Post 6035 av 7187 träffar
Propositionsnummer ·
1997/98:150 ·
1998 års ekonomiska vårproposition
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 150/4
4
Statens finanser och
förslag till utgiftstak
.
4 Statens finanser och förslag till utgiftstak
Regeringens förslag: De offentliga utgifterna
beräknas till 1 051 miljarder kronor år 1999, 1 076
miljarder kronor år 2000 och 1 117 miljarder kronor år
2001.
Ett tak för de statliga utgifterna omfattande
statsbudgeten exklusive utgiftsområde 26, Stats-
skuldsräntor m.m., och Riksgäldskontorets
nettoutlåning men inklusive socialförsäkringssektorn
vid sidan av statsbudgeten fastställs till 770 miljarder
kronor år 2001.
Den beräknade fördelningen av de statliga
utgifterna åren 1999-2001 på utgiftsområden (tabell
4.13) gäller som riktlinje för regeringens budgetarbete.
4.1 Förutsättningar
I 1997 års ekonomiska vårproposition föreslog
regeringen ett utgiftstak för år 2000. Utgiftstaket för
staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av
statsbudgeten fastställdes till 744 miljarder kronor. De
tidigare fastställda taken för åren 1998 och 1999, 720
respektive 735 miljarder kronor, ändrades inte.
Riksdagen godkände också en preliminär fördelning
av utgifterna på utgiftsområden. I
budgetpropositionen för 1998 föreslogs en definitiv
fördelning av utgifterna för 1998 samt en preliminär
fördelning för 1999 och 2000.
I denna proposition föreslås ett utgiftstak för
staten år 2001. Dessutom redovisas en preliminär
fördelning av de takbegränsade utgifterna på
utgiftsområden för 1999-2001. Åren 1998-2000 ligger
utgiftstaken kvar på de av riksdagen tidigare
fastställda nivåerna men för utgifternas fördelning på
utgiftsområden presenteras reviderade beräkningar.
Dessutom redovisas en beräkning av de
konsoliderade offentliga utgifterna, dvs. inklusive den
kommunala sektorn.
Beräkningarna i denna proposition inkluderar inte
effekterna av pensionsreformen. Reformen innebär
ingen belastning på de offentliga finanserna men ger
kraftiga förändringar av de redovisade beloppen både
för statsbudgeten, beräkningarna av utgiftstaken samt
övriga delar av de offentliga finanserna. I avsnitt 4.8
finns en genomgång av pensionsreformen och dess
effekter på de offentliga finanserna. Beräkningarna i
avsnitt 4.8 baseras på en preliminär bedömning av
reformens effekter. Regeringen avser att återkomma i
budgetpropositionen för 1999 med förslag till
reviderade utgiftsramar och reviderade utgiftstak för
staten och den offentliga sektorn.
4.1.1 Budgetpolitiska mål
De budgetpolitiska mål som regeringen föreslagit och
som riksdagen ställt sig bakom har varit vägledande i
arbetet med denna proposition. De kan sammanfattas
på följande sätt:
– De offentliga finanserna skall vara i balans 1998.
– Efter 1998 skall de offentliga finanserna uppvisa
ett överskott på 2 procent av BNP i genomsnitt
över en konjunkturcykel. Målet om överskott i de
offentliga finanserna skall enligt tidigare
preciseringar gradvis uppnås genom ett överskott
för 1999 på 0,5 procent av BNP och för 2000 på 1,5
procent av BNP. År 2001 skall överskottet i de
offentliga finanserna uppgå till 2,0 procent av
BNP.
– De beslutade utgiftstaken för staten åren 1998 -
2000 skall ligga fast.
4.1.2 Samhällsekonomiska förutsättningar
Vid beräkningen av den offentliga sektorns inkomster
och utgifter är de prognoser som görs om den
allmänna ekonomiska utvecklingen av stor betydelse.
Beräkningarna i denna proposition bygger på en
prognos över den ekonomiska utvecklingen de
närmaste åren, vilken redovisas i sin helhet i bilaga 1,
Svensk ekonomi.
De faktorer som har störst betydelse för
statsfinansernas utveckling sammanfattas nedan och i
tabell 4.1.
– BNP-tillväxten förväntas bli god.
– Den öppna arbetslösheten beräknas sjunka
samtliga år och når en nivå på 4 procent under år
2000.
– Inflationen var låg under 1997 och förväntas bli
fortsatt låg. Jämfört med prognosen i
budgetpropositionen för 1998 görs nu lägre
inflationsantaganden för innevarande och
nästföljande år. Basbeloppet beräknas bli lägre
åren 1999 och 2000 jämfört med beräkningen i
budgetpropositionen för 1998.
– Både de korta och de långa räntorna beräknas vara
fortsatt låga under hela perioden. Räntorna har
reviderats ner i förhållande till bedömningen i
budgetpropositionen för 1998.
TABELL 4.1 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
SIFFROR FRÅN
BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 1998
INOM PARENTES
1997
1998
1999
2000
2001
BNP
1,8
(2,3)
3,0
(3,1)
3,1
(2,9)
3,4
(2,8)
2,6
KPI
0,9
(1,1)
0,9
(1,7)
1,2
(2,0)
2,0
(2,0)
2,0
Basbelopp
36
300
(36
300)
36
400
(36
400)
36
600
(36
900)
37
000
(37
600)
37
700
Lönesumma
4,0
(4,1)
3,9
(4,9)
4,4
(4,8)
4,9
(4,8)
4,0
Öppen
arbets-löshet
8,0
(8,4)
6,7
(7,4)
5,7
(6,0)
4,4
(4,5)
4,0
Arbetsmarkna
ds-politiska
åtgärder
4,3
(4,3)
4,2
(4,7)
4,0
(4,5)
3,9
(4,4)
3,5
Ränta 5 år
5,8
(5,8)
5,3
(6,0)
5,4
(6,3)
5,4
(6,3)
5,4
Ränta 6
månader
4,3
(4,2)
4,6
(4,6)
4,6
(4,8)
4,6
(4,8)
4,6
4.1.3 Politiska prioriteringar
I finansplanen beskrivs de åtgärder som regeringen
föreslår och de bedömningar som ligger till grund för
dessa. Åtgärderna sammanfattas i tabell 4.2. Samtliga
beräkningar av de offentliga finanserna innefattar de
åtgärder som presenteras i finansplanen. I
beräkningarna av utgiftstaken har åtgärderna fördelats
på utgiftsområden.
TABELL 4.2 SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER OCH
FINANSIERING
MILJONER KRONOR
1999
2000
2001
Framtidsområden
Kunskap och kompetens
1 030
1 100
1 460
Delaktighet i informations-
samhället
400
600
800
Hållbara Sverige - ett
föregångsland
125
200
2 200
Företagande
1 780
2 070
1 780
Europeiskt samarbete
1 050
1 050
1 050
Ett Sverige för alla
350
350
800
Summa
4 735
5 370
8 090
varav utgifter
skattesänkningar
3 005
1 730
3 350
2 020
6 360
1 730
Övriga reformer
Tandvårdsförsäkring
500
500
500
Bostadspolitisk proposition
och byggstimulanser
990
1 100
200
Frysning av
taxeringsvärden
810
490
420
Äldreproposition
300
300
300
Pensioner
1 420
2 980
3 090
Rättsväsendet
200
250
300
Bistånd
204
Kommuner
4 000
4 000
4 000
Övriga åtgärder
540
370
1 085
Summa
8 760
9 990
10 09
9
varav utgifter
skattesänkningar
7 600
1 160
8 930
1 060
9 679
420
Totalt före finansiering
13
495
15
360
18
189
varav utgifter
skattesänkningar
10
605
2 890
12
280
3 080
16
039
2 150
Avgår finansiering
3 875
4 105
4 380
varav utgiftsminskningar
nytt skalsteg i
inkomst-
skatten
1 875
2 000
1 905
2 200
2 180
2 200
TOTALT
9 620
11 255
13 809
I avsnitt 6.2 redovisas ett antal skatteförslag. Ett nytt
skalsteg införs i den statliga skatteskalan fr.o.m. 1999.
Den statliga skatten föreslås utgöra 25 procent av
beskattningsbar inkomst som överstiger 360 000
kronor. Dessutom föreslås omräkningstalen för 1999
års fastighetstaxering vara desamma som de som
gäller för 1998. De skattesänkningar för företag som
föreslås i avsnitt 6.2 är en del av regeringens satsning
på företagande.
I avsnitt 1.5 aviserar regeringen ett antal åtgärder
vars syfte är att uppnå en uthållig hög tillväxt och
växande sysselsättning. Sex reformområden
redovisas: Kunskap och kompetens, Delaktighet i
informationssamhället, Hållbara Sverige – ett
föregångsland, Företagande, Europeiskt samarbete
och Ett Sverige för alla. Finansiering av åtgärderna
sker delvis genom omprioriteringar.
Regeringen har under våren 1998 förelagt riksdagen
ett antal propositioner med förslag till reformer inom
olika områden. I propositionen Reformerat
tandvårdsstöd (prop. 1997/98:112) föreslås ett hög-
kostnadsskydd i tandvårdsförsäkringen för protetiska
åtgärder m.m. Detta högkostnadsskydd beräknas
medföra ökade kostnader på 500 miljoner kronor per
år.
Åtgärderna med anledning av förslagen i den
bostadspolitiska propositionen (prop. 1997/98:119
Bostadspolitik för hållbar utveckling) samt åtgärder
för byggstimulanser beräknas uppgå till 990 miljoner
kronor år 1999, 1 100 miljoner kronor år 2000 och 200
miljoner kronor år 2001.
Regeringen har också beslutat att överlämna
propositionen Nationell handlingsplan för
äldrepolitiken (prop 1997/98:113). Insatser med
anledning av denna beräknas till 300 miljoner kronor
per år under perioden 1999-2001.
Regeringen föreslår i denna proposition att
basbeloppet för år 1999 räknas upp med den fulla
prisförändringen eftersom budgetunderskottet för år
1997 understeg 50 miljarder kronor. Regeringen
föreslår dessutom att pensionerna för år 1999
beräknas utifrån ett basbelopp reducerat med en
procent istället för med två procent, och för år 2000
och framåt utifrån ett icke reducerat basbelopp.
Regeringen föreslår i denna proposition även
ökade resurser för rättsväsendet. Vidare aviseras en
satsning på biståndet, där biståndsramen föreslås
höjas från 0,72 procent av BNI år 2000 till 0,73 procent
år 2001.
Regeringen föreslår vidare att kommunsektorn, med
början 1998, tillförs ytterligare 4 miljarder kronor per år
för vård, skola och omsorg, se avsnitt 7.
4.2 Offentliga finanser
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av den
offentliga sektorns finanser, dvs. staten inklusive AP-
fonden samt kommunsektorn. En utförlig redovisning
av de offentliga finanserna finns i bilaga 1, Svensk
ekonomi.
Enligt det preliminära utfallet från
nationalräkenskaperna uppgick den offentliga
sektorns finansiella underskott 1997 till 1,1 procent av
BNP eller 19 miljarder kronor. Detta var ca 14 miljarder
kronor bättre, motsvarande 0,8 procent av BNP, än
vad som beräknades i budgetpropositionen för 1998.
Skillnaden förklaras främst av lägre ränteutgifter och
lägre arbetslöshet. För 1998 har det finansiella
sparandet reviderats upp med nära 19 miljarder kronor
sedan budgetpropositionen och nu beräknas ett
överskott i de offentliga finanserna på 29 miljarder
kronor eller 1,6 procent av BNP. Ungefär en tredjedel
av det beräknade överskottet beror emellertid på
ändrade definitioner av det finansiella sparandet
sedan målet om balans i de offentliga finanserna 1998
lades fast.
De offentliga finanserna beräknas fortsätta att
förbättras även efter 1998 och målen för de offentliga
finanserna överträffas samtliga år. Överskotten utöver
de budgetpolitiska målen uppgår till 16,5 respektive
32,3 miljarder kronor åren 2000 och 2001.
TABELL 4.3 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS
FINANSER
MILJARDER KRONOR
1997
1998
1999
2000
2001
Finansiellt
sparande
-
19,1
29,0
16,0
46,5
74,1
Procent av BNP
-1,1
1,6
0,8
2,3
3,5
Staten
-
22,9
2,3
8,7
45,1
76,4
AP-fonden
11,0
23,3
3,1
-3,4
-7,8
Kommunsektorn
-7,2
3,4
4,2
4,8
5,5
Statens lånebehov
6,2
-1,1
-6,2
-
40,3
-
63,2
Anm: Tabellen innehåller det beräknade finansiella sparandet.
Överföringar av överskott som överskrider de målsatta nivåerna är
inte beaktade.
Skillnaden mellan statens lånebehov och finansiella
sparandeunderskott uppgår till betydande belopp
vissa år. Detta förklaras av att försäljningar av aktier
och andra finansiella tillgångar m.m. påverkar
lånebehovet men inte det finansiella sparandet. Det
finansiella sparandet visar förändringen av den
finansiella nettoförmögenheten och påverkas därför
inte av finansiella transaktioner.
4.3 Statsbudgetens utveckling
1997-2001
Statsbudgeten stärks under hela beräkningsperioden.
År 1998 beräknas lånebehovet för första gången
sedan 1987 bli negativt, dvs. staten kan börja amortera
statsskulden. I relation till BNP beräknas både
inkomster och utgifter minska successivt.
TABELL 4.4 STATENS LÅNEBEHOV
1997
1998
1999
2000
2001
Miljarder kronor
Inkomster
648,
9
686,
3
694,
4
716,
4
729,
5
Utgifter1
655,
1
685,
2
688,
2
676,
0
666,
3
Lånebehov
6,2
-1,1
-6,2
-
40,3
-
63,2
Beräkningsteknisk
överföring
16,5
32,3
Lånebehov efter
överföring
6,2
-1,1
-6,2
-
23,9
-
30,9
Procent av BNP
Inkomster
37,3
37,7
36,5
35,8
34,9
Utgifter1
37,6
37,6
36,2
33,8
31,8
Lånebehov
0,4
-0,1
-0,3
-2,0
-3,0
Beräkningsteknisk
överföring
0,8
1,5
Lånebehov efter
överföring
0,4
-0,1
-0,3
-1,2
-1,5
1 Inklusive statsskuldsräntor och Riksgäldskontorets nettoutlåning.
I tabell 4.4 anges ett beräknat lånebehov som
framkommer som skillnaden mellan beräknade utgifter
och inkomster. Dessutom redovisas ett justerat
lånebehov där hänsyn tagits till att de offentliga
finanserna uppvisar ett överskott utöver de målsatta
nivåerna. För åren 2000-2001 har detta överskjutande
överskott beräkningstekniskt förts till hushållen och
lånebehovet således ökat med motsvarande belopp.
Det justerade lånebehovet ligger till grund för
beräkningen av statsskulden (se tabell 4.11).
4.3.1 Inkomster
Statsbudgetens totala inkomster som andel av BNP
ökar något från 1997 till 1998 för att sedan minska
under resten av prognosperioden. För 1997 var
inkomsterna ca 649 miljarder kronor motsvarande 37,3
procent av BNP. År 1998 beräknas de till ca 686
miljarder kronor motsvarande 37,7 procent av BNP och
för 2001 till ca 730 miljarder kronor eller 34,9 procent av
BNP. Skatternas andel av BNP minskar också från
1998 till 2001. År 1998 uppgår skatteandelen till 33,3
procent för att sedan minska till 32,5 procent år 2001
(se tabell 4.6)
Skatter m.m.
Inkomstskatten från fysiska personer beräknas för
1997 till 41,7 miljarder kronor. Inkomsterna minskar till
33,7 miljarder kronor 1999, bland annat beroende på
förändringar i den statliga inkomstskatten. Riksdagen
har tidigare beslutat att den tillfälliga höjningen av
den statliga inkomstskatten skall tas bort, vilket
innebär att skatten sänks från 25 till 20 procent.
Regeringen föreslår nu att den statliga skatten skall
vara 25 procent på den del av beskattningsbar
inkomst som överstiger 360 000 kronor. Regeringens
motiv för höjningen redovisas i avsnitt 6.2. För åren
1999-2001 förväntas detta förstärka inkomsterna med
drygt 2 miljarder kronor.
För både 1998 och 1999 beräknas juridiska
personers inkomstskatt till ca 66 miljarder kronor
medan de beräknas öka till ca 71 miljarder kronor år
2001.
Övriga inkomstskatter utgörs av lotteriskatt,
kupongskatt och ofördelbara inkomstskatter. Dessa
inkomster beräknas för 1998 till 5,4 miljarder kronor.
Därefter beräknas inkomsterna öka med cirka 0,1
miljarder kronor per år.
Inkomsterna från socialavgifter och allmänna
egenavgifter följer utvecklingen av sysselsättning och
timlön. Inkomsterna uppgick 1997 till ca 193 miljarder
kronor och beräknas öka till ca 248 miljarder kronor år
2001. Ökningen mellan 1998 och 1999 är större än
mellan övriga år vilket förklaras av ändrad
redovisning. Inkomsterna från delpensions- och
arbetsskadeavgiften skall från och med 1999
bruttoredovisas på statsbudgetens inkomstsida
medan utgifterna bruttoredovisas på utgiftssidan.
Denna ändring innebär att avgiftsinkomsterna blir
cirka 7,5 miljarder kronor högre från och med 1999.
De totala egendomsskatterna, varav
fastighetsskatten är den dominerande skatten,
beräknas till ca 23 miljarder kronor 1997 och ökar till ca
40 miljarder kronor 2001. Ökningen mellan 1997 och
1998 förklaras av att de förändringar som ägde rum
1996, den allmänna fastighetstaxeringen samt
höjningen av fastighetsskatten från 1,5 procent till 1,7
procent, redovisas på inkomsttiteln med två års
eftersläpning.
Mervärdesskatten beräknas till 154,3 miljarder
kronor 1998, varav kommunerna svarar för 23,5
miljarder kronor. Under åren 1998-2001 förväntas den
privata konsumtionen årligen öka med 3-4 procent och
momsinkomsterna beräknas därför öka med cirka 7
miljarder kronor per år.
Skatt på övriga varor och tjänster uppgick 1997 till
ca 78 miljarder kronor och beräknas öka till ca 83
miljarder kronor år 2001. Den beloppsmässigt största
skatten är skatt på energi, som svarar för drygt 60
procent av inkomsterna. Skatt på alkohol och tobak
svarar för cirka 20 procent av inkomsterna 1998, men
andelen sjunker något i slutet av perioden.
Övriga inkomster
Övriga inkomster (inkomsttyperna 2000-7000)
beräknas till ca 79 miljarder kronor 1998 och till ca 63
miljarder kronor 1999 och 2000. År 2001 beräknas de
övriga inkomsterna till ca 50 miljarder kronor.
Minskningen av inkomsterna till år 2001 förklaras av
försäljningarna av statlig egendom. Åren 1998 och
1999 ingår försäljningsinkomster med 15 miljarder
kronor per år, och år 2000 med 12 miljarder kronor. År
2001 beräknas inte några försäljningar äga rum.
Inkomsterna av försåld egendom påverkas också av
att riksdagen tidigare fattat beslut om att
delpensionsfonden skall avskaffas. Fondens
behållning skall enligt regeringsbeslut levereras in på
inkomsttiteln 3312 Övriga inkomster av försåld
egendom under 1998. Denna inleverans beräknas till
ca 7,3 miljarder kronor.
Jämförelse med budgetpropositionen för 1998
I nuvarande prognos har inkomsterna åren 1998 till
2000 ökat i förhållande till budgetpropositionen för
1998. För åren 1998 och 1999 förklaras ökningen i
huvudsak av inkomster från juridiska personers
inkomstskatt. Denna inkomstökning är av tillfällig
karaktär. För år 2000 beror ökningen på att
försäljningsinkomsterna nu beräknas vara 12 miljarder
kronor högre än i budgetpropositionen för 1998. I
avsnitt 6.3 ges en mer detaljerad redovisning av
statsbudgetens inkomster.
TABELL 4.5 STATSBUDGETENS INKOMSTER
MILJARDER KRONOR
1997
1998
1999
2000
Nuvarande
prognos
648,9
686,3
694,4
716,4
Budgetprop. för
1998
647,7
675,9
690,6
708,7
Differens
1,2
10,4
3,8
7,7
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte.
De redovisade inkomsterna för 1999 och 2000 var 2,6 respektive
20,2 miljarder kronor lägre i budgetpropositionen för 1998. Detta
beror på att utrymmet utöver målen för offentligt sparande
beräkningstekniskt lades in som en minskning av inkomsterna i
budgetpropositionen. I tabellen redovisas båda prognoserna utan
några sådana korrigeringar.
TABELL 4.6 STATSBUDGETENS INKOMSTER
MILJARDER KRONOR
1997
1998
1999
2000
2001
1000
Skatter m.m.
575,3
607,1
630,9
653,5
680,0
1100
Skatt på inkomst
109,8
107,3
105,4
105,4
112,5
varav
1111
Fysiska personers
inkomstskatt
41,8
35,3
33,7
35,4
35,5
1121
Juridiska personers
inkomstskatt
64,2
66,6
66,2
64,5
71,4
Övriga inkomstskatter
3,8
5,4
5,5
5,6
5,6
1200
Socialavgifter och allmänna
egenavgifter
193,4
207,9
225,5
238,2
248,0
varav
Inkomster
299,5
317,5
330,9
347,8
361,6
Utgifter (överföringar till AP-
fonden)
106,1
109,6
105,4
109,6
113,7
1300
Skatt på fast egendom
23,3
35,2
38,5
39,0
39,9
varav
1310
Skatt på fast egendom
15,3
24,0
27,6
27,9
28,4
1320
Förmögenhetsskatt
3,6
5,1
4,7
4,8
5,0
1341
Stämpelskatt
2,6
4,2
4,5
4,6
4,7
Övriga egendomsskatter
1,8
1,8
1,7
1,7
1,8
1400
Skatt på varor och tjänster
228,2
235,5
241,6
250,9
259,6
varav
1411
Mervärdesskatt
150,3
154,3
161,0
168,7
176,6
1424
Tobaksskatt
7,7
7,2
6,5
6,4
6,4
1425
Alkoholskatt
9,9
9,8
9,8
9,8
9,8
1428
Energiskatt
46,9
50,8
51,1
51,7
52,5
1460
Skatt på vägtrafik
6,2
5,9
5,9
6,0
6,0
Övriga skatter på varor och
tjänster
7,2
7,3
7,3
8,3
8,3
1500
Utjämningsavgift
20,7
21,5
21,3
21,3
21,3
2000
Inkomster av statens
verksamhet
38,9
38,0
29,9
33,5
31,8
3000
Inkomster av försåld egendom
15,8
22,3
15,0
12,0
0,0
4000
Återbetalning av lån
3,2
2,8
3,2
2,7
2,7
5000
Kalkylmässiga inkomster
6,8
5,4
5,4
5,5
5,5
6000
Bidrag m.m. från EU
8,2
10,4
10,1
9,2
9,5
7000
Extraordinära medel från EU
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
Statsbudgetens totala inkomster
648,9
686,3
694,4
716,4
729,5
Totala inkomster, procent av BNP
37,3
37,7
36,5
35,8
34,9
Totala skatter, procent av BNP
33,1
33,3
33,1
32,7
32,5
Anm: I beräkningarna har hänsyn tagits till de skatteförslag som redovisas i avsnitt 6.2. Budgeteffekterna av de ändringar som föreslås för
reklamskatt och fastighetsskatt på elproduktionsanläggningar är ej fördelade på inkomsttitlar men är inräknade i statsbudgetens totala
inkomster i tabellen.
4.3.2 Statsbudgetens utgifter
Före budgetåret 1997 delades statsbudgetens utgifter
upp i statsskuldsräntor och övriga utgifter. Från och
med budgetåret 1997 ingår även Riksgäldskontorets
(RGK) nettoutlåning i statsbudgetens utgifter. RGK:s
utlåning sker främst till myndigheter. Vidare placerar
vissa statliga fonder medel på konto i RGK. Att
posten är negativ beror till stor del på att medel till det
nya pensionssystemets premiereserv tillsvidare
placeras på konto i RGK.
TABELL 4.7 STATSBUDGETENS UTGIFTER
MILJARDER
KRONOR
1997
1998
1999
2000
2001
Utgifter exkl.
statsskuldsränt
or1
569,
2
586,
7
598,
0
598,
7
598,
6
Statsskuldsränt
or
98,4
103,
4
95,0
81,6
73,2
Nettoutlåning
m.m.
-12,4
-4,9
-4,7
-4,2
-5,5
Summa utgifter
655,1
685,2
688,2
676,0
666,3
1 Inklusive minskning av anslagsbehållningar.
4.3.3 Statsbudgetens utgifter exklusive
statsskuldsräntor och Riksgälds-
kontorets nettoutlåning
Statsbudgetens utgifter exkl. statsskuldsräntor och
RGK:s nettoutlåning minskar under hela
prognosperioden som andel av BNP. För budgetåret
1997 uppgick utgifterna till 32,7 procent av BNP och
för 2001 beräknas de uppgå till 28,6 procent av BNP. I
tabell 4.8 redovisas utgifterna fördelade per
utgiftsområde. De utgiftsområden som främst bidrar
till minskningen av utgifterna är utgiftsområde 13
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet som faller till
följd av sjunkande öppen arbetslöshet och
utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande där utgifterna för
räntebidrag sjunker kraftigt fram till år 2001.
I jämförelse med beräkningen i
budgetpropositionen för 1998 har utgifterna under
prognosperioden ökat något. Ökningen förklaras av
de nya satsningar som regeringen föreslår i denna
proposition. Förbättrade makroekonomiska
förutsättningar med lägre arbetslöshet och inflation
bidrar i hög grad till att skapa det utrymme som nu
används till nya satsningar. Trots de nya åtgärderna
beräknas därför utgifterna endast öka i begränsad
omfattning.
Statsbudgetens utgifter har minskat som andel av
BNP sedan år 1996, vilket framgår av diagram 4.1. Det
har emellertid under de senaste åren skett omfattande
förändringar av statsbudgetens utgifter vad gäller
redovisningsprinciperna. Bruttobudgeteringen har
ökat i omfattning samtidigt som utgifter som tidigare
redovisades utanför statsbudgeten nu har lyfts in på
budgeten för att ge en mer fullständig redovisning.
Detta gör att statsbudgetens utgifter inte är
jämförbara över tiden. I diagram 4.2 redovisas därför
tidsserier som är rensade för större
redovisningstekniska förändringar. Diagrammet visar
att utgifterna som andel av BNP sjunkit kraftigt sedan
1993. Av den höga nivån 1993 beror ca 3 procent-
enheter på bankstödet. Minskningen från och med
1995 beror till stor del på åtgärderna i
konsolideringsprogrammet.
TABELL 4.8 STATENS OCH SOCIALFÖRSÄKRINGSSEKTORNS UTGIFTER
MILJARDER KRONOR
1997
1998
1999
2000
2001
1 Rikets styrelse
3,9
4,0
4,2
4,2
4,5
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2,5
2,3
2,1
2,0
2,0
3 Skatteförvaltning och uppbörd
5,7
6,0
5,8
5,9
6,0
4 Rättsväsendet
21,2
21,8
21,6
22,2
22,9
5 Utrikesförvaltning och internationell
samverkan
2,5
2,8
2,9
2,9
3,0
6 Totalförsvar
41,0
42,6
44,3
45,7
45,7
7 Internationellt bistånd
12,1
12,3
12,0
13,0
13,9
8 Invandrare och flyktingar
3,6
4,4
4,4
4,2
4,5
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
24,2
22,9
24,3
25,9
26,4
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp
35,6
37,6
43,7
44,8
45,4
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
63,1
62,6
62,7
63,2
63,8
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
32,6
35,6
34,8
35,5
36,3
13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
40,9
37,5
31,1
24,5
21,7
14 Arbetsmarknad och arbetsliv
50,0
49,3
48,5
48,9
47,3
15 Studiestöd
16,0
21,3
21,9
23,0
24,4
16 Utbildning och universitetsforskning
25,1
27,6
29,2
30,5
32,2
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
7,2
7,4
7,5
7,6
7,8
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande
30,9
22,2
19,5
16,6
13,6
19 Regional utjämning och utveckling
2,9
4,1
3,5
3,2
3,4
20 Allmän miljö- och naturvård
1,6
1,8
1,3
1,3
1,3
21 Energi
0,6
1,3
1,8
1,6
1,6
22 Kommunikationer
24,5
24,8
26,0
26,7
25,6
23 Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar
10,9
12,8
13,1
13,2
13,2
24 Näringsliv
3,1
3,3
2,9
2,9
2,9
25 Allmänna bidrag till kommuner
87,3
97,5
104,1
105,2
105,4
26 Statsskuldsräntor m.m.
98,4
103,4
95,0
81,6
73,2
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
20,2
21,2
21,7
22,0
22,9
Summa utgiftsområden
667,5
690,1
689,9
678,2
670,8
Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor
569,2
586,7
595,0
596,7
597,6
Minskning av anslagsbehållningar
0,0
0,0
3,0
2,0
1,0
Socialförsäkringar vid sidan av
statsbudgeten
129,7
132,4
131,0
137,6
143,9
Summa takbegränsade utgifter
698,9
719,1
728,9
736,3
742,5
Budgeteringsmarginal
24,1
0,9
6,1
7,7
27,5
Utgiftstak
723,0
720,0
735,0
744,0
770,0
Procent av BNP
41,6
39,5
38,6
37,2
36,8
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte.
4.3.4 Statsskuldsräntor
Utgifterna för statsskuldsräntor har sedan början av
1990-talet ökat kraftigt till följd av budgetunderskott
och därigenom ökad statsskuld. De kommande åren
förväntas ränteutgifterna falla trendmässigt till följd av
successivt minskande statsskuld. 1997 uppgick stats-
skuldsräntorna till 98,4 miljarder kronor. För 1998
beräknas statsskuldsräntorna till 102,9 miljarder kro-
nor, vilket är 5,5 miljarder kronor lägre än vad som
prognostiserades i budgetpropositionen för 1998. Den
lägre prognosen beror främst på lägre inhemska och
utländska marknadsräntor. Mellan åren 1997 och 2001
beräknas utgifterna för statsskuldsräntorna minska
med ca 26 miljarder kronor.
TABELL 4.9 STATSSKULDSRÄNTOR
MILJARDER
KRONOR
1997
1998
1999
2000
2001
Räntor på lån
i svenska
kronor
82,5
73,9
73,0
65,3
61,4
Räntor på lån
i
utländsk
valuta
23,9
22,8
21,2
19,5
16,9
Räntor på in-
och utlåning
-5,6
-4,0
-1,9
-2,2
-2,0
Över-
/underkurser
vid emission
-1,7
-3,7
-4,0
-4,6
-4,3
Summa räntor
99,1
89,1
88,4
78,0
72,0
Valutaförlust
er/
vinster
-3,6
1,8
-1,9
-3,2
0,2
Kursförluster
/
vinster
2,8
12,0
7,8
6,2
0,3
Övrigt
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa ränte-
utgifter
98,4
102,9
94,3
81,0
72,6
Statsskuld
1
432,1
1
432,5
1
422,0
1
400,1
1
369,0
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte.
Källa: Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.
Ränteutgifterna påverkas av ett flertal faktorer,
huvudsakligen storleken på statsskulden vid
periodens början, det under perioden beräknade
primära lånebehovet samt inhemska och utländska
marknadsräntor och växelkurser. Dessutom påverkas
ränteutgifterna av tekniska faktorer främst bestående
av de upplåningstekniker som Riksgäldskontoret
använder sig av för att finansiera statens lånebehov
och förvalta statsskulden. Genom en aktiv förvaltning
av statsskulden eftersträvar Riksgäldskontoret att
långsiktigt minimera räntekostnaderna.
I tabell 4.10 nedan visas en periodisering av de
utgiftsmässiga räntorna i syfte att ge en mer
rättvisande bild av kostnaderna för
statsskuldsräntorna. Periodiseringen baseras på
ränteutgifterna exklusive realiserade kursdifferenser
vid förtidsinlösen av lån samt realiserade
valutadifferenser.
TABELL 4.10 PERIODISERADE RÄNTEUTGIFTER
MILJARDER KRONOR
1997
1998
1999
2000
2001
Summa räntor enligt
tabell 4.91
99,1
89,1
88,4
78,0
72,0
Kurseffekter vid
emission
-0,3
1,5
3,0
3,9
4,2
Reala
nollkupongräntor
3,3
5,4
7,5
7,7
5,1
Andra
nollkupongräntor
-1,8
0,2
-0,9
-1,0
-0,0
Summa justering
1,3
7,0
9,5
10,6
9,3
Summa
periodiserade
ränteutgifter
100,3
96,1
97,9
88,6
81,3
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte.
1 Exklusive valutaförluster/vinster, kursförluster/vinster och övrigt.
Källa: Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.
4.3.5 Statens lånebehov och statsskulden
Lånebehovet är skillnaden mellan statens utgifter och
inkomster plus Riksgäldskontorets nettoutlåning.
Lånebehovet har minskat kraftigt under de senaste
åren. Från 242 miljarder kronor 1993 har lånebehovet
fallit till 6 miljarder kronor 1997. Från och med 1998
beräknas lånebehovet bli negativt, dvs. staten kan
börja amortera statsskulden.
Lånebehovet påverkas, förutom av
konjunkturutvecklingen och politiska beslut, även av
engångshändelser och tekniska omläggningar. För att
få en tydligare bild av lånebehovets underliggande
utveckling redovisas även en rensad serie i diagram
4.4. Det kraftiga fallet 1996 beror bland annat på
försäljningar och på omläggning av uppbörden av
mervärdesskatt åren 1995 och 1996. Ytterligare
förklaringar är stora utdelningar från affärsverk och
bolag samt överföringen av Kärnavfallsfonden till
Riksgäldskontoret.
Statsskuldens utveckling bestäms i huvudsak av
lånebehovet. Förändringen av statsskulden påverkas
även av ändrade valutakurser, eftersom knappt 30
procent av statsskulden är upplånad i utländsk valuta.
Till följd av de stora budgetunderskotten i början av
1990-talet växte statsskulden mycket snabbt. Vid
utgången av 1991 uppgick statsskulden till ca 690
miljarder kronor. År 1994-1995 kulminerade
statsskulden som andel av BNP. Skuldkvoten uppgick
då till 84,0 procent. Skuldkvoten förväntas till år 2001
minska till 65,4 procent av BNP. Pensionsreformen
kommer dock att leda till en annorlunda utveckling av
såväl lånebehov som statsskuld, se avsnitt 4.8.
4.4 Utgiftstaket för den offentliga
sektorn
Våren 1996 beslutade riksdagen för första gången om
ett utgiftstak för staten. Utgiftstaket var treårigt och
gällde för åren 1997 till 1999. Våren 1997 beslutade
riksdagen om utgiftstak för år 2000. I denna
proposition föreslås ett utgiftstak för år 2001.
Vid varje beslut om ett statligt utgiftstak har riks-
dagen även godkänt beräkningen av ett utgiftstak för
den offentliga sektorn för samma period. Utgiftstaket
för den offentliga sektorn omfattar utgiftstaket för
staten samt den beräknade utgiftsnivån för
kommunerna. Vid beräkningen av taket för offentlig
sektor elimineras interna transaktioner mellan staten
och kommunsektorn.
TABELL 4.11 STATENS LÅNEBEHOV OCH STATSSKULDEN
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Miljarder kronor
Inkomster
376,9
465,6
600,5
648,9
686,3
694,4
716,4
729,5
Utgifter exkl. statsskuldsräntor
459,3
513,4
559,2
569,2
586,7
598,0
598,7
598,6
Statsskuldsräntor m.m. 1
94,7
104,7
99,5
98,4
103,4
95,0
81,6
73,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning
m.m. 2
7,8
-13,9
-37,3
-12,4
-4,9
-4,7
-4,2
-5,5
Lånebehov
184,9
138,6
21,0
6,2
-1,1
-6,2
-40,3
-63,2
Beräkningsteknisk överföring
16,5
32,3
Lånebehov efter överföring
184,9
138,6
21,0
6,2
-1,1
-6,2
-23,9
-30,9
Skulddispositioner m.m 3
-30,5
-38,9
4,4
14,7
1,5
-4,3
1,9
-0,2
Statsskuld
1 286,6
1 386,2
1 411,2
1 432,1
1 432,5
1 422,0
1
400,1
1 369,0
Procent av BNP
Inkomster
24,6
28,2
35,6
37,3
37,7
36,5
35,8
34,9
Utgifter exkl. statsskuldsräntor
30,0
31,1
33,1
32,7
32,2
31,4
29,9
28,6
Statsskuldsräntor m.m. 1
6,2
6,3
5,9
5,7
5,7
5,0
4,1
3,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning
m.m. 2
0,5
-0,8
-2,2
-0,7
-0,3
-0,2
-0,2
-0,3
Lånebehov
12,1
8,4
1,2
0,4
-0,1
-0,3
-2,0
-3,0
Beräkningsteknisk överföring
0,8
1,5
Lånebehov efter överföring
12,1
8,4
1,2
0,4
-0,1
-0,3
-1,2
-1,5
Skulddispositioner m.m 3
-2,0
-2,4
0,3
0,8
0,1
-0,2
0,1
0,0
Statsskuld
84,0
84,0
83,6
82,4
78,6
74,7
69,9
65,4
1 Posten statsskuldsräntor m.m. motsvarar utgiftsområde 26 .
2 Posten nettoutlåning m.m. omfattar såväl Riksgäldskontorets nettoutlåning som en kassamässig korrigeringspost.
3 Under rubriken Skulddispositioner m.m. redovisas bl.a. effekter på valutaskulden av ändrade växelkurser.
4.4.1 Den offentliga sektorns utgiftstak
Utgiftstaket för den offentliga sektorn beräknas som
summan av det statliga utgiftstaket och de beräknade
kommunala utgifterna med avdrag för interna
transaktioner mellan staten och kommunerna. De
interna transaktionerna består huvudsakligen av olika
former av statsbidrag. Att godkänna ett tak för hela
den offentliga sektorn motiveras med att det är de
offentliga utgifterna som är avgörande för
skatteuttagets nivå. Utgiftstaket har en annan
innebörd för den kommunala sektorn än för staten.
Eftersom kommunernas utgifter inte fastställs av
riksdagen påverkar riksdagen inte direkt utgifternas
storlek. I det statliga utgiftstaket ingår dock statens
bidrag till kommunerna, vilket innebär att riksdagen
indirekt påverkar de kommunala utgifternas storlek.
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
påverkas i hög grad av de åtgärder som föreslås i
denna proposition. Jämfört med beräkningen i
budgetpropositionen för 1998 ökar kommunernas
utgifter till följd av de ytterligare medel som tillförs
enligt regeringens förslag. Vid beräkning av
utgiftstaket för den offentliga sektorn dras emellertid
de statliga överföringarna till kommunerna av varför
utgiftstaket inte påverkas av de ökade kommunala
utgifterna. Därtill kommer att den lägre inflationen ger
lägre skatteinkomster för kommunerna som därmed
antas anpassa utgiftsnivån så att balanskravet
uppfylls. Utgiftstaket för den offentliga sektorn åren
1999 och 2000 är därför, trots ökad kommunal
konsumtion, något lägre än vad som redovisades i
budgetpropositionen för 1998. En utförlig redovisning
av kommunernas finanser ges i avsnitt 7.
TABELL 4.12 UTGIFTSTAK FÖR DEN OFFENTLIGA
SEKTORN
MILJARDER KRONOR
1998
1999
2000
2001
Staten inkl.
socialför-
säkringssektorn
720
735
744
770
Kommunerna
459
475
492
509
Interna
transaktioner
-148
-159
-160
-162
Summa
1 031
1 051
1 076
1 117
Procent av BNP
56,6
55,2
53,8
53,4
4.4.2 Utgiftstaket för staten
De totala utgifterna indelas i 27 utgiftsområden.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. inkluderas
dock inte i utgiftstaket. I taket ingår
socialförsäkringssektorns utgifter samt en
budgeteringsmarginal.
Budgeteringsmarginalens syfte är att minska
behovet av revideringar av utgiftstaket och motiveras
av den osäkerhet som ligger i beräkningarna.
Beräkningarna bygger på den tidigare redovisade
prognosen över den makroekonomiska utvecklingen.
Då beräkningarna sträcker sig över flera år ökar
osäkerheten mot slutet av perioden. Detta motiverar
en budgeteringsmarginal som ökar över tiden. För år
2001 bedöms en lämplig storlek på marginalen vara 3,5
procent av utgiftstaket, vilket motsvarar ca 27,5
miljarder kronor. Denna marginal ingår inte i de
tidigare redovisade saldoberäkningarna över staten
och offentliga sektorn. Ianspråktagande av
budgeteringsmarginalen försämrar därmed
statsfinanserna. I nuvarande beräkning är dock hela
budgeteringsmarginalen finansierad i den meningen
att den kan utnyttjas utan att de fastställda
saldomålen frångås.
För att ta hänsyn till den möjlighet som
myndigheter har att föra över medel till kommande
budgetår ingår i utgiftstaket posten minskning av
anslagsbehållningar. Denna post är en prognos på
användningen av tidigare anslagna men ännu ej
förbrukade medel. Det angivna beloppet avser
skillnaden mellan användningen av sparade medel
från tidigare budgetår och uppbyggandet av nytt
anslagssparande. Denna post beräknas minska över
tiden då reservationsanslagen efterhand blir färre.
För åren 1998 - 2000 ligger de tidigare beslutade
utgiftstaken fast på 720, 735 respektive 744 miljarder
kronor men med förändrad preliminär fördelning
mellan utgiftsområden. För år 2001 föreslås ett
utgiftstak på 770 miljarder kronor.
4.5 Utgiftstak för staten fördelat på
utgiftområden
4.5.1 Preliminär fördelning på utgifts-
områden åren 1999-2001
I budgetpropositionen för 1998 presenterades en preli-
minär fördelning av utgifterna på utgiftsområden för
åren 1999 och 2000. Regeringen föreslår nu en revide-
rad fördelning av utgifterna samt en preliminär
fördelning för år 2001. Det är flera faktorer som leder
till reviderade utgiftsområdesramar. De nya
satsningarna som regeringen föreslår i denna
proposition är medräknade. Vidare har de reviderade
ekonomiska förutsättningarna påverkat fördelningen
av utgifterna. Slutlig pris- och löneomräkning av
förvaltningskostnadsanslagen för år 1999 har
beräknats med utgångspunkt i den allmänna
prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn.
I beräkningen ingår inte effekterna av förslaget om
ett nytt reformerat ålderspensionssystem. Dessa
effekter presenteras i stället i avsnitt 4.8.
I tabell 4.13 nedan presenteras den preliminära
fördelningen på utgiftsområden samt differenser i
förhållande till de preliminära ramar som redovisades i
budgetpropositionen för 1998. Det har skett vissa för-
ändringar av redovisningsteknisk karaktär sedan
budgetpropositionen. Delpensionen och
arbetsskadeförsäkringen bruttoredovisas fr.o.m. år
1999 på statsbudgeten. Utgifterna redovisades
tidigare inom socialförsäkringssektorn vid sidan av
statsbudgeten. Denna post består därför fr.o.m. år
1999 endast av utgifterna för ATP.
Redovisningsförändringen påverkar inte det totala
utgiftstaket. Utgifterna inom utgiftsområde 10
(arbetsskadeersättningen) och utgiftsområde 11
(delpension) ökar, medan utgifterna inom
socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten
minskar i motsvarande mån. Detta förklarar ca 6
miljarder kronor av ökningen av utgiftsområde 10
jämfört med budgetpropositionen. För utgiftsområde
11 förklaras 190 miljoner kronor av ökningen år 1999
och 97 miljoner kronor av ökningen år 2000 av
omläggningen.
Nya antaganden om den ekonomiska utvecklingen
och arbetslösheten jämfört med de som gjordes i
budgetpropositionen leder till att utgifterna inom
utgiftsområde 13 minskar. Dessutom minskar
utgifterna inom utgiftsområde 13 då anslaget för
lönegarantiersättning från och med 1999 inte längre
belastas av utgifter för räntor och amorteringar.
Lägre marknadsräntor ger lägre utgifter för
räntebidrag inom utgiftsområde 18 och för
statsskuldsräntor.
Avgiften till Europeiska gemenskapen,
utgiftsområde 27, ökar kraftigt jämfört med
beräkningen i budgetpropositionen. Orsaken är en
tidigare underskattning av mervärdesskattebasen,
vilken ligger till grund för en del av avgiften.
Posten minskning av anslagsbehållningar är en
schablonuppskattning av hur mycket av tidigare
beviljade medel som kan komma att förbrukas
respektive år. Beloppet skall ses som en prognos på
nettot av förändrade anslagsbehållningar. Netto-
minskningen bedöms bli 3 miljarder kronor år 1999, 2
miljarder kronor år 2000 och 1 miljard kronor år 2001.
Orsaken till avtrappningen är att antalet
reservationsanslag på statsbudgeten minskade
kraftigt vid omläggningen av budgeten år 1997.
TABELL 4.13 PRELIMINÄR FÖRDELNING PÅ UTGIFTSOMRÅDEN
MILJONER KRONOR
DIFFERENSER MOT
BUDGET-
PROPOSITIONEN
1999
2000
2001
1999
2000
UO1
Rikets styrelse
4 163
4 216
4 548
222
321
UO2
Samhällsekonomi och finansförvaltning
2 060
2 008
2 010
23
21
UO3
Skatteförvaltning och uppbörd
5 786
5 864
6 023
-41
-58
UO4
Rättsväsendet
21 611
22 209
22 886
-36
-95
UO5
Utrikesförvaltning och internationell
samverkan
2 949
2 947
3 003
76
4
UO6
Totalförsvar
44 267
45 682
45 714
356
-68
UO7
Internationellt bistånd
12 002
13 020
13 866
-25
-21
UO8
Invandrare och flyktingar
4 389
4 228
4 467
627
658
UO9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
24 326
25 911
26 397
-34
309
UO1
0
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp
43 749
44 777
45 425
4 729
4 469
UO1
1
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
62 708
63 239
63 837
-222
-229
UO1
2
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
34 780
35 503
36 287
-1 551
-1 334
UO1
3
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
31 149
24 531
21 696
-2 392
-749
UO1
4
Arbetsmarknad och arbetsliv
48 524
48 919
47 308
-847
256
UO1
5
Studiestöd
21 863
22 951
24 420
-756
-864
UO1
6
Utbildning och universitetsforskning
29 245
30 457
32 199
1 112
1 055
UO1
7
Kultur, medier, trossamfund och fritid
7 499
7 640
7 782
39
26
UO1
8
Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande
19 501
16 643
13 595
-926
-931
UO1
9
Regional utjämning och utveckling
3 501
3 154
3 351
-83
-130
UO2
0
Allmän miljö- och naturvård
1 286
1 289
1 310
88
136
UO2
1
Energi
1 831
1 592
1 568
-11
-11
UO2
2
Kommunikationer
26 044
26 652
25 590
-625
-610
UO2
3
Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar
13 083
13 165
13 190
-709
-696
UO2
4
Näringsliv
2 870
2 852
2 895
280
280
UO2
5
Allmänna bidrag till kommuner
104 118
105 214
105 394
3 830
3 366
UO2
6
Statsskuldsräntor m.m.
94 989
81 567
73 167
-3 246
-11 843
UO2
7
Avgiften till Europeiska gemenskapen
21 650
22 011
22 866
1 330
1 029
Summa utgiftsområden
689 945
678 241
670 795
1 210
-5 711
Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor
594 956
596 674
597 628
4 456
6 132
Minskning av anslagsbehållningar
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
Socialförsäkringar vid sidan av
statsbudgeten
130 970
137 591
143 900
-6 958
-6 760
Summa takbegränsade utgifter
728 926
736 265
742 528
-2 502
-1 628
Budgeteringsmarginal
6 074
7 735
27 472
2 502
1 628
Utgiftstak
735 000
744 000
770 000
0
0
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte.
4.5.2 Beskrivning av utgiftsområden
I följande avsnitt redovisas förändringar som
regeringen avser att föreslå i budgetpropositionen för
1999 inom varje utgiftsområde utöver det som
aviserades i budgetpropositionen för 1998.
Nedan angivna utgiftsområdesprognoser för 1998
avviker i vissa fall från utgifter enligt statsbudget.
Detta beror bland annat på att anslagssparanden och
reservationer ianspråktas samt förändrande
antaganden om den ekonomiska utvecklingen.
Väsentliga avvikelser kommenteras i avsnitt 5.3.
Regeringen lägger samtidigt med den ekonomiska
vårpropositionen fram förslag om reformering av
ålderspensionssystemet. Förslaget redovisas dels i
propositionen Inkomstgrundad ålderspension m.m.
(prop. 1997/98:151), dels i propositionen
Garantipension m.m. (prop. 1997/98:152). Förslagen i
dessa propositioner bygger på den uppgörelse som år
1994 slöts mellan socialdemokraterna och de fyra
borgerliga partierna.
Den exakta utformningen av det nya
pensionssystemet och övergången till de nya reglerna
har fram till helt nyligen varit föremål för beredning.
Det har därför inte funnits möjlighet att i denna
proposition beakta ålderspensionsreformens effekter
på statsbudgeten. I regeringens förslag till utgiftstak
för åren 1999, 2000 och 2001 inkluderas inte de
ålderspensionsavgifter som fr.o.m. år 1999 skall
belasta statsbudgeten, således har inte
ålderspensionsreformen beaktats i beräkningen av
utgiftsområdenas ramar. Även vissa
administrationskostnader är inte beaktade av samma
skäl. Regeringen avser att i budgetpropositionen för
1999 lämna reviderade förslag till utgiftstak och
utgiftsområdesramar där hänsyn tas till effekterna av
ålderspensionsreformen (se avsnitt 4.8).
Utgiftsområde 1: Rikets styrelse
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
3 910
3 977
4 163
4 216
4 548
Utgiftsområdet omfattar verksamheterna statschefen,
riksdagen och dess myndigheter, regeringen, centrala
myndigheter samt mediefrågor. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till ca 4 miljarder
kronor, varav 2,2 miljarder kronor till regeringen m.m.,
1 miljard kronor till riksdagen och dess myndigheter
samt 0,7 miljarder kronor till mediefrågor.
I syfte att förstärka regeringens ledning och
styrning av statsförvaltningen, öka kvaliteten i
Regeringskansliets beredning av regeringsärenden
samt förbereda och genomföra det svenska
ordförandeskapet i EU år 2001 m.m. tillförs
utgiftsområdet 222 miljoner kronor för år 1999, 322
miljoner kronor för år 2000 och 547 miljoner kronor för
år 2001.
Genom den personuppgiftslag som föreslås träda i
kraft den 1 oktober 1998 kommer Datainspektionen
inte längre att uppbära de licensavgifter som
finansierar verksamheten. Datainspektionens
huvudsakliga verksamhet bör därför finansieras med
ett förvaltningsanslag på statsbudgeten från och med
år 1999.
Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och
finansförvalning
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
2 504
2 322
2 060
2 008
2 010
Utgiftsområdet omfattar ett flertal myndigheter som
Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statistiska
centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret,
Kammarkollegiet, Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen m.fl. Vidare ingår kostnader för
statsskuldens upplåning och låneförvaltning, vissa
tidsbegränsade åtaganden samt Riksdagens revisorer.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
statsbudgeten till 2,1 miljarder kronor, varav 1,9
miljarder kronor till centrala myndigheter och nämnder
samt 0,2 miljarder kronor till tidsbegränsade
åtaganden.
Regeringen har i förhållande till tidigare redovisad
beräkning utökat ramen med 23 miljoner kronor år 1999
för förstärkning av vissa myndigheter samt för
finansiering av en ny myndighet för kvalitets- och
kompetensutveckling i statsförvaltningen.
Utgiftsområde 3: Skatteförvaltning och
uppbörd
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
5 735
6 009
5 786
5 864
6 023
Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket,
skattemyndigheterna och Tullverket. För år 1998
uppgår de totala utgifterna enligt statsbudgeten till ca
5,7 miljarder kronor varav ca 4,6 miljarder kronor till
skatteförvaltningen.
Prioriterade uppgifter för skatteförvaltningen under
1999 är att fortsätta uppbyggnaden av
skattemyndigheternas skattebrottsenheter och att
slutföra omorganisationen inom ramen för den nya
region-indelningen. Samtidigt måste
kontrollverksamheten värnas och utvecklas med sikte
på förbättring av den preventiva effekten.
Beslagen av narkotika, alkohol och tobak har ökat
kraftigt. Regeringen anser det angeläget att fortsätta
bekämpningen av bedrägerier inom alkohol- och
tobaksområdet och har därför i proposition
1997/98:100 föreslagit att Tullverket skall ges
förbättrade möjligheter att kontrollera underlaget för
punktskatter avseende alkohol, tobak och mineral-
oljor i den EU-interna trafiken. Regeringen redovisar i
proposition 1997/98:100 motiven för detta förslag.
Under förutsättning att riksdagen godkänner
regeringens förslag i proposition 1997/98:100 tillförs
utgiftsområdet ytterligare 20 miljoner kronor år 1999
och framåt. I nämnda proposition redogör regeringen
närmare för de ekonomiska förutsättningarna för
Tullverket att utföra punktskattekontrollen.
Mot bakgrund av bl.a. EU-medlemskapet har en
utvärdering gjorts avseende den tidigare
neddragningen av Tullverkets anslag och dess
effekter på kontrollverksamheten och
tullverksamheten i övrigt (SOU 1998:18). Utredningen
remissbehandlas för närvarande och regeringen avser
att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen för
1999.
Utgiftsområde 4: Rättsväsendet
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
21 160
21 796
21 611
22 209
22 886
Utgiftsområdet omfattar polisen, åklagarväsendet,
domstolsväsendet, rättshjälpen, kriminalvården,
exekutionsväsendet, Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten, Rättsmedicinalverket och
Gentekniknämnden. För år 1998 uppgår de totala
utgifterna enligt statsbudgeten till 21 miljarder kronor,
varav polisväsendet svarar för 11,5 miljarder kronor.
Utgiftsområdet tillförs nu, utöver de höjningar som
beslutades föregående år, ytterligare 200 miljoner
kronor för år 1999, 250 miljoner kronor för år 2000 och
300 miljoner kronor för år 2001. De nya medlen skall
bl.a. användas för att säkerställa närpolisreformen och
kampen mot vardagsbrottsligheten samt för att
förstärka ekobrottsbekämpningen.
En utgångspunkt för beräkningen är att det
pågående arbetet med effektivisering och
modernisering av rättsväsendet intensifieras.
Vid beräkningen av ramen för utgiftsområdet har
även beaktats en överföring till utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner på 12 miljoner kronor år
1999 och på 7,5 miljoner kronor fr.o.m. år 2000.
Överföringen är föranledd av att regeringen i
proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge
lämnar förslag som innebär att kommunerna i ökad
utsträckning skall hjälpa föräldrar att träffa avtal om
vårdnad, boende och umgänge. Förslagen förväntas
medföra minskade kostnader för domstolarna
samtidigt som kommunernas kostnader ökar.
Utgiftsområde 5: Utrikesförvaltning och
internationell samverkan
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
2 476
2 802
2 949
2 947
3 003
Utgiftsområdet omfattar i huvudsak
utrikesförvaltningen, dvs. Utrikesdepartementet och
de 102 utlandsmyndigheterna, bidrag till vissa
internationella organisationer, nedrustnings- och
säkerhetspolitiska frågor, handelspolitik, information
om Sverige i utlandet samt Europainformation. För år
1998 uppgår de totala utgifterna enligt statsbudgeten
till 2,8 miljarder kronor, varav anslaget till
utrikesförvaltningen uppgår till 1,7 miljarder kronor
och bidragen till internationella organisationer till 0,9
miljarder kronor.
Utgiftsområdet tillförs 18,5 miljoner kronor år 1999
och 17,5 miljoner kronor år 2000 och 2001 med
anledning av regeringens satsning på europafrågor,
bl.a. för att öka kunskapen om Europapolitiken och
dess möjligheter (avsnitt 1.5.5). Ansvaret för
regeringens verksamhetsbidrag till Föreningen
Norden överförs fr.o.m. 1999 från utgiftsområde 17 till
utgiftsområde 5.
Utgiftsområde 6: Totalförsvar
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
40 978
42 567
44 267
45 682
45 714
Utgiftsområdet omfattar verksamheter inom det
militära och det civila försvaret, Kustbevakningen,
nämnder samt stödverksamhet till det militära och det
civila försvaret. I utgiftsområdet ingår även den
internationella fredsfrämjande verksamhet som
genomförs med svensk militär trupp utomlands. För år
1998 uppgår de totala utgifterna enligt statsbudgeten
till 41,2 miljarder kronor, varav 37, 2 miljarder kronor till
det militära försvaret, 2,6 miljarder kronor till det civila
försvaret och 1,4 miljarder kronor till övrig verksamhet.
Regeringen har lämnat två propositioner till
riksdagen avseende myndigheten Försvarsmakten,
den 12 mars 1998 och den 19 mars 1998. Den
förstnämnda propositionen (1997/98:83) behandlar
förslag till förändrad styrning av Försvarsmakten. I
den andra propositionen (1997/98:84) ges förslag till
åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska
obalansen inom Försvarsmakten. I denna proposition
konstaterar regeringen att extraordinära åtgärder
fordras för att bringa ordning i Försvarsmaktens
ekonomi och planering.
Regeringen har i proposition 1997/98:83 föreslagit
att den säkerhetspolitiska kontrollstationen flyttas
fram från år 1998 till år 1999. Regeringen har meddelat
riksdagen att den i anslutning till kontrollstationen
bland annat avser att ta upp frågan angående det
säkerhetspolitiska läget, den långsiktiga
anpassningsförmågan och omprövning av systemet
med teknikfaktor.
Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
12 139
12 292
12 002
13 020
13 866
Utgiftsområdet omfattar verksamheterna
internationellt utvecklingssamarbete samt samarbete
med Central- och Östeuropa. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till ca 11,4
miljarder kronor, varav ca 10,6 miljarder kronor till
utvecklingssamarbete med u-länder och ca 0,8
miljarder kronor till samarbete med Central- och
Östeuropa.
Den totala biståndsramen (inklusive. utgifter som
redovisas under andra utgiftsområden) beräknas till ca
12,4 miljarder kronor motsvarande 0,70 procent av
bruttonationalinkomsten (BNI). Regeringen har i sin
beräkning av ramen utgått från att biståndsramen
även för år 1999 skall uppgå till 0,70 procent av BNI
för att år 2000 ökas till 0,72 procent av BNI och år 2001
ökas ytterligare till att motsvara 0,73 procent av BNI.
Inom biståndsramen redovisas vissa
asylkostnader, medel för EU:s gemensamma bistånd
samt vissa administrationskostnader. Dessa s.k.
avräkningar minskar år 1999 med ca 152 miljoner
kronor, vilket innebär att bidrag till andra
utvecklingsändamål kan öka med samma belopp.
Avräkningens storlek för åren 2000 och 2001 beräknas
utifrån vid budgeteringstillfället tillgängligt
prognosunderlag.
Regeringen har, efter en utvärdering, i proposition
1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete,
lämnat förslag till ett nytt treårigt program för
samarbetet med Central- och Östeuropa för åren 1999
till 2001. Regeringen bedömer att samarbetet kommer
att fortsätta och har därför beräknat 800 miljoner
kronor årligen för åren 1999 till 2001. Insatsen utgör en
del av regeringens prioriterade områden för 2000-talet.
Utöver dessa medel avsätts inom utgiftsområde 24
Näringsliv, 200 miljoner kronor årligen för
näringslivsinsatser inom Östersjöregionen.
Utgiftsområde 8: Invandrare och flyktingar
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
3 583
4 374
4 389
4 228
4 467
Utgiftsområdet omfattar statlig migrations- och
integrationspolitik. För år 1998 uppgår de totala
utgifterna enligt statsbudgeten till 3,9 miljarder kronor,
varav 1,8 miljarder kronor till migrationspolitiken och
2,1 miljarder kronor till integrationspolitiken. Ett
sammanhållet arbete pågår för att effektivisera
samverkan mellan berörda myndigheter vid
handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd
och visering, bl.a. som en förberedelse inför Sveriges
deltagande i Schengensamarbetet.
Fler skyddsbehövande med anhöriga får nu
uppehållstillstånd och tas emot i kommunerna än vad
som antogs i budgetpropositionen för år 1998.
Ökningen tog fart hösten 1997 och bedöms kulminera
innevarande budgetår. De medel som anslagits till
statlig ersättning till kommunerna för
flyktingmottagande år 1998 kommer därför sannolikt
inte att räcka till. Utgifterna bestäms till stor del av
utflyttningstakten till kommunerna. Regeringen avser
att avvakta utfallet första halvåret 1998 för att sedan
återkomma till riksdagen i frågan i samband med
budgetpropositionen.
Även åren 1999 och 2000 kommer att innebära
ökade statliga ersättningar för kommunernas
flyktingmottagande jämfört med antagandena i den
senaste budgetpropositionen.
Vidare föreslår regeringen att utgiftsområdesramen
utökas med 128 miljoner kronor år 1999, 128 miljoner
kronor år 2000 samt 578 miljoner kronor år 2001 med
anledning av den treårssatsning som genomförs inom
ramen för framtidssatsningen ”Ett Sverige för alla”
som redovisas i avsnitt 1.5.6.
Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
24 218
22 873
24 326
25 911
26 397
Utgiftsområdet omfattar verksamheterna hälsovård,
sjukvård och social omsorg. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till 22,5 miljarder
kronor, varav ca 16,4 miljarder kronor avser hälsovård
och sjukvård, 5,0 miljarder kronor omsorg om äldre
och personer med funktionshinder och 0,7 miljarder
kronor åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete
samt alkohol- och narkotikapolitik.
Statens utgifter för utgiftsområdet utgör en mindre
del av de samlade offentliga utgifterna för hälso- och
sjukvård och social omsorg. Huvudmannaskapet för
dessa verksamheter ligger huvudsakligen hos
kommuner och landsting. Statens stöd till den
kommunala sektorn utgår främst från utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner.
Regeringen har i beräkningen av den ekonomiska
ramen för utgiftsområdet utgått från att tidigare
beslutade besparingar genomförs inom
utgiftsområdet. Regeringen har genom särskilda
ägardirektiv ålagt Apoteket AB att genomföra
kostnadsminskningar om minst 300 miljoner kronor
under år 1998 och 100 miljoner kronor under år 1999.
Regeringen överlämnade nyligen till riksdagen
proposition 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd.
Förslagen i propositionen innebär en förändrad
inriktning av tandvårdsförsäkringen fr.o.m. den 1
januari 1999. Propositionen medför också en årlig
ökning av kostnadsramen för tandvård fr.o.m. år 1999
med 500 miljoner kronor i förhållande till vad som
angavs i budgetpropositionen för år 1998. Under
förutsättning att riksdagen godkänner regeringens
förslag kommer den totala utgiftsramen för
tandvårdsförsäkringen att uppgå till totalt 1 900
miljoner kronor från år 1999.
Regeringen har även beslutat överlämna
proposition 1997/98:113 Nationell handlingsplan för
äldrepolitiken till riksdagen. Syftet är att lägga fast mål
och riktlinjer för en långsiktig äldrepolitik samt att ge
förslag till åtgärder inom vissa angelägna områden,
främst avseende äldreomsorgen. Regeringen föreslår
därför att äldreomsorgen m.m. tillförs 300 miljoner
kronor år 1999, varav 50 miljoner kronor omfördelas
inom ram. För perioden 2000 till 2001 tillförs 300
miljoner kronor per år. Regeringen föreslår även att ett
tillfälligt bidrag till äldrebostäder införs under åren
1998 och 1999.
Vid sidan av dessa resursinsatser lämnar
regeringen även förslag om en nivåhöjning av det
generella statsbidraget till kommuner och landsting
(se avsnitt 7.4). Resurstillskottet förbättrar
förutsättningarna för att bl.a. leva upp till förslagen
och riktlinjerna inom äldreomsorgen och även minska
väntetiderna inom sjukvården.
Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
35 591
37 554
43 749
44 777
45 425
Utgiftsområdet omfattar socialförsäkringsförmåner
som lämnas vid ohälsa. Förmåner ges i form av
dagersättningar såsom sjukpenning,
rehabiliteringsersättning, närståendepenning samt
vissa yrkesskadeersättningar. Därutöver redovisas
ersättningar för folkpension och pensionstillskott i
form av förtidspension och handikappersättning.
Utgiftsområdet omfattar även
administrationskostnaderna för socialförsäkringen,
dvs. Riksförsäkringsverket och de allmänna
försäkringskassorna. Fr.o.m. år 1999 redovisas även
förmåner under arbetsskadeförsäkringen inom
utgiftsområdet.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
statsbudgeten till 37,2 miljarder kronor, varav 4,9
miljarder kronor avser socialförsäkringens
administration. ATP i form av förtidspension samt
utgifterna för arbetsskadeförsäkringen redovisas vid
sidan av statsbudgeten.
I beräkningen av utgiftsområdets ram för år 1999
och framåt har arbetsskadefondens avveckling
beaktats (prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr.
1997/98:153 och prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad
åldersspension, m.m.). Arbetsskadeförsäkringen, som
omfattar anställda, uppdragstagare och
egenföretagare, ger ersättning för inkomstbortfall till
den som drabbas av skada i sitt arbete. De totala
utgifterna för arbetsskadeförsäkringen uppgår enligt
statsbudgeten till ca 6 miljarder kronor för år 1998. En
utförlig redovisning finns i avsnitt 4.7.
Regeringen har vid sin beräkning av den
ekonomiska ramen för utgiftsområdet utgått ifrån att
tidigare beslutade besparingar inom utgiftsområdet
genomförs.
Utgiftsområdesramen har justerats med anledning
av förslaget om höjningen av det reducerade
basbeloppet (se även utgiftsområde 11 Ekonomisk
trygghet vid ålderdom samt avsnitt 4.8).
Socialförsäkringsadministrationen förstärks år 1999
genom att 225 miljoner kronor tillfälligt tillförs
Riksförsäkringsverket och de allmänna
försäkringskassorna. De tillförda medlen har tidigare
avsatts under anslaget Sjukpenning och rehabilitering
m.m. Förändringen påverkar inte utgiftsområdesramen.
Regeringen har i proposition 1996/97:63 Samverkan,
socialförsäkringens ersättningsnivåer och
administration, m.m. redovisat det särskilda behov av
arbetsmarknadsåtgärder som föreligger för gruppen
tre fjärdedels förtidspensionärer som står till
arbetsmarknadens förfogande. Försäkringskassan
avses få ansvaret för att i samverkan med
arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut, Samhall
AB eller annan aktör hjälpa gruppen till en varaktig
sysselsättningslösning. I första hand bör personer i
denna grupp prövas mot den ordinarie
arbetsmarknaden, eventuellt med hjälp av lönebidrag.
Om någon annan lösning inte kan hittas skall en plats
i Samhall AB garanteras. Regeringen avser att
återkomma med förslag i budgetpropositionen för
1999. Nya regler beräknas kunna träda i kraft den 1
januari 1999. Åtgärderna bedöms inte föranleda någon
ramhöjning.
Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
63 134
62 560
62 708
63 239
63 837
Utgiftsområdet omfattar folkpension och
pensionstillskott i form av ålderspension,
efterlevandepension till vuxna, bostadstillägg till
pensionärer samt särskilt pensionstillägg.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
statsbudgeten till 62,7 miljarder kronor. Därav svarar
ålderspensioner för ca 52 miljarder kronor. ATP i form
av ålderspension och efterlevandepensioner till vuxna
finansieras vid sidan av statsbudgeten år 1998.
Utgifterna för delpensionsförsäkringen kommer
fortsättningsvis att redovisas under utgiftsområdet
(prop. 1997/98:41, bet. 1997/98: SfU8, rskr 1997/98:153
och prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålders-pension
m.m.). En utförlig redovisning finns i avsnitt 4.7.
Delpension beviljas försäkrad mellan 61 och 64 år
som minskat sin arbetstid med minst fem timmar och
högst tio timmar per vecka. Den 1 juli 1994 gjordes
inskränkningar i rätten till delpension. Förändringarna
har inneburit en kraftig minskning av antalet
nybeviljade delpensioner. I samband med att
ålderspension enligt de reformerade reglerna kommer
att börja utbetalas fr.o.m. år 2001 skall inga nya
delpensioner beviljas. De totala utgifterna för
delpensionsförsäkringen uppgår enligt statsbudgeten
för år 1998 till ca 600 miljoner kronor.
Basbeloppet har sedan år 1993 reducerats med två
procent vid beräkningen av pensioner. Regeringen
föreslår nu att pensionerna för år 1999 beräknas
utifrån ett basbelopp som reduceras med en procent
och att pensionerna för år 2000 och framåt beräknas
utifrån ett icke reducerat basbelopp (se avsnitt 4.6).
Höjningen av det reducerade basbeloppet påverkar
ålders-, efterlevande-, barn- och
förtidspensionsanslagen i form av både ATP och
folkpension. Kostnaden för höjningen av det
reducerade basbeloppet delas upp mellan
utgiftsområdena 10, 11 och 12, samt
socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten.
Som ett led i arbetet med saneringen av statens
finanser, i enlighet med den ekonomiskpolitiska
propositionen (prop. 1994/95:25), begränsades
uppräkningen av basbeloppet från och med år 1995.
Storleken av uppräkningen knöts till storleken av
statens budgetunderskott. Då underskottet understeg
50 miljarder kronor skulle basbeloppet enligt de
fastlagda principerna räknas upp med hela
prisförändringen. Uppskrivningen av basbeloppet för
år 1999 beror enligt dessa principer på utfallet för
budgetåret 1997. Eftersom budgetunderskottet för år
1997 understeg 50 miljarder kronor föreslår nu
regeringen att basbeloppet för år 1999 och tills vidare
räknas upp med den fulla prisförändringen (se avsnitt
4.6).
I beräkningen av utgiftsområdets ram har
regeringen beaktat samtliga dessa förändringar.
Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
32 602
35 605
34 780
35 503
36 287
Utgiftsområdet omfattar statens ekonomiska stöd till
barnfamiljer (förutom bostadsbidraget som återfinns
under utgiftsområde 18 och studiebidragen som
återfinns under utgiftsområde 15). Stödet utgörs av
allmänna barnbidrag, föräldraförsäkring inklusive
havandeskapspenning, underhållsstöd, bidrag till
kostnader för internationella adoptioner, folkpension i
form av barnpension och vårdbidrag till handikappade
barn. ATP i form av barnpension finansieras vid sidan
av statsbudgeten.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
statsbudgeten till 35,8 miljarder kronor.
Riksdagen har vid behandlingen av
budgetpropositionen för 1998 givit tillkänna att
regeringen i den kommande ekonomiska
vårpropositionen bör återkomma till riksdagen med
förslag till ändrade regler för inkomstprövning i
underhållsstödssystemet (1997/98:SfU1). Utskottet
anser att ett införande av bestämmelser i
underhållsstödet som bygger på de principer som
gäller i studiemedelssystemet, i många fall skulle
innebära att de som drabbats av inkomstminskningar
skulle kunna få återbetalningsskyldigheten fastställd
till ett belopp som i större utsträckning motsvarar
deras betalningsförmåga.
En särskild arbetsgrupp inom Regeringskansliet
skall under våren 1998 analysera regler och det
ekonomiska utfallet för underhållsstödssystemet.
Gruppen skall ta hänsyn till de förslag om ändrade
regler för inkomstprövning som lämnats av riksdagen
och Riksförsäkringsverket och samtidigt pröva om
andra förslag till regeländringar skall utarbetas.
Regeringen avser att i samband med
budgetpropositionen för 1999 ta ställning till behov av
förändringar i systemet för underhållsstödet.
Utgiftsområde 13: Ekonomisk trygghet
vid arbetslöshet
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
40 920
37 485
31 149
24 531
21 696
Utgiftsområdet omfattar bidrag till
arbetslöshetsersättning och till lönegarantiersättning.
Inom utgiftsområdet finansieras ersättning till
deltagare i offent-
liga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa,
resursarbete, tillfällig avgångsersättning,
generationsväxling och den s.k. aktivare
användningen av arbetslöshetsersättningen. För år
1998 uppgår de totala utgifterna enligt statsbudgeten
till sammanlagt 42,7 miljarder kronor, varav 40,7
miljarder kronor utgörs av bidrag till
arbetslöshetsersättning och åtgärderna ovan och
drygt 2 miljarder kronor utgörs av bidrag till
lönegarantiersättning.
Konjunkturuppgången sedan andra halvåret 1997 i
kombination med regeringens utbildningssatsning har
medfört att arbetslösheten sjunkit i snabb takt, vilket
minskar belastningen på utgiftsområdet.
Regeringen överväger när åtgärden offentligt
tillfälligt arbete skall avvecklas och återkommer med
besked i budgetpropositionen.
Genom riksdagens beslut med anledning av
proposition om en allmän och sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring (prop. 1996/97:107, bet.
1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236) lades grunden för en
långsiktigt stabil arbetslöshetsförsäkring. I vissa av
frågorna som berördes i propositionen avsåg
regeringen att återkomma till riksdagen. Regeringen
har beslutat om direktiv till en utredning kring frågan
om deltidsbegränsningen. Vidare har regeringen
tillsatt en arbetsgrupp som skall utreda frågan om en
indexering av dagpenningbeloppets högsta och lägsta
nivå.
Eftersom arbetslöshetsförsäkringen skall vara en
omställningsförsäkring har den stor betydelse för
arbetsmarknadens funktionssätt, inte minst i en
uppåtgående konjunktur. Regeringen avser att under
budgetåret 1999 fortsätta insatserna för att stärka
arbetsförmedlingarnas kontrollfunktion och
Arbetsmarknadsstyrelsens tillsyn av
arbetslöshetskassornas verksamhet. Detta skall bl.a.
ske genom en intensifierad uppföljning av de riktlinjer
för arbetsförmedlingens kontrollfunktion som AMV
på regeringens uppdrag utarbetat.
Regeringen står fast vid målet om att den öppna
arbetslösheten skall halveras till 4 procent vid
sekelskiftet och att målet därefter är full
sysselsättning. Regeringens bedömning är att
arbetslösheten nu kommer att minska i en snabbare
takt än vad som angavs i budgetpropositionen för
budgetåret 1998. Detta medför en lägre belastning på
anslaget för arbetslöshetsersättning jämfört med de
tidigare preliminärt beräknade anslagsbeloppen under
utgiftsområdet för budgetåren 1999 och 2000.
Vidare kommer belastningen på anslaget för
lönegarantiersättning att minska då den återstående
skulden för lönegarantifonden i Riksgäldskontoret
avvecklas vid utgången av år 1998. Förändringen
innebär att räntor och amorteringar för skulden lyfts
av anslaget för lönegarantiersättning och att endast
utgifter för lönegarantiersättning belastar anslaget
fr.o.m. budgetåret 1999. Denna tekniska justering
innebär att anslagsnivån för budgetåret 1999 sänks
med 1 013 miljoner kronor i förhållande till tidigare
beräknat anslagsbelopp för budgetåret 1999. Den
tekniska justeringen påverkar inte rätten till
lönegarantiersättning och således inte heller de
förväntade utgifterna för lönegarantiersättningar.
Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och
arbetsliv
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
50 005
49 338
48 524
48 919
47 308
Utgiftsområdet omfattar till största delen
verksamheterna arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
arbetslivsfrågor och Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader. Vidare ingår
tillsynsmyndigheter och forskningsmyndigheter inom
arbetslivsområdet, Samhall AB:s verksamhet,
Arbetsdomstolen, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering m.fl. myndigheter.
Under utgiftsområdet återfinns också frågor om
arbetsorganisation och kompetensutveckling m.m.
samt utgifter för jämställdhetspolitiska åtgärder och
för statliga arbetsgivarfrågor. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till ca 47,5
miljarder kronor, varav utgifterna för
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder
svarar för ca 21 miljarder kronor.
I syfte att motverka flaskhalsar på arbetsmarknaden
och förstärka arbetsförmedlingarnas arbete med
företagskontakter kommer regeringen i
budgetpropositionen att föreslå riksdagen att de
tillfälliga personalförstärkningarna vid
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut om
sammanlagt 850 miljoner kronor som disponeras av
AMV under innevarande budgetår bibehålls även
under år 1999. Regeringen överväger vidare att i
budgetpropositionen föreslå riksdagen en satsning på
IT-utbildning inom den offentliga sektorn.
Statskontoret och AMV kommer att ges i uppdrag att
kartlägga behovet av IT-utbildning inom offentlig
sektor, inventera pågående insatser samt ge förslag till
ytterligare insatser. Syftet är att stärka IT-kunskapen
inom sektorn samt att främja en jämn könsfördelning
inom IT-området. Den yrkesinriktade
arbetsmarknadsutbildningen spelar också en viktig
roll för möjligheterna att motverka flaskhalsar och
bristyrken inom såväl offentlig som privat sektor.
Regeringen har vidare för avsikt att i
budgetpropositionen föreslå förenklingar av reglerna
för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt ett
enhetligt och utökat försäkringsskydd för deltagarna i
åtgärderna. I detta sammanhang kommer
arbetsplatsintroduktion och arbetslivsutveckling
föreslås ersättas med en ny praktikåtgärd.
Resursarbete ingår under budgetåret 1998 i AMV:s
mål för omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna och fr.o.m. den 1 juli 1998 föreslås
finansieringen ske inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv. Resursarbete infördes
den 1 juli 1997 som en försöksverksamhet, vilken
skulle pågå till utgången av år 1998. Regeringen avser
att i budgetpropositionen föreslå att resursarbete får
beviljas även under år 1999 bl.a. eftersom åtgärden
kan vara lämplig för deltidsarbetslösa i den offentliga
sektorn. Åtgärden kan också bidra till att förbättra
kvaliteten inom vård och omsorg. Regeringen vill
emellertid betona betydelsen av att möjligheten till
utökad arbetstid för deltidsarbetslösa noga prövas
innan resursarbete inrättas på en arbetsplats.
Regeringen avser dock föreslå att anvisningarna till
resursarbete inte får löpa längre än till den 31
december 1999. Utfasningen av resursarbete sker mot
bakgrund av den positiva utvecklingen på
arbetsmarknaden och kommunsektorns förbättrade
ekonomi bl.a. till följd av de resurstillskott som
regeringen anvisat.
Kommittén för utvärdering av avregleringen av
arbetsförmedlingsmonopolet har lämnat ett
slutbetänkande, Personaluthyrning (SOU 1997:58). I
betänkandet föreslås bl.a. införande av ny lagstiftning
på området. Regeringen är dock inte beredd att
tillstyrka utredningens förslag mot bakgrund av att
frivillig auktorisation och kollektivavtal alltmer
utnyttjas inom branschen. Regeringen avser dock att
noggrant följa utvecklingen och vid behov föreslå ny
lagstiftning kring detta. Förslag rörande
företagshälsovården har presenterats av en
arbetsgrupp under Arbetsmarknadsdepartementet (Ds
1998:17). Rapporten remissbehandlas för närvarande.
Samhallkoncernen har redovisat negativa
ekonomiska resultat de två senaste åren. Enligt
Samhalls beräkningar riskerar koncernen ekonomiska
underskott även kommande år. Regeringen ser
allvarligt på detta. Regeringskansliet inleder därför ett
arbete för att dels analysera Samhalls ekonomi, dels se
över mål, styrning och finansiering av Samhalls
verksamhet. Resultatet av analysarbetet skall ligga till
grund för ställningstagande i budgetpropositionen för
år 1999.
Regeringen avser att senare i höst som ett led i en
satsning på insatser för arbetshandikappade
återkomma med ytterligare förslag om att förbättra
situationen för de arbetshandikappade på
arbetsmarknaden.
Regeringen lämnar senare en skrivelse till riksdagen
med en redovisning av den översyn av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur ett
jämställdhetsperpektiv som Riksrevisionsverket
genomfört på uppdrag av regeringen.
Utgiftsområde 15: Studiestöd
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
15 983
21 268
21 863
22 951
24 420
Utgiftsområdet omfattar statens utgifter för
studiefinansiering för studier på gymnasienivå,
vuxenstudier samt högskolestudier. För år 1998
uppgår de totala utgifterna enligt statsbudgeten till ca
22 miljarder kronor, varav 2 miljarder kronor avser
studiehjälp till gymnasieungdomar, 9,3 miljarder
kronor avser vuxenstudiestöd och 9,9 miljarder kronor
avser studiemedel.
För år 1999 beräknar regeringen att ramen för
utgiftsområdet minskar med 494 miljoner kronor
beroende på tidigare beslutade besparingar inom
utbildningsområdet. Besparingen tas ut på anslaget
för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA).
Ramen ökas med 89 miljoner kronor till följd av att
vissa tidigare beslutade besparingar på utgiftsområde
15 i stället tas ut inom utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning.
Regeringen föreslår på tilläggsbudget att
arbetslösa som nu studerar med det särskilda
utbildningsbidraget skall ges möjlighet att fortsätta
studera med samma bidrag ett andra år under hösten
1998 och våren 1999. De arbetslösa som påbörjar sina
studier med särskilt utbildningsbidrag hösten 1998
och som fortsätter sina studier ett andra år hösten
1999 har förtur till SVUXA. Regeringen föreslår
dessutom att SVUXA på gymnasienivå bör kunna ges
under fyra terminer. Regeringen har beräknat att
förslagen ryms inom utgiftsområdets ramar.
Regeringen föreslår en förlängning och utökning
av försöksverksamheten med den kvalificerade
yrkesutbildningen till år 2001, vilket medför vissa
omfördelningar mellan utgiftsområdena 15 och 16.
Regeringen har också avsatt resurser för ytterligare
förstärkningar inom högskolesektorn och har även
beräknat medel för detta inom studiestödsområdet.
Under innevarande läsår (1997/98) finns det
möjlighet för ungdomar under 20 år att få stipendier på
10 000 kronor. Stipendier utbetalas till dem som med
godkänt resultat genomgått ett basår med inriktning
mot naturvetenskap och teknik. Regeringen anser att
det är viktigt att ungdomar, som har avslutat
gymnasieskolan och vill skaffa sig särskild behörighet
för naturvetenskaplig eller teknisk utbildning även
fortsättningsvis ges möjlighet att få stipendier när de
genomgått basåret. Regeringen beräknar därför medel
för 1 000 basårsstipendier motsvarande 10 miljoner
kronor per år för perioden 1999 till 2001 under
utgiftsområdet.
Utgiftsområde 16: Utbildning och
universitetsforskning
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
25 122
27 622
29 245
30 457
32 199
Utgiftsområdet omfattar utgifter för barnomsorg,
skola, vuxenutbildning, högskoleutbildning samt
universitetsforskning. För år 1998 uppgår de totala
utgifterna enligt statsbudgeten till ca 27 miljarder
kronor, varav 5,2 miljarder kronor avser barnomsorg,
skola och vuxenutbildning, 19,2 miljarder kronor avser
utbildning och forskning vid universitet och
högskolor samt ca 2,2 miljarder kronor avser
forskning.
För år 1999 beräknar regeringen att utgiftsramen
ökas med 494 miljoner kronor till följd av att en del av
en tidigare beslutad besparing om 1 060 miljoner
kronor i stället tas ut under utgiftsområde 15
studiestöd. Resterande del av besparingen, 566
miljoner kronor, ligger kvar inom utgiftsområde 16 och
tas för år 1999 ut genom anslagsminskningar som till
huvuddelen kompenseras genom att anslagssparande
från budgetåren 1995/96 och 1997 utnyttjas.
Regeringen presenterar i avsnittet Kunskap och
kompetens (1.5.1) ett tiopunktsprogram för kvalitet
och likvärdighet i skolan. Bland annat kommer krav på
kvalitetsförbättringar, dvs. bättre måluppfyllelse, att
ställas. I beräkningen av utgiftsområdesramen ingår
110 miljoner kronor per år för dessa åtgärder åren 1999
till 2001. Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag på de punkter som kräver riksdagens
beslut.
Det nya tekniska programmet, som aviserades i
utvecklingsplanen för förskola, skola och
vuxenutbildning (skr. 1996/97:112) och som bl.a. syftar
till att skapa nya former för samarbete med arbetslivet,
bör introduceras i form av ett antal pilotprojekt. Det
bör ankomma på regeringen att med stöd av
bemyndigandet i 15 kap. 4 § skollagen (1985:1100)
meddela föreskrifter om sådan försöksverksamhet.
Inom ramen för regeringens IT-satsning (avsnitt
1.5.2) skall ett IT-program för skolan läggas fram. För
dessa åtgärder beräknas sammanlagt 1 500 miljoner
kronor under perioden 1999 till 2001. Regeringen
aviserar i avsnittet Ett Sverige för alla (1.5.6) sin avsikt
att förelägga riksdagen en storstadspolitisk
proposition under våren. För att stärka kunskaperna i
svenska språket i områden med hög andel invandrare
avsätts vissa resurser fr.o.m. år 1999.
Den flexibla organisationsform som
försöksverksamheten med kvalificerad
yrkesutbildning (KY) innebär, och den nära koppling
som utbildningarna har till arbetslivet, gör att KY
snabbt kan svara mot arbetsmarknadens efterfrågan
på arbetskraft. Regeringen föreslår att
försöksverksamheten förlängs till och med år 2001.
Regeringens utgångspunkt är att
försöksverksamheten efter år 2001 ska övergå i
reguljär verksamhet. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen i denna fråga senast under våren år 2000.
Vidare föreslår regeringen att försöksverksamheten
utökas från 8 800 platser till 12 000 platser fr.o.m år
1999. Regeringen har också för avsikt att föreslå
regelförändringar som gör att kommittén för
kvalificerad yrkesutbildning, som leder
försöksverksamheten, kan koncentrera
platsfördelningen till yrkesområden med påtalad brist
på arbetskraft.
Regeringen avser att senare återkomma till
fördelningen av de nya högskoleplatserna för år 2000
m.m. Regeringen har också avsatt resurser för
ytterligare förstärkningar inom högskolesektorn.
Regeringen avser att föreslå att Centrala studie-
stödsnämnden (CSN) tillförs 75 miljoner kronor år 1999
genom omprioriteringar inom utgiftsområde 16. Inom
återbetalningsverksamheten avser regeringen att höja
expeditionsavgiften fr.o.m. den 1 juli 1998. Detta
beräknas ge ett tillskott med 20 miljoner kronor under
år 1999.
De satsningar på forskning som gjordes vid vissa
mindre och medelstora högskolor år 1998 kommer att
föreslås finansieras varaktigt genom omprioriteringar
inom utgiftsområdet. Vidare kommer de ytterligare
åtgärder för år 1999 som angivits i
planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för
år 1998 att finansieras på motsvarande sätt.
Regeringen avser också att föreslå att tidigare
beslutade besparingar om sammanlagt 89 miljoner
kronor inom studiestödet skall tas ut inom
utgiftsområde 16.
Vidare kommer regeringen att föreslå att resurserna
för universitetsdatanätet SUNET förstärks genom
tillskott på 40 miljoner kronor år 2000 och 90 miljoner
kronor år 2001 samt genom omprioriteringar.
Utgiftsområde 17: Kultur, medier,
trossamfund och fritid
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
7 179
7 443
7 499
7 640
7 782
Utgiftsområdet omfattar konstarterna, dvs. frågor om
teater, dans, musik, bibliotek, litteratur,
kulturtidskrifter, bild och form, konsthantverk,
ersättningar och bidrag till konstnärer samt film.
Vidare ingår kulturarvet dvs. frågor om arkiv,
kulturmiljö, arkitektur och design samt museer och
utställningar. Utgiftsområdet omfattar även delar av
medieområdet, kultur- och medieforskning, stöd till
trossamfund och folkbildningen. Folkbildningsfrågor
omfattar bl.a. bidrag till folkhögskolorna och
studieförbunden, bidrag till kontakttolkutbildningen
samt vissa handikappåtgärder inom folkbildningen.
Utgiftsområdet omfattar slutligen även
ungdomsfrågor samt folkrörelse- och idrottsfrågor.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
statsbudgeten till 7,3 miljarder kronor, varav 4,2
miljarder kronor hänför sig till kulturområdet.
Regeringen har i beräkningen av ramen för
utgiftsområdet utgått från att riksdagen godkänner
regeringens förslag att utgiftsområdet engångsvis
ökar med 15 miljoner kronor år 1999 och 7,5 miljoner
kronor år 2000 för insatser i syfte att förbättra
konstnärernas villkor i enlighet med propositionen om
konstnärernas villkor (prop. 1997/98:87). Vidare
beräknas ramen öka med 10 miljoner kronor årligen
under åren 1999 till 2001 för insatser inom ramen för
regeringens IT-satsning (avsnitt 1.5.2).
I avvaktan på införandet av ett beslutat
vinstdelningssystem från AB Svenska Spel avser
regeringen i budgetpropositionen föreslå att bidraget
från Svenska Spel ökar under år 1999. Därmed
möjliggörs bl.a. en talangsatsning inom idrotten.
Från år 1999 tillförs utgiftsområdet 40 miljoner
kronor för att förstärka studieförbundens och
folkhögskolornas möjligheter att möta framtidens
behov av kunskaper, social kompetens och förmåga
att fungera i och bidra till ett demokratiskt samhälle.
Slutligen har ansvaret för regeringens
verksamhetsbidrag till Föreningen Norden övergått
från Kulturdepartementet till Utrikesdepartementet,
vilket innebär en överföring av 7,1 miljoner kronor från
utgiftsområde 17 till utgiftsområde 5
Utrikesförvaltning och internationell samverkan fr.o.m.
år 1999.
Utgiftsområde 18: Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
30 891
22 164
19 501
16 643
13 595
Utgiftsområdet omfattar plan-, bygg- och
bostadsväsendet, geotekniska frågor, länsstyrelserna
och regionala självstyrelseorgan,
lantmäteriverksamhet m.m. samt stöd till ekologisk
omställning och utveckling. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till 22,8 miljarder
kronor, varav plan-, bygg- och bostadsväsendet
svarar för 19,9 miljarder kronor (inkl. räntebidrag och
bostadsbidrag), länsstyrelserna m.m. 1,7 miljarder
kronor och stöd till ekologisk omställning och
utveckling 0,8 miljarder kronor.
Regeringen bereder för närvarande frågan om hur
statens medverkan i plan-, bygg- och
bostadsforskningen skall utformas i fortsättningen.
Inriktningen är att koncentrera statens insatser till
områden som bedöms särskilt angelägna i ett
framtidsperspektiv och att reducera resurserna till
byggforskningen i dess nuvarande former.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en
proposition om byggfrågor senare under våren.
Omstruktureringsarbetet inom
lantmäteriverksamheten fullföljs. Regeringen avser att
i budgetpropositionen för år 1999 redovisa för
riksdagen hur arbetet fortskrider och vilka insatser
som har gjorts.
Resurser motsvarande 490 miljoner kronor beräknas
tillföras utgiftsområdet för år 1999 för åtgärder med
anledning av förslag i proposition Bostadspolitik för
hållbar utveckling (1997/98:119). Ramen höjs för
samma ändamål med 530 miljoner kronor år 2000 och
200 miljoner kronor år 2001.
Länsstyrelserna beräknas tillföras medel för
förstärkt miljötillsyn och tillkommande uppgifter till
följd av miljöbalken fr.o.m. år 1999.
Inom ramen för regeringens IT-satsning (avsnitt
1.5.2) har medel avsatts för att stimulera en ökad
användning av geografiska informationssystem (GIS)
inom den offentliga sektorn. Programmet omfattar åren
1999 till 2001. Ramen för utgiftsområdet har för detta
ändamål räknats upp med 10 miljoner kronor år 1999, 9
miljoner kronor år 2000 och 9 miljoner kronor år 2001.
Ett trettiotal kommuner får under våren 1998
statsbidrag inom ramen för regeringens satsningar på
lokala investeringsprogram. De insatser som ges stöd
bedöms medföra påtagliga effekter på miljön och
dessutom leda till nya arbetstillfällen, framför allt i
bygg- och anläggningssektorn. Resurser motsvarande
2 000 miljoner kronor beräknas tillföras utgiftsområdet
år 2001 för en utsökning av det lokala
investeringsprogrammet.
Utgiftsområde 19: Regional utjämning och
utveckling
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
2 940
4 111
3 501
3 154
3 351
Utgiftsområdet omfattar främst utgifter för olika former
av företagsstöd, medel för medfinansiering av EG:s
strukturfondsprogram samt medel från EG:s
regionalfond. För år 1998 uppgår de totala utgifterna
enligt statsbudgeten till 3,6 miljarder kronor, varav 1,6
miljarder kronor avser anslaget för regionalpolitiska
åtgärder, 1,1 miljarder kronor avser företagsstöd som
inte finansieras via förevarande anslag samt 0,7
miljarder kronor avser medel från EG:s regionalfond.
Regeringen föreslog i proposition 1997/98:62
Regional tillväxt för arbete och välfärd att stödformen
regionalt utvecklingslån skall upphöra och
kreditbehovet i stället tillgodoses genom bl.a. lån från
Stiftelsen Norrlandsfonden. För detta ändamål kommer
regeringen att föreslå att Norrlandsfonden får ett
kapitaltillskott på 200 miljoner kronor år 1999.
Kapitaltillskottet föreslås finansieras genom en
permanent neddragning av anslaget för
regionalpolitisk låneverksamhet.
Regeringen avser att i budgetproposition för 1999
återkomma med förslag till ett fullständigt
bemyndigandesystem avseende anslaget för
regionalpolitiska åtgärder.
Riksdagen beslutade år 1990 att stödformen
nedsatta socialavgifter skall gälla t.o.m. år 2000 (prop.
1989/90:76, bet. 1989/90:AU13, rskr. 1989/90:346). I
avvaktan på den utvärdering av stödformen som
aviserades i budgetproposition för 1998 och i
propositionen om regional tillväxt samt på fortsatta
överläggningar med EG-kommissionen, beräknas
anslaget till samma nivå för år 2001. Förutsättningen
för att regeringen skall återkomma till riksdagen med
förslag om förlängning är att utvärderingen på ett
tydligt sätt kan belägga att stödformen har en högre
effektivitet i jämförelse med andra regionalpolitiska
stödformer.
Sedan Sverige blev medlem i EU redovisas
återflödet från EG:s regionalfond inom utgiftsområdet.
Strukturfonderna tillkom främst för att motverka de
regionala obalanser som den inre marknaden medför.
Det sammanlagda återflödet av medel för regio-
nalpolitiskt inriktade åtgärder beräknas under
perioden 1995 till 1999 uppgå till ca 6 miljarder kronor.
Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och
naturvård
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
1 609
1 792
1 286
1 289
1 310
Utgiftsområdet omfattar frågor rörande biologisk
mångfald och naturvård, vatten- och luftvård,
avfallsfrågor, bilavgasfrågor, miljöskydd, miljö- och
kretsloppsforskning, kemikaliekontroll, strålskydd och
säkerhetsfrågor kopplade till kärnkraften samt
internationellt miljösamarbete. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till 1,2 miljarder
kronor.
Arbetet med att ställa om Sverige till en hållbar
utveckling bör fortsätta. De övergripande målen för ett
ekologiskt hållbart samhälle är att skydda miljön och
människors hälsa, att använda jordens resurser
effektivt och att nå en tryggad försörjning.
Miljöhänsyn och resurshushållning integreras i alla
sektorer i samhället. De olika samhällssektorerna bör
därför ta ett ökat ansvar för miljöpåverkan och
resursanvändning. Miljöproblem bör lösas på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Utgångspunkten
bör vara att den som bedriver miljöstörande
verksamhet också skall stå för kostnaden. Den av
regeringen framlagda miljöbalken innebär att
miljölagstiftningen samordnas och skärps. Införandet
av miljöbalken innebär en både samlad, skärpt och
breddad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. De
nya nationella miljökvalitetsmålen som regeringen
inom kort presenterar skall också ligga till grund för att
fortsätta arbetet inom miljöområdet.
Ramen för utgiftsområdet förstärks för att dels
upprätthålla och vidareutveckla baskompetens
avseende organiska miljögifter samt utveckla system
för indikatorer för uppföljning av de nya miljömålen
m.m., dels bevara den biologiska mångfalden genom
att avsätta ytterligare värdefulla naturområden som
naturreservat, främst skogsområden. Härutöver
beräknas att medel tillförs till den med näringslivet
samfinansierade forskningen som bedrivs via
stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
under åren 1999 och 2000.
Ramen för utgiftsområdet beräknas utökas med 101
miljoner kronor år 1999, 145 miljoner kronor år 2000
och 143 miljoner kronor år 2001.
Utgiftsområde 21: Energi
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
593
1 286
1 831
1 592
1 568
Utgiftsområdet omfattar verksamheterna
energiforskning och energiteknisk utveckling,
investeringsbidrag till utbyggnad av el- och
värmeproduktion samt ekonomiskt stöd för
eleffektivisering och minskad elanvändning.
Utgiftsområdet omfattar också ett program för
energieffektivisering m.m. i bland annat Baltikum och
Östeuropa, vilket utgör en viktig del av den svenska
klimatpolitiken. För år 1998 uppgår de totala utgifterna
för utgiftsområdet enligt statsbudgeten till 1,6
miljarder kronor.
Riksdagen har fastslagit riktlinjer för energipolitiken
(prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr.
1996/97:272). I samband med beslutet tillstyrkte
riksdagen inriktningen och omfattningen på ett i
propositionen redovisat program för omställning av
energisystemet om totalt drygt 9 miljarder kronor.
Riksdagen har därefter beslutat om
omställningsprogrammets finansiering och anvisat
medel för de ingående verksamheterna för år 1998
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284 och prop. 1997/98:1 utgiftsområde 21, bet.
1997/98:NU2, rskr. 1997/98:133).
Det energipolitiska programmets huvudinriktning är
en kraftfull långsiktig satsning på forskning,
utveckling och demonstration av ny energiteknik.
Målet är att under de närmaste 10-15 åren kraftigt öka
el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor
och utveckla kommersiellt lönsam teknik för
energieffektivisering. Myndighetsfunktionen inom
energiområdet skall tydliggöras och förstärkas. Den 1
januari 1998 inrättades därför Statens
energimyndighet.
Programmet omfattar även åtgärder som syftar till
att på ett kostnadseffektivt sätt minska användningen
av el för uppvärmning, utnyttja det befintliga
elsystemet effektivare och öka tillförseln av el från
förnybara energikällor. Särskilda åtgärder vidtas för att
utveckla el- och värmeförsörjningen i Sydsverige.
Fortsatta energipolitiska insatser på klimatområdet
genomförs.
Utgiftsområde 22: Kommunikationer
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
24 459
24 802
26 044
26 652
25 590
Utgiftsområdet omfattar verksamheterna investeringar
i samt drift och underhåll av vägar och järnvägar.
Utgiftsområdet omfattar även sjöfart, luftfart, post,
telekommunikationer, forskning samt övergripande
informationsteknikfrågor. För år 1998 uppgår de totala
utgifterna enligt statsbudgeten till 24,1 miljarder
kronor, varav ca 21,5 miljarder kronor till väg och
järnväg.
Riksdagen har fastslagit riktlinjer för utveckling av
transportinfrastrukturen (prop. 1996/97:53, bet.
1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174).
Regeringen lämnade propositionen
Transportpolitik för en hållbar utveckling (1997/98:56)
till riksdagen i mars 1998. I propositionen betonas att
transporterna syftar till att uppnå överordnade
välfärdsmål och att transportsystemet måste ses som
en helhet. Det övergripande målet föreslås vara att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet. De föreslagna
reformerna i propositionen medför ingen ökning av
utgiftsområdesramen.
I budgetpropositionen för 1998 redovisade
regeringen sina bedömningar av
konkurrenssituationen för den svenska
sjöfartsnäringen. Regeringen utvecklade sin syn i en
särskild skrivelse till Sveriges Redareförening den 6
november 1997. I skrivelsen anges att inriktningen av
regeringens sjöfartspolitiska arbete skulle vara att
snabbt pröva förutsättningarna för att kunna reducera
bemanningskostnaderna. Regeringen har nu prövat
dessa frågor och gör bedömningen att det finns
behov av ett visst ytterligare beredningsarbete bl.a.
mot bakgrund av det nya pensionssystemet. En
interdepartemental arbetsgrupp kommer därför att
tillsättas. Regeringen avser att återkomma i
budgetpropositionen för 1999 med konkreta förslag till
lösningar i dessa frågor i enlighet med den inriktning
som angavs i regeringens skrivelse. I avvaktan på
detta kommer regeringen från den 1 juli 1998 att
tillfälligt öka bidraget till sjöfarten genom att höja
bidraget till kostnader för socialavgifter från 29 000
kronor till 45 000 kronor per kalenderår och
årsarbetskraft.
Marknaden för betaltjänster och kontantförsörjning
har under de senaste åren genomgått betydande
förändringar. Utvecklingen har aktualiserat frågan om
vilket ansvar staten har för betaltjänsten, samt vilka
krav som staten skall ställa på betaltjänsten och hur
den skall säkerställas. Därför har regeringen i
propositionen Statens ansvar på postområdet
(1997/98:127) redovisat att statens ansvar för
betaltjänster och kontantförsörjning skall utredas.
Inom ramen för regeringens IT-satsning under åren
1999 till 2001, som totalt omfattar 1 800 miljoner kronor,
avses 25 miljoner kronor per år tillföras utgiftsområdet.
Genom de nya resurser som avses ställas till
förfogande ges fortsatta möjligheter för regeringen att
främja en bred användning av IT. Vidare avses en
särskild utredare tillsättas för att kartlägga behovet av
infrastrukturutbyggnad för IT, sett ur ett
regionalpolitiskt och socialt perspektiv. Regeringen
har också för avsikt att liksom tidigare stödja
pilotprojekt för att nå nya grupper av användare. En
ny IT-kommission skall tillsättas. Regeringen avser att
avsätta medel för att fortsätta driva arbetet med
anpassning av IT-system inför år 2000 inom såväl IT-
kommissionen som den nyligen tillsatta 2000-
delegationen. Regeringens IT-satsning presenteras
vidare i avsnitt 1.5.2.
I den ram som beräknats för utgiftsområdet för år
1999 ingår inlösen av de lån avseende
Rödösundsbron som för närvarande finansieras med
avgifter, vilket innebär att Rödösundsbron görs
avgiftsfri fr.o.m. år 1999.
Utgiftsområdet beräknas för år 2001 tillföras 140
miljoner kronor som skall användas för amortering av
lån för Stockholmsöverenskommelsen. En viss
minskning av ramarna för utgiftsområdet sker för åren
1999 och 2000, jämfört med vad som beräknades i
budgetpropositionen, som en följd av omräkning av
infrastrukturanslag utifrån ny beräkning av
nettoprisindex.
Utgiftsområde 23: Jord- och skogsbruk, fiske
med anslutande näringar
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
10 866
12 751
13 083
13 165
13 190
Utgiftsområdet omfattar verksamheterna jordbruk,
fiske, trädgårdsnäring, rennäring, djurskydd,
djurhälsovård, livsmedelsfrågor, skogsnäring samt
högre utbildning och forskning som rör vård och
nyttjande av biologiska naturresurser.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
statsbudgeten till 13,7 miljarder kronor. Nära två
tredjedelar av beloppet finansieras från EU-budgeten.
Merparten av EU-stödet avser obligatoriska åtgärder
såsom arealstöd, djurbidrag, intervention och
exportbidrag, vilka helt finansieras av EU-budgeten.
Därtill kommer delfinansierade, frivilliga stöd såsom
miljöersättningar, stöd till mindre gynnade områden
och strukturstöd. För att erhålla dessa stöd fordras
nationell medfinansiering i storleksordningen 2
miljarder kronor. Anslagen till forskning och
utbildning uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor.
Regeringen har vid beräkningen av
utgiftsområdesramen utgått från att anslagen för de
EU-finansierade utgifterna för arealersättning,
djurbidrag, intervention och exportbidrag, på grund av
ett lägre utnyttjande av stöden, kan minskas med
sammanlagt 700 miljoner kronor per år jämfört med de
preliminära belopp som redovisades i
budgetpropositionen för år 1998. Intäkterna minskar
med motsvarande belopp.
Den engångsvisa besparing som år 1998 gjordes på
anslaget för Sveriges lantbruksuniversitet kommer
nästa år att återläggas. Regeringen har därtill för
avsikt att i budgetpropositionen föreslå att särskilda
medel anvisas för kompletterande utbildning för
veterinärer med utländsk utbildning. Inom
utgiftsområdet ryms också medel för bekämpning av
EHEC-smitta. Vidare beräknas för perioden 1999 till
2001 ytterligare sammanlagt 99 miljoner kronor tillföras
utgiftsområdet för naturvårdsavtal och biotopskydd i
skog samt för rådgivning och information till
skogsbrukare.
EG-kommissionen lade den 18 mars 1998 förslag till
en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. I
princip föreslås sänkta priser och höjda direktbidrag.
Regeringen redovisade sin syn på den framtida
politiken i proposition 1997/98:142 Riktlinjer för
Sveriges arbete med jordbruks- och
livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen.
Reformbeslut i ministerrådet väntas senast år 1999,
varefter förslagen avses genomföras från den 1 juli
2000. Utgifterna på statsbudgeten för jordbruksstöd
kommer sannolikt att påverkas. Regeringen
återkommer till riksdagen med eventuella förslag till
anpassning av utgiftsområdesramen för år 2000 och
2001 när beslut väl fattats i frågan.
Utgiftsområde 24: Näringsliv
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
3 068
3 310
2 870
2 852
2 895
Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, teknologisk
infrastruktur, konkurrensfrågor, teknisk forskning och
utveckling, utrikeshandel, export och
investeringsfrämjande samt konsumentfrågor. För år
1998 uppgår de totala utgifterna enligt statsbudgeten
till 2,7 miljarder kronor, varav ca 0,9 miljarder kronor till
näringspolitik, 0,2 miljarder kronor till teknologisk
infrastruktur, 0,1 miljarder kronor till konkurrensfrågor,
1,2 miljarder kronor till teknisk forskning och
utveckling, 0,3 miljarder kronor till utrikeshandel,
export och investeringsfrämjande samt 0,1 miljarder
kronor till konsumentfrågor.
Inom ramen för regeringens satsning på
företagande beräknas utgiftsområdet under
treårsperioden 1999 till 2001 tillföras 50 miljoner kronor
per år för småföretagsutveckling, främst för ökad
tillgång på s.k. såddkapital, dvs. kapital till företag
som befinner sig i tidiga utvecklingsskeden och som
har svårt att finna finansiering på den egentliga
riskkapitalmarknaden.
För att lyfta fram Östersjöregionens betydelse för
sysselsättning och tillväxt i Sverige har tidigare
1 miljard avsatts, den s.k. Östersjömiljarden.
Verksamheten har varit framgångsrik och bör fortsätta.
Enligt regeringens uppfattning bör ytterligare 1 miljard
kronor tillföras under den kommande femårs-perioden,
dvs. med 200 miljoner kronor per år. Vidare beräknas
utgiftsområdet tillföras 27 miljoner kronor år 1999 och
28 miljoner kronor år 2000 och 2001 för ökade insatser
för att främja de små och medelstora företagens
handel med Europa. Slutligen beräknas 15 miljoner år
1999 och 16 miljoner kronor år 2000 och 2001 tillföras
utgiftsområdet inom ramen för regeringens IT-
satsning (se avsnitt 1.5.2). Avsikten är bl.a. att
stimulera utvecklingen av elektronisk handel i Norden
och att underlätta för små och medelstora företag att
utnyttja IT i syfte att öka konkurrenskraften hos dessa
företag, samt att förstärka den hushållsrelaterade
miljöinformationen.
Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till
kommuner
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
87 330
97 455
104 118
105 214
105 394
Utgiftsområdet omfattar merparten av statens bidrag
till kommuner och landsting. För år 1998 uppgår de
totala utgifterna enligt statsbudgeten till 93 miljarder
kronor, varav 71,3 miljarder kronor till generellt
statsbidrag, 21 miljarder kronor till statligt
utjämningsbidrag och 0,7 miljarder kronor till särskilda
insatser i vissa kommuner och landsting.
För att värna kvaliteten i skola, vård och omsorg
och för att minska behovet av att höja
kommunalskatterna anser regeringen att
utgiftsområdet bör tillföras 4 000 miljoner kronor
fr.o.m. år 1998. De i budgetpropositionen för 1998
aviserade tillskotten om ytterligare 4 000 miljoner
kronor vardera för åren 1999 och 2000 ingår i
beräkningen av ramen. Tillsammans med de beslutade
tillskotten för åren 1997 och 1998 uppgår det
sammantagna resurstillskottet till 20 000 miljoner
kronor från och med år 2000, jämfört med år 1996.
Utöver detta påverkas utgiftsområdet av vissa
regleringar av statliga åtgärder som har
kommunalekonomiska effekter (se avsnitt 7).
Regeringen bedömde i budgetpropositionen för
1998 att effekten av det tidigare utlovade s.k.
återbetalningsskyddet för 1997 års skatteinkomster
skulle uppgå till 2,6 miljarder kronor. Denna
bedömning ligger fast och förändrar således inte
ramen för år 1999.
För att motverka skattehöjningar under år 1999
föreslår regeringen att lagen (1996:1061) om minskning
i särskilda fall av det generella statsbidraget till
kommuner och landsting åren 1997 och 1998 förlängs
med ett år. Innebörden är att om en kommun eller ett
landsting fastställer en högre skattesats för år 1999 än
den som gällde för år 1996 så minskas det generella
statsbidraget med ett belopp som motsvarar hälften av
den ökning av skattemedel som följer av
skattehöjningen.
Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
98 367
103 410
94 989
81 567
73 167
Utgiftsområdet omfattar utgifter för räntor på stats-
skulden och oförutsedda utgifter. Från och med 1998
ingår anslaget för Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning (räntenära kostnader). Tidigare
redovisades dessa provisionskostnader under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning. Överflyttningen innebär att dessa
kostnader fr.o.m. 1998 i likhet med de två andra
anslagen under utgiftsområde 26 inte omfattas av det
statliga utgiftstaket. För år 1998 beräknas de totala
utgifterna till 103,4 miljarder kronor, varav räntor på
statsskulden utgör 102,9 miljarder kronor, oförutsedda
utgifter 10 miljoner kronor och Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning 523 miljoner kronor. Beräkningen av
statsskuldsräntor redovisas ytterligare i avsnitt 4.3.4.
Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska
gemenskapen
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
20 181
21 175
21 650
22 011
22 866
Utgiftsområdet avser Sveriges avgift till Europeiska
unionens allmänna budget (EU-budgeten). För år 1998
beräknas de totala utgifterna till 21,2 miljarder kronor.
Den återbetalning av en viss del av avgiften, vilken
enligt anslutningsfördraget gjorts under år 1995 till
och med år 1998, upphör år 1999. Därefter betalar
Sverige full avgift till EU-budgeten.
EU-budgeten omfattar Europeiska gemenskapernas
samtliga förväntade inkomster och utgifter. Budgeten
finansieras huvudsakligen av de s.k. egna medlen,
vilka utgörs av avgifter från medlemsländerna.
Budgeten beslutas årligen inom ramen för fastställt
flerårigt budgettak, s.k. finansiellt perspektiv. Det
finansiella perspektivet grundas på rådets beslut om
gemenskapernas egna medel (94/728/EG, Euroatom),
vilket bland annat anger taket för medlemsländernas
finansieringsansvar för budgeten. Det nuvarande
beslutet gäller t.o.m. år 1999 eller tills ett nytt beslut
fattas. Det är därför inte av formella skäl nödvändigt
att fatta ett nytt beslut om systemet för egna medel
inför år 2000, däremot måste ett nytt beslut om
finansiellt perspektiv fattas.
Taket för egna medel uppgår till 1,27 procent av
bruttonationalinkomsten (BNI) år 1999. Taket
fortsätter automatiskt att gälla om inget nytt beslut
fattas. Nivån för det finansiella perspektivet ligger
dock för år 1999 på nivån 1,22 procent av BNI, dvs.
det finns ett utrymme mellan de olika taken. EU-
budgeten för 1998 motsvarar 1,14 procent av BNI. Den
ram som föreslås för utgiftsområdet grundas på en
återhållsam utveckling av EU-budgeten. Om så inte
skulle bli fallet ökar den svenska avgiften. Det är alltså
avsevärda osäkerheter förknippade med
bedömningarna, särskilt för åren 2000 och 2001.
Oaktat bedömningen av utvecklingen för EU-
budgeten ökar den svenska avgiften jämfört med den
bedömning som gjordes i budgetpropositionen för år
1998. Orsaken till ökningen är nivåjusteringar för
moms- och BNI-avgifterna grundade på nya
utfallssiffror och justerade antaganden om behovet av
finansiering via BNI-avgiften.
Socialförsäkringssektorn vid sidan av
statsbudgeten
MILJONER KRONOR
UTFALL
PROGNOS
BERÄKNAT
BERÄKNAT
BERÄKNAT
1997
1998
1999
2000
2001
129 704
132 410
130 970
137 591
143 900
Huvuddelen av socialförsäkringssektorn redovisas på
statsbudgeten. Vid sidan av statsbudgeten har man
hittills redovisat den allmänna tilläggspensionen
(ATP), delpensionsförsäkringen samt
arbetsskadeförsäkringen. Delpensionsfonden och
arbetsskadefonden avvecklas från och med
budgetåret 1999 och utgifterna för
delpensionsförsäkringen kommer fortsättningsvis att
redovisas under ett nytt anslag under utgiftsområde
11. Utgifterna för arbetsskadeförsäkringen kommer
fortsättningsvis att redovisas under ett nytt anslag
under utgiftsområde 10 (prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:
SfU8, rskr 1997/98:153). I regeringens proposition
1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension m.m.
presenteras förslag till lag-ändringar i denna del.
För år 1998 uppgår de totala utgifterna enligt
budgetpropsitionen till 132,7 miljarder kronor.
Allmän tilläggspension utges i form av
ålderspension, förtidspension, efterlevandepension
till vuxna samt barnpension.
Administrationskostnaderna finansieras inom
systemet. De totala utgifterna för allmän
tilläggspension uppgår enligt budgetpropositionen
för 1998 till ca 126 miljarder kronor. Ramen har
justerats med anledning av förslaget om höjning av
det reducerade basbeloppet (se utgiftsområde 11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt avsnitt 4.6).
4.6 Uppräkning av basbeloppet och
fastställande av bastal för bas-
beloppet respektive det
förhöjda basbeloppet samt
höjning av det reducerade
basbeloppet
Regeringens förslag: Basbeloppet för år 1999 och
framåt skall beräknas utifrån hela förändringen av det
allmänna prisläget som skett från juni 1997 till juni året
före det år som basbeloppet avser. Det bastal som
skall användas vid beräkningen av basbeloppet skall
därvid vara 36 396. Även vid beräkning av det
förhöjda basbeloppet skall förändringen av det
allmänna prisläget som skett från juni 1997 till juni året
före det år som det förhöjda basbeloppet avser
användas. Bastalet för det förhöjda basbeloppet skall
därvid vara 37 144. Dessa regler skall tillämpas första
gången vid beräkningen och fastställandet av
basbeloppen avseende år 1999.
Skälen till regeringens förslag: Basbeloppet och det
förhöjda basbeloppet fastställs varje år av regeringen.
Som ett led i arbetet med saneringen av statens
finanser, i enlighet med den ekonomisk-politiska
propositionen (prop. 1994/95:25), begränsades
uppräkningen av basbeloppet från och med år 1995.
Storleken av uppräkningen knöts till storleken av
statens budgetunderskott. Uppräkning begränsades
därvid till 60 procent av prisförändringen då
budgetunderskottet översteg 100 miljarder kronor och
till 80 procent då budgetunderskottet understeg 100
miljarder kronor men översteg 50 miljarder kronor på
årsbasis. Då underskottet understeg 50 miljarder
kronor skulle basbeloppet enligt de då fastlagda
principerna räknas upp med hela prisförändringen.
Uppskrivningen av basbeloppet för år 1999 beror
enligt dessa principer på utfallet för budgetåret 1997.
Eftersom budgetunderskottet för år 1997 understeg 50
miljarder bedömer regeringen att basbeloppet för år
1999 och tills vidare bör räknas upp med den fulla
prisförändringen. Bastalet för beräkningen av
basbeloppet bör därvid vara 36 396. Bastalet för det
förhöjda basbeloppet bör vara 37 144 och
uppräkningen ske med utgångspunkt i det allmänna
prisläget juni 1997.
I detta sammanhang kan även nämnas att
regeringen i proposition 1997/98:151 Inkomstgrundad
ålderspension föreslår en ändring av namnet på
basbeloppet respektive det förhöjda basbeloppet till
prisbasbelopp respektive förhöjt prisbasbelopp.
Regeringens förslag: Beräkning av folk- och
tilläggspension i form av ålderspension,
förtidspension, efterlevandepension och barntillägg
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om
pensionstillskott, delpension enligt lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring skall för år 1999 ske utifrån
basbeloppet minskat med en procent och från och
med år 2000 utifrån basbeloppet. Samma minskning
föreslås även gälla vid beräkning av särskilda
grundavdraget enligt kommunalskattelagen (1928:370)
och vid skyldigheten att lämna självdeklaration enligt
lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.
Skälen till regeringens förslag: I den uppgörelse
som år 1992 träffades mellan den dåvarande
regeringen och det socialdemokratiska arbetarepartiet,
med mål att stabilisera den svenska ekonomi i ett akut
statsfinansiellt läge, beslutades om sänkta
ersättningsnivåer inom pensionsområdet (prop.
1992/93:116). Sänkningen genomfördes genom att
ersättningsnivåerna inom pensionsområdet från och
med år 1993 beräknades utifrån basbeloppet minskat
med två procent.
Regeringen konstaterar nu att den svenska
ekonomin har stabiliserats. Budgetunderskottet har
sjunkit och det beräknas uppstå överskott i statens
budget de närmaste åren. Regeringen anser sig därför
nu ha möjlighet att föreslå att ersättningsnivåerna
inom pensionsområdet år 1999 skall beräknas utifrån
basbeloppet minskat med en procent och från och
med år 2000 utifrån det fulla basbeloppet.
Regeringens förslag innebär att pensionerna
kommer att höjas med drygt en procent år 1999 och
med ytterligare ungefär en procent år 2000. För en
pensionär med folkpension och pensionstillskott
innebär detta en höjning med drygt 45 kronor per
månad både år 1999 och år 2000, förutom den höjning
som sker genom värdesäkringen genom basbeloppet.
4.7 Vissa ändringar av redovis-
ningen på statsbudgeten
Riksdagen har godkänt regeringens förslag till
riktlinjer om att bruttoredovisning skall tillämpas enligt
lagen (1996:1059) om statsbudgeten på
arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen
från och med budgetåret 1999 (prop. 1997/98:41, bet.
1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153). Riktlinjerna innebär
att delpensionsfonden och arbetsskadefonden skall
avvecklas. Förslag till lagändringar i dessa delar
lämnas i regeringens proposition 1997/98:151 där även
vissa andra förslag om vad socialavgifterna skall
finansiera lämnas.
Arbetsskadefonden
Arbetsskadeavgifter förs enligt nuvarande
bestämmelser i lagen (1981:691) om socialavgifter till
arbetsskadefonden, med vars tillgångar kostnaden för
ersättningar enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre
bestämmelser samt förvaltningskostnader skall täckas.
Arbetsskadeavgiften skall i enhetlighet med
riksdagens beslut föras till en bruttoredovisad
inkomsttitel.
Inkomsterna från arbetsskadeavgiften kan för år
1998 beräknas uppgå till 10,8 miljarder kronor medan
utgifterna kan beräknas uppgå till 6,0 miljarder kronor.
Arbetsskadefonden uppvisar för närvarande ett
ackumulerat underskott som vid utgången av år 1997
beräknas uppgå till 11,7 miljarder kronor. Det årliga
överskottet, som år 1998 kan beräknas uppgå till 4,8
miljarder kronor, medför att skulden kan beräknas
uppgå till 6,9 miljarder kronor vid utgången av år 1998.
För år 1999 beräknas inkomsterna från
arbetsskadeavgiften uppgå till 11,2 miljarder kronor
medan utgifterna kan beräknas till 8 miljarder kronor,
varav 2,1 miljarder kronor utgörs av utgifter för den i
proposition 1997/98:151 föreslagna statliga
ålderspensionssavgiften. Det innebär ett överskott på
ca 3,2 miljarder år 1999 och att arbetsskadefondens
skuld kan reduceras med detta belopp år 1999.
Regeringen avser, trots att fonden avvecklas, årligen i
samband med budgetpropositionerna redovisa
inkomster och ackumulerad skuld.
Delpensionsfonden
Delpensionsavgifter förs enligt lagen om
socialavgifter till en fond, benämnd
delpensionsfonden, med vars tillgångar kostnaderna
för pensioner enligt lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring och motsvarande äldre
bestämmelser skall täckas.
Regeringen har i proposition 1997/98:151 om
Inkomstgrundad ålderspension, m.m. avsnitt 29
föreslagit att delpension inte skall kunna nybeviljas
eller ökas efter utgången av år 2000. Regeringen
föreslår i samma proposition vidare att
delpensionsavgiften slopas och att delpension skall
skattefinansieras fr.o.m. den 1 januari 1999. Motiven
till förslagen redogörs för i den nyss nämnda
propositionen.
Konsekvenser för statsbudgeten
Den planerade ändringen av redovisningen på
statsbudgeten genom att fonderna för
arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen
avvecklas från och med budgetåret 1999 innebär att
ramarna för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp och utgiftsområde 11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom höjs. Utgifterna för
arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen
förs upp som nya anslag under utgiftsområde 10
respektive 11. En omfördelning behöver således göras
inom det statliga utgiftstaket. Utgifterna inom dessa
utgiftsområden ökar medan utgifterna inom
socialförsäkringar vid sidan av statsbudgeten minskar
i motsvarande omfattning. Det statliga utgiftstaket
påverkas inte (se tabell).
TABELL 4.14 OMFÖRDELNING AV UTGIFTER
UNDER UTGIFTSTAKET
MILJONER KRONOR
1999
2000
2001
Statsbudgeten
UO 10
UO 11
+6 008
+190
+6 137
+96,9
+ 6 292
+118
Socialförsäkringsekt
orn vid sidan om
statsbudgten
-6 198
-6 233,9
-6 410
Netto
0
0
0
Den ändrade redovisningsprincipen påverkar också
anslagen under utgiftsområde 10, för B1
Riksförsäkringsverket och B2 Allmänna
försäkringskassor, eftersom dessa för närvarande
tillförs medel från arbetsskadefonden för
administration av försäkringen. Medel för denna
administration tas upp under respektive ramanslag.
Inte heller detta medför några statsfinansiella
konsekvenser.
4.8 Ålderspensionsreformen
Inledning
Regeringen lägger samtidigt med den ekonomiska
vårpropositionen fram förslag om reformering av
ålderspensionssystemet, baserat på en uppgörelse
mellan regeringen och företrädare för Moderata
samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna
samt Kristdemokraterna. Förslaget redovisas dels i
propositionen Inkomstgrundad ålderspension m.m.
(prop. 1997/98:151), dels i propositionen
Garantipension m.m. (prop. 1997/98:152).
Ålderspensionsreformen kommer att fr.o.m år 1999
medföra betydande förändringar vad gäller bl.a.
statens och AP-fondens inkomster och utgifter samt
statens lånebehov och statsskulden. Däremot kommer
den konsoliderade offentliga sektorns finanser, dvs.
staten inklusive ålderspensionssystemet, inte att
påverkas. Reformen har således inga effekter som kan
påverka uppfyllandet av de budgetpolitiska målen för
det offentliga sparandet. På statsbudgeten innebär
reformen högre utgifter på vissa utgiftsområden och
utgiftsområdesramarna för dessa, liksom det totala
utgiftstaket, måste därför revideras.
Den exakta utformningen av det nya
pensionssystemet och övergången till de nya reglerna
har fram till helt nyligen varit föremål för beredning.
Det har därför inte funnits möjlighet att i denna
proposition beakta ålderspensionsreformens effekter
vad gäller beräkning av ramar för utgiftsområden m.m.
I regeringens förslag till utgiftstak för åren 1999, 2000
och 2001 som redovisas i avsnitt 4.4, inkluderas
sålunda inte de ålderspensionsavgifter som fr.o.m. år
1999 skall belasta statsbudgeten. Även vissa
administrationskostnader är inte beaktade av samma
skäl. Regeringen avser att i budgetpropositionen för
1999 lämna reviderade förslag till utgiftstak där
hänsyn tas till effekterna av ålderspensionsreformen.
Inte heller i de redovisningar av de offentliga
finanserna som lämnas i kapitel 4 respektive i
bilagorna till denna proposition inkluderas effekterna
av ålderspensionsreformen.
Nedan redovisas en preliminär beräkning av de
finansiella effekterna av förslagen i ovan nämnda
propositioner.
Socialavgifter
Avsikten är att det reformerade
ålderspensionssystemet skall finansieras med
ålderpensionsavgifter som motsvarar den
ålderspensionsrätt som tjänas in. Detta innebär att
avgifterna skall uppgå till 18,5 procent av
pensionsgrundande inkomster och
pensionsgrundande belopp. Avgiften skall tas ut
inom ramen för ett oförändrat totalt skatte- och
avgiftsuttag. Det har emellertid inte varit möjligt att
under våren 1998 nå en politisk uppgörelse om i vilka
former ålders-
pensionsavgiften skall tas ut och hur eventuell
kompensation för höjda avgifter skall utformas. För år
1999 föreslås därför att nuvarande avgiftssatser inte
förändras, så att den allmänna pensionsavgiften
uppgår till 6,95 procent av avgiftsunderlaget och
arbetsgivar- och egenavgiften i form av
ålderspensionsavgift till 6,40 procent. I nedan
redovisade kalkyler görs ett beräkningsmässigt
antagande att dessa avgiftssatser är oförändrade hela
perioden t.o.m. år 2001. Regeringen avser att senare
återkomma med ett slutligt förslag till hur avgifterna till
det reformerade ålderspensionssystemet skall
utformas.
I propositionen Inkomstgrundad ålderspension
m.m. (prop. 1997/98:151) lämnas förslag om att allmän
pensionsavgift skall dras ifrån vid beräkning av
pensionsgrundande inkomst. Samtidigt skall taket för
pensionsgrundande inkomster och belopp utgöra 7,5
förhöjda basbelopp. Det medför att den högsta
bruttoinkomst, inklusive allmän pensionsavgift på 6,95
procent, som ger pensionsrätt kommer att vara 8,06
förhöjda basbelopp. Detta skall även utgöra taket för
uttag av allmän pensionsavgift. Jämfört med
oförändrade regler innebär detta en höjning av taket
för allmän pensionsavgift.
I ovan nämnda proposition föreslås vidare att ett
belopp motsvarande 2,5 procent av
pensionsunderlaget skall tillföras
premiepensionssystemet. Sedan år 1995 avsätts medel
på inlåningskonto i Riksgäldskontoret för framtida
utbetalning till premiereservsystemet. Dessa
avsättningar sker genom att en viss andel av
ålderspensionsavgifterna förs till detta konto, i stället
för till AP-fonden. För närvarande är denna andel
bestämd till 22,4 procent av avgiftsintäkterna.
Andelen är emellertid baserad på förutsättningen att
premiepensionsandelen skall utgöra 2 procent, medan
förslaget är att denna andel skall vara 2,5 procent.
Därtill är denna andel för lågt satt för att motsvara
intjänad pensionsrätt för premiepension. Andelen
föreslås därför i propositionen Inkomstgrundad
ålderspension m.m. bli reviderad till 32,0 procent.
Sammantaget kan dessa förslag beräknas få
följande effekter.
TABELL 4.15 AVGIFTSINKOMSTER
MILJARDER KRONOR
1998
1999
2000
2001
Allmän
pensionsavgift
Exkl reform
55,7
57,4
59,4
61,5
Inkl reform
–
58,4
60,4
62,5
Skillnad
1,0
1,0
1,0
Ålderspensionsavgift
49,8
51,8
54,4
56,6
Fördelning exkl.
reform
AP-fonden 70,6 %
Statsbudget 7,0%
Riksgäldskontoret
22,4%
35,2
3,5
11,1
36,6
3,6
11,6
38,4
3,8
12,2
39,9
4,0
12,7
Fördelning inkl.
reform
AP-fonden 61,0 %
Statsbudgeten 7,0%
Riksgäldskontoret
32,0 %
31,6
3,6
16,6
33,2
3,8
17,4
34,5
4,0
18,1
Effekter för statsbudgetens utgifter
Avgiftsunderlaget för ålderpensionsavgift breddas till
att omfatta alla inkomster som ger pensionsrätt. Det
innebär att statlig ålderspensionsavgift på 6,40
procent skall betalas för sådana transfereringar och
inkomstersättningar som finansieras över
statsbudgeten. Avgifterna belastar respektive anslag.
Det kan noteras att dessa inkomstslag redan ingår i
underlaget för den allmänna pensionsavgiften. Statlig
ålderspensionsavgift tas endast ut på inkomstdelar
upp till förmånstaket på 7,5 förhöjda basbelopp. Den
avgift som belastar budgeten har därför beräknats till
6,27 procent.
Full ålderspensionsavgift på 18,5 procent betalas
över statsbudgeten för sådana pensionsgrundande
belopp som tillgodoräknas i pensionssystemet. Det
gäller bl.a. den s.k. barnårsrätten samt
förtidspensionärernas antagandeinkomst.
De samlade effekterna framgår av tabell 4.16
TABELL 4.16 EFFEKTEN AV BREDDAT
AVGIFTSUNDERLAG
ÅLDERSPENSIONSAVGIFT PÅ 6,40 PROCENT
MILJARDER KRONOR
1999
2000
2001
Pensionsgrundande
transfereringar
7,6
7,4
7,3
Pensionsgrundande belopp
11,9
12,1
12,8
Summa
19,4
19,5
20,1
Hur dessa belopp fördelar sig på utgiftsområden
framgår av tabell 4.17.
TABELL 4.17 FÖRÄNDRING AV UTGIFTSRAMAR TILL
FÖLJD AV PENSIONSREFORMEN
MILJONER KRONOR
1999
2001
2001
Breddning av
avgifts-
underlaget
6
Totalförsvar1
4
4
4
9
Hälsovård, sjukvård
och social omsorg
1
1
1
10
Ekonom. trygghet vid
sjukdom och
handikapp
11
247
11
528
12
185
11
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
12
6
7
12
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
4 745
4 883
5 089
13
Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
1 887
1 479
1 299
14
Arbetsmarknad och
arbetsliv
846
865
756
15
Studiestöd
600
633
639
16
Utbildning och
universitetsforskning
28
30
32
17
Kultur, media,
trossamfund och fritid
18
18
18
Summa
19
433
19
492
20
079
Omfördelning av
utgifter
10
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och
handikapp
24
504
25
515
26
718
11
Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
-30
901
-31
359
-31
850
Socialförsäkringar vid
sidan av
statsbudgeten
6 937
5 844
5 132
Summa
0
0
0
Total effekt på
utgiftstaket
19
433
19
492
20
079
1 Exklusive pensionsrätt för plikttjänstgöring (se prop. 1997/98:151).
Omföring av betalningsansvar
Ett syfte med ålderspensionsreformen är att tillskapa
ett renodlat system för inkomstrelaterad ålderspension
knutet till AP-fonden. Betalningsansvaret för ATP-
pensioner i form av förtids- och efterlevandepensioner
flyttas därför från AP-fonden till statsbudgeten. I
gengäld överförs betalningsansvaret för folkpension i
form av ålderspension, till de pensionärer som
samtidigt har rätt till ATP, från statsbudgeten till AP-
fonden.
TABELL 4.18 OMFÖRING AV BETALNINGSANSVAR
MILJARDER KRONOR
1999
2000
2001
Från AP-fond till
statsbudgeten
Förtidspensioner
24,5
25,5
26,7
Efterlevandepension
12,9
13,5
14,0
Från statsbudget till
AP-fonden
Folkpensioner
43,8
44,8
45,9
Finansiell infasning
I syfte att kompensera den belastningen på
statsbudgeten som ålderspensionsreformen medför
föreslås i propositionen Inkomstgrundad
ålderspension m.m. att det sker en överföring av medel
från AP-fonden till staten. Beslut om storleken på
denna överföring skall avvakta tills ytterligare
underlag tagits fram. Övergångsvis sker under åren
1999 och 2000 en överföring med 45 miljarder kronor
vartdera året. Inriktningen skall vara att det därefter
sker en engångsvis överföring.
I nedanstående tabell har gjorts ett
beräkningtekniskt antagande om att det år 2001 sker
en engångsvis överföring på 235 miljarder kronor.
Beloppet är beräknat så att det ger samma effekt för
AP-fonden som om ålderspensionsreformen hade
genomförts fullt ut år 1999 och det då skett en
engångsöverföring på 350 miljarder kronor, vilket är
den övre gränsen för det intervall som angavs som en
rimlig överföring i departementspromemorian AP-
fonden och det reformerade ålderspensionssystemet
(Ds 1998:7).
TABELL 4.19 ÖVERFÖRING FRÅN AP-FONDEN TILL
STATSBUDGETEN
MILJARDER KRONOR
1999
2000
2001
Totalt
45
45
2351
Lånebehovspåverk
ande
45
45
1721
1 Anm: Beräkningstekniskt antagande.
Statens in- och utlåning
Avsikten är att under år 1999 påbörja utbetalningar till
det nya premiepensionssystemet. Det medför att
medel förs från inlåningskontot i Riksgäldskontoret
via den nyinrättade Premiepensionsmyndigheten till
de fondförvaltare den enskilde försäkringstagaren
angett. Under år 1999 skall medel motsvarande
pensionsrätt för premiepension för tre år – 1995, 1996
och 1997 – inklusive viss avkastning utbetalas. Det
sammantagna beloppet inklusive ränta är uppskattat
till 37 miljarder kronor.
Som framgår ovan kommer bruttoinlåningen till
premiereservkontot hos Riksgäldskontoret att öka
med ca 5 miljarder kronor fr.o.m. år 1999.
En effekt av att statsskulden reduceras är att
utgifterna för statsskuldräntor blir lägre, vilket bidrar
till ett minskat lånebehov. Vid den beräkningsmässigt
antagna engångsöverföringen år 2001 påverkas
emellertid statsskuldsräntorna av två motverkande
faktorer. Amorteringen av statsskulden leder i sig till
lägre räntebetalningar. Samtidigt används
överföringen från AP-fonden till att förtidsinlösa vissa
utestående lån. Detta ger upphov till kursförluster,
eftersom marknadsvärdet på de inlösta obligationerna
ofta överstiger det bokförda värdet. Sådana
kursförluster bokförs som ränteutgifter. Sammantaget
innebär detta att ränteutgifterna år 2001 blir något
högre än vad de skulle varit utan reform.
Statens lånebehov och statsskulden
Sammantaget beräknas pensionsreformen få följande
effekter på statens lånebehov med utgångspunkt från
de beräkningsmässiga antaganden som angetts
avseende den finansiella infasningen.
TABELL 4.20 STATENS LÅNEBEHOV
MILJARDER KRONOR
1999
2000
2001
Lånebehov exkl.
reform
-6,2
-40,4
-63,3
Breddat
avgiftsunderlag
19,4
19,5
20,1
Ändrat
betalningsansvar
-6,4
-5,8
-5,1
Överföring från AP-
fonden
-45,0
-45,0
-172,01
Statsskuldsräntor
-3,1
-1,8
0,8
Summa
-35,1
-33,1
-156,3
Utbetalning av
premiepensionsmed
el
37,0
17,6
18,4
Ökad avsättning i
Riksgäldskontoret
5,0
5,2
5,4
Totalt
-3,0
-20,8
-143,2
Lånebehov inkl.
reform
-9,2
-61,2
-206,5
1 Anm: Beräkningstekniskt antagande
Ålderspensionsreformen medför således, med de
förutsättningar anges ovan vad gäller bl.a.
avgiftsuttaget, att statens lånebehov reduceras.
Därmed blir även statsskulden mindre. Den offentliga
sektorns konsoliderade bruttoskuld beräknas genom
att till statsskulden lägga kommunernas skulder och
dra ifrån interna fordringar inom offentlig sektor,
främst AP-fondens och kommunernas innehav av
statspapper. I tabell 4.21 redovisas en beräkning av
den konsoliderade bruttoskulden. Överföringen från
AP-fonden till statsbudgeten år 2001 antas vara
portföljneutral, dvs. ha samma sammansättning mellan
statspapper, bostadspapper och likvida medel som
AP-fondens totala tillgångar. Det innebär att staten
övertar bostadspapper från AP-fonden. Dessa skall
förvaltas till förfall och påverkar inte statsskulden
dessförinnan. År 2001 beräknas 172 miljarder kronor
av den totala överföringen på 235 miljarder kronor
påverka lånebehov och statsskuld.
TABELL 4.21 EFFEKTER PÅ OFFENTLIG BRUTTOSKULD
1999
2000
2001
Statsskuld,
procent av BNP
exkl reform
inkl reform
74,7
74,6
69,9
68,8
65,4
57,4
Konsoliderad
bruttoskuld,proc
ent av BNP
exkl reform
inkl reform
70,7
71,9
66,6
70,3
62,7
59,1
Allmänna pensionsfonden
Fullt genomförd skall ålderspensionreformen innebära
en påtaglig förstärkning av AP-fondens löpande netto
mellan avgiftsintäkter och pensionsutbetalningar. I
gengäld sker som framgår ovan en överföring av
medel till statsbudgeten. Med de förslag som nu
lämnas, som inte omfattar finansieringen, blir
emellertid effekten att AP-fondens avgiftsnetto istället
något försämras.
TABELL 4.22 AP-FONDENS FINANSER
MILJARDER KRONOR
1999
2000
2001
Finansiellt
sparande exkl
reform
3,2
-3,4
-7,8
Effekter av
pensions-reform
9,0
9,4
10,5
Överföring
-45,0
-45,0
-235,01
Ränteeffekt
0
-1,9
-3,7
Finansiellt
sparande inkl.
reformen
-32,8
-40,9
-236,0
1 Anm: Beräkningstekniskt antagande
AP-fondens behållning värderad till marknadsvärde
uppgick vid utgången av år 1997 till 713 miljarder
kronor. Med ovan angivna förutsättningar kan
fondens behållning vid utgången av år 2001 beräknas
uppgå till knappt 400 miljarder kronor.
PROP. 1997/98:150
PROP. 1997/98:150
98
89