Post 6175 av 7371 träffar
                
                
            
                    Propositionsnummer ·
                    1998/99:1 ·
                    
                    Hämta Doc ·
                    
                
                
                
                    Budgetpropositionen för 1999
                
                
                
                    Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
                
                
                
                    Dokument: Prop. 1/17
                
                
                
                
Kultur, medier, 
trossamfund och 
fritid
17
 
Förslag till statsbudget för 1999
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Innehållsförteckning
1	Förslag till riksdagsbeslut	9
2	Lagförslag	13
2.1	Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om 
TV-avgift	13
2.2	Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om 
granskning och kontroll av filmer och videogram	14
3	Kultur, medier, trossamfund och fritid	15
3.1	Omfattning	15
3.2	Resultatbedömning	16
3.2.1	Tillståndet och utvecklingen inom området	16
3.2.2	De viktigaste statliga insatserna inom området	18
3.2.3	Effekter av de statliga insatserna	23
3.2.4	Regeringens slutsatser	24
3.3	Prioriteringar	24
3.4	Regional fördelning av statens stöd till kultur	27
3.5	Regeringens bedömning med anledning av 
revisionens iakttagelser	32
3.6	Åtgärder utanför utgiftsområdet	32
3.7	Skatteavvikelser	33
4	Allmän kulturverksamhet	35
4.1	Omfattning	35
4.2	Utgiftsutvecklingen	35
4.3	Resultatbedömning	35
4.4	Kultur i skolan	37
4.5	Revisionens iakttagelser	39
4.6	Anslag	39
A1	Statens kulturråd	39
A2	Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete	40
A3	Nationella uppdrag	43
A4	Försöksverksamhet med ändrad regional 
fördelning av kulturpolitiska medel	44
5	Teater, dans och musik	45
5.1	Omfattning	45
5.2	Utgiftsutvecklingen	45
5.3	Resultatbedömning	46
5.4	Revisionens iakttagelser	49
5.5	Anslag	50
B1	Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, 
Dansens Hus och Svenska rikskonserter	50
B2	Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala 
och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner	53
B3	Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål	55
6	Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter	57
6.1	Omfattning	57
6.2	Utgiftsutvecklingen	57
6.3	Resultatbedömning	58
6.4	Revisionens iakttagelser	61
6.5	Anslag	61
C1	Bidrag till regional biblioteksverksamhet	61
C2	Litteraturstöd	63
C3	Stöd till kulturtidskrifter	64
C4	Stöd till bokhandeln	65
C5	Talboks- och punktskriftsbiblioteket	66
C6	Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 
och litteratur	67
C7	Bidrag till Svenska språknämnden och 
Sverigefinska språknämnden	68
7	Bild och form samt konsthantverk	71
7.1	Omfattning	71
7.2	Utgiftsutvecklingen	71
7.3	Resultatbedömning	72
7.4	Revisionens iakttagelser	74
7.5	Anslag	74
D1	Statens konstråd	74
D2	Konstnärlig gestaltning av den gemensamma 
miljön	75
D3	Nämnden för hemslöjdsfrågor	77
D4	Främjande av hemslöjden	78
D5	Bidrag till bild- och formområdet	78
8	Ersättningar och bidrag till konstnärer	81
8.1	Omfattning	81
8.2	Utgiftsutvecklingen	81
8.3	Resultatbedömning	81
8.4	Revisionens iakttagelser	83
8.5	Anslag	84
E1	Konstnärsnämnden	84
E2	Ersättningar och bidrag till konstnärer	85
9	Arkiv	89
9.1	Omfattning	89
9.2	Utgiftsutvecklingen	89
9.3	Resultatbedömning	90
9.4	Revisionens iakttagelser	91
9.5	Anslag	91
F1	Riksarkivet och landsarkiven	91
F2	Bidrag till regional arkivverksamhet	94
F3	Språk- och folkminnesinstitutet	94
F4	Svenskt biografiskt lexikon	96
F5	Arkivet för ljud och bild	96
10	Kulturmiljö	99
10.1	Omfattning	99
10.2	Utgiftsutvecklingen	99
10.3	Resultatbedömning	100
10.4	Anslag	102
G1	Riksantikvarieämbetet	102
G2	Bidrag till kulturmiljövård	104
G3	Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och 
rikets fästningar	106
11	Museer och utställningar	109
11.1	Omfattning	109
11.2	Utgiftsutvecklingen	109
11.3	Resultatbedömning	110
11.4	Moderna museet	112
11.5	Modern form och design	113
11.6	Statens musiksamlingar	114
11.7	Revisionens iakttagelser	115
11.8	Anslag	115
H1	och H2 Centrala museer	115
H1	Centrala museer: Myndigheter	115
H2	Centrala museer: Stiftelser	115
H3	Bidrag till regionala museer	120
H4	Bidrag till vissa museer	121
H5	Stöd till icke-statliga kulturlokaler	123
H6	Riksutställningar	124
H7	Statliga utställningsgarantier och inköp av 
vissa kulturföremål	125
12	Film och medier	127
12.1	Omfattning	127
12.2	Utgiftsutvecklingen	127
12.3	Resultatbedömning	128
12.4	Revisionens iakttagelser	130
12.5	Anslag	130
I1	Filmstöd	130
I2	Statens biografbyrå	132
I3	Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och 
Finland	134
I4	Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska 
utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete	134
I5	Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för 
produktion av videogram på teckenspråk 
(Dövas TV)	135
12.6	En radio och TV i allmänhetens tjänst år 1998	136
12.7	Vissa frågor avseende Teracom AB	139
13	Forskning	141
13.1	Omfattning	141
13.2	Utgiftsutvecklingen	141
13.3	Resultatbedömning	141
13.4	Anslag	143
J1	Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet	143
J2	Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen	144
14	Trossamfund	147
14.1	Omfattning	147
14.2	Utgiftsutvecklingen	147
14.3	Resultatbedömning	147
14.4	Revisionens iakttagelser	148
14.5	Anslag	149
K1	Stöd till trossamfund	149
15	Folkbildning	151
15.1	Omfattning	151
15.2	Utgiftsutvecklingen	151
15.3	Resultatbedömning	151
15.4	Anslag	154
L1	Bidrag till folkbildningen	154
L2	Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 
folkbildningen	156
L3	Bidrag till kontakttolkutbildning	157
16	Ungdomsfrågor	159
16.1	Omfattning	159
16.2	Utgiftsutvecklingen	159
16.3	Resultatbedömning	160
16.4	Revisionens iakttagelser	160
16.5	Anslag	160
M1	Ungdomsstyrelsen	160
M2	Bidrag till nationell och internationell 
ungdomsverksamhet m.m.	162
17	Folkrörelse- och idrottsfrågor	165
17.1	Omfattning	165
17.2	Utgiftsutvecklingen	165
17.3	Resultatbedömning	166
17.4	Anslag	166
N1	Stöd till idrotten	166
N2	Lotteriinspektionen	167
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i lagen (1989:41) om TV-avgift,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i lagen (1990:886) om granskning och 
kontroll av filmer och videogram,
3. bemyndigar regeringen att under år 1999 i 
fråga om ramanslaget C5 Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, 
punktskriftsböcker och informationsmate-
rial som medför utgifter på högst 3 000 000 
kronor under år 2000 (avsnitt 6 Bibliotek, 
litteratur och kulturtidskrifter),
4. bemyndigar regeringen att under år 1999 i 
fråga om ramanslaget D2 Konstnärlig ge-
staltning av den gemensamma miljön, be-
ställa konstverk som medför utgifter på 
högst 15 000 000 kronor efter år 1999 
(avsnitt 7 Bild och form samt konsthant-
verk),
5. bemyndigar regeringen att under år 1999 i 
fråga om ramanslaget G2 Bidrag till kultur-
miljövård, besluta om bidrag som medför 
utgifter på högst 40 000 000 kronor efter år 
1999, dock längst t.o.m. år 2002 varav högst 
34 000 000 kronor under år 2000 och högst 
6 000 000 kronor under år 2001 (avsnitt 10 
Kulturmiljövård),
6. bemyndigar regeringen att under år 1999 i 
fråga om ramanslaget H5 Stöd till icke-stat-
liga kulturlokaler besluta om bidrag som 
medför utgifter på högst 2 000 000 kronor 
efter år 1999, dock längst t.o.m. år 2002, 
varav högst 1 000 000 kronor under år 2000 
och högst 1 000 000 kronor under år 2001 
(avsnitt 11 Museer och utställningar),
7. godkänner det som regeringen förordar om 
att skilja Moderna museet från Statens 
konstmuseer och att bilda en ny myndighet 
(avsnitt 11 Museer och utställningar),
8. godkänner det som regeringen förordar om 
överförandet av Svenskt visarkiv från Språk- 
och folkminnesinstitutet till Statens musik-
samlingar (avsnitt 11 Museer och utställ-
ningar),
9. godkänner regeringens förslag till medels-
beräkning för år 1999 för den avgiftsfi-
nansierade verksamhet som bedrivs av Sve-
riges Television AB, Sveriges Radio AB, 
Radio Sweden och Sveriges Utbildningsra-
dio AB (avsnitt 12 Film och medier),
10. godkänner regeringens förslag om särskilda 
medel för en satsning på radio och TV i 
allmänhetens tjänst i enlighet med de rikt-
linjer som redovisas samt att Sveriges 
Television AB och Sveriges Radio AB sam-
manlagt tilldelas 100 000 000 kronor ur 
rundradiokontot för år 1999 (avsnitt 12 
Film och medier),
11. godkänner regeringens förslag om att Sveri-
ges Television AB skall tilldelas särskilda 
medel på 75 000 000 kronor ur rund-
radiokontot för år 1999 för särskilt kvali-
ficerad programproduktion (avsnitt 12 Film 
och medier),
12. godkänner regeringens förslag till avgräns-
ning av den del av Teracom AB:s 
verksamhet som skall bedrivas med skälig 
lönsamhet (avsnitt 12 Film och medier), 
13. godkänner att regeringen på AB Svenska 
Spels bolagsstämma år 1999 verkar för att 
bolagsstämman beslutar om ett stöd till 
idrotten i form av ett bidrag på 105 000 000 
kronor (avsnitt 17 Folkrörelse- och idrotts-
frågor),
14. för år 1999 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 17 Kultur, medier, tros-
samfund och fritid enligt följande upp-
ställning:
Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag
Anslagstyp
A1
Statens kulturråd
ramanslag
31 351
A2
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete
ramanslag
122 895
A3
Nationella uppdrag
ramanslag
7 000
A4
Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av 
kulturpolitiska medel
obetecknat anslag
136 703
B1
Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus 
och Svenska rikskonserter
obetecknat anslag
750 501
B2
Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala 
teater-, dans- och musikinstitutioner
obetecknat anslag
534 146
B3
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ramanslag
115 240
C1
Bidrag till regional biblioteksverksamhet
obetecknat anslag
35 740
C2
Litteraturstöd
ramanslag
89 167
C3
Stöd till kulturtidskrifter
ramanslag
20 400
C4
Stöd till bokhandel
ramanslag
9 801
C5
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ramanslag
54 873
C6
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
obetecknat anslag
13 305
C7
Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska 
språknämnden
obetecknat anslag
4 070
D1
Statens konstråd
ramanslag
5 122
D2
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ramanslag
35 438
D3
Nämnden för hemslöjdsfrågor
ramanslag
1 078
D4
Främjande av hemslöjden
ramanslag
17 269
D5
Bidrag till bild- och formområdet
ramanslag
27 296
E1
Konstnärsnämnden
ramanslag
9 788
E2
Ersättningar och bidrag till konstnärer
ramanslag
252 350
F1
Riksarkivet och landsarkiven
ramanslag
232 440
F2
Bidrag till regional arkivverksamhet
obetecknat anslag
2 982
F3
Språk- och folkminnesinstitutet
ramanslag
28 346
F4
Svenskt biografiskt lexikon
ramanslag
3 497
F5
Arkivet för ljud och bild
ramanslag
26 933
G1
Riksantikvarieämbetet
ramanslag
150 141
G2
Bidrag till kulturmiljövård 
ramanslag
241 118
G3
Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets 
fästningar
reservationsanslag
50 000
H1
Centrala museer: Myndigheter
ramanslag
601 087
H2
Centrala museer: Stiftelser
obetecknat anslag
172 897
H3
Bidrag till regionala museer
obetecknat anslag
102 271
H4
Bidrag till vissa museer
obetecknat anslag
39 298
H5
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ramanslag
10 000
H6
Riksutställningar
ramanslag
36 316
H7
Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ramanslag
80
I1
Filmstöd
ramanslag
142 403
I2
Statens biografbyrå
ramanslag
7 390
I3
Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
obetecknat anslag
25 533
I4
Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen 
och till europeiskt mediesamarbete
ramanslag
821
I5
Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av 
videogram på teckenspråk
obetecknat anslag
17 518
J1
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ramanslag
35 871
J2
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
obetecknat anslag
1 252
K1
Stöd till trossamfund
ramanslag
55 700
L1
Bidrag till folkbildningen
obetecknat anslag
2 508 405
L2
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
obetecknat anslag
71 791
L3
Bidrag till kontakttolkutbildning
obetecknat anslag
9 032
M1
Ungdomsstyrelsen
ramanslag
12 367
M2
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 
m.m.
ramanslag
96 389
N1
Stöd till idrotten
ramanslag
475 240
N2
Lotteriinspektionen
ramanslag
21 496
Summa
7 452 147
2 Lagförslag
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha följande 
lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
7 §1 
TV-avgiften är 1 572 kronor för 
ett år. Den skall betalas i fyra poster 
om 393 kronor.
TV-avgiften är 1 608 kronor för ett 
år. Den skall betalas i fyra poster om 
402 kronor.
Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och skall betalas senast 
sista vardagen före avgiftsperiodens början.
För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden 
skall avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som 
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.
                              
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om 
granskning och kontroll av filmer och videogram
Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll 
av filmer och videogram skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
9 § 
Avgift för granskning enligt denna lag tas ut med
1. grundavgift 200 kronor,
2. tidsavgift 20 kronor per spelmi-
nut vid normal visningshastighet, 
dock minst 200 kronor,
3. avgift för varje tillståndskort ut-
över det första med 1 300 kronor.
1. grundavgift 200 kronor,
2. tidsavgift 15 kronor per spelmi-
nut vid normal visningshastighet, 
dock minst 200 kronor,
3. avgift för varje tillståndskort ut-
över det första med 1 000 kronor.
Tidsavgift tas inte ut om en film eller ett videogram till väsentlig del är en 
dokumentär framställning.
Om en film eller ett videogram 
har en speltid under trettio minuter 
vid normal visningshastighet utgår 
avgiften för varje tillståndskort ut-
över det första med 500 kronor, eller, 
om speltiden understiger fem minu-
ter, med 100 kronor.
Om en film eller ett videogram 
har en speltid under trettio minuter 
vid normal visningshastighet utgår 
avgiften för varje tillståndskort ut-
över det första med 500 kronor, eller, 
om speltiden understiger fem minu-
ter, med 75 kronor.
Om en film eller ett videogram endast skall visas vid en filmfestival eller ett 
annat konstnärligt eller ideellt evenemang där sådana framställningar före-
kommer som godkänts för personer under femton år, får Biografbyrån medge 
befrielse från avgift för granskningen.
                              
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
3 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
3.1 Omfattning
Utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och 
fritid omfattar följande verksamhetsområden: 
Allmän kulturverksamhet, Teater, dans och mu-
sik, Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, 
Bild och form samt konsthantverk, Ersättningar 
och bidrag till konstnärer, Arkiv, Kulturmiljö, 
Museer och utställningar, Film och medier, 
Forskning, Trossamfund, Folkbildning, Ung-
domsfrågor samt Folkrörelse- och idrottsfrågor.
De myndigheter som ingår i utgiftsområdet 
redovisas under varje verksamhetsområde.
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 1
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
7 176
7 335
7451
7 452
7 597
7 722
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 
1998 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Genom 1996 års kulturpolitiska beslut lades in-
riktningen på den långsiktiga kulturpolitiken 
fast. En rad insatser genomförs för närvarande. 
Även om utfallet av enskilda insatser ännu inte 
kan avläsas är regeringens samlade bedömning 
att pågående statliga insatser är av avgörande 
betydelse för att nå flertalet av målen för 
utgiftsområdet.
Förändringar
Staten har under de senaste åren ökat anslagen 
till kulturen. 
Satsningen på litteraturen och läsandet har 
fortsatt. Ett nytt inköpsstöd och ett nytt distri-
butionsstöd till bibliotek och bokhandel, samt 
ett permanent stöd till läsfrämjande åtgärder för 
barn och unga, fördubblar statens stöd till litte-
ratur och läsande. 
Inom ramen för den fortsatta satsningen på 
konstnärernas villkor har beslut fattats om dels 
vissa nya stödformer, dels förstärkningar av 
befintliga kulturstöd. Avsikten är att skapa 
sådana villkor för de professionella konstnärerna 
att de kan basera sin försörjning på ersättning för 
utfört konstnärligt arbete. 
Ett statligt handlingsprogram för arkitektur, 
formgivning och design har tagits fram, vilket 
bl.a. innebär att mål för detta helt nya politikom-
råde har införts och att skönhetsvärden har getts 
ökad tyngd i lagstiftningen.
Statsbidragen till länsmusiken har fr.o.m. den 
1 januari 1998 inordnats i det regionala stöd-
systemet. Försöksverksamheten med ändrad re-
gional fördelning av kulturpolitiska medel på-
börjades den 1 juli 1998.
Den 1 januari 1998 blev Statens historiska mu-
seer en egen myndighet. Samtidigt blev även 
Riksutställningar en myndighet. Följande nya 
museilokaler har öppnats: Moderna museet, 
Arkitekturmuseet och Kungl. Myntkabinettet – 
Sveriges ekonomiska museum i Stockholm samt 
Marinmuseum i Karlskrona. De statliga utställ-
ningsgarantierna har utvidgats. 
I februari 1998 träffades ett avtal som innebär 
att 1993 års filmavtal med vissa förändringar – 
videobranschen har valt att ställa sig utanför – 
förlängs i första hand t.o.m. den 31 december 
1999.
I samband med genomförandet av EG:s TV-
direktiv och introduktionen av digitala TV-sänd-
ningar via marknätet har regeringen lämnat för-
slag till ändringar i radio- och TV-lagen. För att 
stärka mångfalden görs en omfattande satsning 
på Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Tele-
vision AB (SVT). Bland annat får SVT fr.o.m. 
den 1 juli 1998 särskilda medel från rundradio-
kontot för särskilt kvalificerad programproduk-
tion samt möjlighet att starta nya programkana-
ler.
Regeringen har i årets vårproposition föresla-
git en ökad utdelning från AB Svenska Spel till 
idrottsrörelsen.
Mål  
Riksdagen har beslutat om målen för en nationell 
kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen skall 
vara att
- värna yttrandefriheten och skapa reella förut-
sättningar för alla att använda den,
- verka för att alla får möjlighet till delaktighet i 
kulturlivet och till kulturupplevelser samt till 
eget skapande,
- främja kulturell mångfald, konstnärlig förny-
else och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar,
- ge kulturen förutsättningar att vara en dyna-
misk, utmanande och obunden kraft i sam-
hället,
- bevara och bruka kulturarvet,
- främja bildningssträvanden samt
- främja internationellt kulturutbyte och möten 
mellan olika kulturer inom landet.
Målet för ungdomsfrågorna är att främja goda 
levnadsvillkor för ungdomar samt att stärka ung-
domars delaktighet i samhällsutvecklingen (prop. 
1993/94:135, bet. 1993/94:KrU31, rskr. 
1993/94:354).
Målet för idrottsfrågorna är att stödja och ut-
veckla den nationellt organiserade idrottsverk-
samheten i Sverige (prop. 1970:79, bet. 
1970:SU122, rskr. 1970:291, prop 1992/93:100 
bil. 8, bet. 1992/93:KrU14, rskr. 1992/93:254). 
Regeringen avser att utifrån Idrottsutredningens 
slutbetänkande Idrott och Motion för livet 
(SOU 1998:76) återkomma till riksdagen under 
våren 1999 med en proposition om idrottspoliti-
kens framtida inriktning.
Prioriteringar
Inriktningen i 1996 års kulturpolitiska beslut 
fullföljs. Detta innebär att statens insatser för 
litteraturen och läsandet skall stärkas och svenska 
språkets ställning lyftas fram, att konstnärernas 
villkor skall förbättras, att filmen och mediefrå-
gorna lyfts fram liksom arkitektur, formgivning 
och design samt kulturarvets demokratiska funk-
tion (se vidare 3.3 Prioriteringar).
Vad gäller folkbildningen har riksdagen i sam-
band med folkbildningspropositionen lagt fast 
de principer som bör vara vägledande för statens 
bidragsgivning till folkbildningen de kommande 
åren.
Vad gäller ungdomsfrågor bereds för närva-
rande inom Regeringskansliet förslag om den 
framtida ungdomspolitikens inriktning.
Idrottsrörelsens egen utveckling som folkrö-
relse skall främjas.
3.2 Resultatbedömning
3.2.1 Tillståndet och utvecklingen inom 
området
Tillståndet och utvecklingen vad gäller yttrande-
frihetsmålet beskrivs i första hand under områ-
dena Litteraturen och läsandet, Konstnärernas 
villkor, Kulturarvet samt Film och medier. Del-
aktighetsmålet beskrivs i första hand under Litte-
raturen och läsandet, Bild och form, Teater, dans 
och musik, Kulturarvet samt Film och medier. 
Mångfaldsmålet beskrivs i första hand under 
Litteraturen och läsandet, Konstnärernas villkor, 
Arkitektur, formgivning och design, Bild och 
form, Teater, dans och musik, Kulturarvet samt 
Film och medier. Kulturarvsmålet beskrivs i 
första hand under Kulturarvet och Arkitektur, 
formgivning och design samt bildningsmålet 
under Litteraturen och läsandet, Kulturarvet, 
Film och medier och Folkbildning.
Litteraturen och läsandet
En reell yttrandefrihet kräver att alla har tillgång 
till ett språk, till kunskaper och information. 
Statistiken visar att vi läser  – och köper – mycket 
böcker i Sverige. I början av 1990-talet minskade 
dock läsandet bland de yngsta barnen och då sär-
skilt bland barn till lågutbildade föräldrar. Att 
köpa böcker är lika vanligt som att låna dem. Av 
alla barn har 90 % besökt ett bibliotek någon 
gång under ett år. Nyförvärven av böcker vid 
folkbiblioteken har under 1990-talet sjunkit från 
2,2 miljoner år 1990 till 1,9 miljoner år 1996. 
Samtidigt har bokutgivningen fortsatt att öka. 
En utvecklingstendens är att utgivningen av 
skönlitteraturen minskar medan facklitteraturen 
ökar. 
Biblioteken har en aktiv uppsökande verk-
samhet inom vård och omsorg. De har också 
anpassade medier som talböcker, videoböcker 
och lättlästa böcker. Talboksutlåningen i landet 
har ökat under år 1996 och det finns indikationer 
på att utlåningen har fortsatt att öka under år 
1997. Under senare år har framför allt bokhand-
larnas inköp av lättlästa böcker ökat markant. 
Konstnärernas villkor
Kulturell mångfald är en förutsättning för både 
en levande demokrati och ett rikt kulturliv. Bästa 
möjliga förutsättningar för det konstnärliga 
arbetet skall skapas och den konstnärliga friheten 
skall garanteras. Antalet yrkesverksamma konst-
närer har ökat under de senaste 20 åren – i dag 
finns ca 25 000 konstnärer i Sverige. Samtidigt 
har många yrkesverksamma konstnärer åter-
kommande perioder av arbetslöshet. Generellt 
sett har konstnärer låga inkomster från sitt 
konstnärliga arbete. Genomsnittsinkomsten är 
lägst bland bildkonstnärerna. 
Arkitektur, formgivning och design
Arkitektur, formgivning och design är en viktig 
del av vår välfärd. Hur städer, byggnader och 
föremål gestaltas påverkar våra liv och vårt sätt 
att leva. Regeringens samlade behandling av detta 
nya kulturpolitiska område ger arkitektur, form 
och design en legal bas och ökade resurser – och 
därmed en central ställning i kulturpolitiken och 
samhällsbyggandet.
Bild och form
Den samtida bildkonsten präglas av mångfald. 
Nyetableringen av bild- och forminstitutioner 
har varit stor under den senaste perioden. Där-
emot är den regionala etableringen svag inom 
bild- och formområdet. Under 1990-talet har 
konstnärlig medverkan kring exempelvis bro-
byggen, vägmiljöer och järnvägar blivit en natur-
lig del i processen.
Bildkonstnärernas och formgivarnas egna ini-
tiativ att driva gallerier och kooperativ är viktiga 
komplement till det övriga utställningsutbudet. 
Organisationer, konsthantverkskooperativ och 
andra grupper inom bild- och formkonstområdet 
spelar en viktig roll som konstbildare, förmedlare 
och arrangörer av utställningar. De når en 
mycket bred och även ny konstpublik. 
Teater, dans och musik
Ett rikt kulturutbud i hela landet skall främjas. 
Detta förutsätter bl.a. en bred turnéverksamhet. 
Turnéföreställningar utgör mer än hälften av det 
totala statsunderstödda utbudet av teater, dans 
och musik. 
Riksteaterns föreställningar och publik tende-
rar att åter öka efter en nedgångsperiod. Även 
vissa regionala teatrar och de fria teatergrupperna 
redovisar ökade föreställnings- och besökstal. 
En förutsättning för den kulturella mångfal-
den är den institutionella infrastrukturen. Natio-
nalscenerna skall stimulera teaterlivet i stort. 
Stads- eller länsteater finns i alla län utom två. På 
dansområdet är den regionala etableringen svag. 
Barn och unga är landets flitigaste kulturkon-
sumenter och kulturutövare. År 1997 fanns 294 
kommunala musik- och kulturskolor som nådde 
340 000 barn. Av alla barn har 60 % besökt ett 
musikevenemang någon gång under ett år. 
Kulturarvet
Inom kulturarvsområdet finns ett väl utbyggt 
institutionsnät av främst museer och arkiv. 
Regionala museer finns i varje län. Det totala 
antalet besökare på de 220 museer och konst-
hallar som ingår i museistatistiken var år 1996 
över 17 miljoner. Museibesöken från förskolor 
och skolor ökade under perioden 1990–1996 från 
800 000 till nära 1,25 miljoner besök om året. 
Den statligt finansierade musei- och utställ-
ningsverksamheten har fått en spridning i hela 
landet genom vandringsutställningar, där Riksut-
ställningar har en central roll, och annan musei-
verksamhet. 
Tillgängligheten till samlingar och arkivbe-
stånd har ökat och samlingarnas tillstånd har 
förbättrats. Digitaliseringen av samlingar inom 
kulturinstitutionerna har ökat markant, bl.a. som 
en följd av sysselsättningsinsatser på kulturom-
rådet, det s.k. Sesam-projektet. I ett internatio-
nellt perspektiv ligger svenska museer långt 
framme vad gäller kunskapsspridning via Inter-
net. Den digitala teknikutvecklingen och den 
ökade spridningen av informationsteknik ger 
även arkiven förutsättningar för bättre tillgäng-
lighet och ökade möjligheter att nå fler och nya 
användare. 
I Sverige finns hundratusentals värdefulla 
kulturminnen och kulturmiljöer i form av bl.a. 
byggnader, fornminnen och kulturlandskap. För 
att säkerställa och utveckla dessa värden är det 
naturligt att arbetet för kulturmiljön beaktas 
inom alla samhällssektorer. Genom samarbete 
och samverkan på både central och regional nivå 
har synen på kulturmiljövärdena som en viktig 
del av miljön förstärkts.
Film och medier
Den totala medieanvändningen har under hela 
1990-talet varit relativt konstant. Radio och TV 
dominerar medieanvändningen. Den avgifts-
finansierade radions och televisionens kanaler 
har en stor del av befolkningens lyssnar- och 
tittartid. Morgonpressens räckvidd har legat på 
en relativt hög och jämn nivå under de senaste 
åren. Situationen i övrigt på dagspressens område 
redovisas under utgiftsområde 1. 
En genomsnittlig dag går en procent av be-
folkningen på bio. Ungdomar mellan 15 och 24 
år är biobesökare i större utsträckning än andra. 
Under år 1997 har 30 svenska filmer haft pre-
miär. 
Medieområdet har på senare år utvecklats i 
snabb takt. Teknik- och medieutvecklingens 
möjligheter att bidra i bildningssträvandena, idé-
utbyte och konstnärlig utveckling skall tas till 
vara. Genom Kulturnät Sverige ökar tillgänglig-
heten till svensk kultur och mötesplatser för kul-
turlivet, kulturinstitutioner och allmänhet ska-
pas.
Folkbildning
Regeringen har haft ambitionen att värna folk-
bildningen. Trots de senaste årens sanering av 
statsfinanserna har det varit möjligt att hålla 
folkbildningen i stort sett utanför besparingar 
och nedskärningar av statens bidrag.
Den statliga utvärderingen av folkbildningen 
(SUFO) visar att närmare 20 % av landets be-
folkning årligen deltar i studiecirklar och ett par 
procent i folkhögskolekurser. Nästan 75 % av 
den vuxna befolkningen har någon gång deltagit i 
minst en studiecirkel och mer än 10 % i en folk-
högskolekurs. Under hela 1900-talet har folk-
bildningens verksamhet ökat i omfattning.
Studieförbunden har mellan åren 1990 och 
1997 ökat antalet arrangemang med 13 % till 
537 600. Antalet deltagare ökade med 27 % till 
17,8 miljoner. Ökningen ligger främst på kultur-
programmen. 
Antalet folkhögskolor har under samma 
period ökat från 128 till 146. I de allmänna kur-
serna på folkhögskolornas kurser på grundskole- 
och gymnasieskolenivå har antalet deltagare 
minskat medan de särskilt profilerade kurserna 
på eftergymnasial nivå har ökat. 
Ungdomsfrågor
I Sverige finns ca 1 miljon ungdomar i åldrarna 
15–25 år. De är en socialt och kulturellt hetero-
gen grupp, med sinsemellan olika förutsättningar 
och villkor. Ungdomars engagemang tar sig i dag 
delvis nya uttryck, t.ex. genom deltagande i olika 
former av aktiviteter, kampanjer, namninsam-
lingar eller i de olika sammanhang som möjlig-
görs av informationstekniken.
Folkrörelse- och idrottsfrågor
Ett aktivt föreningsliv har stor betydelse för att 
stärka medborgarnas engagemang samt infly-
tande och delaktighet. Folkrörelserna spelar en 
väsentlig roll i uppbyggnaden av den demokra-
tiska samhällsstrukturen. Idrottsrörelsen är, med 
sitt breda engagemang och sina ideella ledar-
krafter, en stor tillgång för vårt samhälle.
3.2.2 De viktigaste statliga insatserna 
inom området
Statens insatser är inriktade på att stimulera kul-
turverksamheten i hela landet. Huvuddelen av 
insatserna utgörs av ekonomiska bidrag. Flera 
viktiga åtgärder har genomförts under mandat-
perioden.
Litteraturen och läsandet
Inom litteraturområdet har under år 1997 en 
bibliotekslag införts samt ett inköpsstöd för 
barn- och ungdomslitteratur. Genom en fortsatt 
satsning på litteraturen och läsandet (prop. 
1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 
1997/98:240) införs ett nytt distributionsstöd till 
bibliotek och bokhandel samt ett permanent 
stöd till läsfrämjande åtgärder för barn och unga. 
Detta innebär att statens stöd till litteratur och 
läsande har fördubblats sedan hösten 1994. 
Konstnärernas villkor
De direkta bidragen och ersättningarna till 
konstnärerna har förstärkts. En förstärkning av 
befintliga stödformer till konstnärerna med 
ytterligare 30 miljoner kronor beslutades med 
anledning av den kulturpolitiska propositionen 
(prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 
1996/97:129). Dessutom har beslut fattats om en 
satsning på bred front för att förbättra konst-
närernas villkor (prop. 1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303). Avsikten är 
att de professionella konstnärerna i högre grad 
skall kunna basera sin försörjning på ersättning 
för utfört konstnärligt arbete. 
Våren 1998 beslutade regeringen vidare om en 
proposition (prop. 1997/98:156) med förslag till 
en upphovsrättslig ersättning vid spridning av 
tomband för att i viss mån kompensera upp-
hovsmän för tillåten kopiering av deras verk, s.k. 
kassettersättning.
Författarnas ersättning för utlåningen av deras 
verk genom biblioteken har genom de årliga för-
handlingarna under mandatperioden ökat med ca 
10 %, från 89 öre budgetåret 1994/95 till 98 öre 
budgetåret 1998. För år 1999 höjs ersättningen 
till 101 öre och för år 2000 till 104 öre.
Regional verksamhet
Under mandatperioden har en tyngdpunktsför-
skjutning i statens insatser gjorts till regionernas 
fördel. 
Ett reformerat och utvidgat bidragssystem till 
regionala och lokala kulturinstitutioner har 
införts. Från och med år 1998 ingår även de 20 
länsmusikorganisationerna och 20 regionala 
arkivinstitutioner i det regionala stödsystemet. 
Vidare pågår en försöksverksamhet med ändrad 
regional fördelning av kulturpolitiska medel 
under perioden den 1 juli 1998 - 31 december 
2002. 
Nationella uppdrag har introducerats och till-
delats ett antalt regionalt verksamma kultur-
institutioner och grupper.
Under åren 1997 och 1998 har ett betydande 
stöd lämnats till utbyggnad av det regionala 
institutionsnätet. En musikteaterinstitution, två 
dansensembler och tre orkestrar har införlivats i 
det regionala stödsystemet. Vissa befintliga 
institutioner har fått ett förstärkt stöd. Riktade, 
tidsbegränsade bidrag har möjliggjort ett 100-tal 
utvecklingsprojekt i syfte att bredda och till-
gängliggöra institutionernas verksamhet.
Ett nytt stöd till länskonstnärer, främst inom 
områdena dans och bildkonst, är under upp-
byggnad. Länskonstnärerna skall stimulera in-
tresset för respektive konstform genom att arbe-
ta som pedagoger och inspiratörer.
Ett treårigt samarbete har inletts mellan Sta-
tens kulturråd, Svenska riksteatern och Dansens 
Hus kring dansfrämjande insatser i hela landet. 
Regeringen har vidare tillsatt en arbetsgrupp - 
Kultur i hela landet - med uppgift att hävda kul-
turen och ge ekonomiskt stöd till lokala projekt 
för att under Kulturåret 1998 visa fram kulturens 
mångfald och styrka. 
Ett statligt stöd till regionala resurscentrum 
för film har införts. Extraordinära insatser har 
gjorts under år 1998 för vissa regionala institu-
tioner. Flera krisdrabbade teatrar har fått stöd 
för fortsatt verksamhet och utveckling.
Kulturens roll för regional tillväxt har lyfts 
fram av regeringen i olika sammanhang under 
mandatperioden, bl.a. i den regionalpolitiska 
propositionen (prop. 1997/98:62). Inom kul-
turmiljöområdet har bl.a. roll- och ansvarsför-
delningen på regional nivå förtydligats.
Kulturåret 1998
Förberedelser inför Kulturåret 1998 har genom-
förts under år 1997, bl.a. genom fördelning av 
medel till Stockholm – Europas Kulturhuvudstad 
1998 AB samt ett stort antal Kultur i hela landet-
projekt. 
Unesco-konferensen The Power of Culture 
har genomförts med den svenska regeringen som 
värd.
Kultur i skolan
Sedan hösten 1995 har en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet haft i uppdrag att utarbeta en 
ny strategi för kultur i skolan. Arbetsgruppen 
har i rapporten En strategi för kultur i skolan 
(Ds 1998:58) redogjort för sitt arbete och lämnat 
förslag till hur det fortsatta arbetet med kultur i 
skolan skall bedrivas.
Bildkonsten och konsthantverket 
Statens konstråds vidgade uppdrag att förvärva 
och placera konst i hela den offentliga miljön 
innebär att den aktuella bildkonsten och konst-
hantverket görs mer tillgänglig och levande samt 
att det svenska konstlivet stimuleras. Den 
offentliga konsten har i Konstrådet en betydel-
sefull beställare.
Det statliga bidraget till utställningsersättning 
innebär att lokal utställningsverksamhet stöds 
och att de utställande konstnärerna ges bättre 
ersättning för sitt arbete. 
Arkitektur, formgivning och design
För första gången har ett statligt handlingspro-
gram för arkitektur, formgivning och design 
tagits fram. Bland annat har mål för detta helt 
nya politikområde införts och skönhetsvärden 
getts ökad tyngd i lagstiftningen (prop. 
1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14 och 
1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:225 och 
1997/98:279). Det nya arkitekturmuseet invigdes 
i Stockholm under våren 1998. Röhsska museet i 
Göteborg har fått särskilda resurser för att ytter-
ligare utveckla nätverket för konsthantverk, 
formgivning och design. Föreningen Svensk 
Form får ett nationellt uppdrag att under tre år 
sprida kunskap om betydelsen av formgivning 
och design. 
Kulturarvet
De centrala kulturarvsinstitutionerna har arbetat 
med att ta fram en strategi för att arbeta vidare 
med och utveckla kulturarvets demokratiska 
funktioner. Insatser för samlingarna har fortsatt, 
liksom åtgärder för att tillgängliggöra kulturarvet 
digitalt. 
Ett flertal museer och arkiv har under år 1997 
erhållit medel för det fortsatta arbetet med 
sysselsättningsprojektet Sesam. Många av de 
statliga museerna har genomfört riktade pro-
graminsatser för att nå fler och nya besökare. 
Samtliga museer bedriver särskild barnverksam-
het. Regeringen har tagit initiativ till att se över 
förutsättningarna för att bevara resp. göra s.k. 
icke-fiktiva filmer tillgängliga i framtiden (Ku 
1998:03).
Sverige har varit drivande när det gäller att 
utveckla det internationella arbetet inom kultur-
arvsområdet. Insatser har gjorts för bl.a. kultur-
miljön i Östersjöområdet inom ramen för den 
s.k. Östersjömiljarden. Som exempel kan nämnas 
att regeringen har avsatt 25 miljoner kronor för 
utvecklingsprojektet Hallandsmodellen i Polen. 
Detta projekt syftar till att skapa regional strate-
gisk utveckling och tillväxt genom att i bred 
samverkan utveckla arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder med restaurering och bevarande av kul-
turhistoriskt värdefulla byggnader. Denna sats-
ning har hittills gett goda erfarenheter och bidrar 
till att förstärka utgångsläget för det fördjupade 
samarbete mellan Sverige och Polen som skall 
komma till stånd inom bl.a. kulturområdet. Sve-
rige är också ansvarigt, efter kulturministrarnas 
beslut i Lübeck år 1997, för att tillsammans med 
övriga Östersjöländer utarbeta en strategisk plan 
för Östersjöområdets kulturmiljövärden. Arbe-
tet skall redovisas år 1999. Inom EU bidrar Sve-
rige till utvecklingen av EU:s kulturarvsstöd.
En god livsmiljö, rik på historiskt innehåll är 
en viktig utgångspunkt för regeringens arbete för 
kulturarvet. Genom samarbete och samverkan 
med myndigheter och andra har kulturmiljö-
sektorn förstärkt synen på kulturmiljövärdena 
som en viktig del av miljön. Framgångsrika ut-
bildningssatsningar på odlingslandskapets natur- 
och kulturvärden har genomförts. En översyn av 
landets områden av riksintresse för kultur-
miljövården har genomförts, vilket har inneburit 
att områdenas representativitet ökat. 
Film och  medier
I november 1997 aviserade regeringen en sats-
ning på radio och TV i allmänhetens tjänst för att 
öka Sveriges Radios och Sveriges Televisions 
konkurrenskraft. Satsningen rymmer medel för 
digital teknik och, för Sveriges Televisions del, 
särskilda permanenta medel för  kvalificerad pro-
gramproduktion. Beslut har fattats om att inleda 
digitala sändningar i de markbundna näten för 
radio och TV, vilket innebär att frekvensutrym-
met på sikt kan användas effektivare och att fler 
därmed ges möjlighet att sända. Den 25 juni 1998 
fattade regeringen beslut om sändningstillstånd 
för digital marksänd TV för elva programföretag. 
Tillstånden gäller t.o.m. den 31 december 2002. 
Vidare har en kommitté tillsatts för att lämna 
förslag till lagstiftning för att slå vakt om mång-
falden i svenska medier och motverka sådan 
ägar- och maktkoncentration som kan skada ett 
fritt och brett meningsutbyte och en fri och 
allsidig upplysning (Ku 1997:07). En 
reformering av närradion i syfte att öka 
lyssnandet och ge möjlighet för fler att sända 
genomförs fr.o.m. den 1 juli 1998. Insatser vad 
gäller dagspressen beskrivs under utgiftsområde 
1.
I februari 1998 förlängdes filmavtalet, vilket 
redovisats för riksdagen i regeringens skrivelse 
Filmavtalet (skr. 1997/98:171). En särskild ut-
redare har tillkallats med uppdrag att lämna för-
slag till hur ett framtida stöd till svensk filmpro-
duktion skall utformas (Ku 1998:02). Det 
förlängda filmavtalet löper ut den 31 december 
1999.
Genom Kulturnät Sverige har informations-
spridning ställts till kulturinstitutionernas och 
allmänhetens förfogande genom Internet. Det 
blir enklare att få information om bl.a. evene-
mang, kulturföremål och arkivhandlingar.
Kultur som utvecklingsfaktor
Kulturens roll som utvecklingsfaktor har 
behandlats bl.a. i regeringens proposition Regio-
nal tillväxt – för arbete och välfärd (prop. 
1997/98:62). Där betonas kulturen som en bety-
delsefull faktor för regional utveckling. Likaså 
betonas de nya möjligheter till ökad tillgänglig-
het som informationstekniken erbjuder. För att 
främst för de regionalpolitiska stödområdena ut-
veckla ny teknik för att öka tillgängligheten till 
kulturutbudet och det gemensamma kulturarvet 
har regeringen uppdragit åt Statens kulturråd att 
under en försöksperiod på tre år stödja lokala 
och regionala utvecklingsprojekt inom kul-
turområdet. 
Det mångkulturella samhället
Det är en kulturpolitisk uppgift att bidra till att 
människor med olika etnisk och kulturell bak-
grund möts och deltar på lika villkor i kulturlivet. 
En kommitté (Ku 1998:01) har tillkallats med 
uppgift att under åren 1998 och 1999 bedriva en 
initiativtagande och samordnande försöksverk-
samhet under namnet Forum för världskultur. 
Syftet är att främja den konstnärliga och kul-
turella mångfalden i Sverige genom att ge plats 
för kulturyttringar från länder och miljöer, vilkas 
kultur vanligen inte görs tillgänglig genom de 
etablerade kommersiella eller institutionella 
kanalerna. Verksamheten skall främst inriktas på 
scenisk produktion och idégivande kontaktverk-
samhet.
De centrala kulturarvsinstitutionerna har fått 
ett särskilt uppdrag att motverka främlingsfient-
lighet och rasism. En museisatsning om Förintel-
sen har inletts. I samband med regeringens 
anpassning av läroplanerna för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
m.m. förstärktes den mångkulturella aspekten i 
skolan. 
I regeringens storstadsproposition (prop. 
1997/98:165) prioriteras bl.a. barns och ungdo-
mars möten med professionella kulturutövare 
samt möjligheter till eget skapande i de miljon-
programområden där många av de boende har 
invandrar- eller flyktingbakgrund.
Internationellt kulturutbyte
Kontakter med Baltikum och Ryssland har 
utvecklats inom både EU och det nordiska sam-
arbetet. Partnerskap för kultur har inletts med 
ett internationellt symposium i Stockholm under 
våren 1998. 
Genom EU:s olika kultur- och medieprogram 
har ca 16 miljoner kronor tillfallit svenska pro-
jekt under år 1997. EU:s bidrag genom struk-
turfonderna till svenska projekt med kulturan-
knytning under perioden den 1 januari 1995 till 
den 31 oktober 1997 uppskattas till ca 403 miljo-
ner kronor.
Kultursamarbetet i Norden har en omslutning 
på ca 150 miljoner kronor. Under år 1998 inne-
har Sverige ordförandeskapet i det nordiska sam-
arbetet. En handlingsplan för kultursamarbetet 
att gälla fr.o.m.  år 2000 har utarbetats. 
Jämställdhet
En viktig aspekt på statens insatser inom kul-
turområdet är jämställdheten. Kvinnor och män 
skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyl-
digheter inom alla väsentliga områden i livet. 
Regeringen kräver att statliga myndigheter skall 
redovisa anslagens fördelning på kön. Bland 
annat skall Statens kulturråd verka för en tydlig 
uppdelning på kvinnor och män i den officiella 
kulturstatistiken. Myndigheter som fördelar 
forsknings- och utvecklingsmedel inom kultur- 
och medieområdet har av regeringen getts målet 
att öka jämställdheten inom forsknings- och 
utvecklingsprojekten. 
Inom kulturarvsområdet är frågan om vilka 
gruppers kulturarv som bevaras och förmedlas 
viktig. Att utveckla  kulturarvets demokratiska 
funktioner är en central utgångspunkt för rege-
ringens arbete med kulturarvet (prop. 
1996/97:3). Kulturarvsmyndigheterna har på 
regeringens uppdrag redovisat strategier för det 
fortsatta arbetet. De inkomna rapporterna visar 
att förutsättningarna för att utveckla kulturarvets 
demokratiska funktioner är goda. Regeringen 
avser att i det fortsatta arbetet fästa särskild vikt 
vid hur könsperspektiven behandlas på muse-
erna. 
Regeringen arbetar med jämställdhetsaspekten 
vad gäller tillsättning av styrelseordförande och 
styrelseledamöter samt rekrytering och lönesätt-
ning av myndighetschefer. Vad gäller könsför-
delningen i de central statliga lekmannastyrel-
serna inom Kulturdepartementets område är 
50 % av de ordinarie ledamöterna (inkl. ordfö-
rande) kvinnor. Vad gäller ordförande är 45 % 
kvinnor. Av Kulturdepartementets 22 myndig-
hetschefer är åtta chefer kvinnor. Av de sex 
myndighetschefer som har rekryterats under år 
1997 och hittills under år 1998 är fyra kvinnor 
och två män. 
Under mandatperioden har regeringen ut-
nämnt Sveriges två första kvinnliga biskopar. 
Vidare har regeringen genom en förordningsänd-
ring förtydligat kravet för att få bli domprost 
eller kyrkoherde i Svenska kyrkan. Man måste 
godta att arbeta tillsammans med kvinnliga 
präster.
Trossamfund
Arbetet med stat-kyrkareformen fortsätter på 
grundval av riksdagens principbeslut år 1995 
(prop. 1995/96:80, bet. 1995/96:KU12, rskr. 
1995/96:84). Inom ramen för reformen har rege-
ringen avgivit två propositioner: Staten och tros-
samfunden – grundlagsfrågor (prop. 1997/98:49) 
samt Staten och trossamfunden – bestämmelser 
om Svenska kyrkan och andra trossamfund 
(prop. 1997/98:116). Riksdagen har den 4 juni 
1998 beslutat att bifalla dessa propositioner och 
som vilande anta regeringens lagförslag (bet. 
1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284).
Med principbeslutet som grund har regeringen 
vidare avgivit en skrivelse till kyrkomötet, Staten 
och trossamfunden – begravningsverksamheten, 
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, 
m.m. (Regskr 1998:1). Kyrkomötet har yttrat sig 
över skrivelsen genom beslut den 28 augusti 
1998. Efter hörande av Lagrådet avser regeringen 
att senare under detta år avge proposition i de 
ämnen som kyrkomötesskrivelsen omfattar.
Beträffande statens och Svenska kyrkans 
gemensamma program för ökad sysselsättning 
har verksamheten påbörjats under det första 
kvartalet i år. Enligt senast inhämtade uppgifter i 
augusti 1998 har beslut om bidrag fattats för ett 
240-tal projekt till en sammanlagd kostnad av 
cirka 380 miljoner kronor. Kostnaderna delas 
mellan staten, de kyrkliga kommunerna och kyr-
kofonden. Den statliga insatsen, 50 miljoner 
kronor per år i tre år, finansieras av tillgängliga 
medel inom ramen för utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv. Genom dessa 
projekt beräknas över 1 500 arbetstillfällen ska-
pas på kvartalsbasis eller över 375 årsarbeten. 
Målsättningen för programmet är att minst 4 000 
kvartalsarbeten eller 1 000 årsarbeten skall till-
skapas inom Svenska kyrkan under åren 1998-
2000. Rapport om uppföljning av programmet 
skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 
vart och ett av åren 1999, 2000 och 2001.
Folkbildning
Regeringen presenterade i mars 1998 en propo-
sition (prop. 1997/98:115) om folkbildning som 
riksdagen beslutade om under vårriksdagen. I 
propositionen görs den samlade bedömningen 
att folkbildningen genomför en verksamhet som 
väl motsvarar de förväntningar staten har för sin 
statsbidragsgivning. I propositionen slås också 
fast att folkbildningen är och skall vara fri och 
frivillig. Det är det fria och frivilliga folkbild-
ningsarbetet som öppnar möjligheterna till ett 
kunskapssökande för var och en utifrån egna 
erfarenheter, utan att begränsas av krav på for-
mella resultat och utan uteslutningsmekanismer. 
Det är detta som ger möjlighet till engagemang 
och ifrågasättande och det är just därigenom 
folkbildningen fyller en roll som ingen annan 
utbildningsform kan göra. I propositionen beto-
nas därför vikten av att folkbildningen får behålla 
sitt oberoende och självständighet och att statens 
bidragsgivning bygger på ett grundläggande för-
troende för folkbildningens egna organisationer.
I enlighet med vad som föreslogs i folkbild-
ningspropositionen har regeringen från år 1998 
avsatt särskilda medel för att förstärka utveck-
lings- och försöksverksamheten i syfte att sti-
mulera förnyelsearbetet inom folkhögskolor och 
studieförbund.
De tillfälliga resurser som tidigare var avsatta 
till folkhögskolorna av arbetsmarknadsskäl har 
ersatts med ett permanent tillskott på 10 000 
platser till folkhögskolan inom ramen för den 
särskilda vuxenutbildningssatsningen, kun-
skapslyftet. Det innebär att folkhögskolorna 
tillförts ca 370 miljoner kronor i verksamhets-
stöd och ca 700 miljoner kronor i studiestöd. 
Folkhögskolor och studieförbund har utöver 
detta inom ramen för de medel som tilldelats 
kommunerna för kunskapslyftet fått i uppdrag 
att anordna utbildning motsvarande över 6 000 
årsstudieplatser under hösten 1997 vilket mot-
svarar ett resurstillskott på ytterligare 200 miljo-
ner kronor. Folkbildningens ordinarie anslag ut-
ökas fr.o.m. år 1999 med 40 miljoner kronor. 
Dessutom får folkbildningen utöver ordinarie 
anslag ett engångsvis tillskott på 50 miljoner 
kronor (prop.1997/98:115) för att möjliggöra för 
folkhögskolor och studieförbund att utveckla sitt 
arbete med IT och distansutbildning.
Ungdomsfrågor
Ungdomsstyrelsen stödjer utvecklingsarbete i 
kommuner och ungdomsorganisationer samt 
fördelar statsbidrag till ungdomsorganisationer. 
Bidragen till ungdomsorganisationerna uppgår 
sammanlagt till 96 389 000 kronor och syftar 
bl.a. till att främja ungdomars demokratiska fost-
ran. 
Folkrörelse- och idrottsfrågor
Det statliga bidraget till idrottsrörelsen syftar 
bl.a. till att främja barn- och ungdomsidrott samt 
möjliggöra svenskt deltagande i internationell 
tävlingsverksamhet. Under år 1997 utgick lokalt 
aktivitetsstöd till föreningar baserat på cirka sju 
miljoner sammankomster. Vidare erhöll 68 spe-
cialidrottsförbund ersättning för verksamhet av 
gemensam natur.
3.2.3 Effekter av de statliga insatserna
Kulturområdet har under senare år varit föremål 
för en grundläggande analys, bl.a. genom Kultur-
utredningens utvärdering av 20 års kulturpolitik. 
Genom propositionen om kulturpolitik lades 
inriktningen på den långsiktiga kulturpolitiken 
fast. Effekterna av detta beslut kan ännu inte 
tydligt avläsas. Allmänt kan sägas att pågående 
statliga insatser är långsiktiga och av avgörande 
betydelse för att nå målen för en nationell kul-
turpolitik. I det följande lämnas exempel på 
effekter som uppnåtts.
Yttrandefrihetsmålet
Insatser vad gäller i första hand Litteraturen och 
läsandet, Konstnärernas villkor, Kulturarvet samt 
Film och medier har bidragit till att värna yttran-
defriheten och skapa reella förutsättningar för 
alla att använda den.
Statens insatser för att värna yttrandefriheten 
är viktiga för produktion, utbud och distribution 
av svenska medier. Genom att slå vakt om och 
stärka public service-verksamheten garanterar 
staten en oberoende radio och TV som produce-
rar och sänder program av hög kvalitet till hela 
Sveriges befolkning. 
De statliga insatserna på litteraturområdet är 
av betydelse för att främja läsningen samt upp-
rätthålla infrastrukturen för boken – bibliotek, 
bokhandel och förlag. Bokutredningen har bl.a. 
visat att det statliga utgivningsstödet har möjlig-
gjort en bred kvalitetsutgivning samt att stödet 
till bokhandeln har haft stor betydelse för 
enskilda bokhandlares utvecklingsmöjligheter 
och bidragit till nyetablering på orter som länge 
saknat bokhandel. 
En väl fungerande arkivvård hos myndighe-
terna är en förutsättning för att offentlighets-
principen skall fungera. Genom arkivmyndig-
heternas insatser bedrivs den statliga arkivverk-
samheten effektivt. Tillgängligheten till arkiven 
har ökat genom arbetet med referensdatabaser 
och fortsatt digitalisering av såväl register som 
bestånd. 
Delaktighets- och bildningsmålen
Insatser vad gäller i första hand Litteraturen och 
läsandet, Bild och form, Teater, dans och musik, 
Kulturarvet samt Film och medier har bidragit 
till delaktighet i kulturlivet och till kulturupp-
levelser samt till eget skapande. Insatser inom 
flera områden har även bidragit till att främja 
bildningssträvandena och till att ge kulturen för-
utsättningar att vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft i samhället.
De statliga insatserna är avgörande för att upp-
rätthålla den institutionella infrastrukturen samt 
mångfalden och kvaliteten i det fria utbudet av 
teater, dans och musik. Statens stöd bidrar också 
till att en större andel av befolkningen nås av 
utbudet och att den sociala bredden och regio-
nala balansen förbättras. Inom teater-, dans- och 
musikområdet finns indikationer på att bl.a. de 
förstärkta statliga insatserna har lett till att efter-
frågan på teater, dans och musik nu åter ökar och 
att utbudet inom dessa konstformer blir rikare, 
även i glest befolkade områden.
Statens stöd till utställningsersättning och för-
värv av konst till den gemensamma miljön har 
medfört att tillgängligheten till samtidskonsten 
har ökat på flera orter i landet. Den förstärkning 
av utställningsersättningen som gjordes från år 
1997 har medfört att nästan 900 bildkonstnärer 
och konsthantverkare erhållit detta stöd, mer än 
en tredubbling av antalet jämfört med året innan.
Inom museiområdet har tillgängligheten till 
samlingarna ökat och deras status förbättrats. En 
utvärdering av Sesam-projektets effekter skall 
göras under år 1999. Genom vandringsutställ-
ningar och möjligheter till utställningsgarantier 
har musei- och utställningsverksamheten haft en 
god spridning i landet. 
Mångfalds- och internationella målen
Insatser vad gäller i första hand Litteraturen och 
läsandet, Konstnärernas villkor, Arkitektur, 
formgivning och design, Bild och form, Teater, 
dans och musik, Kulturarvet, Trossamfunden 
samt Film och medier har bidragit till att främja 
kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet. Insatser inom områdena har även bidra-
git till att främja det internationella kulturutbytet 
och möten mellan olika kulturer inom landet.
De statliga konstnärsbidragen har stor bety-
delse för de professionella konstnärernas möjlig-
heter till skapande. Bidragen till projekt har lett 
till fler arbetstillfällen. Satsningen på IASPIS 
(International Artists’ Studio Program in Swe-
den) har inneburit att det internationella utbytet 
har ökat väsentligt. IASPIS-verksamheten har 
genererat utställningar, seminarier och en rad 
besök av utländska kritiker och utställnings-
arrangörer. Svenska konstnärers möjligheter att 
arbeta i ateljéer utomlands har väsentligt ökat 
under året.
Statens stöd till trossamfunden bedöms med-
verka till en gynnsam utveckling särskilt för de 
samfund som till stor del består av och betjänar 
invandrare. Dessa samfund har särskilda ekono-
miska svårigheter till följd av att de ofta är 
nyetablerade och behöver bygga upp de institu-
tioner som behövs för att driva verksamheten. 
För närvarande pågår en översyn inom Rege-
ringskansliet av stödet, vilken har föranletts av 
den pågående stat-kyrkareformen.
Kulturarvsmålet
Insatser vad gäller i första hand Kulturarvet, 
Arkitektur, formgivning och design samt Film 
och medier har bidragit till ett bevarande och 
brukande av kulturarvet. 
De statliga insatserna är avgörande för beva-
randet och brukandet av kulturarvet. Inom kul-
turmiljöområdet fungerar objekt som erhållit 
ekonomiskt stöd från staten som goda förebil-
der, vilka ökar intresset för bättre skötsel och 
underhåll. Genom samarbete och samverkan 
mellan myndigheter och andra har synen på 
kulturmiljövärdena som en viktig del av miljön 
förstärkts. Dessa har i högre grad än tidigare 
vägts in vid planering och anläggande av vägar 
m.m. Allmänhetens intresse för kulturarvsfrågor 
är fortsatt mycket stort, samtidigt som kunska-
pen om historiska perspektiv har ökat bland t.ex. 
personer som är verksamma inom jord- och 
skogsbruksnäringen. 
Inom filmområdet har viktiga delar av det 
filmkulturella arvet räddats, bl.a. genom restaure-
ringar av färgfilmer.
Det nationella handlingsprogrammet för 
arkitektur, formgivning och design har mött 
mycket positiv genklang och på många håll 
införs nu riktlinjerna i bl.a. kommande planering. 
Det finns också ett ökande intresse från allmän-
heten för dessa frågor. Lagstiftning, institutio-
ners och andras arbete med frågorna samt ökade 
resurser sätter detta nya kulturpolitiska område i 
en ny central position.
Folkbildningsmålet
Folkbildningens verksamhet i studieförbund och 
i folkhögskolor har stor betydelse för svenskt 
samhällsliv och kulturliv. Folkbildningen når 
många människor, har en bred geografisk sprid-
ning och bedriver en verksamhet med stor sam-
hällsnytta. Den bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin, bredda kulturintresset och utjämna 
utbildningsklyftorna i samhället. I de 250 kom-
muner som saknar statsunderstödda kulturinsti-
tutioner är folkbildningen, tillsammans med 
föreningslivet och folkbiblioteken, de viktigaste 
arrangörerna av kulturverksamhet.
Målen för bidragen till ungdoms- och idrottsverk-
samheten
Statens bidrag till ungdomsorganisationerna och 
idrottsrörelsen förbättrar organisationernas eko-
nomiska förutsättningar och är därmed ett vik-
tigt instrument för att stimulera engagemang och 
delaktighet i samhällsutvecklingen.
3.2.4 Regeringens slutsatser
Regeringen har bedömt resultatet inom utgifts-
området i förhållande till målen för den natio-
nella kulturpolitiken och målen för ungdoms- 
och idrottsfrågorna. Måluppfyllnaden är enligt 
regeringens sammanfattande bedömning god. 
Utifrån denna resultatbedömning avser rege-
ringen att fullfölja inriktningen i 1996 års kultur-
politiska beslut. I följande avsnitt utvecklar rege-
ringen vilka prioriteringar som görs inför år 
1999.
3.3 Prioriteringar
Regeringens viktigaste uppgift inom det kultur-
politiska området under år 1999 är att fullfölja 
inriktningen i 1996 års kulturproposition. Detta 
innebär bl.a. att litteraturen och läsandet skall 
stärkas, att konstnärernas villkor skall förbättras, 
att filmen och mediefrågorna lyfts fram liksom 
arkitektur, formgivning och design samt kultur-
arvets demokratiska funktion. 
Litteraturen och läsandet
Litteraturen och läsandet skall stärkas. Littera-
turen öppnar nya världar och förmedlar 
upplevelser. Den ger insikt och hjälper oss att 
förstå världen och oss själva. Som källa till 
kunskap är litteraturen svåröverträffad. Den ger 
oss det språk som gör oss till kulturella och 
demokratiska varelser. Insatserna för att främja 
en bred utgivning av kvalitetslitteratur och att 
göra den tillgänglig för alla ökar. Ett särskilt stöd 
för distribution av kvalitetslitteratur till 
folkbibliotek och bokhandel inrättas och ett stöd 
för läsfrämjande verksamhet för barn och unga 
permanentas. Bokhandelsstödet byggs ut och 
informationen och marknadsföringen när det 
gäller kulturtidskrifterna förbättras. Statens 
kulturråd får samtidigt ett utvidgat uppdrag att 
följa utvecklingen på litteratur- och 
kulturtidskriftsmarknaden. Särskilda insatser 
görs för att stärka vården av svenska språket.
Konstnärernas villkor
Människors skaparkraft och kunskap är grunden 
för en stark samhällsutveckling och en levande 
demokrati. Detta är en utgångspunkt för en rad 
olika insatser inom kulturpolitiken, inte minst 
vad gäller att garantera den konstnärliga friheten. 
Konstnärernas villkor skall förbättras. Bidragen 
till konstnärer inom bild- och formområdet för-
stärks för att i första hand ge utrymme för sats-
ningar på yngre eller ännu ej etablerade konstnä-
rer, för konstnärer inom området musik görs 
ökade insatser för tonsättare och kompositörer 
som arbetar med beställningsverk samt till sam-
arbete mellan upphovsmän och utövande musi-
ker. Vidare införs en ny ersättning för biblio-
tekens utlåning av fonogram samt en ny 
stödform i syfte att främja nyskriven svensk 
dramatik. Härutöver görs satsningar i syfte att 
stärka den konstnärliga arbetsmarknaden och 
därmed skapa bättre förutsättningar för konstnä-
rer att försörja sig på sin konstnärliga verksam-
het. 
Ett Sverige för alla
Kulturen är en viktig del i regeringens satsning 
på Ett Sverige för alla. I regeringens välfärdspo-
litiska mål ingår att alla människor skall få möj-
lighet att vara en del av kulturlivet, att uppleva 
kulturyttringar och ägna sig åt eget skapande. 
Det är en kulturpolitisk uppgift att bidra till att 
människor med olika etnisk och kulturell bak-
grund kan mötas och ge varandra impulser. Det 
är inte minst viktigt när det gäller barns och ung-
domars utveckling. I syfte att förbättra barns och 
ungdomars uppväxtvillkor bör tillgången till en 
utvecklande och spännande kulturverksamhet 
stärkas. Inom utgiftsområde 8 Invandrare och 
flyktingar planeras under det kommande budget-
året sådana insatser i viss utsträckning kunna 
genomföras. Under åren 2000-2002 skall 10 
miljoner kronor per år användas inom ramen för 
de lokala utvecklingsavtalen till barns och ung-
domars kulturverksamhet. Av avgörande bety-
delse för integrationen och invandrares möjlig-
heter på arbetsmarknaden är både det talade och 
skrivna språket. Här har inte minst kulturpoliti-
ken en viktig roll att spela. 
För övrigt lyfts kulturarvets demokratiska 
funktioner fram, bl.a. genom satsningen på 
handlingsprogrammet mot främlingsfientlighet 
och rasism som museerna bedriver. En musei-
satsning om Förintelsen har inletts.
En annan viktig del i satsningen på Ett Sverige 
för alla är att åstadkomma förbättrade möjlighe-
ter för de funktionshindrade att vara delaktiga i 
kulturlivet. Delaktighetsmålet innebär bl.a. att 
ovana deltagares villkor i större utsträckning 
skall vara utgångspunkt för olika insatser. Med 
anledning av detta görs en satsning på att för-
bättra funktionshindrades tillgång till kultur.
Kulturarvet
Dagens svenska samhälle har bl.a. formats 
genom en mer än sekellång utveckling av indu-
strialismen. Industrisamhället förändras nu 
drastiskt samtidigt som vi står inför ett 
millennieskifte. Det industrihistoriska arvet 
utgör en betydande del av vårt kulturarv. Det är 
en del av vardagshistorien som ligger nära i tiden. 
Regeringen har därför tagit initiativ till en sats-
ning på det industrihistoriska arvet.
I propositionen Utveckling och rättvisa – en 
politik för storstaden på 2000-talet (prop. 
1997/98:165) har regeringen särskilt uppmärk-
sammat storstädernas kulturmiljövärden och 
arkitektoniska värden. Dessa värden är centrala i 
storstädernas fysiska miljö och bör värnas och 
utvecklas. Regeringen föreslår därför en särskild 
treårig satsning på storstadens arkitektur och 
kulturmiljö. Medel för detta ändamål har beräk-
nats för länsstyrelserna i Stockholms, Västra 
Götalands och Skåne län.
Kulturmiljöns betydelse i arbetet för en eko-
logiskt hållbar utveckling skall prioriteras. Detta 
skall, under förutsättning av riksdagens beslut, 
särskilt beaktas i arbetet med de nya miljökvali-
tetsmål som föreslagits av regeringen i enlighet 
med propositionen Svenska miljömål – Miljö-
politik för ett hållbart Sverige (prop. 
1997/98:145).
För att öka tillgängligheten till kulturarvet och 
bereda arbete till personer med arbetshandikapp 
föreslår regeringen under utgiftsområde 14, 
anslaget A3, en särskild satsning – Kulturarvs-IT. 
Satsningen, som omfattar en treårig försöksverk-
samhet, syftar till att genom digital bearbetning 
öka tillgängligheten till samlingarna i framför allt 
centrala kulturarvsinstitutioner och regionala 
museer. Verksamheten innebär förbättrade möj-
ligheter för t.ex. skolor och andra utbildnings-
institutioner, forskningen och allmänheten att ta 
del av institutionernas samlingar. Verksamheten 
beräknas totalt omfatta ca 240 personer med 
100% lönebidrag vid de regionala museerna samt 
i Kiruna, men även i Ulriksfors och Grängesberg. 
Därutöver beräknas ca 40 arbetsledare med 
utbildning i museiämnen beredas anställning 
inom satsningen.
En annan prioriterad fråga är att driva arbetet 
med Världskulturmuseet i Göteborg vidare. 
Med utgångspunkt från de strategier som de 
centrala kulturarvsinstitutionerna har redovisat 
för utveckling av kulturarvets demokratiska 
funktioner avser regeringen att bereda denna 
fråga vidare i samverkan med bl.a. berörda insti-
tutioner. 
Arkitektur, formgivning och design
Regeringens förslag till handlingsprogram för 
arkitektur, formgivning och design antogs av 
riksdagen i maj 1998. Detta innebär att det nu 
finns en god plattform för att stärka detta 
område. Många samhällssektorer är involverade i 
arbetet och området kommer att ha fortsatt hög 
prioritet i regeringens arbete. Arkitekturmuseet 
förstärks under de kommande åren och museet 
skall bl.a. samordna en särskild satsning på arki-
tekturfrågor som skall avslutas i ett arkitekturår 
2001. 
Form- och designområdet skall utvecklas. 
Regeringen kommer att tillsätta en utredning.
Regeringen föreslår i denna proposition att 
Moderna museet skiljs från Statens konstmuseer 
och bildar en egen myndighet. 
Filmområdet
Statens insatser inom filmområdet syftar bl.a. till 
att upprätthålla och utveckla värdefull svensk 
filmproduktion i samverkan med berörda bran-
scher, att säkerställa tillgången till ett brett utbud 
av värdefull film i olika visningsformer i hela lan-
det samt till att upprätthålla och utveckla bio-
grafens roll som kulturell mötesplats och med-
verka till att antalet biobesökare långsiktigt ökar. 
Insatser på det filmkulturella området görs 
genom ökat stöd till regionala resurscentrum, 
fortsatt arbete med restaurering av svensk färg-
film, en utbyggnad av filmarkivet samt genom en 
ökning av Konstnärsnämndens stöd till produk-
tion av kortfilm. 
En särskild utredare skall lämna förslag till hur 
ett framtida stöd till svensk filmproduktion skall 
utformas (Ku 1998:02).
Kulturen som utvecklingsfaktor
Kulturens betydelse som tillväxtfaktor lyfts fram 
genom att dess roll i samhällsutvecklingen med 
avseende på regional utveckling, sysselsättning 
m.m. synliggörs. Erfarenheterna hittills av de 
insatser som gjorts bl.a. inom ramen för EU:s 
strukturfonder visar att kulturen har goda möj-
ligheter att bidra till regional utveckling. Genom 
de regionala tillväxtavtal som skall utarbetas i 
enlighet med den beslutade regionalpolitiska 
propositionen kan kulturens betydelse för regio-
nal utveckling ytterligare förtydligas. De grupper 
av regionala aktörer, s.k. regionala partnerskap, 
som nu arbetar med dessa avtal har en viktig 
uppgift att ta tillvara kulturområdets möjligheter. 
Regeringen avser att bl.a. informera partnerska-
pen om dess möjligheter
Medier
Kulturpolitiken skall värna yttrandefrihet och 
mångfald inom medierna samt stödja tillgänglig-
heten till medierna. För att stärka mångfalden på 
mediemarknaden görs en omfattande satsning på 
radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta inne-
bär bl.a. att Sveriges Television (SVT) får möjlig-
het att starta nya programkanaler samt sända via 
satellit. Vidare ges SVT ett årligt stöd för särskilt 
kvalificerad programproduktion. Regeringen 
föreslår dessutom att SVT och Sveriges Radio för 
åren 1999-2001 tilldelas särskilda medel ur rund-
radiokontot för satsningar på ny teknik och nya 
programkanaler. 
Folkbildningen
I samband med folkbildningspropositionen 
(prop. 1997/98:115) har riksdagen i maj 1998 
lagt fast de principer och de riktlinjer som bör 
vara vägledande för statens bidragsgivning till 
folkbildningen de kommande åren. I 
propositionen betonas vikten av att 
folkbildningens organisationer ges ökade 
möjligheter att pröva nya verksamhetsformer 
samt för att utvärdera och sprida erfarenheter. I 
syfte att stimulera och förstärka det pågående 
förnyelsearbetet inom folkbildningen har 
regeringen avsatt särskilda medel ur 
folkbildningens anslag under år 1999. Förnyelsen 
och den successiva reformeringen av 
vuxenutbildningen är av regeringen ett 
prioriterat område för år 1999. Regeringen har 
också understrukit att folkbildningen har en 
viktig roll i kunskapslyftet. Folkbildningen bör 
därför naturligt ingå i det femåriga 
utvecklingsarbete som nu pågår i landets samtliga 
kommuner.
Regeringen har som ett led i kunskapslyftet 
avsatt 10 000 utbildningsplatser till folkhög-
skolorna. Utöver dessa platser har folkhögskolor 
och studieförbund, inom ramen för de medel 
som tilldelats kommunerna för kunskapslyftet, 
fått i uppdrag att anordna utbildning motsva-
rande över 6 000 årsstudieplatser. Regeringens 
ambition är att samarbetet mellan kommuner 
och folkbildning fortsätter att utvecklas som en 
del i den fortsatta reformeringen av vuxenutbild-
ningen.
Barns och ungdomars idrott och fritid
I syfte att förbättra barns och ungdomars upp-
växtvillkor bör tillgången till en utvecklande och 
spännande idrotts- och fritidsverksamhet stärkas. 
Inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar 
planeras under det kommande budgetåret sådana 
insatser i viss utsträckning kunna genomföras 
inom ramen för de medel som anvisats för år 
1999. Under åren 2000-2002 skall 10 miljoner 
kronor per år användas inom ramen för de lokala 
utvecklingsavtalen till barns och ungdomars 
idrotts- och fritidsverksamhet.
3.4 Regional fördelning av statens 
stöd till kultur
Riksdagen har uttalat (bet. 1996/97:KrU1, rskr. 
1996/97:129) att det är motiverat med en utred-
ning av hur medlen till kultur fördelas mellan 
landets regioner. I budgetpropositionen för år 
1998 (prop. 1997/98:1, utg.omr. 17, s. 16-19) 
redovisade regeringen det regionala utfallet för 
vissa delar av statens kulturutgifter budgetåret 
1995/96. I samband med detta uttalade rege-
ringen att Kulturdepartementets hela ansvarsom-
råde på sikt bör inkluderas i en sådan regional 
analys. Mot den bakgrunden fick myndigheter 
och institutioner inom Kulturdepartementets 
ansvarsområde i regleringsbrevet för år 1998 i 
uppdrag att kartlägga och analysera det regionala 
utfallet av den egna verksamheten för år 1997. 
Statens kulturråd fick dessutom i uppdrag att 
dels sammanställa och analysera de regionala 
analyserna, dels ta fram metoder, rutiner och för-
slag till uppläggning av hur en regional analys 
kan utvecklas. I uppdraget ingick vidare att dis-
kutera olika metod- och avgränsningsproblem 
som kan uppstå. Den första delen av uppdraget 
rapporterades till regeringen den 1 juli 1998. Den 
andra delen av Kulturrådets uppdrag redovisas 
till regeringen senare i höst som ett underlag för 
det fortsatta utvecklingsarbetet vad gäller 
regionala analyser. 
Statens kulturråd delar i sin rapport upp insat-
serna i olika huvudtyper. Det finns dels natio-
nella verksamheter där publiken och användarna, 
oavsett hemort, har samma tillgång till 
kulturutbudet, men där regionen där verksam-
heten är lokaliserad kan ha vissa fördelar, t.ex. i 
fråga om sysselsättningstillfällen (exempel: stöd 
till litteraturutgivning), dels nationella verksam-
heter där publiken och användarna på den aktu-
ella orten har bättre tillgång till kulturutbudet än 
man har i landet i övrigt (exempel: de centrala 
museerna och nationalscenerna). Det finns 
vidare regionala och lokala uppgifter och verk-
samheter som kulturpolitiskt huvudsakligen är 
motiverade för kulturlivet i en region eller att 
bidragsmedlen förbrukas regionalt och lokalt 
inom en kulturinstitution, kommun eller annan 
organisation (exempel: bidrag till regionala kul-
turinstitutioner samt verksamheten vid Riksut-
ställningar, Rikskonserter och Riksteatern). Slut-
ligen finns internationell verksamhet (exempel: 
bidrag för gästspel utomlands eller andra projekt 
i syfte att främja det internationella kultur-
utbytet). I flera fall är det svårt att kategorisera 
verksamheterna enligt dessa fyra huvudtyper. 
Verksamheterna har ofta både nationella och 
regionala aspekter. Utfallet av de stöd som för-
delas enligt kulturpolitiska kriterier har självfallet 
ofta betydelse för regionen, även om stöden inte 
fördelats efter regionalpolitiska kriterier. 
De regionala analyser som har redovisats från 
myndigheter och institutioner i år är inte möjliga 
att sammanfatta i form av en total fördelning av 
de statliga utgifterna per län. Det är dock en 
ambition i det fortsatta utvecklingsarbetet att 
detta skall bli möjligt på sikt. 
Statens kulturråds samlade utbetalade bidrag 
på sakanslag år 1997 uppgick till 1 166 miljoner 
kronor. Av dessa har ca 79 % redovisats som 
bidrag med regional anknytning. Räknat i abso-
luta tal fördelades de största bidragsbeloppen för 
regionala ändamål liksom år 1996 till mottagare i 
Göteborgs och Bohus län (ca 147 mkr). Därefter 
kommer Skåne län (ca 139 mkr), Stockholms län 
(ca 98 mkr exkl. kulturhuvudstadsåret), Väster-
bottens län (ca 53 mkr) och Östergötlands län 
(ca 52 mkr), se tabell 3.1.
Under året har 60 miljoner kronor utbetalats 
av Kulturrådet som bidrag till kulturhuvud-
stadsåret. Kulturrådet har valt att hänföra detta 
bidrag till nationella bidrag.
Tabell 3.1 Bidrag från Statens kulturråd år 1997
Tusental kronor
Region/Län
Summa 
bidrag
Andel i befolk-
ning, %
Andel KUR-
bidrag, %
Stockholms län
98 281
19,7%
10,7%
Uppsala län
29 903
3,3%
3,3%
Södermanlands län
18 495
2,9%
2,0%
Östergötlands län
52 181
4,7%
5,7%
Jönköpings län
24 517
3,5%
2,7%
Kronobergs län
25 286
2,0%
2,8%
Kalmar län
18 408
2,7%
2,0%
Gotlands län
17 837
0,7%
1,9%
Blekinge län
14 569
1,7%
1,6%
Skåne län
139 209
12,6%
15,2%
Hallands län
19 179
3,1%
2,1%
Göteborg o Bohus län
146 649
8,8%
16,0%
Älvsborgs län
26 125
5,1%
2,9%
Skaraborgs län
22 104
3,1%
2,4%
Värmlands län
29 508
3,2%
3,2%
Örebro län
28 438
3,1%
3,1%
Västmanlands län
24 322
2,9%
2,7%
Dalarnas län
22 530
3,3%
2,5%
Gävleborgs län
26 641
3,2%
2,9%
Västernorrlands län
31 533
2,9%
3,4%
Jämtlands län
18 696
1,5%
2,0%
Västerbottens län
53 251
2,9%
5,8%
Norrbottens län
28 557
3,0%
3,0%
Summa totalt
916 218
100,0%
100,0%
Källa: Statens kulturråd
Omräknat till kronor per invånare erhöll motta-
gare i Gotlands län liksom år 1996 det största 
stödet (ca 308 kr per inv.). Därefter kommer 
Västerbottens län (ca 205 kr per inv.), Göteborgs 
och Bohus län (ca 189 kr per inv.), Kronobergs 
län (ca 141 kr per inv.) och Jämtlands län (ca 139 
kr per inv.), se diagram 3.1.
En genomgång av de olika verksamhetsom-
råden som ingår i Kulturrådets bidragsgivning 
ger delvis samma bild som förra året. Stödet till 
museer och utställningar uppvisar en förhål-
landevis jämn fördelning per län uttryckt i kro-
nor per invånare, med undantag av ett par län 
som visar på stora avvikelser. Gotlands län får 
högst bidrag (63 kr per inv.). Därefter kommer 
Jämtlands län (39 kr per inv.) och Göteborgs och 
Bohus län (22 kr per inv.). Det lägsta museistö-
det från Kulturrådet fick Stockholms län med ca 
1 krona per invånare.
Mönstret vad gäller bidragen till både biblio-
teks- och musikverksamhet visar att glesbygds-
länen erhåller de relativt sett största bidragen 
räknat i kronor per invånare. Bidragen till teater- 
och dansverksamhet uppvisar en större spänn-
vidd per län jämfört med övriga konstområden. 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har redovisat 
en regional analys av de under år 1997 utbetalade 
medlen från RAÄ:s olika anslag på ca 198 miljo-
ner kronor. Räknat i absoluta tal har Göteborgs 
och Bohus län samt Stockholms län erhållit de 
största beloppen (ca 40 mkr resp. ca 26,5 mkr).
Därefter följer Gotlands län (ca 14 mkr) och 
Västernorrlands län (ca 12 mkr). Utfallet förkla-
ras av att Stockholm och Göteborg under en rad 
år fått större summor för bidrag till grundför-
stärkning av innerstadsfastigheter. Gotland har 
regelbundet erhållit extra medel till åtgärder för 
kyrkorna. Omräknat i kronor per invånare blir 
bilden delvis annorlunda. Gotlands län intar en 
särställning med ca 243 kr per inv. Därefter 
kommer Göteborgs och Bohus län (ca 52 kr per 
inv.) och Västernorrlands län (ca 46 kr per inv.). 
Skåne och Älvsborgs län hamnar på de lägsta 
nivåerna med ca 9 kr per inv. 
Riksutställningar redovisar bl.a. att man nådde 
41 % av landets kommuner med sina turnerande 
utställningar. Antalet bokningar (23 st) och vis-
ningsdagar (614 st) var flest för Norrbottens län. 
Svenska rikskonserter redovisar att 56 % av 
statsbidraget gick till regional verksamhet. Flest 
antal konserter hölls i Stockholms län (54 st). 
Svenska riksteatern redovisar flest antal föreställ-
ningar för Stockholms län (236 st) och Gävle-
borgs län (155 st). En länsvis, schablonmässig 
fördelning av Riksteaterns anslag efter turné-
statistik visar att Norrlandslänen får det högsta 
beloppet per invånare: Gävleborgs län 82 kr per 
inv., Norrbottens län 73 kr per inv., Västerbot
Diagram 3.1 Bidrag från Statens kulturråd år 1997
Kronor per inv.
 
1 Stockholms län inkl. Kulturhuvudstadsåret 90,7 kr/inv.
tens län 54 kr per inv., Jämtlands län 44 kr per 
inv. och Västernorrlands län 43 kr per inv.
Nationalscenerna har i sina regionala analyser 
bl.a. redovisat antal föreställningar utanför 
Stockholm län. Ca 4,3 % av Dramatens och ca 
2,4 % av Operans föreställningar ägde rum utan-
för Stockholms län. Dessa föreställningar mot-
svarade 1,7 resp. 1,1 % av nationalscenernas 
totala publik under år 1997. Ca 17 % av besö-
karna vid Operans Stockholmsföreställningar 
kommer från andra delar av Sverige än Stor-
stockholm. För Dramaten saknas motsvarande 
uppgifter.
De centrala museerna har i sina regionala ana-
lyser redovisat en rad olika mått. Som exempel 
kan nämnas att Statens historiska museum 
beräknar att arbetet med fördelning av fynd till 
regionala museer motsvarar 2,94 årsverken och 
att arbetet med lån och depositioner till regionala 
museer beräknas till 2,39 årsverken. Flest antal 
fyndfördelningsärenden rörde Skåne län (111 av 
totalt 196 ärenden). Vad gäller besökarnas hem-
vist kan nämnas att 70 % av de svenska besö-
karna vid Vasamuseet kommer från orter utanför 
Storstockholm. Enligt Tekniska museets pub-
likundersökningar sommaren och hösten 1997 
kommer drygt en tredjedel av museets vuxna 
besökare från Stockholms län och 62 % från lan-
det i övrigt. Livrustkammaren, Skoklosters slott 
och Hallwylska museet redovisar exempelvis att 
nära hälften av de 520 skolgrupper som besökte 
museerna år 1997 kom från Stockholms län och 
mer än en fjärdedel från Uppsala län. 
Svenska Filminstitutet redovisar ett antal olika 
mått på den regionala spridningen av institutets 
insatser. Som exempel kan nämnas att år 1997 
fördelades 4,5 miljoner kronor till regionala 
resurscentrum i nio län. Vidare fördelades bl.a. 
drygt 2,5 miljoner kronor till 56 biografer i 19 
län för teknisk upprustning.
I tabell 3.2 redovisas det regionala utfallet för 
ett urval av verksamheter vid ett antal myn-
digheter inom Kulturdepartementets ansvarsom-
råde. Tabellen ger endast några exempel och har 
ingen ambition att vara representativ för hela 
kulturområdet. För t.ex. Konstnärsnämnden 
redovisas fördelningen av bidrag och stipendier 
till i Sverige bosatta personer (totalt ca 88,1 mil-
joner kronor). Av tabellen framgår att mer än 
60 % av medlen går till mottagare i Stockholms 
län. För Statens konstråd redovisas i tabellen 
länens andel av summan av antalet avslutade 
projekt knutna till byggande för statlig verksam-
het (totalt 27 projekt), antalet avslutade konst-
ansökningar från statliga myndigheter som utan 
koppling till ny- eller ombyggnad har ansökt om 
konst (totalt 88 st) samt det vidgade uppdragets 
verksamhet i samverkan med kommuner, lands-
ting, bostadsföretag etc. (totalt 31 projekt). 
Drygt en femtedel av dessa aktiviteter var knutna 
till Stockholms län.
Bokbranschens finansieringsinstitut AB (BFI) 
redovisar det länsvisa utfallet av bokhandelsstö-
det år 1997 (totalt drygt 7,5 mkr). Västmanland 
är det län som får störst andel av stödet. 
Vad gäller Presstödsnämndens och Taltid-
ningsnämndens bidragsgivning år 1997 visas i 
tabellen hur det totala stödet (utvecklingsstöd, 
allmänt och tillfälligt driftsstöd, distributions-
stöd samt ersättning för taltidningsutgivning; 
totalt knappt 645 mkr) har fördelat sig på länen. 
Stockholms och Skåne län erhåller störst andel av 
bidragen. Även vad avser Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket (TPB) och den i tabellen redo-
visade andelen talbokslån per län år 1996 (totala 
antalet talbokslån 1 871 709 st) svarar Stock-
holms och Skåne län för den största andelen. 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till tros-
samfund (SST) fördelar två typer av bidrag: verk-
samhetsbidrag och utbildningsbidrag samt lokal-
bidrag. I tabellen redovisas utfallet per län av det 
totala bidragsbeloppet (53,4 mkr). Av tabellen 
framgår att länen får stöd i huvudsak i förhål-
lande till sin folkmängd, vilket är naturligt med 
hänsyn till att bidragen i princip fördelas mellan 
trossamfunden efter det antal personer som 
samfunden betjänar.
Tabell 3.2 Regionalt utfall för olika verksamheter vid ett antal myndigheter inom Kulturdepartmentets ansvarsområde, i 
procent
Län
Konstnärsnämnden
Konstrådet
BFI 1
PSN ochTTN
TPB
SST
Stockholms
60,5
21,9
9,9
21,2
19,1
22
Uppsala
1,6
4,8
1,7
1,2
3,7
3
Södermanlands
1,2
0,7
2,7
3,2
2,7
2
Östergötlands
1,1
3,4
2,7
3,8
3,9
4
Jönköpings
0,2
2,7
0,8
1,9
3,1
5
Kronobergs
0,5
2,0
2,1
0,7
1,8
2
Kalmar
1,1
1,4
9,5
4,9
2,6
2
Gotlands
0,9
0
1,3
1,0
1,2
1
Blekinge
0,3
0,7
8,8
3,2
1,9
2
Skånes
10,9
14,4
8,0
21,9
11,5
11
Hallands
0,7
0,7
0,2
0,8
2,7
2
Göteborgs Bohus
12,6
19,2
9,6
8,3
9,4
11
Älvsborgs
0,8
1,4
-
0,8
6,5
4
Skaraborgs
0,3
2,0
-
1,0
2,9
3
Värmlands
0,4
12,0
4,1
3,7
3,3
2
Örebro
0,7
0,7
1,7
3,6
4,6
6
Västmanlands
0,3
2,0
11,8
1,6
2,9
2
Dalarnas
0,9
2,7
7,3
3,1
3,6
2
Gävleborgs
0,8
0,7
4,0
4,1
2,5
2
Västernorrlands
0,6
5,5
2,0
3,9
3,6
3
Jämtlands
0,3
0,7
7,3
0,7
2,1
1
Västerbottens
2,5
4,1
1,0
3,6
2,5
4
Norrbottens
0,7
6,2
3,5
1,8
1,9
3
Totalt
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1 Uppgiften för Göteborgs och Bohus län avser hela nuvarande Västra Götalands län.
Källa: Statens kulturråd
Tabell 3.3 Landstingens och kommunernas driftkostnader för kultur år 1996
Län
Landsting (totalt, tkr)
Landsting (kr/inv.)
Kommuner (totalt, tkr)
Kommuner (kr/inv.)
Stockholms
182 883
105
1 077 044
538
Uppsala
31 701
110
158 499
587
Södermanlands
33 958
132
204 575
677
Östergötlands
56 612
136
300 049
575
Jönköpings
47 059
151
188 808
599
Kronobergs
38 731
216
137 677
708
Kalmar
30 936
128
167 010
682
Gotlands
-
-
52 985
914
Blekinge
25 640
169
98 830
682
Kristianstads
22 385
76
192 330
621
Malmöhus
55 245
96
678 717
616
Hallands
37 202
138
162 239
575
Göteborgs Bohus
47 687
148
784 268
658
Älvsborgs
64 729
144
300 897
589
Skaraborgs
35 620
128
173 182
582
Värmlands
61 341
217
201 292
733
Örebro
48 014
174
185 971
687
Västmanlands
26 115
100
204 494
775
Dalarnas
45 720
159
228 031
772
Gävleborgs
49 714
173
231 802
779
Västernorrlands
60 050
234
281 020
936
Jämtlands
28 588
212
99 455
745
Västerbottens
47 108
181
253 258
739
Norrbottens
67 673
256
230 336
908
Totalt
1 144 711
142
6 592 767
746
Källa: Statens kulturråd
För att få en mer heltäckande bild av de offent-
liga insatserna för kultur i de olika länen redovi-
sas i tabell 3.3 den regionala fördelningen av 
landstingens och kommunernas insatser inom 
kulturområdet år 1996. Driftskostnaderna ut-
tryckta i kronor per invånare varierar kraftigt 
mellan länen. Vad gäller landstingen var de högst 
i Norrbottens län (256 kr per inv.) och lägst i 
dåvarande Kristianstads län (76 kr per inv.). Jäm-
förelser mellan nettodriftkostnaderna i kommu-
nerna varierar mellan 936 kr per inv. vad gäller 
Västernorrlands län och 538 kr per inv. vad gäller 
Stockholms län. 
I Kulturrådets rapport till regeringen redovisas 
även specialbearbetningar av Statistiska central-
byråns (SCB) årliga undersökningar av levnads-
förhållanden (ULF) vad gäller en belysning per 
län av befolkningens kulturvanor. Kulturrådet 
konstaterar att boende i storstadslänen i större 
utsträckning har besökt teater, museum och bio-
graf någon gång under året. I Stockholms län 
hade drygt 5 % av invånarna varit på teater fler 
än fem gånger under senaste året. Vad gäller 
museer har 11 % av invånarna i Stockholms län 
gått på något museum mer än fem gånger. 
Biblioteksbesöken visar däremot en 
förhållandevis jämn regional spridning i landet. 
Vad gäller konsertbesök är invånarna i 
Värmlands län mest aktiva: 8,5 % har gått på 
konsert mer än fem gånger senaste året. 
Regeringen vill slutligen erinra om att en rad 
olika åtgärder har vidtagits för att förbättra den 
regionala balansen i kulturstödet, bl.a. genom 
satsningarna i den kulturpolitiska propositionen 
och i de propositioner som följt denna. Även 
genom t.ex. regeringens regionalpolitiska propo-
sition får kulturen ett ökat regionalt stöd.
3.5 Regeringens bedömning med 
anledning av revisionens 
iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) konstaterar i sin 
årliga rapport (RRV 1998:33) att en tydlig för-
bättring har ägt rum inom det ekonomiadmi-
nistrativa området vad gäller myndigheter inom 
Kulturdepartementets område. De förbättringar 
som RRV noterar rör både tydligare medverkan 
och ansvarstagande från myndigheternas led-
ningar och förstärkning inom ekonomiadmi-
nistrationen. En annan noterad generell förbätt-
ring rör resultatredovisningarna. Flera myn-
digheters resultatredovisningar har förbättrats 
markant, vilket RRV ser som ett utslag av 
tydligare beställningar i vissa regleringsbrev och 
prioriteringar inom myndigheterna. Redovisning 
av prestationer, kostnader och intäkter finns nu i 
många resultatredovisningar. Nästa fas blir enligt 
RRV:s bedömning att analysera resultat och 
redovisa kvalitet. Dit har tills vidare endast ett 
fåtal myndigheter nått. 
Regeringen delar RRV:s bedömning och note-
rar med tillfredsställelse den positiva utveckling 
som har ägt rum under år 1997. Kulturdeparte-
mentet kommer även i fortsättningen att ta upp 
frågor kring resultatanalys, ekonomisk uppfölj-
ning och ekonomiadministration i de mål- och 
resultatdialoger som förs med myndighets- och 
institutionschefer inom Kulturdepartementets 
område.
3.6 Åtgärder utanför utgiftsområdet
Målen för utgiftsområdet uppnås inte enbart 
genom insatser inom utgiftsområde 17. Verk-
samheten inom kulturområdet är i grunden tvär-
sektoriell, vilket innebär att en rad olika statliga 
insatser inom andra utgiftsområden bidrar till att 
uppnå de kulturpolitiska målen. Som exempel 
kan nämnas att både arbetsmarknads- och regio-
nalpolitiska insatser har stor betydelse för kul-
turen, liksom t.ex. insatser inom utbildnings-
området. Insatserna inom ramen för t.ex. miljö-, 
jordbruks- och trafikpolitiken har stor betydelse 
för kulturmiljön. Insatser för det internationella 
kulturutbytet sker även inom andra utgiftsom-
råden. 
Presstödet, stödet till radio- och kassettid-
ningar samt de statliga myndigheterna inom 
press-, radio- och TV-området redovisas under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Av avgörande betydelse för måluppfyllelsen är 
naturligtvis även de insatser som görs av kom-
muner och landsting. För år 1996 beräknar Sta-
tistiska centralbyrån och Statens kulturråd att 
kommunernas insatser uppgår till ca 6,6 
miljarder kronor och landstingens insatser till ca 
1,1 miljarder kronor inom kulturområdet. 
Insatser som påverkar ungdomar återfinns 
huvudsakligen inom andra utgiftsområden. Re-
geringen har genomfört en rad insatser för att 
bl.a. minska arbetslösheten bland ungdomar. 
Några viktiga åtgärder är:
- Utvecklingsgaranti. Regeringen införde 
den 1 januari 1998 en möjlighet till s.k. 
kommunal utvecklingsgaranti för ungdo-
mar mellan 20 och 24 år. Detta innebär att 
kommunerna kan erbjuda ungdomarna en 
aktiverande insats innehållande olika typer 
av kompetensutveckling.
- Sommarjobb. Regeringen har via Arbets-
marknadsstyrelsen fördelat totalt 100 mil-
joner kronor till landets kommuner för att 
de skall kunna göra insatser för att fler 
gymnasieungdomar skall kunna få ett 
arbete under sommaren.
- Interpraktikstipendier. Stipendierna inför-
des år 1997 och gör det möjligt för arbets-
lösa ungdomar under 30 år att praktisera på 
en arbetsplats utomlands under sex måna-
der.
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet (HSFR) disponerar sedan budgetåret 1997 
särskilda medel för ungdomsforskning. Medlen 
anvisas dels inom detta utgiftsområde, dels inom 
utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning.
Behovet av förstärkt undervisning inom idrott 
och hälsa motiveras främst av folkhälsoskäl. 
Ämnet idrott och hälsa i grundskolan har därför 
ökats från 460 timmar till 500 timmar. Omfatt-
ningen av idrott och hälsa varierar i dag mellan 
de olika nationella programmen i 
gymnasieskolan. Regeringen har i propositionen 
(prop. 1997/98:169) Gymnasieskolan i 
utveckling – kvalitet och likvärdighet föreslagit 
att den obligatoriska delen utökas från 80 till 100 
gymnasiepoäng.
3.7 
3.7 Skatteavvikelser
Det finns ett antal olika särregler i skattelagstift-
ningen, s.k. skatteavvikelser, som berör verk-
samheter inom utgiftsområde 17. Som exempel 
kan nämnas att mervärdesskatt inte utgår på TV-
avgifter, lotterier eller idrottsevenemang som 
anordnas av en allmännyttig ideell förening, stat 
eller kommun. Entréavgiftsbelagda kulturevene-
mang och biografföreställningar var tidigare be-
friade från mervärdesskatt, men från och med 
den 1 januari 1996 utgår mervärdesskatt med en 
skattesats på 6 %. Inom utgiftsområdet finns 
förutom de i tabellen nedan redovisade av-
vikelserna ett antal skatteavvikelser som inte kan 
kvantifieras, bl.a. underskott i litterär m.m. verk-
samhet och undantag från mervärdesskatt på 
periodiska medlemsblad. Regeringen har i bilaga 
6 till 1998 års ekonomiska vårproposition (prop. 
97/98:150) redovisat skatteavvikelserna inom 
varje utgiftsområde (allmänna nyhetstidningar 
ingår i utgiftsområde 1).
Tabell 3.4 Skatteavvikelser
Miljarder kronor
Namn på skatteavvikelsen
Skatteavvikelse netto
1998
1999
Kyrkor
0,12
0,12
Utländska artister
0,05
0,05
Bidrag från Sveriges författarfond
0,00
0,00
TV-avgifter
1,49
1,55
Lotterier
3,26
3,41
Skidliftar
0,07
0,07
Biografföreställningar
0,16
0,16
Konserter, teatrar m.m.
0,14
0,15
Kommersiell idrott
0,24
0,25
Upphovsrätter
0,01
0,01
Ideella föreningar
0,05
0,05
Summa
5,59
5,82
Tabell 3.5 Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor
Utfall
1997
Anslag
1998 1
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
Allmän kulturverksamhet
221
311
326
298
307
311
Teater, dans och musik
1 467
1 428
1 437
1 400
1 430
1 461
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter
204
202
210
227
235
240
Bild och form samt konsthantverk
69
79
94
86
95
96
Ersättningar och bidrag till konstnärer
250
249
251
262
259
256
Arkiv
292
285
294
294
300
311
Kulturmiljö
373
424
427
441
462
464
Museer och utställningar
936
932
988
962
986
1001
Film och medier
182
182
182
194
190
191
Forskning
42
38
42
37
37
40
Trossamfund
58
56
56
56
57
58
Folkbildning
2 424
2 497
2 497
2 589
2 633
2 686
Ungdomsfrågor
117
108
113
109
109
109
Folkrörelse- och idrottsfrågor
542
543
536
497
497
497
Totalt för utgiftsområde 17
7 176
7 335
7 451
7 452
7 597
7 722
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
4 Allmän kulturverksamhet
4.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar myndigheten 
Statens kulturråd samt bidrag till 
allmänkulturella ändamål, utvecklingsverksamhet 
och internationellt kulturutbyte. Dessutom ingår 
verksamhetsbidrag till olika institutioner och 
organisationer, bidrag till samisk kultur, bidrag 
till kulturinstitutioner eller verksamheter som får 
särskilda nationella uppdrag samt medel till 
försöksverksamhet med ändrad regional 
fördelning av kulturpolitiska medel, liksom stöd 
till IT-utveckling på kulturområdet.
4.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 1
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999 2
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
221,4
311,3
326,1
297,9
306,8
311,3
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 
1998 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2 Medlen för bidrag till Svenska Föreningen Norden som tidigare ingått i verksamhets-
området har fr.o.m. år 1999 förts över till utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och inter-
nationell samverkan
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
En betydande kulturverksamhet har kunnat 
genomföras med utvecklings- och projektbidrag 
från Statens kulturråd.
Regionala och lokala kulturinstitutioner med 
särskilda problem har erhållit tillfälligt utökade 
bidrag.
Kulturåret 1998 uppmärksammas genom olika 
nationella och lokala projekt. 
Prioriteringar
Konstnärernas villlkor förbättras. Utvecklings-
medel anvisas för att främja dans i hela landet. 
Bidrag ges till Sveriges Dramatikerförbund för 
driften och administrationen av en digital pjäs-
bank. Stödet till internationellt kulturutbyte och 
till centrumbildningarna ökas. Under en för-
söksperiod införs stöd för arbetsförmedling vid 
centrumbildningarna med finansiering från ut-
giftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Arbetet med kultur i skolan vidareutvecklas.
Utvecklingsmedel anvisas för att främja ung-
domars eget skapande.
Funktionshindrades deltagande i kulturlivet 
främjas genom ett särskilt stöd.
Bidrag ges för inrättandet av en samisk teater.
Ett nytt tidsbegränsat nationellt uppdrag in-
rättas inom området formgivning och design.
4.3 Resultatbedömning
Tillståndet och utvecklingen inom området
Verksamhetsområdet Allmän kulturverksamhet 
omfattar olika delar av kulturområdet med insat-
ser av skiftande karaktär. År 1998 är kulturens år 
i Sverige. Planeringen inför och starten av Kul-
turåret 1998 har genomförts inom ramen för 
Stockholm – Europas Kulturhuvudstad 1998 
samt projektet Kultur i hela landet. Aktörer från 
flera olika samhällssektorer deltar i genomföran-
det. Redan nu kan konstateras att många intres-
santa projekt har kunnat realiseras inom ramen 
för kulturårssatsningen och tydliga tecken finns 
på förmågan hos lokala kulturprojekt att enga-
gera ett samhälle.
Verksamhetsområdet innefattar bidragsgiv-
ning till ett stort antal organisationer och före-
ningar. Tio centrumbildningar i landet får verk-
samhetsbidrag. Centrumbildningarna är fri-
stående organisationer med syfte att främja de 
olika konstarternas ställning och därmed de fri-
lansande yrkesverksamma konstnärernas villkor 
och arbetsmöjligheter. De fyller en viktig funk-
tion inom resp. konstområde genom rollen som 
samarbetsorgan, informatör och opinionsbildare. 
Centrumbildningarna skiljer sig åt sinsemellan 
både vad gäller verksamhetens omfattning och 
inriktning. Alla har dock det gemensamt att de 
arbetar direkt mot uppdragsgivare och 
arrangörer och har ett omfattande kontaktnät.
Föreningslivet bedriver en amatör- och pub-
likverksamhet som har avgörande betydelse för 
den enskilda människans kulturvanor. Den all-
männa internationaliseringen innebär att kultur-
livets kontakter och utbyten med andra delar av 
världen har ökat och får allt större betydelse för 
landets kulturella utveckling.
Insatserna inom detta verksamhetsområde på-
verkar utvecklingen och arbetsvillkoren inom de 
olika konstarterna. Dessa bedömningar redovisas 
underTeater, dans och musik (avsnitt 5), 
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (avsnitt 
6), Bild och form samt konsthantverk (avsnitt 7) 
samt Ersättningar och bidrag till konstnärer 
(avsnitt 8).
Elektronisk publicering, via Internet eller mul-
timedieprodukter, öppnar nya möjligheter för 
kulturlivet att sprida information och kunskap 
samt skapa plattformar för kulturupplevelser. 
Kulturinstitutioner och fria kulturutövare kan 
genom att utnyttja modern informationsteknik 
öka tillgängligheten till kulturlivet och nå ut till 
nya målgrupper.
Funktionshindrades tillgång till kultur har på 
många områden förbättrats avsevärt. Den tek-
niska utvecklingen inom medieområdet har 
exempelvis inneburit att utbudet ökat och kvali-
teten höjts. Kulturdeltagandet är dock fort-
farande lägre bland funktionshindrade än bland 
befolkningen i övrigt.Viktiga delar av kulturlivet 
bedrivs i institutionella former. Kulturinstitu-
tionernas insatser för att tillgängliggöra sin 
verksamhet för funktionshindrade varierar och 
fortfarande är kulturutbudet vid många institu-
tioner inte möjligt att ta del av för flertalet funk-
tionshindrade. Statens kulturråds rapport 
(1998:3) Funktionshindrades tillgång till kultur 
visar dock att många kulturinstitutioner har ett 
stort intresse och många goda idéer för att öka 
tillgängligheten.
Sveriges befolkning har i dag en mångskif-
tande etnisk och kulturell bakgrund. Det finns 
en tydlig strävan hos kulturlivets institutioner 
och organisationer att återspegla detta förhål-
lande i sin verksamhet. Alltjämt är dock inslaget 
av andra länders kultur förhållandevis litet i kul-
turlivet.
När det gäller de offentligstödda kulturinsti-
tutionerna pågår hos ett flertal en omstruktu-
rering av verksamheten i syfte att bibehålla den 
konstnärliga nivån inom ramen för en balanserad 
ekonomi.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
Staten har under åren 1997 och 1998 i väsentlig 
omfattning lämnat bidrag till förberedelser inför 
och genomförandet av Kulturåret 1998 genom 
bidragen till Kulturhuvudstadsåret och Kultur i 
hela landet. Inom ramen för Kulturåret 1998 
stod Sverige värd för Unesco-konferensen The 
Power of Culture – Intergovernmental Confe-
rence on Cultural Policies for Development som 
ägde rum i Stockholm den 30 mars – 2 april 1998.
Statens kulturråd har i sin bidragsgivning till 
barn- och ungdomskultur koncentrerat sina in-
satser på att följa upp den prioritering som 
gjordes budgetåret 1995/96. Bland annat har 
dansfrämjande verksamhet, bildpedagogiskt ar-
bete, insatser för kultur- och musikskolor samt 
barnkulturcentrum och stöd till ungdomars eget 
skapande genomförts.
Kulturnät Sverige byggs sedan år 1997 på rege-
ringens uppdrag upp av Ingenjörsvetenskaps-
akademien. Kulturnät Sverige samlar och lyfter 
fram svensk kultur på Internet och ger råd och 
vägledning till de som vill publicera eget kultur-
material på elektronisk väg.
Statens kulturråd har på regeringens uppdrag 
gjort en kartläggning och ett handlingsprogram 
för att främja funktionshindrades deltagande i 
kulturlivet. Med utgångspunkten att kultur som 
stöds med allmänna medel också skall vara till-
gänglig för alla har arbetet koncentrerats på kul-
turinstitutioner med statligt stöd. Kulturrådet 
överlämnade sin rapport till regeringen i februari 
1998.
Sametinget har på regeringens uppdrag 
inkommit med en rapport angående förutsätt-
ningarna för införandet av en fast samisk tea-
terinstitution.
En försöksverksamhet, benämnd Forum för 
världskultur, med syfte att lyfta fram andra 
länders kultur i det svenska kulturlivet har inletts 
år 1998 enligt ett avtal mellan staten, Stockholms 
stad och Stockholms läns landsting.
Regeringen har under våren 1998 fördelat sär-
skilda medel för att stödja kulturinstitutioner 
med akuta ekonomiska problem. Härigenom har 
regeringen medverkat till att lösa de krissituatio-
ner som drabbat bl.a. vissa teatrar i Göteborg och 
Malmö.
För perioden 1997–1999 har regeringen givit 
nationella uppdrag till Backateatern i Göteborg, 
Film i Väst numera i Trollhättan, Kulturskolan 
Rosteriet i Luleå, Falun Folkmusik Festival, 
Malmö Konsthall och Arbetets museum i Norr-
köping.
Försöksverksamheten med ändrad regional 
fördelning av kulturpolitiska medel som skall 
pågå under perioden den 1 juli 1998 – den 31 
december 2002 befinner sig i ett inledningsskede. 
En parlamentariskt tillsatt kommitté (In 
1997:08) har att utvärdera hela försöksverksam-
heten enligt lagen (1996:1414) om försöksverk-
samhet med ändrad regional ansvarsfördelning.
Effekter av de statliga insatserna 
I propositionen (prop.1996/97:3) om kultur-
politik gjorde regeringen bedömningen att Sta-
tens kulturråds bidragsgivning har haft stor 
betydelse för kulturlivets utveckling, framför allt 
för verksamheter på regional och lokal nivå och 
inom organisationslivet. Denna bedömning står 
fast. Viktiga kulturprojekt har genomförts med 
hjälp av statliga bidrag och betydelsefull kultur-
verksamhet utanför kulturinstitutionerna har 
kunnat fortleva i betydande utsträckning. Även 
de statliga insatserna för att främja samisk kultur 
samt för att stärka det internationella kulturut-
bytet har haft positiv effekt på utvecklingen.
Det tillfälliga stödet till kulturinstitutioner 
med särskilda problem har bl.a. inneburit att 
negativa effekter på den konstnärliga verksam-
heten har kunnat lindras i ett förändringsskede.
Det är ännu för tidigt att bedöma effekterna 
av statens satsning på Kulturåret 1998. Statens 
kulturråd har regeringens uppdrag att följa upp 
och utvärdera denna satsning. En första 
delrapport beräknas vara klar våren 1999.
Effekterna av de nationella uppdragen kom-
mer att utvärderas efter den första genomförda 
perioden och redovisas i nästa års budgetpropo-
sition.
Regeringens slutsatser
Regeringens bedömning är att bidragsgivningen 
och organisationsstödet har haft en positiv in-
verkan på utvecklingen. Insatta resurser inom 
området har använts på ett ändamålsenligt sätt. 
Den snabba utvecklingen inom IT-området 
kommer att ställa ökade krav bl.a. på Kulturrå-
dets bidragsgivning till de olika konstområdena. 
Dessutom bör enligt regeringens bedömning 
kulturinstitutioners och fria kulturutövares an-
vändning av IT breddas och utvecklas. I 1998 års 
ekonomiska vårproposition aviserades en sats-
ning på IT inom kulturområdet. På grund av en 
anpassning till beräknade utgifter år 1999 skjuts 
denna satsning upp till år 2000, då ett särskilt 
treårigt stöd till IT-utveckling inom kultur-
området beräknas inrättas.
Förslag framförs också om ökat stöd till vissa 
kulturändamål. En särskild förstärkning görs för 
att främja funktionshindrades deltagande i kul-
turlivet. Det finns vidare ett behov av att även 
nästa år göra särskilda insatser för offent-
ligstödda kulturinstitutioner med ekonomiska 
och strukturella problem.
Med anledning av riksdagens ställningstagande 
till propositionen (prop. 1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303) om konst-
närernas villkor föreslås vissa utvecklingsinsatser, 
bl.a. för dans och centrumbildningarna. Vidare 
kommer regeringen inom ramen för utgiftsom-
råde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv föreslå att 
Statens kulturråd får disponera 10 miljoner kro-
nor under år 1999 för försöksverksamhet med 
arbetsförmedlare vid centrumbildningarna. För-
söksverksamheten bör omfatta även studieför-
bunden och folkparkerna.
4.4 Kultur i skolan
Inom Regeringskansliet har sedan hösten 1995 
en arbetsgrupp, under ledning av statssekrete-
rarna i Kultur- och Utbildningsdepartementen,  
haft i uppdrag att utarbeta en ny strategi för 
kultur i skolan. Arbetsgruppen har i rapporten 
En strategi för kultur i skolan (Ds 1998:58) 
beskrivit sitt arbete och lämnat förslag till hur 
det fortsatta arbetet med kultur i skolan skall 
bedrivas.
Arbetsgruppen har arbetat utifrån de tre 
teman som angivits i uppdraget till arbetsgrup-
pen, nämligen skolan som kulturmiljö, kulturar-
betet i undervisningen samt delaktighet och 
skapande.
Arbetsgruppen föreslår i korthet följande åt-
gärder.
Allmänt
Arbetsgruppen betonar att skolan kan betraktas 
som vår största kulturinstitution eftersom den 
omfattar alla barn och ungdomar. Det måste vara 
skolan som utifrån ett barn- och ungdomspers-
pektiv definierar vilket innehåll som skall ut-
märka verksamheten i skolan. För att kulturen 
skall bli en del av den lokala skolutvecklingen 
måste såväl utbildnings- som kultursektorerna ha 
ett övergripande gemensamt ansvar för att ut-
veckla frågan om kultur i skolan. Arbetsgruppen 
föreslår att Kulturrådet och Skolverket får i upp-
drag att på nationell nivå samordna det fortsatta 
arbetet. 
Arbetsgruppen framhåller vidare att det råder 
brist på forskning inom området kultur i skolan, 
framför allt i skärningspunkten mellan å ena 
sidan barns och ungdomars livsvillkor och kul-
turmönster och å andra sidan skola och kulturliv. 
Gruppen föreslår att ett tvärsektoriellt forsk-
ningsprogram kring kultur och skola initieras. 
Skolan som kulturmiljö
Arbetsgruppen framhåller att betydelsen av en 
bra arbetsmiljö i vid mening inte nog kan beto-
nas och att man genom att skapa en god fysisk 
och psykosocial skolmiljö visar respekt för alla 
som vistas där. Barn och ungdomar skall delta i 
diskussionen om skolmiljön och påverka dess 
utformning. Gruppen pekar på det handlings-
program för arkitektur, formgivning och design 
(prop. 1997/98:117) som regeringen lagt fram 
och föreslår bl. a. att Regeringskansliets arbets-
grupp för arkitektur, formgivning och design vid 
genomförandet av programmet riktar särskild 
uppmärksamhet mot skolmiljön. 
Kulturarbetet i undervisningen
Film och nya medier spelar en väsentlig roll i 
barns och ungas liv. Arbetsgruppen anser det 
angeläget att barns och ungas eget filmskapande 
liksom skolbioverksamheten får utvecklas både 
lokalt och regionalt. Gruppen föreslår att särskilt 
stöd lämnas för detta ändamål inom ramen för 
regeringens tiopunktsprogram för skolan.
Arbetsgruppen konstaterar vidare att museer 
och arkiv redan i dag har ett utvecklat samarbete 
med skolan och anser att detta samarbete bör 
kunna utvecklas ytterligare. Gruppen föreslår 
dels att de centrala kulturarvsinstitutionerna får i 
uppdrag att i direkt kontakt med skola samt uni-
versitet och högskola vidareutveckla den peda-
gogiska verksamheten, dels att Riksantikvarie-
ämbetet får i uppdrag att i samverkan med de 
myndigheter som berörs av kulturarv och kul-
turmiljövård granska och utveckla kulturarvet 
som kunskapskälla med hänsyn till den föränd-
rade kunskapssyn som uttrycks i läroplaner och 
kursplaner.
Det är enligt arbetsgruppen viktigt att nätverk  
för arbetet med kultur i skolan skapas för att 
överbrygga de olika förutsättningarna som ofta 
finns mellan kultur- och skolområdena när det 
gäller såväl styrsystem som organisation. Kultur-
rådet och Skolverket föreslås få i uppdrag att 
utveckla ett kontaktnät mellan skola och kultur-
liv. Vidare föreslås att regeringen avsätter medel 
till Sveriges musik- och kulturskolors (SMOK) 
verksamhet under den kommande treårsperio-
den.
Delaktighet och skapande
Arbetsgruppen framhåller vikten av att det kul-
turpedagogiska arbetet både i det fria kulturlivet 
och på kulturinstitutionerna stöds och utvecklas 
på ett sätt så att det även kommer skolan till del. 
Gruppen föreslår att Kulturrådet får i uppdrag 
att genomföra detta.
Slutsatser
Regeringen vill för riksdagens information lämna 
följande redovisning rörande arbetet med frågor 
om kultur i skolan.
Regeringen instämmer i arbetsgruppens 
grundläggande uppfattning om kulturens bety-
delse för utvecklingen inom skolan och att sko-
lan är vår viktigaste kulturinstitution eftersom 
den omfattar alla barn och ungdomar. Barn och 
ungdomar i skolan behöver tillgång till den 
konstnärliga och professionella kulturen på 
samma sätt som kulturlivet behöver möta barn 
och unga i deras vardagsliv. Det fortsatta arbetet 
med kultur i skolan bör väsentligen kunna följa 
arbetsgruppens slutsatser och förslag.
Eventuellt behov av finansiering av förslagen 
får prövas inom ramarna för statsbudgetens ut-
giftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning samt inom anslagsramarna för berörda 
myndigheter och organisationer på utgiftsom-
råde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. I 
de delar som förutsätter riksdagens ställningsta-
gande återkommer regeringen i särskild ordning.
4.5 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket och andra revisorer har inte 
lämnat några invändningar i revisionsberättel-
serna.
4.6 Anslag
A1	Statens kulturråd
Tabell 4.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
26 393
Anslags-
sparande
946
1998
Anslag
27 420
1
Utgifts-
prognos
28 366
1999
Förslag
31 351
2000
Beräknat
31 156
2
2001
Beräknat
31 630
3
1 Varav 500 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen 
1998.
2 Motsvarar 30 601 tkr i 1999 års prisnivå
3 Motsvarar 30 601 tkr i 1999 års prisnivå
Statens kulturråd är en central förvaltningsmyn-
dighet inom kulturområdet. Rådet skall följa 
utvecklingen och ge ett samlat underlag för den 
statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen 
med genomförandet av denna. I den uppgiften 
ligger en skyldighet att verka för samordning och 
effektivitet i de statliga åtgärderna på kulturom-
rådet. Kulturrådet handlägger ärenden som rör 
teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, 
litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folk-
rörelser i den mån sådana ärenden inte ankom-
mer på någon annan myndighet. Statens kultur-
råd är vidare kontaktkontor för EU:s kul-
turprogram Kalejdoskop och litteraturprogram-
met Ariane. 
Myndighetens avgiftsinkomster uppgick un-
der år 1997 till 650 000 kronor.
För Statens kulturråd gäller förordningen 
(1988:676) med instruktion för Statens kultur-
råd.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Kulturrådets bidragsverksamhet omslöt närmare 
1,2 miljarder kronor år 1997. Tyngdpunkten lig-
ger inom teater-, dans- och musikområdet, vilket 
omfattar 66 % av bidragen.
Tabell 4.2 Ärendehantering
Antal ärenden
1994/95
1995/96
(18 mån)
1997
Teater, dans, musik
1 696
2 584
1 748
Bibliotek, litteratur, 
kulturtidskrifter
2 610
3 447
2 715
Konst, museer, 
utställningar
705
691
584
Konstområdesöver-
gripande och övrigt
985
1 143
375
Framtidens kultur
1 168
1 604
1 058
TOTALT
7 164
9 469
6 480
Trots att jämförelser med det 18 månader långa 
budgetåret 1995/96 är svåra att göra kan det kon-
stateras att antalet ärenden minskat något mellan 
budgetåren 1994/95 och 1995/96. Av Kulturrå-
dets totala ärendehantering under de tre senaste 
budgetåren utgör drygt 16 % förslag till beslut av 
Stiftelsen framtidens kultur.
I de arbets-, referens- och beredningsgrupper, 
som kompletterar Kulturrådets styrelse för kva-
litetsbedömningar vid bidragsfördelningen, in-
gick vid årets utgång 104 ämnessakkunniga 
personer i totalt 17 grupper. Vid utgången av 
budgetåret 1995/96 var antalet ämnessakkunniga 
personer 95 st i totalt 15 grupper.
Kulturrådet har mött regeringens besparings-
krav på statlig konsumtion huvudsakligen genom 
att minska verksamhetsvolymen och reducera de 
rörliga kostnaderna. Rådet har bl.a. dragit in två 
tjänster genom s.k. naturlig avgång, avvaktat med 
att tillsätta vakanser, minskat kostnader för per-
sonalutbildning och ökat intäktskravet på den 
egna konferensverksamheten. Uppgiften att för-
dela bidrag har prioriterats före analys-, utvärde-
rings- och utvecklingsarbete. 
Kulturrådet har initierat ett utvecklingsarbete 
för att formulera en strategi för rådets externa 
insatser inom IT samt analysera hur den nya 
informationstekniken påverkar kulturlivet. Un-
der år 1997 har Kulturrådet införskaffat en egen 
uppkoppling till SUNET, för att underlätta för 
den elektroniska kommunikationen mellan rådet 
och kulturlivet, forskningen och den högre 
utbildningen. På Kulturrådets hemsida på Inter-
net finns dessutom aktuell information om 
rådets bidragsformer, bidragsvillkor och ansök-
ningsförfarande, om EU:s bidrag till kultur-
ändamål, samt om statistik, utvecklingsprojekt, 
rapporter m.m.
Slutsatser
Regeringen bedömer att verksamheten vid Sta-
tens kulturråd i allt väsentligt svarar mot upp-
ställda mål. Någon förändring av verksamhetens 
inriktning är inte aktuell. Däremot kommer 
Kulturrådet att få utökade uppgifter, bl.a. med 
anledning av riksdagens ställningsstagande till 
propositionen (prop. 1997/98:86, bet. 
1997/98:KrU15, rskr. 1997/98:240) om litteratu-
ren och läsandet och propositionen (prop. 
1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 
1997/98:303) om konstnärernas villkor. Bland 
dessa uppgifter ingår ett utvidgat uppdrag att 
utveckla, framställa och presentera statistik inom 
litteratur- och kulturtidskriftsområdet. Rege-
ringen föreslår därför att anslaget förstärks med 
3 750 000 kronor, varav 750 000 kronor engångs-
vis för år 1999 för administration av statliga 
utställningsgarantier.
Förslagen finansieras dels inom den ram som 
tidigare avsatts för nämnda propositioner, dels 
genom omprioriteringar inom kulturområdet.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. En justering av beräkningen har gjorts 
för år 1999.
Tabell 4.3 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
26 920
Pris- och löneomräkning
+546
Justering av premier
+135
Adm. av statliga utställnings-
garantier, engångsanvisning
+750
Utökade uppgifter
+3 000
Förslag 1999
31 351
A2	Bidrag till allmän kulturverk-
samhet, utveckling samt inter-
nationellt kulturutbyte och 
samarbete
Tabell 4.4 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
110 205
Anslags-
sparande
9 595
2
1998
Anslag
125 575
1
Utgifts-
prognos
135 170
1999
Förslag
122 895
2000
Beräknat
120 021
2001
Beräknat
122 275
1 Varav 500 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen 
1998.
2 Besparing på 7 mkr år 1997 har ej justerats i Statsbudgetens utfall.
Under detta anslag beräknas medel till en rad 
skilda ändamål på kulturområdet. Inom anslaget 
beräknas bl.a. medel till Statens kulturråds dispo-
sition för tillfälliga insatser av utvecklingskarak-
tär eller som på annat sätt är kulturpolitiskt 
angelägna. Vidare beräknas inom anslaget bidrag 
till centrala amatörorganisationer, centrumbild-
ningar, lokalhållande organisationer för kultur-
verksamhet, organisationer med mångkulturell 
inriktning samt bidrag till internationellt kultur-
utbyte och samarbete.
Inom anslaget beräknas också medel för kul-
turinsatser i arbetslivet, bidrag till länsbildnings-
förbund m.fl. för kultur- och föreläsningsverk-
samhet, bidrag till länskonstnärer, bidrag till 
samisk kultur samt bidrag till Svenska institutet. 
Svenska statens bidrag till Svenskhemmet 
Voksenåsen och Hanaholmens Kulturcentrum 
för Sverige och Finland finns uppförda under 
anslaget, liksom medel för försöksverksamheten 
Forum för världskultur.
För bidragsgivningen gäller förordningen 
(1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål, 
förordningen (1991:975) om statsbidrag till 
föreläsningsföreningar m.m., förordningen 
(1996:1598) om statsbidrag till regional kultur-
verksamhet och sametingslagen (1992:1433).
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Inledning
De ändamål som bekostas inom detta anslag gri-
per över de flesta av kulturpolitikens områden. 
Statens kulturråd har i sin årsredovisning ana-
lyserat resultaten av den bidragsgivning som 
rådet svarar för. Utöver det har regeringen tagit 
del av årsredovisningar och anslagsframställ-
ningar från enskilda organisationer och institu-
tioner.
Kulturåret 1998
För att påvisa kulturens mångfald och styrka 
samt skapa bestående kulturyttringar som berör 
hela befolkningen anvisades under åren 1997 och 
1998 medel dels för att manifestera Stockholm 
som Europas kulturhuvudstad 1998, dels för att 
under ledning av Kulturdepartementets arbets-
grupp Kultur i hela landet (Ku 1996:A) stimulera 
aktiviteter runt om i Sverige under året. Arbets-
gruppen Kultur i hela landet som inrättades 
hösten 1996, kommer att avsluta sitt arbete 
under våren 1999 med en rapport. Statens kultur-
råd har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera 
Kulturåret 1998.
Länskonstnärerna
Bidrag till verksamhet med länskonstnärer läm-
nades för år 1997 till 12 regioner, varav fem inom 
området bildkonst och sju inom området dans. 
För år 1998 har bidrag lämnats till 18 regioner 
samt Sameland. Av bidragen avser åtta området 
bild och form, nio området dans, ett området 
litteratur och läsande samt ett området samisk 
musik. Stödet, som omfattar bidrag till totalt 27 
länskonstnärer, beräknas vara fullt utbyggt år 
2000.
Funktionshindrades kulturella möjligheter
I propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpo-
litik framhöll regeringen att det är en kulturpo-
litisk ambition att kulturen skall kunna erbjudas 
alla och att människor med funktionshinder 
bereds möjlighet att använda sin kreativitet och 
sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. I 
propositionen gjorde regeringen bedömningen 
att en översyn på området var nödvändig. Mot 
detta hade riksdagen inte något att invända 
(bet.1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Statens 
kulturråd har under år 1997 haft regeringens 
uppdrag att kartlägga situationen på kulturområ-
det för funktionshindrade personer samt 
utarbeta ett handlingsprogram för att främja 
funktionshindrades deltagande i kulturlivet. 
Uppdraget redovisades i februari 1998 och inne-
höll bl.a. ett förslag om inrättandet av ett pro-
gram för ökad tillgänglighet på kulturområdet 
för personer med funktionshinder.
Samisk teater
I propositionen om kulturpolitik redogjorde 
regeringen för sin syn på frågan om inrättandet 
av en samisk teaterinstitution. Riksdagen 
instämde i regeringens bedömning att etablering 
av en samisk teaterinstitution är av stort intresse. 
Sametinget fick därför våren 1997 i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för införandet av en fast 
samisk teaterinstitution. I rapporten Samisk tea-
ter, som överlämnandes till regeringen våren 
1998, har Sametinget lämnat förslag till mål, 
organisation och ekonomi för verksamheten. 
Enligt förslaget skall den samiska teatern organi-
satoriskt bestå av fyra delar, Siiddat, under en 
gemensam teaterstyrelse. De fyra Siiddat skall 
lokaliseras till Kiruna, Jokkmokk, Tärnaby och 
Östersund. Verksamheten skall finansieras med 
årliga driftbidrag från bl.a. Sametinget, staten 
samt berörda kommuner och landsting.
Åtgärder för kulturinstitutioner
Regeringen har under våren 1998 fördelat 
21 miljoner kronor i extra bidrag till kulturinsti-
tutioner med särskilt svåra ekonomiska problem. 
Bidrag har lämnats till Malmö Musikteater, 
Malmö Dramatiska Teater, Malmö Symfoni-
orkester, Göteborgs Stadsteater, Folkteatern i 
Göteborg, Folkoperan i Stockholm, Internatio-
nella Vadstena-akademien, Folkteatern i Gävle, 
Marionetteatern i Stockholm, Länsteatern på 
Gotland samt Drottningholmsteatern och Ul-
riksdals slottsteater. Bidragen har syftat till att 
upprätthålla den konstnärliga verksamheten och 
ge planeringsutrymme för framtida förändringar.
Enligt ingivna redovisningar har det extra 
bidraget medverkat till att bidragsmottagarna 
kunnat fullfölja verksamheten i enlighet med en 
tidigare fastställd eller, i några fall, en reviderad 
repertoarplan för år 1998. En fullständig ekono-
misk redovisning avseende år 1998 skall lämnas 
till Kulturdepartementet senast den 1 mars 1999.
Svenskhemmet Voksenåsen
Svenskhemmet Voksenåsen har till syfte att 
främja svensk-norsk förståelse genom att ta emot 
svenska och norska besökare, anordna konferen-
ser och bedriva kulturell programverksamhet. 
Voksenåsen drivs som ett av svenska staten 
helägt norskt aktiebolag. För år 1998 får bolaget 
drygt 8 miljoner kronor i bidrag från detta 
anslag, varav ca 5 miljoner kronor avser lokal-
hyra. För år 1997 redovisar bolaget en vinst på 
ca 0,6 miljoner norska kronor. Av årsredovis-
ningen framgår vidare att antalet gästdygn upp-
gick till 16 563, jämfört med 15 672 gästdygn år 
1996. Hotellrörelsen, som drivs av ett separat 
bolag, visar ett gott ekonomiskt resultat, vilket 
delvis kommer övrig verksamhet till godo.
Genom tillkomsten av en stor samlingssal, 
Einar Gerhardsen-salen, har Voksenåsen kunnat 
bredda sin programverksamhet betydligt. Möj-
lighet finns nu till en mer varierad kurs- och 
seminarieverksamhet samt till ett större och mer 
konkurrenskraftigt utbud av konserter, filmvis-
ningar, utställningar och andra kulturarrange-
mang. 
En viktig målgrupp för Voksenåsens pro-
gramverksamhet är barn och ungdom. Som-
maren 1998 genomfördes den första Sommar-
akademien för ungdom, med deltagare från hela 
Norden samt Baltikum. Tanken är att dessa 
sommarsamlingar för studerande ungdomar skall 
bli ett stående inslag i Voksenåsens program-
verksamhet.
Under de senaste två åren har stort utrymme 
ägnats åt frågor om mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet. Ett särskilt pris för betydelsefulla 
gärningar inom detta område, Torgny Seger-
stedt-priset, instiftades av Voksnåsens styrelse år 
1996. Priset delas ut vartannat år.
Forum för världskultur
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 
1997/98:1 utg. omr. 17 s. 24–26, bet. 
1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97) beslutade rege-
ringen i februari 1998  direktiv för en kommitté 
(dir. 1998:14) med uppgift att under åren 1998 
och 1999 bedriva en samordnande och initia-
tivtagande försöksverksamhet, med syfte att 
bereda plats för andra länders kulturyttringar 
inom det svenska kulturlivet. Verksamheten 
bedrivs under namnet Forum för världskultur 
(Ku 1998:01). Regeringen har träffat avtal med 
Stockholms läns landsting och Stockholms stad 
om organisation och finansiering av försöksverk-
samheten. Enligt avtalet bidrar landstinget med 
1 miljon kronor och staden med 2 miljoner kro-
nor under vart och ett av åren 1998 och 1999. 
Statliga medel för verksamheten utgår dels med 
1,5 miljoner kronor från detta anslag, dels med 2 
miljoner kronor från utgiftsområde 8 Invandrare 
och flyktingar, anslaget B3 Integrationsåtgärder. 
Kommittén inledde sitt arbete i augusti 1998.
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragsgivningen och 
medelsförbrukningen under anslaget skett i 
enlighet med fastställd inriktning. Det bör 
ankomma på regeringen att i regleringsbrev för-
dela medlen mellan de olika ändamålen. Rege-
ringen vill redovisa följande förändringar.
Regeringen avser att ge Statens kulturråd ett 
övergripande ansvar för att fullfölja handlings-
programmet för att främja funktionshindrades 
deltagande i kulturlivet. Det handlar om hur 
funktionshindrade skall få del av det allmänna 
kulturutbudet på samma villkor som andra och 
även om hur funktionshindrade ska stimuleras 
till egen skapande verksamhet. För att förverk-
liga vissa delar av handlingsprogrammet är en 
resursförstärkning nödvändig och 2 miljoner 
kronor bör därför tillföras anslaget. 
Regeringen bedömer att det nu finns förut-
sättningar för en ökning av det statliga stödet på 
ca 1,5 miljoner kronor per år som redan i dag ges 
via Sametinget till samisk teaterverksamhet. För 
detta ändamål bör bidraget till samisk kultur för-
stärkas med 4 miljoner kronor. Det statliga stö-
det till samisk teaterverksamhet bör vara förenat 
med villkor om ekonomisk medfinansiering från 
berörda kommuner och landsting.
För att upprätthålla verksamhetens konstnär-
liga nivå hos kulturinstitutioner i förändring bör 
möjligheter till särskilda insatser finnas även 
under år 1999. För sådana insatser beräknas ett 
engångsbelopp på 10,4 miljoner kronor.
Med anledning av riksdagens ställningstagande 
till propositionen (prop. 1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU:13, rskr. 1997/98:303) om konst-
närernas villkor bör Kulturrådet för utvecklings-
verksamhet tillföras ytterligare 2 miljoner kro-
nor, för insatser med syfte att främja 
danskonsten i hela landet samt för att ge 
utrymme för en förlängning av försöksverksam-
heten Dans-Produktion-Service (DPS) under 
ytterligare tre år. Därtill bör anslaget förstärkas 
med ytterligare 500 000 kronor för driften och 
administrationen av en digital pjäsbank. Vidare 
bör Kulturrådets verksamhetsbidrag till cent-
rumbildningarna förstärkas med 3 miljoner 
kronor och bidragen för internationellt kul-
turutbyte tillföras 1,5 miljoner kronor för att i
första hand bidra till lanseringen av svensk 
dramatik i utlandet.
En förstärkning med 1 miljon kronor av de 
medel som Statens kulturråd disponerar för 
bidrag till mångkulturella organisationer föreslås 
för ett verksamhetsbidrag till Kurdiska bibliote-
ket i Stockholm.
Vidare har under anslaget 1,4  miljoner kronor 
beräknats i förstärkt stöd till verksamhet som 
främjar ungdomars eget skapande.
En förstärkning bör även göras av de medel 
som under anslaget står till regeringens disposi-
tion för utveckling och internationellt samarbete. 
Förstärkningen avser medel för att tillgodose 
långsiktiga internationella åtaganden på filmom-
råde. Se även anslaget I1 Filmstöd under Film 
och medier (avsnitt 12).
Förslagen finansieras dels inom den ram som 
avsatts för propositionen om konstnärernas vill-
kor, dels genom omprioriteringar inom kul-
turområdet.
En fortsättning i någon form på Kulturåret 
1998 är angelägen, t.ex. genom att årets kultur-
stad eller kulturkommun utses. Regeringen avser 
att ge Statens kulturråd i uppdrag att med 
utgångspunkt från utvärderingen av kulturåret 
utarbeta riktlinjer för hur fortsättningen skall 
utformas.
Ansvaret för beredningen av frågor om 
Svenska Föreningen Norden har övergått från 
Kulturdepartementet till Utrikesdepartementet. 
Med anledning av detta förs 7 128 000 kronor 
från anslaget till utgiftsområde 5 Utrikesförvalt-
ning och internationell samverkan.
Verksamheten inom Fotograficentrum Riks i 
Stockholm har fått förändrad inriktning. Med 
anledning av detta föreslår regeringen att 
1 042 000 kronor, motsvarande det bidrag som 
lämnas till Fotograficentrum, överförs till ansla-
get D5 Bidrag till bild- och formområdet.
Regeringen avser att återkomma i nästa års 
budgetproposition angående stöd till projektet 
Kulturbro 2000 för genomförandet av en dansk-
svensk kulturbiennal för bildkonst, design, tea-
ter, dans och musik i Öresundsområdet.
Tabell 4.5 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
125 075
Pris- och löneomräkning 
+90
1
Överföring till utg.omr. 5
- 7 128
Överföring till anslaget D5
-1 042
Engångsanvisning upphör
-21 000
Omprioritering inom kulturområdet
-2000
Reformer
+28 900
Förslag 1999
122 895
1 Avser Voksenåsens lokalkostnader
A3	Nationella uppdrag
Tabell 4.6 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
6 000
Anslags-
sparande
-
1998
Anslag
6 000
Utgifts-
prognos
6 000
1999
Förslag
7 000
2000
Beräknat
7 000
2001
Beräknat
7 000
Under anslaget beräknas medel för tidsbegrän-
sade nationella uppdrag inom områdena barn- 
och ungdomsteater, regional filmverksamhet, 
ungdomskultur, musik, samtidskonst och 
museiverksamhet (prop. 1996/97:3, bet. 
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). För treårs-
perioden 1997 – 1999 har regeringen gett natio-
nella uppdrag till Backateatern i Göteborg, Film i 
Väst numera i Trollhättan, Kulturskolan Roste-
riet i Luleå, Falun Folkmusik Festival, Malmö 
Konsthall och Arbetets museum i Norrköping.
Regeringens överväganden
En utvärdering av de första nationella uppdragen 
kommer att genomföras inför en ny treårsperiod 
2000–2002. Kulturrådet skall i sitt budget-
underlag för år 2000 föreslå nya mottagare av 
nationella uppdrag.
I enlighet med vad som förslås i propositionen 
(prop. 1997/98:117) Framtidsformer – Hand-
lingsprogram för arkitektur, formgivning och 
design föreslår regeringen att anslaget förstärks 
med 1 miljon kronor för ett tidsbegränsat natio-
nellt uppdrag inom området formgivning och 
design. Regeringen avser att för perioden 1999–
2001 ge uppdraget till Föreningen Svensk Form.
Förslaget finansieras genom omprioriteringar 
inom kulturområdet.
Regeringen föreslår att 7 000 000 kronor anvi-
sas för nationella uppdrag år 1999.
A4	Försöksverksamhet med ändrad 
regional fördelning av 
kulturpolitiska medel
Tabell 4.7 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1998
Anslag
68 713
Utgifts-
prognos
68 713
1999
Förslag
136 703
2000
Beräknat
138 631
2001
Beräknat
140 414
Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet 
med ändrad regional ansvarsfördelning genom-
förs under tiden den 1 juli 1997 – 31 december 
2002 en försöksverksamhet med ändrad regional 
ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne 
län. I försökslänen har regionala självstyrelse-
organ fr.o.m. den 1 juli 1998 från Statens kultur-
råd övertagit befogenheten att besluta om för-
delningen av statsbidrag till regional kul-
turverksamhet. Under anslaget beräknas medel 
för denna försöksverksamhet.
För verksamheten gäller förordningen 
(1998:305) om försöksverksamhet med ändrad 
fördelning av statsbidrag till regional kulturverk-
samhet.
Regeringens överväganden
Försöksverksamheten med ändrad regional 
ansvarsfördelning på kulturpolitikens område 
inleddes den 1 juli 1998. Någon resultatinforma-
tion från verksamheten är därför än så länge inte 
tillgänglig. Regeringen har den 29 maj 1997 
utfärdat direktiv (dir. 1997:80) för en parlamen-
tarisk kommitté (In 1997:08) med uppdrag att 
dels följa upp och utvärdera hela försöksverk-
samheten, dels utforma vissa förslag om den 
framtida regionala organisationen. Kommittén 
skall redovisa sina överväganden och förslag 
senast den 1 oktober 2000.
Inom försöksverksamhetens ram har de 
regionala självstyrelseorganen frihet att fördela 
de statliga bidragen mellan regionala kultur-
institutioner utifrån regionala förutsättningar 
och kulturpolitiska strategier. Regeringen fast-
ställer vilka institutioner som är stödberättigade. 
Självstyrelseorganen har möjlighet att ta initiativ 
till förändringar i enlighet med de villkor som 
redovisades i budgetproposition för år 1998 
(prop. 1997/98:1 utg.omr. 17 anslaget A5, bet. 
1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97).
Det har från de regionala sjävstyrelseorganens 
sida framförts viss kritik mot att detta system är 
onödigt stelbent och att man därför förordar en 
friare hantering av de statliga bidragen till kultur-
verksamheten. Regeringen vill i detta samman-
hang erinra om de möjligheter som de regionala 
självstyrelseorganen har att dels göra omfördel-
ningar av de befintliga statliga bidragen till regio-
nala kulturinstitutioner, dels lämna förslag om 
förändringar av anslaget på grund av ändrad 
omfattning av verksamheten. Det innebär t.ex. 
att förteckningen över stödberättigade regionala 
kulturinstitutioner kan förändras. Förslag om 
detta lämnas till Statens kulturråd och det åligger 
därefter Kulturrådet att väga in dessa uppgifter i 
budgetunderlag till regeringen. Från regeringens 
sida kommer sådana framställningar att behand-
las med den flexibilitet som är möjlig inom 
ramen för försöksverksamheten. Regeringen 
avser att ha en fortsatt dialog med försökslänen.
Förutom den uppräkning av anslaget som är 
konsekvensen av att försöksverksamheten 
fr.o.m. år 1999 omfattar hela året, har anslaget 
justerats utifrån den fördelning av statsbidrag till 
kulturinstitutioner som Statens kulturråd gjort 
för första halvåret 1998.
Tabell 4.8 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
68 713
Pris- och löneomräkning
+2 796
Överföring från anslaget B2
+58 544
Överföring från anslaget C1
+1 881
Överföring från anslaget H3
+4 769
Förslag 1999
136 703
5 Teater, dans och musik
5.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar Riksteatern, Ope-
ran, Dramaten, Dansens Hus och Rikskonserter. 
Härutöver ingår statens stöd till länsmusiken, 
regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner, fria teater-, dans- och musik-
grupper samt arrangerande musikföreningar. Drift-
bidrag lämnas även till Drottningholms slotts-
teater, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), 
Marionetteatern, Internationella Vadstena-akade-
mien och Musikaliska akademien. Särskilda stöd 
ingår för produktion och distribution av fonogram, 
notutgivning och information om svensk musik 
samt till teaterfrämjande verksamhet (Skådebanan).
Vissa utvecklingsinsatser m.m. avseende teater, 
dans och musik redovisas under avsnitt 4.
5.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
1467,3
1428,5
1437,1
1399,9
1430,4
1460,9
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Föreställnings- och publiktalen hos institutionerna 
och de mer etablerade fria grupperna har totalt sett 
ökat. Många teater- och musikinstitutioner strävar 
efter att nå nya publikgrupper. Turnéarrangemang 
utgör redan i dag mer än hälften av det 
statsunderstödda utbudet av teater, dans och 
musik. 
Intresset för dans som konstform ökar. Dansen 
har dock alltjämt en ojämn regional spridning. 
Det råder en vikande efterfrågan på de stats-
understödda teaterproducenternas föreställningar 
för barn och ungdom.
Förändringar
Staten har under 1997 från Dramaten övertagit ett 
lån i Riksgäldskontoret på 25 miljoner kronor. 
Statsbidraget till länsmusiken har fr.o.m. den 1 
januari 1998 inordnats i det stödsystem som gäller 
för övrig regional kulturverksamhet. Bidragsnivån 
för länsmusiken har sänkts. Särskilda insatser har 
gjorts för dans, musik och musikteater i vissa län. 
Bidraget till fria teater-, dans- och musikgrupper 
samt arrangerande musikföreningar har förstärkts. 
Bidragen till lokala och regionala teater-, dans- 
och musikinstitutioner samt länsmusiken i Kalmar, 
Gotlands och Skåne län ingår fr.o.m. den 1 juli 
1998 i den samlade kulturpolitiska medelsram som 
försöksvis skall fördelas av de regionala själv-
styrelseorganen i dessa län.
Prioriteringar
Bidragen till fria teater-, dans- och musikgrupper 
samt Rikskonserter, regionala institutioner m.fl. 
förstärks i syfte att förbättra villkoren för fritt 
verksamma scen- och tonkonstnärer. 
Stödet till musiklivets arrangörsföreningar ökas 
ytterligare.
Medel anslås engångsvis för delamortering av det 
från Dramaten övertagna lånet i Riksgäldskontoret. 
Med anledning av vissa lokaldispositioner görs 
mindre uppräkningar av bidragen till några 
institutioner
5.3 Resultatbedömning
En huvudlinje för regeringens politik på teaterns, 
dansens och musikens områden är att göra 
respektive konstform tillgänglig för alla innevånare 
samtidigt som förutsättningar ges för hög kvalitet i 
det konstnärliga utövandet. Insatserna inriktas 
huvudsakligen på att värna om den institutionella 
infrastrukturen, att stärka arrangörsledet och att 
förbättra arbetsvillkoren för de fritt verksamma 
konstnärerna inom området.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Institutionerna
Mångfalden i de sceniska och musikaliska 
uttrycken främjas bl.a. genom en god tillgång på 
spelplatser över hela landet både för ensemblespel 
och verksamhet i friare former.
På teater- och musikområdet finns ett väl 
utbyggt nätverk av regionala och lokala institu-
tioner. Bara två län saknar länsteater, nämligen 
Jämtland och Södermanland. De lokala och regio-
nala orkesterinstitutionerna samt länsmusiken bil-
dar tillsammans en heltäckande musikresurs. Riks-
teatern och Rikskonserter utgör basen för den 
landsomfattande turnéverksamhet som komplet-
terar det regionala utbudet av teater, dans och 
musik.
Teater- och musikinstitutionernas största pro-
blem är att upprätthålla en kvalitativt högtstående 
verksamhet inom ramen för en balanserad eko-
nomi. Såväl nationalscenerna som ett antal läns-
institutioner har under senare år inlett om-
struktureringar för att möta ökade kostnader. 
Många söker också kompletterande finansie-
ringskällor till de offentliga stöden. Viljan att 
upprätthålla och utveckla den konstnärliga verk-
samheten är dock stark och ambitionen är att 
genomföra förändringsarbetet utan att inkräkta på 
den konstnärliga integriteten och de värden som 
ligger i ett kontinuerligt ensemblespel. 
På dansområdet är den regionala spridningen 
fortfarande ojämn. De fasta dansensemblerna är i 
huvudsak koncentrerade till de tre storstadsom-
rådena. Ett undantag är NorrDans med sin fasta 
scen i Härnösand. Hinder för danskonstens ut-
bredning är bristen på scener lämpade för dans och 
en allmän okunskap om dansen som konstform. 
Ett starkt växande intresse för danskonsten kan 
dock konstateras på många håll. Detta kan delvis 
vara ett resultat av de senaste årens satsning på 
regionala danskonsulenter.
De fria grupperna
Den konstnärliga friheten och mångfalden gynnas 
av förekomsten av ett stort antal fritt verksamma 
teater-, dans- och musikgrupper. Antalet frilansare 
på teater-, dans- och musikområdet har ökat starkt 
under senare år, parallellt med en allt större 
arbetslöshet på området. Vid sidan av de tradi-
tionella fria teatergrupperna med en stor fast kärna 
av medlemmar och långsiktig verksamhet har nya, 
mer projektinriktade grupperingar uppstått. Sam-
tidigt som de fria grupperna ökar i antal är 
efterfrågan på deras utbud stabil eller vikande. 
Ansökningarna om statliga och kommunala 
bidragsmedel har blivit allt fler och ställer de 
bidragsfördelande organen inför svåra avgöranden.
De fria teatergrupperna står för ungefär hälften 
av landets totala utbud av barn- och ungdoms-
teater. Som framgår av statistikredovisningen i det 
följande minskar efterfrågan på sådan teater i 
kommunerna.
Arrangörsledet
Sverige har en ojämnt fördelad befolkningsstruktur 
och stora avstånd mellan tätorterna i vissa delar av 
landet. Möjligheten att gå på teater och konserter, 
oavsett bostadsort, förutsätter en bred 
turnéverksamhet som i sin tur är beroende av att 
det finns kunniga och engagerade arrangörer på de 
orter som tar emot turnéerna. Turnéarrangemang 
utgör nästan 50 % av det totala statsunderstödda 
teater- och dansutbudet. På musikområdet är 
motsvarande andel ännu högre. Arrangörsledet har 
alltså en strategisk betydelse när det gäller att 
sprida tillgången till teater, dans och musik.
På teater- och dansområdet utgör Riksteaterns 
medlemsföreningar den viktigaste lokala arran-
gören av vuxenföreställningar, medan det oftast är 
skolor och förskolor som beställer föreställningar 
för barn och ungdomar. Statens kulturråd har i 
rapporten Arrangera mera (Statens kulturråd 
1998:2) kartlagt arrangörssituationen på teater- och 
dansområdet. Enligt rapporten finns det ett stort 
behov av kompetensutveckling och samordning på 
lokal och regional nivå. Riksteatern har inlett ett 
rekryterings- och fortbildningsarbete i syfte att 
vitalisera och föryngra teaterföreningarna. I det 
arbetet ingår också att pröva nya former av 
arrangörsskap. De teater- och danskonsulenter 
som verkar på länsnivå med kommunalt och 
statligt stöd har en viktig pådrivande funktion. 
På musikområdet är arrangörsledet mer splittrat. 
De s.k. arrangerande musikföreningarna, dvs. 
kammarmusikföreningar, jazzklubbar, folkmusik- 
och rockföreningar samt vissa orkesterföreningar, 
svarar för en stor del av de offentliga konserterna 
på mindre orter. Dessa föreningars verksamhet 
bygger i inte ringa utsträckning på frivilliga 
insatser. Kyrkan och folkbildningsorganisationerna 
har också en viktig arrangörsroll. Länsmusiken har 
både en producerande och en arrangerande 
funktion.
Föreställnings- och publikutveckling budgetåren 
1994/95 – 1997
Teater
Tabell 5.1 Antal föreställningar
1994/95
1995/96
(12 mån)
1997
Operan
281
342
337
Dramaten
1 133
1 230
1 109
Riksteatern
1 653
1 338
1 714
Regionteatrar
9 364
9 617
9 130
Fria grupper
7 179
6 997
7 633
Övriga med 
statsbidrag
249
214
287
Summa
19 859
19 738
20 210
Tabell 5.2 Antal besök i 1000-tal
1994/95
1995/96
(12 mån)
1997
Operan
205
184
237
Dramaten
332
264
300
Riksteatern
227
222
259
Regionteatrar
1 383
1 645
1 556
Fria grupper
628
603
663
Övriga med 
statsbidrag
27
31
30
Summa
2 802
2 949
3 045
Källa: Statens kulturråd
Operans och Dramatens lägre besökstal år 1995/96 
beror för Operans del på att teatern hölls stängd 
för ombyggnad under en del av året och för 
Dramatens del på att det inte gjordes någon ny 
barnteateruppsättning på stora scenen. 
Riksteaterns föreställnings- och besökstal har 
under år 1997 ökat markant jämfört med tidigare 
år. Antalet föreställningar och besök hos de fria 
grupper som omfattas av tabellerna (sådana med 
statligt verksamhetsbidrag på minst 100 000 kr) har 
också ökat under 1997.
Kulturrådets särskilda barnteaterstatistik om-
fattar samtliga statsunderstödda teaterproducenter. 
De fria grupperna svarar för drygt hälften av 
utbudet. Enligt statistiken, som redovisas per län, 
har antalet föreställningar per barn genomsnittligt 
minskat från 0,54 till 0,47 föreställningar per barn 
under den senaste femårsperioden.
Dans
I Kulturrådets statistik för den senaste treårs-
perioden räknas Operabaletten, GöteborgsOpe-
rans balett, Skånes Dansteater, NorrDans och 
Cullbergbaletten till dansinstitutionerna. Det 
nystartade NorrDans tillkom i statistiken år 1997 
samtidigt som Östgötabaletten lades ner. Före-
ställningsverksamheten vid institutionerna har 
under de senaste åren visat på en klar uppgång. För 
år 1997 är dock antalet föreställningar ungefär 
detsamma som för året innan. Publikantalet har 
dock ökat något och har nu nått drygt 200 000 
besökare.
För de fria dansgrupperna redovisas en kraftig 
ökning av antalet föreställningar, vilket bl.a. beror 
på att den dagliga dansinstallationen i Stockholms 
kulturhus har räknats in. Antalet betalande publik 
har även ökat något under perioden. De flesta 
dansföreställningarna ges fortfarande i storstads-
områdena.
Musik
De statsunderstödda symfoni- och kammaror-
kestrarnas publik har uppskattningsvis ökat med 
drygt 12 % mellan åren 1995/96 och 1997. 
Orkestrarna genomförde sammanlagt 933 kon-
serter och andra musikevenemang, vilket är en 
ökning med ca 15 % jämfört med närmast före-
gående år.
Länsmusikens publiksiffror har ökat med ca 4 % 
jämfört med år 1995/96. Antalet konserter m.m. 
uppgick år 1997 till 15 111, en ökning med ca 2 % i 
förhållande till föregående år. Av konserterna 
utfördes i genomsnitt 21 % av länsmusikens fast 
anställda musiker, 22 % av fast anställda i kombina-
tion med frilansartister och 57 % av enbart fri-
lansartister. Skillnaden mellan länen är dock stora. 
Antalet skolkonserter var under år 1997 genom-
snittligt 25 % fler än under år 1995/96.
De fria musikgrupperna redovisar inga större 
förändringar av verksamheten. För år 1997 redo-
visar grupper med statligt verksamhetsbidrag ett 
genomsnitt på 29 konserter. Antalet varierar dock 
mycket mellan grupperna. Cirka 67 % av kon-
serterna genomfördes utanför hemorten.
De statsunderstödda arrangerande musikföre-
ningarna redovisade ett genomsnitt på 12 kon-
sertevenemang under år 1997. Även här är varia-
tionerna stora.
De viktigaste statliga insatserna inom området
Under åren 1997 och 1998 ökade insatserna för 
regionala och lokala teater-, dans- och musik-
institutioner med sammanlagt 24 miljoner kronor. 
Fr.o.m. år 1997 gäller ett nytt system för 
bidragsgivningen. Bidraget omfattar nu två delar, 
en del för att upprätthålla kontinuerlig verksamhet 
och en del för riktade insatser. För åren 1997 och 
1998 har 2 % av det totala bidraget avsatts till 
riktade insatser. Sådant stöd har lämnats till ett 40-
tal projekt som bl.a. har syftat till att bredda 
verksamheten och att göra den tillgänglig för nya 
publikgrupper. En ny regional musikteater-
institution (Norrlands Musik- och Dansteater), två 
dansinstitutioner (Skånes Dansteater och Norr-
Dans) samt tre musikinstitutioner (Göteborgs-
musiken, Musica Vitae i Växjö och Norrbottens 
kammarorkester) har införlivats i det regionala 
stödsystemet.
Fr.o.m. år 1998 ingår även de 20 länsmusik-
organisationerna i det regionala stödsystemet. 
Medelsavsättning för riktade insatser sker fr.o.m. år 
2000. Enligt riksdagens beslut (prop. 1997/98:1 
utg.omr. 17 s. 37-39, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 
1997/98:97) minskas det totala statliga stödet till 
länsmusiken med ca 50 miljoner kronor i två 
etapper under åren 1998 och 1999. I gengäld har 
särskilda förstärkningar riktats till vissa län.
För år 1997 förstärktes stödet till fria teater- och 
dansgrupper med 5 miljoner kronor och för år 
1998 har arrangerande musikföreningar och fria 
musikgrupper fått ett med 3,8 miljoner kronor 
ökat anslag. Statens kulturråd har slutit avtal med 
Riksteatern och Dansens Hus om ett treårigt 
samarbete i syfte att stärka danskonstens ställning i 
hela landet. 
Under år 1997 och första halvåret 1998 har 
extraordinaära insatser gjorts för vissa krisdrabbade 
institutioner. Genom att överta ett lån i 
Riksgäldkontoret på ca 25 miljoner kronor har 
staten balanserat en kapitalförlust hos Dramaten. 
Som framgår av redovisningen under avsnitt 4 har 
regeringen vidare fördelat ett engångsbelopp på 21 
miljoner kronor i extra stöd under år 1998 till ett 
antal teater- och musikinstitutioner runt om i 
landet.
Effekter av de statliga insatserna
Utvecklingen mot ett ökat och mer utbrett intresse 
för teater, dans och musik styrs av en rad sam-
verkande faktorer som medborgarnas privateko-
nomi, konkurrensen från andra fritidsaktiviteter 
samt regionala eller lokala initiativ. Den statliga 
insatsen är en pådrivande kraft.
Regeringens bedömning är att de befintliga 
statliga stödformerna allmänt sett har en avgörande 
betydelse för tillståndet och utvecklingen inom 
verksamhetsområdet. De statliga resurserna 
samverkar med insatser på regional och kommunal 
nivå. Alla internationella erfarenheter pekar på att 
det inte är möjligt att vidmakthålla en god 
institutionell infrastruktur och erbjuda alla med-
borgare ett kvalitetsutbud av teater, dans och 
musik utan ett omfattande offentligt stöd.
Av årsredovisningarna framgår att de flesta 
teater- och musikinstitutioner har ökat ambitio-
nerna när det gäller att nå nya publikgrupper och 
gästspela utanför hemorten. Särskilt påtaglig är den 
starka satsning som på många håll görs för att nå 
barn och ungdomar. Ett flertal institutioner och 
fria grupper inriktar sig också på att i verksamheten 
lyfta fram konstnärliga uttryck från andra kulturer 
än den gängse västerländska. Utvecklingen mot 
ökad bredd och tillgänglighet är en sannolik effekt 
av villkor och riktlinjer för statens bidrags-
fördelning.
Av årsredovisningar och annan tillgänglig 
information framgår att intresset för dans som 
konstform har ökat, särskilt hos ungdomar och 
unga vuxna, och inte bara i storstadsområdena. Det 
nätverk av regionala danskonsulenter, som håller på 
att byggas upp med statligt stöd, har sannolikt 
bidragit till det ökande intresset.
Statens insatser på teater-, dans- och musik-
området har direkt betydelse för scen- och ton-
konstnärernas yrkesvillkor. De centrala institu-
tionerna samt de statsunderstödda lokala och 
regionala institutionerna svarar för en betydande 
del av teaterns, dansens och musikens arbets-
marknad. Statsbidragen till fria grupper och 
arrangerande musikföreningar ger ökade möjlig-
heter till engagemang både inom det fria kulturlivet 
och i kulturverksamhet inom andra samhälls-
sektorer som skolan och vården. Den vikande 
efterfrågan på de fria gruppernas barnföre-
ställningar tyder på att det statliga stödet oftast 
måste kombineras med kommunala satsningar för 
att få full effekt.
Regeringens slutsatser
Förhållandena inom verksamhetsområdet har inte 
förändrats väsentligt. Trots institutionernas och 
gruppernas svårigheter att balansera ekonomin är 
utbudet av teater, dans och musik omfattande och 
präglas av såväl bredd som hög konstnärlig kvalitet. 
I strävan att göra kvalitetsutbudet tillgängligt för 
bredast möjliga publik är arrangörsledet den svaga 
länken.
Den huvudsakliga inriktningen på statens 
insatser bör vara den som riksdagen angav i sam-
band med ställningstagandet till 1996 års kultur-
politiska proposition. Detta innebär bl.a. att den av 
riksdagen förra året (prop. 1997/98:1 utg. omr. 17 
s. 37-39, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97) 
beslutade sänkningen av anslagsnivån för läns-
musiken fullföljs samt att de aviserade förstärkta 
insatserna för musiklivets arrangörer genomförs. 
Härutöver finns särskilda skäl för vissa åtgärder 
avseende bl.a. nationalscenerna. Som anmälts under 
avsnitt 4 bör det vidare finnas en fortsatt beredskap 
vad gäller stöd till krisdrabbade institutioner. 
Riksdagen har i juni 1998 tagit ställning till 
regeringens proposition (prop. 1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303) om konstnä-
rernas villkor. I propositionen betonar regeringen 
vikten av att staten medverkar till förbättrade 
villkor för de yrkesverksamma inom teater, dans 
och musik. Med anledning härav föreslås en rad 
förstärkningar inom detta verksamhetsområde. 
Förslagen redovisas under respektive anslag. Vissa 
satsningar, bl.a. dansfrämjande åtgärder och stöd 
till centrumbildningar, har anmälts under avsnitt 
4.6, anslag A2.
5.4 Revisionens iakttagelser
Revisorerna har inte lämnat några invändningar i 
revisionsberättelserna.
5.5 Anslag
B1	Bidrag till Svenska riksteatern, 
Operan, Dramaten, Dansens Hus 
och Svenska rikskonserter
Tabell 5.3 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
712 254
1998
Anslag
727 076
Utgifts-
prognos
727 076
1999
Förslag
750 501
2000
Beräknat
763 606
1
2001
Beräknat
778 172
2
1 Motsvarar 750 501 i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 750 501 i 1999 års prisnivå
Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelseorganisation, med 
lokala och regionala arrangörsföreningar samt en 
central enhet med producerande, förmedlande och 
främjande uppgifter. År 1997 fick Riksteatern 
214 532 000 kronor i statsbidrag. Utöver bidraget 
hade Riksteatern intäkter på 28,6 miljoner kronor. 
Årsredovisningen för år 1997 visar ett nollresultat. 
Detta har åstadkommits genom att resultatet före 
bokslutsdispositioner (-5,6 mkr) har balanserats 
mot befintliga reserver. Det egna kapitalet uppgick 
den 31 december 1997 till 23,9 miljoner kronor.
Operan
Operan är Sveriges nationalscen för opera och 
balett. Verksamheten bedrivs i form av ett av staten 
helägt aktiebolag. År 1997 fick Operan 269 202 000 
kronor i statsbidrag. Operans övriga intäkter upp-
gick till 49,7 miljoner kronor. 1997 års resultat är 
ett underskott på 13,4 miljoner kronor. Det egna 
kapitalet uppgick den 31 december 1997 till 15,6 
miljoner kronor.
Dramaten
Dramaten är Sveriges nationalscen för talteater. 
Verksamheten bedrivs i form av ett av staten helägt 
aktiebolag. År 1997 fick Dramaten 164 017 000 
kronor i statsbidrag, varav 5 miljoner kronor var ett 
engångsbidrag för att täcka kostnader i samband 
med personaluppsägningar. Dramatens övriga in-
täkter uppgick till 43,6 miljoner kronor.
Regeringen har under år 1997 övertagit Dra-
matens lån i Riksgäldskontoret på 25 miljoner 
kronor (prop. 1997/98:1, volym 1, bet. 
1997/98:FiU11, rskr. 1997/98:45), varigenom det 
vid utgången av år 1996 förbrukade kapitalet 
återställts. 1997 års resultat är ett överskott på 2,4 
miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick den 31 
december 1997 till 3 miljoner kronor. 
Med anledning av det övertagna lånet har 
126 000 kronor, avseende ränta för år 1997, och 
1 193 000 kronor, motsvarande räntan för år 1998, 
avräknats från statsbidraget för respektive år. 
Beloppen har ställts till Regeringskansliets dispo-
sition och har betalats ut till Riksgäldskontoret.
Dansens Hus
Dansens Hus är en stiftelse, bildad av de teatrar 
som har större fasta dansensembler. Stiftelsen har 
till ändamål att utveckla dansen i Sverige genom att 
fungera som gästspelsscen åt svenska och inter-
nationella dansensembler. Verksamheten sam-
finansieras av staten och Stockholms stad enligt en 
år 1993 träffad överenskommelse. År 1997 fick 
Dansens Hus 14 546 000 kronor i statsbidrag och 
4 600 000 kronor i bidrag från Stockholms stad. 
Stiftelsens övriga intäkter uppgick till 6,4 miljoner 
kronor. Resultatet för år 1997 är ett överskott på 
440 000 kronor. Det egna kapitalet uppgick den 31 
december 1997 till 5 miljoner kronor. 
Svenska rikskonserter
Svenska rikskonserter är en av staten bildad stif-
telse med uppgift att främja utvecklingen av musik-
livet i hela landet genom kompletterande musik-
produktion, service till musiklivet och presentation 
av svensk musik i utlandet. Rikskonserter fick år 
1997 ett statsbidrag på 54 957 000 kronor. Riks-
konserters övriga intäkter uppgick till 21,9 miljoner 
kronor. Resultatet för år 1997 är ett underskott på 
4 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick den 
31 december 1997 till 2,7 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Riksteatern
Riksteaterns föreställnings- och publiktal är åter på 
väg uppåt efter den vikande tendens som präglade 
den första hälften av 1990-talet. I 1996 års kultur-
politiska proposition (prop. 1996/97:3) bedömde 
regeringen att en viss tyngdpunktsförskjutning 
borde ske i villkoren för statens stöd till verksam-
heten. Riksteatern borde ytterligare utveckla sin 
arrangörs- och publikorganisation samt ge större 
utrymme för samarbete med andra producenter. 
Riksdagen hade ingen erinran mot regeringens 
bedömning (bet. 1996/97:KrU1, rskr. 
1996/97:129).
Riksteatern har våren 1998 gjort en genomgri-
pande omorganisation av den centrala verksam-
heten i syfte att höja kvaliteten på publikarbetet 
och anpassa den producerande verksamheten till 
regionala förutsättningar. Fortbildningsinsatserna 
för medlemsföreningarna och de allmänna in-
formationsinsatserna har intensifierats redan under 
år 1997 och verksamhetsplaneringen för år 1998 
innebär en väsentligt höjd ambitionsnivå vad gäller 
samarbete med andra producenter. Teaterns 
konstnärliga ledning har nyligen förstärkts.
En överenskommelse har träffats mellan Riks-
teatern, Statens kulturråd och Dansens Hus om ett 
treårigt samarbete vad gäller insatser för dans-
konsten i hela landet. Inom ramen för denna sam-
verkan kommer Riksteatern att svara för turné-
läggning av även andra dansproduktioner än den 
egna Cullbergbalettens.
Riksteatern har i uppdrag att samverka med 
kommittén för Forum för världskultur i Södra 
teatern. Kommittén har inrättat ett kansli i Södra 
teaterns lokaler och ett samråd om gemensam 
programverksamhet har påbörjats.
Operan
Operan redovisar en positiv föreställnings- och 
besöksutveckling med de årliga variationer som 
normalt förekommer i teaterverksamhet. Den 
genomsnittliga beläggningen på stora scenen år 
1997 var 83 % för opera och 90 % för balett.
Andelen besökare från andra delar av landet än 
Storstockholmsområdet ligger för närvarande på ca 
17 %. Operans ambition är att öka denna andel 
genom att turnéra mera och intensifiera mark-
nadsföringen över hela landet, bl.a. genom ökad 
IT-användning. Operan strävar också efter att få en 
socialt och åldersmässigt mer allsidigt sammansatt 
publik. Förhyrningen av Vasateatern i Stockholm 
som andrascen fr.o.m. våren 1998 är ett led i 
ansträngningarna att bredda repertoaren och skapa 
fler produktioner som lämpar sig för turné.
Antalet årliga nyproduktioner har mer än för-
dubblats under den senaste treårsperioden. Sam-
tidigt har Operans teaterhistoriska produktioner 
för Drottningholmsteatern successivt minskat.
Operans resultat för år 1997 är en förutsedd 
konsekvens av pågående omstrukturering, men det 
understryker vikten av ett fortsatt ekonomiskt 
konsolideringsarbete. Av förvaltningsberättelsen 
framgår att årets kostnader understeg de bud-
geterade kostnaderna med ca 5,6 miljoner kronor. 
Tillgången till en andra scen bör ge nya möjligheter 
att bedriva en differentierad verksamhet och 
därmed öka intäkterna.
Dramaten
Dramatens föreställnings- och besökstal har under 
de senaste åren hållit en jämn och hög nivå med de 
variationer som normalt förekommer i teaterverk-
samhet. Den genomsnittliga beläggningen vid Dra-
matens föreställningar år 1997 var 86 %.
Dramaten fortsätter att hålla en bred repertoar 
med ett stort antal nyuppsättningar och teatern har 
utökat sitt arbete för att nå en större och mer 
allsidigt sammansatt publik. Dramaten redovisar 
även för år 1997 en omfattande turnéverksamhet, 
företrädesvis med mindre uppsättningar.
Dramatens ekonomi är efter vidtagna åtgärder 
åter i balans och 1997 års resultat visar ett över-
skott. Målet att Dramaten under perioden 1998-
2002 skall redovisa en årlig disponibel vinst på 5 
miljoner kronor med oförändrad statsbidragsnivå 
ställer dock stora krav på Dramatens ekonomiska 
planering. 
Dansens Hus
De internationella gästspelen har ökat, medan 
antalet framträdanden av svenska regionala och 
lokala ensembler har hållit en i stort sett oför-
ändrad nivå under de senaste tre åren. Belägg-
ningen på stora scenen håller sig oförändrat kring 
70 %, medan antalet besökare på Blå Lådan har 
minskat något under perioden. Förmedlingen av 
koreografiska verk och dansare (DPS-verksam-
heten) har stadigt ökat sedan starten i augusti 1995.
Ett samarbete har inletts med Statens kulturråd 
och Riksteatern om dansfrämjande åtgärder i hela 
landet, vilket ökar förutsättningarna för en större 
andel regionala gästspel på Dansens Hus.
Dansens Hus planerar för helårsverksamhet på 
såväl stora scenen som i Blå Lådan fr.o.m. år 1999. 
Den större kontinuitet i föreställningsverksam-
heten, som på detta sätt möjliggörs, kommer 
sannolikt att inverka positivt på publikintresset. 
Samtidigt innebär förlorade hyresintäkter en ökad 
belastning på ekonomin.
Svenska rikskonserter
Rikskonserter har ökat sina insatser för ny musik 
och kammarensembler samt håller en jämn 
beställningsvolym när det gäller kompositioner. 
Barn- och ungdomsverksamheten har en till-
fredsställande bredd och når ett stort antal barn 
och unga. Samarbetet med arrangerande föreningar 
inom bl.a. jazz och folkmusik fortsätter att utveck-
las. Fonogramutgivningen har kopplats närmare till 
verksamheten i övrigt.
Rikskonserters nya lokaler i anslutning till 
Musikaliska akademien vid Nybroviken i Stock-
holm ger förutsättningar för en positiv utveckling 
av samarbetet med musiklivets olika delar. Fr.o.m. 
våren 1998 driver Rikskonserter konserthusverk-
samhet i Musikaliska akademiens stora sal. Enligt 
regeringens bedömning kan goda samverkans-
effekter uppnås genom koppling till den övriga 
verksamheten i huset.
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragen har använts i 
enlighet med de övergripande mål som har angivits 
för verksamheten inom resp. institution. Någon 
förändring av målen eller av bidragsgivningens 
allmänna inriktning är inte aktuell. Regeringen 
föreslår följande förstärkningar.
Vid övertagandet av Dramatens lån i Riks-
gäldskontoret har riksdagen och regeringen för-
utsatt att de årliga amorteringarna på lånet skall 
kunna avräknas på statsbidraget till Dramaten. 
Enligt låneplanen skall 10 miljoner kronor amor-
teras år 1999, varav 5 miljoner kronor i januari och 
5 miljoner kronor i december. Den amortering 
som skall ske i december kommer att avräknas på 
statsbidraget, förutsatt att Dramaten under året har 
redovisat motsvarande vinstmedel. Däremot 
bedömer regeringen att det inte finns ekonomiskt 
utrymme hos bolaget för en avräkning av den 
första amorteringen på 5 miljoner kronor, som 
skall göras i januari. För denna amortering bör 
därför medel beräknas särskilt under detta anslag.
Dramaten har anmält att Lilla scenen kommer 
att hållas stängd för ombyggnad under en längre 
period, som infaller under åren 1999 och 2000. 
Dramaten bör få viss kompensation för inkomst-
bortfall under stängningstiden. Regeringen har en-
gångsvis beräknat 2,4 miljoner kronor för ända-
målet under avsnitt 4.6, anslag A2.
För Operan beräknar regeringen en bidrags-
höjning på 1,5 miljoner kronor för att säkra driften 
av Vasateatern i ett inledningsskede. Härigenom 
ökar också möjligheterna för Operan att efter hand 
ge fler föreställningar på Drottningholmsteatern.
För att underlätta planering av en mer kontinu-
erlig föreställningsverksamhet vid Dansens Hus 
föreslår regeringen att bidraget ökar med 264 000 
kronor. Vidare har regeringen beräknat 2 miljoner 
kronor under avsnitt 4.6, anslag A2 för Statens 
kulturråds, Dansens Hus och Riksteaterns samar-
bete för att bredda intresset för danskonsten. I 
beloppet ingår ett fortsatt stöd till den dans-
produktionsservice (DPS) som bedrivs i anslutning 
till Dansens Hus. 
I propositionen (prop. 1997/98:87, bet 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303) om konst-
närernas villkor anför regeringen att Rikskonserter 
bör ges möjlighet att öka sina insatser för 
tonsättare och frilansmusiker bl.a. genom kon-
sertproduktioner, kompositionsbeställningar och 
lansering utomlands. Regeringen beräknar med 
anledning härav en ökning av bidraget till Riks-
konserter med 2 750 000 kronor.
Förslagen finansieras dels inom den ram som 
tidigare avsatts för nämnda proposition, dels 
genom omprioriteringar inom kulturområdet.
Tabell 5.4 Beräkning av anslaget för 1999 
Tusental kronor
Anslag 1998
727 076
Pris- och löneomräkning
+13 911
Reformer
+9 514
Förslag 1999
750 501
Anslagets fördelning mellan institutionerna fram-
går av nedanstående tabell. 
Tabell 5.5 Anslagets fördelning 
Tusental kronor
Anslag 1998
Beräknat 1999
Bidrag till Riksteatern
218 833
222 985
Bidrag till Operan
275 877
282 705
Bidrag till Dramaten
161 779
164 7001 
Till regeringens disposition
1 1932
6 4193
Bidrag till Dansens Hus
14 905
15 432
Bidrag till Svenska rikskonserter
54 489
58 260
Summa
727 076
750 501
1 Före avräkning av 5 mkr för amortering i december 1999 på regeringens från Dramaten 
övertagna lån
2 Avser årsränta för år 1998 på regeringens från Dramaten övertagna lån
3 Avser årsränta för år1999 och amortering i januari 1999 på regeringens från Dramaten 
övertagna lån
B2	Bidrag till regional musikverk-
samhet samt regionala och lokala 
teater-, dans- och musikinstitu-
tioner
Tabell 5.6 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
663 826
1998
Anslag
604 512
Utgifts-
prognos
604 512
1999
Förslag
534 146
2000
Beräknat
549 621
2001
Beräknat
563 211
Under anslaget anvisas medel till länsmusikverk-
samhet samt regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner. 
För bidragsgivningen gäller förordningen 
(1996:1598) om statsbidrag till regional kultur-
verksamhet. För år 1998 lämnas bidrag för 
länsmusikverksamhet till 23 landsting samt Got-
lands kommun. Vidare lämnas bidrag till 31 teater- 
och dansinstitutioner samt 14 orkesterinsti-
tutioner. Nya stödberättigade institutioner fr.o.m. 
år 1998 är kammarorkestern Musica Vitae, Norr-
bottens kammarorkester och dansensemblen 
NorrDans. Bidragen utgår i form av stödenheter. 
En stödenhet är 100 000 kronor.
Med anledning av den inledda försöksverk-
samheten med regional fördelning av kulturpoli-
tiska medel, se lag (1998:1414) om försöksverk-
samhet med ändrad regional ansvarsfördelning och 
förordning (1998:305) om försöksverksamhet med 
ändrad fördelning av statsbidrag till regional 
kulturverksamhet, beräknas fr.o.m. den 1 juli 1998 
under detta anslag endast s.k. riktade bidrag till 
teater-, dans- och musikinstitutioner i Skåne, 
Kalmar och Gotlands län. Övriga medel som berör 
dessa län beräknas under avsnitt 4.6, anslag A4.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Länsmusiken
I förra årets budgetproposition (prop. 1997/98:1 
utg. omr 17, s. 37-38) redovisades en kartläggning 
av länsmusiken, som Statens kulturråd utfört på 
regeringens uppdrag. Kartläggningen visade att de 
20 organisationerna numera har sinsemellan olik-
artade profiler. Hos vissa prioriteras orkester-
verksamhet medan andra bedriver en bredare och 
mer projektinriktad verksamhet. Program för barn 
och ungdom utgör en betydande del av utbudet. 
Enligt Kulturrådets årsredovisning för år 1997 har 
de förhållanden som redovisades i förra årets 
kartläggning inte nämnvärt förändrats. 
Orkesterinstitutioner samt teater- och dansinstitu-
tioner
Trots ökade krav på kostnadskontroll och pågå-
ende omstruktureringar i vissa fall bedriver institu-
tionerna en verksamhet av hög konstnärlig halt och 
med förhållandevis god publiktillströmning. Ambi-
tionen att öka tillgängligheten är hög. Den medels-
ram på 21 miljoner kronor som anvisats engångsvis 
för år 1998 under avsnitt 4.6, anslag A2 har med-
verkat till att skapa planeringsförutsättningar även 
hos särskilt utsatta institutioner. Som redan fram-
gått under nämnda anslag anser regeringen att det 
bör finnas beredskap för vissa engångsinsatser även 
under nästa år.
Det är Statens kulturråds uppgift att kontinu-
erligt följa och utvärdera institutionernas verk-
samhet. Kulturrådet har nyligen inlett en syste-
matisk genomgång av de statligt stödda lokala och 
regionala teater-, dans- och musikinstitutionerna. 
En första rapport, avseende musikteatrar, kommer 
att presenteras under senhösten 1998.
Riktade tidsbegränsade bidrag
Enligt de riktlinjer för bidragen till regionala 
kulturinstitutioner som riksdagen har godkänt 
(prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 
1996/97:129) skall en viss del av stödet avsättas till 
riktade tidsbegränsade insatser för att stimulera en 
utveckling mot ökad bredd och tillgänglighet. 
Under åren 1997 och 1998 har 2 % av de anvisade 
medlen till teater-, dans- och musikinstitutioner 
avsatts till sådana ändamål. De riktade bidragen har 
fördelats av Statens kulturråd efter ansökan från 
institutionerna. Bidrag lämnades för år 1997 till 29 
projekt vid teater- och dansinstitutioner och 6 
projekt vid orkesterinstitutioner samt för år 1998 
till 35 projekt vid teater- och dansinstitutioner och 
10 projekt vid orkesterinstitutioner. Enligt Kultur-
rådet har erfarenheterna av de riktade bidragen 
hittills varit goda. Projekt som fått stöd har gällt 
bl.a. breddat publikarbete, turnéverksamhet, barn- 
och ungdomsverksamhet, verksamhet med in-
vandrarbarn, samverkan över konstområdesgränser 
samt samarbete med utbildningsväsendet, det fria 
kulturlivet och med amatörer. Särskilt stor bety-
delse har de riktade bidragen haft för de mindre 
institutionerna, som annars inte kunnat genomföra 
angeläget utvecklingsarbete.
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragsgivningen under 
anslaget har fyllt sina ändamål och givit avsedda 
resultat. I enlighet med vad riksdagen har beslutat 
eller med vad regeringen har aviserat för riksdagen 
föreslås följande förändringar. 
Länsmusiken
Riksdagen beslutade hösten 1997 om en generell 
sänkning av bidragsnivån för länsmusiken med ca 
50 miljoner kronor (prop. 1997/98:1 utg.omr. 17, 
bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97). Sänkningen 
skulle genomföras i två etapper. Anslaget har för år 
1998 minskats med 25 miljoner kronor. För år 
1999 bör anslaget således minskas med ytterligare 
ca 25 miljoner kronor. Som anges i riksdagens 
beslut uppgår härefter den totala bidragsramen till 
202 900 000 kronor. Ramen bör fördelas i enlighet 
med den förteckning som finns i förra årets bud-
getproposition (s. 38). Den del av ramen, sam-
manlagt 29 100 000 kronor, som hänför sig till 
Kalmar, Gotlands och Skåne län beräknas, jämte ett 
särskilt bidrag på 1 miljon kronor till Got-
landsmusiken, under avsnitt 4.6, anslag A4. Under 
detta anslag beräknas således 173 800 000 kronor.
I likhet med innevarande år bör Musik i Dalarna 
få en särskild förstärkning på 2 miljoner kronor 
utanför den angivna ramen. Vidare beräknas ut-
rymme inom den totala prisomräkningen på ansla-
get för vissa ytterligare insatser för länsmusik-
organisationer med särskilda behov. Regeringen 
avser att fördela dessa medel i regleringsbrevet.
Institutionerna
I enlighet med vad som förutsattes i förra årets 
budgetproposition bör andelen riktat stöd uppgå 
till 4 % år 1999 för att ökas till 6 % år 2000.
I propositionen (prop.1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303) om konstnä-
rernas villkor framhålls att beställningar av verk 
utgör en av de viktigaste inkomstkällorna för ton-
sättare och en av de främsta möjligheterna att få 
nykomponerade verk framförda. För orkestrar, 
teatrar och dansensembler är samverkan mellan 
olika konstnärsgrupper ett sätt att utveckla verk-
samheten konstnärligt. Regeringen anser att regio-
nala och lokala teater-, dans- och orkesterinsti-
tutioner bör tillföras särskilda stödenheter för ut-
vecklingsprojekt som innefattar ett direkt sam-
arbete med tonsättare. Särskilt viktigt är att musik-
teatrarna ges möjlighet till sådan samverkan. I 
likhet med de riktade bidragen bör Kulturrådet 
fördela medlen efter ansökan. För ändamålet 
beräknas en anslagsökning på 2 miljoner kronor. 
Förslaget finansieras inom den ram som tidigare 
avsatts för nämnda proposition.
Försöksverksamhet i Kalmar, Gotlands och Skåne 
län
Den 1 juli 1998 inleddes försöksverksamhet med 
regional fördelning av kulturpolitiska medel i 
Kalmar, Gotlands och Skåne län (prop. 1996/97:36, 
bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77). Medel för 
ändamålet beräknas under avsnitt 4.6, anslag A4. 
Med anledning av försöksverksamheten överfördes 
61 154 000 kronor från detta anslag för år 1998. 
För att motsvara helårseffekt bör ytterligare 
58 544 000 kronor föras över för år 1999. Därvid 
har hänsyn tagits till att Länsteatern på Gotland, 
Kalmar läns teater och Skånes Dansteater erhållit 
ökade verksamhetsbidrag för år 1998.
Tabell 5.7 Beräkning av anslaget för 1999 
Tusental kronor
Anslag 1998
604 512
Pris- och löneomräkning
+11 188
Minskat bidrag till länsmusiken
- 25 010
Bidrag för samarbete med tonsättare
+2 000
Överföring till anslaget A4
- 58 544
Summa
534 146
Vid den preliminära anslagsberäkningen för åren 
2000 och 2001 har beaktats att Statens kulturråd 
fr.o.m. år 2000 skall fördela riktade bidrag till 
länsmusiken i Kalmar, Gotlands och Skåne län.
B3	Bidrag till vissa teater-, dans- och 
musikändamål
Tabell 5.8 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
85 327
Anslags-
sparande
7 767
1998
Anslag
96 894
Utgifts-
prognos
101 336
1999
Förslag
115 240
2000
Beräknat
117 199
2001
Beräknat
119 543
Under detta anslag beräknas medel för bidrag till 
fria teater-, dans- och musikgrupper samt arran-
gerande musikföreningar, stöd till utgivning och 
distribution av fonogram, bidrag till vissa mindre 
teaterinstitutioner av nationellt intresse såsom 
Drottningholmsteatern, Ulriksdals slottsteater 
(Confidencen), Internationella Vadstena-akade-
mien och Marionetteatern, bidrag till Musikaliska 
akademien samt till skådebaneverksamhet. Vidare 
ges ändamålsbestämda bidrag för notutgivning och 
information till Musikaliska akademien och Sven-
ska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) – 
Svensk Musik. 
För bidragsgivningen gäller förordningen 
(1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och 
musikverksamhet i mindre ensembler och fria 
grupper, förordningen (1982:505) om statsbidrag 
för framställning och utgivning av fonogram samt 
förordningen (1984:326) om statsbidrag till kul-
turella ändamål.
Anslagssparandet avser av Statens kulturråd 
beslutade men inte utbetalade bidrag till bl.a. fono-
gramutgivning.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens kulturråd har redovisat bidragsgivningen 
till fria grupper, arrangerande musikföreningar, 
skådebanor samt utgivning och spridning av 
fonogram. Härutöver har regeringen tagit del av 
årsredovisningar m.m. från bl.a. STIM – Svensk 
Musik och vissa av de teaterinstitutioner som får 
stöd från detta anslag. 
Antalet bidragsansökningar från fria teater- och 
dansgrupper har varit i stort sett oförändrat under 
de senaste tre åren. Under en tioårsperiod har dock 
andelen ansökningar från mer fast sammansatta 
ensembler minskat medan ansökningarna från mer 
projektinriktade grupper har ökat. De fria teater-
gruppernas föreställningar har en förhållandevis 
god spridning över landet. Däremot är den regio-
nala spridningen av de statsunderstödda dans-
gruppernas föreställningar fortfarande ojämn. De 
fria musikgruppernas ansökningar om turnéstöd 
tenderar att minska, vilket tyder på att även dessa 
grupper har svårt att hitta arbetstillfällen utanför 
storstäderna. 
Bidragsansökningarna från arrangerande musik-
föreningar ökar. Föreningarna är relativt väl 
spridda över landet. Det med 3,8 miljoner kronor 
ökade statsbidraget för år 1998 har möjliggjort 
såväl ökningar av bidragen till föreningar som fått 
bidrag tidigare år som bidrag till 28 nya mottagare. 
Stöd har också lämnats till ett gemensamt 
arrangörsutbildningsprojekt.
Företagskoncentrationen, sedd i ett internatio-
nellt perspektiv, fortsätter att öka i fonogram-
branschen, vilket kan vara en bidragande orsak till 
att antalet ansökningar om statligt fonogramstöd 
har minskat totalt sett. Intresset för att ge ut 
folkmusik på fonogram har dock ökat. Redovisad 
försäljningsstatistik över stödda titlar visar att 
många bolag har svårt att nå ut med sina produk-
tioner.
De fyra teaterinstitutioner som får bidrag från 
anslaget håller en fortsatt hög konstnärlig nivå på 
verksamheten och har ett relativt konstant 
publikunderlag. För att öka planeringsförutsätt-
ningarna i ett ansträngt ekonomiskt läge har 
samtliga under år 1998 fått extra bidrag från den 
särskilda medelsramen för stöd till krisdrabbade 
institutioner under avsnitt 4.6, anslag A2.
Musikaliska akademien och STIM – Svensk 
musik samt skådebanorna fyller en viktig kultur-
politisk funktion genom sin teater- och musik-
främjande verksamhet.
Slutsatser
Bidragsgivningen under anslaget har fyllt sina 
ändamål. Enligt regeringens bedömning bör 
bidragsgivningen på fonogramområdet i större 
utsträckning inriktas på distribution och mark-
nadsföring av stödda titlar samt på utgivningsstöd 
inom genrer där kvalitetsutgivningen via gängse 
kommersiella kanaler är svag.
Regeringen vill redovisa följande förslag till 
förändringar.
I 1996 års kulturpolitiska proposition (prop. 
1996/97:3, bet 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129) 
aviserades en betydande förstärkning av statens 
insatser för musiklivets arrangörsled. Med anled-
ning härav har detta anslag fr.o.m. år 1998 ökats 
med 3,8 miljoner kronor. Satsningen bör nu 
fullföljas genom att anslaget tillförs ytterligare 5,8 
miljoner kronor. I samband med ställningstagandet 
till propositionen (prop.1997/98:87) om konst-
närernas villkor har riksdagen uttalat att värdet och 
behovet av ett nationellt centrum för folkmusik 
motiverar att stöd lämnas till ett sådant centrum 
(bet. 1997/98:KrU13 s. 27, rskr. 1997/98:303). 
Regeringen erinrar om att den förordade ökningen 
av arrangörsstödet bl.a. har till syfte att stärka vissa 
musikgenrer, däribland folkmusik, lokalt, regionalt 
och centralt. Enligt regeringens mening blir det 
därför naturligt att inom den ramen beräkna ett 
särskilt stöd till ett nationellt centrum för folk-
musik. Regeringen avser att i regleringsbrevet 
bestämma stödets storlek och mottagare.
I propositionen om konstnärernas villkor har 
regeringen redovisat motiv för en kraftig för-
stärkning av stödet till fria teater-, dans- och 
musikgrupper. De ökade insatserna bör främst 
inriktas på att underlätta turnerande. Särskilt när 
det gäller teater- och dansgrupper finns också ett 
behov av förstärkt allmänt verksamhetsstöd bl.a. 
för att möjliggöra konstnärlig utveckling. Rege-
ringen föreslår att bidraget till fria teater-, dans- 
och musikgrupper ökas med 10 miljoner kronor.
I nämnda proposition har regeringen också 
betonat fonogramutgivningens betydelse för att 
tonkonstnärernas arbeten skall förmedlas till en 
publik. Regeringen har vidare understrukit värdet 
av de tjänster som STIM – Svensk Musik utför åt 
tonsättare när det gäller bearbetning av notmaterial 
och internationell kontaktförmedling. Regeringen 
föreslår att anslaget tillförs 2,5 miljoner kronor för 
ökat stöd till utgivning och spridning av fonogram 
samt ett ökat bidrag till STIM – Svensk musik.
Regeringen har även för år 1999 beräknat medel 
under avsnitt 4.6, anslag A2 för tillfälliga insatser 
avseende kulturinstitutioner med särskilda behov. 
Vid fördelningen av dessa medel kan det bli 
aktuellt för regeringen att i likhet med innevarande 
år pröva ansökningar om extra stöd till de teatrar 
som får årliga verksamhetsbidrag från detta anslag.
Förslagen finansieras dels inom den ram som 
tidigare avsatts för propositionen om konstnärer-
nas villkor, dels genom omprioriteringar inom kul-
turområdet.
Tabell 5.9 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
96 894
Prisomräkning
+46 1
Reformer
+18 300
Summa
115 240
1 Musikaliska akademiens lokalkostnader
Det är regeringens uppgift att i regleringsbrev för-
dela anslagsramen på resp. ändamål.
6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter
6.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar bidrag till den 
regionala biblioteksverksamheten, litteraturstöd, 
kulturtidskriftsstöd, stöd till bokhandeln, myn-
digheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 
bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinforma-
tion och litteratur samt bidrag till Svenska 
språknämnden och Sverigefinska språknämnden.  
En väl fungerande biblioteksverksamhet och läs-
främjande aktiviteter, stimulansbidrag till förlag 
och bokhandel skapar efterfrågan på litteratur. 
Statens insatser på området påverkar därför i hög 
grad också författarnas villkor.
6.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 1
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999 2
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
204,1
201,5
209,7
227,4
234,9
239,5
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 
1998 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbunds för produktion av TV-program för döva (Dövas 
TV), som tidigare har ingått i verksamhetsområdet, ingår nu i verksamhetsområdet Film 
och medier. 
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall 
Antalet ansökningar om utgivningsstöd har i 
princip varit oförändrat jämfört med år 1996. 
Däremot har efterfrågan på framför allt kredit-
stöd till bokhandeln fortsatt att öka. Under året 
har 269 kommuner fått ta del av statligt stöd för 
inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. 
Efterfrågan på talböcker har tilltagit och talboks-
utlåningen har ökat på folkbiblioteken. Försälj-
ningen av lättlästa böcker har stadigt ökat sedan 
år 1995 och under år 1997 är det särskilt ung-
domsskolan och bokhandeln som ökat sina 
inköp. 
Förändringar
Verksamheten har varit föremål för ett omfat-
tande utredningsarbete, vilket resulterat i refor-
mer i enlighet med propositionen Litteraturen 
och läsandet (prop. 1997/98:86). Riksdagen 
beslutade i enlighet med propositionens förslag 
om utvidgade statliga insatser på området under 
våren 1998 (bet. 1997/98:KrU15, rskr. 
1997/98:240). Litteraturstödet har fördubblats 
under mandatperioden. Bidraget till regional bib-
lioteksverksamhet i Kalmar, Gotlands och Skåne 
län ingår fr.o.m. den 1 juli 1998 i den samlade 
kulturpolitiska medelsram som försöksvis skall 
fördelas av de regionala självstyrelseorganen i 
dessa län (se anslag A4, avsnitt 4.6).
Prioriteringar
Insatser ökar för att främja en bred utgivning av 
kvalitetslitteratur och att göra den tillgänglig för 
alla. Ett särskilt stöd för distribution av kvali-
tetslitteratur till folkbibliotek och bokhandel 
inrättas och ett stöd för läsfrämjande verksamhet 
för barn och unga permanentas. Bokhandels-
stödet byggs ut och informationen och mark-
nadsföringen när det gäller kulturtidskrifterna 
förbättras. Statens kulturråd får samtidigt ett 
utvidgat uppdrag att följa utvecklingen på 
litteratur- och kulturtidskriftsmarknaden. Sär-
skilda insatser görs för att stärka vården av 
svenska språket. 
6.3 Resultatbedömning
Utgångspunkten för regeringens politik på litte-
raturområdet är att göra litteraturen tillgänglig 
för alla samt att främja mångfalden av och intres-
set för kvalitetslitteraturen. Genom läsningen 
främjas bruket och utvecklingen av svenska språ-
ket. Tillgången till språket handlar i grunden om 
yttrandefrihet och demokrati. De statliga insat-
serna inriktas i huvudsak på bidragsgivning och 
på att producera anpassade medier för funk-
tionshindrades behov. 
Tillståndet och utvecklingen inom området
Utvecklingen på området har i huvudsak redo-
visats i propositionen Litteraturen och läsandet 
(prop. 1997/98:86). I det följande ges en kom-
pletterande redovisning på grundval av års-
redovisningar som givits in för år 1997, Svenska 
språknämndens rapport med förslag till hand-
lingsprogram för att främja svenska språket, Sta-
tistiska Centralbyråns (SCB) preliminära sta-
tistik för år 1997 och Svenska Förläggare-
föreningens branschsstatstik för år 1997. För-
läggareföreningens statistik är inte heltäckande 
eftersom den endast omfattar bokförlag som är 
medlemmar i Svenska Förläggareföreningen, 
men ger ändå en god bild av förhållandena på 
bokmarknaden.
Nedläggningar av bokbussar och biblioteks-
filialer har fortsatt under år 1997. Landets 288 
kommuner har under år 1997 haft sammanlagt 
1 115 filialer och 102 bokbussar i drift. Det är en 
minskning med ca 10 % jämfört med år 1996. 
SCB:s statistik visar vidare att utlåningen av 
böcker från kommunala folkbibliotek ökade från 
70,4 miljoner lån år 1995 till 73,3 miljoner lån år 
1996 men minskade år 1997 till 72,3 miljoner lån. 
Den negativa utvecklingen med minskade barn-
bokslån har avstannat. Andelen utlåning av barn-
böcker har varit i stort oförändrad jämfört med 
år 1996. Nyförvärven av böcker vid folkbibliote-
ken har totalt sett sjunkit under 1990-talet, från 
2,2 miljoner år 1990 till 1,9 miljoner år 1996. 
Mellan åren 1996 och 1997 har nyinköpen av 
böcker i stort varit oförändrade. 
Svenska Förläggareföreningens branschstati-
stik för år 1997 visar att försäljningen till bok-
handeln ökade något medan direktförsäljningen 
genom varuhus och bokklubbar minskade. Vi-
dare att det skett en mindre ökning av försälj-
ningen till biblioteken. De litteraturkategorier 
som sålde mer var skönlitteratur och i viss mån 
barnböcker, medan fackboksförsäljningen min-
skade. Utgivningen av nya titlar och antalet 
volymer har minskat något jämfört med 1996. 
Förläggareföreningen anger vidare att det finns 
200-250 professionella bokförlag med regelbun-
den utgivning. Sju större koncernbildningar 
dominerar bokbranschen. Antalet ansökningar 
om utgivningsstöd har i princip varit oförändrat 
jämfört med år 1996.
Enligt Bokbranschens Finansieringsinstitut 
AB (BFI) har drygt 90 % av landets befolkning 
en bokhandel inom kommunens gränser. Denna 
täckning har i stort sett varit oförändrad sedan 
1992. Under 1997 har en viss minskning av bok-
handelsbeståndet (den fullsorterade bokhandeln 
och servicebokhandeln) ägt rum. Dessa bok-
handlarna var 295 till antalet vid årskiftet 
1997/98. Det är en minskning med tio sedan 
föregående årsskifte. Förändringar i bokhandels-
beståndet har dock inte inneburit att fler kom-
muner blivit utan bokhandel. Utöver de nämnda 
bokhandlar finns ett stort antal, de flesta mindre, 
utan abonnemangsåtagande samt ett stort antal 
bokhandlar med ett specialiserat sortiment. Där-
utöver finns Internetbokhandlarna m.fl. företag 
med försäljning på nätet. Försäljningen från 
Internetbokhandlar under år 1997 beräknas upp-
gå till ca 1 % av den totala försäljningen av 
böcker.
BFI:s redovisning visar på en fortsatt stagne-
rad eller minskad försäljning totalt sett för den 
fullsorterade bokhandeln och servicebokhandeln. 
BFI anser att utvecklingen på bokmarknaden 
under den senaste tiden inger viss oro för framti-
dens bokhandelsbestånd. Efterfrågan på framför 
allt det statliga kreditstödet till bokhandeln har 
under år 1997 fortsatt att öka kraftigt.
Efterfrågan på talböcker har tilltagit under 
1997 och talboksutlåningen har ökat på biblio-
teken. Likaså har antalet punktskriftslåntagare 
och punktskriftskunder blivit flera. Talboks- och 
punktskriftsbibliotekets (TPB) projekt med en 
ny digital talboksstandard fortsätter dels på TPB, 
dels inom ramen för ett internationellt konsor-
tium (Digital Audio-based Information System, 
DAISY) där TPB innehar ordförandeposten. 
Bibliotekens egen produktion har minskat under 
år 1997 med hänsyn bl.a. till den förestående 
digitaliseringen. När det gäller lättlästa böcker 
(LL-böcker) kan noteras ett tilltagande intresse 
särskilt från bokhandeln. Den läsombudsverk-
samhet som LL-stiftelsen medverkar till utveck-
las i snabb takt. Stiftelsens utveckling mot ett 
resurs- och kompetenscentrum för lättläst 
litteratur och information fortsätter.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
Statens insatser på området består främst i olika 
bidrag till folkbiblioteken, utgivningsstöd till 
förlag, produktionsbidrag och utvecklingsbidrag 
till tidskrifter, bidrag till bokhandeln samt insat-
ser för att göra litteraturen och tidskrifterna till-
gängliga för funktionshindrade. Bidrag ges också 
till Svenska språknämnden och Sverigefinska 
språknämden för deras forskning och rådgivning 
i språkfrågor.
Litteraturen och läsandet lyftes fram särskilt i 
regeringens proposition om kulturpolitik (prop. 
1996/97:3). En bibliotekslag infördes den 1 janu-
ari 1997 liksom ett nytt inköpsstöd för barn- och 
ungdomslitteratur till biblioteken. Under året av-
sattes ett engångsbelopp för läsfrämjande verk-
samhet för barn och unga. I propositionen Litte-
raturen och läsandet (prop. 1997/98:86) har 
regeringen föreslagit ytterligare statliga insatser 
på litteraturområdet. 
En kartläggning över folkbibliotekens upp-
sökande verksamhet och situationen för skolbib-
lioteken har vidare påbörjats av Statens 
kulturråd.
Genom statens försorg har kommunernas 
huvudbibliotek erbjudits en internetuppkoppling 
via det svenska universitetsdatanätet SUNET. 
Utvecklingen av Kungliga bibliotekets biblio-
teksdatabassystem LIBRIS har fortsatt under 
året för att det skall kunna utgöra en informa-
tionsresurs för hela det allmänna biblioteks-
väsendet.
Svenska språket
Svenska språknämnden har på uppdrag av rege-
ringen utarbetat ett handlingsprogram för att 
främja det svenska språket med mål för svensk 
språkvård samt förslag till framtida strategier och 
konkreta åtgärder för bevarandet av ett nationellt 
språk. En rapport överlämnades till regeringen i 
mars 1998. Nämnden konstaterar bl.a. att 
svenskan är ett väl etablerat och standardiserat 
språk, men att det håller på att ske förändringar. 
Den ökande internationaliseringen, EU-inträdet 
och den ökande användningen av elektronisk 
kommunikation påverkar det svenska språket. 
Svenskan förändras då texter översätts från främ-
mande språk. Internationaliseringen hotar att slå 
ut sådana delar av språkstandarden som å, ä och 
ö. Den mest djupgående förändringen består 
dock i att engelska språket används på områden 
där svenska språket tidigare dominerade. Bruket 
av det engelska språket i näringsliv och skola har 
ökat. Informationstekniken har även inneburit 
att textframställningen ökar och att den sker 
snabbt utan särskild språklig granskning.
Åtgärder för att stärka språket i utbildningar 
och i undervisningen samt att utveckla den 
svenska språkvården är centrala i Svenska språk-
nämndens förslag till handlingsprogram. Nämn-
den anser också att regleringar bör övervägas till 
skydd för svenska språket.
Samhällsutvecklingen aktualiserar nya språk-
vårdsinsatser samtidigt som behovet av språkvår-
dens mer traditionella arbete ökar. Arbetet vid de 
statligt stödda språkvårdande institutionerna bör, 
enligt nämndens förslag, förstärkas genom tydlig 
ansvarsfördelning och genom utökade resurser. 
Regeringskansliets språkvård bör också få en 
starkare och mer central ställning. Det gäller 
framför allt Regeringskansliets interna språkvård, 
den mera utåtriktade myndighetsspråkvården 
och EU-språkvården. Sverige bör också inom 
EU-arbetet arbeta för att EU-texterna görs mer 
lättillgängliga och vidta åtgärder för att stödja de 
svenska översättarna m.m. 
Svenska språknämndens förslag till handlings-
program omfattar alltså ett stort antal åtgärder på 
kort och lång sikt inom områden som ungdoms-
skolan, högre utbildning och forskning, politik 
och administration, medier, arbets- och närings-
liv, dataprogram/kommunikation och EU.
Utredningen om svenskan i EU har under 
hösten 1998 överlämnat sitt betänkande 
Svenskan i EU (SOU 1998:114) till regeringen. 
Utredningen föreslår en rad åtgärder för att höja 
kvaliteten såväl på de svenska översättningarna 
som på de originaltexter som produceras inom 
EU:s institutioner. Utredningen föreslår t.ex. att 
en central samordningsfunktion inrättas i Rege-
ringskansliet för detta arbete och att regeringen 
avtalar med Tekniska nomenklaturcentralen 
(TNC) om en systematisk insamling och 
genomgång av termsamlingar av betydelse för 
EU-arbetet. Betänkandet remissbehandlas för 
närvarande. 
Sverige deltar också i en arbetsgrupp inom EU 
som har till uppgift att föreslå riktlinjer för att 
höja den språkliga och redaktionella kvaliteten på 
gemenskapslagstiftningen. Det kan också näm-
nas att Justitiedepartementet redan förstärkt den 
interna språkvården med en tjänst fr.o.m. den 1 
september 1998.
Effekter av de statliga insatserna
Bokutgivningen i Sverige ligger på en hög nivå 
internationellt sett. Med tanke på det begränsade 
svenska språkområdet finns det en betydande 
bredd och mångfald i utbudet. Några mycket 
stora förlag dominerar utgivningen, men små 
och medelstora förlag står för en betydande del 
av kvalitetsutgivningen. Det är regeringens 
bedömning att utgivningsstödet bidrar till att en 
bredd i utgivningen kan upprätthållas. Möjlig-
heten till ekonomiskt stöd gör att förlagen vågar 
ge ut kulturellt värdefull litteratur även om den 
inte kan förväntas bli kommersiellt 
framgångsrik.
Ett väl spritt bokhandelsbestånd är 
nödvändigt för att allmänheten skall kunna 
upptäcka litteraturen och få tillgång till ett brett 
utbud av litteratur. Statens insatser har bidragit 
till en positiv utveckling av bokhandeln. Stödet 
till bokhandeln har haft stor betydelse för 
enskilda bokhandlars utvecklingsmöjligheter, 
bidragit till nyetableringar och medfört att 
bokhandeln kan hålla ett brett sortiment och ge 
förbättrad kundservice. 
En god låneservice kan tack vare länsbiblio-
teken, lånecentralerna och depåbiblioteket ges 
till allmänheten vid landets lokala bibliotek. De 
statliga bidragen har också inneburit en viss 
utvecklingsverksamhet som annars inte skulle ha 
kommit till stånd. Funktionshindrade personers 
tillgång till medier kan förbättras tack vare stat-
ligt stöd. 
Bibliotekslagen
Bibliotekslagen (1996:1596, omtryck 1998:1249) 
trädde i kraft den 1 januari 1997. Lagen inrym-
mer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med 
detta avses bibliotek som i huvudsak finansieras 
med offentliga medel via stat, landsting och 
kommun. Vid riksdagsbehandlingen av regering-
ens förslag till bibliotekslag ansåg 
kulturutskottet att en viss översyn av lagen borde 
göras dels med anledning av att de privata 
högskolorna inte omfattas av lagen, dels med 
anledning av en motion med förslag om att det i 
lagen bör finnas en bestämmelse om att 
kommuner och landsting bör upprätta planer för 
sin biblioteksverksamhet (bet. 1996/97:KrU1, 
rskr. 1996/97:129).
Regeringen vill med anledning av kulturut-
skottets tillkännagivanden framföra följande. 
Chalmers tekniska högskola AB i Göteborg, 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Handels-
högskolan i Stockholm ingår i fjärrlånesystemet 
och har samma skyldigheter som statliga hög-
skolebibliotek. Detta regleras i särskild ordning 
genom de avtal som ingåtts mellan staten och de 
privata högskolorna. Biblioteken vid dessa hög-
skolor sköter således högskolornas vetenskapliga 
informationsförsörjning och tillhandahåller tjän-
ster åt det omgivande samhället lokalt, regionalt 
och nationellt. Mot bakgrund av det nämnda 
bedömer regeringen att det inte finns skäl att 
ändra bibliotekslagen i denna del.
Frågan om en eventuell ny bestämmelse i 
lagen som anger huvudmännens ansvar för att 
upprätta planer för sin biblioteksverksamhet 
övervägs för närvarande i Regeringskansliet.
Regeringens slutsatser
Regeringen bedömer att statens nuvarande insat-
ser på området är av stor betydelse för att upp-
rätthålla bredd och kvalitet i litteraturutgiv-
ningen, öka tillgängligheten och främja läs-
ningen. Det är ännu för tidigt att bedöma 
effekterna i statistiskt material av statens utökade 
satsningar under år 1997. Statens kulturråds 
utvärdering av de utökade insatserna beräknas 
vara klar under senare delen av år 1998 eller bör-
jan av år 1999. 
Utvecklingen på området visar dock att de 
statliga insatserna inte är tillräckliga. Som redovi-
sades i propositionen Litteraturen och läsandet 
(prop. 1997/98:86) har läsandet bland barn och 
unga minskat och endast en relativt liten del av 
den utgivningsstödda litteraturen når ut till all-
mänheten. Många kulturtidskrifter har under 
senare år vidkänts ett stort prenumerationsbort-
fall. Dessutom är utvecklingen för en rad bok-
handlar oroande. Framför allt servicebokhandlar 
med låg omsättning har en skör ekonomisk 
ställning. Bokhandeln är utsatt för hård kon-
kurrens och ökade krav ställs på teknisk 
utrustning som vissa bokhandlar i dag inte har 
möjlighet att investera i. Kunskapen om bok- 
och tidskriftsmarknaden måste förbättras och 
fördjupas så att effekterna av statens insatser kan 
följas upp. 
Svenska språknämndens rapport visar på en 
oroande tendens som skulle kunna leda till att 
svenska språkets ställning på sikt försvagas. Det 
finns därför anledning att med utgångspunkt 
från nämndens förslag till handlingsprogram gå 
vidare i arbetet med att främja svenska språket.
Regeringen vill för riksdagens information 
redovisa följande rörande arbetet med att främja 
svenska språket. En första åtgärd är att etablera 
språkfrågorna som ett prioriterat område. Ut-
gångspunkten bör vara att svenska språket 
bevaras som ett samhällsbärande och komplett 
språk i Sverige och att det förblir ett officiellt 
språk i EU. Som målsättning bör gälla att alla 
samhällsmedborgare får tillgång till god under-
visning i svenska, att undervisning som grund-
princip sker på svenska, att det finns ett varierat 
och rikligt utbud av kultur på svenska, att forsk-
ning och vård av svenska språket håller hög kva-
litet, liksom att språkvårdare, tolkar och över-
sättare finns att tillgå. Radio och TV har en 
särskilt viktig roll i sammanhanget. För att 
svenska språket skall fungera som en brygga 
mellan människor är det samtidigt nödvändigt 
att öka toleransen för den svenska som inte talas 
helt perfekt eller talas med utländsk brytning. 
Regeringen anser att särskilda insatser bör 
genomföras redan från år 1999 för att stärka den 
svenska språkvården. 
Som redovisades i vårpropositionen (prop. 
1997/98:150) avser regeringen att genomföra ett 
tiopunktsprogram för kvalitet och likvärdighet i 
skolan. Regeringen föreslår under utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning att 110 
miljoner kronor avsätts årligen under perioden 
1999–2000 för ändamålet. En av punkterna i pro-
grammet innebär att de nationella målen skall nås 
i alla skolor. Därför måste arbetet intensifieras 
med att förbättra och säkra utbildningens kvali-
tet i alla skolformer. Särskilda insatser skall göras 
för att ge goda kunskaper i det svenska språket 
från tidig ålder. Även medel till insatser för att 
främja kulturen i skolan under de kommande tre 
åren skall avsättas inom ramen för de 110 miljo-
ner kronorna. Dessutom föreslår regeringen 
under utgiftsområde 16 Utbildning och univer-
sitetsforskning att medel fördelas för särskilda 
utbildningsinsatser i storstadsregioner med stor 
andel invånare med invandrarbakgrund. Medlen 
skall bl.a. användas för språkutveckling i skolan.
Flera av de frågor som behandlas i nämndens 
förslag till handlingsprogram måste analyseras 
och beredas ytterligare. Ett sådant arbete kom-
mer att påbörjas under hösten 1998.
6.4 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket eller andra revisorer har inte 
lämnat några invändningar.
6.5 Anslag
C1	Bidrag till regional 
biblioteksverksamhet
Tabell 6.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
37 482
1998
Anslag
36 872
Utgifts-
prognos
36 872
1999
Förslag
35 740
2000
Beräknat
36 872
2001
Beräknat
37 853
Bidrag till regional biblioteksverksamhet lämnas 
enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag 
till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) 
om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Från anslaget utgår dessutom statsbidrag till tre 
allmänna lånecentraler, en invandrarlånecentral 
samt ett depåbibliotek. Medel under detta anslag 
fördelas av Statens kulturråd.
Syftet med bidraget är i första hand att bibe-
hålla fjärrlånefunktionen och att stödja utveck-
lingsverksamhet.
Bibliotekslagen (1996:1596) innehåller be-
stämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Tabell 6.2 Anslagets fördelning
1995/96
12 mån
1997
Verksamhetsbidrag
22 820 420
23 800 000
Utvecklingsbidrag
2 633 127
2 600 000
Lånecentraler och 
depåbibliotek
10 649 250
11 082 000
Totalt
36 102 797
37 482 000
Större delen av verksamhetsbidragen gick till de 
24 länsbiblioteken som har ett ansvar för att bistå 
folkbiblioteken i respektive län med komplette-
rande medieförsörjning och andra regionala bib-
lioteksuppgifter. De tre statliga lånecentralerna, 
Invandrarlånecentralen och Depåbiblioteket har 
nyckelroller när det gäller den kompletterande 
medieförsörjningen i landet. Med det statliga 
bidragets hjälp har det byggts upp samlingar, 
kompetens och transportlösningar i län eller 
regioner. Statens kulturråds och Kungliga bib-
liotekets kartläggning av fjärrlåneförmedlingen 
vid folk- och forskningsbiblioteken visar att 
folkbiblioteken förmedlade under år 1996 ca 
366 500 fjärrlånade böcker och kopior till sina 
låntagare. Länsbiblioteken är den första länken i 
fjärrlånekedjan och levererar närmare tre fjärde-
delar av fjärrutlånen till folkbiblioteken. Läns-
bibliotek, lånecentraler och depåbibliotek svarar 
gemensamt för 88 % av folkbibliotekens fjärrlån. 
Resterande 12 % lånas ut av forskningsbiblio-
teken. Mellan åren 1993 och 1996 ökade fjärr-
lånen totalt med 19 %. Ökningen av fjärrlån går 
förhållandevis parallellt med utlåningsökningen 
totalt. Kartläggningen visar att huvuddelen av 
fjärrlånen, teknikutvecklingen till trots, fort-
farande gäller böcker.
Under år 1997 användes 46 % av utvecklings-
bidragen för någon form av verksamhet med 
informationsteknik inom folkbibliotek. Ett antal 
länsbibliotek har t.ex. erhållit medel för utbild-
ning av sin bibliotekspersonal. Kompetens-
höjningen har haft till effekt att folkbiblioteken 
intensifierat sina satsningar att ge allmänheten 
tillgång till informationstekniken. Vidare har ett 
länsövergripande projekt med LL-verksamhet i 
Jönköpings och Skaraborgs län fått fortsatt 
bidrag, liksom försök med finskspråkig litteratur 
resp. samiskt mobilbibliotek. Drygt 13 % av 
utvecklingsbidragen gick till projekt för barn och 
ungdomar. 
Bidrag till folkbibliotekens verksamhetsut-
veckling har även utgått från anslaget A2 Bidrag 
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete (se 
avsnitt 4.6). Under år 1997 fördelade Statens 
kulturråd sammanlagt 4,3 miljoner kronor till 
olika ändamål såsom kunskapsspridning genom 
ny informationsteknik, lokalupprustning, sam-
verkan och marknadsföring i syfte att nå nya 
grupper av biblioteksbesökare, årliga bidrag till 
Tornedalens bibliotek, Kiruna kommuns bok-
buss i norra gränsområdet och biblioteksverk-
samheten bland svenskar i utlandet m.m.
Genom Kulturrådets utvecklingsbidrag har 
länsbiblioteken möjlighet att utveckla nya idéer 
och metoder, som annars inte skulle ha kommit 
till stånd. Utvecklingsprojekten väcker i regel 
stort nationellt intresse, och får därigenom en 
spridningseffekt även i andra delar av landet. 
Slutsatser
Regeringen bedömer att det statliga stödet 
används på ett effektivt sätt och ger tillfredsstäl-
lande resultat. Statens insatser bidrar till en väl 
fungerande biblioteksverksamhet och är betydel-
sefulla för folkbibliotekens utveckling. Inrikt-
ningen på statens bidrag till folkbibliotek bör 
därför i stort vara oförändrad år 1999.
Regeringen föreslår i denna proposition att 
statliga bidrag till Kurdiska biblioteket i Stock-
holm bör anslås fr.o.m. år 1999. (Se anslaget A2 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete, 
avsnitt 4.6) 
Tabell 6.3 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
36 872
Pris- och löneomräkning
+ 749
Överföring till anslaget A4
- 1 881
Förslag 1999
35 740
C2	Litteraturstöd
Tabell 6 4 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
68 077
Anslags-
sparande
3 176
1998
Anslag
64 567
Utgifts-
prognos
64 243
1999
Förslag
89 167
2000
Beräknat
90 743
2001
Beräknat
92 435
Under anslaget anvisas medel för stöd till utgiv-
ning av litteratur enligt förordningen (1993:449) 
om statligt litteraturstöd. Frågor om utgivnings-
stöd prövas av Statens kulturråd. Inom ramen för 
utgivningsstödet utgår även medel för utgivning 
av klassisk litteratur för skolans behov, utgivning 
av August Strindbergs samlade verk, till Svenska 
Vitterhetssamfundet, Samfundet De Nio och till 
stöd för författarverkstäder. Vidare utgår från 
anslaget stöd för inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek enligt förordningen (1996:1608) 
om statsbidrag till folkbibliotek, stöd till En bok 
för alla AB för utgivning och spridning av kvali-
tetslitteratur till lågpris enligt avtal mellan staten 
och bolaget, samt stöd till Expertkommittén för 
översättning av finsk facklitteratur till svenska. 
Under år 1997 anvisades även 5 miljoner kronor 
engångsvis för läsfrämjande verksamhet under 
anslaget.
Anslagssparandet på 3 176 000 kronor hänför 
sig till att det för vissa stödordningar inom 
utgivningsstödet lämnas förhandsbesked om 
stöd men att utbetalning av bidrag sker först 
efter utgivning. Förlagen har mellan ett och två 
år på sig att fullfölja utgivningen. Bestämmel-
serna för anslaget medför således att ett visst 
anslagssparande uppkommer varje år. Utgifts-
prognosen för år 1998 visar på ett anslags-
sparande på 3 500 000 kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1997 utgick utgivningsstöd 
med sammanlagt 26 099 950 kronor till 749 titlar. 
Dessa fördelades på 183 förlag, varav 6 förlag 
erhöll stöd med mer än 1 miljon kronor, 43 för-
lag fick mer än 100 000 kronor och övriga 134 
förlag fick mindre belopp. Antalet ansökningar 
om utgivningsstöd har under 1990-talet ökat 
fram till år 1997, då denna trend bröts. I jämfö-
relse med budgetåret 1995/96 (12 mån.) 
minskade antalet ansökningar år 1997 med 98 st. 
Cirka 67 % av beviljade medel går till litteratur-
kategorierna svensk skönlitteratur, barn- och 
ungdomslitteratur och facklitteratur för vuxna. 
Dessa står också för det största antalet ansök-
ningar. 
Under år 1997 var det 269 kommuner som 
uppfyllde villkoren för det nya statsbidraget för 
inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. 
Dessa fick bidrag med mellan 50 000 och 1,2 
miljoner kronor. Statsbidrag utgick i förhållande 
till kommunernas befolkningsstorlek. En första 
utvärdering av det nya stödet kommer att 
påbörjas av Statens kulturråd under hösten 1998. 
Den bedömning som nu kan göras är att stödet 
varit framgångsrikt. Trots krav på kommunerna, 
som följer av stödet, är efterfrågan stor. Det 
engångsvisa anslaget på 5 miljoner kronor till 
läsfrämjande verksamhet har fördelats till 98 
projekt. I de flesta av projekten är föreningslivet 
involverat. Studieförbunden står bakom en dryg 
tredjedel av de ansökningar som fått bifall. I 
andra ingår de i samarbete med bibliotek, skola 
och barnomsorg. Föräldraföreningar, bokhand-
lar, kulturföreningar, folkhögskolor, pensio-
närsföreningar, invandrarföreningar och Före-
ningen mot läs- och skrivsvårigheter är andra 
samarbetspartner. Medlen har i huvudsak förde-
lats till lokala projekt runt om i landet.
En bok för alla AB:s centralombud var vid 
årets slut 83 personer, vilket är en ökning med 
fem ombud från 1996. Centralombuden, som 
svarar för bokförsörjningen inom sina regioner 
och rekryterar bokombud på arbetsplatser och i 
föreningslivet, hade ca 2 000 egna bokombud. En 
bok för alla AB har under år 1997 fortsatt ett på-
börjat arbete med att bygga upp ett Barnens 
första bibliotek. Ett stort antal förskolor och 
dagis införskaffade hela biblioteket. En bok för 
alla medverkade också till att 16 nya arbetsplats-
bibliotek byggdes upp under år 1997. Allt fler 
kommunala bibliotek har dessutom engagerat sig 
som återförsäljare av En bok för alla och vid 
utgången av år 1997 var antalet återförsäljande 
bibliotek 75.
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragsgivningen under 
anslaget skett i enlighet med fastställd inriktning 
och fått avsedda effekter. Ytterligare förstärk-
ningar på området behöver dock göras i enlighet 
med propositionen Litteraturen och läsandet 
(prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 
1997/98:240). Nuvarande litteraturstöd är fram-
för allt inriktat på utgivningsstöd till förlag. 
Undersökningar har visat att endast en relativt 
liten del av den utgivningsstödda litteraturen når 
ut till allmänheten. Det nuvarande utgivnings-
stödet bör därför utvidgas med 17 800 000 kro-
nor för att även omfatta distribution till folkbib-
liotek och bokhandel. Samtidigt skall informa-
tionen om kvalitetslitteraturen förbättras. Sär-
skilda marknadsföringsinsatser blir ett viktigt 
komplement till det nya distributionssystemet. 
Vidare kommer ett nytt stöd för läsfrämjande 
verksamhet, liknande det från år 1997, att införas 
för att motverka den utvecklingstendens som 
visar att barn och unga läser allt mindre. Anslaget 
bör för läsfrämjande insatser och 
marknadsföring av kvalitetslitteratur tillföras 
6 800 000 kronor. Förslagen finansieras inom 
den ram som tidigare avsatts för nämnda propo-
sition.
Tabell 6.5 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
64 567
Reform, distributionsstöd
+17 800
Reform, läsfrämjande 
+ 6 800
Förslag 1999
89 167
C3	Stöd till kulturtidskrifter
Tabell 6.6 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
18 604
Anslags-
sparande
896
1998
Anslag
19 500
Utgifts-
prognos
19 897
1999
Förslag
20 400
2000
Beräknat
20 750
2001
Beräknat
21 155
Anslaget disponeras för produktionsstöd och 
utvecklingsstöd enligt förordningen (1993:567) 
om statligt stöd till kulturtidskrifter. Frågor om 
stöd prövas av Statens kulturråd i enlighet med 
nämnda förordning och förordning (1988:676) 
med instruktion för Statens kulturråd. Syftet 
med statens stöd till kulturtidskrifter är att 
garantera en kulturellt värdefull mångfald i tid-
skriftsutbudet. Samtidigt skall Statens kulturråd 
genom utvecklingsinsatser minska enskilda tid-
skrifters behov av produktionsstöd.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet tidskrifter som ansöker om bidrag är i 
det närmaste konstant över åren. År 1997 
ansökte 244 tidskrifter om stöd. Av dessa bevil-
jades 135 tidskrifter bidrag med belopp på mellan 
5 000 och 817 200 kronor. Enligt Statens kultur-
råds redovisning sker en försiktig nedtrappning 
av antalet stödmottagare samtidigt som utveck-
lingsbidrag utgår. Bidrag till tidskrifter för inläs-
ning på kassett har under året utgått till 26 tid-
skrifter. Verksamhetsbidrag har vidare utgått till 
tidskriftsverkstäder i Luleå, Norrtälje, Göteborg, 
Malmö och Stockholm med 2,2 miljoner kronor. 
Informationsverksamheten om kulturtidskrif-
terna har fortsatt under året genom bl.a. en 
tidskriftskatalog och riktad information till 
biblioteken om kulturtidskrifternas verksamhet.
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragen har använts i 
enlighet med de riktlinjer som angivits och  att  
det statliga stödet till kulturtidskrifter har gett 
önskvärda effekter. Insatserna är dock inte till-
räckliga. Många kulturtidskrifter har under 
senare år vidkänts ett stort prenumerationsbort-
fall. Bibliotekens prenumerationer är för många 
tidskrifter avgörande för deras fortsatta utgiv-
ning och indirekt främjar biblioteken även kul-
turtidskrifternas möjlighet till marknadsföring. I 
enlighet med propositionen Litteraturen och 
läsandet (prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, 
rskr. 1997/98:240) inrättas ett nytt statligt pre-
numerationsstöd som innebär att kommunala 
bibliotek årligen erbjuds att gratis prenumerera 
på fem av de kulturtidskrifter som erhållit statligt 
tidskriftsstöd. Statens kulturråd skall dessutom 
få ett utvidgat uppdrag att producera en kultur-
tidskriftskatalog på Internet med ansvar för 
utveckling liksom marknadsföring och informa-
tion. För dessa insatser föreslår regeringen en 
ökning av anslaget med 900 000 kronor.
De kulturtidskrifter som har kommit i fråga 
för kassettproduktionsbidrag är de som erhållit 
kulturtidskriftsstöd (förlusttäckningsbidrag) till 
sin tryckta utgåva och som kunnat uppvisa minst 
fem kassettprenumeranter. I enlighet med riks-
dagsbeslut i samband med propositionen om 
litteraturen och läsandet skall bidraget till kas-
settversionen, mot bakgrund av de läshandi-
kappades behov, i fortsättningen även utgå till 
kulturtidskrifter som går med vinst, men som i 
övrigt uppfyller kraven på kulturtidskriftsstöd. 
Regeringen föreslår att anslaget för år 1999 
ökar med 900 000 kronor. Förslaget finansieras 
inom den ram som tidigare avsatts för nämnda 
proposition.
C4	Stöd till bokhandeln
Tabell 6.7 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
6 646
Anslags-
sparande
655
1998
Anslag
7 301
Utgifts-
prognos
7 956
1999
Förslag
9 801
2000
Beräknat
9 974
2001
Beräknat
10 160
Under anslaget anvisas medel för kreditstöd, 
sortimentsstöd, stöd till rådgivning samt kata-
logdatorstöd enligt förordningen (1985:525) om 
statligt stöd till bokhandeln. Syftet med statens 
stöd till bokhandeln är att behålla och om möj-
ligt förstärka ett vittförgrenat bokhandelsnät och 
öka tillgängligheten av kvalitetslitteratur i bok-
handeln.
Bidraget fördelas av Bokbranschens Finansie-
ringsinstitut AB (BFI). Från bidraget utgår även 
700 000 kronor till BFI för dess kostnader för 
administration av den statliga stödverksamheten.
Anslagssparandet uppgår till 655 000 kronor 
och har sin grund i beviljade men ännu ej utbe-
talade lån. Därutöver finns 5 895 000 kronor i 
ingående reservation på anslaget C19 Stöd till 
bokhandeln som senast var uppförd på statsbud-
geten budgetåret 1995/96. Stöd till investeringar 
i katalogdator utbetalas i takt med bokhandelns 
investeringar. Den kvarvarande reservationen 
hänför sig framför allt till fördröjda investe-
ringar. Utgiftsprognosen för reservationen år 
1998 beräknas till ca 3 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Enligt BFI:s redovisning har efterfrågan på det 
statliga kreditstödet fortsatt att öka. Under år 
1997 har 13 kreditstöd beviljats, varav fyra i sam-
band med överlåtelse, tre i samband med byte av 
affärslokal, fyra till renovering av eller ny inred-
ning i samband med utvidgning av befintlig 
butikslokal och två till nyetablering. Beviljade 
krediter uppgår totalt till 3 203 000 kronor. 
Under år 1997 beviljades 98 bokhandlar sorti-
mentsstöd med mellan 21 000 och 52 500 kronor 
till en sammanlagd kostnad på 3 643 500 kronor. 
Från katalogdatorstödet beviljades 52 
bokhandlar driftsstöd och sex av dessa både 
driftstöd och investeringsstöd med sammanlagt 
741 150 kronor. Den geografiska spridningen av 
stöden är stor. Från BFI:s egen utlåningsverk-
samhet har inga nya krediter beviljats under 
1997. BFI uppger att orsaken till detta är bristen 
på nyetableringar. 
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragsgivningen under 
anslaget skett i enlighet med fastställd inriktning 
och att bidragen medfört en positiv utveckling av 
bokhandelsbeståndet. Det statliga stödet innebär 
att många enskilda bokhandlar kan hålla ett bre-
dare sortiment än vad som annars vore möjligt. 
En viss förstärkning av statens insatser bör dock 
göras i enlighet med vad som beslutats av riksda-
gen med anledning av propositionen Litteraturen 
och läsandet (1996/97:86, bet. 1997/98:KrU15, 
rskr. 1997/98:240).
Regeringen föreslår att anslaget för år 1999 
ökar med 2,5 miljoner kronor för att rymma ett 
förbättrat kredit- och sortimentsstöd, ett nytt 
IT-stöd till bokhandlar samt förstärkning av 
administrationsbidraget till BFI. 
C5	Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket
Tabell 6.8 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
52 344
Anslags-
sparande
14 766
1998
Anslag
56 704
Utgifts-
prognos
59 608
1999
Förslag
54 873
2000
Beräknat
58 888
1
2001
Beräknat
59 920
2
1 Motsvarar 57 873 i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 57 873 i 1999 års prisnivå.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är 
en statlig myndighet som i samverkan med andra 
bibliotek skall förse synskadade och personer 
med andra läs- och skrivsvårigheter med littera-
tur. Biblioteket skall särskilt framställa och låna 
ut talböcker och punktskriftsböcker, sälja punkt-
skriftsböcker samt ge upplysningar och råd inom 
sitt verksamhetsområde till främst kommunbib-
liotek. Biblioteket har vidare en central utskriv-
ningstjänst för dövblinda och synskadade punkt-
skriftsläsare samt svarar för framställning av 
studielitteratur för högskolestuderande med syn-
skador eller andra läs- och skrivsvårigheter 
(Medlen anvisas under utgiftsområde 15 anslaget 
A5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål). Till 
biblioteket är knuten en punktskriftsnämnd som 
skall främja och utveckla punktskriften för syn-
skadade.
För Talboks- och punktskriftsbiblioteket gäl-
ler förordningen (1988:341) med instruktion för 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt för-
ordningen (1985:391) om Talboks- och punkt-
skriftsbibliotekets punktskriftsnämnd.
Myndighetens intäkter uppgick under år 1997 
till sammanlagt 71 627 000 kronor, varav 
70 803 000 kronor utgörs av anslag under 
utgiftsområdena 15 och 17 och 824 000 kronor 
utgörs av avgifter, andra ersättningar och bidrag.
Anslagssparandet på 14 766 000 kronor härrör 
sig från tidigare budgetår då TPB rationaliserade 
sin verksamhet. Utgiftsprognosen för år 1998 
visar att utgående anslagssparande kommer att 
uppgå till 11 862 000 kronor. Anslagssparandet 
skall användas till delfinansiering av övergången 
till ett nytt digitalt talboksmedium.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
TPB har initierat och deltagit i nya utvecklings-
projekt under år 1997. Antalet registrerade bibli-
otek/låntagare av talböcker har ökat med 20 % 
mellan åren 1996 och 1997. Talboksutlåningen i 
landet har mellan åren 1996 och 1997 ökat med 
4 % och sedan budgetåret 1994/95 med 21 %. 
Kostnaderna per talbokslån har minskat med 
15 % under år 1997. En kvalitetshöjning av 
informationsarbetet har samtidigt uppnåtts.
När det gäller produktion av talböcker har 
motsvarande 24 % av svartskriftsproduktionen 
(beräkningsunderlag: 13 656 böcker, broschyrer 
och årsböcker, enligt Svensk Bokförteckning 
1996) gjorts tillgänglig på kassett under  år 1997. 
Av förvärvade talböcker lånas 98,5 % av titlarna 
ut under ett år och 94 % av facklitteraturen. 
Fortfarande är utnyttjandet av facklitteratur för 
barn lågt.
Antalet punktskriftslåntagare har ökat med 
13 % under året och antalet punktskriftskunder 
har ökat med 24 %. Under 1997 öppnade TPB 
en särskild punktskriftsservice till synskadade 
puntkskriftsläsare. Verksamheten samordnas 
med utskrivningstjänsten för dövblinda och 
mycket av materialet, främst tidskrifterna, kan 
nu utnyttjas av flera. Av 
punktskriftsproduktionen grundar sig 41 % på 
låntagarförslag. Alla som önskar får individuell 
vägledning i utökad telefonservice. Efterfrågan 
på taktila bilderböcker ökar. Under år 1997 
producerades tre nya  taktila bilderböcker för 
barn.
Flera av TPB:s utvecklingsprojekt har lett till 
internationell uppmärksamhet såsom den digitala 
talboken och forskningen kring bilder för syn-
skadade. Den standardisering av utformningen 
av punktskrift, talböcker och e-textböcker, 
bilder och symboler som sker i TPB:s regi, 
innebär ökad tillgänglighet för den 
funktionshindrade läsaren men också att resurser 
på sikt kan utnyttjas bättre.
Beställningsbemyndigande
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att göra beställningar av talböcker, 
punktskriftsböcker och informationsmaterial 
som medför utgifter på högst 3 miljoner kronor 
under år 2000.
Tabell 6.9 Bemyndiganden
Tusental kronor
1997
utfall
1998
prognos
1999
beräknat
2000
beräknat
2001 –
beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början
2 731
3 000
Nya förpliktelser
24 000
27 000
Infriade förpliktelser*
- 23 731
- 27 000
- 3 000
Utestående förpliktelser vid årets slut
2 731
3 000
3 000
Erhållen/föreslagen bemyndiganderam
11 000
11 000
3 000
* Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
Slutsatser
Regeringen bedömer att Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket uppfyller uppställda mål och 
svarar för en effektiv användning av insatta resur-
ser. Uppdraget för myndigheten bör därför ligga 
fast. Anslaget har minskat med 3 miljoner 
kronor under år 1999 med anledning av att 
anslaget har anpassats till tilldelade medel och 
beräknade utgifter för 1999.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. En justering av beräkningen har gjorts 
för år 1999.
Tabell 6.10 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
56 704
Pris- och löneomräkning
+ 1 062
Justering av premier
+ 107
Minskning av anslag
- 3 000
Förslag 1999
54 873
C6	Bidrag till Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur
Tabell 6.11 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
12 970
1998
Anslag
13 056
Utgifts-
prognos
13 056
1999
Förslag
13 305
2000
Beräknat
13 531
1
2001
Beräknat
13 801
2
2Motsvarar 13 305 tkr i 1999 års prisnivå.
3 Motsvarar 13 305 tkr i 1999 års prisnivå.
Enligt stadgarna för Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur (Centrum för 
lättläst – LL-stiftelsen) som fastställdes av rege-
ringen den 22 maj 1988, har stiftelsen till ända-
mål att äga och ge ut en nyhetstidning för 
utvecklingsstörda samt att ge ut lättlästa böcker 
(LL-böcker). Verksamheten skall drivas utan 
vinstsyfte och inom ramen för avtal som träffas 
mellan staten och stiftelsen. Det gällandet avtalet 
avser perioden den 1 januari 1997 t.o.m. den 31 
december 1999.
Verksamheten är inriktad på utgivning av 
nyhetstidningen 8 SIDOR och lättlästa böcker. 
Verksamheten sprids i hög utsträckning genom 
läsombud som ingår i marknadsfunktionen och 
som stiftelsen håller samman med en central 
resurs.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nyhetstidningen 8 SIDOR utkom med 51 
nummer under år 1997. Det är en utgivning i 
enlighet med planerna och på samma nivå som 
tidigare år. Några temanummer gavs även ut under 
året. Under året etablerades också 8 SIDOR:s 
nyhetstidning på Internet. Bilagan Flera Sidor, som 
vänder sig direkt till utvecklingsstörda personer, 
har utvecklats vidare och gavs ut med tio nummer. 
8 SIDOR har läsare inom flera grupper. Fördelning 
mellan olika prenumerantgrupper visar att ung-
domsskolan svarar för den största andelen, ca 
33 %. Gruppboende och dagcenter för 
utvecklingsstörda personer utgör 20 % och 
gruppen privatpersoner, där naturligtvis 
utvecklingsstörda personer också kan ingå, svarar 
för nästan 20 %. Inga större förändringar mellan 
prenumerantgrupperna har skett under de senaste 
åren. Upplagan har ökat från 9 300 år 1996 till 
10 000 år 1997. LL-stiftelsen bedömer att 8 
SIDOR:s läsekrets totalt är 40 – 50 000 personer.
Under år 1997 gav stiftelsen ut 30 LL-böcker, 
varav 18 var skönlitteratur och 12 facklitteratur. Av 
de 30 var fyra omtryckningar av slutsålda utgåvor. 
Under åren 1995 och 1996 gavs 25 resp. 26 titlar ut. 
Genomsnittspriset för en LL-bok var under år 
1997 ca 145 kronor inkl. moms. LL-förlaget har 
under året också arbetet med två cd-rom-
produktioner som kommer att ges ut under 1998. 
Försäljningen av LL-böcker har stadigt ökat sedan 
år 1995. Under 1997 är det särskilt ungdomsskolan 
och bokhandeln som ökat sina inköp av LL-
böcker. 
Marknadsföringen och verksamheten med läs-
ombud har utvecklats vidare under 1997. LL-
produkterna förutsätter en aktiv marknadsföring 
där tyngdpunkten ligger på informativa insatser 
med syftet att påverka attityder och väcka ett 
läsintresse bland ovana läsare. De läsbefrämjande 
åtgärderna sker framför allt inom läsombuds-
verksamheten. Antalet läsombud i landet ökade 
från 890 år 1996 till 1 275 år 1997. Därutöver fanns 
under år 1997 ca 600 engagerade personer i regio-
nala och lokala arbetsgrupper. Etablerad verksam-
het finns nu i åtta län och under året har regional 
utbyggnad pågått i fyra län och en storstadsregion. 
LL-stiftelsen startade kurser i och om lättläst 
litteratur under våren 1997. 
Slutsatser
Regeringen bedömer att bidraget till LL-stiftelsen 
har använts i enlighet med de mål som angivits för 
verksamheten. Tillgången på lättläst litteratur och 
information har förbättrats och nya läsare nås. 
Beräkningen av anslaget utgår från att verksam-
heten skall vara oförändrad.
I beräkningen av anslaget för år 1999 ingår pris- 
och löneomräkning med 249 000 kronor. 
C7	Bidrag till Svenska språknämnden 
och Sverigefinska språknämnden
Tabell 6.12 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
3 409
1998
Anslag
3 501
Utgifts-
prognos
3 501
1999
Förslag
4 070
2000
Beräknat
4 136
1
2001
Beräknat
4 205
2
1 Motsvarar 4 070 tkr i 1999 års prisnivå
2.Motsvarar 4 070 tkr i 1999 års prisnivå.
Under anslaget anvisas medel för bidrag till 
Svenska språknämndens och Sverigefinska språk-
nämndens verksamheter. Ca 40 % av Svenska 
språknämndens verksamhet bekostas av anslag från 
olika fonder m.m.
Sverigefinska språknämnden har även bidrag 
från finska staten.
Syftet med statens bidrag till Svenska språk-
nämnden är att nämnden skall följa utvecklingen av 
det svenska språket i tal och skrift och med denna 
kunskap som utgångspunkt ge råd till språk-
användarna i syfte att främja gott språkbruk. Det är 
också angeläget att den nordiska språkgemen-
skapen stärks. Sverigefinska språknämden skall 
vårda och utveckla finska språket i Sverige.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Svenska språknämnden har under år 1997 besvarat 
ca 12 750 språkfrågor från statliga myndigheter och 
verk, kommuner, från andra institutioner, från 
privata företag och från enskilda personer. Många 
av dessa frågor har föranlett längre utredningar. 
Under året har arbetet med boken över konstruk-
tioner och fraser i svenska språket fortsatt enligt 
planerna. Ett förberedande arbetet med en 
kommande ordbok över nya ord i språket har 
kommit i gång. Samtidigt har ett redaktionellt 
arbete med den svenska uttalsboken fortsatt.
Den datatermgrupp som bildades år 1966 på 
initiativ av Svenska språknämnden och Tekniska 
nomenklaturcentralen har fått god genomslags-
kraft. Rekommendationer uppdateras fortlöpande 
och presenteras på Internet. Svenska språk-
nämnden har även under året fått en egen webb-
plats vilken bl.a. innehåller en fråge- och svars-
avdelning.
Svenska språknämnden har ett nära samarbete 
och informationsutbyte med övriga språknämnder 
i Norden. Efter nedläggningen av samarbets-
organisationen Nordiska språksekretariatet 1996 
skall de skandinaviska språknämnderna i tur och 
ordning ta ansvaret för det nordiska språksamar-
betet. För den första perioden 1997–1999 kommer 
Svenska språknämnden att bli värdorganisation. 
Sekretariatet har under år 1997 hållit föredrag och 
kurser, medverkat vid konferenser och gjort 
insatser för språkvården i radio- och TV-program. 
Svenska språknämnden har under år 1997 haft 
regeringens uppdrag att utarbeta förslag till 
handlingsprogram för att främja svenska språket 
(se avsnitt 6.3 s. 64). 
Sverigefinska språknämnden har under året rat 
drygt 2 000 språkfrågor, huvudsakligen av termi-
nologisk art. Språknämndens tidskrift Kieliviesti 
har som tidigare utkommit med 4 nummer under 
året. Tidskriften har 800 prenumeranter, varav ca 
15 % är bosatta i Finland. Tidskriften innehåller 
språknämndens termrekommendationer, artiklar 
och recensioner. Den tar upp centrala språk-
problem och informerar om aktuell litteratur. 
Nämnden har slutfört tre stora terminologiska 
projekt såsom Svensk-finsk skolordlista, Svensk-
finsk arbetsmarknadsordlista och Svensk-finsk 
socialordlista. Under år 1997 slutfördes även 
revideringen av ordbasen till tolkordlistan, ett 
samarbetsprojekt med Tolk- och översättarinsti-
tutet vid Stockholms universitet.
Slutsatser
Regeringen bedömer att nämndernas språk-
forskning och rådgivning är av största vikt. Det 
statliga stödet möjliggör en aktiv språkvård. 
Mot bakgrund av Svenska språknämndens för-
slag till handlingsprogram, som i det tidigare 
redovisats, föreslår regeringen att det statliga stödet 
till Svenska språknämden förstärks med 500 000 
kronor. Förslaget finansieras genom ompriori-
teringar inom kulturområdet. Flera av de frågor 
som behandlas i nämndens förslag kommer att 
beredas ytterligare under hösten 1998.
Tabell 6.13 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
3 501
Pris- och löneomräkning
+ 69
Reform
+ 500
Förslag 1999
4 070
7 Bild och form samt konsthantver
7.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar myndigheten 
Statens konstråd och insatser för konstnärlig 
gestaltning av den gemensamma miljön. Vidare 
ingår statens stöd till konstbildningsrörelsen och 
annan konstfrämjande verksamhet, Akademien 
för de fria konsterna samt Nämnden för hem-
slöjdsfrågor och främjande av hemslöjden. 
Även inom andra verksamhetsområden läm-
nar staten stöd till bild, form och konsthantverk. 
Under verksamhetsområdet Allmän kulturverk-
samhet redovisas vissa statliga bidrag till bild- 
och formområdet. Under verksamhetsområdet 
Museer och utställningar redovisas utställnings-
verksamhet som bedrivs med statligt stöd. 
Under verksamhetsområdet Ersättningar och 
bidrag till konstnärer redovisas 
Bildkonstnärsfondens verksamhet, som har stor 
betydelse för den konstnärliga utvecklingen och 
det internationella utbytet inom området.
7.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 1
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
68,9
79,1
94,2
86,2
94,8
96,5
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 
1998 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
En ökande etablering av nya institutioner pekar 
på ett större intresse för samtida bild- och form-
konst, samtidigt som yttringarna inom bild- och 
formkonsten ännu till övervägande del återfinns 
inom landets tre storstadsområden. 
De stärkta resurserna för utställningsersätt-
ning har inneburit dels en kraftig ökning av 
antalet bild- och formutställningar som medfört 
ersättning för den utställande konstnären och 
dels att nya kategorier av utställare fått möjlighet 
att förmedla ersättningen. 
Fr.o.m. år 1997 har Statens konstråd inlett 
förvärv av konst även till de icke-statliga gemen-
samma miljöerna, men dessa förvärv väntas få 
full effekt på statsbudgeten först år 1998. Detta 
har medfört ett visst anslagssparande under år 
1997. 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har under året 
fortsatt att utveckla sin initiativtagande och 
stödjande verksamhet.
Förändringar
Regeringen har i enlighet med vad som föreslogs 
i propositionen (prop. 1997/98:117) Framtids-
former. Handlingsprogram för arkitektur, form-
givning och design lämnat ett särskilt uppdrag till 
Statens konstråd att stimulera estetiska förbätt-
ringar i den offentliga miljön.
Prioriteringar
Ett nytt verksamhetsstöd för vissa utställare 
införs. Det statliga stödet till organisationer 
inom bild- och formområdet utvidgas till att 
också omfatta stöd till kollektivverkstäder. Den 
befintliga utställningsersättningen förstärks och 
Folkrörelsernas Konstfrämjande får ett ökat 
verksamhetsbidrag. 
7.3 Resultatbedömning
Inriktningen på regeringens politik inom verk-
samhetsområdet är att göra den samtida bild- 
och formkonsten tillgänglig för så många som 
möjligt, oavsett var de bor i landet, samtidigt 
som förutsättningar ges för hög kvalitet i det 
konstnärliga arbetet. De statliga insatserna består 
huvudsakligen av bidragsgivning och förvärv av 
konst för den gemensamma miljön.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Den samtida bild- och formkonsten är i dag inne 
i en period av stark dynamisk utveckling efter en 
nedgångsperiod under början av 1990-talet. 
Gränserna mellan olika konstformer har alltmer 
uppluckrats och nya tekniker och förhållnings-
sätt prövas. Våra yngre konstnärer och form-
givare framträder i internationella sammanhang i 
en omfattning och med ett genomslag som söker 
sina jämförelser långt tillbaka i tiden. Venedig-
biennalen år 1997, med den intilliggande utställ-
ningen Deposition, liksom den stora utställ-
ningen av nordisk konst Vision du Nord 
producerad av och visad på Moderna museet i 
Paris år 1998, gav starkt gensvar för den unga 
konsten. Kulturhuvudstadsårets första halvår har 
också inneburit en fokusering på bildkonsten, 
formen och konsthantverket, med utställningar 
som StArt, Arkipelag, Kontakt, ArtGenda, 
Trädgården och konsthantverket, Vistet m.fl. 
Verksamheten inom Konstnärsnämndens gäst-
ateljécentrum IASPIS och Moderna museets 
internationella program har medfört många nya 
kontakter mellan det svenska och det internatio-
nella konstlivet.
Museer och konsthallar är viktiga för landets 
utställningsliv. I februari 1998 invigdes den nya 
byggnaden för Moderna museet, som kan för-
väntas bli en av de centrala arenorna för samtids-
konsten i landet. Vissa av landets länsmuseer 
arrangerar utställningar av samtida bild- och 
formkonst av regionalt och nationellt intresse, 
liksom vissa kommunala museer. Främst i de tre 
storstadsområdena återfinns ett antal kommu-
nala konsthallar vilka regelbundet erbjuder 
utställningar av regionalt och ibland även av 
nationellt intresse. Gallerierna, som i ännu högre 
grad är koncentrade till storstäderna, spelar en 
viktig roll för konstnärernas utställnings- och 
inkomstmöjligheter, samtidigt som de erbjuder 
allmänheten fritt tillträde till de utställningar de 
arrangerar. I Malmö drivs sedan länge landets 
enda Form/Design Center, som arrangerar ett 
stort antal utställningar årligen om arkitektur, 
formgivning, industridesign och konsthantverk. 
Som mer fristående, men återkommande och 
betydelsefulla evenemang, kan nämnas Wanås-
utställningarna och Umedalen skulptur, som 
presenterar nya, platsspecifika verk av svenska 
och utländska konstnärer, och Stockholm Art 
Fair, den årliga konstmässan, som år 1998 gick 
samman med de unga konstnärernas alternativa 
Smart Show.
De senaste årens starka utveckling inom bild-
konsten har inneburit att flera nya bildkonst-
institutioner tillkommit och att andra planeras på 
olika håll i landet. Bland de nyare institutionerna 
kan nämnas Grafikens Hus i Mariefred, Färgfa-
briken och Skulpturens Hus i Liljeholmen, 
Tensta konsthall, Röda Sten i Göteborg och 
bland institutioner mer i vardande t.ex. Nordiska 
Akvarellmuseet på Tjörn, Mazetti-fabriken i 
Malmö, Östersjöns konstcentrum i Visby och 
Vandalorum i Värnamo. Denna tillväxt på nya 
verksamheter leder naturligtvis till ett ökat tryck 
på de offentliga bidragsgivarna, även om offent-
liga bidrag i dessa sammanhang ofta framgångs-
rikt kompletteras med sponsorsavtal och lik-
nande.
Sett i ett längre perspektiv har utvecklingen 
för den offentliga konsten varit gynnsam, men 
de senare årens nedgång inom byggsektorn har 
haft en viss negativ inverkan inom detta område. 
Samtidigt har konsten ofta fått en framskjuten 
plats i de renoveringsprogram som genomförs 
bl.a. i det så kallade miljonprogrammets bostä-
der.
Den analys som gjordes av området i Kultur-
utredningen är ännu giltig i sina huvuddrag. Bild- 
och formkonsten är det verksamhetsområde där 
den regionala infrastrukturen är minst utbyggd. 
Utbudet av utställningar är till stor del koncen-
trerat till landets tre storstäder, där den större 
publiken finns och de flesta konstnärerna bor. I 
genomsnitt går en mycket liten andel av kom-
munernas samlade kulturutgifter till bild- och 
formkonsten, knappt tre procent. 
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
I avsaknad på starkare regionala institutioner för 
bildkonsten har den statliga bidragsgivningen till 
stor del inriktats på att stödja utställningar på 
lokal nivå. 
En stor andel av utställningsutbudet och 
konstförsäljningen i landet kan härledas till verk-
samheten inom de konstfrämjande organisatio-
nerna Sveriges Konstföreningars Riksförbund 
(SKR) och Folkrörelsernas Konstfrämjande 
(FKf). Konstföreningarna arrangerar omkring 
6 000 utställningar varje år, varav 5 000 på arbets-
platser. Inom FKf arrangeras omkring 1 200 
utställningar varje år. Inom båda organisatio-
nerna bedrivs ett omfattande konstbildnings-
arbete på regional och lokal nivå, på arbetsplatser 
och i föreningsliv. Förutom att staten lämnar ett 
verksamhetsstöd till resp. organisation fördelas 
större delen av de befintliga medlen för utställ-
ningsersättningen genom SKR och FKf. Från 
och med år 1997 fördelas en del av utställningser-
sättningen i en försöksverksamhet även genom 
Konsthantverkscentrum till konsthantverks-
kooperativ med utställningsverksamhet på olika 
orter i landet. Vid sidan av de kommersiellt 
drivna gallerierna förekommer det att konstnärer 
går samman för att gemensamt driva galleriverk-
samhet. Från år 1998 genomför Statens kulturråd 
också en försöksverksamhet med utställnings-
ersättning till ett tiotal konstnärsdrivna gallerier 
på olika orter i landet. Totalt fördelades 5,4 mil-
joner kronor som utställningsersättning år 1997.
Statens konstråds verksamhet har under år 
1997 i hög grad präglats av arbetet med att igång-
sätta det vidgade uppdrag som innebär att konst-
närliga satsningar kan göras i hela den gemen-
samma miljön (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97: 
KrU1, rskr. 1996/97:129). Till stor del har verk-
samheten inom det nya uppdraget kommit att 
inriktas på att genomföra konstprojekt i 
bostadsområden. 
De projekt som Nämnden för hemslöjdsfrå-
gor  stött under 1997 har haft god geografisk 
spridning och arbetet med barn och ungdomar 
har prioriterats inom de flesta län som nämnden 
har beviljat bidrag till.
Effekter av de statliga insatserna
Genom den statliga bidragsgivningen har utställ-
ningslivet i landet erhållit ett viktigt stöd. Statliga 
projektbidrag och resestipendier har haft stor 
betydelse för det internationella utbytet och den 
konstnärliga utvecklingen. 
Statens konstråds verksamhet har ökat till-
gängligheten till aktuell samtidskonst på många 
orter och i många miljöer över hela landet. 
Genom Konstrådets inköp får konstnärer över 
hela landet ökade försörjningsmöjligheter. In-
köpen har också stor ekonomisk betydelse för 
gallerier och andra inköpsställen som är öppna 
för allmänheten. Kravet att sprida uppdragen 
stöder konstnärlig mångfald och leder till 
inkomster för många konstnärer, inte bara till de 
mest etablerade. Konstrådets nya uppdrag att 
verka i hela samhällsmiljön har ännu haft begrän-
sade effekter eftersom inget sådant projekt var 
färdigtställt år 1997.
Det stöd till konstinköp som Statens kultur-
råd fördelar till folkparker, folkets hus, bygde-
gårdar och nykterhetsorganisationernas sam-
lingslokaler berör många, förutom miljontals 
besökare i landets omkring 2 400 föreningshus, 
även de många yrkesverksamma konstnärer som 
inbjuds att delta i inköpsutställningarna.
Det statliga stödet till bild- och formorganisa-
tioner har bidragit till att stärka de mottagande 
organisationernas arbete med utställningsverk-
samhet och kunskapsspridning samt stärkt de 
yrkesutövande konstnärerna och formgivarna i 
deras publikarbete.
Regeringens slutsatser
Sammantaget har statens insatser på området 
haft stor betydelse för utvecklingen inom verk-
samhetsområdet, men utanför de tre storstads-
områdena är bild- och formkonsten alltjämt 
sämre tillgodosedd än de andra konstarterna. 
De förslag som regeringen lämnade inom bild- 
och formområdet i propositionen Konstnärernas 
villkor (prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU:13, 
rskr. 1997/98:303) innebär att åtgärder vidtas för 
att förbättra denna situation. Riksdagen har med 
anledning av propositionen beslutat om att ett 
nytt stöd till vissa utställare av samtida bild- och 
formkonst skall införas samt om stöd till de 
konstnärliga kollektivverkstäderna för investe-
ringar i gemensam utrustning. Regeringen före-
slår att medel anvisas för nämnda ändamål samt 
att medlen för utställningsersättning och verk-
samhetsstödet till Folkrörelsernas Konstfräm-
jande ökas.
7.4 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte lämnat några 
invändningar i sina revisionsberättelser.
7.5 Anslag
D1	Statens konstråd 
Tabell 7.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
4 397
Anslags-
sparande
32
1998
Anslag
4 503
Utgifts-
prognos
4 660
1999
Förslag
5 122
2000
Beräknat
5 214
1
2001
Beräknat
5 295
2
1 Motsvarar 5 122 tkr i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 5 122 tkr i 1999 års prisnivå.
Statens konstråd har till uppgift att verka för att 
konsten blir ett naturligt och framträdande inslag 
i samhällsmiljön genom att Konstrådet förvärvar 
god samtidskonst till statens byggnader och 
andra lokaler för statlig verksamhet, medverkar 
till att konst tillförs även andra gemensamma 
miljöer än sådana som brukas av staten och spri-
der kunskap om konstens betydelse för en god 
samhällsmiljö.
För Statens konstråd gäller förordningen 
(1996:1597) med instruktion för Statens 
konstråd.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Konstrådets verksamhet fördelar sig på tre verk-
samhetsgrenar. I en sammanfattande redovisning 
summerar rådet de kostnader för verksamheten 
som belastar anslagen D1 Statens konstråd eller 
D2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma 
miljön. För arbetet med Förvärv av konst till ny- 
och ombyggnadsprojekt (Projekt) har kostna-
derna uppgått till knappt 21 miljoner kronor. 
För Förvärv av konst till myndigheter i redan 
befintliga lokaler (Konstansökningar) har 
kostnaderna under år 1997 uppgått till 4,5 
miljoner kronor samt för Informations- och 
utvecklingsverksamhet till 1,2 miljoner kronor. 
Av de totala utgifterna på 31,2 miljoner kronor 
har 4,7 miljoner haft extern finansiering. 
Tabell 7.2 Verksamhetsgrenarnas kostnader
Tusental kronor
Kostnader, tkr
1994/95
1995/96 1
1997
Projekt
18 133
15 596
20 808
Konstansökningar
4 032
4 367
4 584
Information
2 137
1 516
1 227
Indirekta kostnader
4 859
5 058
4 611
Summa
29 141
26 537
31 230
1 12 mån.
Från den 1 januari 1997 har Konstrådets uppgift 
vidgats till att gälla hela den gemensamma miljön 
i samhället. Uppdraget har utvecklats mycket 
positivt, vilket har inneburit en ökning med 
drygt 150 % av antalet nyanmälda projekt hos 
Konstrådet. 
I mars 1998 har regeringen lämnat ett gemen-
samt uppdrag till Statens kulturråd, Statens 
konstråd, Konstnärsnämnden, Riksutställningar 
och Statens konstmuseer med Moderna museet, 
att i första hand genom ökad samverkan stärka 
bild- och formkonstens ställning i hela landet. 
Uppdraget skall redovisas till regeringen den 1 
mars 1999. Konstrådets förvärvsverksamhet 
redovisas och kommenteras närmare nedan 
under anslaget D2 Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön.
Slutsatser
Det är regeringens uppfattning att den redovi-
sade verksamheten sammantaget har motsvarat 
de mål som har satts upp för Statens konstråd. I 
budgetpropositionen för år 1997 (prop. 
1996/97:1, utg. omr. 17, s. 38) angav regeringen 
att Konstrådet hade förutsättningar att genom-
föra arbetet med ett vidgat uppdrag inom befint-
liga förvaltningsresurser. Med den information 
Konstrådet lämnat finner regeringen nu anled-
ning att göra en förändrad bedömning. Den 
ökade arbetsmängden hos Konstrådet till följd av 
det vidgade uppdraget kan till en del bäras av 
ökade projektledarinsatser, men därutöver är det 
av stor betydelse för verksamheten att informa-
tionsinsatserna mot Konstrådets nya samarbets-
parter kan stärkas. Mot den bakgrunden bör 
anslaget förstärkas med 500 000 kronor genom 
en omprioritering från anslaget D2 Konstnärlig 
gestaltning av den gemensamma miljön. Finansi-
eringen av avtalsförsäkringar på det statliga 
området förändrades fr.o.m. år 1998 (se volym 1, 
avsnitt 6.1). Med anledning av detta gjordes en 
preliminär beräkning av försäkringspremien. 
Ytterligare en justering av beräkningen har gjorts 
för år 1999 och omfattar 35 000 kronor. 
Tabell 7.3 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
4 503
Pris- och löneomräkning
+ 84
Justering av premier
+ 35
Överföring från anslaget D2
+ 500
Förslag 1999
5 122
D2	Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön 
Tabell 7.4 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
31 724
Anslags-
sparande
11 214
1998
Anslag
41 938
1
Utgifts-
prognos
51 472
1999
Förslag
35 438
2000
Beräknat
43 164
2001
Beräknat
44 006
1 Till följd av förslag på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositio-
nen 1998 minskades anslaget med 1 000 tkr.
Från anslaget bekostas dels konstförvärv beslu-
tade av Statens konstråd, dels, under en över-
gångsperiod, bidrag enligt förordningen 
(1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyck-
ning av bostadsområden. Under anslaget beräk-
nas även medel för bidrag till folkparkerna och 
vissa samlingslokalhållande organisationer för 
konstinköp. Anslagssparandet är en följd dels av 
att större delen av det ekonomiska utfallet från 
påbörjade projekt inom ramen för Konstrådets 
vidgade uppdrag beräknas komma först under 
åren 1998 och 1999 samt dels av att Boverkets 
utbetalningar av redan beslutade bidrag senare-
lagts.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Förvärv av konst till ny- och ombyggnadsprojekt 
har visat en nedgång under år 1997 för antalet 
avslutade projekt och färdiga fasta konstverk. 
Den nedåtgående trenden ser ut att brytas under 
kommande år då ett stort antal nyanmälda pro-
jekt och skissuppdrag kan antas leda vidare till 
kontrakt och färdiga verk. Samtliga avslutade 
projekt har gällt fastigheter som brukas av staten. 
Inga projekt inom ramen för Konstrådets vid-
gade uppdrag har hunnit avslutas under 1997, 
men detta område står för en stor andel av de 
nystartade projekten. Inom det statliga området 
är Akademiska Hus den fastighetsförvaltare som 
anmäler flest nya projekt till rådet. Att döma av 
antalet nya projekt och deras inriktning förefaller 
de samarbetsformer som utvecklats mellan 
Konstrådet och olika fastighetsägare fungera väl 
och ha hög acceptans. Av de nyanmälda pro-
jekten har 75 % icke-statliga fastighetsägare. 
De konstnärliga uppdragen har spridits på 
största möjliga antal individer. Av uppdragen 
gick 17 % till konstnärer i åldersgruppen 20–35 
år, 68 % till gruppen 36–51 år och resterande 
15 % till åldersgruppen över 51 år. Av de konst-
närliga uppdrag som avslutades under året hade 
29 % utförts av kvinnor och 71 % av män. Av de 
nya skissuppdragen har 57 % lämnats till kvinnor 
och 43 % till män. Av inköpen har 41 % gjorts i 
Stockholm, 17 % i Göteborg, 10 % i Malmö 
samt 32 % i övriga landet. Den regionala fördel-
ningen av Konstrådets verksamhet redovisas 
ovan, avsnitt 3.4 Regional fördelning av statens 
stöd till kultur.
Trots en fortsatt positiv utveckling har vänte-
tiden för myndigheter som ansöker om konst till 
befintliga lokaler ännu inte nått ned till verksam-
hetsmålets krav på högst ett år. Vidare är lager-
hållningen av inköpt konst alltjämt för lång. Mer 
än 40 % av lagret hade den sista december 1997 
lagerhållits längre än de högst 2 år som angivits i 
målet.
De samlade kostnaderna för Konstrådets 
verksamhet redovisas ovan i tabell 7.2.
För de 3,9 miljoner kronor som Statens kul-
turråd fördelar till folkparker, folkets hus, byg-
degårdar och nykterhetsorganisationernas sam-
lingslokaler för inköp av konst har organisa-
tionerna inköpt 404 verk under 1997 för ut-
placering i olika samlingslokaler över hela landet. 
Förvärven görs varje år vid ett femtontal sär-
skilda inköpsutställningar – kallade Konst åt alla
 – som arrangeras i egna samlingslokaler. Vissa av 
de inköpta verken ingår sedan i vandringsutställ-
ningar en tid innan de når sin slutgiltiga place-
ring.
Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att beställa konstverk som medför 
kostnader på högst 15 miljoner kronor efter år 
1999.
Tabell 7.5 Bemyndiganden
Tusental kronor
1997
utfall
1998
prognos
1999
beräknat
2000
beräknat
2001 –
beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början
5 225
6 386
12 000
Nya förpliktelser
15 522
26 614
27 000
Infriade förpliktelser*
-14 361
-21 000
-24 000
-11 000
-4 000
Utestående förpliktelser vid årets slut
6 386
12 000
15 000
Erhållen/föreslagen bemyndiganderam
10 000
15 000
15 000
* Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
Slutsatser
Det är regeringens uppfattning att den redovi-
sade verksamheten sammantaget har motsvarat 
de mål som har satts upp och fått avsedda effek-
ter.
I beräkningen av anslaget för år 1999 ingår en 
tillfällig minskning med 7 miljoner kronor till 
följd av anslagssparandet. Medlen används för 
omprioriteringar inom utgiftsområdet. Anslags-
nivån återställs år 2000. Vidare minskas anslaget 
med 500 000 kronor för att möjliggöra en ökning 
av anslaget D1 Statens konstråd med samma 
belopp mot bakgrund av den ökade arbetsmäng-
den inom rådets kansli.
Tabell 7.6 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
42 938
Tillfällig neddragning
- 7 000
Överföring till anslaget D1
- 500
Förslag 1999
35 438
D3	Nämnden för hemslöjdsfrågor
Tabell 7.7 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
1 211
Anslags-
sparande
411
1998
Anslag
1 056
Utgifts-
prognos
1 467
1999
Förslag
1 078
2000
Beräknat
1 097
1
2001
Beräknat
1 115
2
1 Motsvarar 1 078 tkr i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 1 078 tkr i 1999 års prisnivå
Enligt förordningen (1988:315) med instruktion 
för Nämnden för hemslöjdsfrågor skall nämnden 
ta initiativ till, planera, samordna och göra insat-
ser för att främja hemslöjd i den mån sådana 
uppgifter inte ankommer på annan statlig myn-
dighet. Nämnden skall inom sitt verksamhets-
område fördela statligt stöd till hemslöjdsfräm-
jande verksamhet.
Nämnden står som samordnare för hem-
slöjdskonsulentverksamheten och har bemyndi-
gande att pröva frågan om huvudmannaskap för 
konsulenterna.
Närings- och teknikutvecklingsverket 
(NUTEK) svarar för nämndens medelsförvalt-
ning och personaladministration.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nämnden för hemslöjdsfrågor har under året 
fortsatt med tre projekt; Hemslöjdens roll i ett 
tvärvetenskapligt perspektiv, Hemslöjdens arkiv-
projekt och Projekt dräktcentrum. Hemslöjdens 
arkivprojekt har under året lett till att man nu i 
alla län har ökat tillgängliggörandet av föremålen 
genom bl.a. katalogisering och digitalisering. 
Samarbetet över länsgränserna har ökat och nya 
arbetsmetoder har prövats i konsulentarbetet. 
Arbetet med att ta till vara hemslöjdens 
materialkunskap, teknikkunskap m.m. har under 
året fortsatt och resultaten har nått nya 
målgrupper. Resultaten har också ingått i förbe-
redelsearbetet inför utställningen Slöjden är här! 
Slöjden är härlig! som visades på Liljevalchs 
konsthall sommaren 1998. Under året har 
Nämnden initierat flera projekt och aktiviteter 
där det mångkulturella samhället diskuteras, t.ex. 
barn- och ungdomsprojekten Jurta och Ung-
domsting.
Nämnden för hemslöjdsfrågor redovisade den 
15 april 1998 ett regeringsuppdrag om hemslöj-
dens ställning och möjligheter i ett regionalt 
utvecklings- och näringsperspektiv. Nämnden 
för hemslöjdsfrågor har genomfört uppdraget i 
samarbete med NUTEK. I uppdraget redovisas 
bl.a. behovet av att förstärka nätverket och sam-
arbetet mellan hemslöjdskonsulenterna och de 
regionala organisationerna för näringslivskom-
petens.
Redovisningen utgör ett underlag för arbetet 
med kultur och regional tillväxt.
Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig information drar 
regeringen slutsatsen att Nämnden för hem-
slöjdsfrågors huvudsakliga inriktning överens-
stämmer med de mål som uppställts för 
verksamheten. Nämnden för hemslöjdsfrågor 
har utfört viktiga insatser för att främja hemslöj-
den. Verksamheten svarar mot kravet på en 
ändamålsenlig användning av insatta resurser. 
Verksamhetsinriktningen bör därför ligga fast. 
Regeringen föreslår att för år 1999 anvisas 
1 078 000 kronor. I anslagsberäkningen ingår en 
pris- och löneomräkning på 22 000 kronor.
D4	Främjande av hemslöjden
Tabell 7.8 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
16 359
Anslags-
sparande
105
1998
Anslag
16 907
Utgifts-
prognos
17 012
1999
Förslag
17 269
2000
Beräknat
17 562
2001
Beräknat
17 913
Anslaget disponeras av Nämnden för hem-
slöjdsfrågor för bidrag till hemslöjdskonsulen-
ternas verksamhet, Svenska hemslöjdsförening-
arnas riksförbund och till projekt inom hem-
slöjdsområdet.
Hemslöjdskonsulentverksamheten bestod un-
der budgetåret 1997 av två hemslöjdskonsulenter 
i varje län, med undantag för Skåne län som hade 
fyra hemslöjdskonsulenter. Dessutom bestod 
verksamheten av fem rikskonsulenter varav tre 
var verksamma som sameslöjdskonsulenter, en 
som spetskonsulent och en som konsulent i 
hemslöjd för barn och ungdom.
Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund 
är en ideell förening som har till uppgift att 
främja den svenska hemslöjden och dess utveck-
ling samt fungera som centralt organ för landets 
hemslöjdsföreningar.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Resultatet av verksamheten redovisas under 
anslaget Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Slutsatser
Enligt regeringens bedömning har verksamheten 
gett goda resultat och medlen använts på ett 
ändamålsenligt sätt. 
Regeringen föreslår att för år 1999 anvisas 
17 269 000 kronor. I beräkningen av anslaget 
ingår en pris- och löneomräkning på 362 000 
kronor. 
D5	Bidrag till bild- och formområdet
Tabell 7.9 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
14 741
Anslags-
sparande
1998
Anslag
14 741
Utgifts-
prognos
14 741
1999
Förslag
27 296
2000
Beräknat
27 805
2001
Beräknat
28 165
Under anslaget anvisas medel för bidrag till 
organisationer m.m. på bild- och formkonstom-
rådet. Under anslaget anvisas också medel till 
Akademien för de fria konsterna. Akademien 
skall bl.a. främja utvecklingen inom bild- och 
byggnadskonsten samt bevaka och informera om 
viktigare frågor inom området. 
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens kulturråd har under innevarande år läm-
nat bidrag till Sveriges konstföreningars riksför-
bund, Folkrörelsernas konstfrämjande, Före-
ningen Svensk Form, föreningen Handarbetets 
Vänner, Grafiska sällskapet, Svenskt barnbilds-
arkiv och Stiftelsen Gerlesborgsskolan. Bidrag 
har också lämnats till 18 konsthantverkskoope-
rativ.
Vid bidragsfördelningen har Kulturrådet lagt 
särskild vikt vid verksamheter som främjar 
konstnärernas villkor och möten med publiken. 
Vidare prioriteras verksamheter som når olika 
publikkategorier och ger ökade möjligheter att se 
bild- och formkonst över hela landet liksom 
verksamheter som utvecklar olika metoder och 
samverkansformer eller innebär erfarenhetsut-
byte nationellt och internationellt. 
Det statliga bidraget till utställningsersättning, 
som under år 1997 har fördelats av Sveriges 
konstföreningars Riksförbund (SKR), Folkrörel-
sernas Konstfrämjande (FKf) och Konsthant-
verkscentrum (KHC), har förbättrat möjlighe-
terna att ställa ut mer etablerade konstnärer även 
i landets mindre orter. Antalet utställningar som 
på detta sätt medfört ersättning till den utstäl-
lande konstnären har stadigt ökat under senare 
år. 
Tabell 7.10 Utställningsersättningen
Tusental kronor
Fördelande 
orgnisation
År
Fördelade 
medel
Antal 
utställningar
Antal 
konstnärer
SKR, FKf
1995
2 000
496
241
SKR, FKf
1996
2 000
554
271
SKR, FKf, KHC
1997
5 433
1 461
881
Slutsatser
Det är regeringens uppfattning att de redovisade 
verksamheterna sammantaget har visat en god 
utveckling. Det verksamhetstöd till organisationer 
inom bild- och formområdet som fördelats av 
Statens kulturråd har inneburit ett viktigt stöd till 
dessa organisationers verksamhet. Utställningser-
sättningen har bidragit till en höjd kvalitet i utställ-
ningsverksamheten på lokal nivå och till för-
bättrade försörjningsmöjligheter för många bild- 
och formkonstnärer. 
Dock är det statliga stödet till området sett i ett 
större sammanhang förhållandevis blygsamt. I 
utredningarna Arbete åt konstnärer (SOU 
1997:183) och Generella konstnärsstöd (SOU 
1997:184) konstateras att bildkonstnärerna är den 
grupp som har lägst genomsnittsinkomst i landet, 
närmast följd av formkonstnärer, fotografer, teck-
nare och illustratörer. 
I enlighet med riksdagens ställningstagande i 
juni 1998 till regeringens proposition (prop. 
1997/98:87, bet. 1997/98:KrU:13, rskr. 
1997/98:303) om konstnärernas villkor och med 
hänvisning till de skäl som där framfördes införs 
ett nytt verksamhetsstöd till vissa utställare inom 
bild- och formområdet. Vidare utvidgas det statliga 
stödet till organisationer inom bild- och 
formområdet till att också omfatta stöd till 
kollektivverkstäder för investeringar i gemensam 
utrustning. 
I syfte att ytterligare förbättra konstnärernas 
möjligheter att ställa ut sin konst och få ersättning 
för sitt arbete föreslår regeringen ökade medel för 
utställningsersättning samt ett förstärkt verksam-
hetsstöd till Folkrörelsernas Konstfrämjande. 
Regeringen föreslår att stödet till dessa ändamål 
ökas med sammanlagt 11 miljoner kronor. För-
slagen finansieras inom den ram som tidigare 
avsatts för nämnda proposition.
Fotograficentrum Riks i Stockholm har under 
senare år utvecklat sin verksamhet och medlems-
struktur på ett sådant sätt att det inte längre i 
traditionell mening fungerar som en centrum-
bildning. Verksamheten har stor betydelse för 
fotografin, bl.a. genom utställningar i det egna 
galleriet av såväl unga och ännu oetablerade 
konstnärer, som av internationellt kända, men i 
Sverige inte tidigare presenterade utländska konst-
närer och genom en pedagogisk verksamhet. Verk-
samheten belystes nyligen i betänkandet Arbete åt 
konstnärer. Mot denna bakgrund föreslår rege-
ringen att 1 042 000 kronor, motsvarande medlen 
för Fotograficentrums verksamhet, förs över från 
anslaget A2 Allmän kulturverksamhet till anslaget 
D5 Bidrag till bild- och formområdet, för att under 
detta anslag möjliggöra en fortsatt bidragsgivning 
till Fotograficentrum. 
Tabell 7.11 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
14 741
Prisomräkning
+ 513
Överföring från anslaget A2 
+ 1 042
Reformmedel
+ 11 000
Förslag 1999
27 296
8 Ersättningar och bidrag till konstnärer
8.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar Konstnärsnämn-
dens fördelning av ersättningar och bidrag till 
konstnärer inom bild-, form-, ton-, scen- och 
filmkonstområdena samt fördelning av ersätt-
ningar och bidrag till ordområdet som beslutas 
av styrelsen för Sveriges författarfond. 
Härutöver ingår även 
upphovsrättsorganisationens Bildkonst 
Upphovsrätt i Sverige (BUS) verksamhet vad 
avser fördelning av individuell visningser-
sättning.
8.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
250,0
249,3
250,6
262,1
259,0
256,3
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Antalet ansökningar till olika typer av ersätt-
ningar och bidrag inom verksamhetsområdet har 
ökat. Antalet fördelade projektbidrag har dock 
minskat något i förhållande till budgetåret 
1995/96. Minskningen är störst inom området 
bild och form. Sammantaget visar de genom-
snittliga bidragsbeloppen på små förändringar.
Förändringar
Under år 1997 tillfördes verksamhetsområdet 
21 miljoner kronor, vilket möjliggjorde inrättan-
det av IASPIS (International Artists’ Studio Pro-
gram in Sweden), individuell visningsersättning 
m.m. Våren 1998 tog riksdagen ställning till pro-
positionen (prop. 1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303) om konstnä-
rernas villkor.
Prioriteringar
Bidragen till konstnärer inom bild- och formom-
rådet förstärks för att i första hand ge utrymme 
för satsningar på yngre eller ännu ej etablerade 
konstnärer, konstnärer inom området ton för 
ökade insatser för tonsättare och kompositörer 
som arbetar med beställningsverk samt till sam-
arbete mellan upphovsmän och utövande mu-
siker. Vidare införs en ny ersättning för 
bibliotekens utlåning av fonogram samt en ny 
stödform i syfte att främja nyskriven svensk 
dramatik.
8.3 Resultatbedömning
Att förbättra de yrkesverksamma konstnärernas 
ekonomiska villkor är, som regeringen anförde 
redan år 1996 i propositionen Kulturpolitik 
(prop. 1996/97:3), av vital betydelse för att det 
kulturpolitiska målet om kulturell mångfald, 
konstnärlig förnyelse och kvalitet skall kunna 
uppfyllas. Med anledning därav förstärktes verk-
samhetsområdet år 1997 med 21 miljoner kro-
nor. Det var också mot denna bakgrund som 
regeringen under hösten 1996 och våren 1997 
tillsatte tre olika utredningar med det 
gemensamma uppdraget att lämna förslag som 
förbättrar konstnärernas villkor. Samtliga utred-
ningar lämnade sina slutbetänkanden under 
hösten 1997. Med dessa utredningar som grund 
redovisas regeringens fördjupade prövning av 
konstnärspolitiken i propositionen Konstnärer-
nas villkor. Den bedömning av utvecklingen som 
där gjorts äger giltighet även som samman-
fattande resultatbedömning för verksamhets-
området.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Förutsättningarna på arbetsmarknaden för 
konstnärerna uppvisar drag som skiljer sig från 
vad som är normalt på den ordinarie arbets-
marknaden. Bland annat är antalet tills-
vidareanställningar mycket få. I stället har 
flertalet tidsbegränsade anställningar eller kortare 
uppdrag. Det gör att många utövande konstnärer 
har återkommande perioder av arbetslöshet. 
Omkring 50 % av de yrkesutövande konst-
närerna är egenföretagare. Konstnärer inom 
denna grupp är sällan arbetslösa i traditionell 
mening. Däremot är de många gånger utan 
inkomster antingen under perioder av skapande 
eller därför att de har svårt att få avsättning för 
sina alster. Vidare råder en strukturell obalans på 
den konstnärliga arbetsmarknaden. Det främsta 
problemet är den närmast konstanta överetable-
ringen av icke kvalificerade konstnärer. Ett skäl 
till denna obalans är omfattningen och inrikt-
ningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som riktas mot kulturområdet.
Generellt sett är konstnärernas inkomster av 
konstnärligt arbete låga. I genomsnitt kommer 
endast en femtedel av deras inkomster från det 
konstnärliga arbetet. De sammanlagda bruttoin-
komsterna är också låga, ca 80 % av genom-
snittet för befolkningen totalt sett. Kvinnornas 
inkomster är i genomsnitt 85 % av männens. För 
hela befolkningen är motsvarande andel 73 %.
Enligt en nyligen genomförd SCB-undersök-
ning av konstnärerna var 53 % män och 47 % 
kvinnor. Bland dem som sökte bidrag hos 
Konstnärsnämnden år 1997 var 49 % kvinnor 
vilket i stort motsvarar andelen under 
budgetåren 1994/95 och 1995/96 (48 resp. 
49 %). Av samtliga beviljade ansökningar år 1997 
tillföll 42 % kvinnor, vilket är en minskning 
jämfört med budgetåren 1994/95 och 1995/96 
där andelen kvinnor vars ansökningar beviljats 
var 46 resp. 44 %. Det förekommer dock stora 
skillnader mellan olika konstområden.
Det internationella utbytet har också fått allt 
större betydelse för konstnärerna då det ger möj-
lighet till stimulans och utveckling i deras ska-
pande. Genom ett intensivare internationellt 
kulturutbyte öppnas också den internationella 
arbetsmarknaden för svenska konstnärer. På 
musikområdet har Sverige redan skördat stora 
framgångar. Inom bild- och formområdet har 
statens ökade satsningar på det internationella 
utbytet, bl.a. inom ramen för IASPIS (Inter-
national Artists’ Studio Program in Sweden) 
kraftigt bidragit till att fler svenska konstnärer 
fått möjlighet att möta en internationell publik, 
ofta med stor framgång.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
År 1997 tillfördes verksamhetsområdet 18 miljo-
ner kronor i syfte att förbättra de yrkes-
verksamma konstnärernas arbets- och inkomst-
möjligheter, dels genom införandet av en indivi-
duellt fördelad visningsersättning för bild- och 
formkonstnärer, dels genom en förstärkning av 
långtidsstipendierna och bidragen till konstnärer. 
Därutöver anvisades ytterligare 3 miljoner kro-
nor för att ge Konstnärsnämnden möjlighet att 
utveckla en internationell ateljéverksamhet 
(IASPIS) i syfte att stimulera utbytet mellan 
konstnärer i Sverige och utomlands.
Med hänvisning till vad som redovisats i pro-
positionen om kulturpolitik och i budgetpropo-
sitionen för år 1998 (prop. 1997/98:1 utg.omr. 
17) beslutade regeringen hösten 1997 om en ny 
förordning (1997:1153) med instruktion för 
Konstnärsnämnden. Innebörden är dels att 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Sam-
arbetsnämnd (KLYS) får förslagsrätt vid 
förordnande av ledamöter i Konstnärsnämndens 
styrelse, dels att vissa konstnärsorganisationer får 
förslagsrätt vid förordnande av ledamöter i 
styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond.
Under våren 1998 har regeringen även över-
lämnat en proposition (prop. 1997/98:156) till 
riksdagen med förslag till en upphovsrättslig er-
sättning vid spridning av tomband för att i viss 
mån kompensera upphovsmän för tillåten 
kopiering av deras verk (s.k. kassettersättning).
Effekter av de statliga insatserna
Regeringen kan bl.a. med hjälp av de utredningar 
som ligger till grund för propositionen Konstnä-
rernas villkor konstatera att de statliga ersätt-
ningarna och bidragen har ökat väsentligt i bety-
delse för de yrkesverksamma konstnärerna och 
för deras möjlighet att ägna sig åt det konst-
närliga arbetet. En bidragande orsak till detta är 
bland annat att den allmänna konjunktur-
nedgången drabbat konstnärerna särskilt hårt i 
förhållande till andra yrkesgrupper. Därtill har 
sidoinkomsterna minskat till följd av att kon-
kurrensen om andra icke konstnärliga arbeten 
hårdnat och genom att efterfrågan på deras verk 
och tjänster minskat. Samtidigt ökar tillström-
ningen till de konstnärliga yrkena. 
I syfte att skapa fler arbetstillfällen för konst-
närer har bidragsgivningen till projekt under år 
1997 prioriterats. Konstnärsnämndens analys av 
bidragsgivningen visar att denna lett till fler 
arbetstillfällen. Av sammanlagt 66 beviljade pro-
jektbidrag genererades 242 arbetstillfällen. 
Genomförda analyser visar också att statens 
bidrag till konstnärer kommit att utgöra en allt 
större del av de totala kostnaderna för olika 
projekt. Utan statligt stöd skulle många projekt 
inte kunna genomföras. 
Även stipendierna och de andra formerna av 
direkt stöd har stor betydelse för konstnärerna 
då det ökar deras möjligheter att arbeta konst-
närligt och att delta i andra betydelsefulla sam-
manhang. Detta kan ske genom att stipendierna 
ofta leder till en utställning. Erhållandet av ett 
stipendium tilldrar sig också uppmärksamhet vil-
ket i sin tur kan leda till nya uppdrag och därmed 
nya inkomstmöjligheter.
Regeringens slutsatser
Regeringen gör den allmänna bedömningen att 
ersättningar och stöd som utgått i många fall har 
haft avgörande betydelse för berörda konstnärers 
möjligheter att leva på sitt konstnärliga arbete. 
Utvecklingen inom verksamhetsområdet föran-
leder mot denna bakgrund inte någon ändrad 
inriktning under år 1999. De insatser som i dag 
görs är dock inte tillräckliga. I enlighet med vad 
regeringen aviserat i propositionen 
Konstnärernas villkor (prop. 1997/98:87) bör 
därför förstärkningar ske av befintliga stöd-
former. Det är också angeläget att förstärk-
ningarna utnyttjas till att undanröja rådande 
skillnader i villkor mellan män och kvinnor i 
konstnärsyrket. Vidare införs, i enlighet med 
riksdagens ställningstagande i juni 1998 till 
nämnda proposition (bet. 1997/98:KrU13, rskr. 
1997/98:303), två nya stödformer, fonogramer-
sättning och dramatikerstöd.
Konstnärernas villkor påverkas också av 
insatser inom andra verksamhetsområden, bl.a 
inom teater-, dans- och musikområdet. Genom 
ökat stöd till arrangörer och för turnéverksamhet 
ökar också konstnärernas arbetsmöjligheter 
inom detta område. Detsamma gäller för statens 
insatser inom litteraturområdet och inom bild- 
och formområdet. I enlighet med riksdagens 
ställningstagande till propositionen Konstnärer-
nas villkor och propositionen Litteraturen och 
läsandet (prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, 
rskr. 1997/98:240) föreslås i denna proposition 
omfattande förstärkningar av anslagen inom 
dessa verksamhetsområden.
I propositionen Konstnärernas villkor har 
regeringen aviserat förslag till åtgärder inom 
arbetsmarknadspolitikens område. Under ut-
giftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
föreslås i enlighet med riksdagens ställnings-
tagande bl.a. att ett särskilt stöd införs för 
arbetsförmedling vid centrumbildningarna under 
en försöksperiod på ett och ett halvt år. Vidare 
föreslås att ett statligt bidrag till en tredje anställ-
ningsform inom teatern införs under en försöks-
period på ett och ett halvt år.
Under år 1998 avser regeringen även att ge 
Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att fr.o.m. 
den 1 januari 1999 vidta åtgärder i syfte att 
begränsa de oetablerade konstnärernas tillgång 
till arbetsmarknadsåtgärder riktade mot kultur-
arbetsmarknaden. Syftet är att komma till rätta 
med den strukturella obalans som råder på 
kulturarbetsmarknaden.
8.4 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte lämnat några in-
vändningar i revisionsberättelserna.
8.5 Anslag
E1	Konstnärsnämnden
Tabell 8.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
8 572
Anslags-
sparande
383
1998
Anslag
9 207
Utgifts-
prognos
9 590
1999
Förslag
9 788
2000
Beräknat
9 964
1
2001
Beräknat
10 119
2
1 Motsvarar 9 788 tkr i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 9 788 tkr i 1999 års prisnivå.
Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta 
om statliga ersättningar och bidrag till bild-, 
form-, ton-, scen- och filmkonstnärer. Nämnden 
skall vidare hålla sig underrättad om konst-
närernas ekonomiska och sociala förhållanden. 
Tillsammans med styrelsen för Sveriges för-
fattarfond skall nämnden avge förslag till inne-
havare av inkomstgarantier. Syftet med verksam-
heten är att genom fördelning av ersättningar 
och bidrag verka för att förbättra konstnärernas 
villkor.
Konstnärsnämnden har även att fördela stöd 
till produktion av kortfilm under anslaget 
I1 Filmstöd. Bidraget kan ges företrädesvis 
antingen som startbidrag till unga filmare för 
film- och videoexperiment i mindre skala eller i 
form av bidrag till icke kommersiell, konstnärligt 
syftande film.
För Konstnärsnämnden gäller förordningen 
(1997:1153) med instruktion för Konstnärs-
nämnden och för Sveriges författarfond förord-
ningen (1962:652) om Sveriges författarfond.
Regeringens överväganden 
Resultatinformation
Konstnärsnämndens verksamhet kan delas in i 
två grenar. Den ena är fördelning av statliga 
ersättningar och bidrag, den andra är att bevaka 
konstnärernas ekonomiska och sociala situation.
Resultatinformation om fördelningen av 
ersättningar och bidrag, redovisas under anslaget 
E2 Ersättningar och bidrag till konstnärer. 
När det gäller den andra verksamhetsgrenen 
har Konstnärsnämnden genomfört undersök-
ningar fokuserade på avgränsade förhållanden 
och/eller konstnärsgrupper. Under år 1997 har 
dock inga särstudier genomförts. I stället har 
nämnden aktivt deltagit i de undersökningar av 
konstnärernas ekonomiska och sociala situation 
som genomförts på initiativ av Konstnärsstöds-
utredningen och som redovisas i betänkandet 
(SOU 1997:190) Konstnärernas verksamhetsin-
riktning och ekonomiska förhållanden. Betänk-
andet har bl.a. legat som grund för propositionen 
(prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 
1997/98:303) om konstnärernas villkor.
För att regeringen skall kunna dra relevanta 
slutsatser vad avser bidragsgivningens effekter på 
konstnärernas villkor är det angeläget att bevak-
ningen av konstnärernas ekonomiska och sociala 
situation intensifieras och att metoderna för 
bevakningen utvecklas. Konstnärsnämnden fick 
mot denna bakgrund regeringens uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att integrera verk-
samhetsgrenen Fördelning av statliga ersätt-
ningar och bidrag med verksamhetsgrenen 
Bevakning av konstnärernas ekonomiska och 
sociala situation. Konstnärsnämnden konstaterar 
i en rapport till regeringen att förutsättningar 
finns att ur ansökningshandlingarna inhämta 
uppgifter om den ekonomiska och sociala 
situationen för dem som söker bidrag hos 
nämnden, särskilt för de konstnärskategorier 
bland vilka anställningar är ovanliga. Vidare bör 
integreringen av verksamhetsgrenarna kunna 
knytas till den uppföljning av bidragsgivningen 
som nämnden under senare år intensifierat. 
Nämnden pekar dock på såväl metodologiska 
som praktiska hinder för mer djupgående 
beskrivningar av konstnärernas villkor utifrån 
ansökningshandlingarna. Ett grundläggande pro-
blem är att de som söker stipendier och bidrag 
inte nödvändigtvis utgör en representativ del av 
den svenska konstnärskåren. De som klarar sig 
ekonomiskt på sin konstnärliga verksamhet 
söker inte bidrag i samma utsträckning som de 
som har svårigheter att leva på sitt konstnärskap.
För år 1997 anvisades Konstnärsnämnden 
ytterligare 3 miljoner kronor för att utveckla en 
fungerande internationell ateljéverksamhet. 
Verksamheten, som benämns IASPIS (Inter-
national Artists’ Studio Program in Sweden), 
visar på en intensiv aktivitet och utveckling. 
Ateljéprogrammet har genererat utställningar, 
seminarier och en rad besök av utländska kritiker 
och utställningsarrangörer. För att lösa boende-
problemet för besökare och stipendiater har 
Konstnärsnämnden förhyrt en fastighet i 
Stockholm varför man nu kan erbjuda stipendi-
ater mindre lägenheter för korttidsboende och 
andra besökare rum för tillfälligt boende.
Slutsatser 
Det är regeringens bedömning att den 
redovisade verksamheten sammantaget har 
motsvarat de mål som satts upp för 
Konstnärsnämnden.
Som anförs i propositionen Konstnärernas 
villkor bör Konstnärsnämnden ges ytterligare 
möjligheter att utveckla verksamheten med 
IASPIS. Regeringen föreslår därför att Konst-
närsnämndens medelsram ökas med 250 000 
kronor för detta ändamål. Finansieringen sker 
inom den ram som tidigare avsatts för nämnda 
proposition.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. En justering om 24 000 kronor har 
gjorts på detta anslag för år 1999.
Tabell 8.2 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
9 207
Pris- och löneomräkning
+307
Justering av premier
+24
Reform
+250
Förslag 1999
9 788
E2	Ersättningar och bidrag till 
konstnärer
Tabell 8.3 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
219 651
Anslags-
sparande
15 400
1998
Anslag
240 105
Utgifts-
prognos
241 000
1999
Förslag
252 350
2000
Beräknat
249 012
2001
Beräknat
246 212
Under anslaget anvisas medel för ersättning åt 
bild- och formkonstnärer för att deras verk i 
offentliga institutioners ägo visas för allmän-
heten eller används på annat allmännyttigt sätt 
(visningsersättning). Anvisade medel fördelas 
efter beslut av styrelsen för Sveriges bild-
konstnärsfond. Verksamheten regleras i förord-
ningen (1997:1153) med instruktion för Konst-
närsnämnden samt i förordningen (1982:652) 
om Sveriges bildkonstnärsfond.
Från anslaget lämnas även bidrag till indi-
viduell visningsersättning. Ersättningen fördelas 
mellan konstnärer i enlighet med kriterier vilka 
fastställts av upphovsrättsorganisationen Bild-
konst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Fördel-
ningen av ersättningen regleras i förordningen 
(1996:1605) om individuell visningsersättning.
Vidare lämnas bidrag enligt förordningen 
(1976:528) om bidrag till konstnärer. Bidragen 
har formen av exempelvis konstnärsbidrag, pro-
jektbidrag, stöd till internationellt kulturutbyte 
och långtidsstipendier. För år 1998 utgår 102 
långtidsstipendier. Styrelsen för Sveriges för-
fattarfond fördelar bidragen till författare, över-
sättare, kulturjournalister och dramatiker och 
Konstnärsnämnden fördelar bidrag till övriga 
konstnärer.
Inkomstgarantier fördelas enligt förordningen 
(1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer 
till konstnärer som står för konstnärlig 
verksamhet av hög kvalitet och betydelse för 
svenskt kulturliv. Beslut om innehavare fattas av 
regeringen efter gemensamt förslag av Konst-
närsnämnden och Sveriges författarfond eller 
efter yttrande av dessa organ. Regeringen har 
fastställt antalet inkomstgarantier till 157. Av 
dessa tillföll 27 % kvinnor.
Bestämmelserna om biblioteksersättning finns 
i förordningen (1962:652) om Sveriges författar-
fond. Mellan regeringen och de upphovs-
mannaorganisationer som berörs av bibliotekser-
sättningen ingicks den 12 september 1985 en 
överenskommelse om förhandlingar angående 
det belopp (s.k. grundbelopp) som skall utgå för 
varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i 
original. Enligt överenskommelsen har rege-
ringen att, som ett led i beredningen av sitt 
förslag till statsbudgeten, förhandla med orga-
nisationerna om storleken på nämnda grund-
belopp.
Styrelsen för Sveriges författarfond har till 
uppgift att besluta om ersättning till författare 
m.fl. för utlåningen av deras verk genom 
bibliotek. Vidare har styrelsen att besluta om 
statliga bidrag till författare, översättare, kul-
turjournalister och dramatiker samt tillsammans 
med Konstnärsnämnden avge förslag till inne-
havare av inkomstgaranti för konstnärer.
Konstnärsnämnden har årligen ett anslags-
sparande motsvarande ca 15 % av de medel som 
nämnden disponerar under anslaget. Orsaken är 
att flera av nämndens bidrag måste rekvireras av 
mottagaren innan de betalas ut. I vissa fall kan 
lång tid förflyta mellan beslut och utbetalning. 
Anslaget bedöms dock till sin helhet vara taget i 
anspråk vid årets slut.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet ansökningar till olika ersättningar och 
bidrag inom området har sammantaget ökat 
under år 1997. Ansökningarna från scen- och 
filmkonstnärer har dock minskat. Svängningarna 
i antalet ansökningar är svårtolkade. Av 
betydelse kan vara att man inom 
Konstnärsnämnden genomfört vissa 
förändringar vad avser ansökningsperioder för 
olika typer av bidrag.
Antalet fördelade projektbidrag har minskat i 
förhållande till föregående år. Minskningen har 
varit störst inom bild- och formområdet där 121 
bidrag fördelades budgetåret 1995/96 (80 på års-
basis) jämfört med 27 under år 1997. Orsaken till 
minskningen är dels att det genomsnittliga 
bidragsbeloppet ökat per beviljad ansökan, från 
160 000 kronor per beviljat projektbidrag 
budgetåret 1995/96 till 230 000 kronor år 1997, 
men också med anledning av att Bildkonstnärs-
fonden inrättat en ny stödform, benämnd mål-
inriktade arbetsstipendier, som nära ansluter till 
de ordinarie projektbidragen. Totalt fördelades 
117 stycken.
Antalet fördelade arbetsstipendier har överlag 
ökat och utgör stommen i nämndens bidragsgiv-
ning. Omkring 800 arbetsstipendier fördelades 
under år 1997 jämfört med 766 under budgetåret 
1995/96 omräknat på årsbasis. Under år 1997 har 
tonsättarna prioriterats. Tonsättarnas andel av 
den totala bidragsgivningen har ökat från 15 till 
20 %.
Konstnärsnämnden har även utvecklat andra 
bidragsformer. Bidrag kan i dag utgå till samar-
betsprojekt mellan upphovsmän och frilansande 
ensembler med syfte att främja tillkomsten av 
nya verk. Projektbidragen söktes av och gavs till 
upphovsmännen och utövarna gemensamt och 
innefattade inte endast upphovsmannens arbete 
med komponerandet utan också ersättning till 
medverkande musiker för repetitionstid, resor 
m.m. Projektmedlen fördelades som målin-
riktade arbetsstipendier knutna till genomför-
andet av det aktuella projektet. Denna form av 
projektbidrag möttes av ett mycket stort 
gensvar. Antalet ansökningar översteg 180. Av 
resursskäl kunde dock endast 5 projekt beviljas 
stöd.
Stöd till internationellt utbyte har ökat ytter-
ligare i jämförelse med tidigare år.
Antalet fördelade internationellt inriktade 
bidrag via Konstnärsnämnden var 328 stycken år 
1997 jämfört med 308 på årsbasis budgetåret 
1995/96 och 290 budgetåret 1994/95.
Den individuella visningsersättningen förde-
lades av BUS för första gången år 1997. Totalt 
ansökte 2 728 personer om ersättning. Av dem 
erhöll 1 840 personer ersättning, varav 500 fick 
mellan 1 000 och 2 000 kronor. Knappt 60 per-
soner fick 19 000 – 20 000 kronor. Fler kvinnor 
(53 %) än män har sökt IV-ersättning medan fler 
män (52 %) än kvinnor erhöll ersättning. Förkla-
ringen ligger troligen i att systemet gynnar 
konstnärer med lång yrkesverksamhet. Det är 
fler män i yrket bland äldre konstnärer, ett 
mönster som håller på att bytas i motsatsen. Av 
de sökande som var födda 1960 eller senare var 
närmare dubbelt så många kvinnor som män.
Regeringen har den 25 juni 1998 godkänt en 
överenskommelse med Sveriges författarförbund 
m.fl. om biblioteksersättningen för år 1999. 
Enligt denna skall grundbeloppet för hemlån av 
originalverk vara 101 öre vilket är en höjning 
med 3 öre jämfört med nivån för år 1998. 
Medelsberäkningen för år 1999 utgår från den 
senaste slutligt fastställda biblioteksstatistiken, 
vilket är statistiken för år 1996. Den totala 
kostnaden för biblioteksersättning år 1999 upp-
går till 106 177 000 kronor, vilket innebär en 
minskning av anslaget med 1 262 000 kronor i 
jämförelse med föregående år. Orsaken därtill är 
en minskad utlåningsvolym. Överenskommelsen 
omfattar även år 2000. Enligt denna skall 
grundbeloppet för hemlån av originalverk vara 
104 öre.
Under år 1997 fördelade styrelsen för Sveriges 
författarfond 35 % av tillgängliga medel i form 
av individuella, statistiskt beräknade ersättningar, 
s.k. författarpenningar och översättarpenningar. 
För år 1997 erhöll 4 654 upphovsmän ersättning 
jämfört med 4 842 föregående år. Av dessa erhöll 
3 044 personer enbart författarpenning, 728 
enbart översättarpenning och 882 personer sam-
ordnad författar- och översättarpenning. Vilka 
som är ersättningsberättigade år 1997 grundar sig 
på statistik från utlåningsåret 1996.
Resterande del kallas fondens fria del och kan 
betraktas som en solidaritetsfond. Den fria delen 
används till pensioner, stipendier och andra 
bidrag till enskilda upphovsmän samt till bidrag 
till upphovsmannaorganisationerna. Under år 
1997 utgick sammanlagt 807 stipendier av skilda 
slag (garanterade författarpenningar, stipendier 
och bidrag). Motsvarande siffra för det förlängda 
budgetåret 1995/96 var 1207. År 1997 fördelades 
sammanlagt 153 pensioner (föregående budgetår 
152) varav 32 utgick i form av efterlevandepen-
sioner.
När det gäller fördelningen av fondens fria del 
har styrelsen för Sveriges författarfond hemställt 
om vissa ändringar i förordningen (1962:652) 
om Sveriges författarfond som innebär att 
nuvarande behovsprövade livstidspensioner till 
efterlevande (efterlevandepension) upphör 
fr.o.m. 1 januari 1999 och ersätts med ett särskilt 
periodiskt understöd till efterlevande. Förslaget 
avser inte redan beslutade efterlevandepensioner. 
Regeringen kommer att ta ställning till förslaget i 
samband med att den offentliga efterlevnads-
pensionen anpassas till det reformerade pen-
sionssystemet.
Fonden har även att fördela stipendier och 
bidrag till dramatiker m.fl. Under år 1997 förde-
lades sammanlagt 61 stipendier och bidrag. 
Under det förlängda budgetåret 1995/96 för-
delades 86 stipendier och bidrag till dessa 
grupper.
När det gäller Konstnärsnämndens stöd till 
produktion av kortfilm hänvisas till resultatinfor-
mationen under anslaget I1 Filmstöd.
Slutsatser
De ändamål som bekostas inom detta anslag gri-
per över samtliga konstnärsgrenar. Sammantaget 
kan konstateras att de olika ersättnings- och 
bidragsformerna har stor betydelse för de yrkes-
verksamma konstnärernas möjligheter att ägna 
sig åt konstnärligt skapande av hög kvalitet och 
åt konstnärligt utvecklingsarbete. Detta bidrar 
därmed till att uppfylla de konstnärspolitiska 
målen. Ytterligare åtgärder krävs dock.
Regeringen vill mot bakgrund av de skäl som 
anfördes i propositionen (prop. 1997/98:87, bet. 
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303) om konstnä-
rernas villkor, och med hänvisning till riksdagens 
ställningstagande, redovisa följande förändringar. 
Förslagen finansieras inom den ram som tidigare 
avsatts för nämnda proposition.
I syfte att öka yngre eller ännu ej etablerade 
konstnärers möjligheter att ställa ut sin konst 
föreslås förstärkningar av Konstnärsnämndens 
stöd till konstnärer inom området bild och form. 
Regeringen föreslår även att den individuella vis-
ningsersättningen förstärks. Sammantaget före-
slås att stödet till bild- och formområdet ökar 
med 2,8 miljoner kronor.
Vidare föreslås förstärkningar av bidrag till 
konstnärer inom området ton i syfte att skapa 
möjligheter till ökade insatser för tonsättare och 
kompositörer som arbetar med beställningsverk. 
Den föreslagna förstärkningen bör också ge 
utrymme för ökat stöd till samarbetsprojekt 
mellan upphovsmän och utövare inom tonom-
rådet som syftar till att främja tillkomsten av nya 
verk.
Birgit Cullberg, den nutida svenska dans-
konstens portalfigur, har nyligen fyllt 90 år. 
Regeringen avser att i Birgit Cullbergs namn 
instifta ett årligt stipendium till en ung koreo-
graf. För detta ändamål beräknas en anslags-
ökning med 100 000 kronor.
Därtill föreslår regeringen att medel avsätts till 
en ny ersättning till upphovsmän och utövande 
konstnärer för folk- och skolbibliotekens ut-
låning av musikaliska verk på fonogram (fono-
gramersättning).
Stödet till konstnärer inom områdena ton och 
scen föreslås öka för nämnda ändamål med sam-
manlagt 8 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner 
kronor finansieras genom omfördelningar inom 
ramen för anslaget.
Regeringen föreslår vidare att medel avsätts till 
ett nytt stöd för främjande av nyskriven svensk 
dramatik (dramatikerstöd) i syfte att förbättra 
dramatikernas möjligheter att försörja sig på 
utfört konstnärligt arbete. Anslaget bör för detta 
ändamål tillföras 2 miljoner kronor.
Slutligen föreslås en ökning av Nordiska för-
fattarstipendier och Nordiskt författarsamarbete 
med sammanlagt 83 000 kronor.
Utöver de förslag som följer av propositionen 
Konstnärernas villkor vill regeringen anföra 
följande. Sedan början av 1980-talet utgår ersätt-
ning till rättighetshavare på musikområdet för 
verkningar av privatkopiering av fonogram. Er-
sättningen infördes som en temporär lösning i 
avvaktan på en eventuell upphovsrättslig ersätt-
ningsordning på området. Regeringen har våren 
1998 överlämnat en proposition (prop. 
1997/98:156) till riksdagen med förslag om att 
det i lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk skall införas 
bestämmelser om s.k. kassettersättning. Mot 
denna bakgrund föreligger förutsättningar för en 
minskning av bidraget för ersättning till rättig-
hetshavare på musikområdet. Regeringen 
föreslår därför att anslaget minskas med 
1 555 000 kronor. Medlen har använts för 
omprioriteringar inom kulturområdet.
Utgifterna under anslaget har med anledning 
av ålderspensionsreformen ökat med ca 4,6 
miljoner kronor per år under perioden 1999 – 
2001.
Tabell 8.4 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
240 105
Ålderspensionsreformen
+4 679
Minskad biblioteksutlåning
-4 415
Minskning av anslaget 
Ersättning till rättighetshavare 
på musikområdet
-1 555
Visningsersättning och 
individuell visningsersättning
+2 800
Stöd till konstnärer inom 
områdena ton och scen
+5 500
Dramatikerstöd
+2 000
Biblioteksersättning
+3 153
Nordiska författarstipendier och 
Nordiskt författarsamarbete
+83
Förslag 1999
252 350
9 Arki
9.1 Omfattning
Till verksamhetsområdet hör anslagen Riksarki-
vet och landsarkiven, Bidrag till regional arkiv-
verksamhet, Arkivet för ljud och bild, Språk- och 
folkminnesinstitutet samt Svenskt biografiskt 
lexikon.
Riksarkivet är den centrala statliga myndig-
heten inom arkivområdet med huvuduppgift att 
främja en god arkivhantering och att bevara, 
vårda, tillhandahålla samt tillgängliggöra arkiv-
material. Genom framför allt Riksarkivets regio-
nala organisation med en uppdelning på sju 
landsarkiv, med placering i Uppsala, Vadstena, 
Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Öster-
sund, har arkivsektorn en god spridning i landet. 
Svensk arkivinformation (SVAR) och Arkion, 
som är fristående enheter inom Riksarkivets 
organisation, finns på flera orter i landet. Stads-
arkivet i Stockholm har funktion som landsarkiv 
för myndigheter i Stockholms län och samma 
funktion för Värmlandsregionen har Värm-
landsarkiv i Karlstad. Språk- och folkminnes-
institutet finns på fem orter i Sverige: Göteborg, 
Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Arkivet 
för ljud och bild har 30 fjärrlåneställen utanför 
Stockholm, huvudsakligen vid högskolebibliote-
ken. Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv ger 
bidrag till folkrörelsearkiv, företagsarkiv och 
andra enskilda arkivinstitutioner eller föreningar 
med anknytning till arkivverksamhet.
Inom det statliga arkivområdet är ca 750 per-
soner anställda, varav ca 250 med lönebidrag. 
Därutöver har under år 1997 ca 550 personer 
anvisats inom ramen för ordinarie arbetsmark-
nadsstöd, t.ex. beredskapsarbete, ALU, OTA 
och API.
9.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
291,9
285,4
293,8
294,2
299,6
310,6
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
De statliga arkiven har genom olika åtgärder 
strävat efter att nå fler och nya användare och 
detta har lett till att intresset för att nyttja arki-
vens bestånd ökat. Sesam-projekten inom arkiv-
området liksom den digitaliseringsverksamhet 
som sker i form av särskilda regionala arbets-
marknadsåtgärder har gett mycket goda resultat. 
Främst har olika registrerings- och digitalise-
ringsarbeten bedrivits, vilka medfört ökad till-
gänglighet till arkivbestånden.
Förändringar
Fr.o.m. den 1 januari 1998 omfattas de 20 regio-
nala arkivinstitutioner vilka före budgetåret 1998 
erhöll s.k. föreståndarbidrag från Riksarkivet av 
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till 
regional kulturverksamhet.
Prioriteringar för 1999
Arbetet med kulturarvets demokratiska funktio-
ner skall utvecklas. En ytterligare satsning på 
folkrörelsearkiv föreslås. Det industriella kultur-
arvet skall ha fortsatt hög prioritet i arkivinstitu-
tionernas verksamhet. Arbetet med att öka till-
gängligheten till arkivbestånden genom bl.a. 
digitalisering skall fortsätta liksom arbetet med 
att anpassa den statliga arkivverksamheten för 
hantering av digitalt material. Under år 1999 bör 
arbetet med att förbereda relationsändringen 
mellan staten och Svenska kyrkan prioriteras och 
arbetet bör ske i samverkan med Svenska kyrkan.
9.3 Resultatbedömning
Målet för den statliga arkivverksamheten finns 
angivna i arkivlagen (1990:782). Det innebär att 
myndigheternas arkiv skall hanteras så att de till-
godoser rätten att ta del av allmänna handlingar, 
behovet av information för rättskipning och för-
valtning samt forskningens behov.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Ökningen av mängden information och de nya 
medier på vilka den befinner sig, hur allt detta 
material skall gallras samt förändringar i förvalt-
ningsstrukturen med bolagisering, privatisering 
eller nedläggning av offentlig verksamhet m.m. 
är de dominerande frågeställningar som arkiv-
myndigheterna ständigt har att arbeta med och 
ha beredskap inför.
Utvecklingen inom digitalisering och infor-
mationsteknik ger stora förutsättningar för 
bättre tillgänglighet och ökade möjligheter att nå 
fler och nya användare.
Vad gäller det stora antalet lönebidragsan-
ställda vid arkivinstitutionerna hänvisas till de 
riktlinjer som angavs i vårpropositionen 1997 
(prop 1996/97:150). Som framhållits i budget-
propositionen för 1998 (prop 1997/98:1) är det 
angeläget att Arbetsmarknadsverket fortsatt 
följer utvecklingen av den genomsnittliga bi-
dragsnivån för kultursektorn och vid behov 
bevakar att denna nivå inte sänks mer än vad som 
angavs i 1997 års vårproposition.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
Genom olika satsningar, arbetsmarknadsåtgärder 
m.m. har samverkan stärkts mellan dels arkiv-
myndigheter och arkivbildande myndigheter, 
dels mellan institutioner inom de olika kultur-
arvsområdena samt dels mellan arkivmyndig-
heter och näringsliv och internationella organi-
sationer. Samordning av lokaler och verk-
samheter har medfört högre effektivitet och lägre 
kostnader för arkivmyndigheterna.
Budgetåret 1995/96 avsattes 235 miljoner 
kronor för sysselsättningsinsatser på kulturom-
rådet i det treåriga s.k. Sesam-projektet (prop. 
1994/95:100, bil.12, bet. 1994/95:KrU 18, rskr 
1994/95:251). Syftet med projektet var bl.a. att 
skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt 
bevarande av kulturarvet och att öka tillgänglig-
heten till samlingarna, t.ex. genom digitalisering. 
Sesam-projektet har i flera fall genererat ytterli-
gare sysselsättning och inom arkivsektorn finns 
exempel där ett par Sesam-anställda varit 
projektledare för ca 250 personer. Genom Sesam 
har arkivvården förbättrats och såväl kvantitet 
som kvalitet har ökat inom registreringsverk-
samheten. Sesams avslutning kommer liksom för 
övriga kulturarvsinstitutioner att i betydande 
grad påverka verksamheten.
Det internationella arkivarbetet utförs av 
tradition till största delen inom ramen för Inter-
nationella arkivrådet (ICA) i samverkan med 
EU, Europarådet och Unesco. De gentemot 
länderna i Öst- och Centraleuropa riktade insat-
serna har under budgetåret övergått till en målin-
riktad och långsiktig utbyggnad av en pro-
fessionell arkivstruktur, t.ex. genom hjälp till 
etablerandet av en offentlighets- och arkivlag-
stiftning.
Effekter av de statliga insatserna 
Arkivmyndigheternas insatser leder till att arkiv-
verksamheten hos myndigheter m.fl. bedrivs 
effektivt, att kostnaderna hålls nere samt att 
forskare och allmänhet har förtroende för och 
tillgång till arkiven. En fungerande arkivvård hos 
myndigheterna är en förutsättning för att offent-
lighetsprincipen skall fungera. Digitalisering och 
övrigt arbete leder till att kvaliteten på förteck-
ningar och register höjs, att bestånden blir mer 
lättillgängliga samtidigt som arkivmyndigheter-
nas arbete underlättas.
Arkivinstitutionerna har genomfört riktade 
programinsatser för att nå fler och nya användare 
av arkivmaterial. Samarbete med bibliotek och 
museer har bidragit till att nya användare kunnat 
nås och utökad digitalisering och registrering av 
arkivmaterial har medfört att olika användar-
grupper lättare kan ta del av materialet.
Riksarkivet har redovisat konsekvenser och 
framtidsperspektiv dels för arkivmyndigheterna, 
dels för allmänheten med anledning av att arkiv-
materialet i allt högre grad digitaliseras och finns 
tillgängligt via bl.a. Internet. Beredskapen är 
relativt god för att möta de möjligheter och 
problem som den utökade digitaliseringen i sam-
hället innebär för arkivverksamheten. Det är 
väsentligt att arkivinstitutionerna prioriterar och 
håller en fortsatt hög beredskap avseende dessa 
frågor. En tydlig inriktning mot en bredare 
allmänhet märks i arkivmyndigheternas arbete 
genom att tillgängligheten har förbättrats och 
kapaciteten i arkivverkets forskarsalar har ut-
ökats de senaste åren. Till ökad tillgänglighet 
bidrar även att informationen kan tillhandahållas 
på andra ställen än i arkivinstitutionerna, t.ex. via 
Internet och andra nätverk. I takt med arkiv-
myndigheternas arbete för att öka tillgänglighe-
ten till arkiven har också intresset för att nyttja 
deras bestånd ökat. Särskilt märks detta inom 
släktforskningen. År 1991 hade Riksarkivet och 
landsarkiven ca 80 000 forskarbesök. År 1997 var 
siffran ca 100 000 besökare.
Regeringens slutsatser
Förhållandena inom verksamhetsområdet har i 
allt väsentligt bibehållits oförändrade. Arkiv-
myndigheternas arbete präglas av kontinuitet 
men det påverkas i hög grad av framför allt den 
informationstekniska utvecklingen och struktur-
omvandlingar i förvaltningen. Arkivmyndig-
heterna har i huvudsak uppnått de för verksam-
heten uppsatta långsiktiga, övergripande målen 
och verksamheten svarar mot kravet på en effek-
tiv användning av insatta resurser. Arkivmyndig-
heternas verksamhetsinriktning bör därför be-
hållas.
9.4 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har i en särskild revisions-
rapport till Riksarkivet och landsarkiven gjort 
vissa påpekanden och i revisionsberättelsen 
kommit med invändningar mot Språk- och folk-
minnesinstitutet. Rapporten resp. berättelsen 
kommenteras under anslagen F1 Riksarkivet och 
landsarkiven samt F3 Språk- och folkminnes-
institutet.
9.5 Anslag
F1	Riksarkivet och landsarkiven
Tabell 9.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
231 414
Anslags-
sparande
20 901
1998
Anslag
226 435
Utgifts-
prognos
235 176
1999
Förslag
232 440
2000
Beräknat
235 105
1
2001
Beräknat
245 105
2
1 Motsvarar 230 990 tkr i 1999 års prisnivå.
2   Motsvarar 236 890 tkr i 1999 års prisnivå.
Riksarkivet och landsarkiven är, som framgår av 
arkivlagen (1990:782), arkivförordningen 
(1991:446) och instruktionen för Riksarkivet 
och landsarkiven, statliga arkivmyndigheter med 
särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten 
och för arkivvården i landet.
Myndighetens avgiftsinkomster uppgick 
under år 1997 till 23 675 000 kronor.
En jämförelse mellan budget och utfall för 
budgetåret 1997 visar att Riksarkivet och lands-
arkiven hade ett anslagssparande på 20,9 miljoner 
kronor. Enligt Riksarkivets prognos för inne-
varande budgetår kommer anslagssparandet att 
vara 12,2 miljoner kronor vid 1998 års slut. 
Anslagssparandet är framförallt ett resultat av att 
Riksarkivet har träffat hyresavtal om nya lokaler 
för arkivförvaring som direkt påverkar kostna-
derna under 1998 och följande år. Under 1998 
uppkommer även stora engångskostnader för 
bl.a. omflyttningar av arkivmaterial till de nya 
arkivlokalerna. För att klara dessa övergångar har 
Riksarkivet valt att spara på anslaget för att 
kunna jämna ut de effekter och kostnader som 
de nya arkivlokalerna medför. Därutöver beräk-
nas vissa extraordinära kostnader, bl.a. inlösen av 
arkivsamlingar under budgetåret.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Riksarkivet och landsarkiven har under året sär-
skilt uppmärksammat den fortsatta utvecklingen 
inom digitalisering och informationsteknik. Det 
är angeläget att Riksarkivet kontinuerligt ger hög 
prioritet åt dessa frågor.
Genom främst ALU- och Sesamprojekten har 
registrering och digitalisering av arkivmaterialet 
nästan tiodubblats. Utökad filmning och regist-
rering av arkivmaterialet har lett till att olika 
användargrupper fått lättare att ta del av det. 
Flera produkter har lagts ut som hemsidor på 
Internet vilket medför större möjligheter att nå 
nya forskarkategorier och att materialet till-
handahålls även på andra ställen än hos arkiv-
institutionerna (www.ra.se).
Kapaciteten i arkivverkets forskarsalar har 
vidare utökats de senaste åren. Tillgängligheten 
till arkiven har ökat under året även genom andra 
åtgärder, bl.a. genom arbetet med referensdata-
baser.
Riksarkivet har vidare genomfört en rad 
kurser och seminarier för att sprida kunskap om 
arkiven. Vidare har samarbete bedrivits med 
andra myndigheter och institutioner inom 
kulturarvssektorn i syfte att utveckla arkivväsen-
det och stärka arkivens samhällsbetydelse. Bl.a. 
har Riksarkivet på regeringens uppdrag bedrivit 
samarbete med andra aktörer på kulturarvsom-
rådet i arbetet för att motverka främlingsfientlig-
het och rasism. Riksarkivet har på regeringens 
uppdrag arbetat för att ta fram en strategi för det 
fortsatta arbetet med att utveckla kulturarvets 
demokratiska funktioner. Riksarkivet rapporte-
rar att förutsättningarna för att uppmärksamma 
olika perspektiv, såsom kön, klass och generation 
är goda. Riksarkivet ger flera bra exempel på 
aktuella projekt, t.ex. invandrarprojektet, där en 
handledning för invandrarorganisationer fram-
ställts i syfte att skapa ett intresse för arkivmate-
rialet och för att möjliggöra släkt- och hem-
bygdsforskning på samma villkor som för dem 
som bott här i flera generationer. Riksarkivet har 
vidare redovisat regeringsuppdraget att belysa 
konsekvenser och framtidsperspektiv för både 
arkivmyndigheter och allmänheten med anled-
ning av att arkivmaterialet i ökad utsträckning 
digitaliseras och finns tillgängligt via bl.a. Inter-
net och vidare uppdraget från regeringen att 
redovisa samarbetet med skolor och övriga 
utbildningsinstitutioner. I tabell 9.2 redovisas 
arkivbeståndens omfattning hos Riksarkivet och 
landsarkiven och i tabell 9.3 redovisas vissa upp-
gifter angående Riksarkivets prestationer.
Tabell 9.2 Arkivbeståndens omfattning hos Riksarkivet och 
landsarkiven
Beståndens totala storlek
95-06-30
96-12-31
97-12-31
Papper, hyllmeter
- varav enskilt
319 250
57 460
407 570
61 440
427 800
62 750
Kartor och ritn., enheter
520 150
992 000
1 002 750
Mikrofilm, rullar
20 100
28 200
29 570
Tabell 9.3 Redovisning av vissa mätbara prestationer
Verksamhet
1994/95
1995/961
1997
Antal leveranser
- varav hyllmeter papper
877
7 873
1 249
17 115
1 226
20 914
Antal färdigställda arkiv
(förtecknade)
- varav hyllmeter papper
470
3 968
621
5 152
688
10 397
Forskarbesök
103 039
103 899
98 571
Framtagna volymer
169 012
210 501
158 796
Sålda mikrokort
207 953
128 329
255 993
1 12 månader
Svensk arkivinformation (SVAR)
SVAR är en delvis avgiftsfinansierad verksamhet 
som på moderna medier skall bevara, bearbeta 
och sprida arkivinformation. SVAR:s verk-
samhet, vilken främst är förlagd till Väster-
norrlands län, bygger till stor del på olika 
arbetsmarknadsprojekt.
SVAR:s verksamhet har alltmer kommit att 
handla om att genom ny teknik göra arkivmate-
rial tillgängligt. Under året har flera aktiviteter 
genomförts för att öka kunskapen om arkivma-
terial och för att nå nya samt fler användare av 
arkiven. Släkt- och hembygdforskare utnyttjar i 
hög grad de nya möjligheterna att beställa mikro-
kort över nätet.
SVAR:s totala kostnader för år 1997 uppgick 
till 38 772 000 kronor. Intäkterna bestod av 
anslag 16 162 000 kronor, avgiftsinkomster 
11 485 000 kronor och bidrag 11 200 000 kronor, 
dvs sammanlagt 38 847 000 kronor.
SVAR prognostiserar en relativt kraftig 
minskning av bidragen från år 1999 till år 2000, 
vilket medför att ett flertal tidsbegränsade pro-
jektanställningar kommer att upphöra.
Tabell 9.4 SVAR:s intäktsprognos
1999
2000
2001
Anslag
9 100
9 100
9 100
Lönebidrag
4 000
3 700
3 600
EU-bidrag
3 000
500
500
Övriga bidrag
1 500
1 000
1 000
Arbetsmarknadsmedel
1 000
1 000
1 000
Försäljning av mikrokort
6 500
6 000
5 500
Övriga avgiftsinkomster
3 300
3 300
3 300
Summa
28 400
24 600
24 000
ARKION
ARKION är en i huvudsak avgiftsfinansierad 
verksamhet med syfte att med moderna medier 
öka tillgängligheten till och bruket av arkiven. 
ARKION arbetar bl.a. med att utveckla system 
för informationsspridning, ta fram läromedel och 
multimediaprodukter samt utbildning och att 
sprida kunskap. Detta förenas med att skapa 
arbetstillfällen, främst i glesbygdsområdena.
Under verksamhetsåret har ARKION drivit 
tre Sesam-projekt och ett flertal andra registre-
ringsprojekt. Vidare har drivits projektet Svensk 
industrihistorisk databas i Blekinge, som syftar 
till att digitalisera de s.k. fabriksberättelserna 
samt Svensk lokalhistorisk databas i Halland, 
vilket syftar till att digitalisera protokoll från den 
lokala självstyrelsen.
ARKION:s totala kostnader för år 1997 upp-
gick till 7 878 000 kronor. Intäkterna bestod av 
anslag 621 000 kronor, avgiftsinkomster 13 000 
kronor och bidrag 7 170 000 kronor, dvs. sam-
manlagt 7 804 000 kronor.
Tabell 9.5 ARKIONS intäktsprognos
1999
2000
2001
Anslag
714
714
714
Avgiftsinkomster
50
75
100
Lönebidrag
753
750
750
Arbetsmarknadsmedel
3 300
3 300
3 300
Summa
4 817
4 839
4 864
Regeringens bedömning med anledning av 
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har i revisionsrapport 
anfört att ansvarsfördelningen mellan riksarkiva-
rien och landsarkivarierna är oklar och att Riks-
arkivet bör tydliggöra hur ansvaret fördelar sig. 
Riksarkivet har för avsikt att göra en översyn av 
sin arbets- och delegationsordning. Vidare på-
pekar RRV att de inspektioner hos landsarkiven 
som Riksarkivet enligt sin instruktion årligen 
skall genomföra inte utförs enligt någon fast-
ställd checklista och att protokoll därvid inte 
förs. Riksarkivet menar att nuvarande inspek-
tioner är ändamålsenliga men har för avsikt att se 
över sina rutiner avseende inspektioner. Rege-
ringen gör bedömningen att Riksarkivets åtgär-
der är tillräckliga.
Slutsatser
Riksarkivet och landsarkivens verksamhet svarar 
mot kravet på en effektiv användning av insatta 
resurser. Inriktningen för myndigheten bör ligga 
fast.
För leveranser av arkiv tillförs anslaget 
1 209 000 kronor från berörda myndigheter. För 
mikrofilmning av kyrkobokföringshandlingar 
sker en överföring på 1 085 000 kronor från 
utgiftsområde 3. Från anslaget G1 Riksantikva-
rieämbetet överförs 120 000 kronor och vidare 
115 000 kronor från utgiftsområde 9 för kostna-
der i samband med tjänsteförflyttningar. Rege-
ringen har till följd av anslagssparandet tillfälligt 
minskat anslaget under åren 1999 och 2000 med 
1 miljon kronor resp. 2 450 000 kronor. Anslags-
nivån och anslagssparandet återställs under år 
2001. Medlen har omprioriterats till annan 
verksamhet inom utgiftsområdet.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. Ytterligare en justering av beräkningen 
har gjorts för år 1999 och omfattar 513 000 
kronor.
Tabell 9.6 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
226 435
Pris- och löneomräkning
+3 963 
Justering av premier
+513
Överföring från arkivlevererande myndigheter
+1 209
Överföring från utgiftsområde 3
+1 085
Överföring från anslaget G1
+ 120
Överföring från utgiftsområde 9
+ 115
Tillfällig minskning
-1 000
Förslag 1999
232 440
F2	Bidrag till regional 
arkivverksamhet
Tabell 9.7 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1998
Anslag
2 320
Utgifts-
prognos
2 320
1999
Förslag
2 982
2000
Beräknat
4 667
2001
Beräknat
4 727
Bidrag till regional arkivverksamhet lämnas 
enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag 
till regional kulturverksamhet.
Bidrag lämnas till följande 20 regionala 
arkivinstitutioner, vilka före budgetåret 1998 
erhöll s.k. föreståndarbidrag från Riksarkivet: 
Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelse-
arkiv, Folkrörelsearkiv för Uppsala län, Folk-
rörelsearkivet i Blekinge, Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten, Folkrörelsernas arkiv i Väster-
norrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, 
Folkrörelsernas arkiv för Gävleborgs län, Folk-
rörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet 
i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro 
län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Före-
ningsarkivet i Sörmlands län, Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv, Kronobergsarkivet, Skaraborgs 
läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Väst-
manlands läns arkivförening, Älvsborgs läns 
föreningsarkiv och Östergötlands läns före-
ningsarkiv.
Syftet med bidraget är att främja regional 
arkivverksamhet, att få ett nät av väl fungerande 
regionala arkivinstitutioner i landet och att bättre 
integrera folkrörelsearkiven i den regionala 
kulturpolitiken.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
De regionala arkiven förvaltar betydande arkiv-
bestånd och samlingar med stort kulturhistoriskt 
värde. Från att ha inriktat sig på att bevara de 
traditionella folkrörelsernas historia har många 
folkrörelsearkiv utvidgat verksamheten till att 
omfatta enskilda arkiv i vidare bemärkelse. Sam-
lingarna innehåller också personarkiv, t.ex. dag-
böcker och brevsamlingar, gårdsarkiv och före-
tagsarkiv. Flera arkiv bedriver en omfattande 
dokumentationsverksamhet som tillför samling-
arna nytt källmaterial. Folkrörelsearkiven arbetar 
på uppdrag av ett rikt föreningsliv och en ideell 
sektor och de är en resurs för såväl offentlig som 
privat sektor. Arkiven efterfrågas bl.a. av veten-
skaplig forskning, släkt- och hembygds-
forskning, skola och kulturliv.
Slutsatser
De regionala arkiven fyller en viktig funktion 
och de har en viktig kulturpolitisk uppgift, inte 
minst avseende den släkt- och hembygdsforsk-
ning som vuxit till en bred folkrörelse. De regio-
nala arkiven förvaltar betydande bestånd och de 
är en självklar resurs för såväl offentlig som 
privat sektor.
Regeringen bedömer att det statliga stödet är 
viktigt för att få ett nät av väl fungerande regio-
nala arkivinstitutioner i landet. Regeringen före-
slår därför en ytterligare satsning på de regionala 
arkiven, främst folkrörelsearekiv under åren 1999 
och 2000 med 600 000 kronor resp. 1,6 miljoner 
kronor. Finansieringen har skett genom omprio-
riteringar inom kulturområdet.
Tabell 9.8 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
2 320
Pris- och löneomräkning
+62 
Förstärkning
+600
Förslag 1999
2 982
F3	Språk- och folkminnesinstitutet
Tabell 9.9 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
31 399
Anslags-
kredit
1 350
1998
Anslag
27 761
Utgifts-
prognos
27 799
1999
Förslag
28 346
2000
Beräknat
28 857
1
2001
Beräknat
29 307
2
1 Motsvarar 28 346 tkr i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 28 346 tkr i 1999 års prisnivå.
Myndigheten har enligt förordningen (1993:654) 
med instruktion för Språk- och folkminnes-
institutet till uppgift att samla in, bevara, veten-
skapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, 
personnamn, ortnamn, folkminnen, visor, folk-
musik och den svenska jazzens historia. Vidare 
skall institutet avge yttranden i ärenden om fast-
ställande av ortnamn och granska förslag till 
namn på allmänna kartor.
Utgiftsprognosen visar att anslagskrediten vid 
utgången av år 1998 kommer att vara 1 388 000 
kronor. Detta förklaras bl.a. av ökade kostnader i 
samband med inflyttning i nya lokaler i Uppsala 
under hösten 1998. Myndigheten har inlett 
besparingsåtgärder som kommer att leda till ett 
balanserat resultat under år 1999. 
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Språk- och folkminnesinstitutet har fortsatt att 
prioritera bl.a. digitalisering av samlingarna i 
syfte att öka tillgängligheten. Samarbetet med 
universitet och högskolor har fortsatt under år 
1997, bl.a. har myndigheten igångsatt ett sam-
arbete med Linköpings universitet om digital 
tillämpning av Språk- och folkminnesinstitutets 
material. Myndigheten har under året även på-
börjat ett arbete med att ge samlingarna en 
starkare nutidsanknytning, bl.a. pågår ett projekt 
om de internationella kulturernas påverkan på 
den svenska kulturutvecklingen. Språk- och 
folkminnesinstitutet har även särskilda medel för 
forsknings- och utvecklingsinsatser under ansla-
get J1 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet. 
Regeringens bedömning med anledning av 
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har i en rapport på-
pekat att verksamhetens resultat inte redovisas 
och kommenteras utifrån de i regleringsbrevet 
uppställda verksamhetsmålen. Vidare saknar 
RRV redovisning och kommentarer avseende 
väsentliga återrapporteringskrav. Med anledning 
av RRV:s påpekanden har myndigheten redo-
visat till regeringen att man har för avsikt att i 
årsredovisningen för 1998 redovisa, bedöma och 
i övrigt återrapportera verksamhetens resultat i 
enlighet med regleringsbrevets krav och så långt 
som möjligt lämna jämförelsesiffror över tiden. 
Regeringen gör bedömningen att denna åtgärd är 
tillräcklig.
Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig information drar 
regeringen slutsatsen att myndighetens huvud-
sakliga inriktning överensstämmer med de mål 
som uppställts för verksamheten. Språk- och 
folkminnesinstitutet har utfört viktiga insatser 
för att öka tillgängligheten och tillgodogörandet 
av institutets samlingar och resultaten av den 
vetenskapliga bearbetningen. Regeringen bedö-
mer att verksamheten har gett goda resultat och 
resurserna har använts på ett ändamålsenligt sätt. 
Verksamhetsinriktningen bör därför ligga fast. 
Regeringen föreslår i avsnittet 11.6 att Svenskt 
visarkiv, som är en enhet inom Språk- och folk-
minnesinstitutet, förs över till Statens musik-
samlingar. Förändringen får inga budgetkon-
sekvenser för Språk- och folkminnesinstitutets 
övriga verksamhet under budgetåret 1999.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. Ytterligare en justering av beräkningen 
har gjorts för år 1999 och omfattar 66 000 kro-
nor.
Tabell 9.10 Beräkning av anslaget för 1999 
Tusental kronor
Anslag 1998
27 761
Pris- och löneomräkning
+ 519
Justering av premier
+ 66
Förslag 1999
28 346
F4	Svenskt biografiskt lexikon
Tabell 9.12 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
3 809
Anslags-
sparande
236
1998
Anslag
3 405
Utgifts-
prognos
3 533
1999
Förslag
3 497
2000
Beräknat
3 559
1
2001
Beräknat
3 616
2
1 Motsvarar 3 497 tkr i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 3 497 tkr i 1999 års prisnivå.
Myndigheten har enligt förordningen (1988:630) 
med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon 
till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av 
verket Svenskt biografiskt lexikon.
Myndighetens avgiftsinkomster uppgick 
under år 1997 till totalt 673 000 kronor, varav 
intäkterna för CD-romskivan uppgick till 
304 000 kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1997 gav myndigheten 
Svenskt biografiskt lexikon ut ett band och två 
häften. Utgivningen av lexikonet är försenad 
sedan några år tillbaka. Förseningarna beror bl.a. 
på att personartiklarna blivit fler än beräknat. 
Enligt regeringens bedömning är eftersläpning-
arna inte sådana att de bör påverka slutmålet (år 
2015). Tillgängligheten till lexikonet har under 
året ökat genom att delar av materialet givits ut 
på CD-romskiva. 
Slutsatser
Svenskt biografiskt lexikons verksamhet har i allt 
väsentligt uppfyllt de uppställda målen. Myndig-
heten har utfört viktiga insatser för att öka till-
gängligheten till lexikonet. Verksamheten svarar 
mot kravet på en ändamålsenlig användning av 
insatta resurser. Myndighetens inriktning bör 
därför ligga fast.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. Ytterligare en justering av beräkningen 
har gjorts för år 1999 och omfattar 9 000 kronor.
Tabell 9.13 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
3 405
Pris- och löneomräkning
+ 83
Justering av premier
+ 9
Förslag 1999
3 497
F5	Arkivet för ljud och bild
Tabell 9.14 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
25 248
Anslags-
sparande
2 051
1998
Anslag
25 434
Utgifts-
prognos
25 000
1999
Förslag
26 933
2000
Beräknat
27 414
1
2001
Beräknat
27 862
1
1 Motsvarar 26 933 tkr i 1999 års prisnivå.
Arkivet för ljud och bild (ALB) skall möjliggöra 
forskning i svensk kultur och samhälle genom att 
samla in, bevara och tillhandahålla den del av 
mediautbudet i Sverige som offentliggörs i form 
av ljud och rörliga bilder. Myndighetens verk-
samhet vilar på lagen (1993:1392) om plikt-
exemplar av dokument grunder.
ALB är kontaktorgan för den internationella 
samarbetsorganisationen International Associa-
tion of Sound Archives, IASA. ALB deltar också 
i Round Table on Audiovisual Records, där 
representanter för biblioteks- och arkivorganisa-
tioner samarbetar inom Unescos:s ram.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1997 
visar ett anslagssparande på 2 miljoner kronor. 
Prognosen för anslagsbelastningen under inne-
varande budgetår visar ett anslagssparande på ca 
2 miljoner kronor.
Detta beror på att kostnaderna för projektet 
som rör registrering och katalogisering av äldre 
bandsamlingar, en filminventering samt kostna-
der för en satsning på kompetensutveckling inför 
den vidgade IT-användningen kommer att 
belasta budgetåret 1999.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
De senaste åren har utbudet av ljud- och bild-
upptagningar ökat kraftigt. ALB får ta emot 
alltfler leveranser av pliktexemplar. Det är 
huvudsakligen satellit-TV som ökat i omfattning.
ALB:s samlingar är enligt lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
endast tillgängliga för forskningsändamål. Annat 
utnyttjande sker endast efter tillstånd från upp-
hovsmännen. Antalet forskningsprojekt har 
under år 1997 ökat med 6 % till 730 stycken. 
Merparten av dessa är knutna till universitet och 
högskolor, men en ökning av arbeten knutna till 
gymnasier och folkhögskolor har också skett 
bl.a. som en följd av regeringens satsningar på 
utbildning och kunskapslyft.
Slutsatser
Regeringen anser att ALB på ett effektivt sätt har 
mött volymökningen och de kostnader som 
denna utökning innebär bl.a. genom interna 
omprioriteringar och rationaliseringar.
ALB har i sitt budgetunderlag för åren 
1999-2001 informerat om kostnader som 
kommer att uppstå då digitala marksändningar av 
TV-program införs. Regeringen gav i juni 1998 
tillstånd att sända television med digital sänd-
ningsteknik till elva TV-bolag. Sändningarna 
beräknas starta under 1999. Eftersom bestäm-
melserna i radio- och TV-lagen (1996:844) gäller 
för sändningarna, faller de under pliktexemp-
larslagen (1993:1392) och skall levereras till 
ALB. Regeringen förutsätter att ALB i sitt nästa 
budgetunderlag lämnar underlag om de ökade 
kostnader som denna utökade verksamhet inne-
bär. Regeringen avser att återkomma i denna 
fråga i budgetpropositionen för år 2000.
Den 1 september 1998 överlämnade E-plikt-
utredningen sitt betänkade E-plikt, Att säkra det 
elektroniska kulturarvet (SOU 1998:111) till 
regeringen. Betänkandet är föremål för remiss-
behandling.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. En justering av beräkningen har gjorts 
för år 1999.
Tabell 9.15 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1988
25 434
Pris- och löneomräkning
+1 387
Justering av premier
+   112
Förslag 1999
26 933
10 Kulturmiljö
10.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar anslagen Riks-
antikvarieämbetet, Bidrag till kulturmiljövård, 
Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och 
rikets fästningar samt Avgiftsfinansierad verk-
samhet: Riksantikvarieämbetets uppdragsverk-
samhet. I verksamhetsområdet ingår också viss 
arkiv- och biblioteksverksamhet.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är central för-
valtningsmyndighet för kulturmiljön. På den 
regionala nivån ansvarar länsstyrelserna för myn-
dighetsarbete rörande kulturmiljön. De regionala 
museerna har vidare ett eget ansvar för kun-
skapsuppbyggnaden. När det gäller vård samt 
information och publikverksamhet har läns-
styrelserna ett övergripande ansvar för att 
insatser kommer till stånd, medan det ankommer 
på de regionala museerna att hålla kompetens 
och att utföra de konkreta uppgifterna. Tillsam-
mans utgör länsstyrelserna och de regionala 
museerna kulturmiljösektorns regionala organi-
sation. På den lokala nivån verkar kommunerna 
inom hela kulturmiljöns ansvarsområde.
För sina insatser inom det statliga kulturmiljö-
arbetet får de regionala museerna bidrag från 
anslaget till regionala museer.
År 1997 utfördes ca 670 årsverken inom den 
statliga kulturmiljösektorn. Av dessa utfördes ca 
110 vid länsstyrelserna och ca 250 inom RAÄ:s 
avgiftsfinansierade arkeologiska uppdragsverk-
samhet. Vid de 26 regionala museerna har antalet 
årsverken totalt sett minskat jämfört med före-
gående år till i genomsnitt 64 per museum jäm-
fört med 68 året innan. Av de anställda är ca 
50 % tillsvidare anställda utan lönebidrag, vilket 
motsvarar 1996 års förhållanden.
10.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
372,7
423,9
426,7
441,3
462,3
463,8
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Det allmänna intresset för kulturmiljön har varit 
fortsatt stort. Exploateringen av mark- och 
vattenområden har i likhet med föregående år 
varit av relativt ringa omfattning, med undantag 
av bl.a. större infrastruktursatsningar i södra Sve-
rige. Detta har inneburit en fortsatt relativt låg 
belastning på kulturmiljövärdena i landskapet. 
De av EU medfinansierade miljöstöden inom 
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
har förbättrat förutsättningarna för bevarandet 
av odlingslandskapets kulturvärden. Samtidigt 
visar utvärderingar att effekterna av den nya 
livsmedelspolitiken även har påverkat kultur-
miljön i negativ riktning.
Förändringar
Statens historiska museer skildes från RAÄ och 
inrättades som en egen, ny myndighet den 1 
januari 1998.
Statsbidrag till regionala museer (anslag H3 
Bidrag till regionala museer) avseende kultur-
miljövård i Skåne, Kalmar och Gotlands län för-
delas fr.o.m. juli 1998 av RAÄ.
Regeringen har beslutat om sammanlagt 60 
miljoner kronor ur den s.k. Östersjömiljarden 
för byggnadsvård i Östersjöområdet.
Prioriteringar
Kulturarvets demokratiska funktioner skall 
utvecklas.
En satsning på industrisamhällets kulturarv 
skall genomföras. Fr.o.m. år 1999 föreslås sär-
skilda medel för ändamålet.
Arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling 
skall utvecklas. Särskild vikt bör ges till utveck-
lingen av en god kulturmiljö i arbetet med de nya 
miljökvalitetsmål som föreslagits i propositionen 
(1997/98:145) Svenska miljömål – miljöpolitik 
för ett hållbart Sverige.
I propositionen (prop. 1997/98:165) 
Utveckling och rättvisa – en politik för 
storstaden har regeringen fäst särskild vikt vid 
storstädernas kulturmiljövärden och arkitek-
toniska värden. Dessa värden är centrala i 
storstädernas miljö och arbetet med att ta tillvara 
och utveckla dem skall intensifieras. Fr.o.m. år 
1999 föreslås särskilda medel för ändamålet.
De ändrade relationerna mellan staten och 
Svenska kyrkan förbereds.
En satsning på Kulturarvs-IT (utgiftsområde 
14, anslaget A3 Särskilda åtgärder för arbetshan-
dikappade) genomförs. Satsningen syftar till att 
öka tillgängligheten till kulturarvet och beräknas 
ge ca 240 personer med arbetshandikapp arbete. 
Därutöver anställs ca 40 arbetsledare med ut-
bildning i museiämnen.
Insatser för att skapa sysselsättningstillfällen 
inom byggnadsvård samt regional utveckling 
uppmärksammas.
10.3 Resultatbedömning
Målen för kulturmiljöorganisationen var under 
budgetåret 1997 att bevara och förmedla kultur-
arvet, stärka den lokala kulturella identiteten, 
syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre 
miljön, möta hoten mot kulturmiljön samt bidra 
till att öka medvetenheten om estetiska värden 
och historiska sammanhang.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Investeringar i utbyggnad av bl.a. infrastruktur i 
södra Sverige har inneburit påfrestningar på kul-
turmiljövärden i landskapet. Samtidigt har rela-
tivt måttliga exploateringar av mark och vatten i 
andra delar av landet inneburit fortsatt goda 
möjligheter för att bevara kulturvärden i miljön. 
Flera länsstyrelser redovisar bl.a. att kulturmiljö-
värden i skogen ofta hotas i samband med av-
verkningar och markberedningar.
Roll- och ansvarsfördelningen inom kultur-
miljöorganisationen har fortsatt att utvecklas i 
riktning mot ökad samsyn på mål och strategier 
för verksamheten bland regionala företrädare på 
länsstyrelser och länsmuseer. I flertalet län finns 
en samordnad syn på hur det regionala kultur-
miljöarbetet bör organiseras. I vissa län finns det 
dock skäl att fortsätta att utveckla roll- och 
ansvarsfördelningen i enlighet med den redovis-
ning som RAÄ lämnade i april 1995.
Regeringen avser att utveckla redovisningen av 
tillståndet för kulturmiljön. Detta skall ske i 
samband med uppföljningen och redovisningen 
av uppfyllelsen av de nya miljökvalitetsmål som 
föreslagits i propositionen (prop. 1997:98:145) 
Svenska miljömål – Miljöpolitik för ett hållbart 
Sverige.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
Det särskilda kulturmiljöstödet inom ramen för 
jordbrukets miljöprogram (utgiftsområde 23 
Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande 
näringar) har mottagits med stort intresse av 
brukarna, vilket fått till följd att utbetalningarna 
för år 1996 uppgick till 243 miljoner kronor mot 
beräknade 100 miljoner kronor. Under år 1997 
har stödet därför varit stängt för nya sökanden.
De samlade erfarenheterna från satsningar på 
byggnadsvård har legat till grund för regeringens 
beslut i maj 1997 att fördela 25 miljoner kronor 
ur den s.k. Östersjömiljarden (reservationsan-
slaget utveckling och samarbete inom Östersjö-
regionen, uppfört på tilläggsbudget på statsbud-
geten första gången budgetåret 1995/96) för att 
utveckla svensk-polska byggnadsvårdsprojekt 
inom ramen för den s.k. Hallandsmodellen. 
Nämnda erfarenheter har också legat till grund 
för regeringens beslut i februari 1998 om 35 
miljoner kronor till det s.k. Projekt Österled, 
renovering av kulturbyggnader i Estland. Inom 
ramen för Östersjösamarbetet leder Sverige en 
nyinrättad expertgrupp med syfte att utveckla 
kulturmiljösamarbetet i Östersjöområdet.
På flera håll i landet har nya centrum för bygg-
nadsvård etablerats. Efterfrågan på fortsatt sam-
arbete och nätverksbyggande inom byggnads-
vården är stor.
För att ta till vara och utveckla de goda effek-
terna av de särskilda sysselsättningsmedel som 
tidigare år har utgått till byggnadsvård har rege-
ringen prioriterat sysselsättningsinsatser som 
syftar till en långsiktigt hållbar byggnadsvård 
under år 1998 (prop. 1997/98:1, utg.omr. 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv). RAÄ kartlägger 
för närvarande bl.a. hur mycket arbetsmark-
nadsmedel som kommit kulturmiljön till del 
under perioden  1 januari 1997 t.o.m. den 30 juni 
1998.
Den 1 januari 2000 förändras relationerna 
mellan staten och Svenska kyrkan. Under år 
1999 bör därför samverkan mellan kulturmiljö-
organisationen och Svenska kyrkan fördjupas i 
syfte att verka för att de kyrkliga kulturvärdena 
säkerställs.
Kulturmiljösektorn har arbetat aktivt med 
insatser inom kulturturism. De regionala muse-
erna har i hög grad bidragit vid flera rikstäckande 
projekt, bl.a. Tidernas kyrka, Kulturhusens dag 
samt förberedelser i samband med regeringens 
satsning på Kultur i hela landet. Särskilda sats-
ningar har bl.a. omfattat industrihistoriska 
kulturmiljöer.
Effekter av de statliga insatserna 
Det allmänna intresset för kulturmiljön är fort-
satt stort, vilket kan utläsas bl.a. i omfattningen 
av mediernas bevakning av området, ett ökat 
besöksantal till Kulturhusens dag och ett fortsatt 
stort antal besökare vid RAÄ:s kulturhistoriska 
fastigheter, Vitterhetsakademiens bibliotek och 
Antikvarisk-topografiska arkivet. Flera länssty-
relser redovisar därutöver ett ökat antal förfråg-
ningar, bl.a. om stöd för restaurering av kultur-
byggnader.
De av EU medfinansierade miljöstöden inom 
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken  
(utg.omr. 23 Jord- och skogsbruk, Fiske med 
anslutande näringar) har förbättrat förut-
sättningarna för bevarandet av odlingslandska-
pets kulturvärden. Samtidigt bör miljöstöden 
förbättras för att bl.a. ge större utbyte ur kultur-
miljösynpunkt. Genom informationsinsatser 
som nått många brukare har medvetenheten om 
kulturvärden i odlingslandskapet ökat.
I arbetet med EU:s strukturfonder har kultur-
arvsområdet särskilt uppmärksammats, inte 
minst när det gäller kulturturism. Genom EU:s 
strukturfonder får förutsättningarna för att upp-
nå målen för verksamhetsområdet bedömas ha 
förbättrats, särskilt när det gäller att levandegöra 
kulturarvet och stärka den kulturella identiteten.
Länsstyrelserna
Under budgetåret 1997 har länsstyrelserna 
framför allt prioriterat arbetet med jordbrukets 
miljöstöd, kyrkliga kulturminnen, byggnadsvård 
samt fornminnesärenden. Ett flertal länsstyrelser 
har arbetat med strategier och program för 
kulturmiljöarbetet i länet. I detta arbete har läns-
styrelserna i hög utsträckning tagit fasta på och 
utvecklat kulturmiljöns särskilda prägel och 
identitet i den egna regionen. Ärenden om 
byggnadsminnen har generellt getts låg prioritet. 
Detta överensstämmer i stort med länsstyrelser-
nas prioriteringar föregående budgetår.
Ansvaret för prövning av ärenden om kyrkliga 
kulturminnen fördes den 1 juli 1995 över från 
RAÄ till länsstyrelserna. På regeringens uppdrag 
har RAÄ gjort en utvärdering av förändringen 
vilken visar att reformen gett goda resultat. 
Ärendena handläggs närmare dem de berör och 
besluten är av god kvalitet.
Länsstyrelserna har svarat för den regionala 
administrationen av kulturmiljöstödet inom 
ramen för jordbrukets miljöprogram. Genom 
länsstyrelsernas utbildningar inom ramen för 
kampanjen Markernas mångfald har ett stort 
antal brukare getts fördjupade kunskaper om 
bl.a. odlingslandskapets historiska innehåll. 
Miljöstödsarbetet har inneburit att den tvärsek-
toriella samverkan inom länsstyrelserna för-
djupats.
Kulturmiljö och kulturarv har under senare år 
i allt högre grad integrerats i strategier för regio-
nal utveckling. Ett antal länsstyrelser bedöms ha 
hunnit långt i detta arbete. Länsstyrelsernas 
kulturmiljöfunktioners bidrag till arbetet med 
EU:s strukturfonder har minskat eftersom 
huvuddelen av besluten fattades under år 1996.
Enligt regeringens bedömning har kultur-
miljöfunktionernas bidrag till länsstyrelsernas 
samlade verksamhet för regional utveckling och 
en god livsmiljö generellt sett stärkts. De utöka-
de resurser och den överföring av beslutande-
rätten som har tillförts området har inneburit 
bättre förutsättningar för länsstyrelserna att 
arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på det regio-
nala kulturarvet.
Regeringens slutsatser
Regeringen bedömer att verksamheten har gett 
goda resultat och resurserna har använts på ett 
ändamålsenligt sätt. Kulturmiljöorganisationen 
har utvecklat sin förmåga att arbeta tvärsektori-
ellt inom olika samhällsområden. Genom bl.a. 
EU medel har kulturturistiska verksamheter som 
bidrar till regional utveckling och identitet 
utvecklats på många håll. Verksamheten har i allt 
väsentligt uppfyllt de uppställda målen. Enligt 
regeringens bedömning bör därför inriktningen 
på verksamheten bibehållas.
Från och med år 1999 kommer en ny åtgärd 
för bevarande av samiska natur- och kulturmiljö-
er att införas inom ramen för jordbrukets miljö-
program i enlighet med vad regeringen anfört i 
propositionen Hållbart fiske och jordbruk (prop. 
1997/98:2, utg. omr. 23 Jord- och skogsbruk, 
fiske med anslutande näringar).
I budgetpropositionen för 1998 redogjorde 
regeringen för en bred satsning på industrisam-
hällets kulturarv. Fr.o.m. år 1999 föreslås sär-
skilda medel för ändamålet.
I propositionen (prop. 1997/98:165) Utveck-
ling och rättvisa – en politik för storstaden 
redovisade regeringen en särskild satsning för att 
uppmärksamma och säkerställa storstädernas 
kulturmiljövärden på sammanlagt 24 miljoner 
kronor. Med anledning härav, och under 
förutsättning av riksdagens beslut, bör RAÄ och 
länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands 
samt Skåne län påbörja ett särskilt utveck-
lingsarbete.
Under år 1999 skall vidare arbetet för en eko-
logiskt hållbar utveckling prioriteras. Detta inne-
bär bl.a., under förutsättning av riksdagens 
beslut, att verksamhetsområdets bidrag till upp-
fyllelsen av den nya miljökvalitetsmål som rege-
ringen föreslagit (prop. 1997/98:145) bör ut-
vecklas och förtydligas. I detta arbete bör sär-
skild vikt ges till utvecklingen av en god kultur-
miljö.
Regeringen aviserar under utgiftsområde 14, 
anslaget A3 Särskilda åtgärder för arbetshandi-
kappade en särskild satsning för att bereda 
arbetshandikappade anställning och öka tillgäng-
ligheten till kulturarvet. Under år 1999 skall 
Riksantikvarieämbetet prioritera arbetet med att 
inrätta, leda och samordna denna verksamhet så 
vitt avser de delar som skall bedrivas vid de 
regionala museerna.
Den inriktning som regeringen redogjorde för 
i propositionen (prop. 1996/97:3) Kulturpolitik 
ligger fast. Kulturarvets demokratiska funktioner 
skall utvecklas.
10.4 Anslag
G1	Riksantikvarieämbetet
Tabell 10.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
142 967
Anslags-
sparande
12 446
1998
Anslag
136 979
Utgifts-
prognos
148 433
1999
Förslag
150 141
2000
Beräknat
150 163
1
2001
Beräknat
152 476
2
1 Motsvarar 147 441 tkr i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 147 441 tkr i 1999 års prisnivå
RAÄ skall som central förvaltningsmyndighet 
för kulturmiljön bl.a. bevaka kulturmiljö-
intressen i samhällsplaneringen, leda arbetet med 
att inventera och bygga upp kunskapen om 
kulturmiljöer och kulturminnen, handlägga 
frågor om vård och bevarande av kulturmiljön 
och kulturminnen, utarbeta allmänna råd samt 
främja utbildning och information om kultur-
miljön. RAÄ skall också följa det regionala 
kulturmiljöarbetet och biträda länsstyrelserna i 
ärenden som rör dessa, medverka i EU-arbetet 
och i det internationella arbetet med kultur-
miljön, svara för konservering och vård av 
kulturminnen och kulturföremål samt bygga upp 
kunskapen på området. Myndigheten skall även 
ha ett specialbibliotek inom området kulturmiljö, 
arkeologi, medeltidens konsthistoria och numis-
matik. RAÄ är vidare programkontor för EU:s 
kulturarvsprogram Raphael.
Myndighetens avgiftsinkomster under 1997 
uppgick till 18,3 miljoner kronor. RAÄ har be-
räknat avgiftsintäkterna till 24,8 miljoner kronor 
för år 1998. Dessa intäkter utgörs framför allt av 
entré- och försäljningsintäkter.
RAÄ hade budgetåret 1997 ett anslagssparan-
de på 12,4 miljoner kronor. Myndighetens pro-
gnoser för år 1998 visar att huvuddelen av 
anslagssparandet kommer att förbrukas, huvud-
sakligen genom kostnader för interna organisa-
tionsförändringar. Vid utgången av 1998 
beräknas anslagssparandet uppgå till 992 000 
kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
RAÄ har fortsatt att utveckla sin förmåga att 
arbeta tvärsektoriellt inom politikområden av 
skiftande karaktär. RAÄ har bl.a. genom samar-
bete och samverkan med andra centrala myndig-
heter förstärkt synen på kulturmiljövärdena som 
en viktig del av miljön. Överläggningar har 
hållits med bl.a. Vägverket, Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket samt med Landstingsförbun-
det och Svenska Kommunförbundet. Samver-
kansavtal har ingåtts med Naturvårdsverket resp. 
Vägverket. Särskilt myndighetens arbete för 
ökad hänsyn till kulturmiljön vid infrastruktur-
planering har tydligt börjat visa resultat.
Under år 1997 har RAÄ utsetts till s.k. pilot-
myndighet i arbetet med att införa miljöled-
ningssystem i statlig förvaltning.
När det gäller RAÄ:s verksamhet med att 
bygga upp kunskap om kulturmiljön, har ut-
vecklingen av digitala metoder och system för att 
möjliggöra uppbyggnaden av ett samlat geogra-
fiskt informationssystem för kulturmiljön gått 
framåt. Fortfarande återstår dock att se tydliga 
effekter av de investeringar som gjorts i ökad 
tillgänglighet och i de nya projekten. Såväl be-
byggelseregistret som den s.k. landskapsin-
venteringen befinner sig fortfarande i inledande 
stadier. När det gäller fornminnesregistret har 
regeringen gett RAÄ i uppdrag att ta fram en 
applikation för digital hantering till oktober 1998 
i syfte att öka tillgängligheten. Samverkan med 
andra centrala kulturarvsinstitutioner har för-
stärks genom arbetet med det industrihistoriska 
kulturarvet och regeringsuppdraget angående 
samspelet mellan människa och miljö.
I arbetet med vård av kulturarvet har RAÄ 
samordnat och utvecklat verksamheten när det 
gäller metodutveckling, expertsamråd samt kon-
kreta vårdinsatser. Programmet Tradition och 
byggproduktion har uppnått goda resultat och 
mottagits väl från regionalt håll. Genom de 
särskilda medel på 2,5 miljoner kronor som tidi-
gare anvisats för utveckling av regionala bygg-
nadsvårdscentra har RAÄ bidragit till ett 20-tal 
regionala utvecklingsprojekt. Efterfrågan på fort-
satt samverkan är alltjämt stor. Uppbyggnaden 
av kunskap om konservering av kalkmåleri har 
gett goda resultat. RAÄ har svarat för upp-
följning och kompletterande kvalitetskontroll av 
de 25 miljoner kronor som av regeringen i juni 
1996 anvisades för byggnadsvård i Halland och 
Polen. Det är dock ännu för tidigt att redovisa de 
samlade resultaten av verksamheten.
När det gäller det publika arbetet har RAÄ 
samlat, format och spritt information om 
kulturmiljön och kulturarvet i såväl tryckt som 
digital form samt genom utbildningar och pub-
lika evenemang (www.raa.se). Av bl.a. antalet 
besök och utlåningen vid Vitterhetsakademiens 
bibliotek, Antikvarisk-topografiska arkivet samt 
antalet besök vid de av RAÄ förvaltade kultur-
historiska fastigheterna framgår att allmänhetens 
intresse för området är fortsatt stort.
Tabell 10.2 Entrébelagda besök vid RAÄ:s fastigheter
1994/95
1995/96
(12 mån)
1997
Birka
55 000
58 000
93 000
Glimmingehus
70 000
75 000
69 000
Eketorp
73 000
74 000
66 000
Övriga
86 000
74 000
53 000
Totalt
284 000
281 000
281 000
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Den arkeologiska uppdragsverksamheten inom 
RAÄ innefattar undersökningar och utredningar 
som föranleds av lagen (1988:950) om kultur-
minnen m.m. och som utförs av RAÄ:s avdel-
ning för arkeologiska undersökningar (UV) mot 
avgift.
Inom den arkeologiska uppdragsverksamhe-
ten har RAÄ:s verksamhet under 1997 inriktats 
på att finna lämpliga organisatoriska former uti-
från de särskilda förutsättningar som råder för 
verksamheten, bl.a. de variationer i omfattningen 
på verksamheten som förekommer. Genom bl.a. 
interna organisationsförändringar, förbättrad 
projektstyrning och vetenskaplig verksamhets-
planering har en grund för detta arbete lagts. 
RAÄ har lämnat två rapporter till regeringen 
med anledning av det ekonomiska underskott i 
verksamheten som redovisats. Enligt myndighe-
tens prognoser för 1998 har den ekonomiska 
situationen avsevärt förbättrats. Samtidigt åter-
står dock ett underskott, huvudsakligen i form av 
ofinansierade, ännu ej färdigställda rapporter från 
arkeologiska undersökningar. Enligt regeringens 
bedömning, som utgår från den prognos för 
verksamheten som RAÄ har redovisat, bör fär-
digställandet av dessa kunna bekostas inom 
ramen för den avgiftsfinansierade verksamheten.
Tabell 10.3 Arkeologisk uppdragsverksamhet - antal
timmar
1993
1994
1995
1996
1997
Fält-
arbete
188 478
142 548
110 090
86 609
118 429
Manus-
arbete
125 044
141 044
143 255
159 807
114 985
Totalt
313 522
283 592
253 345
246 416
233 414
Tabell 10.4 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1997
140 864
164 091
- 23 227
Prognos 1998
125 589
108 213
17 376
Budget 1999
102 000
100 000
2 000
Slutsatser
Sammanfattningsvis har verksamheten gett goda 
resultat. RAÄ svarar för en omfattande verk-
samhet som i förhållande till kostnaden bedöms 
ge gott resultat. Kulturmiljöaspekter har blivit 
allt viktigare i samhällsplaneringen. RAÄ har 
svarat för viktiga insatser i det internationella 
arbetet för kulturarvet. Regeringen bedömer att 
verksamheten i allt väsentligt har uppfyllt de 
uppställda målen. Enligt regeringens bedömning 
bör därför anslagets huvudinriktning bibehållas.
För budgetåret 1999 föreslår regeringen att 
anslaget tillförs 7,2 miljoner kronor för ökad 
hyra och 2,7 miljoner kronor engångsvis för 
flyttkostnader i samband med en ombyggnad av 
myndighetens lokaler.
Regeringen föreslår vidare att anslaget tillförs 
500 000 kronor för bidrag till Sveriges 
Hembygdsförbund, eller i förekommande fall 
även till andra organisationer inom kultur-
miljöområdet, i enlighet med riksdagens 
tillkännagivande (bet. 1997/98:KrU12, rskr. 
1997/98:191).
Ovan nämnda medel som tillförs anslaget 
finansieras genom omfördelningar inom kultur-
området.
För kostnader i samband med s.k. kol-14 date-
ring av organiskt material föreslås att anslaget 
tillförs 500 000 kronor som tidigare beräknats 
under anslaget H1 Centrala museer: myndig-
heter.
Slutligen har regeringen beräknat en över-
föring till anslaget F1 Riksarkivet och landsarki-
ven på 120 000 kronor för särskild tjänst.
Tabell 10.5 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
136 979
Pris- och löneomräkning
+ 2 382
Överföring från anslaget H 1.3
+ 500 
Sveriges Hembygdsförbund
+ 500
Flyttkostnader, engångsvis
+ 2 700
Ökade hyreskostnader 
+ 7 200
Överföring till anslaget F 1Riksarkivet
- 120
Förslag 1999
150 141
G2	Bidrag till kulturmiljövård
Tabell 10.6 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
178 523
Anslags-
sparande
59 388
1998
Anslag
236 937
Utgifts-
prognos
228 233
1999
Förslag
241 118
2000
Beräknat
262 120
2001
Beräknat
261 328
Bidrag lämnas enligt förordningen (1993:379) 
om bidrag till kulturmiljövård. Bidragsbestäm-
melserna innebär i korthet att bidrag lämnas för 
byggnadsvård samt forn- och landskapsvård. 
Medel får även utgå bl.a. för vissa arkeologiska 
undersökningskostnader samt till vård och 
underhåll av vissa kyrkliga inventarier. Medel får 
även användas när det finns särskilda skäl för att 
täcka kostnader för att ta till vara fornfynd. Vi-
dare lämnas också bidrag till ombyggnad, reno-
vering och underhåll av kulturhistoriskt värdefull 
bostadsbebyggelse. Frågor om bidrag prövas av 
RAÄ eller, efter ämbetets bemyndigande, av 
länsstyrelsen.
Prognosen för anslaget vid utgången av år 
1998 visar på ett sammanlagt sparande på 68,1 
miljoner kronor. Skälet till detta är att vissa 
beslut som fattats under innevarande år faller ut 
för betalning under senare år.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Fördelningen av bidrag sker på nationell nivå av 
RAÄ och på regional nivå av länsstyrelsen. Vid 
fördelningen av bidrag till byggnadsvård utgår 
länsstyrelserna från de kulturhistoriska värdena 
och behoven. De har också möjlighet att väga in 
sysselsättnings-, utbildningsmässiga och regio-
nalekonomiska motiv samt betydelsen för 
kulturliv och besöksnäring. Kulturmiljöområdets 
bidragsgivning har således inneburit att andra 
parter ofta bidrar med ekonomiska medel såsom 
arbetsmarknadsmedel, regionalekonomiska me-
del, EU-medel samt medel från andra centrala 
myndigheter, kommuner, markägare, m.fl. Även 
vid fördelningen av bidrag till forn- och kultur-
landskapsvård har objekt av betydelse för turism 
och rörligt friluftsliv särskilt beaktats. Under 
budgetåret 1997 har RAÄ i samband med sin 
ramfördelning till länsstyrelserna fäst särskild 
vikt vid bl.a. den skyddade och hotade 
bebyggelsen, såsom t.ex. industriminnen, fäbo-
dar och jordbrukets överloppsbyggnader, de 
mest värdefulla fornlämningsområdena i ett 
nationellt perspektiv samt vård av minst en agrar 
helhetsmiljö per län.
Uppgifter om den regionala fördelningen av 
bidrag lämnas i inledningen till utgiftsområdet.
För byggnadsvården har totalt ca 70 % av de 
beviljade medlen gått till objekt som har någon 
form av formellt skydd.
Före budgetåret 1997 anvisades medel för 
ändamålet fördelat på två anslag, Kulturmiljövård 
respektive Kulturstöd vid ombyggnad m.m. 
Genom sammanslagningen av anslagen har det 
kulturhistoriska värdet i högre grad än tidigare 
beaktats vid fördelningen av bidrag.
Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att under år 1999, i fråga om raman-
slaget G2 Bidrag till kulturmiljövård, inom en 
ram av högst 40 miljoner kronor, besluta om 
bidrag som medför utgifter efter år 1999, dock 
längst t.o.m. år 2002, varav högst 34 miljoner 
kronor under år 2000 och högst 6 miljoner kro-
nor under år 2001.
Tabell 10.7 Bemyndiganden
Miljoner kronor
1997
utfall
1998
prognos
1999
beräknat
2000
beräknat
2001 –
beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början
59,3
12,5
2,5
Nya förpliktelser
191,1
226,9
264,4
Infriade förpliktelser 1
-178,5
-228,2
-229,8
-31,1
-6,0
Utestående förpliktelser vid årets slut2
12,5
2,5
37,1
Erhållen/föreslagen bemyndiganderam
40,0
10,0
40,0
34,0
6,0
1 Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
2 Summa framtida förpliktelser minus utgående anslagssparande
Slutsatser
Verksamheten har gett goda resultat och resurserna 
har använts på ett ändamålsenligt sätt. Anslaget 
utgör de samlade sektorsmedlen för byggnads-, 
kulturlandskaps-, och fornminnesvård samt 
omfattar i övrigt ett flertal författningsstyrda 
utgifter. Genom anslagets användning har ett antal 
kulturhistoriskt värdefulla objekt kunnat säker-
ställts. Den regionala spridningen har varit god. 
Regeringen bedömer att verksamheten i allt väsent-
ligt har uppfyllt de uppställda målen. Enligt rege-
ringens bedömning bör därför anslagets huvudin-
riktning bibehållas.
Regeringen har i propositionen (prop. 
1997/98:165) Utveckling och rättvisa – en politik 
för storstaden föreslagit att 8 miljoner kronor 
beräknas årligen 1999–2001 för arbete för 
storstädernas kulturmiljöer. Dessa medel föreslås, 
under förutsättning av riksdagens beslut, anvisas 
under anslaget G2 Bidrag till kulturmiljövård.
Regeringen har vidare under åren 1999–2001 
beräknat sammanlagt ca 24,5 miljoner kronor för 
regeringens satsning på det industrihistoriska 
kulturarvet, varav ca 6,2 miljoner kronor år 1999, ca 
12,2 miljoner kronor år 2000 och ca 6,1 miljoner 
kronor år 2001. Förslaget finansieras genom om-
prioriteringar inom kulturområdet.
I propositionen Miljöbalk (prop. 1997/98:45) 
föreslår regeringen att en ny skyddsform benämnd 
kulturreservat inrättas. Riksdagen har beslutat i 
enlighet med regeringens förslag (bet. 
1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278). Med anledning 
härav avser regeringen att bemyndiga RAÄ att 
disponera högst 5 miljoner kronor av anslaget för 
åtgärder som föranleds av riksdagens beslut.
Ett effektivt användande av kulturmiljöområdets 
bidragsmedel förutsätter tillgång till ett utvecklat 
kunskapsunderlag. Av detta skäl avser regeringen 
att bemyndiga RAÄ att disponera högst 5 miljoner 
kronor av anslaget för insatser för att förbättra 
kvaliteten och tillgängligheten till i första hand 
kunskapsunderlag som är avsedda att användas 
regionalt.
Anslaget minskas med 10 miljoner kronor för år 
1999 med anledning av att anslaget har anpassats 
till tilldelade medel och beräknade utgifter för 
1999.
Tabell 10.8 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
236 937
Storstädernas kulturmiljöer
+ 8 000
Industrisamhällets kulturarv
+ 6 181
Tillfällig minskning
- 10 000
Förslag 1999
241 118
G3	Restaureringsarbeten vid de 
kungliga slotten och rikets 
fästningar
Tabell 10.9 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
50 000
1998
Anslag
50 000
Utgifts-
prognos
50 000
1999
Förslag
50 000
2000
Beräknat
50 000
2001
Beräknat
50 000
Regeringens överväganden
Anslaget om 50 miljoner kronor avseende restau-
reringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets 
fästningar begärdes av riksdagen budgetåret 
1992/93 för att få en uppfattning om hur mycket 
det eftersatta underhållet kostar. Statens fastighets-
verk har utöver anslagets medel lagt ner ytterligare 
ca 50 miljoner kronor per år med hjälp av bl.a. 
sysselsättningsskapande medel och medel från 
resultatet. Beräkningar har gjorts 1992 för en tio-
årsperiod.
Regeringen avser att i nästa års budgetpropo-
sition redovisa till riksdagen samtliga kostnader för 
restaurering och underhåll av de kungliga slotten 
och rikets fästningar.
Slutsatser
Restaureringsarbeten och investeringar i de kung-
liga slotten samt rikets fästningar bör även i fort-
sättningen delvis vara anslagsfinansierade samt an-
visas på ett reservationsanslag.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1999 
anvisas 50 miljoner kronor.
11 Museer och utställningar
11.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar anslagen Centrala 
museer: Myndigheter, Centrala museer: Stiftel-
ser, Bidrag till regionala museer, Bidrag till vissa 
museer, Stöd till icke-statliga kulturlokaler, 
Riksutställningar samt Utställningsgarantier och 
inköp av vissa kulturföremål. I verksamhetsom-
rådet ingår också viss arkiv- och biblioteksverk-
samhet knuten till institutionerna, samt arkitek-
tur, formgivning och designfrågor. Form och 
design behandlas även inom verksamhetsom-
rådena D Bild och form samt konsthantverk och 
A Allmän kulturverksamhet.
Inom verksamhetsområdet (exkl. H4 Bidrag 
till vissa museer) är ca 2 500 personer anställda, 
varav ca 650 med lönebidrag.
11.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
935,9
932,5
987,8
961,9
985,5
1001,3
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Inom verksamhetsområdet har insatserna genom 
Sesam-projektet skapat bättre förutsättningar för 
ett långsiktigt bevarande av kulturarvet och ökat 
tillgängligheten till samlingarna. Myndigheterna 
har varit undantagna besparingen på statlig kon-
sumtion under budgetåret 1998.
Antalet besökare vid de centrala museerna 
ökade under år 1997.
Förändringar
Statens historiska museer skildes den 1 januari 
1998 från Riksantikvarieämbetet och inrättades 
som en egen ny myndighet.
Myndigheten Riksutställningar inrättades den 
1 januari 1998.
Riksdagen har beslutat att ett statligt museum 
för Världskultur skall inrättas i Göteborg den 
1 januari 1999. En organisationskommitté förbe-
reder etableringen av den nya myndigheten.
Den nya byggnaden för Moderna museet och 
Arkitekturmuseet på Skeppsholmen har färdig-
ställts och museerna invigdes i februari 1998.
De statliga utställningsgarantierna har utvid-
gats och handläggs från den 1 juni 1998 av 
Statens kulturråd.
Bidragen till regionala museer i Kalmar, Got-
lands och Skåne län ingår fr.o.m. den 1 juli 1998 i 
den samlade kulturpolitiska medelsram som för-
söksvis skall fördelas av de regionala självstyrel-
seorganen i dessa län.
Prioriteringar
Arbetet med samlingarnas långsiktiga bevarande, 
att öka tillgängligheten till museerna och att nå 
nya grupper av besökare är fortsatt prioriterade 
områden.
Museernas arbete för att motverka främlings-
fientlighet och rasism samt fördjupa och sprida 
kunskap om Förintelsen skall fortsätta. Vidare är 
det angeläget att det utvecklingsarbete som star-
tade genom regeringsuppdraget om kulturarvets 
demokratiska funktioner  drivs vidare. En viktig 
utgångspunkt i detta arbete gäller könsperspekti-
ven (prop. 1996/97:3). Regeringen vill här avisera 
att ett uppdrag kommer att ges för att utreda hur 
kvinnofrågorna behandlas på museerna.
Arkitektur och formgivning har etablerats 
som ett nytt politikområde och medel har anvi-
sats. Museerna har en viktig roll i arbetet med att 
sprida kunskap och driva den offentliga debatten 
om arkitektur och formgivning.
Form- och designområdet skall utvecklas. En 
utredning på området kommer att tillsättas.
Regeringen lägger i det följande förslag till två 
organisationsförändringar inom museiområdet: 
dels att Moderna museet från den 1 juli 1999 
skiljs från Statens konstmuseer och bildar en 
egen myndighet, dels att Svenskt visarkiv från 
den 1 juli 1999 förs över från Språk- och folk-
minnesinstitutet till Statens musiksamlingar.
Inom verksamhetsområdet föreslås, i enlighet 
med vad som tidigare beräknats, en förstärkning 
med 29 miljoner kronor för det nya Världs-
kulturmuseet.
Från och med år 1999 införs ett nytt statligt 
stöd under anslaget D5 Bidrag till bild- och 
formområdet som verksamhetsbidrag till vissa 
utställare inom den samtida bild- och form-
konsten.
Regeringen föreslår en satsning på Kulturarvs-
IT (utgiftsområde 14, avsnitt A3 Särskilda åtgär-
der för arbetshandikappade) vilket bl.a. kommer 
att generera såväl arbetstillfällen som vårdinsatser 
vid de regionala museerna samt Stiftelsen Före-
målsvård i Kiruna. Därutöver kommer viss verk-
samhet att förläggas till Ulriksfors och Gränges-
berg.
11.3 Resultatbedömning
Målet för museerna var under budgetåret 1997 
att bevara vårt kulturarv. Museerna skall tillsam-
mans utveckla och förmedla kunskap om och 
upplevelser av kulturarvet och härigenom ge per-
spektiv på samhällsutvecklingen.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Museernas arbete med att vårda och dokument-
era samlingarna har fortsatt, liksom åtgärder för 
att göra kulturarvet tillgängligt digitalt. Genom 
Sesam-projektet har samlingarnas status förbätt-
rats avsevärt och tillgängligheten till samlingarna 
har i stor utsträckning ökat. Samtidigt har flera 
museer redovisat att behoven är mycket om-
fattande vad gäller vård, digitalisering, och för att 
förbättra tillgängligheten.
Besöksutvecklingen vid de centrala museerna 
visar en positiv utveckling. De centrala museerna 
besöktes av mer än 4,8 miljoner personer under 
1997, en ökning med nästan 290 000 personer 
jämfört med det föregående året. En viktig fråga 
för museerna har varit att finna vägar att nå nya 
grupper som kulturarvssektorn sällan kommer i 
kontakt med. Många av de statliga museerna har 
under året genomfört riktade programinsatser 
för att nå fler och nya besökare.
Genom vandringsutställningar och möjlighe-
ter till utställningsgarantier har musei- och ut-
ställningsverksamheten haft en god fortsatt 
spridning i landet. Ett flertal av myndigheterna 
inom verksamhetsområdet har under året haft 
omfattande arbete med förberedelser inför 
Kulturhuvudstadsåret 1998.
Vad gäller det stora antalet lönebidragsanställ-
da vid museerna hänvisas till de riktlinjer som 
angavs i vårpropositionen 1997 (prop. 
1996/97:150). Som framhållits i budgetproposi-
tionen för 1998 (prop. 1997/98:1 utg. omr. 16) är 
det angeläget att Arbetsmarknadsverket fortsatt 
följer utvecklingen av den genomsnittliga bi-
dragsnivån för kultursektorn och vid behov be-
vakar att denna nivå inte sänks mer än vad som 
angavs i 1997 års vårproposition.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
I samband med att regeringen genomfört en 
inledande satsning på arkitektur, formgivning 
och design (prop. 1997/98:117, Handlingspro-
gram för arkitektur, formgivning och design) har 
museerna fått en allt viktigare roll i arbetet med 
att uppmärksamma dessa områden. Arkitektur-
museet, Moderna museet och Röhsska museet 
hör till de museer som är direkt inblandade i ut-
vecklingen av detta arbetsfält. Ett bidrag har be-
talats ut till Form Design Center i Malmö för att 
stödja verksamheten och ett nationellt uppdrag 
har givits till Föreningen Svensk form.
Till den 1 juli 1997 redovisade de centrala mu-
seerna uppdrag angående planer för samlingarnas 
långsiktiga bevarande resp. insamlingspolicy.
Redovisningarna visar att det finns ett efter-
släpande vårdbehov och att magasinssituationen 
trots förbättringar är problematisk på flera håll. 
Nordiska museet har erhållit särskilda medel för 
att åtgärda museets situation på området. Sesam-
projektet har enligt museerna medfört en för-
bättring av föremålsvården.
Redovisningen av centralmuseernas insam-
lingspolicy visar att flera centralmuseer utformat 
noggranna kriterier för insamling och att insam-
lingen i allmänhet sker med stor restriktivitet. 
Accessionen sker ofta genom donationer.
De fem ansvarsmuseerna redovisade den 1 juli 
1997 ett regeringsuppdrag om vad ansvarsmusei-
rollen inneburit under den senaste femårsperio-
den. Generellt visar redovisningen att det finns 
ett stort antal frågor som är av gemensamt 
intresse för museiväsendet och att ansvarsmuse-
erna har utvecklat sitt rikstäckande ansvar såväl 
inom sina respektive ämnesområden som i frågor 
som gäller museiverksamhet i allmänhet. De be-
rörda museerna ser positivt på rollen som an-
svarsmuseum men anger i något fall att den 
behöver förtydligas.
De museipolitiska frågor som behandlats i 
ovanstående uppdrag bereds vidare inom Rege-
ringskansliet.
De centrala museerna har på regeringens upp-
drag tagit fram en strategi för det fortsatta arbe-
tet med att utveckla kulturarvets demokratiska 
funktioner. Museerna rapporterar generellt att 
förutsättningarna för att uppmärksamma olika 
perspektiv, såsom kön, klass och generation är 
mycket goda. Flera av museerna planerar att i en 
ökad omfattning lägga dessa perspektiv på verk-
samheten.
De riktade bidragen till de regionala museerna 
användes bland annat till en granskning av sam-
lingarna ur ett könsperspektiv.
Olika insatser mot rasism och främlingsfient-
lighet har initierats av regeringen under åren 
1997 och 1998. Bland annat har de centrala 
museerna fått i uppdrag att utföra särskilda insat-
ser tillsammans med andra institutioner inom 
kulturarvsområdet. En museisatsning om För-
intelsen har inletts. Ansvarsmuseerna har till-
sammans med Riksantikvarieämbetet, Riks-
arkivet och Riksutställningar gemensamt under-
sökt förutsättningarna för att ordna en 
permanent utställning om Förintelsen. Judiska 
museet har under året erhållit ytterligare stöd 
med 100 000 kronor och Nordiska museet har, 
för produktion av en vandringsutställning om 
Förintelsen, erhållit 600 000 kronor.
Systemet med statliga utställningsgarantier har 
under budgetåret utvidgats till att avse även 
andra utställningsanordnare än statliga museer 
och för inlån även av svenskägda föremål. Det 
nya systemet förbättrar förutsättningarna för att 
anordna utställningar i hela landet och det ökar 
möjligheterna för samarbete mellan museer i 
Sverige samt mellan svenska och utländska 
museer m.fl.
Besparingen på statlig konsumtion under 
budgetåret 1997 har tagits ut genom ytterligare 
vakantsättning av tjänster och uppsägning av per-
sonal.
Sesam-projektet
Budgetåret 1995/96 avsattes 235 miljoner kronor 
för sysselsättningsinsatser på kulturområdet i det 
s.k. Sesam-projektet (prop. 1994/95:100, bil.12, 
bet. 1994/95:KrU18, rskr. 1994/95:251). Syftet 
med projektet är att skapa bättre förutsättningar 
för ett långsiktigt bevarande av kulturarvet och 
att öka tillgängligheten till samlingarna, bl.a. 
genom digitalisering.
Av bl.a. museernas årsredovisningar, planerna 
för samlingarnas långsiktiga bevarande samt de 
inkomna Sesamrapporterna framgår att efter-
släpningar i vården av samlingarna kunnat åtgär-
das och samlingarnas tillgänglighet har förbätt-
rats. På de flesta museer har fler föremål än tidi-
gare vårdats och konserverats och ett flertal mu-
seer har gjort förbättringar då det gäller maga-
sinsutrymmena. Projektet har också inneburit att 
stora delar av museernas samlingar blivit digita-
liserade, vilket kommer att öka tillgängligheten.
Sesam-projektet, som avslutas under år 1998, 
har genomgående fått ett positivt gensvar. Muse-
erna har fått en reell möjlighet att arbeta med ett 
eftersatt vårdbehov och samtidigt få en kvalifice-
rad genomgång av samlingarna. De utbildningar 
som erbjudits Sesam-anställda har överlag bidra-
git till en ökad kompetensutveckling på muse-
erna. Rapporter från projekten har varit positiva 
till utbildningarna. I många rapporter sägs att 
utbildningarna borde ingå i normalutbildningen 
för museianställda. Detta understryker behovet 
av fortbildning och kompetensutveckling inom 
museisektorn.
Mot bakgrund av de inkomna Sesam-rappor-
terna, årsredovisningar och planerna för sam-
lingarnas långsiktiga bevarande bedömer rege-
ringen att Sesam-projektet hittills har gett önska-
de effekter vad gäller arbetstillfällen, ökad till-
gänglighet till samlingarna och en avsevärd 
förbättring av samlingarnas status. Regeringen 
har, på grund av bl.a. förseningar av vissa mu-
seers Sesam-projekt, beviljat förlängning av ett 
tiotal projekt.
Regeringen avser att lämna en slutrapport om 
Sesam-projektet år 1999 med en grundlig utvär-
dering av projektet både från sysselsättningssyn-
punkt och vad gäller samlingarnas långsiktiga 
bevarande liksom hur deras tillgänglighet har 
förbättrats. Statskontoret har fått i uppdrag att 
utforma en enkät som skall användas för slutre-
dovisningen av de projekt som har beviljats 
Sesam-medel. Statskontoret redovisade detta 
uppdrag den 14 augusti 1998. Nätverket 
Mustang har fått ett bidrag för att sammanställa 
en rapport om de Sesam-anställdas erfarenheter 
av arbetet med samlingarna inom Sesam-
projektet. Rapporten skall lämnas till 
Kulturdepartementet senast den 15 februari 
1999.
Effekter av de statliga insatserna 
Statens stöd till olika delar av verksamheten har 
bidragit till att en större andel av befolkningen 
nås av museernas utställningar. Genom bl.a. 
museernas vandringsutställningar, Riksutställ-
ningars utställningsverksamhet och stöd till icke-
statliga kulturlokaler har det statliga stödet 
gynnat olika regioner i Sverige. Samtliga museer 
bedriver särskild barnverksamhet och flertalet 
har riktade programinsatser mot skolorna. Ett 
flertal museers besöksstatistik visar att barn- och 
ungdomsbesökarna ökat under budgetåret 1997.
Museernas arbete med frågor som rör kultur-
arvet och främlingsfientlighet bedöms ge viktiga 
effekter för att öka allmänhetens kunskaper och 
insikter i det mångkulturella samhället och mot-
verka ett missbruk av kulturarvet.
Inom museiområdet har Sesam-satsningen 
ökat tillgängligheten till samlingarna och sam-
lingarnas status har förbättrats. Sesam-projektet 
har även inneburit att ca 400 personer erhållit 
anställning under perioden.
Regeringens slutsatser
Museernas och institutionernas verksamhet be-
drivs på ett tillfredsställande sätt och har en in-
riktning i överensstämmelse med de övergripan-
de målen för verksamheten. Viktiga insatser för 
ett långsiktigt bevarande av kulturarvet har ut-
förts och ökat tillgängligheten till samlingarna. 
Verksamheten svarar mot en ändamålsenlig 
användning av insatta resurser. Enligt regering-
ens bedömning bör därför inriktningen på verk-
samheten behållas.
11.4 Moderna museet
Regeringens förslag: Moderna museet skiljs från 
Statens konstmuseer och bildar en egen myndig-
het.
Ärendet och dess beredning: I propositionen 
Framtidsformer – Handlingsprogram för arki-
tektur, formgivning och design (prop. 
1997/98:117) anförde regeringen att det bör 
övervägas om Moderna museets ansvar för att 
visa upp modern formgivning och design kan 
utvecklas och förstärkas. En särskild utredare har 
på Kulturdepartementets uppdrag övervägt 
denna fråga. Moderna museets organisation och 
andra samband med Statens konstmuseer (SKM) 
har också analyserats. Förslagen och övervägan-
dena har presenterats i en promemoria som 
remissbehandlats (Ku98/962/Ka).
Utredarens förslag: Överensstämmer med 
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av 
Ekonomistyrningsverket, Statens fastighetsverk, 
Umeå universitet, Statens kulturråd, Statens 
konstråd, Statens konstmuseer, Arkitekturmuseet, 
Kungl. Akademien för de fria konsterna, Tjänste-
männens centralorganisation, Sveriges akademikers 
centralorganisation efter hörande av DIK-förbun-
det och Arkitektförbundet och Föreningen Svensk 
form.
Ekonomistyrningsverket och Tjänstemännens 
centralorganisation föreslår att tidpunkten för 
genomförandet av förslaget ändras till den 1 juli 
1999.
Statskontoret och Riksrevisionsverket avstyrker 
förslaget. Statskontoret menar att förslaget skulle 
innebära administrativa merkostnader som tar 
medel från angelägnare verksamhet. Enligt Riks-
revisionsverket bör de förändringar som föreslås i 
utredningen inte genomföras förrän de utretts 
mer grundligt.
Skälen för regeringens förslag: Moderna 
museet har under de senaste åren fått ekono-
miska förstärkningar och flyttade nyligen till en 
ny museibyggnad. Museets ställning är sedan 
länge stark, inte minst internationellt, och det 
har en tydlig egen institutionell identitet, vilken 
förstärkts ytterligare av den nya museibyggna-
dens starka arkitektoniska uttryck. Den nya 
byggnaden och de ökade resurserna ger samman-
taget nya förutsättningar för verksamheten.
Det är önskvärt att samtidskonstens roll och 
utvecklingsmöjligheter i samhället stärks. Inte 
minst SKM:s ledning har med kraft hävdat att 
detta kan ske bland annat genom att Moderna 
museet ges ett tydligare eget verksamhetsansvar 
och en starkare integritet i förhållande till de 
övriga i SKM ingående museerna. Det föreligger 
också behov av en tydligare och enklare styrning 
och uppföljning av verksamheterna inom SKM.
Regeringen bedömer att ovan angivna behov 
bäst tillgodoses om Moderna museet utgör en 
egen myndighet med egen styrelse och budget.
Förslaget får inte några budgetkonsekvenser.
Regeringen avser att snarast utse en organisa-
tionskommitté som, i avvaktan på riksdagens 
beslut, kan förbereda förändringen. Den nya 
organisationen bör kunna träda i kraft den 1 juli 
1999.
11.5 Modern form och design
Regeringens bedömning: En utredning bör till-
sättas i syfte att förtydliga och precisera det stat-
liga ansvaret för form och design.
Ärendet och dess beredning: I propositionen 
Framtidsformer – Handlingsprogram för arki-
tektur, formgivning och design (prop. 
1997/98:117) anförde regeringen att det bör 
övervägas om Moderna museets ansvar för att 
visa upp modern formgivning och design kan 
utvecklas och förstärkas. En särskild utredare har 
på Kulturdepartementets uppdrag övervägt 
frågan om att etablera ett särskilt forum för 
modern form. Förslagen och övervägandena har 
presenterats i en promemoria som remissbe-
handlats.
Utredarens förslag: Förslaget innebär att 
Nationalmuseums ansvar för nutida design och 
konsthantverk förs över till Moderna museet. 
Vidare föreslår utredaren att det skall finnas en 
särskild avdelning för design och konsthantverk. 
Moderna museet och Arkitekturmuseet skall 
samverka såvitt avser denna avdelning. De båda 
museerna skall kunna komma överens om att 
Arkitekturmuseet skall ha insamlingsansvar för 
vissa delar av området.
Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av 
Riksrevisionsverket, Statens fastighetsverk, Umeå 
universitet, Statens kulturråd, Statens konstråd, 
Arkitekturmuseet, Tjänstemännens centralorgani-
sation, Arkitektförbundet, Forum för form i Stock-
holm och Föreningen Sveriges konsthantverkare 
och industrihantverkare.
De instanser som tillstyrker förslaget betonar 
behovet av en permanent utställningslokal för 
nutida design och konsthantverk. Instanserna 
ställer sig också positiva till förslaget att ansvaret 
för konsthantverk form och design läggs på 
Moderna museet.
Förslaget tillstyrks delvis av Statskontoret, 
Statens konstmuseer, Kungl. akademien för de fria 
konsterna, Sveriges akademikers centralorganisa-
tion efter hörande av DIK-förbundet, och Före-
ningen Svensk form.
Dessa remissinstanser är positiva till en ut-
veckling av form- och designområdet men 
lämnar olika förslag till organisation och samver-
kan. Vidare anför remissinstanserna att ansvaret 
för konsthantverk, form och design bör hållas 
samman och inte delas upp på två myndigheter.
Skälen för regeringens bedömning: Utred-
ningen och remissvaren pekar på att det finns ett 
starkt stöd för form- och designområdets 
utveckling. Så gott som samtliga välkomnar en 
satsning på detta område. Remissinstanserna 
visar dock på flera tänkbara utvecklingslinjer och 
flera av dem anser att området kräver ytterligare 
utredning.
Regeringen anser mot den bakgrunden att det 
statliga ansvaret för form- och designområdet 
behöver förtydligas och preciseras ytterligare. 
Regeringen vill därför informera riksdagen om 
sin avsikt att tillsätta en särskild utredning i 
frågan. Utredningen bör göra en samlad bedöm-
ning av vad det statliga åtagandet på området bör 
vara. Frågan om avvägningen mellan verksam-
heter i Stockholm och andra delar av landet bör 
behandlas. Utredningen bör även beskriva de 
övriga – icke statliga – verksamheter som finns 
på området och peka på möjliga samarbets-
områden mellan dessa verksamheter och ett 
statligt åtagande. Olika alternativ för en lokali-
sering bör övervägas. Utredningen bör också ta 
upp frågan om kostnader och finansiering av ett 
forum för modern form.
11.6 Statens musiksamlingar
Regeringens förslag: Svenskt visarkiv förs över 
från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens 
musiksamlingar.
Ärendet och dess beredning: I en inom Kultur-
departementet utarbetad promemoria föreslås att 
Svenskt visarkiv, som är en enhet inom Språk- 
och folkminnesinstitutet, under år 1999 förs över 
till Statens musiksamlingar. I enhetens uppgifter 
ingår att samla in, bevara och ge ut material om 
visor, folkmusik och den svenska jazzens 
historia. Promemorian har remissbehandlats 
(Ku98/1499/Ka).
Remissinstanserna: Remissinstanserna är i 
betydande utsträckning positiva till förslaget. De 
remissinstanser som tillstyrker förslaget eller inte 
har något att erinra däremot är Statskontoret, 
Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket, 
Statens kulturråd, Svenska Rikskonserter och Riks-
arkivet. Statens musiksamlingar(SMS) och 
Musikaliska akademien tillstyrker förslaget men 
anser att en förutsättning är att Statens musik-
samlingar klassificeras som musikmyndighet.
Rollen som musikmyndighet framhålls även 
av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) och 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO).
Vissa remissinstanser påpekar att Svenskt vis-
arkivs uppgifter inom forskningen måste bibe-
hållas.
Sveriges akademikers centralorganisation efter 
hörande av DIK-förbundet och TCO anser att 
förändringen bör föregås av ytterligare utred-
ning. Bl.a. Statens musiksamlingar anser att de 
förberedelser som krävs är så omfattande att en 
övergång inte kan ske före år 2000.
SOFI anser att det inte föreligger skäl att föra 
över Svenskt visarkiv till SMS. SOFI menar 
vidare att Svenskt visarkivs uppgifter inte inne-
hållsmässigt ligger närmare SMS verksamhet än 
SOFI:s. Enligt SOFI skulle ett överförande 
ytterligare försvaga SOFI:s ställning inom det 
immateriella kulturområdet. I en bilaga till 
SOFI:s yttrande anför Svenskt visarkivs personal 
att Svenskt visarkiv inte ställer sig avvisande till 
ett överförande men att en förutsättning är att 
myndigheten görs om till musikmyndighet.
Skälen för regeringens förslag: Frågan om att 
organisatoriskt föra över Svenskt visarkiv till 
SMS har flera gånger diskuterats bl.a. i samband 
med SOFI:s bildande. Anledningen härtill är 
främst att SMS är central myndighet på musikens 
område. Myndigheten har både genom bibliote-
ket och museet ett betydande kontaktnät med 
andra musikinstitutioner i hela landet och har 
viktiga funktioner för kunskapen om och intres-
set för musik på både central och regional nivå. 
Det har uppenbara fördelar – administrativa, 
kulturella och andra – om samtliga centrala 
institutioner för bevarande och dokumentation 
inom musikens område finns samlade i en orga-
nisation. Tillgängligheten till Svenskt visarkivs 
material kommer att öka genom att SMS kon-
taktnät kan användas. Vidare stärks SMS funk-
tion som den samlande myndigheten för doku-
mentation på musikområdet, den täcker in ett 
större område och den kan ge en mer omfattan-
de service till allmänheten. Den nya samlade 
organisationen ger förutsättningar för ett effek-
tivare resursutnyttjande bl.a. på dataområdet.
Forskningen inom området underlättas 
genom att musikdokumentationen samlas i en 
myndighet och regeringen utgår från att Svenskt 
visarkivs roll och uppgifter inom forskningen 
upprätthålls. Det är därvid viktigt att samarbetet 
mellan Svenskt visarkiv och arkivmyndigheterna 
utvecklas. Det bör ankomma på Statens musik-
samlingar att se till att så sker.
De institutioner som ryms under anslaget H1 
Centrala museer har en bred verksamhet inom 
kulturarvssektorn. Flera har utbyggda arkiv- och 
biblioteksfunktioner och de flesta institutionerna 
bedriver också forskningsverksamhet. Benäm-
ningen av anslaget H1 utgör inget hinder för de 
berörda institutionerna att utveckla nämnda 
funktioner. Enligt regeringens mening föreligger 
således inget behov av att föra SMS till annat 
anslag.
Förslaget får inte några budgetkonsekvenser. 
Den föreslagna förstärkningen av SMS lednings-
organisation bör dock underlätta överförandet.
Regeringen avser att snarast utse en organisa-
tionskommitté som, i avvaktan på riksdagens
beslut, kan förbereda förändringen. Den nya 
organisationen bör kunna träda i kraft den 1 juli 
1999.
11.7 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har i särskilda revisions-
rapporter till Statens konstmuseer, Statens sjö-
historiska museer och Dansmuseifonden för 
Dansmuseet gjort vissa påpekanden. Rappor-
terna kommenteras under anslaget H1 Centrala 
museer: Myndigheter och H4 Bidrag till vissa 
museer.
11.8 Anslag
H1 och H2 Centrala museer
H1	Centrala museer: Myndigheter
Tabell 11.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
493 596
Anslags-
sparande
51 781
1998
Anslag
571 863
Utgifts-
prognos
581 469
1999
Förslag
601 087
2000
Beräknat
616 895
1
2001
Beräknat
624 486
2
1 Motsvarar 606 087 tkr i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 603 587 tkr i 1999 års prisnivå
Tabell 11.2 Sammanställning över avgiftsinkomsterna år 
1997 till de centrala museerna: Myndigheter
Tusental kronor
Statens historiska museer
11 121
Statens konstmuseer
62 228
Naturhistoriska riksmuseet
15 3971
Folkens museum-etnografiska 
4 020
Livrustkammaren, Skoklosters 
slott och Hallwylska museet
9 790
Statens sjöhistoriska museer
2 4332
Arkitekturmuseet
651
Statens musiksamlingar
3 204
Statens
försvarshistoriska museer
6 5033
Summa
115 347
1 Intäkterna för Cosmonovas verksamhet redovisas i tabell 11.8
2 intäkterna för Vasamuseets verksamhet redovisas i tabell 11.9
3 Varav intäkter för Marinmuseum 4 200 tkr. Detta museum ingår fr.o.m 1/7 1997 i 
myndigheten Statens sjöhistoriska museer.
H2	Centrala museer: Stiftelser
Tabell 11.3 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
168 525
1998
Anslag
173 050
Utgifts-
prognos
173 050
1999
Förslag
172 897
2000
Beräknat
175 836
1
2001
Beräknat
179 352
2
1 Motsvarar 172 897 tkr i 1999 års prisnivå
2  Motsvarar 172 897 tkr i 1999 års prisnivå
Tabell 11.4 Sammanställning över avgiftsinkomsterna år 
1997 till de centrala museerna: Stiftelser
Tusental kronor
Nordiska museet
23 740
Skansen
52 416
Tekniska museet
6 575
Summa  
82 731
De centrala museernas verksamhet redovisas 
samlat under denna rubrik. Medlen beräknas 
under två anslag, Centrala museer: Myndigheter 
och Centrala museer: Stiftelser.
Följande centrala museer är statliga myndig-
heter: Statens historiska museer, Statens konst-
museer, Naturhistoriska riksmuseet, Folkens 
museum – etnografiska (t.o.m. 1998-12-31), Liv-
rustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska 
museet, Statens sjöhistoriska museer, Arkitek-
turmuseet, Statens musiksamlingar samt Statens 
försvarshistoriska museer. Inom anslaget H1 
Centrala museer: Myndigheter beräknas också 
medel till den nya myndigheten Världs-
kulturmuseet. De specifika uppgifterna framgår 
av instruktionen för varje myndighet.
För stiftelserna Nordiska museet, Skansen och 
Tekniska museet gäller stadgar som har fastställts 
av regeringen den 7 juni 1990, den 24 juni 1993 
resp. den 30 mars 1995.
Statens historiska museum, Statens konst-
museer, Naturhistoriska riksmuseet, Folkens 
museum – etnografiska samt Nordiska museet 
har vart och ett inom sitt verksamhetsområde 
uppgiften att vara ansvarsmuseum. Världs-
kulturmuseet kommer från den 1 januari 1999 att 
överta Folkens museum – etnografiskas uppgift 
som ansvarsmuseum.
En jämförelse mellan budget och utfall för 
budgetåret 1997 visar att de centrala museerna 
som är myndigheter detta år hade ett samlat 
anslagssparande på drygt 50 miljoner kronor. 
Huvuddelen av anslagssparandet utgörs av medel 
som är reserverade i avvaktan på beslut i kom-
mande hyresförhandlingar samt medel som är 
avsatta för att täcka kapitalkostnader. Myndig-
heternas prognoser för 1998 visar att ca en 
femtedel av anslagssparandet från 1997 kommer 
att förbrukas. De centrala museerna har i bud-
getunderlagen för år 1999 påpekat svårigheterna i 
att hantera de föreslagna besparingarna för bud-
getåret 1999.
Tabell 11.5 Sammanställning över medelsfördelningen till 
de centrala museerna: Myndigheter
1998
Regeringens
beräkning 1999
Statens historiska museer
74 465
62 595
Statens konstmuseer
150 486
136 348
Naturhistoriska riksmuseet
112 801
110 706
Folkens museum-etnografiska1
24 365
- 
Livrustkammaren, Skoklosters 
slott och Hallwylska museet
28 042
27 983
Statens sjöhistoriska museer
77 329
77 812
Arkitekturmuseet
22 615
26 607
Statens musiksamlingar
29 009
29 628
Statens
försvarshistoriska museer
48 920
46 204
Världskulturmuseet
-
83 204
Summa 
571 8632
601 087
1 Myndigheten ingår fr.o.m. 1999-01-01 i Världskulturmuseet.
2 Summan inkluderar även bidraget till Göteborgs Etnografiska museum
Tabell 11.6 Sammanställning över medelsfördelningen till 
de centrala museerna: Stiftelser
1998
Regeringens
beräkning 1999
Nordiska museet
87 019
86 738
Skansen
48 115
47 661
Tekniska museet
37 916
38 498
Summa
173 050
172 897
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Många av museerna har under året haft särskilda 
satsningar på barn och ungdom. Skansen, Tek-
niska museet, Medelhavsmuseet, Livrustkamma-
ren m.fl. har haft fler utställningar för barn och 
ungdom än förgående år. Satsningarna på barn 
och ungdomar har medfört att antalet barn- och 
ungdomsbesökare har ökat på flera av museerna. 
På Naturhistoriska riksmuseet har antalet barn 
som besökt museet varit lika stort som antalet 
vuxna.
Flera av museerna har ett stort kontaktnät 
både nationellt och internationellt och många har 
ett aktivt samarbete med andra kulturinstitutio-
ner, universitet och museer. Av det internatio-
nella arbetet kan nämnas Skansens arbete med 
Friluftsmuseernas utveckling och Sjöhistoriska 
museernas marinarkeologiska verksamhet. Inom 
Moderna museets (som ingår i Statens konst-
museer) internationella program har svenskt 
deltagande vid de internationella biennalerna i 
Venedig, Johannesburg och Istanbul arrangerats. 
Vidare har Moderna museet, i samarbete med 
Svenska Institutet, för första gången arrangerat 
ett svenskt deltagande i Triennalen i New Delhi.
I arbetet med att göra samlingarna tillgängliga 
via Internet ligger bl.a. Naturhistoriska riks-
museet och Statens musiksamlingar långt 
framme. Statens musiksamlingar har även på-
börjat ett arbete med virtuella utställningar 
(www.nrm.se och www.smus.se).
Vid ett flertal museer bedrivs forskningsverk-
samhet. Som exempel kan nämnas den omfattan-
de grundforskningsverksamhet som bedrivs vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Se även anslaget J1 
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet. Naturhistoriska riksmuseet har 
även inlett ett omfattande arbete för att förnya 
museets policy och verksamhetsinriktning.
I de centrala kulturarvsinstitutionernas arbete 
mot främlingsfientlighet och rasism har Statens 
historiska museer ansvarat för samordning samt 
utfört viktiga insatser för att ta fram rapporterna 
Kunskap som kraft (Ds 1996:74) och Museer för 
mångkultur.
Flera av de centrala museernas verksamhet har 
varit påverkad av lokalförändringar på olika sätt. 
Marinmuseum öppnade i nya lokaler i Karls-
krona i juni 1997. Armémuseum i Stockholm har 
under 1998 påbörjat inflyttningen i det renove-
rade Tyghuset och utställningarna öppnar enligt 
plan år 2000. Under år 1998 har museirestau-
rangen och hörsalen i Armémuseum öppnats för 
publik. Tyresö slott, som ingår i Nordiska 
museet, öppnade under sommaren 1997 efter en 
renovering som pågått i tre år. Moderna museet 
och Arkitekturmuseet öppnade sin nya byggnad 
på Skeppsholmen i Stockholm i februari 1998.
Under verksamhetsåret har Skansen färdig-
ställt ny- och ombyggnaden av Björnberget. 
Skansen har även genomfört det s.k. Mälar-
vattensprojektet, dvs. friskt, sött mälarvatten leds 
till bl.a. Skansen vilket medför minskade drifts-
kostnader och miljöförbättringar.
Tabell 11.7 Antal besökare vid de centrala museerna 
1995-1997
1995
1996
1997
Statens
historiska museer
242 000
154 000
193 000
Statens
konstmuseer
612 000
575 000
653 000
Naturhistoriska
riksmuseet
667 000
811 000
844 000
Folkens museum -
etnografiska
50 000
44 000
27 000
Livrustkammaren,
Skoklosters slott,
Hallwylska museet
235 000
229 000
209 000
Statens
sjöhistoriska museer
906 000
900 000
884 000
Arkitekturmuseet
12 000
15 000
15 000
Statens musiksam-
lingar (Musikmuseet)
43 000
36 000
32 000
Statens försvars-
historiska museer
86 000
85 000
215 000
Stiftelsen
Nordiska museet
168 000
148 000
232 000
Stiftelsen
Tekniska museet
182 000
187 000
189 000
Stiftelsen Skansen
1 372 000
1 340 000
1 319 000
Summa
4 575 000
4 524 000
4 812 000
Övrigt
Statens historiska museer
Statens historiska museer skildes från Riks-
antikvarieämbetet och bildade en egen, ny myn-
dighet fr.o.m. den 1 januari 1998.
Medelhavsmuseet skall den 1 januari 1999 
skiljas från Statens historiska museer och 
kommer i stället att ingå i den nya myndigheten 
Världskulturmuseet (jfr prop. 1996/97:3 Kultur-
politik, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). 
Av detta skäl kommer 13,9 miljoner kronor, som 
beräknats för anslagsposten H1.1 Statens histo-
riska museer, att beräknas under anslagsposten 
H1.10 Världskulturmuseet. För att ge förbätt-
rade möjligheter för Statens historiska museer att 
fullgöra sina uppgifter föreslås att anslagsposten 
tillfälligt förstärks med 1 miljon kronor för år 
1999.
Statens konstmuseer
Östasiatiska museet skall den 1 januari 1999 
skiljas från Statens konstmuseer och kommer i 
stället att ingå i den nya myndigheten Världs-
kulturmuseet (jfr prop. 1996/97:3 Kulturpolitik, 
bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Av detta 
skäl kommer 14 miljoner kronor, som beräknats 
för anslagsposten H1.2 Statens konstmuseer, att 
beräknas under anslagsposten H1.10 Världs-
kulturmuseet.
Regeringen föreslår i avsnittet 11.4 att 
Moderna museet bildar en egen myndighet.
Naturhistoriska riksmuseet
För kostnader i samband med s.k. kol-14 date-
ring av organiskt material föreslås att 500 000 
kronor överförs till anslaget G2 Riksantikvarie-
ämbetet.
Folkens museum – etnografiska
Myndigheten Folkens museum – etnografiska 
upphör den 1 januari 1999 och verksamheten 
ingår därefter i den nya myndigheten Världs-
kulturmuseet (jfr prop. 1996/97:3 Kulturpolitik, 
bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Av detta 
skäl kommer 24 334 000 kronor, som beräknats 
för anslagsposten H1.4 Folkens museum – etno-
grafiska, att beräknas under anslagsposten H1.10 
Världskulturmuseet.
Statens sjöhistoriska museer
Den 1 juli 1997 överfördes Marinmuseum från 
Statens försvarshistoriska museer till Statens sjö-
historiska museer. Riksdagen beslutade i mars 
1998 att ge regeringen till känna att myndighe-
tens ledning bör lokaliseras till Karlskrona (bet. 
1997/98:KrU7, rskr. 1997/98:163). Regeringen 
bedömer att ytterligare underlag måste tas fram 
när det gäller lokaliseringen av ledningen för 
Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona.
Arkitekturmuseet
I propositionen Framtidsformer – Handlings-
program för arkitektur, formgivning och design 
(prop. 1997/97:117) poängteras vikten av en 
stärkt kunskap och medvetenhet om arkitektur, 
formgivning och design. I detta arbete har 
Arkitekturmuseet en viktig roll och museet har 
också, i och med de nya och större musei-
lokalerna, fått ökade möjligheter att bedriva en 
publik verksamhet. I syfte att uppmuntra och 
betona vikten av utvecklingsarbeten och pilot-
projekt där nya arbetssätt och samarbetsformer 
kan sökas för att stärka den offentliga debatten 
inom arkitekturens- och samhällsplaneringens 
område föreslår regeringen att Arkitektur-
museets anslag för år 1999 utökas med 2 miljoner 
kronor.
Regeringen har i propositionen Utveckling 
och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-
talet (prop. 1997/98:165) föreslagit att en bred 
kampanj för de arkitekturpolitiska frågorna skall 
inledas. Kampanjen skall starta år 1999 och av-
slutas i ett arkitekturår 2001. Storstädernas arki-
tektoniska kvaliteter och det offentliga rummets 
utformning kommer då att ges särskild upp-
märksamhet. Arkitekturmuseet kommer att få 
en viktig roll i arbetet. För detta syfte tillförs 
Arkitekturmuseet 2 miljoner kronor årligen 
1999–2001. För kampanjens uppläggning svarar 
Arkitekturmuseet i samråd med den storstads-
politiska delegationen och Boverket.
Statens musiksamlingar
Regeringen föreslår i avnittet 11.6 att Svenskt 
visarkiv förs över från Språk- och fokminnes-
institutet till Statens musiksamlingar.
Ledningsorganisationen för Statens musik-
samlingar består av styrelsens ordförande jämte 
cheferna för de ingående institutionerna Statens 
musikbibliotek resp. Musikmuseet. Styrelsens 
ordförande är myndighetens chef och förutsätts 
fullgöra detta uppdrag vid sidan av annat heltids-
arbete. Med hänsyn till behov av effektivisering 
av verksamheten samt den föreslagna utbyggna-
den av SMS organisation bör myndighetens 
ledning förstärkas med en heltidsanställd chef. 
För detta ändamål har regeringen beräknat en 
ökning av anslaget med 700 000 kronor.
Världskulturmuseet
Riksdagen har beslutat om inrättandet av ett 
statligt museum för världskultur med centrum 
förlagt till Göteborg (prop. 1996/97:3 Kultur-
politik, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). I 
den nya museimyndigheten ingår Göteborgs 
Etnografiska museum, Folkens museum – 
Etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska 
museet. Förändringen, som organisatoriskt 
genomförs den 1 januari 1999, förbereds av en 
organisationskommitté (dir. 1996:110) som skall 
lämna en slutrapport den 15 oktober 1998. 
Delredovisningar har lämnats den 1 oktober 
1997 och den 31 januari 1998.
Regeringen har anmält investeringskostnaden 
till riksdagen i 1998 års ekonomiska vårproposi-
tion (prop. 1997/98:150, bet. 1997/98FiU:20, 
rskr. 318). Den nya museibyggnaden beräknas 
kunna tas i bruk år 2002. Statens fastighetsverk 
har på regeringens uppdrag utlyst en internatio-
nell arkitekttävling för den nya museibyggnaden 
i Göteborg. Regeringen har den 10 september 
1998 godkänt ett avtal med Göteborgs kommun 
angående markfrågor i Göteborg och förstatli-
gandet av Göteborgs Etnografiska museum.
Då de totala kostnaderna och möjliga intäk-
terna i detta tidiga skede är svåra att fullt ut fast-
ställa vill regeringen på detta sätt informera riks-
dagen om att totalkostnaderna för Världskultur-
museets verksamhet skall finansieras inom 
utgiftsområde 17. Till detta kommer entréavgif-
ter och andra intäkter samt finansiering genom 
t.ex. institutioner, organisationer och näringsliv i 
enlighet med vad som angivits i kommittédirek-
tiven (dir. 1996:110).
Regeringen föreslår att den nya museimyn-
digheten anvisas de 29 miljoner kronor som tidi-
gare aviserats för ändamålet. Till detta kommer 
medel från anslagsposterna H1.4 Folkens 
museum – Etnografiska, den del av anslaget H1.1 
Statens historiska museer som hänförs till 
Medelhavsmuseets verksamhet och den del av 
anslaget H1.2 Statens konstmuseer som hänförs 
till Östasiatiska museets verksamhet. Vidare 
ingår de särskilda medel som tidigare anvisats till 
Etnografiska museet i Göteborg under anslags-
posten H1.10. Myndighetens sammanlagda an-
slag beräknas uppgå till 85 704 000 kronor för år 
1999.
Stiftelsen Tekniska museet
Finansieringen av verksamheten vid Tekniska 
museet regleras delvis i ett den 3 maj 1989 träffat 
avtal mellan staten och stiftarna. Förhandling-
arna mellan regeringen och Tekniska museets 
stiftare om ett eventuellt nytt avtal har inletts.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Cosmonova
Tabell 11.8
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1997
29 826
28 385
1 441
Prognos 1998
29 000
29 000
0
Budget 1999
29 000
29 000
0
Vasamuseet
Tabell 11.9
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1997
40 729
40 729
0
Prognos 1998
40 800
40 800
0
Budget 1999
40 800
40 800
0
Tabell 11.10 Sammanställning över besparingar på statlig 
konsumtion vid de centrala museerna
Regeringens
beräkning 1999*
Statens historiska museer
1 072 000
Statens konstmuseer
3 479 000
Naturhistoriska riksmuseet
3 322 000
Livrustkammaren, Skoklosters slott 
och Hallwylska museet
523 000
Statens sjöhistoriska museer
561 000
Arkitekturmuseet
352 000
Statens musiksamlingar
577 000
Världskulturmuseet
982 000
Stiftelsen Nordiska museet
1 815 000
Stiftelsen Skansen
1 463 000
Summa
14 146 000
* Besparingar som hänför sig till Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet har tagits ut 
under anslaget till Världskulturmuseet.
Regeringens bedömning med anledning av 
revisionens iakttagelser
Statens konstmuseer har i en revisionsrapport 
fått påpekanden om sponsring samt avtalet med 
Fastighetsverket rörande investeringar i inred-
ning och utrustning av Moderna museet. Rege-
ringen bedömer att den för närvarande inte 
behöver vidta någon åtgärd beträffande revi-
sionsrapporten.
Statens sjöhistoriska museer har i en revisions-
rapport fått påpekanden om bl.a. organisations-
förändringen, anläggningstillgångar, redovisning 
av intäkter och kostnader per verksamhetsgren, 
den finansiella redovisningen samt att myndig-
hetens ekonomiadministrativa kompetens bör 
stärkas. Statens sjöhistoriska museer har lämnat 
en redogörelse för de åtgärder de kommer att 
vidta med anledning av Riksrevisionsverkets på-
pekanden. Regeringen bedömer att denna åtgärd 
är tillräcklig.
Slutsatser
Enligt regeringens samlade bedömning har de 
centrala museerna i allt väsentligt uppfyllt de mål 
som ställts upp för verksamheten. Mot bakgrund 
av ovanstående drar regeringen slutsatsen att de 
centrala museernas verksamhet svarar mot en 
effektiv användning av insatta resurser. Som 
regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 
1997 (prop. 1996/97:1 utg.omr. 17) kommer en 
besparing på statlig konsumtion med 14 146 000 
kronor att tas ut på anslagen H1 och H2 under 
budgetåret 1999.
Regeringen har funnit det möjligt att till följd 
av anslagssparandet minska Statens försvarshis-
toriska museers anslag med 3,5 miljoner kronor 
under budgetåret 1999. Anslagsposten beräknas 
öka till 52,2 miljoner under år 2000 varav 2,5 
miljoner kronor som engångsanvisning.
De medel som tillförs anslaget H1 kommer 
från omprioriteringar dels inom anslaget, dels 
inom utgiftsområdet 
Nedan sammanfattas redovisade förändringar 
för år 1999.
Tabell 11.11 Beräkning av anslaget H1 för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
571 863
Pris- och löneomräkning
+ 9 391
Besparing på statlig konsumtion
-  10 867
Världskulturmuseet
+ 29 000
Historiska museet 
+ 1 000
Arkitekturmuseet 
+ 4 000
Statens musiksamlingar 
+ 700
Överföring till Riksantikvarieämbetet
- 500
Tillfällig minskning
-3 500
Förslag 1999
601 087
Tabell 11.12 Beräkning av anslaget H2 för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
173 050
Pris- och löneomräkning
+ 3 125 
Besparing på statlig konsumtion
- 3 278 
Förslag 1999
172 897
H3	Bidrag till regionala museer
Tabell 11.13 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
105 680
1998
Anslag
104 499
Utgifts-
prognos
104 499
1999
Förslag
102 271
2000
Beräknat
105 512
1
2001
Beräknat
108 319
2
1 Motsvarar 102 271 tkr i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 102 271 tkr i 1999 års prisnivå
Bidrag till regionala museer lämnas enligt för-
ordningen (1996:1598) om statsbidrag till regio-
nal kulturverksamhet. Bidraget syftar till att 
stödja museernas insamling, bearbetning och för-
medling av regionens kulturarv, dess konstut-
vecling samt om samhället och miljön i övrigt. 
Statsbidraget syftar också till att ge museerna 
möjlighet att ta ansvar för sin del av det regionala 
kulturmiljöarbetet. Enligt beslut av regeringen är 
för närvarande 26 regionala museer berättigade 
till bidrag. Statens kulturråd fördelar bidraget 
efter samråd med Riksantikvarieämbetet. Bidra-
get till kulturmiljövård i Kalmar, Skåne och 
Gotlands län fördelas av Riksantikvarieämbetet.
Enligt de riktlinjer för bidragen till regionala 
kulturinstitutioner som riksdagen godkänt 
(prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 
1996/97:129) skall en viss del av stödet avsättas 
till riktade tidsbegränsade bidrag. För åren 1999 
och 2000 räknar regeringen med att 4 % resp. 
6 % av stödet skall avsättas till riktade bidrag. 
För år 1999 skall de riktade bidragen för de 
regionala museernas del i första hand gälla insat-
ser med anknytning till industrisamhällets 
kulturarv. Sådana insatser skall genomföras med 
beaktande av vad regeringen anfört angående 
kulturarvets demokratiska funktioner (prop. 
1996/97:3). I övrigt bör liksom hittills en del av 
bidraget avse museernas medverkan i det regio-
nala kulturmiljöarbetet i enlighet med bidrags-
förordningen.
Under anslaget Bidrag till regionala museer 
anvisas även medel för kostnader för löne-
bidragsanställda vid regionala museer.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Av sammanställningar framgår att antalet besö-
kare vid regionala museer har minskat något jäm-
fört med föregående år. Samtidigt har dock mu-
seernas totala intäkter ökat. Statsbidraget utgör i 
allmänhet 10-20 % av museernas totala intäkter.
Av bidraget till de regionala museerna använ-
des under år 1997 2 % för riktade tidsbegränsade 
insatser. Av 16 beviljade bidragsansökningar 
rörde 7 i huvudsak studier av samlingarna från en 
tematisk utgångspunkt som kön, klass, kulturell 
bakgrund och generation. Fyra beviljade ansök-
ningar hade som huvudsyfte att nå nya grupper 
av besökare. Andra beviljade bidragsansökningar 
rörde ekologi, IT och motverkande av främ-
lingsfientlighet.
Viss resultatinformation avseende regionala 
museer lämnas även under avsnitt 10 Kultur-
miljö.
Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig information drar 
regeringen slutsatsen att verksamheten har gett 
goda resultat och att anslaget är kulturpolitiskt 
motiverat. De regionala museerna svarar för 
viktiga insatser i kulturmiljöarbetet. De regionala 
museerna har utfört viktiga insatser för att öka 
tillgängligheten till samlingarna.
Regeringen aviserar under utgiftsområde 14, 
anslaget A3 Särskilda åtgärder för arbetshandi-
kappade en särskild satsning, Kulturarvs-IT, för 
att bereda arbetshandikappade anställning och 
öka tillgängligheten till kulturarvet. Under år 
1999 skall de regionala museerna beredas möjlig-
het att vara delaktiga i satsningen.
För kostnader i samband med en anställning 
vid Kulturen i Lund föreslås att anslaget tillförs 
400 000 kronor. Finansieringen har skett genom 
omprioriteringar inom kulturområdet
Från den 1 juli 1998 har försöksverksamhet 
inletts med regional fördelning av kulturpolitiska 
medel i Kalmar, Skåne och Gotlands län (prop. 
1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77, 
SFS 1996:1414). Medel för ändamålet beräknas 
under anslaget A4 Försöksverksamhet med 
ändrad regional fördelning av kulturpolitiska 
medel. För att motsvara helårseffekt bör anslaget 
för år 1999 minskas med 4 769 000 kronor.
Tabell 11.14 Beräkning av anslaget H3 för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
104 499
Pris- och löneomräkning
+ 2 141 
Kulturen i Lund
+ 400 
Överföring till anslaget A4 
- 4 769
Förslag 1999
102 271
H4	Bidrag till vissa museer
Tabell 11.15 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
38 451
1998
Anslag
39 504
Utgifts-
prognos
39 504
1999
Förslag
39 298
2000
Beräknat
40 081
1
2001
Beräknat
40 936
2
1 Motsvarar 39 298 tkr i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 39 298 tkr i 1999 års prisnivå
Under anslaget anvisas medel för bidrag till ett 
antal museer och andra institutioner, de flesta 
med viss formell anknytning till staten. Rege-
ringen har fastställt stadgar för stiftelserna Dans-
museifonden (Dansmuseet), Drottningholms 
teatermuseum, Carl och Olga Milles Lidingöhem 
(Millesgården), Thielska galleriet och Föremåls-
vård i Kiruna. Flera av de stiftelser som staten 
fastställer stadgar för har bildats av andra än 
staten. Av de övriga står stiftelserna Strind-
bergsmuseet och Rooseum delvis under kom-
munalt huvudmannaskap, medan stiftelserna 
Arbetets museum, Judiska museet, Röhsska 
museet, Bildmuseet och Zornfonden har bildats 
av organisationer och andra intressenter.
Tabell 11.16 Sammanställning över medelstilldelningen
Regeringens
beräkning 1999
Arbetets museum
10 955 000
Dansmuseifonden för Dansmuseet
7 824 000
Drottningholms teatermuseum
5 316 000
Carl och Olga Milles Lidingöhem
1 752 000
Thielska galleriet
2 336 000
Föremålsvård i Kiruna
6 153 000
Röhsska museet
1 012 000
Rooseum
2 050 000
Strindbergsmuseet
437 000
Judiska museet
508 000
Bildmuseet
750 000
Zornsamlingarna
205 000
Summa
39 298 000
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Genom Sesamprojektet har samlingarnas status 
generellt förbättrats.
Arbetets museum har arbetat vidare med det 
nationella uppdraget inom museiområdet vilket 
redogjordes för i 1997 års budgetproposition. I 
uppdraget ingår att utveckla och förstärka den 
verksamhet som bedrivs vid museet, särskilt av-
seende arbetslivet och det industrihistoriska 
arvet. Genom det nationella uppdraget har 
museet bl.a. förstärkt den industrihistoriska 
verksamheten runt om i landet och museet har 
haft som mål att prioritera verksamheten med 
industrisamhällets kulturarv. Centralt i verksam-
heten är att på olika sätt etablera en samverkan 
när det gäller arbetslivsmuseerna och industri-
samhällets historia. Arbetets museum har under 
året intensifierat den tidigare påbörjade verk-
samheten som riktats mot arbetslivsmuseer runt 
om i landet.
I syfte att bevara den danshistoria som skrivs i 
dag erbjuder Dansmuseet alla svenska dans-
grupper och utövare kostnadsfri dokumentation 
av sina produktioner. Drottningholms teater-
museum har haft fler besökare till museet och 
biblioteket än föregående år. Likaså har antalet 
hemlån och läsesalslån från biblioteket ökat 
under år 1997 jämfört med  år 1996.
Millesgården har haft en mycket positiv be-
söksutveckling, främst tack vare en bra utställ-
ningsverksamhet. Besökarna har ökat med när-
mare 80 % från budgetåret 1994/95. 
De förbättrade arbetsmetoderna vid Före-
målsvård i Kiruna har lett till att fler föremål 
vårdas på kortare tid och att snittkostnaden för 
varje vårdat föremål har minskat väsentligt.
Röhsska museet har redovisat hur arbetet som 
nätverksansvarig för konsthantverk och form-
givning bedrivits.
Med anledning av den nationellt angelägna 
verksamhet som bedrivs av Judiska museet öka-
des det årliga statliga bidraget med 100 000 
kronor i budgetpropositionen för 1998. I syfte 
att bl.a. öka tillgängligheten till Judiska museet 
beviljade regeringen i januari 1998 en särskild 
förstärkning på 100 000 kronor.
Regeringens bedömning med anledning av 
revisionens iakttagelser
I revisionsberättelse för Dansmuseet anför Riks-
revisionsverket att museet inte kunnat leva upp 
till ändamålet i stadgarna att samlingar bl.a. skall 
ställas ut minst fem dagar i veckan. Vidare anför 
Riksrevisionsverket att Dansmuseet i motsats till 
vad som sägs i stadgarna inte har något fullstän-
digt inventarium över samlingarna, vilket museet 
arbetar med att färdigställa under år 1998, samt 
att någon inspektor med skyldighet att kontrol-
lera föreståndarens verksamhet inte utsetts. 
Dansmuseet har vid kontakter med regeringen 
upplyst att museet har för avsikt att åtgärda bris-
terna. Regeringen bedömer att de av Dansmuseet 
vidtagna åtgärderna är tillräckliga.
Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig information bedö-
mer regeringen att bidragen använts i enlighet 
med de övergripande mål som angivits för verk-
samheten inom resp. institution. 
För år 1999 föreslås en ökning av bidraget till 
Judiska museet med 100 000 kronor. För ett 
utökat ansvar för konsthantverk och design före-
slås en ökning av bidraget till Röhsska museet 
med 500 000 kronor. Förslagen finansieras 
genom omprioriteringar inom kulturområdet.
I syfte att bl.a. öka tillgängligheten till kultur-
arvet föreslår regeringen under utgiftsområde 14, 
anslaget A3, en satsning på att digitalisera främst 
de centrala kulturarvsinstitutionernas och de 
regionala museernas samlingar. Denna satsning 
kommer delvis att bedrivas vid Stiftelsen Före-
målsvård i Kiruna. 
Regeringen har noterat den svåra situationen 
som föreställningsverksamheten vid Drottning-
holmsteatern befinner sig i. Som redovisats i 
avsnitt 5.5 under anslag B1 kommer Operan att 
få bättre förutsättningar att efterhand ge fler 
föreställningar på Drottningholmsteatern. Rege-
ringen kommer att överväga hur teatern kan 
stöttas ytterligare. Regeringen har för år 1999 
beräknat medel under avsnitt 4.6 anslag A2 för 
tillfälliga insatser avseende kulturinstitutioner 
med särskilda behov. 
Som regeringen aviserade i budgetpropositio-
nen för år 1997 (prop. 1996/97:1, utg. omr. 17) 
kommer en besparing på statlig konsumtion att 
tas ut under budgetåret 1999. Denna fördelar sig 
enligt följande.
Tabell 11.17 Sammanställning över besparingarna på
statlig konsumtion
Regeringens
beräkning 1999
Arbetets museum
665 000
Dansmuseifonden för Dansmuseet
328 000
Drottningholms teatermuseum
110 000
Carl och Olga Milles Lidingöhem
37 000
Thielska galleriet
17 000
Föremålsvård i Kiruna
373 000
Tabell 11.18 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
39 504
Pris- och löneomräkning
+724 
Judiska museet
+100
Röhsska museet
+500
Besparing på statlig konsumtion
-1 530
Förslag 1999
39 298
H5	Stöd till icke-statliga 
kulturlokaler
Tabell 11.19 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
6 574
Anslags-
sparande
10 426
1998
Anslag
10 000
Utgifts-
prognos
20 426
1999
Förslag
10 000
2000
Beräknat
10 199
2001
Beräknat
10 417
Bidraget används enligt förordningen (1990:573) 
om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Det 
innebär att stöd kan ges i form av bidrag till ny- 
eller ombyggnad av musei-, teater- och konsert-
lokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag 
kan också ges till standardhöjande reparationer 
och handikappanpassning av sådana lokaler. 
Beslut om bidrag fattas av Boverkets samlings-
lokalsdelegation efter samråd med Statens kul-
turråd. Beslut om bidrag fattas innan aktuella 
byggnadsarbeten påbörjas och utbetalas när 
arbetena är avslutade, vilket kan ta flera år.
Regeringens överväganden
Resultatinformation 
Resultatredovisningen visar att under budgetåret 
1997 inkom ansökningar om stöd för ett 60-tal 
kulturlokalsprojekt avseende sammanlagt 120 
miljoner kronor. Detta pekar på den stora efter-
frågan och  behov av denna typ av stöd som 
föreligger. Under år 1997 delades inga bidrag ut 
eftersom beviljade medel var intecknade av tidi-
gare fattade beslut. Anslagssparandet på 
10 426 000 kronor är redan uppbundet genom 
tidigare beslut. 
Boverket inkom i mars 1998 med en redovis-
ning av regeringsuppdraget att utreda de fram-
tida behoven av stöd till icke-statliga kulturloka-
ler. Uppdraget har skett i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd. 
Boverket föreslår bl.a. att bidragssystemet för-
stärks och att mer hänsyn tas till projektens 
arkitektoniska kvalitet vid fördelning av medel.
Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att i fråga om ramanslaget Stöd till 
icke-statliga kulturlokaler, besluta om bidrag 
som medför utgifter på högst 2 miljoner kronor 
efter år 1999, dock längst t.o.m. år 2002, varav 
högst 1 miljon kronor under år 2000 och högst 1 
miljon kronor under år 2001.
Tabell 11.20 Bemyndiganden
Miljoner kronor
1997
utfall
1998
prognos
1999
beräknat
2000
beräknat
2001 –
beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början
22,0
15,4
2,0
1,0
- 
Nya förpliktelser
-
7,0
10,0
10,0
10,0
Infriade förpliktelser*
-6,6
-20,4
-11,0 
-11,0
-11,0
Utestående förpliktelser vid årets slut
15,4
2,0
1,0
-
-
Erhållen/föreslagen bemyndiganderam
-
2,0
1,0
1,0
1,0
* Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
Slutsatser
Enligt regeringens bedömning är resultatet av 
verksamheten tillfredsställande. Mot bakgrund 
av ovanstående drar regeringen slutsatsen att 
stödet till icke-statliga kulturlokaler i allt väsent-
ligt ger önskade resultat. 
Regeringen föreslår att anslaget H5 för bud-
getåret 1999 anvisas 10 000 000 kronor.
H6	Riksutställningar
Tabell 11.21 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
33 849
Anslags-
sparande
881
1998
Anslag
33 466
Utgifts-
prognos
32 585
1999
Förslag
36 316
2000
Beräknat
36 933
1
2001
Beräknat
37 672
2
1 Motsvarar 36 316 tkr i 1999 års prisnivå
2 Motsvarar 36 316 tkr i 1999 års prisnivå
Sedan den 1 januari 1998 bedrivs Stiftelsen 
Riksutställningars verksamhet av myndigheten 
Riksutställningar. Riksutställningar har enligt 
förordningen (1997:1170) med instruktion för 
Riksutställningar till uppgift att främja utställ-
nings- och konstbildningsverksamheten genom 
att förmedla och anordna utställningar, biträda 
med rådgivning och annan service samt i övrigt 
utveckla och förnya utställningen som medium 
för kunskapsförmedling, debatt och upplevelse. 
Riksutställningar skall fylla en viktig funktion 
som en levande kulturinstitution i samarbete och 
i samråd med statliga och kommunala myndig-
heter, andra kulturarvs- och kulturinstitutioner, 
organisationer och enskilda som är verksamma i 
samhälls- och kulturlivet.
Stiftelsen Riksutställningars avgiftsinkomster 
uppgick under år 1997 till 4 731 000 kronor.
Utgiftsprognosen för år 1998 visar på ett an-
slagssparande på 881 000 kronor. Detta kommer 
att användas under år 1999, i huvudsak till 
utökade kostnader för övertagande av stora 
utställningsprojekt.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Genom ett varierat utbud av utställningar har 
Riksutställningar strävat efter att nå nya grupper 
av besökare samt att hitta nya samarbetspartners 
och aktörer på utställningsområdet. Riksutställ-
ningar har fortsatt att satsa på barn och ungdom 
och på den unga samtida konsten vilket visas bl.a. 
av att fler utställningar för barn och ungdom 
tillika konstutställningar har satts upp jämfört 
med föregående år. Riksutställningar har nått fler 
arrangörer och uppnått en bättre geografisk 
spridning i landet. För att kunna nå ut till de 
mindre orterna har Riksutställningar turnerat 
med Utställningståget, i samarbete med SJ. 
Under år 1997 har Riksutställningar utsetts till 
s.k. pilotmyndighet i arbetet med att införa 
miljöledningssystem i statlig förvaltning. Riks-
utställningar har förstärkt resurserna för IT-pro-
duktion och prövat nya sätt att integrera IT-
inslag i utställningsverksamheten. Utvecklingen 
inom digitalisering och informationsteknik ger 
stora förutsättningar för att utveckla utställ-
ningsmediet och den ger även ökade möjligheter 
att nå fler och nya besökare.
Tabell 11.22 Redovisning av vissa mätbara prestationer
Verksamhet
1994/95
1995/96
(12 mån)
1997
Utställningar i turné (totalt)
Utställningar i turné
för barn och ungdom
43
15
33
12
34
13
Konstutställningar i turné
Besökta kommuner
(av totalt 288)
10
139
10
95
12
118
Antal tidningsartiklar
om utställningarna
526
545
Slutsatser
Det är regeringens uppfattning att den redovisa-
de verksamheten har motsvarat de mål som satts 
upp för Riksutställningar och att den ger till-
fredsställande resultat.
I beräkningen av anslaget för år 1999 ingår 
pris- och löneomräkning om 2 850 000 kronor.
H7	Statliga utställningsgarantier och 
inköp av vissa kulturföremål
Tabell 11.23 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
79
Anslags-
sparande
1998
Anslag
80
Utgifts-
prognos
79
1999
Förslag
80
2000
Beräknat
81
2001
Beräknat
82
Anslaget disponeras för inköp av kulturföremål 
och får användas för inköp av sådana kultur-
föremål som har ett konstnärligt, historiskt eller 
vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 
de införlivas med offentliga samlingar.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Anslaget utnyttjades under budgetåret 1997 för 
ett bidrag på 79 000 kronor till Statens historiska 
museer för inköp av Jarlen Karl Döves sigill-
stamp från 1400-talet.
Systemet med statliga utställningsgarantier har 
funnits sedan 1974, i form av ett bemyndigande 
från riksdagen till regeringen att under vissa för-
utsättningar utfärda garantier för statliga museers 
inlån av konstföremål i utländsk ägo. Detta har 
möjliggjort en rad kvalitativa utställningar på de 
statliga museerna.
Fr.o.m. den 1 juni 1998 utvidgades systemet så 
att även andra utställare än statliga museer kan 
erhålla statliga utställningsgarantier. Garantier 
kommer vidare att kunna utfärdas för föremål i 
svensk ägo och även vid svenska kulturmanifes-
tationer utomlands. Statliga utställningsgarantier 
administreras av Statens kulturråd.
Slutsatser
Regeringen bedömer att ändamålet med bidraget 
är kulturpolitiskt motiverat.
Regeringen föreslår att anslaget H7 för bud-
getåret 1999 anvisas 80 000 kronor. 
12 Film och medier
12.1 Omfattning
I verksamhetsområdet ingår bl.a. statens stöd till 
filmen, bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund 
för produktion av TV-program för döva (tidigare 
anslaget C7), statens insatser för TV-utbyte med 
Finland, samt verksamheten vid Statens biograf-
byrå. Till området hör även radio och TV i all-
mänhetens tjänst (public service).
Övriga verksamheter inom medieområdet 
redovisas under utgiftsområde 1.
12.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
181,6
181,6
181,9
193,7 1
190,3
191,2
1 Fr.o.m. år 1999 ingår anslaget Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion 
av TV-program för döva i verksamhetsområdet. 
Förändringar
I februari 1998 träffade filmavtalets parter, utom 
videobranschen, ett avtal som innebär att 1993 
års finansieringsavtal, med vissa förändringar, 
förlängs t.o.m. den 31 december 1999. 
En särskild utredare har tillkallats med upp-
drag att lämna förslag till hur ett framtida stöd 
till svensk filmproduktion skall utformas (dir. 
1998:36)
Sveriges Television AB (SVT) får fr.o.m. den 1 
juli 1998 särskilda medel från rundradiokontot 
med 75 miljoner kronor per år. Medlen skall 
användas för särskilt kvalificerad program-
produktion.
I november 1997 beslutade regeringen att SVT 
får inleda sändningar via satellit med syfte att nå 
allmänheten i Sverige. 
För att genomföra EG:s direktiv "TV utan 
gränser"  och introducera digitala TV-sändningar 
via marknätet har regeringen (prop.1997/98:184) 
lämnat förslag på ändringar i radio- och TV-lagen 
(1996:844).
Prioriteringar
Insatser på det filmkulturella området görs 
genom fortsatt utbyggnad av regionala resurs-
centrum, ökat årligt stöd till restaurering av 
svensk färgfilm, en utbyggnad av filmarkivet 
samt en ökning av Konstnärsnämndens stöd till 
produktion av kortfilm.
En omfattande satsning på public service 
genomförs i syfte att stärka mångfalden på 
mediemarknaden. Satsningen innebär att SVT 
och Sveriges Radio AB (SR) får ett särskilt eko-
nomiskt tillskott under perioden 1999–2001 för 
utveckling av programutbudet, nya programka-
naler samt sändningar med digital teknik.
Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) verk-
samhet har nyligen utretts (SOU 1997:148) och 
frågan om UR:s framtida verksamhet bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. 
12.3 Resultatbedömning
Målen för statens insatser inom verksamhetsom-
rådet är främst att stödja mångfald och reella 
yttrandemöjligheter, att motverka skadliga inslag 
i massmedierna samt att främja nyskapande och 
tillgång till ett varierat utbud. Det statliga film-
stödet har som mål att främja värdefull svensk 
filmproduktion, främja spridning och visning av 
värdefull film, främja bevarandet och tillgänglig-
görandet av filmer och material av film- och 
kulturhistoriskt intresse för forskning och all-
mänhet, samt verka för internationellt samarbete 
i dessa avseenden.
Tillståndet och utvecklingen inom området
Den stora variation av medier som förekommer i 
dag skapar förutsättningar för mångfald och 
möjlighet för olika individer att yttra sig och 
publicera olika typer av material. Utvecklingen 
aktualiserar emellertid behovet av att uppmärk-
samma frågan om ägar- och maktkoncentration 
inom medieområdet.
Enligt Mediebarometern (Nordicom 1997) 
har den totala medieanvändningen under hela 
1990-talet varit relativt konstant . En genom-
snittlig dag år 1997 var den sammanlagda tiden 
för den totala medieanvändningen i Sverige 
nästan sex timmar per person. Radio och TV 
dominerar medieanvändningen. Drygt två 
timmar ägnas åt radiolyssnande och omkring en 
och en halv timme åt TV-tittande. Morgon-
pressens räckvidd har legat på en relativt hög och 
jämn nivå under de senaste åren. Av den totala 
befolkningen läste 72 % en morgontidning år 
1997. En genomsnittlig dag går en procent av 
svenskarna på bio. Ungdomar mellan 15 och 24 
år är biobesökare i större utsträckning än andra. 
Bland vuxna minskar biobesöken med ökad 
ålder. Under år 1997 har 30 svenska filmer haft 
premiär. Den avgiftsfinansierade radions och 
televisionens kanaler har en stor del av befolk-
ningens lyssnar- och tittartid. Av de som såg på 
TV en genomsnittlig dag valde 79 % någon av 
SVT:s kanaler. SVT:s andel av den totala tittar-
tiden under år 1997 var ca 48 %. SR:s andel av 
den totala lyssnartiden för radio år 1997 var ca 
67 %. UR:s tittar- och lyssnartid varierar mycket 
bl.a. beroende på sändningstid. 
I samband med att medieområdet förändras, 
t.ex. genom att gränserna mellan olika typer av 
medier – radio, TV samt data- och telekommu-
nikation – blir alltmer otydliga, förändras också 
förutsättningarna för att förhindra skadliga inslag 
i massmedierna. Genom bl.a. Våldsskildrings-
rådets arbete har frågan uppmärksammats i 
Sverige under hela 1990-talet. På senare år har 
uppmärksamheten som ägnas åt dessa frågor 
ökat även i olika internationella sammanhang. 
Inom EU har bl.a. en rekommendation tagits 
fram om skyddet av minderåriga och den 
mänskliga värdigheten där medlemsstaterna och 
olika aktörer uppmanas att finna former för 
självreglering för att förhindra spridning av olag-
ligt och skadligt material via olika medier. 
Nordicom-Sverige vid Göteborgs universitet har 
med stöd av den svenska regeringen och Unesco 
börjat bygga upp en internationell kunskapsbank 
om barn och medievåld.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
Stöd till film- och TV-produktion
I propositionen om kulturpolitik (prop. 
1996/97:3) redogjorde regeringen för inriktning-
en på de framtida insatserna för filmen. Stödet 
till svensk filmproduktion är för närvarande 
under omprövning. Regeringen har i april 1998 
beslutat om direktiv till en särskild utredare med 
uppdrag att lämna förslag till hur ett framtida 
stöd till svensk filmproduktion och därmed 
sammanhängande verksamheter skall utformas 
(dir. 1998:36).
SVT får fr.o.m. den 1 juli 1998 särskilda medel 
från rundradiokontot med 75 miljoner kronor 
per år. Medlen skall användas för  särskilt kvalifi-
cerad programproduktion av typen dokumentä-
rer, dramatik och program för barn och unga 
(prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 
1997/98:317). De medel som regeringen föreslår 
skall göras tillgängliga kommer att vara viktiga 
för branschen för film- och TV-produktion.
I december 1997 överlämnades betänkandet 
Bidrag till fri svensk TV-produktion (SOU 
1997:172) till regeringen. I betänkandet behand-
las frågor om fria producenters och programbo-
lags möjligheter att producera och sprida svenska 
kvalitetsprogram. Ärendet bereds i Regerings-
kansliet.
Digitala radio- och TV-sändningar
Regeringen beslutade den 25 juni 1998 om sänd-
ningstillstånd för digital marksänd TV i fem om-
råden i landet – Stockholm med Mälardalen och 
Uppsala, norra Östergötland, södra och nord-
östra Skåne, Göteborg med omnejd samt Sunds-
vall och Östersund med omnejd. Sändningstill-
stånden gäller t.o.m. den 31 december 2002. 
Tillstånd för sändningar i samtliga områden har 
meddelats SVT och UR för i första hand SVT 1, 
TV 4 AB, SVT för SVT24, TV 3 AB, Kanal 5 AB, 
Canal+ Television AB, Kunskaps-TV i Sverige 
AB, Televisionsaktiebolaget TV 8 och Cell 
Internet Commerce Development AB. Följande 
sökande har meddelats tillstånd för sändningar i 
ett eller flera områden: SVT för regionala sänd-
ningar i samtliga områden, TV 4 AB för regio-
nala sändningar i Stockholm med Mälardalen och 
Uppsala, Göteborg med omnejd samt Sundsvall 
och Östersund med omnejd, TV-Linköping 
Länkomedia AB för sändningar i norra Öster-
götland och Landskrona Vision AB för sänd-
ningar i södra och nordöstra Skåne. Samtliga 
företag som meddelats tillstånd samt Senda AB 
och Teracom AB har ingått ett avtal om samver-
kan om vissa tekniska frågor. Regeringen har 
tillkallat en parlamentariskt sammansatt kom-
mitté (dir. 1997:134) med uppdrag att följa och 
utvärdera de markbundna digitala TV-sändning-
arna under den första etappen. Kommittén har 
också, genom att yttra sig över ansökningarna till 
Radio- och TV-verket, medverkat vid urvalet av 
de programföretag som nu givits tillstånd.
Våren 1995 beslutade riksdagen att digitala 
ljudradiosändningar skulle påbörjas i ett begrän-
sat antal områden. För närvarande sänder SR i 
fyra områden: Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Norrbotten. Sändningsverksamheten skall 
utvärderas när mottagare för digital ljudradio 
funnits tillgängliga en tid. 
Effekter av de statliga insatserna 
Den satsning på regional filmverksamhet som 
regeringen tog initiativ till genom propositionen 
om kulturpolitik med ett särskilt stöd till regio-
nala resurscentrum för film och video har slagit 
väl ut. År 1997 fick nio län del av stödet. Antalet 
har ökat till tolv under år 1998. Satsningen full-
följs år 1999.
Svenska Filminstitutet tilldelades år 1996 sär-
skilda engångsvisa medel för att påbörja restaure-
ringen av svensk färgfilm från perioden 1953–
1979 (prop. 1994/95:100 bil. 12, bet. 
1994/95:KrU18, rskr. 1994/95:251). Under 
denna period producerades 301 långfilmer i färg, 
varav ca 200 filmer behöver restaureras eller om-
kopieras för att de skall kunna visas i det skick 
som upphovsmannen avsett. Vid utgången av år 
1998 räknar Filminstitutet med att sammanlagt 
19 filmer kommer att vara restaurerade.
Konstnärsnämndens filmstöd utgör i många 
fall en förutsättning för genomförandet av pro-
jekt. Bidragens andel av de totala projektkostna-
derna har ökat under de senaste åren, från 54 % 
budgetåret 1994/95 till 80 % år 1997.
Genom de satsningar som görs på SVT och SR 
skapas förutsättningar för att public service-
radion och TV:n kan behålla sin ställning på den 
svenska mediemarknaden och därmed bidra till 
mångfald på området. Företagen ges möjlighet 
att utveckla den digitala tekniken och sitt pro-
gramutbud.
Enligt Statens biografbyrås bedömning visas 
det vid landets biografer endast filmer som är 
granskade och godkända av myndigheten. Bio-
grafbyråns granskningsverksamhet bedöms även 
ha en återhållande effekt vad avser förekomsten 
och åtkomligheten av videogram som innehåller 
olaga våldsskildringar. Biografbyrån gör också 
bedömningen att de flesta videogram som hyrs 
ut eller säljs till hushållen är försedda med ålders-
gräns.
Regeringens slutsatser
Regeringen bedömer att statens insatser på 
området i hög grad främjar produktion och dist-
ribution av filmer och TV-program i Sverige 
samt värnar mångfalden. Insatserna bidrar till att 
ett varierat utbud av filmer och TV-program görs 
tillgängligt samt till att förekomsten av skadliga 
våldsskildringar begränsas.
I enlighet med riksdagens ställningstagande 
till propositionen (prop. 1996/97:3, bet. 
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129) om kulturpo-
litik föreslår regeringen en ökning av stödet till 
regionala resurscentrum för film och video med 
4,5 miljoner kronor. Vidare föreslår regeringen 
att 5 miljoner kronor årligen anvisas för att i 
Ingmar Bergmans namn möjliggöra en fortsätt-
ning av restaureringen av svensk färgfilm från 
perioden 1953–1979. Särskilda medel bör även 
anvisas för att möjliggöra en nödvändig utbygg-
nad av Filminstitutets filmarkiv. Med anledning 
av riksdagens ställningstagande till propositionen 
(prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 
1997/98:303) om konstnärernas villkor föreslås 
en ökning av Konstnärsnämndens filmstöd, samt 
medel för rådgivning och distribution när det 
gäller film- och videokonst, samt fortsatt sam-
arbete mellan Arkivet för ljud och bild och 
Stiftelsen Filmform.
Public service-radion och public service-televi-
sionen skall ha en fortsatt central roll bland 
svenska medier. Övergången till ny digital teknik 
för produktion och distribution av radio och TV 
ställer nya krav på public service-företagen. 
Regeringen anser att det är av stor vikt att public 
service ges goda möjligheter att befinna sig långt 
framme när det gäller såväl utveckling av nya 
programformer som introduktionen av den nya 
tekniken. Regeringen föreslår därför att SVT och 
SR tilldelas särskilda medel ur rundradiokontot 
på 245 miljoner kronor för åren 1999–2001.
Resultatet inom verksamhetsområdet bedöms 
som tillfredsställande. Inriktningen inom verk-
samhetsområdet kommer i huvudsak att ligga 
fast för år 1999.
12.4 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte lämnat några 
invändningar i revisionsberättelserna.
12.5 Anslag
I1	Filmstöd
Tabell 12.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
124 785
Anslags-
sparande
553
1998
Anslag
129 838
Utgifts-
prognos
130 057
1999
Förslag
142 403
2000
Beräknat
137 668
2001
Beräknat
137 668
Under anslaget anvisas medel för statens stöd till 
svensk filmproduktion m.m., stöd till filmkultu-
rell verksamhet, stöd till regionala resurscentrum 
för film och video samt Konstnärsnämndens 
filmstöd. 
Ett syfte med det statliga filmstödet är att 
bidra till att uppfylla de åtaganden och ändamål 
som anges i 1993 års finansieringsavtal för Stif-
telsen Svenska Filminstitutets stöd till svensk 
filmproduktion m.m. Ett annat syfte är att 
genom Filminstitutet främja spridning och 
visning av värdefull film, främja regional och 
lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på barn 
och ungdom, främja bevarandet och tillgänglig-
görandet av filmer och material av film- och 
kulturhistoriskt intresse för forskning och all-
mänhet samt verka för internationellt samarbete 
på filmområdet. Ytterligare ett syfte är att genom 
Konstnärsnämnden främja produktion av kort-
film. 
Stödet till svensk filmproduktion finansieras 
genom avtal mellan staten och berörda bran-
scher. Avtalet mellan staten, organisationer inom 
film- och videobranschen samt Sveriges Televi-
sion AB och TV4 AB (publ) trädde i kraft den 1 
januari 1993 och gäller t.o.m. den 31 december 
1998. Avtalet genererade under år 1997 203 
miljoner kronor, varav ca 164 miljoner kronor 
utgick som stöd till svensk filmproduktion.
Utöver att fördela stödet till svensk filmpro-
duktion skall Filminstitutet utföra uppdrag åt 
staten på det filmkulturella området. Stödet till 
filmkulturell verksamhet liksom Konstnärs-
nämndens filmstöd finansieras helt och hållet av 
statliga medel. Konstnärsnämndens filmstöd 
styrs av förordningen (1989:500) om vissa sär-
skilda insatser på kulturområdet. Stödet till 
regionala resurscentrum för film och video styrs 
av förordningen (1996:1598) om statsbidrag till 
regional kulturverksamhet, och förutsätter en 
regional eller lokal motprestation minst mot-
svarande det statliga stödbeloppet.
Filminstitutet är kontaktkontor för EU:s 
audiovisuella stödprogram MEDIA II.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Inom ramen för filmavtalet har Svenska Film-
institutet under året fördelat stöd till svensk 
filmproduktion, biografstöd, videostöd och stöd 
till parallelldistribution. Under året har 49 filmer 
erhållit förhandsstöd, varav 11 barn- och ung-
domsfilmer och 22 dokumentär- och kortfilmer. 
Inom ramen för förhandsstödet har också ut-
vecklingsstöd, manuskriptstöd och planerings-
stöd fördelats. I december 1996 beslutade Film-
institutets styrelse att inrätta ett nytt fort-
bildningsstöd, inom vilket 48 fortbildnings-
stipendier fördelades under året. Tio svenska 
filmer fick efterhandsstöd under år 1997.
När det gäller Sveriges deltagande i interna-
tionellt samarbete på filmområdet har Film-
institutet genomfört viktiga utvecklingsupp-
gifter, bl.a. vad gäller ansvaret för EU:s stöd-
program MEDIA II. Under året ökade antalet 
svenska initiativ inom MEDIA II, både vad 
beträffar antalet inkomna ansökningar och det 
faktiska utfallet. Även inom Europarådets pro-
duktionsstödsfond Eurimages har det svenska 
utfallet förbättrats.
Inom ramen för den filmkulturella delen av 
Filminstitutets verksamhet har institutet under 
budgetåret fördelat stöd bl.a. till regional utveck-
ling inom filmområdet, till visningsorganisatio-
ner och filmfestivaler samt till lokal filmkulturell 
verksamhet för barn och ungdom. Skolbio har 
bedrivits i 133 av landets 288 kommuner, varav 
57 av kommunerna numera bedriver verksam-
heten utan stöd från Filminstitutet. En viktig del 
av Filminstitutets verksamhet är att stimulera en 
fortsatt uppbyggnad av regionala filmcentrum. 
Under året har nio regionala resurscentrum fått 
del av det nya regionala stödet som införts 
fr.o.m. år 1997. Totalt fördelades 4,5 miljoner 
kronor, vilket genererade en regional motpresta-
tion på 11,3 miljoner kronor. För innevarande år 
får tolv resurscentrum del av stödet, som uppgår 
till 9 miljoner kronor.
Filminstitutets filmarkiv ökade under året 
med 1 100 titlar. Sammanlagt finns nu 17 600 
lång- och kortfilmer arkiverade. Filmerna arkive-
ras i kasematter med viss kyla och luftfuktighet. 
Dessa kasematter kommer att bli fyllda under år 
1998. Filmkopior förstörs om de inte förvaras på 
rätt sätt, varför en utbyggnad är nödvändig.
Filminstitutet har under år 1997 restaurerat 
åtta svenska färgfilmer. Vid utgången av år 1998 
räknar man med att sammanlagt 19 färgfilmer 
från perioden 1953–1979 är restaurerade, vilket 
innebär att det angivna målet för det särskilda 
restaureringsprojektet kommer att vara uppfyllt. 
Ett stort antal färgfilmer återstår dock att restau-
rera. Utan ytterligare medelstilldelning hotas en 
unik kulturskatt att förstöras. Omkopieringen av 
den brandfarliga nitratfilmen fortsätter, och 
numera har alla återfunna långfilmer från perio-
den 1897–1953 överförts till säkerhetsfilm. 
Filminstitutet arbetar också för att sprida 
svensk film och svensk filmkultur i olika delar av 
världen. Under året har svensk långfilm visats på 
126 platser runt om i världen vid festivaler och 
andra evenemang. 
Konstnärsnämndens bidrag till projekt inom 
filmområdet har under senare år fått allt större 
betydelse för filmarna. Av en nyligen genomförd 
enkätundersökning bland bidragsmottagare 
under åren 1994/95–1997 framgår att 60 % av de 
projekt som beviljats bidrag troligen inte blivit 
genomförda utan bidraget. Under samma period 
visar undersökningen också att Konstnärsnämn-
dens bidrag kommit att utgöra en allt större del 
av kostnaderna för projekten, från 54 % budget-
året 1994/95 till 80 % år 1997. Antalet ansök-
ningar har ökat kraftigt mellan åren 1994/95 och 
1997, från 188 till 286. Antalet beviljade projekt 
har emellertid minskat under perioden från 27 
budgetåret 1994/95 till 19 år 1997. Detta har i sin 
tur möjliggjort en höjning av genomsnittsbe-
loppet per beviljad ansökan, från ca 83 000 
kronor 1994/95 till ca 117 000 kronor år 1997.
Framtida stöd till svensk filmproduktion
I december 1997 sades filmavtalet upp av organi-
sationer inom videobranschen. I februari 1998 
träffade övriga avtalsparter utom videobranschen 
ett avtal som innebär att filmavtalet, med vissa 
smärre förändringar, förlängs t.o.m. den 31 
december 1999. Om parterna före den 1 februari 
1999 inte har kommit överens om ett nytt avtal, 
gäller det förlängda avtalet t.o.m. den 31 decem-
ber 2000. I en skrivelse till riksdagen (skr. 
1997/98:171) redogör regeringen för avtalet om 
förlängning, förväntade effekter av avtalet och 
för den fortsatta beredningen av frågan om det 
framtida filmstödet. Regeringen har i april 1998 
beslutat om direktiv till en särskild utredare med 
uppdrag att lämna förslag till hur ett framtida 
stöd till svensk filmproduktion och därmed 
sammanhängande verksamheter skall utformas 
(dir. 1998:36).
Slutsatser
Regeringen bedömer att det statliga filmstödet 
fyller en viktig funktion för svensk filmkultur 
och att stödet gav ett tillfredsställande resultat 
under år 1997.
I propositionen (prop. 1997/98:87) om 
Konstnärernas villkor gör regeringen bedöm-
ningen att Konstnärsnämndens stöd till produk-
tion av kortfilm har stor betydelse för unga 
filmares möjligheter att utöva sin konstnärliga 
verksamhet, och att stödet därför bör öka. Enligt 
riksdagens beslut (bet. 1997/98:KrU13, rskr. 
1997/98:303) bör regeringen i budgetpropositio-
nen för år 1999 beräkna medel dels för att bygga 
upp en organisation för rådgivning och distribu-
tion när det gäller film- och videokonst, dels för 
ett fortsatt samarbete mellan Arkivet för ljud och 
bild och Stiftelsen Filmform när det gäller 
dokumentation och bevarande av experimentell 
film- och videokonst. Konstnärsnämndens film-
stöd beräknas öka med 2 miljoner kronor år 
1999 för dessa ändamål. Förslaget finansieras 
inom den ram som tidigare avsatts för nämnda 
proposition.
Vidare beräknar regeringen ett påslag på den 
del av filmstödet som fördelas av Filminstitutet 
med 5,3 miljoner kronor för år 1999. Av denna 
ökning hänför sig 4,5 miljoner kronor till den 
ökning av det regionala filmstödet som avisera-
des i propositionen (prop. 1996/97:3) om 
Kulturpolitik medan 800 000 kronor beräknas 
för Filminstitutets behov inför en utbyggnad av 
filmarkivet.
Det påbörjade arbetet med att restaurera 
svensk färgfilm från perioden 1953–1979 handlar 
om att bevara ett unikt och oersättligt svenskt 
kulturarv. Regeringen är mycket angelägen om 
att restaureringsarbetet, som påbörjades år 1996, 
kan fortsätta även när de engångsvisa medel som 
anvisats för ändamålet har förbrukats. Rege-
ringen föreslår således ett årligt öronmärkt anslag 
i namn av svensk films centralgestalt Ingmar 
Bergman för att möjliggöra ett fortsatt restaure-
ringsarbete av svensk färgfilm. För detta ändamål 
bör 5 miljoner kronor anvisas till regeringens 
disposition under anslaget.
Förslagen finansieras genom omprioriteringar 
inom kulturområdet 
Under verksamhetsområdet Allmän kultur-
verksamhet, anslaget A2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internatio-
nellt kulturutbyte och samarbete, föreslår rege-
ringen dessutom en förstärkning för att till-
godose långsiktiga internationella åtaganden 
inom filmområdet.
Utgifterna under anslaget har med anledning 
av ålderspensionsreformen ökat med ca 265 000 
kronor per år under perioden 1999–2001.
Tabell 12.2 Beräkning av anslaget för år 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
129 838
Ålderspensionsreformen
+265
Reformer
+12 300
Förslag 1999
142 403
I2	Statens biografbyrå
Tabell 12.3 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
7 505
Anslags-
sparande
882
1998
Anslag
7 661
Utgifts-
prognos
8 050
1999
Förslag
7 390
2000
Beräknat
7 981
1
2001
Beräknat
8 106
2
1 Motsvarar 7 840 tkr i 1999 års prisnivå.
2  Motsvarar 7 840 tkr i 1999 års prisnivå.
Statens biografbyrå skall, enligt lagen (1990:886) 
om granskning och kontroll av filmer och video-
gram samt enligt förordningen (1990:994) med 
instruktion för Statens biografbyrå, granska 
filmer och videogram avsedda för offentlig 
visning. Biografbyrån är också tillsynsmyndighet 
för videogrammarknaden och skall därutöver 
yttra sig till Justitiekanslern (JK) i vissa åtals-
ärenden rörande våldsskildringar i filmer.
Biografbyråns anslagssparande beror till stor 
del på minskade hyreskostnader. Sparandet 
används bl.a. till att göra information tillgänglig 
via Internet.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under de senaste fem åren har antalet granskade 
biograffilmer varit i princip oförändrat, ca 200 
filmer per år. Däremot har antalet granskade 
videofilmer varierat. Hela ökningen av granskade 
långfilmer år 1997 jämfört med år 1996 förklaras 
av ett ökat antal videofilmer. Av totalt 412 
granskade långfilmer år 1997 var 207 biograf-
filmer och 205 videofilmer.
Biografbyrån har under år 1997 avgett två 
yttranden till JK i åtalsärenden omfattande 232 
videogram och under våren 1998 ett yttrande 
omfattande cirka 1 200 filmer. Antalet filmer 
byrån yttrat sig över har varierat kraftigt de 
senaste fem åren och verksamhetens omfattning 
är svår att förutse.
För granskning av filmer och videogram tar 
Biografbyrån ut avgifter som skall motsvara 
kostnaden för granskningsverksamheten. Under 
år 1997 var intäkterna av granskningen 
10 793 000 kronor, medan kostnaden var 
6 615 000 kronor. 
Biografbyrån tar också ut en avgift för yttran-
den i åtalsärenden. Avgifterna fastställs i myn-
dighetsbeslut och uppgick under budgetåret 
1997 till 525 kronor per videogram. Budgetåret 
1997 var intäkterna av yttranden i åtalsärenden 
412 000 kronor. 
Tabell 12.4 Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig 
verksamhet
Intäkter till 
inkomsttitel
(Intäkter som inte 
får disponeras)
Kostnader
Resultat
(intäkt - 
kostnad)
Utfall 1997
11 205
6 778
4 427
Prognos 1998
9 000
7 180
1 820
Budget 1999
7 100
7 100
0
Biografbyråns avgifter för granskningsverk-
samheten redovisas på statsbudgetens inkomst-
sida under rubriken 2522 Avgifter för gransk-
ning av filmer och videogram. Biografbyrån får 
inte disponera intäkterna. Enligt Biografbyråns 
prognos beräknas granskningsintäkterna till 
8 674 000 kronor under år 1998. Biografbyrån 
har föreslagit att avgifterna skall sänkas (se 
nedan). Under förutsättning att den föreslagna 
avgiftssänkningen genomförs visar Biograf-
byråns prognos att granskningsintäkterna kom-
mer att uppgå till 7 000 000 kronor per år under 
åren 1999–2001.
Även Biografbyråns avgifter för yttranden i 
åtalsärenden redovisas under inkomsttitel 2522 
Avgifter för granskning av filmer och videogram. 
Byråns prognos visar att intäkterna kommer att 
uppgå till 326 000 kronor under år 1998 och 
100 000 kronor per år under åren 1999, 2000 och 
2001.
Slutsatser
Enligt regeringens bedömning uppfyller Bio-
grafbyrån i allt väsentligt målen för verksamhe-
ten.
Regeringen föreslår, för omprioriteringar 
inom kulturområdet, en tillfällig minskning av 
anslaget med 450 000 kronor för år 1999 till följd 
av anslagssparandet. Minskningen påverkar inte 
verksamheten i dess nuvarande omfattning. 
Anslagsnivån beräknas återställas år 2000.
Finansieringen av avtalsförsäkringar på det 
statliga området förändrades fr.o.m. år 1998 (se 
volym 1, avsnitt 6.1). Med anledning av detta 
gjordes en preliminär beräkning av försäkrings-
premien. En ytterligare justering av beräkningen 
har gjorts för år 1999. 
Tabell 12.5 Beräkning av anslaget för år 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
7 661
Pris- och löneomräkning
+ 136
Justering av premier
+ 43
Tillfällig minskning
- 450
Förslag 1999
7 390
Sänkning av granskningsavgifterna
Regeringens förslag: Tidsavgiften för Statens bio-
grafbyrås granskning sänks från 20 kronor till 15 
kronor per spelminut vid normal visningshastig-
het. Avgiften för varje tillståndskort utöver det 
första sänks från 1 300 kronor till 1 000 kronor. 
För filmer och videogram med speltider under-
stigande fem minuter sänks avgiften för varje till-
ståndskort utöver det första från 100 kronor till 
75 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Statens bio-
grafbyrå tar ut avgifter för granskning av filmer 
och videogram. Avgifterna skall motsvara kost-
naderna för granskningsverksamheten. Trots att 
granskningsavgifterna sänktes den 1 juni 1994 
och den 1 januari 1997 visar Biografbyråns eko-
nomiska redovisning att intäkterna under före-
gående år överstiger kostnaderna för gransk-
ningsverksamheten. 
Biografbyrån har i samråd med Riksrevisions-
verket gjort en översyn av nivån på de olika 
avgifterna och inkommit med ett förslag till 
sänkta avgifter. Förslaget har remitterats och de 
flesta remissinstanser tillstyrker förslaget. 
Regeringen ställer sig bakom Biografbyråns 
förslag om en sänkning med drygt 20 % av 
samtliga avgifter utom grundavgift och avgift för 
tillståndskort på filmer med en speltid på mellan 
fem och trettio minuter. Förslaget föranleder en 
ändring i lagen (1990:886) om granskning och 
kontroll av filmer och videogram. Regeringen 
presenterar sitt förslag om en sådan ändring 
under avsnitt 2 Lagtext. Eftersom det endast är 
fråga om en sänkning av beloppen för gransk-
ningen anser regeringen att lagändringen inte är 
av sådan beskaffenhet att Lagrådets yttrande 
behöver inhämtas.
I3	Utbyte av TV-sändningar mellan 
Sverige och Finland
Tabell 12.6 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
30 539
1998
Anslag
25 540
Utgifts-
prognos
25 540
1999
Förslag
25 533
2000
Beräknat
25 963
2001
Beräknat
26 410
Under anslaget anvisas medel till Teracom AB 
för rundradiosändningar i Storstockholmsområ-
det av finländska TV-program, till Sveriges Tele-
vision AB för tillhandahållande och överföring av 
en svensk programkanal till Finland, till Telia 
InfoMedia TeleVision AB för tillhandahållande 
av den finländska programkanalen till kabelnät 
på ett antal orter i Sverige samt till Sverigefinska 
Riksförbundets för kostnader i samband med 
utsändning av den finländska programkanalen i 
Sverige. De sistnämnda kostnaderna baserar sig 
på överenskommelser mellan riksförbundet och 
förhandlingsorganisationen Copyswede som 
företräder vissa rättighetshavarorganisationer.
Det svensk-finska televisionsutbytet bedrivs 
enligt en princip om ömsesidighet. Finland 
svarar för kostnaderna för utsändningen av en 
svensk programkanal i Finland och för över-
föringen av en finsk programkanal till Sverige. På 
motsvarande sätt ansvarar Sverige för kostna-
derna för utsändningen av en finsk programkanal 
i Sverige och för överföringen av en svensk pro-
gramkanal till Finland. Utsändningen av fin-
ländska TV-program i Sverige sker med stöd av 
radio- och TV-lagen (1996:844). Regeringen har 
den 18 december 1997 meddelat Sverigefinska 
Riksförbundet tillstånd att också under år 1998 
bedriva sådana sändningar.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Verksamheten med vidaresändning av en finsk 
programkanal i Sverige har genomförts på ett 
tillfredsställande sätt under år 1997.
Slutsatser
Regeringen bedömer att systemet med rund-
radiosändningar av den finländska programka-
nalen över Storstockholmsområdet och till-
handahållande av programkanalen för kabel-
distribution på ett antal orter i Sverige bör 
bibehållas tills vidare.
I4	Bidrag till dokumentation om 
den mediepolitiska utvecklingen 
och till europeiskt 
mediesamarbete
Tabell 12.7 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
669
Anslags-
sparande
841
1998
Anslag
1 010
Utgifts-
prognos
700
1999
Förslag
821
2000
Beräknat
834
2001
Beräknat
851
Under anslaget redovisas medel för svensk med-
verkan i Audiovisuella Eureka och Europeiska 
Audiovisuella Observatoriet. Avgiften år 1998 
till Audiovisuella Eureka och Observatoriet upp-
går till sammanlagt 666 000 kronor.
Audiovisuella Eureka arbetar för närvarande 
under ett mandat på fyra år. En oberoende 
utvärdering av verksamheten skall genomföras 
under åren 1998 och 1999 med sikte på ställ-
ningstagande till den fortsatta verksamheten 
under hösten 1999.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Audiovisuella Eurekas insatser under år 1997 har 
koncentrerats till att stödja och initiera projekt 
inom områdena utbildning, utveckling och 
distribution av europeisk film, TV och video i 
syfte att stärka den europeiska audiovisuella 
industrins konkurrenskraft och underlätta sam-
arbete mellan EU-länder och de deltagande 
länder som inte är medlemmar i EU.
Europeiska Audiovisuella Observatoriet är ett 
forsknings- och statistikinstitut som samlar in 
och distribuerar information om den europeiska 
film-, TV-, och videoindustrin. Observatoriet 
driver dessutom ett utvecklingsarbete i syfte att 
skapa jämförbar europeisk statistik på det audio-
visuella området. Under 1997 har arbetet med en 
ny statistisk årsbok prioriterats, liksom en fler-
språkig publikation om radio- och TV-systemen 
i Europa.
Slutsatser
Avgifterna till Audiovisuella Eureka och Euro-
peiska Audiovisuella Observatoriet beräknas 
sammantaget under år 1999 uppgå till högst 
800 000 kronor, varför anslaget föreslås minskas 
med 220 000 kronor. Medlen har använts för 
omprioriteringar inom kulturområdet.
Tabell 12.8 Beräkning av anslaget för år 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
1 010
Pris- och löneomräkning
+ 31
Omprioriteringar
- 220
Förslag 1999
821
I5	Bidrag till Sveriges Dövas 
Riksförbund för produktion av 
videogram på teckenspråk 
(Dövas TV)
Tabell 12.9 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
17 471
Anslags-
sparande
1998
Anslag
17 524
Utgifts-
prognos
17 524
1999
Förslag
17 518
2000
Beräknat
17 828
1
2001
Beräknat
18 159
2
1 Motsvarar 17 518.tkr i 1999 års prisnivå. 
 2 Motsvarar 17 518.tkr i 1999 års prisnivå
Dövas TV är en sektion inom Sveriges Dövas 
Riksförbund. Dövas TV producerar nyheter, 
information och kultur på teckenspråk för och 
med döva. Verksamheten finansieras nästan ute-
slutande med statliga medel. Programmen sänds 
via SVT2 i Falun och verksamheten regleras i 
avtal mellan Dövas TV och Sveriges Television 
AB. I budgetpropositionen för år 1994 aviserade 
regeringen att verksamheten skulle utvärderas 
efter fem år, dvs. under år 1999.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Dövas TV har under året svarat för en konti-
nuerlig produktion av nyhets-, kultur- och fakta-
program samt program för barn och ungdomar 
på teckenspråk. Såväl antalet producerade som 
sända timmar har ökat mellan åren 1996 och 
1997. Produktionen har ökat med 15 %, från 
1495 till 1680 minuter. Sändningstiden har ökat 
med 20 %, från 1480 till 1830 minuter.
Slutsatser
En utvärdering av verksamheten skall genom-
föras inom Regeringskansliet. Regeringen avser 
att återkomma med en redovisning av utvärde-
ringen samt eventuella förslag till förändringar 
under år 1999.
12.6 En radio och TV i allmänhetens 
tjänst år 1998
Inledning
År 1997 var det första året av den nuvarande till-
ståndsperioden (1997–2001) för radio- och TV-
företagen i allmänhetens tjänst (public service): 
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges 
Radio AB (SR) (inkl. Radio Sweden). Sveriges 
Utbildningsradio AB:s (UR) sändningstillstånd 
gäller för perioden 1997–1998. Enligt riksdagens 
beslut från den 11 juni 1996 om riktlinjer för en 
radio och TV i allmänhetens tjänst skall public 
service-företagen, inkl. dotterbolag, under till-
ståndsperioden finansieras i huvudsak med TV-
avgifter som riksdagen anvisar från rundradio-
rörelsens resultatkonto (rundradiokontot) 
(prop. 1995/96:161, bet. 1995/96:KrU12, rskr. 
1995/96:297). Även Granskningsnämnden för 
radio och TV skall delvis finansieras med 
avgiftsmedel. Riksdagsbeslutet innebär vidare att 
medelstilldelningen till public service-företagen, 
liksom tidigare, skall värdesäkras enligt ett sär-
skilt kompensationsindex.
De tre programföretagen har i mars 1998 för 
första gången lämnat redovisningar av hur public 
service-uppdraget uppfyllts. Redovisningarna 
gäller verksamhetsåret 1997 och utgår från till-
ståndsvillkor, anslagsvillkor och i förekommande 
fall företagens egna måldokument. Syftet med 
dessa redovisningar är bl.a. att ge statsmakterna 
underlag inför kommande tillståndsperioder, 
skärpa företagens fokus på hur uppdraget upp-
fyllts samt att ge allmänheten information om 
hur TV-avgiftsmedlen används och på så sätt 
stimulera till offentlig debatt. Regeringen kon-
staterar att de tre företagen nu inlett en viktig 
utvecklingsprocess med att utforma en redovis-
ning av hur uppdraget att producera och sända 
radio och television i allmänhetens tjänst genom-
förs. Redovisningarna kommer att bli särskilt 
intressanta längre fram under tillståndsperioden 
när större möjligheter finns till jämförelser över 
tid. Regeringen bedömer att dessa årliga redovis-
ningar kommer att utgöra ett viktigt underlag 
inför den kommande beredningen av public 
service-uppdraget för nästa tillståndsperiod.
Granskningsnämnden för radio och TV har i 
uppdrag att göra en bedömning av om företagens 
redovisningar ger statsmakterna och allmänheten 
tillräckligt underlag. Nämnden har i sitt beslut 
den 2 juni 1998 funnit att rapporterna som helhet 
är väl genomförda och att de väsentligen (SVT 
och SR) eller till stor del (UR) tillgodoser angiv-
na syften. Nämnden har dock pekat på vissa 
punkter där den anser att det finns behov av 
kompletteringar och förtydliganden i kommande 
rapporter från företagen.
Nämnden efterlyser bl.a. public service-före-
tagens närmare definitioner av de olika program-
kategorier som redovisas när det gäller utbudet i 
radio och TV. De tre företagen bör enligt nämn-
den försöka arbeta vidare för att åstadkomma 
flera olika indikatorer på kvalitet i verksamheten, 
utöver sådana indikatorer som belyser publikens 
värderingar av utbudet.
Den 13 november 1997 beslutade regeringen 
att SVT får inleda sändningar via satellit med 
syfte att nå allmänheten i Sverige. SVT får också 
starta sändningar i nya programkanaler i enlighet 
med de planer som företaget redovisat i budget-
underlaget för år 1998. I samband med beslutet 
aviserade regeringen en omfattande satsning på 
radio och TV i allmänhetens tjänst som innebär 
att SVT och SR får ett särskilt medelstillskott 
under perioden 1998–2001 (se nedan).
UR:s sändningstillstånd upphör att gälla vid 
utgången av år 1998. Regeringen har föreslagit 
att tillståndet för UR att sända ljudradio och TV 
skall förlängas tills frågan om UR:s framtid är 
avgjord (prop. 1997/98:184). Distansutbild-
ningskommitténs betänkande (SOU 1997:148) 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 
UR skall dock kunna fortsätta med program-
verksamheten som tidigare tills kommitténs 
förslag är färdigberett. Enligt förslaget får rege-
ringen förlänga sändningstillståndet till dess att 
frågan om UR:s framtid är bestämd och even-
tuella förslag har genomförts.
Riksdagen beslutade den 29 oktober 1997 att 
ansvaret för förvaltningen av avgiftsmedlen skall 
överföras från SVT till Radiotjänst i Kiruna AB 
(RIKAB) från och med den 1 januari 1998 (prop. 
1996/97:165, bet. 1997/98:KrU2, rskr. 
1997/98:26). Regeringen har i december 1997 
träffat ett avtal med RIKAB om förvaltningen av 
avgiftsmedlen, motsvarande det avtal som tidi-
gare har gällt för SVT.
Medelsberäkning för år 1999
Tabell 12.10 Ordinarie medelstilldelning
Miljoner kronor i 1997 års prisläge enligt kompensationsindex
Sveriges Television
3 087,6
60,57 %
Sveriges Radio
1 767,3
34,67 %
Sveriges Utbildningsradio
242,7
4,76 %
Totalt
5 097,6 
100 %
Radio Sweden
38,8 
Tabell 12.11 Särskilda medel
Miljoner kronor i 1998 års prisläge enligt kompensationsindex
Sveriges Television
63
Sveriges Radio
37
Totalt
100
Sveriges Television
(programproduktion)
75
Regeringens förslag om medelsanvisning till 
SVT, SR, UR och Radio Sweden tar sin utgångs-
punkt i de riktlinjer som beslutades av riksdagen 
i juni 1996 i samband med behandlingen av pro-
positionen En radio och TV i allmänhetens tjänst 
1997–2001 (prop. 1995/96:161, bet. 
1995/96:KrU12, rskr. 1995/96:297). År 1998 är 
det sista året i den besparingsperiod som gällt för 
public service-företagen under åren 1995–1998. 
Riksdagens beslut år 1994 innebar att de resurser 
som anvisas programföretagen skulle vara 11 % 
lägre i fasta priser år 1998 än enligt riksdagens 
beslut för år 1995. Detta har skett genom en 
jämn minskning av anslagsnivån under de aktu-
ella åren. Sammanlagt har medelstilldelningen till 
programföretagen minskats med ca 630 miljoner 
kronor (i 1997 års prisläge) under åren 1995–
1998.
För år 1998 tilldelades de tre public service-
företagen totalt 4 934,3 miljoner kronor (i 1996 
års prisläge enligt kompensationsindex). Det 
senast kända kompensationsindex gäller år 1997 
(3,31 %), varför medelstilldelningen för år 1999 
skall ske i 1997 års prisläge. Regeringen föreslår 
därför en total medelstilldelning för år 1999 på 
5 097,6 miljoner kronor (i 1997 års prisläge enligt 
kompensationsindex).
Fördelningsnyckeln mellan SVT, SR och UR 
ändrades senast genom riksdagens beslut om 
medelstilldelning för den avgiftsfinansierade 
radio- och TV-verksamheten för år 1997. Den 
bör behållas oförändrad även år 1999. Program-
företagen bör även i fortsättningen i samförstånd 
kunna justera fördelningen om bolagen exem-
pelvis kommer överens om att omfördela 
ansvaret för vissa gemensamma funktioner.
Regeringen föreslår att de samlade medlen för 
år 1999, enligt fördelningsnyckeln, fördelas med 
3 087,6 miljoner kronor (60,57 %) till SVT, 
1 767,3 miljoner kronor (34,67 %) till SR och 
242,7 miljoner kronor (4,76 %) till UR. I enlig-
het med riksdagens beslut om riktlinjer för 
public service-verksamheten skall även Radio 
Swedens medelstilldelning i fortsättningen 
räknas upp med kompensationsindex. För år 
1998 tilldelades Radio Sweden 37,6 miljoner 
kronor (i 1996 års prisläge). Regeringen föreslår 
att 38,8 miljoner kronor (i 1997 års prisläge 
enligt kompensationsindex) skall tilldelas Radio 
Sweden för år 1999.
Granskningsnämnden för radio och TV skall 
enligt riksdagens beslut om riktlinjer för public 
service-verksamheten, liksom tidigare, delvis 
finansieras med medel från rundradiokontot och 
delvis över statsbudgeten. Granskningsnämnden 
skall tilldelas 7 069 000 kronor för år 1999 (se 
utg.omr.1, anslag E5). 4 807 000 kronor skall 
anvisas från rundradiokontot till statsbudgetens 
inkomstsida.
Särskilda medel för förnyelse
Regeringen aviserade i november 1997 en om-
fattande satsning på en radio och TV i allmänhe-
tens tjänst i syfte att stärka mångfalden på 
mediemarknaden. Satsningen innebär bl.a. att 
SVT får möjlighet att starta nya programkanaler 
samt att sända via satellit.
Ny teknik medför möjligheter till ett ökat 
utbud av radio och television, liksom andra 
former av kommunikation. Detta är en positiv 
utveckling. Flera informationskällor skapar för-
utsättningar för en mångfald av röster och ett 
brett utbud. Det finns emellertid en risk att stora 
orättvisor kan uppstå mellan dem som har kun-
skaper om och tillgång till den nya tekniken och 
dem som av olika skäl står utanför. Ett ständigt 
föränderligt informationssamhälle kräver aktiva 
och upplysta medborgare. Public service-före-
tagen har unika förutsättningar att vidareutveckla 
radions och televisionens möjligheter att bilda ett 
gemensamt rum där frågor som är relevanta för 
alla i Sverige tas upp. 
Det finns flera skäl till att public service-verk-
samheten har en viktig roll vid introduktionen av 
ny teknik på radio- och TV-området. Bland 
annat är en grundsten i public service-uppdraget 
att programmen skall vara tillgängliga för alla. 
Det är därför av stor vikt att public service-före-
tagen ges möjligheter att befinna sig långt 
framme när det gäller den nya tekniken. 
Det är också viktigt att den goda kvalitet som 
länge präglat public service-radion och televisio-
nen vidmakthålls även i en framtid med ny 
teknik. Det är därför nödvändigt att program-
företagen ges goda förutsättningar att utveckla 
programutbudet och skapa nya programformer 
samt att göra detta utbud tillgängligt för hela den 
svenska publiken, bl.a. i de nya programkanaler 
som regeringen har givit tillstånd för.
Övergången till en ny teknik för såväl pro-
duktion som distribution av radio och TV 
kommer att medföra ökade kostnader för public 
service-företagen. En del av dessa kostnads-
ökningar skall inrymmas inom ramen för företa-
gens ordinarie medelstilldelning. Den digitala 
tekniken medför sannolikt att en effektivisering i 
företagen blir möjlig. Därutöver behövs ett 
medelstillskott för bl.a. parallellsändningar med 
såväl analog som digital teknik.
Regeringen föreslår att SVT och SR tilldelas 
särskilda medel ur rundradiokontot om 245 
miljoner kronor (i 1998 års prisläge enligt kom-
pensationsindex) för åren 1999–2001. Medlen 
skall fördelas med 100 miljoner kronor år 1999, 
100 miljoner kronor år 2000 och 45 miljoner 
kronor år 2001. Medelstilldelningen till SVT och 
SR för år 1999 kommer därmed att öka med 100 
miljoner kronor. Förslaget avser såväl satsningar 
på ny distributionsteknik som möjligheter att 
vidareutveckla programformer och starta nya 
programkanaler. Medlen skall fördelas med 63 % 
till SVT och 37 % till SR. De särskilda medel 
som regeringen föreslår skall göras tillgängliga 
skall särredovisas i företagens redovisning till 
statsmakterna om medelsanvändningen. I övrigt 
gäller regeringens årliga beslut om anslagsvillkor 
för SVT och SR.
Särskilda medel för kvalificerad produktion av TV-
program
Riksdagen fattade den 9 juni i år beslut om 
tilläggsbudget till statsbudgeten för år 1998 
(prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 
1997/98:317). I beslutet ingår att SVT fr.o.m. 
den 1 juli 1998 skall få ett nytt årligt stöd ur 
rundradiokontot på 75 miljoner kronor (i 1998 
års prisläge enligt kompensationsindex) för 
särskilt kvalificerad programproduktion av typen 
dokumentärer, dramatik och program för barn 
och ungdom. Medelsbehovet för innevarande år 
uppgår till 37,5 miljoner kronor. Regeringen har 
den 17 juni beslutat om utbetalning av dessa 
medel för innevarande år.
Regeringen föreslår mot bakgrund av ovan-
stående att medelstilldelningen till SVT för år 
1999 ökas med 75 miljoner kronor (i 1998 års 
prisläge enligt kompensationsindex).
Syftet med regeringens satsning är att SVT:s 
ambitionsnivå för produktion av kvalitetspro-
gram höjs. Regeringen utgår därför från att SVT 
inte avser att minska de ordinarie resurserna för 
kostnadskrävande kvalitetsproduktion utan att 
medelsförstärkningen innebär att SVT kan höja 
ambitionsnivån då det gäller produktionen av 
kvalitetsprogram (se även 1997/98:KrU5y).
Public service-företagens kulturpolitiska 
ansvar innebär bl.a. en strävan efter en hög nivå 
av frilansmedverkan och utläggning av produk-
tionsuppdrag. I SVT:s sändningstillstånd för 
perioden 1997–2001 föreskrivs att företaget 
under tillståndsperioden skall öka omfattningen 
av utomståendes medverkan och öka antalet 
utläggningar av produktionsuppdrag, sam-
produktioner och inköp av färdiga program 
producerade av personer bosatta i Sverige. SVT 
har en central ställning när det gäller att som 
uppdragsgivare utnyttja den breda kompetens 
och mångfald av kreativa insatser som finns inom 
den fristående produktionsindustrin. De 
särskilda medlen för programproduktion skall 
därför till sina väsentligaste delar användas till att 
ytterligare skapa förutsättningar för utläggningar 
av produktionsuppdrag samt för samarbetspro-
jekt med fria filmare och producenter. Detta 
innebär att satsningen kommer att vara viktig 
även för branschen för film- och TV-produktion.
De medel som regeringen föreslår skall göras 
tillgängliga skall särredovisas i SVT:s årliga redo-
visning till statsmakterna om medelsanvänd-
ningen. I övrigt gäller regeringens årliga beslut 
om anslagsvillkor för SVT.
TV-avgiften och rundradiokontot
Regeringens förslag:  TV-avgiften höjs med 36 
kronor till 1 608 kronor per helår fr.o.m. den 1 
januari 1999.
Skälen för regeringens förslag: En avgörande 
faktor för behållningen på rundradiokontot är 
utvecklingen av det särskilda kompensations-
indexet för public service-företagen. Därutöver 
påverkas intäkterna på kontot bl.a. av utveck-
lingen av antalet TV-avgiftsbetalare samt storle-
ken på TV-avgiften. Det är viktigt att rundradio-
kontots resultat upprätthålls positivt för att 
medelstilldelningen till public service-företagen 
skall säkras på lång sikt.
Antalet registrerade TV-avgifter hos Radio-
tjänst i Kiruna AB (RIKAB) uppgick år 1997 till 
i genomsnitt 3 359 000 stycken. Betalningseffek-
tiviteten definierad som det totala antalet inbe-
talningar i förhållande till fakturerade TV-avgif-
ter har under perioden 1992–1996 legat relativt 
stabilt på ca 98 %. Rundradiorörelsens resultat 
för år 1997 uppgår till -45,3 miljoner kronor, 
vilket är en försämring med 90,2 miljoner kronor 
jämfört med år 1996. Det ackumulerade resulta-
tet på rundradiokontot uppgick vid utgången av 
år 1997 till 212,3 miljoner kronor.
Vid beräkningarna har regeringen utgått från 
att kompensationsindex under år 1998 inte 
kommer att öka med mer än 3 % och att antalet 
avgiftsbetalare blir oförändrat drygt 3,3 miljoner. 
Teracom AB skall i enlighet med 1992 års riks-
dagsbeslut årligen tillföra rundradiokontot 213,6 
miljoner kronor (i 1992 års prisläge) t.o.m. mars 
månad år 2000. Vid denna tidpunkt faller en 
viktig intäkt bort från rundradiokontot, vilket 
kommer att tas med i beräkningarna närmast 
kommande år.
För närvarande är TV-avgiften 1 572 kronor 
per år eller 393 kronor per tremånadersperiod. 
SVT har föreslagit en höjning av TV-avgiften 
med 36 kronor för år 1999. Regeringen föreslår 
att TV-avgiften höjs med 36 kronor till 1 608 
kronor per helår fr.o.m. den 1 januari 1999. 
Regeringens förslag om TV-avgiften förutsätter 
en ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift. Den 
föreslagna höjningen är av sådant slag att rege-
ringen inte ansett det nödvändigt att, utöver 
kontakter med SVT, inhämta ytterligare upplys-
ningar i ärendet. Förslaget till lag om sådan 
ändring redovisas under avsnitt 2 Lagtext. Lag-
förslaget berör i och för sig ett sådant ämne som 
avses i 8 kap. 18 § andra stycket regeringsformen. 
Eftersom det endast är fråga om en ändring av 
beloppets storlek anser regeringen att lagänd-
ringen inte är av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
yttrande behöver inhämtas.
12.7 Vissa frågor avseende Teracom AB
Regeringens förslag: Den del av Teracom AB:s 
verksamhet som inte är konkurrensutsatt skall 
även fortsättningsvis bedrivas med skälig lön-
samhet. Det gäller utsändning av program för 
företag som erhållit tillstånd att sända ljudradio 
eller television i enlighet med 2 kap. 2 § första 
stycket i radio- och TV-lagen, och som i de till-
ståndsvillkor som tillståndet är förenat med är 
hänvisade att köpa utsändningstjänster från 
Teracom AB.
Skälen för regeringens förslag: Teracom AB   
(Teracom) bildades den 1 juli 1992 efter beslut i 
riksdagen den 2 juni 1992 (prop. 1991/92:140, 
bet. 1991/92:KrU28, rskr. 1991/92:329). Tera-
coms huvuduppgifter är utsändning av radio och 
TV. Bolagets verksamhet har hittills dominerats 
av utsändningar från public service-företagen 
(Sveriges Television AB, Utbildningsradion AB 
och Sveriges Radio AB) samt TV4 AB (publ) 
(TV4). Andra uppdragsgivare är den privata 
lokalradion och närradioföreningar. Ett skifte 
från analog till digital utsändningsteknik har på-
börjats.
I propositionen med förslag till bildande av 
Teracom redovisades ett antal förutsättningar för 
bolagets verksamhet. Regeringen föreslog att den 
del av Teracoms verksamhet som avser utsänd-
ning av program för de företag som erhållit kon-
cession enligt 5 § radiolagen (1966:755) skall 
bedrivas med skälig lönsamhet. Avsikten med 
förslaget var att reglera Teracoms förutsättningar 
att ta betalt från de programföretag (public 
service-företagen och TV4) som genom kon-
cessionsavtal med staten fick rätt att sända riks-
täckande radio och TV i marknätet. I 
koncessionsavtalet ingick att utsändningstjänster 
skulle köpas från Teracom. Prissättningen för 
Teracoms utsändningstjänster ansågs därför inte 
kunna bygga på konkurrens med andra jämför-
bara utsändningstjänster och därmed begränsa-
des möjligheten att ange ett marknadspris. Före-
dragande statsråd fann det naturligt att ställa ett 
effektivitets- och produktionskrav på det nya 
företaget. Vidare anfördes att – med tanke på de 
särskilda villkor som gäller för utsändningsverk-
samhetens självkostnadsprissättning – direktav-
kastningskrav endast borde riktas mot den del av 
verksamheten som är konkurrensutsatt.
Radiolagen har numera ersatts av radio- och 
TV-lagen (1996:844), som trädde i kraft den 1 
december 1996. Numera motsvaras 5 § radio-
lagen av 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-
lagen, vilket innebär att regeringen meddelar till-
stånd att sända TV-program och rikstäckande 
ljudradioprogram i marknätet.
I november 1997 fattade regeringen beslut om 
att digitala TV-sändningar skall inledas i fem 
områden. Sändningarna kommer att kunna nå 
mer än halva Sveriges befolkning. Den 25 juni 
1998 beslutade regeringen att ge elva program-
företag – public service-företagen, TV4 och 
ytterligare åtta företag – tillstånd att sända digital 
TV. Tillstånden är förenade med villkor. I till-
ståndsvillkoren för de digitala sändningarna ställs 
emellertid inte krav på att programföretagen 
skall köpa utsändningstjänster från Teracom.
De delar av Teracoms verksamhet som avser 
utsändningstjänster för företag som på grund av 
villkor i sändningstillståndet är skyldiga att anlita 
Teracom bör liksom nu bedrivas med skälig lön-
samhet. Mot bakgrund av den beskrivna utveck-
lingen bör den verksamhet som skall bedrivas 
med skälig lönsamhet avse utsändning av 
program för företag som erhållit tillstånd att 
sända ljudradio eller television i enlighet med 2 
kap. 2 § första stycket i radio- och TV-lagen, och 
som i de tillståndsvillkor som tillståndet är för-
enat med är hänvisade att köpa utsänd-
ningstjänster från Teracom.
Lönsamhet för den icke konkurrensutsatta 
verksamheten definieras som att Teracoms 
intäkter för denna del av verksamheten skall 
täcka driftskostnader, avskrivningar, risker för 
haveri i anläggningarna och kostnader för bered-
skapsåtgärder. Intäkterna skall vidare täcka 
forsknings- och utvecklingsinsatser samt andra 
insatser som kan behövas för att säkerställa att 
bolaget kan tillhandahålla radio- och TV-tjänster 
även på längre sikt. Till detta lönsamhetskrav för 
den icke konkurrensutsatta verksamheten skall 
därutöver även ägarens (statens) avkastningskrav 
ställas, dvs. den förräntning av kapital som 
ägaren fastställer. Avkastningskrav framgår av 
ägardirektiv till bolaget. Regeringen har inte för 
avsikt att ställa utdelningskrav på den icke 
konkurrensutsatta delen av Teracoms verksam-
het.
För den konkurrensutsatta delen av Teracoms 
verksamhet skall ägarens krav följa de riktlinjer 
som finns för hur verksamheten vid statliga kon-
kurrensutsatta bolag skall bedrivas (prop. 
1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 
1995/96:302), bl.a. med krav på effektivitet, av-
kastning på det kapital företaget använder och 
strukturanpassning. För den konkurrensutsatta 
delen av Teracoms verksamhet ställs även fort-
sättningsvis krav på avkastning och utdelning, 
vilket kommer att framgå av ägardirektiven (jfr 
prop. 1991/92:140 s. 88 ff). Utdelningen tillförs 
det s.k. rundradiokontot.
13 Forskning
13.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar statens stöd till 
forskning inom kulturområdet. Medlen beräknas 
under två anslag: Forsknings- och utvecklingsin-
satser inom kulturområdet samt Forskning och 
dokumentation om medieutvecklingen.
13.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
42,3
37,8
42,3
37,1
37,1
40,4
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Bidraget till Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) har under året resulte-
rat i en kartläggning av sektorsforskningen. 
Kartläggningen utgör ett första led i arbetet med 
uppbyggnaden och utvecklingen av sektors-
forskningen inom kulturområdet. Nordicom- 
Sverige har under 1997 färdigställt skriften 
MedieSverige 1997 samt erbjudit en omfattande 
informationsservice inom sitt område.
Förändringar
Inga större förändringar har genomförts.
Prioriteringar
I avvaktan på Humanistisk-samhällsvetenskap-
liga forskningsrådets redovisning av uppdraget 
ligger den inriktning som fastslogs i propositio-
nen om forskning och samhälle (prop. 
1996/97:5, bet. 1996/97:UbU03, rskr. 
1996/97:99) fast.
13.3 Resultatbedömning
Verksamhetsområdet behandlades hösten 1996 i 
propositionen om forskning och samhälle. Där 
redogjorde regeringen för inriktningen på de 
framtida insatserna inom forskningsområdet.
Anslagen är värdefulla för kunskapen kring 
och utvecklingen av kultur- och mediesektorer-
nas verksamhet.
Tillståndet och utvecklingen inom området
De utgifter som belastar anslagen är medel för 
dels verksamhetsforskning och utvecklingsarbete 
inom kultursektorn och dels forskning och 
dokumentation om medieutvecklingen. Medlen 
inom verksamhetsområdet används för projekt 
inom Statens kulturråds, ansvarsmuseernas 
(Statens historiska museum, Statens konst-
museer, Naturhistoriska riksmuseet, Folkens 
museum – etnografiska och Stiftelsen Nordiska 
museet), Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets
och Språk- och folkminnesinstitutets ansvarsom-
råden. Vidare belastas anslaget med del av kost-
naderna för grundforskning vid Naturhistoriska 
riksmuseet. Medel används även för att utarbeta 
mediestatistik m.m. vid den svenska avdelningen 
av Nordiska dokumentationscentralen för mass-
kommunikationsforskning (Nordicom).
Myndigheterna som får bidrag för forsknings- 
och utvecklingsinsatser inom kulturområdet har 
under år 1997 haft i uppdrag av regeringen att 
tydliggöra gränsdragningen mellan forsknings-
verksamhet och annan verksamhet som myndig-
heterna bedriver. Gränsdragningen mellan vad 
som är insamlings-, dokumentations-, utred-
nings-, och publiceringsverksamhet har varit 
särskilt otydlig hos museerna. Redovisningen har 
överlag blivit bättre under året även om det krävs 
ytterligare arbete för att förtydliga gränsdrag-
ningen mellan forskning och annan verksamhet.
Myndigheterna har fortsatt arbetet med att 
öka forskningsinformationen till både verk-
samma inom kultur- och utbildningssektorerna 
och allmänheten.
Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan 
universitet, högskolor och de myndigheter som 
disponerar medel för forsknings- och utveck-
lingsinsatser inom kulturområdet. Det gäller sär-
skilt för den ämnesspecifika forskningen. Det 
kan också nämnas att flera av myndigheternas 
forskare undervisar på universitetens grund- och 
forskarutbildning.
De viktigaste statliga insatserna inom 
området
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet har i uppdrag av regeringen att i samverkan 
med berörda myndigheter och institutioner 
utreda och föreslå åtgärder för uppbyggnad och 
utveckling av sektorsforskningen inom kultur-
området.
Riksdagen beslutade den 7 maj 1998 att 
Nordicom skall ges i uppdrag att svara för 
grundläggande dokumentation av ägarförhållan-
den i svenska massmedier (prop. 1997/98:77, bet. 
1997/98:KU28, rskr. 1997/98:207). Beslutet 
innebär att Nordicom skall ges ett resurstillskott 
för uppdraget att ansvara för den databas som 
Nordicom byggt upp i samarbete med Rådet för 
mångfald inom massmedierna.
Effekter av de statliga insatserna
Forskning som normalt inte får stöd av forsk-
ningsråden har kunnat genomföras. Gräns-
dragningen mellan forskningsverksamhet och 
annan verksamhet har förtydligats hos myndig-
heterna. Forskningsresultaten har inneburit såväl 
kontakter mellan myndigheterna som med 
universitet och bildningsorganisationer. På vissa 
museer märks en ökad användning av forsk-
ningsresultat i t.ex. utställningsverksamheten.
Myndigheternas forskningsresultat har även 
återförts till verksamheten och på olika sätt kom-
mit allmänheten till godo.
Forskningsresultaten är viktiga även i det 
internationella utbytet och flera av myndighe-
terna ingår på olika sätt i ett internationellt 
forskningssamarbete.
Regeringens slutsatser
Förhållandena inom verksamhetsområdet har 
inte förändrats väsentligt. Regeringen bedömer 
att anslagen är värdefulla för kunskapen kring 
och utvecklingen av kultur- och medieområdets 
verksamhet. I avvaktan på Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådets redovisning 
av uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för 
uppbyggnad och utveckling av sektorsforsk-
ningen inom kulturområdet ligger den inriktning 
som fastslogs i propositionen om forskning och 
samhälle (prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:UbU03, 
rskr. 1996/97:99) fast. Mot bakgrund av tillgäng-
lig information drar regeringen slutsatsen att 
insatserna på området varit ändamålsenliga. In-
riktningen på verksamheten bör därför behållas.
13.4 Anslag
J1	Forsknings- och utvecklings-
insatser inom kulturområdet
Tabell 13.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
41 483
Anslags-
sparande
5 962
1998
Anslag
36 938
Utgifts-
prognos
41 037
1999
Förslag
35 871
2000
Beräknat
35 863
2001
Beräknat
39 080
Under anslaget anvisas medel för verksamhets-
forskning och utvecklingsarbete inom kultur-
sektorn. Medlen utnyttjas för projekt inom 
Statens kulturråds, ansvarsmuseernas (Statens 
kulturråd fördelar medel till Statens historiska 
museum, Statens konstmuseer, Naturhistoriska 
riksmuseet, Folkens museum – etnografiska och 
Stiftelsen Nordiska museet) Riksarkivets, Riks-
antikvarieämbetets och Språk- och folkminnes-
institutets ansvarsområden. Vidare belastas 
anslaget med del av kostnaderna för grund-
forskning vid Naturhistoriska riksmuseet.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1997 
visar ett anslagssparande på 5 962 000 kronor. 
Prognosen för anslagsbelastningen under inne-
varande budgetår visar på ett anslagssparande på 
1 863 000 kronor. Delar av beloppet är intecknat 
och avser beslutade men ej utbetalade bidrag till 
fleråriga projekt. Anslagssparandet förklaras även 
av att i vissa projekt ligger tyngdpunkten på 
bearbetningen i projektets slutfas.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Kulturrådet har under året initierat eller gett 
bidrag till olika forskningsprojekt om bl.a. 
kulturens utvecklingsroll, barns och ungdomars 
fritids- och kulturvanor samt hembygdsföre-
ningen som traditionsbärare.
Genom bidrag till Centrum för kulturpolitisk 
forskning och debatt i Borås och Centrum för 
kulturforskning i Växjö, har rådet fortsatt stött 
den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden om 
forskningen inom det kulturpolitiska forsk-
ningsfältet.
Ansvarsmuseernas forsknings- och utveck-
lingsinriktning har i huvudsak varit föremålsre-
laterad forskning, internationella samarbetspro-
jekt och bevarandefrågor. En inriktning mot 
metodfrågor vad gäller publikarbetet och peda-
gogik har skett under senare år. Forskningspro-
jektens resultat har inneburit kontakter mellan 
såväl museerna som med universitet och 
bildningsorganisationer. Resultaten är viktiga 
även som en del i det internationella samarbetet.
Riksarkivets forskning är inriktad på att bl.a. 
utveckla en nationell arkivdatabas, arkiv och 
modern informationsteknik och på arkivveten-
skaplig forskning. Särskilt kan nämnas Riksarki-
vets medverkan i det nationella och inter-
nationella standardiseringsarbetet, teknikprojekt 
om bevarande och tillhandahållande av digitalt 
lagrad information samt digital bildteknik. 
Riksarkivet har under året haft ett fortsatt 
internationellt samarbete med bl.a. de nordiska 
länderna, Estland, Lettland och Litauen rörande 
bl.a. bevarandefrågor och elektronisk arkivering.
Riksantikvarieämbetets forskning har under 
året varit inriktad på kulturlandskapets innehåll 
och förändring och på antikvarisk-teknisk 
kunskapsuppbyggnad. Under år 1997 har flera 
sedan länge pågående forskningsprojekt avrap-
porterats. Genom att Riksantikvarieämbetet 
under året har finansierat sex tjänster vid univer-
sitetens arkeologiska institutioner har Riks-
antikvarieämbetet fortsatt att utveckla sam-
arbetet med universiteten.
Naturhistoriska riksmuseets forskningsverk-
samhet är omfattande och sysselsätter två tredje-
delar av museets personal. Museet bedriver en 
betydande naturvetenskaplig forskningsverk-
samhet, med en organisationsstruktur som i allt 
väsentligt liknar universitetsvärldens. Forsk-
ningen är inriktad på att utveckla och långsiktigt 
bygga upp kunskaper inom zoologi, botanik, 
paleontologi och geologi. Vissa av projekten, 
som exempelvis skadedjursprojektet, drivs med 
bl.a. EU-medel. Vid sidan om en omfattande 
grundforskningsverksamhet av hög kvalitet, har 
Naturhistoriska riksmuseets forskning under 
året varit inriktad på bl.a. IT-utveckling och 
registreringsrutiner för museisamlingar samt 
förvaring av subfossilt material.
Språk- och folkminnesinstitutet har fortsatt 
att utveckla myndighetens kunskapsbaser. 
Institutets forskning har under året bl.a. varit 
inriktad på ortnamnsdataprojektet samt på 
släktnamnsprojektet.
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet (HSFR) har redovisat en plan för arbetet i 
juni 1997 och i april 1998 redovisade HSFR till 
regeringen den del av uppdraget som rör kart-
läggning av befintlig forskning samt problemin-
ventering. HSFR kommer i januari 1999 att 
redovisa förslag till framtida åtgärder samt 
initiera forskning inom vissa utvalda områden. 
HSFR skall slutrapportera uppdraget till rege-
ringen i mars år 2000. Regeringen anvisade 2,5 
miljoner kronor till HSFR under budgetåret 
1997 och 2,5 miljoner kronor under budgetåret 
1998. Sammantaget har HSFR under budgetåren 
1997 och 1998 därmed erhållit 5 miljoner kronor 
för att utreda och föreslå åtgärder för uppbygg-
nad och utveckling av sektorsforskningen inom 
kulturområdet.
Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig  information drar 
regeringen slutsatsen att det forsknings- och 
utvecklingsarbete som bedrivits har en stor bety-
delse för området. Myndigheterna som erhållit 
medel för forsknings- och utvecklingsinsatser 
har utfört viktiga insatser för att bl.a. föra ut ny 
kunskap både till de verksamma inom kultur- 
och utbildningssektorerna och till allmänheten.
De medel som utnyttjas för forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom Folkens museum – 
etnografiskas ansvarsområde under anslaget J1 
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kul-
turområdet kommer att användas för forsknings- 
och utvecklingsprojekt inom Världs-
kulturmuseets ansvarsområde under budgetåret 
1999.
För särskilda insatser med anknytning till 
Språk- och folkminnesinstitutets verksamhet i 
Linköping föreslår regeringen att ett engångs-
belopp på 650 000 kronor anvisas. Dessa medel 
finansieras genom omprioriteringar inom kultur-
området. Regeringen har funnit det möjligt att 
under budgetåren 1999 och 2000 minska anslaget 
med 2,5 miljoner kronor för omprioriteringar 
inom utgiftsområdet.
Tabell 13.2 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
36 938
Pris- och löneomräkning
+ 783
Engångsanvisning för SOFI
+ 650
Omprioritering
- 2 500 
Förslag 1999
35 871
J2	Forskning och dokumentation 
om medieutvecklingen
Tabell 13.3 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
820
1998
Anslag
834
Utgifts-
prognos
1 2341
1999
Förslag
1 252
2000
Beräknat
1 267
2001
Beräknat
1 280
1 1998 års anslag har ökat med 400 000 kronor genom ett särskilt regeringsbeslut den 
4 juni 1998. 
Under anslaget redovisas medel för stöd till 
Nordicom-Sverige (Nordicom) vid Göteborgs 
universitet för information om forskningsresul-
tat och utarbetande av mediestatistik m.m.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nordicom har under år 1997 fortsatt arbetet med 
utarbetande av mediestatistik i samarbete med 
statistikproducenter och forskare både på natio-
nell och internationell nivå. En stor del av arbetet 
under året har ägnats åt färdigställande av 
skriften MedieSverige 1997. Nordicom erbjuder 
en omfattande informationsservice och har 
under året fått ett ökat antal förfrågningar från 
exempelvis forskare, journalister och företag i 
mediebranschen. Nordicom har under verksam-
hetsåret utvecklat sin informationsspridning via 
Internet, där viss statistik också är tillgänglig 
(www.nordicom.gu.se).
Dokumentation av ägarförhållanden i svenska 
massmedier
Riksdagen beslutade den 7 maj 1998 att 
Nordicom skall ges i uppdrag att svara för 
grundläggande dokumentation av ägarförhållan-
den i svenska massmedier (prop. 1997/98:77, bet. 
1997/98:KU28, rskr. 1997/98:207). Beslutet 
innebär att Nordicom skall ges ett resurstillskott 
för uppdraget att uppdatera den databas som 
Nordicom i samarbete med Rådet för mångfald 
inom massmedierna hittills haft ansvar för.
Bakgrunden till beslutet är att regeringen den 
13 november 1997 beslutade att tillkalla en 
parlamentarisk kommitté med uppgift att lägga 
fram förslag till lagstiftning för att slå vakt om 
mångfalden i svenska medier och motverka 
sådan ägar- och maktkoncentration inom mass-
medierna som kan skada ett fritt och brett me-
ningsutbyte och en fri och allsidig upplysning 
(dir 1997:136). Regeringen beslutade samtidigt 
att Rådet för mångfald inom massmedierna 
skulle upphöra. 
Den kunskap och kompetens som utvecklats 
inom arbetet kring medieägandet under 1990-
talet bör tillvaratas på ett konstruktivt sätt av 
rådets samarbetspartner när det gäller doku-
mentation av medieägande i Sverige, dvs. 
Nordicom. Uppgifterna handhas därmed av en 
oberoende institution med ett nära samarbete 
med den kvalificerade medieforskningen.
Slutsatser
Regeringen föreslår att anslaget fr.o.m. år 1999 
höjs med 400 000 kronor för uppdraget att 
ansvara för den databas om medieägande som 
byggts upp i samarbete med Rådet för mångfald 
inom massmedierna samt att på olika sätt till-
gängliggöra denna information. Kostnader för 
verksamheten som uppkommit under år 1998 
har finansierats inom utgiftsområde 17.
Tabell 13.4 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
834
Pris- och löneomräkning
+ 18
Omprioriteringar
+ 400
Förslag 1999
1 252
14 Trossamfun
14.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar statligt stöd till 
andra trossamfund än Svenska kyrkan via Samar-
betsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) 
och via särskilda beslut av regeringen.
14.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
57,6
55,7
55,7
55,7
56,7
57,8
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Det antal personer som betjänas av de trossamfund 
som erhåller stöd har ökat. Något nytt samfund har 
tills vidare inte tagits med bland dem som är bi-
dragsberättigade.
Förändringar
Under året har inte några större förändringar skett 
inom verksamhetsområdet.
 
Prioriteringar
Det föreslås inga förändrade prioriteringar för år 
1999.
14.3 Resultatbedömning
När det statliga stödet till trossamfunden infördes 
år 1971 angav kulturutskottet att det övergripande 
syftet med stödet borde vara att öka förutsättning-
arna för ekonomiskt svaga församlingar att hålla 
lokaler samt erbjuda religiös service i form av guds-
tjänst, själavård och liknande (bet. 1971:KrU15).
Tillståndet och utvecklingen inom området
Totalt har de samfund som beviljas stöd från SST 
visat en tydlig ökning av antalet betjänade under 
den senaste treårsperioden, från 845 050 betjänade 
den 31 december 1993 till 874 002 betjänade den 31 
december 1996. Det är särskilt de islamiska för-
samlingarna som ökat under denna period, från 
62 000 till 85 000 betjänade. De svenska frikyrko-
samfunden som grupp har haft en svagt vikande 
utveckling av antalet betjänade under samma tid. 
Samtidigt är frikyrkosamfunden den klart största 
gruppen med sammanlagt omkring 500 000 betjä-
nade den 31 december 1996.
Resultatet av stickprovsvisa undersökningar som 
årligen görs av andakts- och gudstjänstbesök i olika 
samfund överensstämmer i stort med utvecklingen 
av antalet betjänade. Frikyrkosamfunden visar 
oförändrat eller vikande antal besök medan många 
samfund som har hög anslutning av invandrare har 
ökat antalet besökare vid gudstjänster och 
andakter.
De viktigaste statliga insatserna inom området
Huvuddelen av statens stöd till andra trossamfund 
än Svenska kyrkan fördelas av SST. År 1997 erhöll 
de 33 samfund som är berättigade till statsbidrag 
totalt 53,4 miljoner kronor i stöd. Större delen av 
stödet - 49,4 miljoner kronor - fördelades som 
verksamhetsbidrag till 1 234 lokala församlingar. 
Verksamhetsbidraget uppgick till i genomsnitt 
cirka 56 kronor per betjänad.
Storleken av den andel av stödet som fördelas 
genom särskilda regeringsbeslut har minskat med 
25 % mellan åren 1997 och 1998, från 3,9 till 2,9 
miljoner kronor, till följd av den besparing som 
gjorts på verksamhetsområdet budgetåret 1998. 
Det har inte skett några grundläggande föränd-
ringar av de ändamål till vilka det fördelas stöd ge-
nom denna anslagspost. Omkring 35 % av anslags-
posten används år 1998 till renovering av Strängnäs 
domkyrka. De nordiska församlingarna i Sverige, 
ekumeniska ändamål och kyrklig beredskap beviljas 
vardera bidrag med omkring 20 % av anslagspos-
ten.
Effekter av de statliga insatserna 
Genom den statliga bidragsgivningen har tros-
samfunden erhållit ett viktigt stöd som bidragit till 
att uppfylla det övergripande syfte som angetts för 
stödet.
Framtida statligt stöd till trossamfunden 
Frågan om det framtida statliga stödet till tros-
samfunden har utretts inom ramen för de utred-
ningar som tillsattes med anledning av riksdagens 
principbeslut år 1995 om ändrade relationer mellan 
staten och Svenska kyrkan (prop. 1995/96:80, bet. 
1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84). Utredningen 
om kyrkans personal och om samfundsstöd före-
slår i sitt betänkande Stöd, skatter och finansiering 
(SOU 1997:45) att det statliga stödet till tros-
samfunden skall finnas kvar. Samfunden skall dels 
kunna beviljas ett basstöd, dels ändamålsstyrda 
bidrag för särskilt samhällsnyttig verksamhet. SST 
bör finnas kvar som bidragsfördelande myndighet.
Förslaget har remissbehandlats. De berörda tros-
samfunden har haft betydande invändningar mot 
vissa av förslagen, särskilt mot förslaget om för-
skjutning av bidragen från organisationsbidrag till 
ändamålsstyrda bidrag. Regeringen beslutade 
därför den 12 mars 1998 att tillsätta en arbetsgrupp 
med företrädare för Regeringskansliet och 
trossamfunden inklusive Svenska kyrkan för att 
utveckla och lägga fram ett förslag om utformning, 
kriterier, administration och organisation av det 
framtida stödet till trossamfunden. Arbetet skall 
vara klart under hösten 1998. Regeringen avser att 
på grundval av det material som därefter föreligger 
återkomma till riksdagen i frågan under våren 1999. 
I avvaktan på resultatet av denna översyn har rege-
ringen inte tagit ställning till ansökningar om nya 
bidragsberättigade trossamfund. Regeringen före-
slår inte heller några förändringar på området för 
1999.
Regeringens slutsatser
Regeringen bedömer att stödet har en positiv 
effekt för ekonomiskt svaga trossamfund och för-
samlingar. Stödet fyller därmed i allt väsentligt det 
syfte som angavs för det när det infördes. 
14.4 Revisionens iakttagelser
Revisorerna har inte haft några anmärkningar 
beträffande årsredovisningen, räkenskaperna eller 
förvaltningen. 
Riksrevisionsverket (RRV) har lämnat en sär-
skild rapport om vissa myndigheter, däribland SST. 
Rapporten kommenteras under anslaget K1 Stöd 
till trossamfund.
14.5 Anslag
K1	Stöd till trossamfund
Tabell 14.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
57 575
Anslags-
sparande
2
1998
Anslag
55 700
Utgifts-
prognos
55 700
1999
Förslag
55 700
2000
Beräknat
56 646
2001
Beräknat
57 779
Huvuddelen av anslaget fördelas av Samarbets-
nämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) en-
ligt förordningen (1989:271) om statsbidrag till 
andra trossamfund än Svenska kyrkan. Bidrag kan 
beviljas för religiös verksamhet (verksamhets-
bidrag), lokaler till religiös verksamhet (lokalbi-
drag) och teologiska seminarier m.m. (utbild-
ningsbidrag). Genom regeringsbeslut fördelas även 
bidrag till de danska, norska och isländska försam-
lingarna i Sverige samt till ekumenisk verksamhet, 
kyrklig beredskap och restaurering av äldre dom-
kyrkor m.m. ur anslaget.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Av de anslagsposter som fördelas genom SST var 
posten verksamhetsbidrag (inkl. utbildningsbidrag) 
oförändrad budgetåret 1997, medan posten lokal-
bidrag minskade med 3,5 miljoner kronor jämfört 
med föregående budgetår. Genom att antalet betjä-
nade har ökat mellan åren har verksamhetsbidraget 
per betjänad minskat något. Det minskade anslaget 
till lokalbidrag har medfört att sådana bidrag endast 
har beviljats för handikappsanpassning av lokaler. I 
övrigt har SST fördelat anslagsmedlen i huvudsak 
enligt de normer som tillämpats tidigare år, dvs. 
med tyngdpunkten vad gäller verksamhetsbidraget 
på ett allmänt organisationsbidrag som fördelas till 
de lokala församlingarna. En viktig stödform är 
även bidraget till andlig vård vid sjukhus som går 
till de fria samfundens del av kostnaderna för den 
ekumeniska sjukhuskyrkans verksamhet. Princi-
perna för fördelning av verksamhetsbidraget har 
utformats av samfunden och har enligt SST:s be-
dömning starkt stöd bland bidragsmottagarna.
Regeringens bedömning med anledning av 
revisionens iakttagelser
I en särskild skrivelse och i sin årliga rapport 1998 
till regeringen har RRV framfört att det enligt ver-
ket råder en del oklarheter om vilka regler som bör 
tillämpas beträffande redovisning och revision av 
vissa myndigheter med uppgifter inom det kyrkliga 
området, däribland SST. Regeringen har därför 
fattat beslut i ärendet beträffande en myndighet. 
RRV:s skrivelse bereds för närvarande inom Rege-
ringskansliet med sikte på ytterligare beslut av 
regeringen under hösten 1998.
Slutsatser
I avvaktan på ställningstagandet till de förslag som 
lagts fram om statens stöd till trossamfunden inom 
ramen för statkyrkautredningarna och till resultatet 
av den översyn på området som görs av Arbets-
gruppen för översyn av statens stöd till trossam-
fund föreslås oförändrat anslag för år 1999.
15 Folkbildning
15.1 Omfattning
Inom verksamhetsområdet folkbildning ges bidrag 
till Folkbildningsrådet att fördelas på stu-
dieförbund och folkhögskolor, bidrag till Statens 
institut för särskilt utbildningsstöd för att möj-
liggöra för elever med funktionshinder att studera 
vid folkhögskolor, bidrag till Tolk- och översättar-
institutet vid Stockholms universitet för tecken-
språksutbildning, teckenspråkstolkutbildning och 
teckenspråkslärarutbildning vid folkhögskolor 
samt bidrag för kontakttolkutbildning vid folk-
högskolor och studieförbund. Bidrag utgår även till 
Nordiska folkhögskolan i Genève samt för stöd till 
uppsökande verksamhet och utbildning i samhälls-
frågor.
15.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
2 424,0 
2 497,2
2 497,2
2 589,2
2 633,4
2 686,2
15.3 Resultatbedömning
Av Folkbildningsrådets årsredovisning framgår att 
rådet har fördelat 1 153 834 000 kronor till 
studieförbunden, 1 183 689 000  kronor till folk-
högskolorna och 14 600 000 kronor till Folk-
bildningsrådet för administration, information och 
Forskning- och Utvecklingsverksamhet.
Antalet studietimmar inom studieförbundens 
cirkelverksamhet under budgetåret 1997 ökade 
med ca 3 % till 12 327 476 studietimmar. Andelen 
kvinnor bland deltagarna var 58 %, vilket är 
ungefär lika stor andel som föregående år. Andelen 
invandrare och funktionshindrade som deltog i 
studiecirklar som tillkom till följd av riktade 
insatser ökade något jämfört med föregående år. 
Andelen studerande inom respektive ämnesområde 
var i stort sett oförändrad jämfört med budgetåret 
1995/96. Antalet genomförda kulturprogram 
ökade med ca 10 %.
Folkhögskolans långa och korta kurser har haft 
ungefär samma omfattning som föregående 
verksamhetsår. De allmänna behörighetsgivande 
kurserna har ökat med 6 % jämfört med budgetåret 
1995/96. Övriga kurser har minskat i motsvarande 
grad. Andelen kvinnor, invandrare och deltagare 
med funktionsnedsättning är i stort sett oförändrad 
jämfört med föregående år.
Folkhögskolorna har, genom den särskilda 
utbildningssatsningen, kunskapslyftet, tilldelats 
10 000 utbildningsplatser. Folkhögskolor och 
studieförbund har utöver detta inom ramen för de 
medel som tilldelats kommunerna för kun-
skapslyftet fått i uppdrag att anordna utbildning 
motsvarande över 6 000 årsstudieplatser. Rege-
ringen bedömer att omfattningen av den verk-
samhet som folkbildningen har bedrivit har haft 
stor samhällsnytta och väl motsvarar de förvänt-
ningar som staten har för sin bidragsgivning.
Regeringens bedömning är att resultatet, av den 
verksamhet som Statens institut för särskilt 
utbildningsstöd och Tolk- och översättarinstitutet 
vid Stockholms universitet ansvarar för, har 
genomförts enligt regeringens prioriteringar.
Anslaget till folkbildningen föreslås fr.o.m. år 
1999 utökas med 40 miljoner kronor i enlighet med 
vad regeringen meddelat i den ekonomiska vår-
propositionen 1998 (1997/98:150).
Regeringens proposition 1997/98:115, Folkbildning
Regeringen lämnade propositionen till riksdagen 
den 5 mars 1998. I propositionen fastslås rege-
ringens syn på folkbildningen som en fri och fri-
villig utbildningsform. Detta fria folkbildnings-
arbete öppnar möjligheter till kunskapssökande för 
var och en utifrån egen erfarenhet och längs egna 
vägar, utan att begränsas av krav på formella resul-
tat och utan uteslutningsmekanismer. Det är detta 
som ger möjlighet till samtal, engagemang och 
ifrågasättande utan på förhand givna ramar. Folk-
bildningen fyller härmed en roll som ingen annan 
utbildningsform kan göra. Förutsättningen för att 
folkbildningen skall kunna vara fri och frivillig och 
fylla de funktioner som följer av detta, är att den 
kan styras av sin egen idé, sätta sina egna mål, vara 
oberoende av politiska och ekonomiska makt-
grupper och inte tvingas till kommersialisering eller 
anpassning till specifika samhälleliga krav för att 
hävda sin verksamhet. Det är av vikt att folk-
bildningen, för att behålla sin oberoende ställning, 
även fortsättningsvis behåller det förtroende staten 
har till folkbildningens egna organisationer. Det 
ligger dock i både statens och folkbildningens 
intresse att verksamheten ständigt utvärderas så att 
fler får kunskap om resultaten av bildningsarbetet. 
Folkbildningens betydelse är i dag även en fråga 
om att försvara, vitalisera och utveckla demokratin. 
Regeringen framhåller också i propositionen Ut-
veckling och rättvisa – en politik för storstaden på 
2000-talet (prop. 1997/98:165) folkbildningens 
möjligheter att vara en mötesplats mellan olika 
kulturer och på så vis underlätta invandrares inte-
gration i samhället. Särskilt i storstädernas ytter-
områden bör folkbildningen, inte minst studieför-
bunden, kunna spela en viktig roll på detta område.
Uppsökande verksamhet och utbildning i sam-
hällsfrågor
Riksdagen har under folkbildningsanslaget för 
budgetåren 1997 och 1998 anvisat 40 miljoner 
kronor per år för uppsökande verksamhet och 
utbildning i samhällsfrågor. Regeringen fördelade 
medlen för år 1997 till Landsorganisationen i 
Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation 
(TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation 
(SACO), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och 
Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Regeringen 
föreskrev att medlen avsåg utbildnings– och fort-
bildningsinsatser i organisationerna för att stimu-
lera och utveckla uppsökande verksamhet så att 
intresset för studier och utbildning breddades. 
Regeringen avsåg genom dessa insatser nå de 
människor som är särskilt prioriterade i den 
särskilda vuxenutbildningssatsningen, kunskaps-
lyftet. Regeringen avsåg även att bidraget skulle 
användas till utbildning i samhällsfrågor för de 
förtroendevalda inom organisationerna och särskilt 
för att belysa och bredda kunskapen om de 
samhällsekonomiska sammanhangen. Varje orga-
nisation fick av regeringen i uppdrag att redovisa en 
utbildningsplan för verksamheten senast den 14 
mars 1997 och senast den 16 mars 1998 redovisa 
genomförd verksamhet till Utbildningsdeparte-
mentet.
Riksdagen har begärt – som ett underlag för sitt 
ställningstagande i budgetbehandlingen hösten 
1998 – att regeringen skall redovisa de inkomna 
rapporterna från organisationerna för verksam-
heten år 1997 samt redovisa sin bedömning av de 
uppnådda resultaten av den hittillsvarande verk-
samheten (bet. 1997/98:KrU 17, rskr. 
1997/98:258).
De fem organisationerna har i sin rapport delat 
upp de tilldelade medlen i två grupper, dels en 
beskrivning av den uppsökande verksamheten och 
dels en beskrivning av utbildningen i samhälls-
frågor för förtroendevalda.
Den uppsökande verksamheten har initierats 
framför allt genom att organisationerna utbildat 
handledare och uppsökare om kunskapslyftet. 
Arbetet har i många fall skett i samarbete med 
kommunens kontaktmän för kunskapslyftet.
Omfattningen av antalet utbildade handledare, 
inspiratörer och uppsökare skiljer sig mellan 
organisationerna. Totalt har cirka 3 500 personer 
genomgått utbildning i organisationernas regi.
LO, SACO, LRF och TCO har dessutom 
framställt informationsmaterial och studie- och 
vägledningsmaterial om kunskapslyftet till sina 
medlemmar i syfte att underlätta rekryteringen av 
kortutbildade till kunskapslyftet. 
Vidare har LO genomfört utbildningar som 
särskilt har uppmärksammat dyslektikernas pro-
blem. LO har dessutom understött riktade insatser 
i form av stöd till ett antal projekt för att nå ut till 
de med kortast utbildning samt understött projekt 
som syftar till att män i högre utsträckning deltar i 
vuxenutbildningen.
I enlighet med riksdagens beslut har de fackliga 
organisationerna använt en del av de tilldelade 
medlen till att utbilda sina medlemmar och för-
troendevalda i samhällspolitiska frågor. Enligt de 
rapporter regeringen har erhållit uppgår antalet del-
tagare i dessa kurser till ca 1 500 personer. LO har 
producerat en lärobok för förtroendevalda och 
medlemmar om samhällsekonomi och de samhälls-
ekonomiska sammanhangen.
Regeringens bedömning av den första redo-
visningen från organisationerna är att organisa-
tionerna har använt medlen i enlighet med de 
intentioner och det syfte som avsetts i riksdagens 
beslut. Stödet har bidragit till att det för närvarande 
finns ett stort antal utbildade uppsökare och 
inspiratörer som aktivt kan underlätta för kom-
munerna att nå de med kortast utbildning 
samtidigt som utbildning och kunskap i 
samhällsfrågor och samhällsekonomi kunnat 
breddas och förbättras. Den redovisning 
organisationerna har lämnat till regeringen i mars 
1998 avser dock endast verksamheten under första 
verksamhetsåret 1997. Mot den bakgrunden är det 
enligt regeringens mening för tidigt att nu dra 
några mer definitiva slutsatser av effekterna och 
resultatet av verksamheten. Regeringen anser 
därför att utfallet av verksamheten under år 1998 
och den redovisning organisationerna kommer att 
lämna i mars 1999 måste avvaktas innan det är 
möjligt att på ett samlat sätt bedöma resultatet av 
stödet. Regeringen avser att återkomma till riks-
dagen under år 1999 med en sådan samlad 
bedömning. 
Regeringen har fördelat medlen för år 1998 
mellan LO, TCO, SACO, LRF, SFR samt 
LEDARNA och meddelat motsvarande före-
skrifter som gällde för år 1997. Varje organisation 
skall senast den 15 mars 1999 till Utbildnings-
departementet inkomma med en rapport om hur 
medlen har använts och en bedömning av resultat i 
förhållande till syftena med medlen.
Försöksverksamhet inom folkbildningen
I enlighet med vad som anges i propositionen om 
folkbildning (prop. 1997/98:115) beslöt regeringen 
den 11 juni 1998 att tilldela Folkbildningsrådet tio 
miljoner kronor att användas till utvecklings- och 
försöksverksamhet med nya verksamhetsformer 
inom studieförbund och vid folkhögskolor för att 
därigenom stimulera till förnyelsearbete inom folk-
bildningen. De tilldelade medlen får även användas 
för utvärdering samt för spridning av erfarenheter 
mellan folkbildningens organisationer från utveck-
lings- och försöksverksamheten.
Funktionshindrade
Regeringen har i tilläggsdirektiv till Kunskaps-
lyftskommittén (dir. 1997:104) gett kommittén i 
uppdrag att utreda situationen för studerande med 
funktionshinder inom alla former av vuxen-
utbildning. Bl.a. skall de hinder som föreligger 
kartläggas och analyseras. Kommittén skall 
analysera vilka åtgärder som kan ge funktions-
hindrade möjlighet att studera på villkor som är 
likvärdiga med övriga vuxenstuderandes. Ansvars-
fördelningen mellan stat, kommun, landsting och 
den enskilde skall också kartläggas och analyseras. 
Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 1999. 
Riksdagen har beslutat att ge regeringen till-
känna att en samlad översyn bör göras av utbild-
ningar för vuxna inom teckenspråksområdet (bet. 
1996/97:KrU9, rskr. 1996/97:229). Regeringen 
uppdrog den 4 september 1997 åt Statens institut 
för handikappfrågor i skolan (SIH) att i samråd 
med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms 
universitet (TÖI) göra en analys av vilken 
kompetens lärare behöver inom olika tecken-
språksutbildningar för barn och vuxna. I uppdraget 
ingick även att kartlägga dels behovet av utbildning 
i teckenspråk för andra personalkategorier än 
lärare, dels behovet av tolkar för döva, dövblinda 
och vuxendöva. Uppdraget redovisades den 13 
mars 1998. Ärendet bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet.
15.4 Anslag
L1	Bidrag till folkbildningen
Tabell 15.1 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
2 357 528
Anslags-
sparande
1998
Anslag
2 418 014
1
Utgifts-
prognos
2 418 014
1999
Förslag
2 508 405
2000
Beräknat
2 551 047
1
2001
Beräknat
2 602 068
1
1 Motsvarar 2 508 405 tkr i 1999 års prisnivå
Statsbidrag utbetalas till Folkbildningsrådet som 
ett samlat finansiellt stöd till folkbildning. Enligt 
förordningen (1991:977) om statsbidrag till folk-
bildningen lämnar Folkbildningsrådet statsbidrag 
till folkhögskolor och studieförbund. Folkbild-
ningsrådet beslutar vilka som skall tilldelas stats-
bidrag samt fördelar tillgängliga medel till dem.
Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att
1. främja en verksamhet som gör det möjligt för 
kvinnor och män att påverka sin livssituation 
och som skapar engagemang för att delta i 
samhällsutvecklingen,
2. stärka och utveckla demokratin,
3. bredda kulturintresset i samhället, öka delaktig-
heten i kulturlivet och främja kulturupplevelser 
och eget skapande.
Verksamheter som syftar till att utjämna utbild-
ningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället 
skall prioriteras liksom verksamhet som riktar sig 
till utbildningsmässigt, socialt och kulturellt miss-
gynnade personer. Personer med utländsk bak-
grund, deltagare med funktionshinder och arbets-
lösa utgör särskilt viktiga målgrupper för statens 
stöd.
Från detta anslag utbetalas även bidrag till 
föreningen Nordisk Folkhögskola i Genève samt 
stöd till uppsökande verksamhet och utbildning i 
samhällsfrågor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Folkbildningsrådet har lämnat en årsredovisning 
för verksamheten under budgetåret 1997. Av denna 
framgår bl.a. följande.
Folkbildningsrådet har under verksamhetsåret 
1997 fördelat de 2 352 123 000  kronor i statsbi-
drag som stått till förfogande enligt följande.
Studieförbunden totalt 1 153 834 000 kronor 
eller 49,1 %, folkhögskolorna totalt 1 183 689 000 
kronor eller 50,3 %, Folkbildningsrådet för admi-
nistration och information och FoU-verksamhet 
totalt 14 600 000 kronor eller 0,6 %.
Antalet studietimmar inom studieförbundens 
cirkelverksamhet under budgetåret 1997 uppgick 
till ca 12,3 miljoner vilket innebär en ökning med 
närmare 3 % jämfört med föregående år. Andelen 
kvinnor bland deltagarna utgjorde ca 58 %, vilket 
innebar lika stor andel som 1995/96. Andelen 
invandrare och funktionshindrade som deltog i 
studiecirklar som tillkom till följd av särskilda, 
riktade insatser utgjorde ca 8 % respektive ca 
8,5 %, vilket innebär en ökning med ca 1 % för 
vardera gruppen jämfört med föregående budgetår. 
Studierna inom ämnesområdet beteendeveten-
skap och humaniora svarade för knappt 8 % och 
området samhällsvetenskap och information för ca 
18 %. Matematik och naturvetenskap svarade för ca 
6 % och de estetiska ämnena för ca 48 %. Språk-
området svarade för ca 8 % och övriga ämnen för 
ca 12 %. Jämfört med budgetåret 1995/96 var 
förändringarna mellan ämnesområdena små.
Antalet genomförda kulturprogram ökade under 
budgetåret 1997 med ca 10 % och antalet arrange-
mang i form av övrig folkbildningsverksamhet med 
ca 16 % jämfört med budgetåret 1995/96.
Vad gäller folkhögskolans långa och korta kurser 
har verksamheten haft ungefär samma omfattning 
som föregående verksamhetsår. Mätt i deltagar-
veckor svarade de långa kurserna för ca 85 % och 
de korta kurserna för ca 15 %.
De allmänna behörighetsgivande kurserna (1-3 
år långa) svarade för ca 59 % av verksamheten och 
de yrkesinriktade (i regel 1–2 år långa) för ca 9 %. 
De estetiska kurserna svarade för ca 12 %, övriga 
kurser för ca 10 % och korta kurserna för ca 10 %. 
Jämfört med föregående budgetår har de allmänna 
behörighetsgivande kurserna ökat med 6 % medan 
övriga kurser minskat i motsvarande grad.
Andelen kvinnor utgjorde ca 63 % i de långa 
kurserna och ca 57 % i de korta kurserna.
Invandrarnas andel i de långa kurserna utgjorde 
ca 11 %. Deltagare med funktionsnedsättningar 
och övriga handikapp utgjorde ca 21 % av samtliga 
deltagare i de långa kurserna. I samtliga fall var 
andelen i stort sett oförändrad jämfört med före-
gående budgetår.
Särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa
Folkbildningsrådet har under budgetåret 1997 
disponerat 370,8 miljoner kronor att fördelas på 
folkhögskolor för 10 000 årsstudieplatser inom 
ramen för kunskapslyftet. Av rådets årsredovisning 
framgår att detta har resulterat i 18 800 
långkursstuderande i sammanlagt drygt 1 200 
kurser, omfattande ca 318 000 deltagarveckor. Den 
genomsnittliga längden på kurserna var ca 17 
veckor. Rådet anger att de 18 800 långkurs-
studerande innebär mellan 9 000 och 10  000 stu-
derande per halvår under år 1997. Andelen kvinnor 
utgjorde 64 %, andelen invandrare ca 19 % och 
andelen deltagare med funktionshinder ca 9 %. 
Över 80 % av deltagarna hade en utbildning 
motsvarande högst tvåårig gymnasieskola. Folk-
högskolorna har dessutom, enligt redovisning från 
SCB, fått i uppdrag av kommunerna att inom 
ramen för de medel kommunerna disponerar för 
kunskapslyftet, anordna utbildning för ytterligare 
ca 2 200 deltagare under höstterminen 1997. 
Folkbildningsrådet har för första halvåret 1997 
även disponerat 45 miljoner kronor från utgifts-
område 16, anslaget A14 Särskilda utbildnings-
insatser för vuxna, anslagsposten 2. Särskilt bidrag 
till studieförbunden för studiecirklar för arbetslösa. 
Resursen har möjliggjort för studieförbunden att 
samla ca 50 000 deltagare i sammanlagt ca 5 800 
studiecirklar om i genomsnitt 47 studietimmar 
vardera. Andelen kvinnor utgjorde 64 %, andelen 
invandrare ca 19 % och andelen deltagare med 
funktionshinder ca 9 %. Ämnesmässigt låg tyngd-
punkten på samhällsvetenskap/information, data-
kunskap och språk. Studieförbunden har dessutom, 
enligt Folkbildningsrådets årsredovisning 1998, fått 
i uppdrag av kommunerna att inom ramen för de 
medel kommunerna disponerar för kunskapslyftet 
anordna utbildning för ca 4 000 deltagare under 
höstterminen 1997.
Folkbildningsrådet gör den bedömningen att den 
verksamhet som studieförbund och folkhögskolor 
genomfört inom ramen för särskilda utbildnings-
insatser för arbetslösa, har till såväl målgrupp som 
omfattning och innehåll väl uppfyllt syftena för de 
två särskilda anslagen.
Försöksverksamhet inom folkbildningen
Under anslaget har för budgetåret 1998 anvisats tio 
miljoner kronor för försöksverksamhet inom 
folkhögskolor och studieförbund att fördelas av 
Folkbildningsrådet. För riksdagens information vill 
regeringen meddela att regeringen i enlighet med 
vad som har anförts i prop. 1997/98:115 om Folk-
bildningen genom beslut den 11 juni 1998 
föreskrivit Folkbildningsrådet att medlen skall 
användas till utvecklings- och försöksverksamhet 
med nya verksamhetsformer inom studieförbund 
och vid folkhögskolor och därigenom stimulera till 
förnyelsearbete inom folkbildningen. Medlen får 
även användas för utvärdering samt för spridning 
av erfarenheter mellan folkbildningens organisa-
tioner från utvecklings- och försöksverksamheten. 
Slutsatser
Enligt regeringens mening har folkhögskolorna 
och studieförbunden bedrivit en verksamhet som 
väl uppfyller de syften som uppställts för stats-
bidrag till folkbildningen för budgetåret 1997. 
Motsvarande gäller för de särskilda resurser som 
anvisats av arbetsmarknadspolitiska skäl.
I enlighet med vad som regeringen angett i 
vårpropositionen (prop. 1997/98:150) föreslås 
anslaget till folkbildningen att utökas med 
40 000 000 kr med början år 1999.
I likhet med innevarande år beräknar regeringen 
40 000 000 kronor för uppsökande verksamhet och 
utbildning i samhällsfrågor.
För de 10 000  folkhögskoleplatserna som är en 
del av kunskapslyftet beräknar regeringen en kost-
nad på 383 685 000 kronor.
Till föreningen Nordisk Folkhögskola i Genève 
föreslås medel motsvarande 321 000 kronor.
Till utvecklings- och försöksverksamhet inom 
folkhögskolor och studieförbund beräknar rege-
ringen en kostnad på 10 000 000 kronor.
Det totala medelsbehovet under anslaget för 
budgetåret 1999 blir därmed 2 508 405 000 kronor 
inkl. pris- och löneomräkning.
Tabell 15.2 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
2 418 014
Pris- och löneomräkning
50 391
Medelsförstärkning
40 000
Anslag 1999
2 508 405
L2	Bidrag till vissa handikappåtgärder 
inom folkbildningen
Tabell 15.3 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
58 095
1998
Anslag
70 325
Utgifts-
prognos
70 325
1999
Förslag
71 791
2000
Beräknat
73 190
2001
Beräknat
74 737
Från anslaget utbetalas statsbidrag till Statens 
institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) för 
vissa handikappåtgärder inom folkbildningen. De 
övergripande målen för SISUS verksamhet är att 
förbättra förutsättningarna för utbildning och 
studier för i första hand unga och vuxna personer 
med funktionshinder samt administrera och ut-
veckla olika stöd som behövs i och omkring 
studiesituationen.
 Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid 
Stockholms universitet ansvarar för fördelningen 
av statsbidrag till folkhögskoleförlagd tecken-
språksutbildning, tolkutbildning för döva, döv-
blinda och vuxendöva samt teckenspråkslärarut-
bildning. Dessa utbildningar skall planeras i sam-
verkan med berörda handikapporganisationer.
Bristen på lärare inom dessa utbildningar och 
bristen på elever med tillräckliga kunskaper i 
teckenspråk har orsakat svårigheter att utbilda till-
räckligt många teckenspråkstolkar. Under år 1997 
ställdes flera planerade tolkutbildningar in. Drygt 
10 miljoner kronor av anslaget har därför inte 
förbrukats. Genom olika insatser har uppskjutna 
kurser nu kunnat starta, och TÖI bedömer att hela 
anslaget för år 1998 kommer att tas i anspråk.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)
Av SISUS årsredovisning framgår att antalet 
kursdeltagare med funktionshinder vid folkhög-
skola har varit relativt konstant mellan budgetåren 
1995/96 och 1997 vad gäller de långa kurserna (15 
dagar eller längre) men ökat med 11% för de korta 
kurserna. De grupper som ökat under hela perio-
den är framför allt döva, personer med psykisk 
ohälsa och personer med medicinska funktions-
hinder. Antalet deltagare med psykiska funktions-
hinder har ökat med 72% mellan budgetåren 
1994/95 och 1997. 
 Under läsåret 1996/97 uppgick antalet kurs-
deltagare med funktionshinder i folkhögskolans 
långa kurser till ca 2  700. 
De medel som SISUS anvisades för detta 
ändamål för budgetåret 1997 täcker, enligt SISUS, 
ca hälften av det totala ansökningsbelopp som 
efterfrågas av folkhögskolorna. 
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms uni-
versitet (TÖI)
Sammanlagt nio folkhögskolor bedriver utbildning 
inom området, huvudsakligen 2-årig 
teckenspråksutbildning, 2-årig teckenspråks- och 
dövblindtolkutbildning, 3-årig utbildning till 
vuxendövtolk samt ettårig teckenspråkslärarut-
bildning. Utbildningarna var dimensionerade att 
omfatta 509 platser men den totala omfattningen 
1997 blev 444 platser. 
Slutsatser
I avvaktan på resultatet av de utredningar som 
nämnts i inledningen till detta verksamhetsområde 
beräknas anslaget för nästa budgetår till oförändrad 
nivå förutom pris- och löneomräkning. För åren 
2000 och 2001 beräknas anslaget uppgå till oför-
ändrad nivå i förhållande till år 1999.
Statsbidraget till SISUS för vissa handikappåt-
gärder inom folkbildningen beräknas till 
 38 145 000  kronor.
Statsbidraget till TÖI för tolkutbildning samt 
teckenspråkslärarutbildning beräknas till 
33 147 000 kronor. Bidraget till Stockholms uni-
versitet för förvaltningskostnader vid TÖI 
beräknas till  499  000  kronor.
L3	Bidrag till kontakttolkutbildning
Tabell 15.4 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1997
Utfall
8 413
1998
Anslag
8 848
Utgifts-
prognos
8 848
1999
Förslag
9 032
2000
Beräknat
9 185
2001
Beräknat
9 369
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet som 
utbetalar medlen till studieförbund och folkhög-
skolor enligt särskilt beslut av Tolk- och över-
sättarinstitutet vid Stockholms universitet (TÖI). 
TÖI fördelar statsbidrag för kontakttolkutbildning 
till studieförbund och folkhögskolor enligt 
förordningen (1991:976) om statsbidrag till kon-
takttolkutbildning.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Kontakttolkutbildning har anordnats av 12 folk-
högskolor och 15 studieförbundsavdelningar, vilket 
är något färre än under budgetåret 1995/96. 
Antalet kurser har varit 99 på folkhögskolor och 69 
på studieförbund. Utbildningarna har under 
budgetåret 1997 samlat 2  640  deltagare, varav 
1 869 på folkhögskolor. Utbildning sker inom 
ämnesområdena social- och försäkringstolkning, 
sjukvårdstolkning, arbetsmarknadstolkning, 
vardagsjuridik och rättstolkning. Enligt TÖI:s 
bedömning är efterfrågan på grundutbildningar, 
fördjupnings- och repetitionsutbildningar större än 
vad TÖI kan tillgodose. 
Slutsatser
Regeringen beräknar, med hänsyn till att det nu 
inte finns ekonomiska förutsättningar att utöka 
anslaget, oförändrad nivå på anslaget för år 1999, 
förutom pris- och löneomräkning. Statsbidraget 
beräknas till 9 032 000  kronor. För åren  2000  och 
2001 beräknas anslaget uppgå till oförändrad nivå i 
förhållande till år 1999.
16 Ungdomsfrågor
16.1 
16.1 Omfattning
Den svenska ungdomspolitiken är sektorsöver-
gripande och omfattar därmed alla de samhälle-
liga beslut och åtgärder som påverkar villkoren 
för ungdomar. Ungdomspolitiken berör såväl 
frågor som påverkar ungdomars villkor under 
uppväxttiden som ungdomars förutsättningar 
inför vuxenlivet.
Verksamhetsområdet omfattar Ungdomssty-
relsen och bidrag till ungdomsorganisationerna.
Ungdomsstyrelsen är den myndighet som har 
regeringens uppdrag att samordna ungdomspoli-
tiken. Myndigheten handlägger också frågor om 
stöd till ungdomsorganisationer enligt förord-
ningen (1994:641) om statsbidrag till ungdoms-
organisationer.
16.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998 
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
116,6
108,5
112,6
108,8
109,0
109,2
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Sedan Ungdomsstyrelsen bildades år 1994 har 
myndigheten arbetat alltmer aktivt med sektors-
övergripande frågor. Samarbetet med andra 
myndigheter och kommuner har bl.a. lett fram 
till en rad insatser som återfinns inom andra 
utgiftsområden, framför allt på arbetsmarknads-
området. Ungdomsstyrelsen har också fått upp-
drag av andra aktörer som en följd av det 
sektorsövergripande arbetet.
Förändringar
Regeringen beslutade den 23 juli 1998 att ge 
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att vara nationellt 
kontor för EU:s ungdomsprogram Europeisk 
volontärtjänst för ungdomar.
Prioriteringar
En parlamentariskt sammansatt kommitté 
(C 1995:10) tillkallades år 1995 i syfte att bl.a. 
ersätta riktlinjer för ungdomspolitiken med mål. 
Kommitténs slutbetänkande Politik för unga 
(SOU 1997:71) har remissbehandlats och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. 
Under år 1999 kommer en internationell 
utvärdering att genomföras av svensk ungdoms-
politik inom ramen för Europarådets samarbete 
på ungdomsområdet. Ungdomsstyrelsen har i 
uppdrag att ta fram en nationell rapport som ett 
underlag för denna bedömning.
Regeringen avser att under år 1999 ge Ung-
domsstyrelsen i uppdrag att, i samråd med 
Svenska Kommunförbundet samt berörda myn-
digheter, göra en översyn av föreningslivets till-
gång till lokaler i hela landet. Lokaler där någon 
form av riktad verksamhet till barn och ungdo-
mar bedrivs skall särskilt uppmärksammas. 
Översynen skall även omfatta de ekonomiska 
förutsättningarna.
16.3 Resultatbedömning
Ett övergripande mål för ungdomspolitiken är 
att främja goda uppväxtvillkor för unga. Ung-
domsstyrelsens arbete med att utveckla och sam-
ordna olika insatser inom ungdomsområdet är av 
stor betydelse i detta sammanhang. Myndigheten 
har som ett led i sin kunskapsspridande verk-
samhet bl.a. tagit fram ungdomsstatistik som ger 
en heltäckande bild av ungdomars livssituation. 
En studie från år 1997 om ungdomars värde-
ringar och framtidstro visar att tre fjärdedelar av 
landets ungdomar i åldern 16 till 29 år är opti-
mistiska, har stora förväntningar på framtiden 
och större beredskap att utbilda sig än någonsin 
tidigare. Samtidigt visar studien att 10 till 15 pro-
cent av ungdomarna upplever en låg livskvalitet 
och ser pessimistiskt på sin egen framtid, vilket 
är en varningssignal som måste ägnas uppmärk-
samhet. Undersökningen visar också att ungdo-
mar är tveksamma inför välfärdssamhällets möj-
ligheter att klara morgondagens krav samt att 
förtroendet för politiker och politik sjunkit trots 
en grundtro på demokratin och partierna. 
Ett annat viktigt mål för ungdomspolitiken är 
att främja ungdomars inflytande och delaktighet 
i samhällsutvecklingen. Arbetet med att stärka 
ungdomars inflytande på lokal nivå har bl.a. 
resulterat i att ett 80-tal kommuner har infört 
någon form av lokalt inflytandeorgan för ung-
domar, vanligtvis kommunalt ungdomsråd. 
Vidare pågår utvecklingsarbete för att stärka 
flickors villkor i samhället där såväl förenings-
livet som myndigheter och kommuner med-
verkar. 
Effekter av de statliga insatserna
Det nya statsbidragssystemet, som infördes år 
1994, har bl.a. medfört en utveckling i riktning 
mot målen, t.ex. genom att ungdomar har fått ett 
ökat inflytande över sina egna organisationer. 
Bidragssystemet har också bidragit till en mer 
aktiv dialog mellan staten och organisationerna.
Stödet har även lett till att ungdomar får en 
bättre möjlighet till en meningsfull fritid. Under 
år 1997 samlade ungdomsorganisationerna ca 
600 000 medlemmar i åldern 7-25 år. 
Ungdomsstyrelsens utredningsverksamhet 
har givit andra myndigheter bättre 
beslutsunderlag i frågor som är relaterade till 
ungdomar. Även regeringen har direkt från 
Ungdomsstyrelsen samt övriga myndigheter, fått 
bättre underlag som grundat sig på 
Ungdomsstyrelsens utredningsinsatser.
Ungdomsstyrelsens arbete med bl.a. informa-
tionsinsatser och erfarenhetsspridning gentemot 
kommunerna har skapat förutsättningar för 
utvecklingen av lokala inflytandeorgan för ung-
domar, oftast kommunala ungdomsråd. En kart-
läggning år 1997 visar en ökning med ca 70 
procent mellan åren 1995 och 1997.
I Ungdomsstyrelsens arbete gentemot kom-
munerna ingår även uppgiften att utse Årets 
ungdomskommun. Utmärkelsen bidrar till att 
stimulera kommuner till ett helhetstänkande vad 
gäller ungdomsfrågor. 
16.4 Revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte haft några 
invändningar avseende myndigheten i verksam-
hetsområdet.
16.5 Anslag
M1	Ungdomsstyrelsen
Tabell 16.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor
1997
Utfall
12 565
Anslags-
sparande
-
1998
Anslag
12 101
Utgifts-
prognos
11 984
1999
Förslag
12 367
2000
Beräknat
12 589
1
2001
Beräknat
12 789
2
1 Motsvarar 12 367 tkr i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 12 367 tkr i 1999 års prisnivå.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Målen för Ungdomsstyrelsens verksamhet är att 
främja goda uppväxtvillkor för ungdomar samt 
att verka för att unga människor görs delaktiga i 
samhällsutvecklingen.
Ungdomsstyrelsen har, i enlighet med de krav 
regeringen ställt i regleringsbrev, utvecklat sin 
utredningsverksamhet och har en stor produk-
tion av utredningar, rapporter och övriga 
skrifter. Utredningsverksamheten är i dag 
sektorsövergripande och täcker allt fler för 
ungdomspolitiken väsentliga områden. Som en 
del av sin kunskapsspridande verksamhet har 
Ungdomsstyrelsen framställt en omfattande 
statistik om ungdomars levnadsvillkor, Svensk 
ungdomsstatistik. Vidare har myndigheten ökat 
sin självfinansieringsgrad vad avser publikationer 
och seminarieverksamhet.
Ungdomsstyrelsen har vidare utvecklat sin 
informationsverksamhet genom bl.a. dels ett 
aktivt arbete med informationsstrategier gente-
mot olika målgrupper, dels genom att särskilt 
följa och delta i den offentliga debatten om 
ungdomsfrågor samt genom att utnyttja modern 
informationsteknik. Utöver myndighetens hem-
sida utvecklades under år 1997 en webbdomän, 
Slussen, som är en samhällsguide för ungdomar 
med syftet att öka deras möjligheter till del-
aktighet i samhällsutvecklingen. Slussen öpp-
nades i september 1997 och hade under resten av 
året ca 25 000 besökare.
Inom ramen för Ungdomsstyrelsens ansvar 
för internationellt ungdomsutbyte är myndig-
heten nationellt kontor för två EU-program; 
Ungdom för Europa och Europeisk volontär-
tjänst för ungdomar. Ungdom för Europa är ett 
program som främst ger stöd till kortare utbyten 
för grupper av ungdomar, t.ex. föreningar. Inom 
de delar av programmet som är decentraliserade 
beviljade myndigheten under år 1997 stöd till 
olika former av utbytesprojekt som involverade 
ca 1 100 svenska ungdomar och ca 1 300 ungdo-
mar från andra deltagarländer. Ungdomsstyrel-
sen ansvarade under år 1997 för det nationella 
genomförandet av kommissionens försöksverk-
samhet med Europeisk volontärtjänst. Under 
försöksverksamheten har ca 50 svenska ungdo-
mar deltagit som volontärer inom ramen för ett 
samhällsnyttigt projekt i ett annat EU-land 
medan svenska projekt tagit emot ca 35 utländ-
ska volontärer. Efter beslut i juli 1998 har för-
söksverksamheten övergått i ett fast tvåårigt 
program. Som en följd av detta ställs fr.o.m. 
halvårsskiftet 1998 krav på en nationell med-
finansiering av administrationen för det natio-
nella kontoret.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 16.2 Avgiftsbelagd verksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -kost-
nad)
Utfall 1997
1 885
3 738
-1 853
(varav tjänstexport)
Prognos 1998
1 000
2 017
-1 017
(varav tjänstexport)
Budget 1999
1 000
2 117
-1 117
(varav tjänstexport)
Den avgiftsbelagda verksamheten, som avser 
intäkter från publikationer, seminarier och 
konferenser, är inte skild från myndighetens 
ordinarie verksamhet. Därför är avsikten inte att 
den avgiftsbelagda verksamheten skall vara helt 
kostnadstäckande. 
Slutsatser
Regeringen anser att Ungdomsstyrelsens arbete 
med att samordna och utveckla olika insatser på 
ungdomsområdet har utvecklats positivt och 
konstaterar att myndighetens samarbete med 
andra myndigheter, kommuner och övriga aktö-
rer har ökat.
Ungdomsstyrelsen kan i dag redovisa en rela-
tivt god samlad bild över ungas levnadsvillkor 
och förutsättningar inför vuxenlivet. Regeringen 
har därmed fått bättre tillgång till 
beslutsunderlag inför reformer som rör 
ungdomar.
Kvalitén i regeringsbeslut på andra utgiftsom-
råden har därmed kunnat förbättrats. Ett exem-
pel är införande och genomförande av den s.k. 
utvecklingsgarantin för ungdomar.
Anslagsberäkning
Anslag för år 1999 har beräknats enligt följande: 
Tabell 16.3 Anslagsberäkning
Tusentals kronor
Anslag 1998
12 101
Pris- och löneomräkning
227
Justering av premier
39
Förslag 1999
12 367
Vid anslagsberäkningen har en teknisk justering 
gjorts av anslaget. Justeringen har genomförts 
med anledning av att en korrigering har gjorts av 
den justering som genomfördes för år 1998 med 
anledning av att sättet att finansiera avtalsförsäk-
ringar på det statliga området förändrades (se 
volym 1, avsnitt 6.1).
M2	Bidrag till nationell och inter-
nationell ungdomsverksamhet 
m.m.
Tabell 16.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1997
Utfall
94 837 
Anslags-
sparande
3 152
1998
Anslag
96 389
Utgifts-
prognos
99 040
1999
Förslag
96 389
2000
Beräknat
96 389
2001
Beräknat
96 389
Anslaget disponeras för statsbidrag till ungdoms-
organisationer enligt förordningen (1994:641) 
om statsbidrag till ungdomsorganisationer samt 
för stöd till nationell och internationell verksam-
het.
En jämförelse mellan budget och utfall bud-
getåret 1997 visar att anslaget Bidrag till nationell 
och internationell ungdomsverksamhet m.m. 
inte tillfullo tagits i anspråk. Detta beror i huvud-
sak på en tidsförskjutning mellan beslut och 
utbetalning av bidrag.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
En utvärdering av det målrelaterade bidrags-
systemet från år 1997 visar att vissa formella 
regler i bidragssystemet riskerar att hämma före-
ningslivets utveckling. Ungdomsstyrelsen har 
därför fått i uppdrag att göra en översyn av det 
formella regelsystemet. Översynen skall redo-
visas i mars 1999. 
Statsbidragen består av grundbidrag och sär-
skilt bidrag. Grundbidrag fördelas efter ansökan 
till rikstäckande ungdomsorganisationer för 
reguljär verksamhet. Under år 1997 har 64 orga-
nisationer fått grundbidrag. Antalet organisatio-
ner som uppfyller kraven för grundbidrag har 
minskat något under de senaste åren.
Ungdomsorganisationerna spelar en viktig roll 
när det gäller ungdomars demokratiska fostran, 
bl.a. genom att ungdomarna själva får inflytande 
över och ansvar för att driva en omfattande verk-
samhet. Det statliga bidraget till ungdomsorga-
nisationerna är ett konkret sätt att stödja 
ungdomars eget engagemang och utgör därför en 
viktig del av ungdomspolitiken. Stödet bidrar 
även till att ungdomar får en bättre möjlighet till 
en aktiv fritid.
Det särskilda bidraget används främst för att 
stödja förnyelse och utveckling inom förenings-
livet men kan även användas för andra ändamål. 
Särskilt bidrag kan bl.a. ges till organisationer 
som uppfyller målen för bidragen och som 
bedöms vara lämpliga att ges reguljärt stöd men 
som på grund av sin organisatoriska karaktär inte 
kan få grundbidrag. Under år 1997 beviljades 81 
organisationer särskilt stöd. Mer än hälften av 
det belopp som beviljades i särskilt bidrag, ca 
11,3 miljoner kronor av totalt 20,5 miljoner 
kronor, har använts till förnyelse och utveckling. 
Reguljärt stöd i form av särskilt bidrag, ca 9,5 
miljoner kronor, beviljades till 31 organisationer. 
Vidare utgår medel ur anslaget för att dela ut 
utmärkelser inom ungdomsområdet. Ungdoms-
styrelsen har utsett Jönköping till Årets ung-
domskommun år 1997. Denna utmärkelse, som 
först tilldelades Gällivare år 1996, skall åter-
komma årligen och är avsedd att stimulera 
kommunerna till ett helhetstänkande när det 
gäller ungdomsfrågor.
Därutöver omfattar anslaget också stöd för 
internationell verksamhet till Landsrådet för Sve-
riges Ungdomsorganisationer (LSU). Lands-
rådets internationella verksamhet rör ungdoms-
samarbete inom Norden, Europa och tredje 
världen. LSU har ökat antalet medlemsorganisa-
tioner från 65 år 1992 till 92 organisationer år 
1998. För närvarande pågår inom LSU en 
utveckling av verksamheten; projekt av tillfällig 
natur har övergått till reguljär verksamhet. En 
följd av omorganisationen blir en integrering av 
nationell och internationell verksamhet.
Slutsatser
Regeringen vill understryka betydelsen av att 
ungdomsorganisationerna drivs av ungdomarna 
själva. I detta sammanhang vill regeringen också 
betona vikten av att föreningarna blir en naturlig 
mötesplats för ungdomar med olika kulturell 
bakgrund.
Det är väsentligt att Ungdomsstyrelsen vid 
prövningen av bidraget till ungdomsorganisatio-
nernas verksamhet gentemot målen för stats-
bidraget i större utsträckning tar hänsyn till 
organisationernas egna mål och utvärderingar.
Regeringen konstaterar att det är önskvärt att 
underlätta för de ungdomsorganisationer som i 
dag uppbär reguljärt stöd i form av särskilt bidrag 
att i framtiden kunna erhålla grundbidrag.
Vidare avser regeringen att överväga en ökad 
tonvikt på grundbidrag i stället för särskilt bi-
drag. Regeringen konstaterar att ungdomsorga-
nisationernas möjligheter att få stöd till nyska-
pande och utvecklande verksamheter i form av 
projekt har ökat under senare år.
Regeringens avsikt är att LSU fortsättningsvis 
skall få bidrag för såväl sin nationella som inter-
nationella verksamhet direkt från regeringen.
Under år 1998 har medel för nationell medfi-
nansiering av det nationella kontoret för Euro-
peisk volontärtjänst tilldelats genom ianspråks-
tagande av en äldre reservation. Under år 1999 
avser regeringen att finansiera denna verksamhet 
med medel ur anslaget M2. 
Inom anslaget har regeringen beräknat 4 mil-
joner kronor i statligt bidrag till de centrala sam-
lingslokalorganisationerna, Folkets Hus Riksor-
ganisation, Folkparkerna i Sverige, Bygde-
gårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra 
Gårdar under år 1999. Bakgrunden till detta är 
att anslaget N1 Bidrag till allmänna 
samlingslokaler föreslås avskaffas.
17 Folkrörelse- och idrottsfrågor
17.1 Omfattning
Verksamhetsområdet omfattar stöd till idrotten 
och Lotteriinspektionen.
17.2 Utgiftsutvecklingen
Utgiftsutveckling
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
1997
Anslag
1998
Utgifts-
prognos
1998
Förslag
anslag
1999
Beräknat
anslag
2000
Beräknat
anslag
2001
542,1
542,7
535,6
496,7
497,1
497,5
Verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Stödet till idrotten har minskat från 529 405 000 
kronor år 1996 till 483 240 000 kronor år 1998 
varav 8 000 000 kronor var en engångsanvisning 
för att möjliggöra ett svenskt deltagande vid 
vinter-OS och Paralympics i Nagano. Antalet 
specialidrottsförbund som är anslutna till Riks-
idrottsförbundet (RF) har under samma period 
ökat från 66 till 68 förbund.
Förändringar
Den parlamentariskt sammansatta Idrottsut-
redningen (In 1996:03) överlämnade sitt be-
tänkande Idrott och Motion för livet 
(SOU 1998:76) i maj 1998. Utredningen har 
redovisat förslag till nya och tydligare mål för 
statens stöd till idrotten. Utredningen har vidare 
föreslagit ett system för uppföljning och utvär-
dering av stödet samt en lagreglering av rätten att 
överlämna fördelningen av statsbidraget till 
Riksidrottsförbundet. Betänkandet remissbe-
handlas för närvarande. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen i ärendet under våren 
1999.
Anslaget N1 Bidrag till allmänna samlings-
lokaler föreslås avskaffas. Det finns i dag betyd-
ligt bättre tillgång till lokaler än då stödet initie-
rades. Anslaget har följaktligen under 90-talet 
minskat från som högst 135 miljoner kronor till 
40 miljoner kronor under senare år. Regeringen 
konstaterar att lokala lösningar blivit alltmer 
varierande bl.a. genom att olika slags sambruk 
ökar; främst mellan skola och fritidsverksamhet. 
Det statliga bidraget till allmänna samlingslokaler 
bedöms därför ha en liten effekt på lokalbe-
ståndet som helhet. Enligt regeringens mening är 
det kommunerna som har bäst förutsättningar 
att bedöma hur behoven av samlingslokaler bäst 
kan tillgodoses. Kommunerna bedöms också ha 
stort eget intresse samt möjligheter att finna lös-
ningar på dessa behov.
Under år 1999 har regeringen föreslagit att 4 
miljoner kronor skall avsättas till Folkets Hus 
Riksorganisation, Folkparkerna i Sverige, Bygde-
gårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra 
Gårdar ur anslaget M2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet m.m. 
Inför budgetåret 2000 avser regeringen dock 
att överväga en förändring av anslagsstrukturen 
beträffande stödet till folkrörelserna.
Prioriteringar
Idrottsrörelsens eget arbete för en god etik 
genom att förebygga och motverka olika avarter 
inom idrotten bör uppmärksammas och stödjas. 
Ett utökat internationellt samarbete mot doping 
inom idrotten har inletts.
17.3 Resultatbedömning
Folkrörelserna har spelat en väsentlig roll i upp-
byggnaden av den demokratiska samhällsstruk-
turen. I övergången till ett alltmer informa-
tionsintensivt samhälle ställs de inför nya 
utmaningar och kan aktivt bidra till att utveckla 
och fördjupa demokratin. En stor andel av 
befolkningen är engagerad i föreningslivet. Det 
totala antalet medlemskap uppgår till ca 20 mil-
joner. 
Idrottsrörelsen
Idrottsrörelsen är, med sitt breda engagemang 
och sina ideella ledarkrafter, en stor tillgång för 
vårt samhälle och kan mer än någon annan verk-
samhet skapa tillfällen till motionsaktiviteter för 
människor i olika åldrar och samhällsgrupper. 
Idrottsrörelsen har därigenom en viktig roll i 
folkhälsoarbetet när det gäller att förbättra med-
borgarnas hälsotillstånd. 
Nära hälften av landets knappt sju miljoner 
invånare mellan sju och sjuttio år är med i en 
idrottsförening. Av dessa är ca två miljoner 
aktiva utövare. Ca 650 000 ägnar sig åt tävlings-
idrott på skiftande nivåer och ungefär 7 000 kan 
sägas tillhöra eliten, dvs. tävlar på nationell 
mästerskapsnivå. 
Ännu kraftigare dominerar idrotten bland 
ungdomen. I åldrarna sju till femton år är drygt 
två av tre pojkar och varannan flicka med i en 
idrottsförening. Dessutom idrottar ungefär var 
tionde ungdom i dessa åldrar utanför den organi-
serade idrotten. Inom vissa idrotter som exem-
pelvis gymnastik, konståkning och ridsport är 
flickor i klar majoritet. 
Regeringen fäster stor vikt vid att en aktiv 
diskussion om etik och demokratins tillämpning 
pågår inom idrotten. Regeringen anser vidare att 
idrotten på ett aktivt sätt bidrar till att motverka 
våld och rasism.  Idrottsrörelsen har därför ingått 
i den av Inrikesdepartementet inrättade Arbets-
gruppen för insatser mot idrottsanknutet våld 
(In 1996:A). Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 
och överlämnade sin slutrapport Trygghet och 
trivsel vid idrottsevenemang (Ds 1998:38) i 
augusti 1998. Arbetet drivs därefter vidare av RF 
i samverkan med staten och Svenska Kommun-
förbundet.
Spel och lotterier
Riksdagen har tidigare beslutat (rskr. 
1993/94:415) att överskottet från s.k. värde-
automatspel främst skall komma det lokala före-
ningslivets barn- och ungdomsverksamhet till 
godo. Riksdagen har sedermera beslutat (rskr. 
1995/96:248) att detta system skall ersättas av ett 
vinstdelningssystem mellan staten och före-
ningslivet vilket skall baseras på överskottet från 
värdeautomatspel. Med anledning av att säkra 
prognoser om värdeautomaternas vinstutveck-
ling saknats har införandet av det nya systemet 
försenats. För att förbättra idrottsrörelsens för-
utsättningar föreslår regeringen därför att bidra-
get från AB Svenska Spel ökar under år 1999. 
Den närmare inriktningen av bidraget formuleras 
i dialog med Riksidrottsförbundet.
Revision
Sedan år 1983 utser regeringen inte revisorer i 
Riksidrottsförbundet.  Riksdagens revisorer har i 
en skrivelse till regeringen föreslagit att statliga 
revisorer på nytt bör utses. Frågan om revision 
av Riksidrottsförbundet har behandlats av 
Idrottsutredningen.
17.4 Anslag
N1	Stöd till idrotten
Tabell 17.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1997
Utfall
490 849
Anslags-
sparande
691
1998
Anslag
483 240
Utgifts-
prognos
483 931
1999
Förslag
475 240
2000
Beräknat
475 240
2001
Beräknat
475 240
Ett övergripande mål för anslaget Stöd till idrot-
ten är att stödja och utveckla den nationellt 
organiserade idrottsverksamheten i Sverige. För 
anslagets användning gäller i huvudsak de av 
1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för orga-
nisationsstöd till idrotten (prop. 1970:79, bet. 
1970:SU122, rskr. 1970:291, prop. 1992/93:100 
bil. 8, bet. 1992/93:KrU14, rskr. 1992/93:254).
I förslaget för år 1999 och beräkningarna för 
åren 2000 och 2001 ingår medel för en talang-
satsning på upp till 10 miljoner kronor per år 
under förutsättning att näringslivet avsätter mot-
svarande belopp. För svenskt deltagande i kom-
mande Olympiska Spel och Paralympics har inga 
medel avsatts. Regeringen avser att återkomma i 
frågan.
I avvaktan på införandet av ett beslutat 
vinstdelningssystem från AB Svenska Spel före-
slår regeringen att bidraget till Riksidrottsför-
bundet från AB Svenska Spel för år 1999 ökar 
med 50 miljoner kronor till 105 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
I sin årsredovisning för år 1997 redovisar Riks-
idrottsförbundet (RF) att lokalt aktivitetsstöd 
har betalats ut till drygt sju miljoner samman-
komster för barn och ungdomar mellan 7 år och 
25 år.
Inom Riksidrottsstyrelsen och övriga centralt 
verksamma organ råder sedan några år en jämn 
könsfördelning. Andelen kvinnor i styrelserna 
för specialidrottsförbunden och distriktsför-
bunden ökar och uppgår år 1997 till 26 respek-
tive 38 procent. Idrottens egen målsättning att 
inget kön ska vara representerat med mindre än 
40 procent i rådgivande och beslutande organ på 
alla nivåer har således ännu inte uppnåtts.
Statens bidrag till specialidrott inom gymna-
sieskolan ger elitsatsande ungdomar en möjlighet 
att kombinera utbildning och elitidrottsträning. 
Under år 1997 fördelades bidraget till 66 idrotts-
gymnasier med riksintag (RIG). 1 500 elever får 
under tre år möjlighet att utöva en av samman-
lagt 33 specialidrotter. RF har under år 1997 
utarbetat en modell för att följa upp och utvär-
dera riksidrottsgymnasiernas specialidrottsdel 
samt att långsiktigt kvalitetssäkra verksamheten. 
Sveriges Olympiska Kommitté skall på upp-
drag av RF svara för det operativa stödet till 
svensk elitidrottsutveckling med syfte att ge stöd 
till samtliga specialidrottsförbund. 
Verksamheten bedrivs sedan år 1997 under 
beteckningen Olympisk Support. 
Huvudinriktningen är att koncentrera stödet till 
utvecklingsinsatser som specialidrottsförbunden 
genomför för olika landslagsgrupper. Speciell 
uppmärksamhet har ägnats olika försök att 
underlätta övergången från juniorelit till 
etablerad internationell seniorelit.
Bland annat med syfte att etablera ett närmare 
samarbete mellan olika idrotter har två s.k. 
Olympic Camps genomförts under år 1997. I 
maj träffades 150 aktiva och ledare från de 
olympiska vinteridrotterna som ett led i 
förberedelserna inför OS i Nagano år 1998. I 
november genomfördes ett möte inför OS i 
Sydney år 2000 med drygt 200 deltagare.
Slutsatser
Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
under våren 1999 med förslag till inriktning av 
statens stöd till idrotten. 
N2	Lotteriinspektionen
Tabell 17.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1997
Utfall
19 260
Anslags-
sparande
4 119
1998
Anslag
19 488
Utgifts-
prognos
20 800
1999
Förslag
21 496
2000
Beräknat
21 886
1
2001
Beräknat
22 217
2
1 Motsvarar 21 496 kronor i 1999 års prisnivå.
2 Motsvarar 21 496 kronor i 1999 års prisnivå.
Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyn-
dighet för frågor som rör spel och lotterier som 
anordnas för allmänheten. Myndigheten bildades 
den 1 januari 1995. Verksamheten finansieras i 
sin helhet med avgifter. Lotteriinspektionen dis-
ponerar ett ramanslag och levererar in avgifts-
inkomster mot inkomsttitel.
Lotteriinspektionen hade vid utgången av 
budgetåret 1997 ett anslagssparande på 4,1 miljo-
ner kronor. Anslagssparandet kommer under 
den närmaste treårsperioden att tas i anspråk för 
bl.a. säkerhetsbesiktningar av AB Svenska Spels 
och ATG:s spelsystem, djuprevisioner av vissa 
spelanordnare, kompetens och kvalitetsarbete 
inom myndigheten samt för implementering av 
en ny lotterilagstiftning.
Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Lotteriinspektionen skall kontrollera och utöva 
tillsyn över spel- och lotterimarknaden i Sverige, 
lämna tillstånd till vissa spelformer samt utbilda 
och informera marknadens aktörer. Regeringen 
skall löpande informeras om utvecklingen på 
marknaden. Målet för verksamheten har varit att 
i enlighet med lotterilagen och lotteriförord-
ningen verka för en sund och säker spel- och 
lotteriverksamhet i Sverige.
Lotteriinspektionens verksamhet var under 
budgetåret 1997 indelad i tre verksamhetsgrenar:
Tillstånd och typgodkännande, tillsyn och 
kontroll samt utbildning och information.
Lotteriinspektionen har aktivt arbetat för att 
förbättra och effektivisera kontrollen av olika 
spelformer, bl.a. kan nämnas den nya organisa-
tionen med rikskontrollanter av travtävlingar och 
framtagandet av en policy för kontroll och tillsyn 
av AB Svenska Spel. Kontrollen har främst ett 
förebyggande syfte. 
I tillsynsarbetet för att motverka illegalt spel 
har myndigheten prioriterat bekämpandet av spel 
som vänder sig till stora eller speciellt sårbara 
samhällsgrupper, exempelvis ungdomar. Rege-
ringen bedömer att prioriteringen är riktig och 
väl avvägd.
Regeringen gör bedömningen att kontrollen 
och tillsynen är ändamålsenlig, effektiv och 
framåtsyftande. Det har funnits vissa brister i 
tillståndsgivningen, varför ett arbete pågår 
internt för att förbättra rutiner m.m. och öka 
kvaliteten i myndighetsarbetet.
Tabell 17.3 Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tusental kronor
Offentlig-
rättslig 
verksamhet
Intäkter till 
inkomsttitel
(Som inte får 
disponeras)
Intäkter
som får
disponeras
Kostnader
Resultat
(intäkt - 
kostnad)
Utfall 1997
23 000
600
19 600
4 000
Prognos 1998
18 200
200
21 200
-2 800
Budget 1999
20 000
1 000
22 000
-1 000
Målet är att det skall råda balans mellan intäkter 
och kostnader, både på total nivå och inom varje 
verksamhetsgren. Under budgetåret 1997 har 
Lotteriinspektionen levererat in ca 23 miljoner 
kronor men bara förbrukat 19,6 miljoner kronor. 
Denna differens förklaras till största delen av en 
ökad tillståndsgivning till varuspelsautomater.
Tabell 17.4 Investeringsplan
Miljoner kronor
Total kostnad
Anskaffat
t.o.m. 1997
Prognos
1998
Budget
1999
Beräknat
2000
Beräknat
2001
Investeringar
3,4
1,2
0,7
0,5
0,5
0,5
Summa investeringar
3,4
1,2
0,7
0,5
0,5
0,5
Finansiering - lån i RGK
3,4
1,2
0,7
0,5
0,5
0,5
Summa finansiering
3,4
1,2
0,7
0,5
0,5
0,5
Slutsatser
Konkurrensen på spel- och lotterimarknaden är 
mycket hård. Den snabba tekniska utvecklingen 
leder till att anordnarna finner och vill använda 
nya distributionskanaler och nya spelformer. 
Detta ställer stora krav på Lotteriinspektionen 
att snabbt och effektivt anpassa kontroll- och 
tillsynsarbetet till nya och förändrade förutsätt-
ningar. Inspektionen är i sitt arbete beroende av 
en väl fungerande lotterilagstiftning. Regeringen 
har tillkallat en utredare med uppdrag att göra en 
översyn av lotterilagen. Uppdraget skall vara 
slutfört under hösten 1998. Den nya 
reformerade lotterilagen träder enligt planerna i 
kraft den 1 juli 1999. Lotteriinspektionen 
kommer troligtvis att tillföras nya 
arbetsuppgifter. Ett omfattande utbildnings- och 
informationsarbete behöver genomföras under 
andra halvan av budgetåret. Inspektionens 
kontrollanter behöver ökad juridisk, ekonomisk 
och teknisk kompetens för att effektivt kunna 
kontrollera allt mer tekniskt avancerade lotterier 
och spelformer. Regeringen gör bedömningen 
att det är nödvändigt att öka 
Lotteriinspektionens resurser, trots ett relativt 
stort anslagssparande, för att myndigheten skall 
klara dessa arbetsuppgifter. Det är nödvändigt att 
myndigheten tillförs erforderlig kompetens för 
att kunna verka för en fortsatt sund och säker 
utveckling av spel- och lotterimarknaden samt 
för att bekämpa det illegala spelet i samhället. 
Ökningen har finansierats genom ompriorite-
ringar inom utgiftsområdet.
Tabell 17.5 Beräkning av anslaget för 1999
Tusental kronor
Anslag 1998
19 488
Pris- och löneomräkning
387
Ökat resursbehov
1 500
Justering av premier
121
Förslag 1999
21 496
Vid anslagsberäkningen har en teknisk justering 
gjorts av anslaget. Justeringen har genomförts 
med anledning av att en korrigering har gjorts av 
den justering som genomfördes av anslagen för 
år 1998 med anledning av att sättet att finansiera 
avtalsförsäkringar på det statliga området föränd-
rades (se volym 1, avsnitt 6.1).
1 Senaste lydelse 1997:1164.
  Senaste lydelse 1996:1594.
  Riksdagen har vidare beslutat om följande mål för verksamheter inom 
utgiftsområdet:
- mål för den statliga arkivverksamheten (prop. 1989/90:72, bet. 
1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307), vilka införts i 3 § arkivlagen 
(1990:782),
- mål för kulturmiljövården (prop.1987/88:104, bet. 1987/88:KrU21, 
rskr. 1987/88:390), 
- mål för statens arbete med arkitektur, formgivning och design (prop. 
1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225) samt
- syftet med statens bidragsgivning till folkbildningen (prop. 
1997/98:115, bet. 1997/98:KrU17, rskr. 1997/98:258).
  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 
om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i medlemsstaterna lagar och andra 
författningar om utförande av sändningsverksamhet för television.
  Uppgifter  om medieanvändningen avser åldersgruppen 9-79 år. 
  Tidigare TERACOM Svensk Rundradio AB.
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
2
9
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
PROP. 1998/99:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
167
167
                