.
demonstrations- och utvecklingsprojekt som avser
inomhusmiljön, kretsloppet i byggandet, miljöklassning
av byggnader och hälsodeklaration av bostäder m.m.
Slutredovisning skall ske senast den 15 mars 1998.
Regeringen har vidare tillkallat
Byggkvalitetsutredningen (dir. 1996:39) för att se över
vilka krav som kan ställas på byggsektorn i syfte att
garantera ett miljö- och hälsoriktigt byggande.
Resultaten från det pågående arbetet i dessa delar
kommer att utnyttjas i den fortsatta översynen av de
bestämmelser som gäller för byggandet.
Ändringarna i systemet för tillsyn och kontroll enligt
Plan- och bygglagen, PBL, har mottagits både positivt
och negativt av aktörerna. Boverket har i uppdrag att
utvärdera ändringarna. Boverket skall bl.a. undersöka
funktionen hos systemet samt utvärdera om syftena med
förändringarna uppnåtts t.ex. när det gäller att få ett
regelsystem som främjar bättre kvalitet i byggandet,
tillgodoser väsentliga allmänna intressen samt möjliggör
en smidigare byggprocess, teknisk utveckling och lägre
byggkostnader. Utvärderingen skall redovisas den 1
oktober 1997.
Myndighetsorganisationen inom plan-, bygg- och
bostadsväsendet är för närvarande föremål för en
översyn (dir. 1996:113) av en särskild utredare.
Utredningen överlämnade i maj månad betänkandet
Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg- och
bostadsväsendet (SOU 1997:90). Betänkandet har
remissbehandlats. Utredningens slutbetänkande skall
lämnas den 1 oktober 1997. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i denna fråga.
Länsstyrelsernas arbete med bostads-
administration
Länsstyrelserna har fått ansvar för besluten om de
tillfälliga bostadsstöd som införts av
arbetsmarknadsskäl. Under budgetåret 1995/96 har
huvuddelen av bostadsenheternas arbete varit inriktat på
handläggning av dessa ärenden. Årsredovisningarna
visar att man trots stor efterfrågan klarat att fördela de
tillfälliga stöden. Samtidigt har i de flesta fall målen för
handläggningstiderna nåtts och servicenivån hållits
uppe.
Samhällsplanering
Verksamheten inom planområdet har inriktats på att
ytterligare utveckla arbetet med samordning och
sammanvägning av olika statliga intressen. Detta arbete
är emellertid förenat med vissa svårigheter. Av
Boverkets årsredovisning framgår bl.a. vissa problem
när det gäller verkets möjligheter att fullfölja sitt
samordningsansvar. Vidare tyder verkets uppföljningar
på att frågan om långsiktig hushållning inte beaktas i
tillräcklig utsträckning, t.ex. i fråga om
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta gäller även vid
genomförandet av de geografiskt bestämda
strukturfondsprogrammen inom ramen för EU.
Länsstyrelserna redovisar i allmänhet en stark satsning
på analys- och utredningsarbete samt medverkan i
översiktsplanering. Insatserna på uppföljning och
utvärdering behöver emellertid utvecklas och
samordnas.
Med anledning av utvecklingen vill regeringen
särskilt betona några utvecklingstendenser som kommer
att påverka samhällsplaneringen under det kommande
året.
Omställningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle
innebär en höjning av ambitionsnivån i
samhällsplaneringen med krav på delvis nya
arbetsformer och ett omfattande utvecklingsarbete.
Viktiga steg har tagits genom bl.a. arbetet med lokala
Agenda 21 och utveckling av stödformer samt
lagstiftning. Regeringen utvecklar tydligare i särskild
skrivelse till riksdagen några utgångspunkter för de
utmaningar som den ekologiska omställningen kan
innebära för samhällsplaneringen.
Det internationella samarbetet intensifieras och
breddas. En förestående försöksverksamhet med
gränsöverskridande planeringssamarbete kommer att
involvera inte bara den nationella nivån, utan framför
allt utgå från regionala och lokala myndigheters
erfarenheter. Samtidigt förutsätter Sveriges medverkan i
arbetet ökade insatser på forskning och utveckling av
metoder och arbetssätt, bl.a. för ett närmande mellan
fysisk planering och regional utveckling. Framför allt
behöver den fysiska planeringen på regional nivå
utvecklas.
Den regionala samhällsorganisationen är i en
process av förändring, både vad gäller regional
indelning och demokratisk förankring. Det har blivit
alltmer uppenbart att det behövs en bättre samordning
av sektorspolitiken på olika nivåer. Den fysiska
planeringen är outvecklad på regional nivå, samtidigt
som nya former av mellankommunal samverkan växer
fram kring t.ex. kommunikationer och annan
infrastruktur samt utbildnings- och servicefrågor.
Sammantaget verkar dessa förändringar i riktning mot
ett närmande mellan fysisk planering och regional
utveckling.
Dessa omvärldsförändringar behöver även
uppmärksammas vid diskussioner om statens åtaganden
inom samhällsplaneringsområdet.
EU-arbetet
Arbetet med byggproduktdirektivet (89/106/EEG)
dominerar EU-arbetet inom detta verksamhetsområde.
Under 1995/96 har arbetet med mandat och
harmoniserade europastandarder fortsatt.
Under 1996 initierade kommissionen ett projekt för
att förenkla lagstiftningen på den inre marknaden
(SLIM - Simpler Legislation for the Internal Market).
Sverige har deltagit aktivt i arbetet som bl.a. resulterat i
att kommissionen tagit fram en handlingsplan för den
inre marknaden som också berör byggproduktdirektivet.
Regeringen tillkallade i december 1996 en särskild
utredare (dir. 1996:104) med uppgift att aktivt och i
samarbete med byggsektorns aktörer arbeta för ett
genomförande av en europeisk bostadsmässa. Vid flera
tillfällen har regeringen fört fram en europeisk
bostadsmässa som en möjlighet att skynda på
genomförandet av byggproduktdirektivet. En europeisk
bostadsmässa bör kunna bidra till att skapa en
helhetssyn på bygg- och bostadsfrågorna inom EU och
därigenom också skapa förutsättningar för en väl
fungerande inre marknad när det gäller byggsektorn.
Som redovisats förväntas ett ökat engagemang i EU-
samarbetet inom samhällsplaneringen under det
kommande året. Sverige skall genomföra ett brett
nationellt rådslag om ett utkast till Regional
Utvecklingsplanering i ett europeiskt perspektiv.
Resultatet av samrådet skall användas i det fortsatta EU-
samarbetet inom samhällsplaneringen. Sverige kommer
också att delta aktivt i de diskussioner om
stadsutveckling som initierats inom EU.
För att pröva och utveckla metoder i
planeringssamarbetet har särskilda medel, det s.k.
INTERREG II C, avsatts för bl.a. Östersjöområdet. Ett
sekretariat med uppgift att initiera projekt och följa
arbetet kommer att inrättas i Rostock med en filial i
Karlskrona. Kostnaderna för filialen avses betalas till
hälften av Sverige och till hälften med medel från EU.
4.3 Anslag
A 1. Boverket: Förvaltningskostnader
1995/96
Utgift
200 981
Anslag
s-
sparan
de
42 109
Därav
1996
Utgift
139 913
1997
Anslag
131 058
Utgifts
-
progno
s
142 650
1998
Förslag
120 455
1999
Beräkna
t
123 399
2000
Beräkna
t
126 419
Beloppen anges i tusental kr
Boverket är central förvaltningsmyndighet för frågor
om byggd miljö och hushållning med naturresurser,
fysisk planering, byggande och boende. Verket svarar
också för den centrala administrationen av statligt
bostadsstöd i form av bidrag för finansiering av
bostäder.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Målen för Boverkets verksamhet är enhetlighet och
effektivitet i tillämpningen av regler och stödsystem.
Boverket skall vidare verka för att den fysiska
planeringen främjar en god hushållning med
naturresurser och en god bebyggelsemiljö samt ett
effektivt och hälsosamt byggande.
Årsredovisningen för budgetåret 1995/96 visar att
resursmässigt togs 39 procent av det totala antalet
årsarbetskrafter i anspråk för verksamhetsområdet
Hushållning med naturresurser, byggd miljö och fysisk
planering. Verksamhetsområdena Byggande respektive
Boende tog i anspråk 23 respektive 35 procent. Det
totala antalet årsarbetskrafter har minskat något i
jämförelse med budgetåret 1994/95 (från 189 till 187 -
mätt på 12-månadersbasis). Antalet tills vidare anställda
uppgick vid utgången av budgetåret till 199, vilket är en
ökning med 1 anställd jämfört med året innan.
De mest resurskrävande prestationerna inom
respektive verksamhetsområde var under budgetåret
1995/96 metodutveckling (Hushållning med natur-
resurser, byggd miljö och fysisk planering), EU-arbete
(Byggande) samt utbetalning av stöd och
ärendehandläggning (Boende).
Inom verksamhetsområdet Boende har målet om
högst tre månaders handläggningstid för
förvaltningsärenden inte uppnåtts under budgetåret,
vilket i hög grad beror på den ökade
ärendetillströmningen i samband med att olika
stimulansbidrag infördes.
Andelen överklagade beslut varierar mellan olika
typer av bidrag. Den högsta andelen överklagade beslut
under verksamhetsåret 1995/96 gällde räntebidrag för
ombyggnad enligt 1992 års regler (12 procent).
Mot bakgrund av vad som ovan anförts samt vad
som i övrigt redovisas i Boverkets årsredovisning för
1995/96 bedömer regeringen att Boverkets verksamhet
under budgetåret 1995/96 bedrivits i enlighet med de av
regeringen fastlagda riktlinjerna.
Boverkets ramanslag har för budgetåret 1998 räknats
ned med 12,8 miljoner kronor, till följd av riksdagens
beslut om besparingar på statlig konsumtion och
regeringens förslag till budgetförstärkningar enligt 1995
års kompletteringsproposition (prop. 1994/95:100 bil.
1, bet. 1994/95:FiU10, rskr. 1994/
95:179 respektive prop. 1994/95:150 bil. 1, bet.
1994/95: FiU29, rskr. 1994/95:459).
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Boverkets
årsredovisning. RRV har heller inte framfört några
iakttagelser av större vikt eller av principiell betydelse.
A 2. Räntebidrag m.m.
1995/96
Utgift
43 341
780
Därav
1996
Utgift
27 832
306
1997
Anslag
23 400
000
1
Utgifts
-
progno
s
20 560
000
1998
Förslag
12 100
000
1999
Beräkna
t
9 000
000
2000
Beräkna
t
5 500
000
Beloppen anges i tusental kr
1. Varav 25 miljoner kronor har omfördelats till A 10 Bostadsbidrag
De utgifter som belastar anslaget är statliga
räntesubventioner för ny- och ombyggnad av bostäder
och för vissa underhålls- och förbättringsåtgärder i
hyres- och bostadsrättshus. Anslaget disponeras vidare
för ombyggnadsbidrag till äldrebostäder och för bidrag
till förvaltningsförluster, s.k. 33 §-ersättning, till
kommuner.
Utgifterna för räntebidrag är starkt beroende av
räntenivån och byggvolymen. Byggvolymen i sin tur
påverkas av ett antal faktorer såsom ränteläge,
utvecklingen av hushållens disponibla inkomster,
arbetslöshet osv. Utgifterna för räntebidrag påverkas
alltså i stor utsträckning av den samhällsekonomiska
utvecklingen i stort.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
För innevarande budgetår beräknas utgifterna för
räntebidrag bli 20 560 miljoner kronor jämfört med
anslaget på 23 400 miljoner kronor. Underskridandet
beror framför allt på lägre räntenivåer.
Statens utgifter för räntesubventioner till
bostadsbyggande minskar kraftigt även kommande år
till följd av lägre räntenivåer. Av utgiftssminskningen
mellan 1997 och 1998 kan ca 7 miljarder kronor
hänföras till den lägre räntenivån. Även de i systemet
inbyggda upptrappningarna påverkar anslaget.
Utgifterna minskar också till följd av ändrade regler för
räntebidrag. De regeländringar som genomförts av
besparings- och effektivitetsskäl i enlighet med
förslagen i årets tilläggsbudget får effekt budgetåret
1998 och följande år.
För budgetåret 1998 beräknas utgifterna bli 12,1
miljarder kronor. Utgifterna beräknas sedan sjunka till
en nivå som lägst på ca 3 miljarder kronor år 2002.
Därefter beräknas utgifterna åter stiga, om än i en
långsam takt. Detta beror på att räntebidrag utgår evigt
enligt reglerna i 1993 års finansieringssystem, det s.k.
Danellsystemet.
Prognosmetoderna för beräkning av utgifterna för
räntebidrag har successivt förbättrats. Räntenivån är
dock den mest avgörande faktorn för utfallet vilket gör
att utgiftsutvecklingen även i fortsättningen är mycket
svårprognosticerad. Känslighetsanalyser som gjorts
visar att om subventionsräntan skulle ligga 0,5
procentenheter högre det andra halvåret 1997 skulle det
medföra en högre anslagsbelastning under perioden
1998 - 2000 med ca 400 miljoner kronor per år.
Beräkningen av utgifterna för räntebidrag baseras på
regeringens prognos över ränteutvecklingen. Med ett
antagande om att den s.k. bopremien, dvs. marginalen
mellan räntorna på stats- respektive bostadsobligationer
med fem års utestående löptid, är 0,5 procentenheter
ger det en subventionsränta på 6,3 procent under 1997
och 6,5 procent under 1998. För 1999 och 2000 antas
subventionsräntan vara 6,8 procent.
Även det låga bostadsbyggandet påverkar utgifterna.
Beräkningarna bygger på de antaganden om det
framtida bostadsbyggandet som redovisas i tabellen.
Vad gäller ombyggnad ingår endast projekt med ett
bidragsunderlag på lägst 50 000 kronor per lägenhet.
Antaganden om byggvolym (antal påbörjade
lägenheter)
NYBYGGNAD
OMBYGGNAD
1997
1998
1999
2000
10 000
15 000
20 000
25 000
23 000
30 000
30 000
30 000
Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder enligt
äldre regler svarar för huvuddelen av utgifterna för
räntesubventioner. För år 1997 beräknas räntebidrag
enligt äldre bestämmelser svara för 93 procent av
statens utgifter för räntebidrag. Endast en mindre del
avser således räntesubventioner enligt 1993 års
finansieringssystem. Räntebidrag utbetalas främst till
fastigheter färdigställda under perioden 1988-1992, där
årgång 1992 väger tyngst under budgetåret 1997.
Den ungefärliga fördelningen på upplåtelseform och
ny- och ombyggnad anges i följande tabell.
BERÄKNADE RÄNTEBIDRAGSUTBETALNINGAR ÅR 1997
OCH 1998, FÖRDELADE PÅ ÄNDAMÅL OCH
UPPLÅTELSEFORM
MILJARDER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
ÄNDAMÅL
UPPLÅTELSEF
ORM
1997
1998
Nyprodukti
on
Summa
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
7,8
5,3
1,0
14,1
4,6
2,9
0,5
8,0
Ombyggnad
Summa
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
4,7
1,5
0,3
6,5
3,1
0,9
0,1
4,1
TOTALT
20,6
12,1
I anslaget ingår även utgifter för räntestöd vid
förbättring av bostadshus, s.k. RBF-stöd, med ca 500
miljoner kronor år 1997. Utgifterna för RBF-stöd för
år 1998 beräknas bli ca 400 miljoner kronor. I
beräkningen har då beaktats regeringens förslag till
sänkt bidragsandel från 20 till 15 procent. Dessutom
tillkommer utgifter för bidrag till s.k. 33 §-ersättning till
kommuner som kan beräknas till ca 20 miljoner kronor
per år.
Med hänvisning till förslaget i avsnitt 3.2 beräknas
anslaget också kunna disponeras av regeringen för
bidrag till vissa åtgärder avseende internationellt
samarbete på bygg- och bostadsområdet inom en ram av
20 miljoner kronor för budgetåret 1998.
A 3. Vissa äldre låne- och bidragsstöd
för bostadsändamål m.m.
1995/96
Utgift
268 614
1
Därav
1996
Utgift
159 457
1997
Anslag
94 333
Utgifts
-
progno
s
72 800
1998
Förslag
8 000
1999
Beräkna
t
8 000
2000
Beräkna
t
8 000
Beloppen anges i tusental kronor
1. Uppgifterna för 1995/96 avser de tidigare anslagen
Investeringsbidrag för bostadsbyggande och Tilläggslån för vissa
reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus
De utgifter som belastar anslaget är återstående statliga
åtaganden enligt ett antal stödformer som är under
avveckling. Det gäller nybyggnadsbidrag, bidrag till
bostadskostnader efter ombyggnad, statsbidrag till
hyresrabatter, ungdomsbostadsstöd, investeringsbidrag
för bostadsbyggande samt tilläggslån för vissa
reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och
bostadsrättshus.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Huvuddelen av utgifterna avser utbetalningar av
investeringsbidrag för bostadsbyggande. När det gäller
statsbidrag till hyresrabatter och ungdomsbostadsstöd
samt tilläggslån beräknas inga utbetalningar ske efter
1997.
I de åtgärder som riksdagen beslutat med anledning
av förslag i tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1997 ingår att införa en sluttidpunkt för
utbetalning av investeringsbidrag för bostadsbyggande.
Mot denna bakgrund beräknar regeringen att behovet
av medel för utbetalningar under år 1998 uppgår till 8
miljoner kronor.
A 4. Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader
1995/96
Utgift
21 198
Anslag
s-
sparan
de
5 012
Därav
1996
Utgift
14 395
1997
Anslag
15 400
Utgifts
-
progno
s
14 000
1998
Förslag
12 480
1999
Beräkna
t
12 813
2000
Beräkna
t
13 157
Beloppen anges i tusental kr
Statens bostadskreditnämnd (BKN) lämnar
kreditgarantier enligt förordningen (1991:1924) om
statlig kreditgaranti för ny- och ombyggnad av bostäder.
Kreditgarantier kan även lämnas enligt förordningen
(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för
omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder (s.k.
omfördelningsgaranti). BKN skall även följa och
informera om kreditmarknaden för ny- och ombyggnad
av bostäder.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Målet för verksamheten är en effektivt fungerande
garantigivning för finansiering av bostadsbyggande.
BKN:s verksamhet har under budgetåret 1995/96
präglats av den ökade tillströmningen av skadeärenden.
Under budgetåret inkom 908 garantiärenden och 808
skadeärenden samt påbörjades handläggningen av ca
640 regressärenden. Antalet aktualiserade skador ökade
med 11 procent under år 1996 jämfört med budgetåret
1994/95. Av de aktualiserade skadeärendena under
budgetåret 1995/96 står bostadsrätter för 64 procent av
det garanterade beloppet, hyresrätter för 33 procent och
egnahem för 3 procent. Av aktualiserade skadeärenden
under budgetåret 1995/96 utgjorde ackordsärenden 73
procent av det garanterade beloppet.
Avgiftsbelagd verksamhet
Riksdagen beslutade på regeringens förslag i
budgetpropositionen för 1997 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53) en ny modell för
hantering av statliga kreditgarantier. Den nya modellen
innebär att avgifts- och anslagsmedel skall reserveras på
ett konto hos Riksgäldskontoret. Medlen skall finansiera
infrianden, administration och andra utgifter.
Regeringen gör den bedömningen att man inte nu bör
genomföra den nya ordningen för äldre garantier. Detta
innebär att man tills vidare behåller ett särskilt anslag
för förvaltningskostnader.
BKN:s garantiverksamhet har delats in i två
resultatområden, Äldre garantier och Nya garantier.
Med äldre garantier avses garantier utfärdade t.o.m. år
1996 samt omfördelningsgarantier. Med nya garantier
avses i princip garantier utfärdade fr.o.m. 1997 som
inte avser omfördelning av ränteutgifter.
Anslaget får användas för förvaltningskostnader som
är hänförbara till resultatområdet Äldre garantier.
I enlighet med riksdagens beslut skall finansieringen
av resultatområdet Nya garantier ske helt utanför
statsbudgeten fr.o.m. år 1998. Resultatområdet Nya
garantier skall finansieras genom avgifter som skall
täcka både garantiverksamheten och
förvaltningskostnaderna.
I tabellerna redovisas budget för de två
resultatområdena.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AVSEENDE RESULTATOMRÅDET ÄLDRE GARANTIER
(MILJONER
KRONOR)
INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONER
AS)
KOSTNADE
R
RESULT
AT
(INTÄKT
-
KOSTNA
D)
KOSTNAD
S -
TÄCKNIN
G
%
Utfall
1995/96
222
1 648
-1 426
13
Prognos
1997
120
1 420
- 1
300
8
Budget 1998
100
1 600
- 1
500
6
Beräknat
1999
90
1 290
- 1
200
7
Beräknat
2000
80
980
- 900
8
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AVSEENDE RESULTATOMRÅDET NYA GARANTIER
(MILJONER
KRONOR)
INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONER
AS)
KOSTNADE
R
RESULT
AT
(INTÄKT
-
KOSTNA
D)
KOSTNAD
S -
TÄCKNIN
G
%
Prognos
1997
10
0
10
Budget 1998
20
3
17
667
Beräknat
1999
33
25
8
132
Beräknat
2000
48
48
0
100
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende BKN:s
årsredovisning för budgetåret 1995/96. RRV har inte
framfört några iakttagelser av större vikt eller av
principiell betydelse.
A 5. Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet
1995/96
Utgift
1 427
647
Därav
1996
Utgift
1 201
151
1997
Anslag
1 300
000
Utgifts
-
progno
s
1 300
000
1998
Förslag
1 500
000
1999
Beräkna
t
1 200
000
2000
Beräkna
t
1 000
000
Beloppen anges i tusental kr
Anslaget får användas för att täcka förluster till följd av
statliga garantier till långivare för ny- och ombyggnad
av bostäder inom resultatområdet Äldre garantier.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Garantistocken uppgick vid utgången av juni 1996 till
24 690 miljoner kronor. Nytillskottet av garantier har
fortsatt att minska. Garantistocken minskar också totalt
sett och uppgick vid utgången av juni 1997 till 24 346
miljoner kronor. Minskningen av garantistocken är en
följd av det ökade antalet ersättningsbeslut.
Förlusterna t.o.m. budgetåret 1995/96 uppgick totalt
till 2 327 miljoner kronor och avser 1 187 ärenden. För
budgetåret 1997 beräknar BKN att förlusterna uppgår
till 1,3 miljarder kronor. Uppskattade framtida förluster
uppgår till ca 3,6 miljarder kronor för åren 1998 -
2000.
Inkomsterna från garantiavgifter för ny- och
ombyggnad, vilka tas ut årligen med 0,5 procent av
garanterat belopp, uppgick budgetåret 1995/96 till 222
miljoner kronor. För innevarande budgetår beräknas
inkomsterna uppgå till 120 miljoner kronor.
A 6. Byggforskningsrådet:
Förvaltningskostnader
1995/96
Utgift
34 042
Anslag
s-
kredit
124
Därav
1996
Utgift
22 770
1997
Anslag
23 000
Utgifts
-
progno
s
22 900
1998
Förslag
22 779
1999
Beräkna
t
23 494
2000
Beräkna
t
24 232
Beloppen anges i tusental kr
Byggforskningsrådet (BFR) har samordningsansvaret
för all forskning och utveckling som berör byggnader,
anläggningar och den byggda miljön. Det innefattar
också forskning och utveckling inom energi- och
miljöteknik för en bättre byggd miljö.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Målen för det stöd BFR lämnar till satsningar på
forskning och utveckling är att främja den byggda
miljöns kvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktiga
hållbarhet.
BFR:s administrativa verksamhet omfattar planering,
initiering och samordning av FoU-insatser och
experimentbyggande, internationellt samarbete,
informationsinsatser samt handläggning av
projektansökningar. BFR har under budgetåret 1995/96
fortsatt arbetet med att utveckla och effektivisera sin
projektadministration.
Under budgetåret 1995/96 registrerade BFR 1 009
ansökningar om bidrag till FoU-verksamhet eller
experimentbyggande. Jämfört med närmast föregående
år har antalet ansökningar minskat, men beloppen som
sökts har ökat. BFR har beviljat 282,6 miljoner kronor
till FoU-projekt och experimentbyggande vilket utgör
98,9 procent av totalt disponibla medel. Genom
samarbetsavtal med branschen och samfinansiering av
FoU-projekt har andra finansiärer bidragit med
ytterligare 202 miljoner kronor.
Med anledning av riksdagens beslut (prop.
1994/95:100 bil. 1, bet. 1994/95:FiU10, rskr. 1994/
95:179) om besparingar när det gäller statlig
konsumtion och regeringens förslag till
budgetförstärkningar enligt 1995 års
kompletteringsproposition (prop. 1994/95:150 bil. 1,
bet. 1994/95:FiU29, rskr. 1994/95:459) har BFR:s
ramanslag för budgetåret 1998 räknats ner med 1 miljon
kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
BFR:s årsredovisning visar att verksamheten har
bedrivits i enlighet med de av regeringen fastlagda
riktlinjerna. Regeringen konstaterar att RRV inte har
haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende
BFR:s årsredovisning.
A 7. Byggforskning
1995/96
Utgift
229 397
Anslag
s-
sparan
de
37 363
Därav
1996
Utgift
147 472
1997
Anslag
179 196
Utgifts
-
progno
s
197 000
1998
Förslag
164 430
1999
Beräkna
t
167 753
2000
Beräkna
t
171 226
Beloppen anges i tusental kr
De utgifter som belastar anslaget är bidrag till
forsknings- och utvecklingsarbetet inom
markanvändnings-, byggnads-, anläggnings- och
förvaltningsområdena samt bidrag enligt förordningen
(1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.
Medlen fördelas av BFR.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
De medel som BFR anvisar skall användas till forskning
och utveckling kring den byggda miljön samt därtill
direkt hörande information om forskningens resultat.
BFR har under budgetåret 1995/96 i huvudsak
fördelat medel till byggforskning inom de av riksdagen
prioriterade områdena (prop. 1992/93:170, bet.
1992/93:BoU23, rskr. 1992/93:401). Vidare har
utvecklingsprojektet Gimle - ett kunskapscentrum för
byggd miljö - finansierats delvis med medel från
anslaget.
Samverkan i och samfinansiering av BFR:s forskning
och utveckling sker genom stöd till enskilda projekt och
genom samarbetsavtal med ett antal aktörsgrupper i
byggsektorn. Den externa finansieringen i BFR-projekt
uppgick vid slutet av 1995/96 till ca 70 procent av
BFR:s totala forsknings- och utvecklingsanslag. Antalet
utexaminerade doktorer och licentiater har ökat från 61
budgetåret 1991/92 till 93 budgetåret 1995/96. Detta har
bl.a. skett genom att BFR ökat sitt stöd till högskolor
och universitet.
Slutsatser
För att möjliggöra de omfördelningar inom
utgiftsområdet som regeringen anser nödvändiga
föreslår regeringen att anslaget A 7 Byggforskning skall
minskas med 20 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
Anslaget har räknats ned med detta belopp.
Neddragningen kan innebära att vissa
forskningsområden måste omprövas.
I enlighet med vad som redovisades i
budgetpropositionen för 1997 beräknas vidare att upp
till 10 miljoner kronor av anslaget för budgetåret 1998
kan disponeras för den teknikupphandling m.m. som
byggkostnadsdelegationen enligt sitt uppdrag skall
genomföra. Anslaget har sedan tidigare räknats upp
med 10 miljoner kronor per år för budgetåren 1998 och
1999 för detta ändamål.
Den särskilde utredaren som ser över
myndighetsorganisationen inom plan-, bygg och
bostadsväsendet (dir. 1996:113) skall senast den 1
oktober 1997 bl.a. identifiera statens roll i
byggforskningen samt föreslå åtgärder och
finansieringsvägar m.m. vad gäller byggforskningen.
Utredarens förslag kommer att ge närmare underlag för
inriktningen och omfattningen av insatserna för
byggforskning.
BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1998
1999
2000
2001
Utnyttjat
bemyndigande
t.o.m. 1995/96
54
23
1
0
Anvisat
bemyndigande
för 1997
101
61
37
22
För budgetåret 1997 har regeringen, i likhet med
tidigare år, av riksdagen bemyndigats att låta staten ta
på sig förpliktelser i samband med stöd till
byggforskningen som innebär åtagande för flera
budgetår. Med hänsyn till den tidigare nämnda
översynen bör lämnade bemyndiganden nu inte
utvidgas. De bemyndiganden avseende budgetåren 1999
- 2001 som riksdagen redan beslutat om bör däremot
kunna utnyttjas också för beslut under år 1998.
A 8 Bidrag till fonden för fukt- och
mögelskador
1995/96
Utgift
60 100
Därav
1996
Utgift
60 100
1997
Anslag
60 000
Utgifts
-
progno
s
60 000
1998
Förslag
60 000
1999
Beräkna
t
60 000
2000
Beräkna
t
60 000
Beloppen anges i tusental kr
De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till
kostnader för att avhjälpa fukt- och mögelskador i
egnahem. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen
(1993:712) om den statliga fonden för fukt- och
mögelskador i småhus, m.m. Vidare får anslaget
belastas med utgifter för kansli- och
utredningskostnader.
Målet för bidragsverksamheten är att motverka
ohälsa till följd av fukt- och mögelskador i egnahem.
De mest betydelsefulla faktorerna för utgifternas
utveckling är förknippade med gällande bestämmelser
för beräkning av husägarens självrisk. Denna påverkas
av det skadade husets ålder och det låneutrymme som
finns tillgängligt i fastigheten. Som regel är självrisken
högre ju äldre huset är.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Bidragsverksamheten påbörjades år 1986. Av Fond-
styrelsens budgetunderlag framgår att bidrag t.o.m. år
1996 utbetalats i 2 800 ärenden med sammanlagt 376
miljoner kronor. Antalet ansökningar ökade kraftigt
under år 1996 till drygt 1 500, bl.a. på grund av
möjligheten att få förhöjt bidrag före den 1 oktober
1997. Antalet återkallade ansökningar ökar emellertid
också på grund av fastighetsägarnas svårigheter att
finansiera självrisken. Vidare uppger fondstyrelsen att
allt fler fastighetsägare väljer att väcka talan vid
domstol. Det genomsnittliga bidragsbeloppet har fortsatt
att minska och uppgick 1996 till 72 000 kronor.
Minskningen av det genomsnittliga bidragsbeloppet de
senaste åren beror bl.a. på ändrade bidragsregler.
Verksamheten med bidragsgivning till åtgärder för
att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem är
föremål för analys inom ramen för
Byggkvalitetutredningens arbete (dir. 1996:39).
Utredaren skall bl.a. pröva behovet av och formerna för
verksamheten. Utredningsarbetet skall vara slutfört
under hösten 1997. I avvaktan på ett ställningstagande
till detta arbete bör verksamheten med att avhjälpa fukt-
och mögelskador i egnahem fortsätta enligt nu gällande
bestämmelser under budgetåret 1998.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och omfattas
därför av kollegiets årsredovisning. Regeringen
konstaterar att RRV inte har haft några invändningar i
revisionsberättelsen avseende Kammarkollegiets
årsredovisning när det gäller Fonden för fukt- och
mögelskador.
A 9. Bidrag till åtgärder mot radon i
bostäder
1995/96
Utgift
15 707
Därav
1996
Utgift
11 184
1997
Anslag
12 000
Utgifts
-
progno
s
12 000
1998
Förslag
12 000
1999
Beräkna
t
12 000
2000
Beräkna
t
12 000
Beloppen anges i tusental kr
De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till
åtgärder mot radon i småhus. Bidrag lämnas om
radongashalten i huset överstiger det gränsvärde som
Socialstyrelsen anger som godtagbart från
hälsoskyddssynpunkt. Bidraget beviljas av Boverket.
Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1988:
372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1995/96 beviljades 1586 bidrag. Det
genomsnittliga bidragsbeloppet var ca 10 100 kronor.
Under kalenderåret 1996 beviljades 1216 egnahem
radonbidrag med ett genomsnittligt bidrag på 9 900
kronor.
Boverket bedömer att anvisade medel under
budgetåret 1997 är tillräckliga och att utgifterna under
1998 kommer att uppgå till 12 miljoner kronor.
Den mest betydelsefulla faktorn för utgifternas
utveckling är småhusägarnas intresse av att genom
mätning av radonhalten i sina bostäder klarlägga
radonsituationen och därefter ansöka om bidrag för att
vidta åtgärder.
Boverket redovisar uppgifter om bidragsgivningen
sedan bidraget infördes den 1 juli 1988. Den
genomsnittliga kostnaden för åtgärder har varit 27 900
kronor och det genomsnittliga bidraget har uppgått till
12 000 kronor. De huvudsakliga åtgärderna har varit
ventilation och radonsug.
A 10. Bostadsbidrag
1995/96
Utgift
12 912
300
Därav
1996
8 372
900
1997
Anslag
5 910
000
1
Utgifts
-
progno
s
6 100
000
1998
Förslag
5 919
600
1999
Beräkna
t
5 864
600
2000
Beräkna
t
5 657
700
Beloppen anges i tusental kronor
1. Utöver dessa medel som tilldelades i statsbudgeten har riksdagen
beslutat i tilläggsbudget om att tillföra anslaget ytterligare 25
miljoner kronor.
Anslaget disponeras för bostadsbidrag till barnfamiljer
och ungdomar mellan 18 och 29 år utan barn.
Bestämmelser om bostadsbidrag finns i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag och
bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Effektmålet för bostadsbidragen är att ge ekonomiskt
svaga hushåll möjligheter att hålla sig med goda och
tillräckligt rymliga bostäder. Bidragen utgör också en
viktig del av det ekonomiska familjestödet (utgifts-
område 12). Detta stöd syftar främst till att ge en
ekonomisk grundtrygghet för barnfamiljer under den tid
de har en stor försörjningsbörda.
Utgifterna för bostadsbidrag är starkt beroende av
inkomst-, bostadskostnads- och
arbetslöshetsutvecklingen och därmed av den
samhällsekonomiska utvecklingen i stort.
För innevarande budgetår (1997) beräknas utgifterna
för bostadsbidrag till 6 100 miljoner kronor, jämfört
med anslaget på 5 935 miljoner kronor. Avvikelsen,
som ligger inom ramen för angiven anslagskredit, beror
främst på svårigheter att bedöma verkningarna av de
omfattande regeländringar som skett vid årsskiftet
1996/97.
Administrationen av bostadsbidragen sköts av de
allmänna försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket
(RFV) har som central förvaltningsmyndighet ansvar
för tillsyn, uppföljning och utvärdering av
bostadsbidragen. Försäkringskassornas respektive
RFV:s anslag tillhör utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp. Såsom där anges
har särskilda insatser vidtagits i syfte att motverka fusk
och överutnyttjande.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Utgifterna för bostadsbidrag har stigit kraftigt under
1990-talets första hälft. I syfte att bryta denna
utveckling har riksdagen beslutat om förändringar av
bidragssystemet fr.o.m. år 1996 och fr.o.m. år 1997
(prop. 1994/95:100 bil.6, bet. 1994/95:BoU14, rskr.
1994/95:312 och prop. 1995/96:186, bet. 1995/96:
BoU11, rskr. 1995/96:229). Såväl utgifterna för
bostadsbidrag som antalet bidragshushåll (alla
kategorier) är nu på väg att minska.
TOTALA UTGIFTER FÖR BOSTADSBIDRAG (LÖPANDE
PRISER, MKR/ÅR) SAMT ANTAL HUSHÅLL MED
BOSTADSBIDRAG (1000-TAL) I MAJ RESP. ÅR, 1990-
1997
ÅR
UTGIFT
ANTAL HUSHÅLL
1990
3 142
1
1991
5 065
328
1992
5 928
360
1993
7 164
441
1994
8 669
538
1995
9 221
576
1996
8 373
471
1997
6 1002
365
Källa: Boverket, RFV
1. Statistik finns ej
2. Beräknad
De totala utgifterna för bostadsbidrag steg mellan åren
1990 och 1995 från 3 142 till 9 221 miljoner kronor i
löpande priser, en ökning med 193 %. Motsvarande
ökning räknat i fasta priser är 139 %. Antalet
bidragstagare ökade från 328 000 (år 1991) till 576 000,
eller med 75 %.
Efter år 1995 minskar såväl utgifterna för
bidragsgivningen, som antalet bidragstagare. År 1996
utbetalades 8 400 miljoner kronor. För år 1997 beräk-
nas utgifterna till 6 100 miljoner kronor. Även prog-
nosen för resterande del av 1990-talet pekar på
sjunkande utgifter vid ett oförändrat regelsystem. Under
perioden maj 1995 – maj 1996 minskade antalet
bidragstagare med 105 000 eller 18 %. Omkring 80 000
av dem är hushåll utan barn, som förlorade rätten till
bidrag i samband med att bostadsbidrag till andra
hushåll utan barn slopades år 1996. Under perioden maj
1996 – maj 1997 minskade antalet bidragstagare med
ytterligare 105 000 hushåll eller 22 %. Drygt 81 000 av
dem var familjer med hemmavarande barn, varav
68 000 make/sambohushåll och 13 000 ensamstående
hushåll. I maj 1997 lämnades bostadsbidrag till 365 000
hushåll, varav 309 000 barnfamiljer och 56 000 hushåll
utan barn.
HUSHÅLL MED BOSTADSBIDRAG MAJ 1995,
MAJ 1996 OCH MAJ 1997 (1000-TAL)
1995
1996
1997
Hushåll med
hemmavarande barn
makar/samboende
ensamstående
193,
3
191,
9
173,
9
187,
9
105,
5
174,
8
Hushåll med enbart
umgängesrättsbarn
42,5
41,3
29,0
Hushåll utan barn
ungdomar
andra
90,4
58,1
67,7
–
56.1
–
Samtliga
576,
2
470,
8
365,
4
Källa: RFV
En bostads utrymmesstandard har preciserats i form av
olika standardnormer. Den mest generösa av dessa
innebär att varje barn skall kunna erbjudas ett eget rum,
föräldrarna ett sovrum, kök och vardagsrum oräknade.
Det innebär t.ex. att en familj med ett barn enligt
normen skall bo i tre rum och kök. I nedanstående
tabell redovisas i vissa kategorier antalet hushåll med
bostadsbidrag, genomsnittlig boendekostnad, med
respektive utan bidrag, samt genomsnittlig
bidragsgrundande inkomst för år 1996. Av tabellen
framgår också hur stor andel av dessa hushåll som med
bostadsbidrag uppfyller ovan nämnda intentioner om
utrymmesstandard.
Av det totala antalet hushåll med barn erhöll år 1996
ca 30 % bostadsbidrag. Knappt 70 % av dem
uppnådde, med stöd av detta bidrag, en
utrymmesstandard, som innebär att varje barn kan
erbjudas ett eget sovrum. Bland ensamstående med
hemmavarande barn bor män rymligare än kvinnor.
Gifta/samboende och ensamstående har genomsnittligt
sett likartad utrymmesstandard. Ju fler barn som finns i
familjen, desto större är andelen hushåll med
utrymmesstandard under norm.
De totala administrationskostnaderna ökade kraftigt
under budgetåret 1995/96, bl.a. beroende på
utbildnings- och informationsinsatser inför ändrade
bidragsbestämmelser fr.o.m. år 1997. En jämförelse
mellan budgetåret 1994/95 och kalenderåret 1996 visar
en ökning med 194 miljoner kronor eller 52 %. Den
totala styckkostnaden per beslut ökade från 301 till 450
kronor. Samtliga försäkringskassor handlade minst 60
% av sina bostadsbidragsärenden inom fastställda mål
för handläggningstid (14-42 dagar).
ANTAL HUSHÅLL MED BOSTADSBIDRAG SAMT GENOMSNITTLIG BOENDEKOSTNAD, GENOMSNITTLIG
UTRYMMESSTANDARD OCH GENOMSNITTLIG BIDRAGSGRUNDANDE INKOMST, ÅR 1996
HUSHÅLLSTYP
ANTAL
BOENDEKOSTNAD (KR/MÅN)
UTRYMMESSTANDARD MED
BOSTADSBIDRAG (%)
BIDRAGSGRUNDA
NDE INKOMST
(KR/ÅR)
UTAN STÖD
MED STÖD
UNDER
NORM
ENLIGT
NORM
ÖVER
NORM
Hushåll med hemmavarande
barn
Ensamstående
187 914
4 689
2 770
31
50
19
123 280
– kvinnor
165 842
4 674
2 705
33
51
16
119 220
– män
22 072
4 807
3 261
20
42
38
153 784
– 1 barn
104 383
4 360
2 815
16
59
25
125 462
– 2 barn
60 733
4 964
2 779
44
41
15
125 478
– 3– barn
22 798
5 467
2 538
67
33
0
107 437
Gifta/samboende
173 853
5 365
3 870
36
46
18
183 940
– 1 barn
36 866
4 612
3 305
14
51
35
141 378
– 2 barn
65 698
5 330
3 941
34
37
29
185 560
– 3– barn
71 289
5 786
4 095
48
52
0
204 457
Källa: RFV
I samband med behandlingen av budgetpropositionen
för 1997 anmodades regeringen (bet. 1996/97:BoU1,
rskr. 1996/97:93) att på grundval av inkomna
ansökningar om bostadsbidrag, genomföra en analys av
de regler som gäller fr.o.m. den 1 januari 1997. En
sådan preliminär analys redovisades för bostadsutskottet
i februari 1997. Denna analys omfattar endast de
hushåll som ingår i Riksförsäkringsverkets
administrativa register för januari månad, dvs. 285 000
bidragsansökningar. En uppföljning på basis av ett mer
fullständigt material, 380 000 ansökningar, som nu
finns tillgängligt har därför genomförts på
Socialdepartementet.
En jämförelse mellan den preliminära analysen och
uppföljningen visar en praktiskt taget kongruent bild av
fördelningen hushåll med sänkt bostadsbidrag. Det
innebär att knappt 65 % av bidragshushållen inte berörs
av de regelförändringar som trädde i kraft den 1 januari
1997. Dessa hushåll utgörs främst av ensamstående som
bor i hyresrätt i större städer. Vidare har 85 % av
bidragshushållen fått minskat bidrag med högst 500
kronor per månad. De hushåll som berörts mest av
förändringarna är gifta/samboende med egnahem i
landsbygd. I bilaga till detta utgiftsområdesavsnitt
redovisas antal och andel hushåll med sänkt
bostadsbidrag i 500 kronor breda intervall enligt
uppföljningen. Hushållen har, liksom i den preliminära
analysen, fördelats på decilgrupp, boendeform,
familjetyp och boenderegion.
För att något mildra effekterna av de nya
bestämmelserna lämnade regeringen på begäran av
riksdagen (bet. 1996/97:BoU14, rskr. 1996/97:167)
förslag om ändrade bestämmelser i 1997 års
ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150).
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag
(rskr. 1996/97:284). Förändringen beräknas medföra en
utgiftsökning på 175 miljoner kronor per helt år
(25 miljoner kronor under budgetåret 1997).
Finansiering sker genom en omfördelning inom
utgiftsområde 18 från räntebidrag till bostadsbidrag.
Slutsatser
De genomgripande regeländringar som beslutats fr.o.m.
år 1997 medför att utgifterna för bostadsbidrag under de
närmaste åren är svårprognosticerade. Risk för
överskridanden kan föreligga. Regeringen följer därför
utgiftsutvecklingen noga.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
5 919 600 000 kronor anvisas under anslaget A 10
Bostadsbidrag för 1998. För åren 1999 och 2 000 har
anslaget beräknats till ca 5 864 600 000 kronor
respektive ca 5 657 700 000 kronor. Därvid har hänsyn
tagits till nedanstående förslag till regeländringar.
Förslag till vissa regeländringar
Regeringens förslag
Lagen (1993:737) om bostadsbidrag tas in bland de
lagar som räknas upp i lagen (1987:813) om
homosexuella sambor fr.o.m. den 1 januari 1998.
Skälen för regeringens förslag: I ärendet rörande ny
lagstiftning för bostadsbidrag fr.o.m. år 1997
behandlade riksdagen frågan om kretsen av
bidragsberättigade. Bostadsutskottet anförde (bet.
1995/96:BoU11) att denna krets bör utvidgas till att
omfatta personer som bor tillsammans och har
hushållsgemenskap oavsett samlevnadsform.
Utgångspunkten bör enligt utskottet vara att andra
sammanboende i bostadsbidragshänseende skall
jämställas med samboende män och kvinnor enligt de
regler som gäller i dag. Om en snabb förändring inte är
möjlig, anförde utskottet vidare, borde det som ett
första steg kunna övervägas att utvidga kretsen
bidragsberättigade med homosexuella sambor, vilket
enligt utskottets mening borde kunna ske relativt enkelt,
t.ex. genom att bostadsbidragslagen tas in bland de
lagar som räknas upp i lagen (1987:813) om
homosexuella sambor. Vad utskottet sålunda anförde
gav riksdagen som sin mening regeringen tillkänna
(rskr. 1995/96:229).
Genom beslut den 5 juni 1997 bemyndigade
regeringen chefen för justitiedepartementet att tillkalla
en utredning (dir. 1997:75) med uppdrag att utvärdera
lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
(sambolagen), m.m. I fråga om bostadsbidrag till andra
former av hushållsgemenskap än sådana som i dag är
reglerade i lag, skall utredningen analysera de problem
som bostadsutskottet redovisat och lämna förslag till
lagändringar som möjliggör den av riksdagen förordade
utvidgningen av kretsen bidragsberättigade tillsammans
med beräkningar av utgifterna för en sådan reform.
Utredningen skall också analysera de ekonomiska
effekterna för den enskilde. Uppdraget skall redovisas
senast den 30 juni 1999.
I avvaktan på resultatet av utredningens
överväganden tar regeringen upp frågan om att utvidga
kretsen bidragsberättigade med homosexuella sambor
som ett första steg, i enlighet med riksdagens
tillkännagivande. Regeringen föreslår att kretsen
bidragsberättigade utvidgas med homosexuella sambor,
genom att bostadsbidragslagen tas in bland de lagar som
räknas upp i lagen (1987:813) om homosexuella
sambor. De ändrade bestämmelserna bör träda i kraft
den 1 januari 1998. Frågan har beretts i
Regeringskansliet och kontakter har därvid tagits med
bl.a. Riksförsäkringsverket och RFSL, Riksförbundet
för sexuellt likaberättigande. Förslaget har därvid inte
mött några invändningar. Med hänsyn till förslagets
karaktär, att det bygger på ett tillkännagivande av
riksdagen och att det är avsett som en övergångslösning
anser regeringen att denna beredning är tillräcklig.
Åtgärden är, till följd av att aktuell statistik saknas, inte
möjlig att kostnadsberäkna. Mot bakgrund av hur i
första hand reglerna för bidragsgrundande inkomst för
ensamstående respektive samboende hushåll är
utformade, bedöms den dock endast få marginella
kostnadskonsekvenser.
Regeringens förslag
Det särskilda bidraget lämnas fr.o.m. den 1 januari
1998 med 1 200 kronor per månad för familjer med tre
eller flera barn.
Skälen för regeringens förslag: I bostadsbidraget till
hushåll med hemmavarande barn ingår ett särskilt
belopp, som lämnas oberoende av bostadskostnadens
storlek. Bidraget är differentierat beroende på antalet
barn i hushållet och lämnas till familjer med ett barn
med 600 kronor per månad, till familjer med två barn
med 900 kronor per månad och till familjer med tre
barn med 1 200 kronor per månad. Från och med den 1
januari 1997 höjdes bidraget för de hushåll med flera
barn som inte beviljades nya flerbarnstillägg, med 300
kronor per månad från 1 200 till 1 500 kronor per
månad för familjer med fyra barn och med 600 kronor
per månad från 1 200 till 1 800 kronor per månad för
familjer med fem eller flera barn.
Regeringen har under utgiftsområde 12 Ekonomisk
trygghet för familjer och barn föreslagit att fler-
barnstillägg fr.o.m. den 1 januari 1998 lämnas med 600
kronor per månad för det fjärde barnet och med 750
kronor per månad för det femte och därefter följande
barn i hushållet. Förslaget innebär att flerbarnsfamiljer
som har fått barn under åren 1996 och 1997 kommer att
omfattas av de nya reglerna. Som en konsekvens härav
bör reglerna för bostadsbidrag ändras. Det särskilda
bidraget bör sålunda fr.o.m. årsskiftet 1997/98 lämnas
med 1 200 kronor för samtliga bidragsberättigade
familjer med tre eller flera barn. Frågan har beretts i
Regeringskansliet och kontakter har därvid tagits med
bl.a. Riksförsäkringsverket. Förslaget har inte mött
några invändningar. Regeringen bedömer att de
kostnadskonsekvenser som följer av föreslagna
ändringar är av smärre art och därför inte föranleder
någon justering av anslaget.
Övriga frågor
I ärendet rörande ny lagstiftning för bostadsbidrag
fr.o.m. år 1997 behandlade riksdagen frågan om
direktutbetalning av bostadsbidrag till t.ex. hyresvärd.
Bostadsutskottet anförde (bet. 1995/96:BoU11) att en
ordning med möjlighet till utbetalning direkt till
hyresvärden bör kunna tillämpas – för den som så
önskar – inom dagens administrativa system. Vad
utskottet sålunda anförde gav riksdagen som sin mening
regeringen tillkänna (rskr. 1995/96:229).
Regeringen har i regleringsbrev för 1997 gett
Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att göra en
översyn av vilka regeländringar m.m. som erfordras för
att möjliggöra direktutbetalning till t.ex. hyresvärd.
Med den genomgång av frågan som RFV har gjort och
som redovisas i verkets skrivelse till regeringen den 27
juni 1997, har de argument som regeringen tidigare
framfört i ärendet med avseende på bostadsbidragens
konstruktion och ett ökat ansvarstagande för individen
fått stöd och ökad tyngd. Vidare har under senare år
betalningssystemen i samhället utvecklats i riktning mot
alltmer automatiserade betalningsuppdrag. För
hushållen erbjuds därför numera möjligheter att på ett
enkelt sätt själva ordna ”direktbetalning” av hyra.
Regeringen avser under dessa förhållanden inte vidta
någon åtgärd i frågan.
A 11. Bonusränta för ungdoms-
bosparande
1995/96
Utgift
4187
Därav
1996
Utgift
3040
1997
Anslag
3000
Utgifts-
prognos
6000
1998
Förslag
3000
1999
Beräknat
3000
2000
Beräknat
3000
Beloppen anges i tusental kronor.
År 1988 beslutade statsmakterna att ett speciellt
ungdomsbosparande skulle inrättas (prop. 1987/88:
150 bil. 3, bet. 1987/88 FiU21, rskr. 1987/88:395).
Lagen om ungdomsbosparande trädde i kraft i
december 1988. Lagen innebär att ungdomar mellan 16
och 25 år kan påbörja ett sparande i vissa banker eller
sparkassor som kan fortgå till och med det år spararen
fyller 28 år. Riksgäldskontoret fastställer en
minimiränta. När kontoinnehavaren har sparat under tre
år och det sparade kapitalet uppgår till minst 5 000
kronor, blir kontoinnehavaren berättigad till en årlig
bonusränta på 3 procent från den tidpunkt sparandet
började. Den som sparar har rätt att låna upp till tre
gånger det sparade beloppet, dock efter sedvanlig
kreditprövning. Det finns inga krav på att sparandet
skall användas till att köpa bostad. Under 1996 var
drygt 45 000 ungdomar knutna till sparandet. Dessa är
berättigade till 18 miljoner i premier när sparandet
avslutas. Sparandet uppgick i september 1996 till ca.
246 miljoner kronor. Bonusräntan bekostas av staten
och betalas ut då kontoinnehavaren begär det eller när
lån erhålles. När bonusräntan betalas ut upphör kontots
anslutning till ungdomsbosparandet.
Under budgetåret 1997 förväntas anslaget
överskridas med 3 miljoner kronor. Detta beror bl.a. på
att många sparare uppnått 28 års ålder och därför
tvingats avsluta sina konton.
Regeringens överväganden
Frågan om statligt premierat bosparande har utretts av
både Utredningen om ett nytt premierat statligt
bosparsystem (SOU 1994:121) och Bostadspolitiska
utredningen (SOU 1996:156). Dessa utredningars
betänkanden är f.n. föremål för beredning i
regeringskansliet.
Den ungdomspolitiska kommittén, som specifikt
behandlat frågan om ungdomsbosparande (SOU
1997:71), presenterade sitt slutbetänkande i april 1997.
Kommittén föreslår att ungdomsbosparandet skall
avskaffas. Betänkandet är f.n. på remiss och kommer
därefter beredas i sedvanlig ordning inom
regeringskansliet.
I avvaktan på resultatet av denna beredning föreslås
ingen förändring av beräknat anslag för 1998. För år
1999 och år 2000 beräknas anslaget till 3 miljoner
kronor.
5 Geoteknik
5.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar Statens geotekniska
institut. Institutet är en uppdragsmyndighet och har
sektorsövergripande geotekniskt ansvar. Detta innebär
att SGI skall upprätthålla och utveckla kunskap inom
området samt tillhandahålla geoteknisk kunskap och
rådgivning till statliga myndigheter med ansvar för olika
områden med koppling till miljö, infrastruktur, fysisk
planering och byggande samt till branschens övriga
aktörer. Institutet har ett särskilt ansvar för ras- och
skredfrågor.
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
SGI redovisar för budgetåret 1995/96 ett totalt
underskott av verksamheten om 3,4 miljoner kronor.
Detta förklaras bl.a. av särskilda satsningar på
kompetenshöjande aktiviteter och FoU, vilka till största
del belastat uppdragsverksamheten.
Prioriteringar för 1998
Att fortsätta genomförandet av tidigare beslutade
satsningar på SGI:s myndighetsroll inom områdena
riskvärdering, kvalitetsvärdering och
informationsteknik.
B 1. Geoteknik
1995/96
Utgift
23 696
Anslag
s-
kredit
478
Därav
1996
Utgift
15 782
1997
Anslag
23 967
Utgifts
-
progno
s
23 000
1998
Förslag
22 555
1999
Beräkna
t
23 177
2000
Beräkna
t
23 818
Beloppen anges i tusental kronor.
Anslaget finansierar institutets verksamhet.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret
1995/96 visar att institutet detta år förbrukade ca
478 000 kronor mer än vad som disponerades i form av
anslag och anslagssparande från tidigare år.
Anledningen till detta är de omfattande satsningar på
kompetensutveckling av personalen som skett under
budgetåret. För år 1997 pekar SGI:s prognos på ett
underskridande av tillgängliga medel med ca 500 000
kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
SGI:s verksamhet består av myndighetsuppgifter samt
uppdragsverksamhet. Under budgetåret 1995/96
indelades verksamheten i grenarna långsiktig
kunskapsuppbyggnad, tillämpad forskning,
säkerhetsfrågor, information samt konsultation.
Samtliga verksamheter finansierades av dels anslag och
dels uppdragsintäkter. Indelningen av verksamheten
renodlades inför innevarande budgetår till att omfatta
två grenar för myndighetsuppgifter och två grenar för
uppdragsverksamheten.
Institutets omsättning under budgetåret 1995/96
uppgick till 79,6 miljoner kronor, varav intäkter från
uppdrag stod för ca 70 %. SGI redovisar ett underskott
av verksamheten om 3,4 miljoner kronor, vilket
förklaras av särskilda satsningar som till största delen
belastat uppdragsverksamheten. Dessa har främst avsett
kompetenshöjande aktiviteter, FoU samt ombyggnad av
laboratoriet.
SGI har under budgetåret koncentrerat arbetet med
myndighetsuppgifter till uppbyggnad av grundläggande
geoteknisk kunskap, tillämpad forskning,
skredförebyggande verksamhet och förmedling av
geoteknisk kunskap. I den skredförebyggande
verksamheten har SGI samarbetat med kommuner och
länsstyrelser i plan- och byggärenden. Institutets arbete
har därvid omfattat granskning, remissyttranden,
rådgivning samt förslag till åtgärder gällande hälso- och
säkerhetsfrågor.
Den uppdragsfinansierade delen av SGI:s verksamhet
har omfattat teknikutveckling, kunskapsförmedling och
rådgivning. SGI har under budgetåret utfört
uppdragsfinansierad forskning åt i första hand
Vägverket, Banverket och Byggforskningsrådet. SGI
har även i egen regi och tillsammans med andra
organisationer anordnat kurser och konferenser för
tekniker och förtroendevalda. Kurserna har behandlat
praktisk tillämpning av geoteknisk kunskap.
Institutet har dessutom arbetat med rådgivning i
grundläggnings-, förstärknings- och miljöfrågor. På så
sätt har SGI:s forskningsresultat kunnat omsättas i
praktiken och nya geotekniska metoder har införlivats i
bygg- och anläggningsverksamhet.
SGI redovisade under slutet av år 1996 ett
regeringsuppdrag avseende en utredning om svensk
geoteknisk forskning i ett internationellt perspektiv. I
denna konstaterade man bl.a. att den svenska
geotekniska kompetensen är ledande i världen inom
vissa delområden. Då det inte är möjligt för Sverige att
vara ledande inom hela det geotekniska området
framhåller SGI att det är nödvändigt med en
samordning och koncentration av svenska FoU-
satsningar för att säkerställa den internationella
konkurrenskraften på området. SGI har under
innevarande år påbörjat ett arbete tillsammans med
ansvariga myndigheter, forskningsorganisationer och
forskningsråd som innebär att formerna och villkoren
för en ökad samordning av svenska forskningsresurser
undersöks.
Inför innevarande budgetår överfördes ansvaret för
långsiktig tillämpad forskning inom
infrastrukturområdet från Banverket och Vägverket till
SGI. I början av år 1997 inkom SGI , Vägverket och
Banverket till regeringen med en gemensam plan för
den planerade användningen av medel för
forskningsinsatser som kan öka den geotekniska
kvaliteten inom väg- och järnvägsområdet.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan samt vad
som i övrigt redovisats i SGI:s årsredovisning för
budgetåret 1995/96 bedömer regeringen att SGI uppfyllt
större delen av åsatta verksamhetsmål och att SGI tagit
ett sektorsövergripande ansvar för det geotekniska
området. Regeringen anser att det är angeläget att den
satsning på att utöka och stärka SGI:s myndighetsroll
som påbörjades under innevarande budgetår fortsätter
även under år 1998. Regeringen bedömer att SGI:s
anslag för år 1998 skall uppgå till 22 555 kronor.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGS-
VERKSAMHET
(TUSENTAL
KRONOR)
INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONER
AS)
KOSTNADE
R
RESULT
AT
(INTÄKT
-
KOSTNA
D)
KOSTNAD
S -
TÄCKNIN
G
%
Utfall
1995/96
55 890
59 310
-3 420
94
varav 1996
38 372
43 211
-4 839
88
Prognos
1997
31 000
31 000
0
100
Budget 1998
35 000
35 000
0
100
Beräknat
1999
35 000
Beräknat
2000
35 000
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för budgetåret
1995/96 avseende granskningen av årsredovisningen,
räkenskaperna och ledningens förvaltning innehåller inte
några anmärkningar.
SGI har erhållit värdet AA vid Riksrevisionsverkets
ekonomiadministrativa värdering av statliga
myndigheter avseende räkenskapsåret 1995/96.
6 Länsstyrelserna m.m
6.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet C Länsstyrelserna m.m. består av
anslaget C 1 Länsstyrelserna m.m. och det nya anslaget
C 2 Regionala självstyrelseorgan som regeringen nu
föreslår.
Länsstyrelsernas övergripande mål är att länen skall
utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får
genomslag, samtidigt som hänsyn tas till regionala
förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsernas verksamhet spänner över i stort sett
samtliga politikområden och utgörs av följande
verksamhetsgrenar:
1. Regionalekonomi och näringslivsutveckling
(Regionalekonomi; utgiftsområde 19, Konkur-
rensfrämjande; utgiftsområde 24, Utbildnings-
frågor; utgiftsområde 16)
2. Kommunikationer (utgiftsområde 22)
3. Lantbruk (utgiftsområde 23)
4. Rennäring m.m. (utgiftsområde 23)
5. Fiske ( utgiftsområde 23)
6. Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna
veterinära frågor (utgiftsområde 23)
7. Naturvård och miljöskydd (utgiftsområde 20)
8. Planväsende, hushållning med naturresurser
(utgiftsområde 18)
9. Kulturmiljö (utgiftsområde 17)
10. Social omvårdnad (utgiftsområde 9)
11. Civilt försvar och räddningstjänst
(utgiftsområde 6)
12. Bostadsfinansiering (utgiftsområde 18)
13. Jämställdhet (utgiftsområde 14)
14. Allmän förvaltning (utgiftsområde 18)
Till följd av riksdagens beslut (prop 1995/96:38, bet.
1995/96:BoU9, rskr. 1995/96:206 samt prop. 1996/
97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228) om
ändrad länsindelning i Skåne och Västsverige är antalet
länsstyrelser 23 sedan den 1 januari 1997. Från och
med den 1 januari 1998 reduceras antalet länsstyrelser
till 21.
Vid ingången av år 1997 var cirka 4 800 personer
anställda inom länsstyrelseorganisationen.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
2 699
1 804
1 820
1 659
1 695
1 731
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Länsstyrelserna har inom sina ekonomiska ramar i allt
väsentligt genomfört sina uppgifter i enlighet med de av
statsmakterna formulerade målen.
Större förändringar
Riksdagen har fattat beslut om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat och
kommun (prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr.
1996/97:77 samt prop. 1996/97:108, bet.
1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228). Genom lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning har regionala
självstyrelseorgan bildats i Kalmar, Gotlands och Skåne
län. Särskilda regionförbund har inrättats i Kalmar och
Skåne län, medan kommunen utgör självstyrelseorgan i
Gotlands län. Självstyrelseorganen övertar vissa statliga
uppgifter från länsstyrelserna, bl.a. ansvaret för att
utarbeta program för länets långsiktiga utveckling och
ansvaret för frågor om länsplaner för regional
transportinfrastruktur.
Regeringen har tillkallat en parlamentarisk kommitté
(dir. 1997:80) med uppgift att dels följa upp och
utvärdera försöksverksamheten, dels utforma vissa
förslag om den framtida regionala organisationen.
6.2 Resultatbedömning
Länsstyrelsernas årsredovisningar har behandlats
gemensamt inom Regeringskansliet. Regeringens
sammanfattande bedömning är att länsstyrelserna i allt
väsentligt har genomfört sina uppgifter i enlighet med
de av statsmakterna formulerade målen. Detta gäller
såväl i rollen som tillsyns- och uppföljningsorgan på
regional nivå inom olika politikområden som i rollen
som samordnare och främjare av sektorsövergripande
arbete inom respektive län.
6.3 Anslag
C 1. Länsstyrelserna m.m.
UTGIFTSUTVECKLING
1995/96
Utgift
2 699
451
Anslag
s-
sparan
de
179 898
Därav
1996
Utgift
1 803
823
1997
Anslag
1 720
847
Utgifts
-
progno
s
1 820
000
1998
Förslag
1 646
031
1999
Beräkna
t
1 682
523
2000
Beräkna
t
1 717
981
Beloppen anges i tusental kronor
Länsstyrelserna hade vid ingången av år 1997 ett
anslagssparande om knappt 180 miljoner kronor, vilket
motsvarar cirka 10 procent av ramanslaget för år 1997.
Anslagssparandet prognostiseras minska till cirka 80
miljoner kronor vid utgången av år 1997, vilket
motsvarar cirka 5 procent av föreslaget ramanslag för år
1998. Här förekommer dock stora variationer mellan
länsstyrelserna. Ett antal länsstyrelser redovisar att
anslagskrediten kommer att tas i anspråk fullt ut.
Regeringens överväganden
Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag (prop.
1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/
97:77) beslutat att en försöksverksamhet med vidgad
samordnad länsförvaltning skall genomföras i Gotlands
län genom att föra in länsarbetsnämnden och
skogsvårdsstyrelsen i länsstyrelsens organisation.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare med
uppgift att förbereda och föreslå åtgärder för att för-
söksverksamheten skall kunna genomföras. Utredaren
har i rapporten Försök med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län (In97/2080/LS), i vilken
experter från de berörda myndigheterna medverkat,
lämnat förslag till bl.a. ändringar i lagar och
förordningar.
Regeringen föreslår att en särskild lag införs om
försöksverksamhet med vidgad samordnad länsför-
valtning i Gotlands län. Denna lag innebär att Läns-
styrelsen i Gotlands län skall omfattas av det regel-
system som i dag reglerar skogsvårdsstyrelsens
respektive länsarbetsnämndens verksamheter.
Regeringen föreslår att förvaltningsmedel, som i dag
disponeras av Skogsvårdsstyrelsen Gotland, förs över
till anslaget C 1 Länsstyrelserna m.m. När det gäller de
förvaltningsmedel som länsarbetsnämnden i dag
disponerar anser regeringen att dessa för år 1998 bör
fördelas av Arbetsmarknadsstyrelsen i enlighet med den
modell som tillämpas vid fördelning av
förvaltningsresurser till länsarbetsnämnderna.
Riksdagen har godkänt regeringens förslag (prop.
1995/96:38, bet. 1995/96:BoU9 rskr. 1995/96:206 samt
prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr.
1996/97:228) om ändrad länsindelning i Västsverige
m.m. Riksdagsbeslutet innebär bl.a. att Göteborgs och
Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län, med undantag
för Habo och Mullsjö kommuner som förs över till
Jönköpings län, den 1 januari 1998 kommer att läggas
samman till ett län, Västra Götalands län. Samtidigt
bildas Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
En organisationskommitté tillkallades den 6 mars
1997 för att förbereda och genomföra bildandet av den
nya länsstyrelsen. Kommittén har den 13 maj 1997
redovisat del av uppdraget. Regeringen avser att genom
omfördelning inom utgiftsområdet minska det tidigare
angivna besparingskravet för Länsstyrelsen i Västra
Götalands län till 30 miljoner kronor. Besparingen skall
vara uppnådd senast till år 2001.
Resultatinformation
I länsstyrelsernas årsredovisningar för budgetåret
1995/96 återfinns fler bedömningar av tillstånd inom de
olika politikområdena än i föregående års
redovisningar. I anslutning till dessa bedömningar
redovisas vilka förändringar som skett under året bl.a.
till följd av länsstyrelsens insatser. Det är av naturliga
skäl svårt att isolera de effekter som länsstyrelsernas
verksamhet gett upphov till från andra faktorer som
påverkat tillståndet i ett län. Regeringen bedömer dock
att länsstyrelsernas insatser i hög grad har främjat en
positiv utveckling inom länen, såväl totalt som inom
respektive politikområde.
Länsstyrelserna har i ökad utsträckning tagit initiativ
till samverkan med andra aktörer inom länen samt med
andra länsstyrelser, vilket har lett till en effektivare
verksamhet inom flera politikområden.
Regeringen redovisar sin närmare bedömning av
länsstyrelsernas olika verksamheter under respektive
utgiftsområde.
På uppdrag av regeringen har landshövdingarna i
särskilda rapporter redovisat förslag för att samordna
regionala åtgärder för ökad sysselsättning och tillväxt.
Arbetet har genomförts i bred samverkan med olika
aktörer i länen. En närmare redovisning av detta samt
regeringens slutsatser avses lämnas i en regionalpolitisk
proposition.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
För år 1998 beräknas de offentligrättsliga avgifter som
länsstyrelserna redovisar mot inkomsttitel bli cirka 150
miljoner kronor.
Länsstyrelserna prövar ansökningar om att bedriva
pantbanksverksamhet samt utövar tillsyn av pantbanker.
För denna offentligrättsliga verksamhet disponerar
länsstyrelserna avgiftsintäkterna. För år 1998 beräknas
dessa intäkter uppgå till cirka 100 000 kronor, vilket
motsvarar de beräknade kostnaderna för verksamheten.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Länsstyrelserna i Uppsala, Malmöhus och
Västernorrlands län har av RRV erhållit
revisionsberättelse med invändning avseende budgetåret
1995/96. För länsstyrelserna i Uppsala och Malmöhus
län gäller invändningen att förslagsanslagen för
Kulturmiljövård (11 B 15) och Kulturstöd vid
ombyggnad (11 B 17) har överskridits. Även
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har erhållit invändning
med anledning av överskridande av anslaget (11 B 17).
Regeringen redovisar sin bedömning av RAÄ:s
överskridande under utgiftsområde 17. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län har fått invändning avseende
tecknande av borgen vid två tillfällen om totalt 5,05
miljoner kronor.
Regeringen bedömer att berörda länsstyrelser vidtagit
nödvändiga åtgärder i syfte att stärka den interna
kontrollen så att anslagsöverskridanden i framtiden inte
uppkommer. I fråga om invändningen avseende
tecknande av borgen kan regeringen konstatera att nya
kreditgarantier inte längre ställs ut då denna stödform
upphört vid årsskiftet 1996/97. Regeringens bedömning
är att Länsstyrelsen i Västernorrlands län vidtagit
nödvändiga åtgärder vad gäller tidigare ställda och
fortfarande gällande kreditgarantier.
RRV har i sin årliga rapport till regeringen påpekat
att det finns betydande olikheter i länsstyrelsernas
årsredovisningar som försvårar eller omöjliggör
jämförelser. För att öka jämförbarheten föreslår RRV
att regeringen inrättar en normfunktion för
redovisningsfrågor m.m. på central nivå. Regeringen
anser i likhet med RRV att en större enhetlighet bör
eftersträvas för att öka jämförbarheten. Ett arbete med
bl.a. denna inriktning pågår redan inom ramen för den
utveckling av resultatstyrningen som bedrivs inom
Regeringskansliet i samverkan med länsstyrelserna.
Inom ramen för detta utvecklingsarbete har bl.a. en
gemensam mall för länsstyrelsernas årsredovisningar
tagits fram, vilken underlättar jämförelser och samlade
resultatbedömningar. Det fortsatta utvecklingsarbetet
väntas leda till ytterligare förbättring av
årsredovisningarna kommande år.
RRV pekar vidare på att länsstyrelsernas verksamhet
har präglats av betydande besparingar samtidigt som de
fått ökade uppgifter till följd av EU-inträdet. Andra
väsentliga uppgifter kan därmed komma att
nedprioriteras. RRV bedömer att de resurser som lagts
ned på vissa av de nya EU-relaterade uppgifterna inte
varit tillräckliga. RRV anser att besparingarnas effekter
på verksamheten måste följas noga. Regeringen delar
RRV:s bedömning.
Slutsatser
I enlighet med tidigare beslutade besparingar (prop.
1994/95:100 bil. 14 s. 10, bet. 1994/95:BoU12, rskr.
1994/95:213, och prop. 1995/96:150 bil. 13 s. 1, bet.
1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304) har anslaget C 1
Länsstyrelserna m.m. för år 1998 räknats ned med
drygt 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 9
procent.
Regeringen föreslår riksdagen att genom
omfördelning inom utgiftsområde 18 tillföra anslaget
C 1 Länsstyrelserna m.m. 50 miljoner kronor fr. o.m.
år 1998.
För verksamheter under anslaget C 2 Regionala
självstyrelseorgan beräknas 12 680 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget C 1 Länsstyrelserna
m.m. räknas ned med motsvarande belopp.
Förvaltningsmedel om 4 358 000 kronor, som i dag
disponeras av Skogsvårdsstyrelsen Gotland under
utgiftsområde 23 anslag H 1 Skogsvårdsorganisationen
föreslår regeringen överförda till anslaget C 1
Länsstyrelserna m.m.
Med anledning av regeringens prop. 1994/95:100,
bilaga 14, framhöll bostadsutskottet (bet. 1994/95:
BoU12) att det vid fördelningen av förvaltningsanslaget
mellan olika länsstyrelser kunde finnas anledning att ta
hänsyn till länets befolkningsstorlek. Regeringen gav
Statskontoret i uppdrag att se över fördelningen av
förvaltningsanslaget mellan länsstyrelserna och ge
förslag till en fördelningsmodell med beaktande av olika
kriterier. Resultatet redovisas i Statskontorets rapport
(1996:8) Modeller för fördelning av ramanslaget till
länsstyrelserna. Samtliga länsstyrelser har yttrat sig i
ärendet. Regeringen har beslutat att omfördela anslaget
mellan länsstyrelserna fr.o.m. år 1998, varvid bl.a.
befolkningsstorlek fått genomslag.
Riksdagen har fattat beslut (prop. 1995/96:38, bet.
1995/96:BoU9, rskr. 1995/96:206) om sammanslagning
av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län till
Länsstyrelsen i Skåne län. Regeringen avser till följd av
sammanslagningen att minska anslagsramen för
Länsstyrelsen i Skåne län med 30 miljoner kronor.
Regeringen avser att för år 1998 tilldela
Länsstyrelsen i Västra Götalands län en anslagsram som
motsvarar vad som tidigare tilldelats länsstyrelserna i
Göteborgs och Bohus, Skaraborgs samt Älvsborgs län,
med justering för Habo och Mullsjö kommuner som
förs över till Jönköpings län.
För riksdagens kännedom redovisas den fördelning
som regeringen, om riksdagen godtar
medelsberäkningen, senare avser att besluta om.
TABELL RAMANSLAGETS FÖRDELNING PÅ RAMPOSTER
1998
TUSENTAL KRONOR
LÄNSSTYRELSE
RAMPOST
Stockholms län
168 880
Uppsala län
54 615
Södermanlands län
54 299
Östergötlands län
69 944
Jönköpings län
61 545
Kronobergs län
50 803
Kalmar län
53 359
Gotlands län
35 547
Blekinge län
45 483
Skåne län
153 117
Hallands län
53 652
Västra Götalands län
246 972
Värmlands län
64 453
Örebro län
59 597
Västmanlands län
56 153
Dalarnas län
67 076
Gävleborgs län
62 619
Västernorrlands län
70 383
Jämtlands län
57 079
Västerbottens län
71 325
Norrbottens län
88 544
Utvecklingsinsatser m.m.
586
Summa
1 646 031
C 2. Regionala självstyrelseorgan
1998
Nytt anslag
1
12
680
1999
Beräknat
12
680
2000
Beräknat
12
680
Beloppen anges i tusental kronor
1. Anslaget disponeras av länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands samt
Skåne län.
Anslaget avser medel för förvaltningskostnader hos
regionförbunden i Kalmar och Skåne län samt hos
Gotlands kommun med anledning av den
försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län,
som regleras i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning.
Regeringens överväganden
En försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarfördelning har inletts den 1 juli 1997 i Kalmar,
Gotlands och Skåne län och avslutas vid utgången av år
2002 (prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr.
1996/97:77). Syftet är att utveckla former för en bättre
demokratisk förankring av det regionala
utvecklingsarbetet.
Försöket innebär att ett regionalt självstyrelseorgan i
vart och ett av nämnda län från och med den 1 juli 1997
från länsstyrelserna tar över det regionala
utvecklingsansvaret i enlighet med vad som närmare har
preciserats i förordningen (1982:877) om regionalt
utvecklingsarbete. Självstyrelseorganen skall vidare från
länsstyrelsen överta ansvaret för frågor om länsplaner
enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för
regional transportinfrastruktur. Statsbidrag som tidigare
överförts till regionala kulturinstitutioner via Statens
kulturråd skall fördelas av de regionala
självstyrelseorganen. Detta redovisas närmare under
utgiftsområde 17 anslaget A 5 Försöksverksamhet med
ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel.
Självstyrelseorganen skall också fr.o.m. den 1 januari
1998 besluta om användningen av vissa regionalpolitiska
medel. Detta redovisas närmare under utgiftsområde 19
anslaget A 1 Regionalpolitiska åtgärder.
I Skåne län innebär försöksverksamheten att ett
regionförbund, som omfattar länets 33 kommuner och
två landsting, får ta över ansvaret för de frågor som
ingår i försöket. I Kalmar län, som omfattar tolv
kommuner samt landstinget, tar ett regionförbund över
ansvaret. I Gotlands län övertas ansvaret av Gotlands
kommun.
Regeringen har tillkallat en parlamentarisk kommitté
(dir. 1997:80) med uppgift att följa och utvärdera
försöksverksamheten. Senast den 1 oktober 2000 skall
kommittén redovisa sina överväganden och förslag om
den framtida regionala organisationen.
Slutsatser
Regeringen föreslår att ett nytt anslag C 2 Regionala
självstyrelseorgan inrättas för år 1998 för
förvaltningskostnader vid de regionala
självstyrelseorganen med anledning av
försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län.
Regeringen föreslår att medel motsvarande 12 680 000
kronor överförs från anslaget C 1 Länsstyrelserna m.m.
till det nya anslaget.
.
7 Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m
7.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna inom
Lantmäteriverket och Statens va-nämnd.
Vid ingången av år 1997 var cirka 2 880 personer
anställda inom den statliga lantmäteriorganisationen och
7 personer vid va-nämnden.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
799
927
583
738
525
620
421
523
433
360
443
910
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Den avgiftsfinansierade verksamheten uppvisar negativt
resultat för år 1996.
Genomförda rationaliseringar inom
lantmäteriområdet har medfört personalreduceringar
under 1996. Fortsatta rationaliseringar kan enligt
Lantmäteriverket förväntas under åren 1997 och 1998.
Större förändringar
En ny arbetsprocess införs successivt i
fastighetsbildningsverksamheten med början under år
1997.
Statens ägande i det tidigare av staten helägda
bolaget SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB har
avvecklats.
Prioriteringar inför år 1998
En huvuduppgift för Lantmäteriverket under år 1998 är
att fullfölja organisationsöversynen och att fortsätta
arbetet med att integrera fastighetsbildning och
fastighetsregistrering samt att rationalisera dessa
verksamheter.
Databaser för grundläggande landskaps- och
fastighetsinformation skall byggas upp med sikte på
slutförande år 2003. Fastighetsregisterkartan skall så
långt möjligt föreligga i digital form år 2001.
7.2 Resultatbedömning och
slutsatser
De övergripande målen för det statliga lantmäteriet är
att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och
en effektiv försörjning med grundläggande landskaps-
och fastighetsinformation. Landskaps- och
fastighetsinformation skall tillhandahållas i den form,
standard och aktualitet som tillgodoser angelägna
samhällsbehov.
Regeringen bedömer att de mål som lagts fast kan
nås trots ändrade organisatoriska, finansiella och
marknadsmässiga förutsättningar.
Utvecklingsinsatserna för att uppnå ett ökat
användarinflytande över produktionen av landskaps- och
fastighetsinformation fortgår. Lantmäteriverket har i en
rapport den 27 mars 1997 till regeringen redovisat
förslag till hur användarnas önskemål och inflytande
över de grundläggande databasernas innehåll,
utformning, kvalitet och tillgänglighet skall tillvaratas
och stärkas. Rapporten bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Geografisk informationsteknik bör på ett så effektivt
sätt som möjligt utnyttjas inom samhällsplanering,
forskning, utbildning och näringspolitik. I detta
sammanhang är det angeläget att utveckling sker av nya
tillämpningar och tjänster med anknytning till
geografiska data.
Lantmäteriverket är för närvarande inne i en
omfattande omstruktureringsprocess. Inte minst
fastighetsbildningsverksamheten berörs. Den
verksamhet som finansieras med avgifter och
uppdragsintäkter visar negativa resultat under år 1996
och första halvåret 1997.
Regeringen avser att noga följa utvecklingen vad
gäller pågående organisationsöversyn och kostnaderna
för denna. Regeringen återkommer till riksdagen i
vårpropositionen 1998 med en fortsatt redovisning av
vilka insatser som har gjorts för att långsiktigt trygga
effektivitet och tillförlitlighet i lantmäteriverksamheten.
7.3 Anslag
D 1. Förvaltningskostnader för
Lantmäteriverket
1995/96
Utgift
793 194
Anslag
s-
kredit
1 326
Därav
1996
Utgift
579 076
1997
Anslag
490 272
Utgifts
-
progno
s
520 000
1998
Förslag
416 174
1999
Beräkna
t
427 848
2000
Beräkna
t
438 228
Beloppen anges i tusental kronor
Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för
frågor om fastighetsindelning och grundläggande
landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriverket
är chefsmyndighet för lantmäterimyndigheterna i länen.
Lantmäteriorganisationen innehåller tre
huvudverksamheter: Fastighetsbildning,
Informationsförsörjning och Uppdragsverksamhet.
Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet bedrivs inom
affärsområde Metria. Tjänsteexport inom
verksamhetsområdet bedrivs av det statligt ägda bolaget
Swedesurvey AB, som i stor utsträckning anlitar
personal från det statliga lantmäteriet.
Lantmäteriverkets budgetomslutning uppgick under
år 1996 till 1408 miljoner kronor.
Pågående omorganisationsarbete
Den nya statliga lantmäteriorganisationen trädde i kraft
den 1 januari 1996 då Lantmäteriverket bildades genom
en sammanslagning av Statens lantmäteriverk och
Centralnämnden för fastighetsdata. Samtidigt inrättades
i varje län statliga lantmäterimyndigheter genom
sammanslagning av tidigare statliga fastighetsbildnings-,
fastighetsregister- och överlantmätarmyndigheter.
Detta har inneburit rationaliseringar inom
lantmäteriområdet. Under år 1996 har antalet anställda
minskat med cirka 145 personer. Fortsatta
rationaliseringar inom fastighetsbildningsverksamheten
förväntas innebära personalreduceringar i
storleksordningen 400 personer. Minskad orderingång
inom uppdragsverksamheten samt upphandling av vissa
delar av produktionen i konkurrens ställer ökade krav
på rationalisering och minskning av personalen. En
översyn av Metrias organisation har genomförts. Till
följd av nämnda förändringar har även en översyn av
organisations- och resursbehov vid Lantmäteriverkets
centrala organisation i Gävle initierats. Sammanlagt
bedöms fortsatta rationaliseringar under åren 1997 och
1998 medföra en personalreducering med totalt cirka
750 personer.
Rationaliseringsarbetet kommer temporärt att
medföra stora omställningskostnader. För åren 1997
och 1998 har dessa kostnader av Lantmäteriverket
beräknats uppgå till mellan 100 och 120 miljoner
kronor. Lantmäteriverket har vidare aviserat att
nödvändiga personalminskningar m.m. kommer att
genomföras så snart som möjligt och i ett sammanhang.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Verksamheten vid Lantmäteriverket finansieras dels
med anslag, dels med avgifter och uppdragsintäkter.
Den avgifts- och uppdragsfinansierade verksamheten
vid Lantmäteriverket visar år 1996 ett negativt
ekonomiskt resultat om 39,4 miljoner kronor. Enligt
Lantmäteriverkets delårsrapport redovisas första
halvåret 1997 förlustsiffror på närmare 27 miljoner
kronor. En prognos för helåret 1997 indikerar
underskott på cirka 37 miljoner kronor.
Den avgiftsfinansierade verksamheten står år 1996
för 62 procent av den totala budgetomslutningen.
Osäkerheten i bedömda intäkter och kostnader för den
avgiftsfinansierade verksamheten är stor till följd av det
pågående omstrukturerings- och rationaliseringsarbetet.
Orsaken till den negativa ekonomiska utvecklingen är
bl.a. vikande orderingång och problem i samband med
omorganisationsarbetet och omfattande övertalighet
m.m. Resultatet bedöms av regeringen kunna vändas i
positiv riktning i slutet av 1998.
Inom den anslagsfinansierade verksamheten visar en
jämförelse mellan anslag och utfall att det
anslagssparande som fanns vid ingången av år 1996 helt
har förbrukats. Prognosen för år 1997 visar också ett
negativt utfall vilket innebär att den beviljade
anslagskrediten torde komma att utnyttjas.
I övrigt redovisar Lantmäteriverket följande.
Uppbyggnaden av databaser och utgivningen av de
allmänna kartorna har följt tidigare upprättad nioårig
plan för verksamheten.
Grundläggande landskaps- och fastighetsinformation
samt information från den allmänna kartläggningen
tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor.
Ökad tillgänglighet till landskaps- och
fastighetsinformation skall åstadkommas bl.a. genom
utveckling av användaranpassade produkter.
Arbetet med digital fastighetsregisterkarta drivs
vidare med hög prioritet inom Lantmäteriverket. För
etableringen av en rikstäckande databas har upprättats
ett ramavtal mellan Lantmäteriverket och Svenska
kommunförbundet som reglerar
informationshanteringen mellan stat och kommun.
Verksamhetens inriktning m.m.
Regeringen bedömer att det är nödvändigt att
omorganisations- och rationaliseringsarbetet fullföljs.
Det är samtidigt viktigt att verksamheten kan hålla den
omfattning och den kvalitet som är nödvändig för
myndighetsutövningen och att samhällets behov av
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation kan
tillgodoses. Regeringen avser, som ovan nämnts, att
återkomma till riksdagen vad gäller pågående
omorganisationsarbete.
Geografisk informationsteknik bör utnyttjas på ett
effektivt sätt i samhället. Databaser för grundläggande
landskaps- och fastighetsinformation skall enligt
regeringens mening byggas upp med sikte på
slutförande år 2003. Målet för arbetet med
fastighetsregisterkartan är att den så långt möjligt skall
föreligga i digital form år 2001.
Riksdagen har tidigare tagit ställning för att utsätta
delar av lantmäteriverksamheten för konkurrens genom
bolagisering och upphandling i konkurrens (prop.
1993/94:214, bet. 1993/94:BoU19, rskr. 1993/94:375,
prop. 1994/95:166, bet. 1994/95: BoU17,
rskr. 1994/95:313). Lantmäteriverket har i en rapport
den 28 november 1996 till regeringen redovisat
förutsättningarna för en bolagisering av den fristående
förlagsverksamheten och den kartografiska
uppdragsverksamheten. I rapporten redovisar
Lantmäteriverket som sin bedömning att det inte är
möjligt att ange när en bolagisering kan ske.
Det faktum att organisationen för närvarande utsätts
för omfattande förändringar talar enligt regeringens
uppfattning för att tills vidare avvakta med ett beslut om
bolagisering och med upphandling av ytterligare delar
av produktionen av landskapsinformation i konkurrens.
Det är också viktigt att frågorna om bolagisering och
om ökad konkurrensutsättning kan bedömas bl.a. mot
bakgrund av de förändringar av arbetsformerna inom
landskapsinformationsområdet som den pågående
övergången till digitala databaser innebär.
För närvarande pågår ett omfattande
utredningsarbete som har anknytning till
Lantmäteriverkets ansvarsområde.
Grunddatabasutredningen (Fi 1996:6) avser att lämna ett
betänkande den 30 september 1997. Den inom
Regeringskansliet tillsatta arbetsgruppen för samverkan
kring geografiska data och informationssystem,
REGGIT-gruppen, har avlämnat tre rapporter, den
senaste den 30 maj 1997. Rapporterna har
remissbehandlats. Arbetsgruppens förslag bereds för
närvarande inom Regeringskansliet. Projektet
”Pilotverksamhet med GIS i fysisk översiktsplanering”
- PilotGIS - har överlämnat sin slutrapport till
Toppledarforum i juni 1997. En närmare redogörelse
över utvecklingen inom området lämnas i regeringens
skrivelse till riksdagen om utvecklingen på IT-området
(skr. 1997/98:19).
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
TABELL: BUDGET FÖR LANTMÄTERIVERKETS
AVGIFTSBELAGDA VERKSAMHET ÅR 1998
MILJONER KRONOR
VERKSAMHET
INTÄKTE
R
KOSTN
AD
RESULT
AT
Uppdrag
300
300
0
Förrättningar
330
330
0
Myndighetsservice
60
60
0
Pantbrevsregistrering &
kreditmarknadssystem
33
33
0
Tillhandahållande av
grundläggande
fastighetsinformation
90
44
46
Tillhandahållande av
grundläggande
landskapsinformation
55
32
23
Summa
868
799
69
Uppgifterna i tabellen grundar sig på underlag från Lantmäteriverket
Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av den totala
budgetomslutningen beräknas för år 1997 uppgå till
cirka 65 procent.
Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet och
myndighetsservice är avgiftsfinansierad och
konkurrensutsatt. Förrättningsverksamheten är också i
huvudsak avgiftsfinansierad och bedrivs som
myndighetsutövning.
Enligt regeringens proposition Finansiering m.m. av
lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet (prop.
1994/95:166, bet. 1994/95:BoU17, rskr. 1994/95: 313)
skall användarna av landskaps- och
fastighetsinformation i ökad utsträckning bidra till
finansieringen av kostnaderna för drift och utveckling
av landskaps- och fastighetsinformationssystemen.
Denna prissättningsmodell introducerades vid utgången
av år 1996. Lantmäteriverket har redovisat att
erfarenheterna av den nya prissättningsmodellen är
goda.
Beträffande fastighetsområdet i en vidare mening
gäller enligt tidigare riksdagsbeslut (prop. 1983/84: 100
bil. 13, bet. 1983/84:BoU18, rskr. 1983/84:192)
principen att statens kostnader för
fastighetsdataverksamhet, fastighetsregistrering och
inskrivningsverksamhet samt vissa övriga kostnader hos
Lantmäteriverket och Domstolsverket skall täckas
genom expeditionsavgifter som tas ut vid
inskrivningsmyndigheterna. Regeringen har givit
Domstolsverket i uppdrag att i samråd med
Lantmäteriverket utarbeta och lämna förslag om
inskrivningsverksamhetens framtida organisation.
Finansierings- och prissättningsfrågor av betydelse i
sammanhanget har vidare behandlats i de tidigare
nämnda rapporterna från REGGIT-gruppen och
PilotGIS. Grunddatabasutredningen kommer också att
behandla dessa frågor.
När ett mera fullständigt underlag föreligger bör det
finnas förutsättningar för regeringen att mera samlat
återkomma till nu berörda finansierings- och
prissättningsfrågor.
Lantmäteriverket disponerar avkastningspliktigt
kapital med konsolideringsansvar för att finansiera
omsättningstillgångar i den avgiftsfinansierade
verksamheten. Regeringen avser att uppdra åt
Riksrevisionsverket att i samarbete med
Lantmäteriverket utreda vissa frågor rörande
finansiering och avkastningskrav gällande olika delar av
denna verksamhet och att bedöma förutsättningarna för
en avveckling av det s.k. statskapitalet.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende
Lantmäteriverkets årsredovisning för år 1996. RRV har
samtidigt i en särskild rapport pekat på att
redovisningen inte är upplagd på ett sådant sätt att det
går att särskilja olika verksamhetsgrenar på ett
tillräckligt tydligt sätt. RRV rekommenderar att resultat
redovisas för myndighets- och uppdragsverksamheten
på ett sådant sätt att verksamheterna kan särskiljas och
verifieras samt jämföras över åren. Rapporten har
behandlats av Lantmäteriverkets styrelse.
Regeringen anser att det är mycket angeläget att
lantmäteriverksamheten redovisas på ett överskådligt
och tydligt sätt så att det bl.a. går att skilja mellan olika
verksamhetsgrenar och att göra rättvisande jämförelser
mellan olika år. Med anledning av vad RRV framfört
avser regeringen uppdra åt RRV att i samråd med
Lantmäteriverket skyndsamt överväga vilka åtgärder
som bör vidtas för att förbättra redovisningen.
Slutsatser
Regeringen lade i propositionen år 1995 om finansiering
m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet
(prop. 1994/95:166, bet. 1994/95:BoU 17, rskr.
1994/95:313) fast sparbetinget på Lantmäteriverket.
Därvid aviserades en neddragning med 75 miljoner
kronor för Lantmäteriverket för år 1998.
Mot denna bakgrund beräknas anslaget för Lant-
mäteriverket till 416 174 000 kronor.
Övrig information
Sedan riksdagen våren 1996 beslutat om en ny
lagstiftning om kommunala lantmäterimyndigheter har
regeringen meddelat 37 av de kommuner som tidigare
haft kommunal fastighetsbildningsmyndighet tillstånd att
inrätta kommunala lantmäterimyndigheter.
Ett statligt ägt bolag, SVEFA - Svensk
Fastighetsvärdering AB, bildades den 1 juli 1995 och
övertog vid denna tidpunkt den av Statens
lantmäteriverk bedrivna fastighetsekonomiska
uppdragsverksamheten. Redan i samband med
bolagsbildningen förutsattes att statens ägande skulle
avvecklas. Riksdagen bemyndigade därvid regeringen
att i en nära framtid sälja aktierna i bolaget (prop.
1994/95:166, bet. 1994/95:BoU17, rskr. 1994/95:313).
Aktierna i bolaget har genom avtal den 30 juni 1997
överlåtits till ett bolag som ägs av en sammanslutning av
de anställda.
D 2. Statens va-nämnd
1995/96
Utgift
6 733
Anslag
s-
sparan
de
2 049
Därav
1996
Utgift
4 662
1997
Anslag
5 124
Utgifts
-
progno
s
5 620
1998
Förslag
5 349
1999
Beräkna
t
5 512
2000
Beräkna
t
5 682
Beloppen anges i tusental kronor
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen
(1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar samt mål enligt lagen (1981:1354)
om allmänna värmesystem.
Det mål som gäller för Statens va-nämnd är att
handläggningstiden under budgetåret 1997 skall minskas
så att 75% av målen avgörs inom 12 månader och
resterande del inom 18 månader. Detta skall ske genom
fortsatt rationalisering och regelförenkling.
I sammanhanget bör nämnas att lagen (1970:244) om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar varit föremål
för översyn inom ramen för Plan- och byggutredningen
(M 1992:03). Utredningens betänkande, Översyn av
PBL och va-lagen (SOU 1996:168), har
remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
De ärenden som behandlas av nämnden uppvisar en
varierande omfattning och svårighetsgrad. Liksom
andra rättsprövande myndigheter har Statens va-nämnd
svårt att finna mätbara kvalitetsmått för verksamheten.
Av nämndens årsredovisning för budgetåret 1995/96
framgår att handläggningstiden för de slutligt handlagda
va-målen minskat från nästan 12 månader under
1994/95 till 11 månader under hela budgetperioden
1995/96 och till drygt 10 månader under 1996.
De hittillsvarande resultaten visar att de mål för
verksamheten som lagts fast kommer att uppnås.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Va-nämn-
dens årsredovisning för budgetåret 1995/96.
Slutsatser
Mot denna bakgrund beräknar regeringen anslaget för
Statens va-nämnd till 5 349 000 kronor.
En översyn av målen kommer att göras inför år
1999. Det anslagssparande som uppstått - delvis
beroende på uppskjutna inköp m.m., delvis på grund av
viss överbudgetering av anslaget - bör kunna finansiera
bl.a. kostnaderna för en förestående flyttning till nya
lokaler.
8 Stöd till ekologisk omställning
och utveckling
8.1 Omfattning/ändamål
Till verksamhetsområdet stöd till ekologisk omställning
och utveckling hör utgifter för lokala
investeringsprogram. Verksamhetsområdet är nytt och
ett resultat av regeringens prioriteringar i budgeten.
Regeringen beslöt den 21 januari 1997 att tillsätta en
delegation för en ekologiskt hållbar utveckling. I
delegationen ingår statsråden Anna Lindh, ordförande,
Ylva Johansson, Ulrika Messing, Annika Åhnberg och
Thomas Östros.
Den 21 mars lämnade delegationen sina första
förslag som sedan låg till grund för regeringens förslag
under rubriken ”Ett hållbart Sverige” i den ekonomiska
vårpropositionen (prop. 1996/97:150). Regeringen
föreslog bland annat statligt stöd till lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska
hållbarheten i samhället. Riksdagen har beslutat i
enlighet med regeringens förslag.
Delegationen lämnade den 18 juni förslag om hur
stödet till lokala investeringsprogram närmare kan
utformas. I rapporten lämnades bland annat förslag om
ny lag som ger kommuner rätt att ge stöd till åtgärder i
lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska
hållbarheten i samhället. Förslaget remitterades.
Remissammanställning (Dnr M97/2410/9) finns
tillgänglig på Miljödepartementet.
Hållbar utveckling innebär att vi som lever i dag
tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillgodose sina. Detta mål
fastslogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i
Rio de Janeiro 1992. De övergripande målen kan
sammanfattas i följande tre punkter:
– Skyddet av miljön
– Effektiv användning (av energi och andra
naturresurser)
– Hållbar försörjning (med naturresurser)
Sammantaget innehåller politiken för en ekologiskt
hållbar utveckling insatser inom många olika
verksamhetsområden. I det följande beskrivs stödet till
lokala investeringsprogram, liksom hur dessa program
bör kopplas till de andra insatser regeringen genomför.
De lokala investeringsprogrammen bör genom sin
utformning också aktivt kunna bidra till målsättningen
att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000.
Kommunerna kan bli en viktig motor i utvecklingen mot
ett ekologiskt hållbart samhälle. Lokal förankring krävs
om arbetet med att föra in den ekologiska dimensionen i
samhällsbygget skall lyckas. Det lokala Agenda 21-
arbetet bör tas till vara i arbetet med
investeringsprogrammet.
Programmet bygger på en uppgiftsfördelning där
kommunen svarar för att insatser som lokala aktörer,
privata och offentliga, åtar sig att genomföra
sammanställs till ett lokalt investeringsprogram för
vilket kommunen ansöker om stöd av staten.
Programmet skall sammanfattas i ett erbjudande från
kommunen att se till att de med regeringen
överenskomna målen uppnås för en preciserad
bidragssumma. Regeringen tar ställning till ansökan och
det statliga projektbidraget och kommer överens med
kommunen om hur resultaten skall verifieras.
Kommunen svarar för att programmet genomförs
genom att ingå överenskommelser med de enskilda
investerarna om varje enskilt projekt.
Tidigare har en miljard kronor avsatts till ett fem-
årigt program för stöd till investeringar för en ekolo-
giskt hållbar samhällsutveckling, den s.k. kretslopps-
miljarden (prop.1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15,
rskr. 1995/96:307, SFS 1996:1378). Ett viktigt syfte
med kretsloppsmiljarden är att ge kommuner, företag
och organisationer möjlighet att pröva ny miljöteknik
och nya metoder och därigenom driva på utvecklingen
mot ekologisk hållbarhet. Programmet under
kretsloppsmiljarden, som framför allt är inriktat på
investeringar i pilotprojekt, kommer att fullföljas
parallellt med de lokala investeringsprogrammen.
Regeringen avser att kontinuerligt följa hur
kretsloppsmiljarden förhåller sig till de lokala
investeringsprogrammen, och om så är nödvändigt
genomföra de justeringar i bestämmelserna som bedöms
nödvändiga.
Parallellt med utvecklandet av de lokala
investeringsprogrammen arbetar Regeringskansliet med
en mängd åtgärder inom olika sektorer. För att
underlätta samordning är det regeringens uppfattning att
det bör vara möjligt att kombinera stöd inom ramen för
de lokala investeringsprogrammen med andra
statsbidrag i den mån övriga regelverk tillåter det.
8.2 Kommunens lokala
investeringsprogram
Ett av skälen till att de statliga pengarna skall
kanaliseras via kommunerna, i stället för att sökas direkt
av enskilda investerare, är behovet av ett helhets-
perspektiv. Kommunen känner bäst till vilka åtgärder
som är mest angelägna i arbetet för ekologisk hållbarhet
i den egna kommunen. Ett annat skäl är att en sådan
modell stimulerar kreativiteten hos de lokala aktörerna.
Av detta följer också att kommunerna skall ges stor
frihet i utformningen av sina lokala program.
Krav på programmen
Kommunerna ges möjlighet att i samverkan med olika
lokala aktörer, privata och offentliga, söka statligt stöd
till investeringsinsatser som ökar den ekologiska
hållbarheten. De olika projekt som omfattas av
kommunens investeringsprogram skall beskrivas.
Uttrycket projekt skall i detta sammanhang ges en vid
innebörd. Det kan avse fall när den slutliga mottagaren
av stödet är känd vid tidpunkten för ansökan, men det
kan också avse fall när kommunen avser att rikta
erbjudande om investeringsstöd till en viss kategori
hushåll eller företag. I det första fallet kan
investeringsobjektet preciseras, i det senare kan främst
anges efter vilka principer som investeringsobjekten
kommer att väljas ut. En kommun som avser att söka
statligt stöd skall anmäla sitt intresse till regeringen. Till
anmälan bifogas investeringsprogrammet. I programmet
bör följande punkter tas upp:
– Kommunens pågående och kommande arbete för att
skapa en ekologiskt hållbar utveckling skall
beskrivas brett. Helhetsperspektivet är av stor vikt.
De sociala aspekterna måste beaktas. Sverige har
genom Habitat agendan åtagit sig att verka för en ur
social synpunkt hållbar utveckling i
bostadsområdena. I programmen bör anges graden
av deltagande från allmänhet, ideella föreningar,
företag etc. samt hur den lokala Agenda-21
processen använts för att ta fram projekten. Där bör
också redovisas förekomsten av och innehållet i
folkbildnings- och utbildningsinsatser, förekomsten
av hållbarhets- och andra konsekvensbeskrivningar
samt effekter på sociala villkor och jämställdhet.
Hur programmet kopplas till regeringens satsning på
ett nationellt kunskapslyft bör redovisas. Regeringen
bedömer att det kommer att krävas olika former av
kompetenshöjande insatser för att ge bästa effekt på
omställningsarbetet.
– Sambanden med kommunens översiktliga planering
bör anges, särskilt när det gäller en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och den fysiska
miljön i övrigt. Hur kommunen avser att samordna
programmet med insatserna för omställning av
energisystemet och andra offentliga insatser för ökad
ekologisk hållbarhet skall framgå.
– Projekten skall beskrivas i termer av vilka resultat
man avser att åstadkomma för att uppnå en
ekologiskt hållbar utveckling samt vilka metoder
som skall användas för att åstadkomma resultaten.
När det gäller folkbildningsinsatser bör anges hur
åtgärderna ökar kunskapen och medvetenheten om,
samt påverkar attityder i frågor kring ekologisk
hållbarhet.
– Sysselsättningseffekterna av de planerade projekten
skall redovisas. Det gäller i första hand de direkta
effekterna men även en bedömning av projektens
påverkan på det framtida arbetskraftsbehovet.
Vidare bör anges hur stor andel av de sysselsatta
som hämtas från öppen arbetslöshet.
– Det bör redovisas hur investeringsinsatserna
stimulerar utvecklingen av ny teknik, nya processer
och nya arbetsmetoder som främjar en ekologiskt
hållbar utveckling. Detta kan medföra gynnsam
påverkan av näringslivet såväl lokalt som nationellt.
Kommunerna bör därför så långt möjligt är,
redovisa vilken roll investeringsprogrammet avses
spela härvidlag och vilka projekt som stödjer denna
inriktning.
– Beräknad kostnad för projekten och sökt
bidragsbelopp skall anges. Kommunen skall själv
ange vilken andel statligt bidrag man avser bevilja
olika projekt. Finansieringen av projekten skall
redovisas. EG:s statsstödsregler begränsar
möjligheten för staten att subventionera
konkurrensutsatt verksamhet till högst 30 % totalt
statsbidrag.
– De insatser som ingår i investeringsprogrammen bör
präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Många av
vardagslivets och arbetets villkor grundläggs i
samhällsplaneringen, när beslut fattas om mark- och
vattenanvändning, bebyggelse och rumslig
utveckling. Kvinnors erfarenheter, intressen och
prioriteringar måste tas bättre tillvara än hittills.
– Den arkitektoniska kvaliteten i den byggda miljön
måste tas tillvara och utvecklas i de lokala
investeringsprogrammen. Varsamhetsaspekterna i 3
kap. 10 § plan- och bygglagen skall vara vägledande
vid valet av åtgärd. I programmen bör redovisas på
vilket sätt arkitektoniska kvaliteter främjas och hur
bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara.
Kriterier för bedömning av
investeringsprogrammens ekologiska
hållbarhet
Av investeringsprogrammen skall framgå om och i så
fall hur de planerade insatserna:
a) minskar miljöbelastningen
b) ökar effektiviteten i användning av energi
c) ökar effektiviteten i användning av andra
naturresurser
d) gynnar användning av förnybara råvaror
e) ökar återbruk och återvinning av resurser
f) bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras och
förstärks
g) bidrar till att förbättra cirkulationen av
växtnäringsämnen
8.3 Anslag
E 1. Stöd till lokala
investeringsprogram för
ekologisk
hållbarhet
1998
Nytt anslag (Förslag)
800 000
1999
Beräknat
1 800 000
2000
Beräknat
2 800 000
Beloppen anges i tusental kronor
Statsbidraget skall i första hand gå till
investeringsprojekt, en viktig utgångspunkt är att de
bidrar till att öka sysselsättningen. I de fall
investeringarna sker inom bostadsbebyggelsen kommer
insatser i de så kallade miljonprogramsområdena att
prioriteras. Medel kan även utgå till lokala
folkbildningsinsatser (t.ex. inom ramen för lokala
Agenda 21-projekt) och allmänna näringslivsinsatser
med anknytning till kommunens investeringsprogram.
En mindre del får användas till administration av
programmet.
Kommuner som avser att delta bör ge aktörer inom
kommunen (företag, organisationer, kommunala bolag
och förvaltningar, landstingsverksamheter, enskilda och
liknande) möjlighet att komma med förslag till projekt.
För att underlätta och påskynda arbetet med
utformningen av de lokala investeringsprogrammen kan
olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
exempelvis ALU, med fördel användas.
Statsbidrag utgår inte till påbörjade insatser. Inte
heller ges bidrag till åtgärder som ändå måste vidtas för
att uppfylla gällande lagar och föreskrifter, liksom ej
heller för löpande underhållsinsatser.
Endast kommuner kan söka stöd för sitt
investeringsprogram. Åtgärder inom regionala
verksamheter (t.ex. landstingsverksamheter) får tas in i
respektive kommunalt program. Det kan vara lämpligt
att flera kommuner (eller samtliga kommuner i ett län)
slår sig samman om ett gemensamt program (det kan
t.ex. gälla åtgärder i regionala system för
kollektivtrafik, värme, va, avfall). Varje kommun söker
emellertid statligt stöd för åtgärder inom den egna
kommunen. Som kommun räknas också kommunal-
förbund.
Ett lokalt investeringsprogram kan innehålla få eller
många konkreta investeringsprojekt och objekt.
Omfattningen av programmet påverkar inte
bedömningen. En kommun kan till exempel söka
investeringsbidrag för endast en del av kommunen.
Kommunen skall samråda med länsstyrelsen om sitt
investeringsprogram för att belysa projektens betydelse i
ett regionalt perspektiv och i förhållande till de
nationella miljömålen. Samrådet bör ske under arbetets
gång och redovisas i programmet. Länsstyrelsen skall
till regeringen avge ett samrådsyttrande.
Regeringen bör kunna fatta preliminära beslut redan
under våren 1998 att inteckna delar av anslaget för åren
1999-2000. De kommuner som ansökt om medel men
inte får sådant beslut för 1998 kan lämna förnyad
ansökan till regeringen följande år.
Bedömning och urval av kommunernas
förslag
De kommuner som bedöms ha de bästa förslagen till
lokala insatser för en ekologiskt hållbar utveckling får
del av de statliga pengar som anslagits till
investeringsprogrammen. Avsikten är att koncentrera
insatserna så att de kommuner som deltar får möjlighet
att åstadkomma märkbara resultat.
Staten skall vid urvalet främja en helhetssyn och
stimulera nya idéer när det gäller bland annat teknik och
arbetsmetoder, inte peka ut vissa typer av investeringar
eller speciella tekniska lösningar. Programmen skall
värderas utifrån vilka resultat avseende målen om
ekologisk hållbarhet samt i fråga om ökad sysselsättning
som beräknas åstadkommas i förhållande till det statliga
stödet.
Delegationen för en ekologiskt hållbar utveckling är
ansvarig för beredningen av förslag till regeringens
beslut när det gäller fördelningen av statsbidrag till
lokala investeringsprogram. Vid bedömningen av
ansökningar bör den kompetens och kunskap som finns
hos berörda sektorsmyndigheter tillvaratas.
Uppföljning, utvärdering och kunskaps-
spridning
Ett viktigt syfte med de lokala investeringsprogrammen
är att de skall fungera som stimulans till marknaden att
finna nya möjligheter och nya lösningar när det gäller
omställningen till ekologisk hållbarhet. Uppföljningen
och utvärderingen såväl av enskilda projekt och
program som av statsbidragssystemet som helhet är en
nödvändig och angelägen del av den statliga satsningen
på lokala investeringsprogram. De erfarenheter som fås
genom att det genomförs en mångfald olika åtgärder för
att öka den ekologiska hållbarheten måste tas tillvara
och spridas i samhället. Här kan det kompetenscentrum
som nämns i det följande spela en viktig roll.
Uppföljning
Varje ansökande kommun behöver ha en effektiv och
genomtänkt uppföljningsstrategi redan innan
programmet startar för att svara mot de krav på
uppföljning som ställs av regeringen. Regeringen
bedömer det som lämpligt att detta delvis kan ske i
samarbete med högskolor, universitet eller andra
forskningsinstitutioner.
Statlig uppföljning bör ske i form av en
sammanställning av årliga rapporter från kommunerna
som skall innehålla en redovisning av:
– hur tidplanen följs
– hur målen uppfylls när det gäller utlovade resultat
– medelsförbrukningen
Regeringen avser att ge länsstyrelserna och
Regeringskansliet (Miljödepartementet), i uppdrag att
årligen göra en samlad uppföljning av de lokala
investeringsprogrammen.
Utvärdering
Regeringen avser ge Riksrevisionsverket i uppdrag att
utvärdera måluppfyllelse och medelsanvändning i de
lokala investeringsprogrammen. Slutsatserna är ett
viktigt beslutsunderlag för regeringen inför kommande
insatser. Utvärderingen bör även redovisa i vilken mån
de lokala investeringsprogrammen bedöms vara
ekonomiskt lönsamma för investeraren, dvs. i vilken
mån investeringar av denna typ är lönsamma även utan
statligt stöd. Denna övergripande utvärdering kommer
att kräva insatser från såväl Boverket och
Naturvårdsverket som universitet, högskolor eller andra
forskningsinstitutioner.
Utvärderingen av ett program sker när det är
genomfört, de slutliga statsbidragen utbetalade och
huvuddelen av de direkta effekterna hunnit visa sig.
Denna tidpunkt kommer att skilja sig åt mellan de olika
kommunerna.
Kunskapsspridning
Resultaten från uppföljningar och utvärderingar har stort
intresse för bredare kretsar än de närmast berörda.
Övriga kommuner och andra investerare, högskolor,
massmedia är några exempel på intressenter. Såväl
goda som dåliga erfarenheter måste tas tillvara för att
utvecklingen skall kunna gå framåt.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår en lag om rätt för kommuner att ge
stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar
den ekologiska hållbarheten i samhället.
Statsrådsdelegationens förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: I stort sett alla remissinstanser
instämmer i förslaget.
Regeringens överväganden
När regeringen fattat beslut om ett statligt bidrag till
kommunens lokala investeringsprogram är det
kommunens ansvar att programmet genomförs. Den
statliga kontrollen kommer främst att utövas genom
kontinuerlig uppföljning och genom krav på
resultatredovisning innan det slutliga statsbidraget
betalas ut.
Kommunen ansvarar för att fördela det ekonomiska
stödet vidare till de olika interna och externa aktörer
som är ansvariga för de åtgärder som beskrivs i
kommunens program. I princip gäller att en kommuns
åtgärder inte utan särskilt lagstöd får ske i former som
gynnar enskilda företag eller personer. Regeringen
föreslår därför en särskild lag som ger kommunerna rätt
att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram.
Kommunen får anpassa sitt investeringsprogram, om
man hittar andra vägar att uppnå samma eller bättre
resultat till samma eller lägre kostnad. Dock måste
ändringarna meddelas regeringen.
För att få igång arbetet med hållbar utveckling på
såväl lokal som regional och central nivå, och
därigenom ge bättre förutsättningar för genomförandet
av de lokala investeringsprogrammen, krävs särskilda
insatser. Högst 30 miljoner kronor av anslaget för 1998
får användas för administration, utvärdering och
informationsinsatser m.m. Inom ramen för dessa medel
skall bland annat ett kompetenscentrum bildas, som kan
ge stöd till kommunerna i arbetet med
investeringsprogrammen samt sprida erfarenheterna
från de lokala investeringsprogrammen. Länsstyrelserna
kommer att kompenseras för vissa merkostnader i
samband med de lokala investeringsprogrammen.
Bidrag till lokalt utvecklingsarbete bör i begränsad
omfattning kunna lämnas från detta anslag, som ett led i
arbetet med att vidareutveckla lokala
investeringsprogram. För år 1998 bör 3,5 miljoner
kronor avsättas för detta ändamål.
BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1999
2000
Summa
Begärt
bemyndigan
de för 1998
1 000
1 000
2 000
I budgeten för år 1998 anvisas 800 miljoner kronor.
Riksdagen bör ge regeringen bemyndigande att fatta
preliminära beslut som också tar i anspråk delar av de
planerade anslagen för 1999 och 2000. En miljard av
respektive års anslag bör kunna reserveras i beslut
1998
Bilaga 1
Uppföljning av Preliminär analys av 1997 års regler för bostadsbidrag (Uo18)
ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ DECILGRUPP
DECILGRUPP
(GRÄNSVÄRDE)
0
1–500
501–1000
1001–1500
1501–2000
2001–2500
MER ÄN
2500
TOTALT
1
30 390
5 590
1 220
460
120
15
0
37 780
(0 kr i inkomst)
(8,04%)
(1,48%)
(0,32%)
(0,12%)
(0,03%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,0%)
2
31 530
5 060
770
320
90
10
0
37 780
(1 – 15 270)
(8,35%)
(1,34%)
(0,20%)
(0,08%)
(0,02%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,0%)
3
23 960
7 970
4 240
1 170
350
70
10
37 780
(15 270 – 31
000)
(6,34%)
(2,11%)
(1,12%)
(0,31%)
(0,09%)
(0,02%)
(0,00%)
(10,0%)
4
22 160
6 570
3 130
1 880
740
260
40
37 780
(31 000 – 41
530)
(5,87%)
(1,74%)
(1,62%)
(0,50%)
(0,19%)
(0,07%)
(0,01%)
(10,0%)
5
20 790
7 490
6 330
2 170
740
250
25
37 780
(41 530 –51 660)
(5,50%)
(1,98%)
(1,68%)
(0,57%)
(0,19%)
(0,07%)
(0,01%)
(10,0%)
6
20 620
8 790
5 900
1 850
530
100
1
37 780
(51 660 – 61
170)
(5,46%)
(2,33%)
(1,56%)
(0,49%)
(0,14%)
(0,03%)
(0,00%)
(10,0%)
7
20 590
10 300
5 160
1 510
210
10
1
37 780
(61 170 – 70
720)
(5,45%)
(2,73%)
(1,37%)
(0,40%)
(0,06%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,0%)
8
21 360
10 780
4 620
960
60
5
0
37 780
(70 720 –81 360)
(5,65%)
(2,85%)
(1,22%)
(0,25%)
(0,02%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,0%)
9
23 000
11 320
2 730
670
60
0
0
37 780
(81 360 –97 830)
(6,09%)
(3,00%)
(0,72%)
(0,18%)
(0,02%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,0%)
10
25 300
9 130
2 750
580
20
1
0
37 780
(97 830 – w)
(6,70%)
(2,42%)
(0,73%)
(0,15%)
(0,00%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,0%)
TOTALT
239 700
83 000
39 840
11 560
2 920
710
80
377 810
(63,44%)
(21,97%)
(10,55%)
(3,06%)
(0,77%)
(0,19%)
(0,02%)
(100,0%)
ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ BOENDEFORM
BOENDEFORM
0
1–500
501–1000
1001–1500
1501–2000
2001–2500
MER ÄN
2500
TOTALT
Hyresrätt
213 290
41 950
18 140
1 500
200
30
5
275 110
(56,45%)
(11,10%)
(4,80%)
(0,40%)
(0,05%)
(0,01%)
(0,00%)
(72,82%)
Bostadsrätt
20 060
15 750
2 920
460
30
0
0
39 220
(5,31%)
(4,17%)
(0,77%)
(0,12%)
(0,01%)
(0,00%)
(0,00%)
(10,38%)
Egnahem
5 230
23 980
17 390
8 460
2 120
450
30
57 650
(1,38%)
(6,35%)
(4,60%)
(2,24%)
(0,56%)
(0,12%)
(0,01%)
(15,26%)
Övriga
boendeformer
1 110
1 330
1 390
1 140
570
230
40
5 820
(0,29%)
(1,74%)
(0,37%)
(0,30%)
(0,15%)
(0,06%)
(0,01%)
(1,54%)
TOTALT
239 700
83 000
39 840
11 560
2 920
710
80
377 810
(63,44%)
(21,97%)
(10,55%)
(3,06%)
(0,77%)
(0,19%)
(0,02%)
(100,0%)
ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ FAMILJETYP
FAMILJETYP
0
1–500
501–1000
1001–1500
1501–2000
2001–2500
MER ÄN
2500
TOTALT
ENSAMSTÅENDE
– utan barn
64 550
9 670
1 260
320
30
5
0
75 830
(17,08%)
(2,56%)
(0,33%)
(0,09%)
(0,01%)
(0,00%)
(0,00%)
(20,07%)
– ett barn
61 560
24 370
5 120
1 600
180
5
0
92 830
(16,29
%)
(6,45%)
(1,35%)
(0,42%)
(0,05%)
(0,00%)
(0,00%)
(24,57%)
två eller fler barn
57 500
16 170
5 520
1 525
140
20
0
80 870
(15,22%)
(4,28%)
(1,46%)
(0,40%)
(0,04%)
(0,01%)
(0,00%)
(21,41%)
SAMBOENDE
– utan barn
4 410
2 160
290
20
10
0
0
6 890
(1,17%)
(2,60%)
(0,08%)
(0,01%)
(0,00%)
(0,00%)
(0,00%)
(1,82%)
– ett barn
10 713
7 580
6 320
1 540
420
100
0
26 680
(2,84%)
(2,01%)
(1,67%)
(0,41%)
(0,11%)
(0,03%)
(0,00%)
(7,06%)
– två barn
19 840
10 150
9 720
2 730
1 060
270
40
43 820
(5,25%)
(2,69%)
(2,57%)
(0,72%)
(0,28%)
(0,07%)
(0,01%)
(11,60%)
–tre eller fler
21 120
12 900
11 620
3 820
1 080
310
40
50 890
barn
(5,59%)
(3,41%)
(3,08%)
(1,01%)
(0,29%)
(0,08%)
(0,01%)
(13,47%)
TOTALT
239 700
83 000
39 840
11 560
2 920
710
80
377 810
(63,44%)
(21,97%)
(10,55%)
(3,06%)
(0,77%)
(0,19%)
(0,02%)
(100,0%)
ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ H-REGION (BOENDEREGION)
H-REGION
(BOENDEREGION)
0
1–500
501–1000
1001–1500
1501–2000
2001–2500
MER ÄN
2500
TOTALT
Stockholm
53 150
13 660
6 830
880
140
10
0
74 680
(14,07%)
(3,62%)
(1,81%)
(0,23%)
(0,04%)
(0,00%)
(0,00%)
(19,77%)
Göteborg
29 920
29 920
3 720
760
160
30
0
41 550
(7,92%)
(1,84%)
(0,99%)
(0,20%)
(0,04%)
(0,01%)
(0,00%)
(11,00%)
Malmö
16 900
6 020
2 450
520
120
30
5
26 040
(4,47%)
(1,59%)
(0,65%)
(0,14%)
(0,03%)
(0,01%)
(0,00%)
(6,89%)
Större städer
88 330
32 700
14 730
4 630
1 240
300
30
141 950
(23,28%)
(8,66%)
(3,90%)
(1,22%)
(0,33%)
(0,08%)
(0,01%)
(37,57%)
Södra
mellanbygden
33 920
14 980
7 940
3 090
800
210
30
60 970
(8,98%)
(3,97%)
(2,10%)
(0,82%)
(0,21%)
(0,06%)
(0,01%)
(16,14%)
Norra tätbygden
10 340
5 030
2 260
840
240
60
10
18 780
(2,74%)
(1,33%)
(0,60%)
(0,22%)
(0,06%)
(0,01%)
(0,00%)
(4,97%)
Norra glesbygden
7 130
3 660
1 900
840
220
60
10
13 820
(1,89%)
(0,97%)
(0,50%)
(0,22%)
(0,06%)
(0,02%)
(0,00%)
(3,66%)
TOTALT
239 700
83 000
39 840
11 560
2 920
710
80
377 810
(63,44%)
(21,97%)
(10,55%)
(3,06%)
(0,77%)
(0,19%)
(0,02%)
(100,0%)
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
4
5
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
7
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
51
51