Post 6220 av 7189 träffar
Propositionsnummer ·
1997/98:1 ·
Hämta Doc ·
Budgetpropositionen för 1998
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 1/9
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
9
.
Förslag till statsbudget för 1998
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 5
2 Lagtext 7
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring 7
3 Inledning 9
3.1 Omfattning/ändamål 9
4 A. Hälsovård och sjukvård 13
4.1 Omfattning/ändamål 13
4.2 Resultatbedömning och slutsatser 14
4.2.1 Folkhälsa 14
4.2.2 Hälso- och sjukvårdens resurser 15
4.2.3 Vårdens struktur 16
4.2.4 Patientens ställning och vårdens tillgänglighet 17
4.2.5 Verksamhetsutveckling inom vården 18
4.2.6 Psykiatri 19
4.2.7 Läkemedel 19
4.2.8 Tandvården 20
4.2.9 Vissa etiska frågor 20
4.2.10 Vissa myndighetsfrågor 21
4.3 Anslag 21
A 1. Sjukvårdsförmåner m.m. 21
A 2. Bidrag för läkemedelsförmåner 24
A 3. Bidrag till hälso- och sjukvård 25
A 4. Insatser mot aids 26
A 5. Ersättning till Spri 27
A 6. Bidrag till WHO 28
A 7. Bidrag till WHO-enheten för rapportering
av läkemedelsbiverkningar 29
A 8. Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan 29
A 9. Folkhälsoinstitutet 30
A 10. Smittskyddsinstitutet 31
A 11. Statens institut för psykosocial miljömedicin 33
A 12. Statens beredning för utvärdering av
medicinsk metodik 34
A 13. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 35
4.4 Avgiftsfinansierad verksamhet 36
4.4.1 Läkemedelsverket 36
4.5 Övrig statlig verksamhet 38
4.5.1 Apoteksbolaget 38
5 B. Omsorg om äldre och personer med
funktionshinder 39
5.1 Omfattning/ändamål 39
5.2 Resultatbedömning och slutsatser 40
5.2.1 Äldreomsorg 40
5.2.2 Omsorg om personer med funktionshinder 42
5.3 Anslag 48
B 1. Vissa statsbidrag inom äldre- och handikapp-
området 48
B 2. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. 48
B 3. Bidrag till viss verksamhet för personer med
funktionshinder 50
B 4. Bidrag till handikapp- och pensionärs-
organisationer 51
B 5. Ersättning för texttelefoner 51
B 6. Bilstöd till handikappade 52
B 7. Kostnader för statlig assistansersättning 53
B 8. Statens institutet för särskilt utbildningsstöd 53
B 9. Handikappombudsmannen 54
6 C. Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete
samt alkohol- och narkotikapolitik 57
6.1 Omfattning/ändamål 57
6.2 Resultatbedömning och slutsatser 58
6.2.1 Socialtjänstens individ- och familjeomsorg 58
6.2.2 Allmänna barnfrågor 61
6.2.3 Alkoholpolitik 62
6.2.4 Narkotikapolitik 63
6.3 Anslag 65
C 1. Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård
samt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 65
C 2. Bidrag till organisationer på det sociala området 65
C 3. Barnombudsmannen 67
C 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 67
C 5. Statens institutionsstyrelse 68
C 6. Alkoholinspektionen 70
C 7. Alkoholsortimentsnämnden 70
C 8. Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder 71
6.4 Övrig statlig verksamhet 71
6.4.1 Systembolaget 71
7 D. Socialstyrelsen 73
7.1 Omfattning/ändamål 73
7.2 Resultatbedömning och slutsatser 74
D 1. Socialstyrelsen 74
8 E. Stöd till forskning 77
8.1 Omfattning/ändamål 77
8.2 Resultatbedömning och slutsatser 78
8.3 Anslag 78
E 1. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 78
E 2. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 78
9 Övrig verksamhet 81
9.1 Allmänna arvsfonden 81
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet
med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1.
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
3. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget
Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forsknings-
medel, under 1998 åta sig ekonomiska förpliktelser
så att dessa, tillsammans med tidigare åtagna
förpliktelser i fråga om detta ramanslag, uppgår till
högst 90 miljoner kronor under 1999, högst 60
miljoner kronor år 2000 och högst 80 miljoner
kronor under år 2001 och senare.
4. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget
Statens institutionsstyrelse under 1998 åta sig
ekonomiska förpliktelser så att dessa, tillsammans
med tidigare åtagna förpliktelser i fråga om detta
ramanslag, uppgår till högst 20 miljoner kronor
under 1999, högst 20 miljoner kronor år 2000 och
högst 20 miljoner kronor under år 2001 och senare.
5. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg enligt följande uppställning
ANSLAG
ANSLAGSTYP
ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL
KRONOR)
A 1 Sjukvårdsförmåner m.m.
ramanslag
1 550 000
A 2. Bidrag för läkemedelsförmånen
ramanslag
13 491 000
A 3. Bidrag till hälso- och sjukvården
ramanslag
939 424
A 4. Insatser mot aids
ramanslag
65 622
A 5. Ersättning till Spri
anslag
29 700
A 6. Bidrag till WHO
ramanslag
33 697
A 7. Bidrag till WHO-enheten för rapportering av
läkemedels
biverkningar
anslag
2 591
A 8. Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan
ramanslag
16 800
A 9. Folkhälsoinstitutet
ramanslag
110 178
A 10. Smittskyddsinstitutet
ramanslag
98 923
A 11. Statens Institutet för psykosocial
miljömedicin
ramanslag
10 853
A 12. Statens beredning för utvärdering av
medicinsk metodik
ramanslag
15 517
A 13. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ramanslag
22 879
B 1. Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet
reservationsanslag
275 000
B 2. Statsbidrag till vårdartjänst
ramanslag
189 000
B 3 Bidrag till viss verksamhet för personer med
funktionshinder
anslag
75 394
B 4. Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer
anslag
132 194
B 5. Ersättning för texttelefoner
ramanslag
16 077
ANSLAG
ANSLAGSTYP
ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL
KRONOR)
B 6. Bilstöd till handikappade
ramanslag
203 978
B 7. Kostnader för statlig assistansersättning
ramanslag
4 053 000
B 8. Statens institut för särskilt utbildningsstöd
ramanslag
8 561
B 9. Handikappombudsmannen
ramanslag
7 746
C 1. Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård samt
alkohol- och
drogförebyggande arbete
anslag
52 000
C 2. Bidrag till organisationer på det sociala området
anslag
64 341
C 3. Barnombudsmannen
ramanslag
7 550
C 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
ramanslag
6 468
C 5. Statens institutionsstyrelse
ramanslag
503 986
C 6. Alkoholinspektionen
ramanslag
14 548
C 7. Alkoholsortimentsnämnden
ramanslag
674
C 8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder
ramanslag
30 000
D 1. Socialstyrelsen
ramanslag
369 636
E 1. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning
ramanslag
94 610
E 2. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning
ramanslag
7 569
Summa för utgiftomsrådet
22 499 516
2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring1
dels att 2 kap. 12, 12 a och 12 c §§ samt 20 kap. 8 a § skall upphöra att
gälla,
dels att 2 kap. 10 § och 20 kap. 10 § skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE
FÖRESLAGEN LYDELSE
2 kap.
10 §2
Frågor om ersättning enligt detta kapitel prövas i andra fall än som avses i
andra stycket av den allmänna försäkringskassa, hos vilken den försäkrade är
inskriven eller skulle ha varit inskriven, om han uppfyllt åldersvillkoret i 1
kap. 4 §. Denna försäkringskassa får dock uppdra åt en annan
försäkringskassa att pröva sådana frågor.
Frågor om ersättning enligt 2, 3 och 6 §§ samt ersättning enligt 4 och 5
§§ som inte hänför sig till visst vårdtillfälle prövas av den försäkringskassa
inom vars verksamhetsområde vårdgivaren eller annan som får ersättning
bedriver sin verksamhet. Detsamma gäller ersättning i övrigt i de fall där
den försäkrade eller vårdtagaren inte är och inte heller under den
förutsättning som sagts i första stycket skulle ha varit inskriven hos allmän
försäkringskassa. Frågor om ersättning enligt 5 § får efter bemyndigande av
regeringen även prövas av Riksförsäkringsverket.
Frågor om avgift enligt 12 och
12 a § § prövas av den
försäkringskassa hos vilken den
försäkrade är inskriven.
20 kap.
10 §3
Beslut av en allmän
försäkringskassa som har fattats av
tjänsteman i ärenden om försäkring
enligt denna lag skall omprövas av
kassan, om det begärs av en enskild
som beslutet angår och beslutet inte
har meddelats med stöd av 10 a §.
Omprövningen skall göras av
socialförsäkringsnämnden om
beslutet gäller fråga som avses i 2
kap. 12 a eller 12 b §, 3 kap. 7–9
eller 17 §, 20 kap. 3 § eller 22 kap.
7–10 eller 16 §. Omprövningen
skall också göras av
socialförsäkringsnämnden om
beslutet gäller
återbetalningsskyldighet enligt
20 kap. 4 § och det belopp som har
utbetalats för mycket överstiger 10
procent av basbeloppet.
Beslut av en allmän
försäkringskassa som har fattats av
tjänsteman i ärenden om försäkring
enligt denna lag skall omprövas av
kassan, om det begärs av en enskild
som beslutet angår och beslutet inte
har meddelats med stöd av 10 a §.
Omprövningen skall göras av
socialförsäkringsnämnden om
beslutet gäller fråga som avses i
3 kap. 7–9 eller 17 §, 20 kap. 3 §
eller 22 kap. 7–10 eller 16 §.
Omprövningen skall också göras av
socialförsäkringsnämnden om
beslutet gäller
återbetalningsskyldighet enligt
20 kap. 4 § och det belopp som har
utbetalats för mycket överstiger 10
procent av basbeloppet.
Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.
Om omprövning begärs av ett beslut och Riksförsäkringsverket
överklagar samma beslut, skall försäkringskassa inte ompröva beslutet.
Begäran om omprövning skall anses som ett överklagande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. De upphävda
bestämmelserna skall dock fortfarande tillämpas på avgift för sjukhusvård
som avser tid före ikraftträdandet.
3 Inledning
Välfärdspolitikens mål är att ge alla människor
förutsättningar att leva ett gott liv. Att gemensamt ta
hand om barn, gamla och sjuka är ett grundläggande
inslag i ett solidariskt samhälle. Barnbidrag, ett allmänt
pensionssystem och sjukförsäkringar är andra medel
som utjämnar orättvisor och ger ekonomisk trygghet i
olika skeden av livet.
Vård och omsorg skall kännetecknas av trygghet,
kvalitet och delaktighet. Alla skall veta att vården finns
tillgänglig när den behövs. Den skall vara gemensamt
finansierad och demokratiskt styrd. Behovet av vård är
avgörande. Personlig ekonomi eller social status får
aldrig påverka vårdens kvalitet eller fördelning.
Den svenska sjukvården är av hög kvalitet och i
många avseenden i världsklass. Äldreomsorgen har en
enastående omfattning. Men det räcker inte.
Omvårdnad och bemötande kan förbättras. Kvaliteten i
vård och omsorg kan förbättras. Det medicinska
kunnandet kan ökas och nya rön spridas – en nödvändig
utveckling för att möta befolkningens behov och
önskemål. Fortsatta förbättringar stärker också
motivationen hos personalen.
Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet i vårt
trygghetssystem. Den ska medverka till att barn och
ungdomar kan växa upp under goda förhållanden, att
människor med sociala eller andra handikapp kan delta i
samhällslivet, att de som missbrukar alkohol eller andra
beroendeframkallande medel kommer ifrån sitt
missbruk och att de som saknar medel till sitt uppehälle
får möjlighet att klara sin försörjning.
Människor måste kunna påverka sin vardag. Detta
gäller inte minst patienter i sjukvården, äldre och
personer med funktionshinder i kommunernas omsorg.
Delaktighet för brukare och personal kan bidra till
snabba förbättringar av välfärdens viktiga verksamheter.
3. 1 Omfattning/ändamål
Utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg
omfattar fem verksamhetsområden:
A Hälsovård och sjukvård
B Omsorg om äldre och personer med funktionshinder
C Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt
alkohol- och narkotikapolitik
D Socialstyrelsen
E Stöd till forskning
I utgiftsområdet ingår 15 myndigheter som har till
uppgift att svara för genomförande, uppföljning och
tillsyn inom de olika verksamhetsområdena.
Socialstyrelsen utgör ett eget verksamhetsområde till
följd av att myndighetens ansvar för uppföljning och
tillsyn sträcker sig över verksamhetsområdena A – C.
Verksamheter inom dessa tre områden är huvudsakligen
riktade mot kommuner och landsting vilka står för
huvudmannaskapet avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst m.m.
Resultatbedömning och slutsatser redovisas under
respektive verksamhetsområde (A-E).
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
36 543
24
449
23
986
22
499
24
360
25
602
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Folkhälsan har fortsatt att förbättras.
– Barnens situation har fått ökad uppmärksamhet
– Handikappreformen har haft positiva effekter trots
ett samhällsekonomiskt svårt läge.
– Omfattande besparings- och förnyelsearbete pågår
inom vård och omsorg till följd av det svåra
ekonomiska läget i kommuner och landsting.
– Genomförandet av psykiatrireformen är kraftigt
försenad.
– Utgifterna för den statliga assistansersättningen har
ökat kraftigt mot bakgrund av att personkretsen
fortsätter att öka liksom det genomsnittliga antalet
beviljade timmar per person.
– Antalet socialbidragstagare har ökat.
– Behov av och krav på omställning inom
alkoholområdet har uppkommit med anledning av
internationaliseringen och det svenska EU-
medlemsskapet.
– Efterfrågan på institutionsvård för missbrukare vid
LVM-hem har minskat vilket bl.a. lett till
underskott i Statens institutionsstyrelses verksamhet
och behov av omfattande omstruktureringsåtgärder.
Större förändringar
– En reviderad socialtjänstlag träder i kraft den 1
januari 1998
Barnets ställning stärks genom att det som är bäst
för barnet alltid skall sättas i första rummet
Även de som har stora vård och omsorgsbehov skall
ha rätt att flytta
Närstående som vårdar långvarigt sjuka, äldre och
personer med funktionshinder skall få stöd och
avlösning
En riksnorm för socialbidrag införs
– En ny vårdgaranti med generell tillgänglighet till
vård har införts
– Den statliga tillsynen över hälso- och sjukvården har
stärkts genom en ny lag om verksamhetstillsyn
– Ett nytt förmånssystem för läkemedel har införts
med dämpad kostnadsutveckling som följd
– Kostnaden för läkemedelsförmånen förs över till
landstingen den 1 januari 1998
– Förändringar sker i regelsystemet för den statliga
assistansersättningen
En schabloniserad timersättning har införts
Ett förslag om att kostnadsansvaret för de första 20
timmarna per vecka skall föras över till
kommunerna har lagts fram för riksdagen
Mål för utgiftsområdet
– Att trygga en god hälsa och att åstadkomma en
hälso- och sjukvård av god kvalitet med effektiv
resursanvändning som tillgodoser den enskilde
individens behov.
– Att aktivt bidra till att trygga den enskildes hälsa och
ekonomi i samband med behov av kostnadskrävande
läkemedelsbehandling och/eller
tandvårdsbehandling.
– Att stimulera och bidra till att en god tandhälsan
bland vuxna upprätthålls. Därutöver ett särskilt stöd
för utsatta grupper förbättras.
– Att erbjuda en äldre- och handikappomsorg som ger
goda levnadsvillkor för äldre och personer med
funktionshinder med olika behov av service,
omvårdnad och vård och som bygger på den
enskilda människans delaktighet och
självbestämmande.
– Att åstadkomma en social omsorg av god kvalitet
med effektiv resursanvändning som tillgodoser den
enskilde individens behov av stöd och bistånd i
samband med sociala eller andra handikapp,
missbruksproblem och försörjningssvårigheter samt
som tillgodoser att barn och ungdomar växer upp
under trygga och goda förhållanden.
– Att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att
minska den totala alkoholkonsumtionen.
– Att verka för ett narkotikafritt samhälle genom
insatser för att minska tillgången och efterfrågan på
narkotika.
– Att öka kunskapen om tillstånd, processer och
effekter rörande hälsa och social välfärd.
Prioriteringar för 1998
– Kvalitets- och kompetensutveckling skall ges hög
prioritet i syfte att långsiktigt trygga en vård,
omsorg och social service av god kvalitet och en
kompetent och motiverad personal.
– Tillsyn, uppföljning och utvärdering av
verksamheterna skall utvecklas och förstärkas.
– Ett genderperspektiv skall ingå i all verksamhet.
Förslag och verksamheter skall analyseras utifrån
båda könens behov och förutsättningar i syfte att
höja kvaliteten och effektiviteten.
– Hänsyn till barnets bästa skall tas i alla sammanhang
där barn berörs. Intentionerna i FN:s Konvention
om barnets rättigheter skall genomsyra
verksamheter som rör barn.
– Arbetet med att integrera handikappaspekterna i all
verksamhet skall fortsätta och intensifieras.
– Ytterligare åtgärder för att stärka patientens ställning
skall vidtas.
– Väntetiderna i hälso- och sjukvården skall kortas.
– Psykiatrireformen skall påskyndas. Ett målmedvetet
arbete skall bedrivas i syfte att öka kunskapen om
psykisk ohälsa i befolkningen.
– Uppföljning och analys av assistansreformen skall
fördjupas.
– Opinionsinsatser och förebyggande åtgärder bland
ungdomar skall intensifieras för att påverka attityder
och beteenden inom alkohol- och narkotikaområdet.
UTGIFTSUTVECKLING FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 9 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96
DÄRAV
1996
UTGIFTS-
PROGNOS
1997
FÖRSLAG
1998
BERÄKNAT
1999
BERÄKNAT
2000
Hälsovård och sjukvård
25 612
17 136
16 464
16 387
17 519
17 800
Omsorg om äldre och personer med
funktionshinder
8 028
5 394
5 694
4 961
5 659
6 587
Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete
samt alkohol- och narkotikapolitik
1 080
717
767
680
698
716
Socialstyrelsen
554
393
420
370
380
390
Stöd till forskning
144
97
99
102
105
108
Äldre anslag
1 125
712
542
–
–
–
Totalt för utgiftsområde 9
36 543
24 449
23 986
22 499
24 360
25 602
.
4 A Hälsovård och sjukvård
4.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar hälso- och sjukvård som
i huvudsak är ett kommunalt ansvar och regleras bl.a. i
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Statens stöd till
den kommunala sektorn utgår främst från utgiftsområde
25. Allmänna bidrag till kommuner. Under
utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg
redovisas vissa ersättningar som utges till
sjukvårdshuvudmännen till följd av de s.k. Dagmar-
överenskommelserna. Det särskilda stimulansbidraget
till psykiatriområdet upphör under 1997.
De dominerande posterna anslagsmässigt inom
verksamhetsområdet utgörs av läkemedelsfömånen och
tandvårdsförsäkringen. Till följd av att kostnadsansvaret
för läkemedelsförmånen överförs till landstingen
fr.o.m. den 1 januari 1998 lämnas fr.o.m. samma
tidpunkt ett särskilt statsbidrag för detta ändamål och ett
nytt anslag avseende läkemedelsförmånen förs därmed
upp i budgeten.
Vidare ingår i verksamhetsområdet de statliga
myndigheterna med anknytning till hälso- och sjukvård,
förutom Socialstyrelsen som redovisas under ett separat
verksamhetsområde, samt bidrag till
Världshälsoorganisationen (WHO) och Nordiska
hälsovårdshögskolan. Under verksamhetsområdet
redovisas även Apoteksbolaget AB.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILONER KRONOR
UTGIFT
1995/96
UTGIFT
1996
UTGIFTS-
PROGNOS
1997
FÖRSLAG
1998
BERÄKNAT
1999
BERÄKNAT
2000
A1. Sjukvårdsförmåner
23 422
15 686
15 031
1 550
1 578
1 607
A2. Bidrag för läkemedelsförmånen
–
–
–
13 491
14 557
14 792
A3. Bidrag till hälso- och sjukvård1
1 396
910
906
939
968
975
A4. Insatser mot aids1
267
187
148
66
67
69
A5. Ersättning till Spri
43
30
30
30
30
30
A6. Bidrag till WHO
67
34
39
34
34
35
A7. Bidrag till WHO-enheten för
rapportering av
läkemedelsbiverkningar
4
3
3
3
3
3
A8. Bidrag Nordiska hälsovårdshögskolan
26
17
17
17
17
18
A9. Folkhälsoinstitutet
190
134
136
110
113
116
A10. Smittskyddsinstitutet
128
90
100
99
102
105
A11. Statens institut för psykosocial
miljömedicin
15
10
11
11
11
12
A12. Statens beredning för utvärdering av
medicinsk metodik
26
18
24
16
16
16
A13. Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd
27
19
21
23
24
24
Äldre anslag2
551
424
421
–
–
–
Totalt för verksamhetsområdet
26 163
17 561
16 885
16 387
17 519
17 800
1. Utgift 1995/96 och 1996 avser utfall på tidigare reservationsanslag
2. Varav merparten avser anslaget 1997 A 8 Bidrag till psykiatriområdet
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Folkhälsan har fortsatt att förbättras. Förväntad
livslängd var 1996 för kvinnor 81,5 år och för män
76,5 år.
– Det svåra ekonomiska läget i kommuner och
landsting har lett till ett omfattande besparings- och
förändringsarbete. Kvaliteten i den medicinska
behandlingen har troligen inte påverkats negativt
medan brister i omvårdnaden kan skönjas.
– Genomförandet av psykiatrireformen är kraftigt
försenad.
– Kostnadsutvecklingen för läkemedel och
förbrukningsartiklar under budgetåret 1995/96 var
inte tillfredsställande. En omfattande hamstring av
främst läkemedel inträffade under slutet av året.
Större förändringar
– Vårdgarantin förändrades under 1997 till att omfatta
en generell tillgänglighet till vård oberoende av
diagnos.
– En ny lag om verksamhetstillsyn i hälso- och
sjukvården trädde i kraft den 1 januari 1997.
– Ett nytt förmånssystem för läkemedel infördes den 1
januari 1997 med dämpad kostnadsökning som
följd.
– Kostnadsansvaret för läkemedel överförs fr.o.m.
1998 från sjukförsäkringen till landstingen.
Samtidigt överförs kostnadsansvaret för
förbrukningsartiklar vid inkontinens till landsting
och kommuner.
– En reviderad och förenklad tandvårdstaxa infördes
den 15 oktober 1996.
Prioriteringar för 1998
– Ytterligare åtgärder skall vidtas för att stärka
patientens ställning.
– Väntetiderna i hälso- och sjukvården skall kortas.
– Psykiatrireformen skall påskyndas. Ett målmedvetet
arbete skall bedrivas i syfte att öka kunskapen om
psykisk ohälsa i befolkningen.
– Kvalitets- och kompetensutveckling skall ges hög
prioritet i syfte att långsiktigt trygga en hälso- och
sjukvård av god kvalitet liksom en kompetent och
motiverad personal.
– Den stabilisering av kostnaderna för
läkemedelsförmånen som nu kan skönjas skall
vidmakthållas 1998 när kostnadsansvaret för
läkemedelsförmånen överförs till landstingen.
4.2 Resultatbedömning och
slutsatser
4.2.1 Folkhälsa
Hälsoutvecklingen
Av Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997 (SoS-rapport
1997:18) framgår att svenska folkets hälsa – vare sig
den mäts som dödlighet, sjuklighet eller
självrapporterad hälsa – har förbättrats. Detta gäller inte
minst medellivslängden som har ökat med 5,3 år för
män och 6,6 år för kvinnor sedan 1960. En nyfödd
flicka har år 1996 en förväntad livslängd på 81,5 år och
en nyfödd pojke 76,5 år. Sedan mitten av 1980-talet har
svenska mäns livslängd ökat snabbare än kvinnornas,
vilket är ett trendbrott jämfört med de närmast
föregående årtiondena.
Trots att kvinnor i genomsnitt lever fem år längre än
män uppvisar de en högre sjuklighet och besöker
sjukvården oftare än män. Kvinnors sjukdomsmönster
präglas dock i högre grad av sådana sjukdomar som inte
behöver leda till döden. Skillnader i levnadsvanor som
alkoholbruk, rökning och våld har stor betydelse för
dödlighet och är en del av förklaringen till mäns högre
dödlighet.
Den främsta förklaringen till ökningen av
medellivslängden är att dödligheten i hjärtkärlsjukdomar
har minskat. Minskad dödlighet i alkoholrelaterade
sjukdomar och skador har också, om än i mindre
utsträckning, bidragit till den ökande medellivslängden.
En marginell minskning i cancerdödligheten kan också
skönjas. Självmordsfrekvensen har sjunkit sedan 1970-
talet i alla åldersgrupper. Denna minskning har
emellertid avstannat och en tendens till ökning kan ses
år 1995 jämfört med året innan.
Enligt Folkhälsorapporten tycks den tid vi lever med
svår ohälsa minskat, men att detta gäller också den tid
vi lever med full hälsa. De år som lagts till livet är
således inte helt friska år, utan år med lätt eller måttligt
svår ohälsa. Omkring tre fjärdedelar av befolkningen
betraktar dock sitt allmänna hälsotillstånd som gott.
De sociala skillnaderna i ohälsa är emellertid
fortfarande påtagliga vare sig man mäter dödlighet eller
sjuklighet. Arbetare, både män och kvinnor, har oftare
sämre hälsa, någon långvarig sjukdom eller nedsatt
arbetsförmåga, än tjänstemän. De sociala skillnaderna
är generellt större i storstäder än i mindre tätbebyggda
områden. Det finns enligt Folkhälsorapporten inget
entydigt svar på frågan om skillnaderna i ohälsa ökar.
I rapporten konstateras också att det finns tecken på
ökande hälsoproblem. Bland annat finns en oroande
tendens att den positiva utvecklingen när det gäller
barns och ungdomars hälsa kan komma att brytas.
Andelen skolungdomar som använder alkohol och har
prövat narkotika ökar liksom de barn och ungdomar
som känner oro, ängslan eller ångest. Barns och
ungdomars dagliga fysiska aktivitet minskar. Psykiska
och psykosociala besvär tenderar att öka även bland
vuxna, särskilt bland arbetare och arbetslösa. Övervikt
och allergier är andra hälsoproblem som ökar i
omfattning liksom sjukdomar i rörelseorganen hos
arbetarkvinnor.
De hiv-preventiva insatserna har varit framgångsrika
och Sverige har förblivit ett land med låg förekomst av
hiv-infektion.
Pågående arbete
Åtgärder för att förbättra folkhälsan har enligt
regeringens bedömning fortsatt hög prioritet. Det gäller
inte minst insatser riktade mot barn och ungdom och
mot de grupper som är utsatta för de största
hälsoriskerna.
Den parlamentariska kommitté (S 1995:14) som
regeringen har tillkallat med uppgift att utarbeta förslag
till nationella mål för hälsoutvecklingen har påbörjat sitt
arbete. Kommittén skall arbeta sektorsövergripande och
målen vara vägledande för samhällets insatser för att
främja folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker
samt förhindra förtida och undvikbar död. Kommittén
skall enligt direktiven (1995:158) särskilt analysera och
lämna förslag vad avser att minska hälsoskillnader
mellan olika grupper i befolkningen.
En parlamentarisk kommitté (In 1996:03) skall
utvärdera det statliga stödet till idrotten. I uppdraget
ingår att föreslå nya och tydligare mål för stödet. Enligt
direktiven skall arbetet utgå från att statens stöd i
huvudsak bör utformas så att det bland medborgarna
bidrar till att skapa ett bestående intresse för fysisk
aktivitet i syfte att uppnå en god folkhälsa.
Miljöhälsoutredningen överlämnade under hösten
1996 betänkandet (SOU 1996:124) Miljö för en hållbar
hälsoutveckling – Förslag till ett nationellt
handlingsprogram. Betänkandet har remissbehandlats
och avsikten är att regeringen under våren skall
underställa riksdagen förslag till ett nationellt
handlingsprogram.
Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens
finansiering och organisation (HSU 2000) kommer
inom kort att överlämna ett delbetänkande om hälso-
och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet. Betänkandet
kommer att remissbehandlas.
Olika insatser vad gäller barn och ungdom samt
regeringens alkohol- och narkotikapolitik redovisas
under verksamhetsområde C. Åtgärder för barn, socialt
behandlingsarbete samt alkohol och narkotikapolitik.
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda
frågan om möjligheterna att införa förbud mot indirekt
tobaksreklam och utforma förslag till lagreglering.
Betänkandet (SOU 1995:114) Indirekt tobaksreklam har
remissbehandlats. Ett direktivförslag vad avser
tobaksreklam bereds för närvarande inom EU. I denna
beredning arbetar Sverige mycket aktivt för att
åstadkomma gemensamma regler mot tobaksreklam
inom Unionen. Regeringen har för avsikt att redovisa
sina ställningstaganden vad avser dessa frågor för
riksdagen under hösten 1997.
Inom EU pågår folkhälsoprogram vad avser cancer,
aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, narkotika
samt hälsofrämjande aktiviteter. Ett gemensamt
ställningstagande vad avser ett program för
hälsoövervakning är antaget medan program vad avser
sällsynta sjukdomar, förebyggande av personskador
respektive miljörelaterade sjukdomar är under
beredning.
Inom WHO pågår ett arbete med att revidera
”Hälsa för alla”-strategin. Ambitionen är att beslut om
nya strategier skall kunna fattas såväl på global nivå
som för Europaregionen under 1998.
4.2.2 Hälso- och sjukvårdens resurser
I november 1996 överlämnade den parlamentariska
kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens
framtida organisation och finansiering (HSU 2000) sitt
delbetänkande (SOU 1996:163) Behov och resurser i
vården – en analys. HSU 2000:s bedömning var att
vård- och omsorgsbehoven framöver kommer att vara
större än tillgängliga resurser. Enligt kommitténs
mening var det inte realistiskt att förlita sig på att
resursproblemen skulle kunna lösas enbart genom
organisatoriska förändringar och
verksamhetsutveckling.
Mot bl.a. denna bakgrund föreslog regeringen i
1997 års ekonomiska vårproposition (1996/97:150) att
kommuner och landsting skulle tillföras ytterligare
medel genom höjning av de allmänna statsbidragen. För
1997 föreslogs en nivåhöjning om 4 miljarder kronor
och för 1998 ytterligare en nivåhöjning med 4 miljarder
kronor, dvs. totalt 8 miljarder kronor. De ökade
statsbidrag som föreslagits bör leda till att antalet
sysselsatta inom den kommunala sektorn ökar och att
resurstillskottet tillförs vården, omsorgen och skolan.
Regeringen anser att inriktningen bör vara att
resurstillskottet leder till att kommuner och landsting
vidtar åtgärder så att väntetiderna i sjukvården blir
kortare, kvaliteten i äldreomsorgen blir högre, de
psykiskt störda ges en bättre vård och omsorgen och
vården i livets slutskede förbättras.
Regeringen har begärt en redovisning av samtliga
kommuner och landsting bl.a. av vilka
sysselsättningseffekter det ökade statsbidraget beräknas
leda till. En sammanfattning av resultaten finns under
utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommuner.
Enligt regeringens mening är det också angeläget med
en uppföljning utifrån ett vård- och omsorgsperpektiv.
Denna bör ses i ljuset av att det enligt regeringens
bedömning finns ett generellt behov av att förbättra
uppföljningen och redovisningen av vissa centrala frågor
inom hälso- och sjukvården. Härmed avses bl.a.
tillgängligheten i form av väntetider, kvaliteten i form
av behandlingsresultat och patienternas upplevelse av
vården. Det pågående arbetet med denna inriktning bör
intensifieras.
Under utgiftsområde 25 aviserar regeringen ett
ytterligare tillskott till kommuner och landsting om 4
miljarder kronor för år 1999 och ytterligare 4 miljarder
kronor år 2000 i syfte att öka sysselsättningen och
förbättra kvaliteten i vården, omsorgen och skolan.
Regeringen har för avsikt att återkomma i
vårpropositionen 1998 om hur medlen skall tillföras
sektorn.
4.2.3 Vårdens struktur
Historiskt sett har Sverige i en internationell
jämförelse haft en sjukhusdominerad vårdsstruktur.
Primärvården har på flera håll inte varit tillräckligt
utbyggd bl.a. i avsaknad av allmänläkare. De senaste
årens huvudmannaskaps- och strukturförändringar,
exempelvis kommunernas ökade ansvar för äldrevård
och vård av psykiskt långtidssjuka, satsningarna på
primärvård och utbyggnaden av hemsjukvård, innebär
dock en klar förskjutning mot en ökad andel öppen
vård.
Det synsätt som har präglat stat, landsting och
kommuner i de senaste årens förändringsarbete är att
den hälso- och sjukvård – inte minst för de äldre – som
kräver en långsiktig kontakt mellan patient och
behandlare skall erbjudas på nära håll så att
tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn underlättas.
Den lokalt baserade hälso- och sjukvården skall också
vara patientens vägvisare till den högspecialiserade
vården, när dess insatser behövs. Vad gäller den
högspecialiserade vården har inriktningen varit kon-
centration till ett färre antal enheter så att kompetensen
kan hållas och utvecklas på högsta nivå.
I landstingens strukturplaner återspeglas detta synsätt
på så sätt att även sjukhus som får minskat ansvar för
generell akutvård och specialiserad verksamhet
bibehålls som närsjukhus med mottagningsverksamhet,
geriatriska vårdplatser och akutservice för kända
patienter. Koncentrationen av den mera
högspecialiserade verksamheten kommer till uttryck
bl.a. i samverkan mellan sjukhus, gemensamma
chefsområden mellan flera sjukhus och olika
samverkansprojekt som underlättar det professionella
utbytet. Centrumbildningar inom sjukhusen överbrygger
traditionella specialitetsgränser och tele- och
informationsteknologi används alltmer för kunskaps-
och informationsutbyte.
I Sverige liksom i många andra europeiska länder
förs en intensiv diskussion om för- respektive nackdelar
med att koncentrera akutsjukvården till ett färre antal
sjukhus. Motiven kan vara såväl ekonomiska,
organisatoriska som kvalitetsmässiga. Mot detta står
ofta värdet av det lilla sjukhusets närhet och goda
interna samarbete. Argument kring lokal arbetsmarknad
och infrastruktur spelar också en viktig roll i
diskussionen.
Samspelet mellan den lokalt baserade vården och den
högspecialiserade vården handlar dock inte bara om
vården vid svåra och ovanliga sjukdomstillstånd utan
också om att utveckla ny kunskap och nya metoder för
vård av de vanligt förekommande sjukdomarna.
Gränserna mellan den högspecialiserade vården och den
övriga hälso- och sjukvården måste ständigt justeras så
att nya metoder och verksamhetsformer successivt
sprids varefter som det nya kunnandet prövats och
värderats.
Med hänsyn till det omfattande förändringsarbete
som pågår och planeras i de flesta landsting och
kommuner måste utvecklingen noga följas och värderas
inte minst vad avser vårdkvaliteten. Regeringen anser
att detta är en av de uppgifter som Socialstyrelsen skall
ge särskild prioritet under 1998.
Hälso- och sjukvården i Sverige bedrivs i huvudsak i
offentlig regi. Regeringen har dock vid ett flertal
tillfällen framhållit att det, inom ramen för ett integrerat
system, kan finnas ett värde såväl ur patienternas som
ur personalens synpunkt, i ett varierat vårdutbud i olika
driftsformer. Enligt regeringens mening bör det vara
verksamhetens inriktning, tillgänglighet, kvalitet och
kostnadseffektivitet som styr valet av vårdgivare. I syfte
att underlätta samverkan mellan offentlig och privat
hälso- och sjukvård har regeringen inrättat en särskild
delegation (S 1995:10) den s.k.
Samverkansdelegationen. Delegationen som skall avge
sitt slutbetänkande vid utgången av detta år skall bl.a.
söka former för att underlätta samverkan mellan privat
och offentligt bedriven vård och söka undanröja
eventuella hinder för en sådan samverkan.
Samhällets stöd, vård, omsorg och rehabilitering
måste ses och organiseras ur den enskildes perspektiv.
Huvudmannagränser eller olika finansiella styrsystem
får inte leda till ineffektivitet, dubbelarbete eller att den
enskilde inte får det samhällsstöd han/hon är i behov av
eller har rätt till.
I syfte att stimulera och förbättra samverkan har
utökade möjligheter till samverkan – också finansiellt –
öppnats upp liksom möjligheter till försöksverksamheter
och lokalt anpassade lösningar.
Regeringen framhöll i sin proposition 1996/97:63
Samverkan, socialförsäkringens nivåer och
administration, m.m. att det finns ett stort behov av att
mer effektivt utnyttja samhällets samlade resurser för att
bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av
olika stödåtgärder. I propositionen anförde regeringen
vidare att det nu var dags att införa en möjlighet till
frivillig samverkan för berörda myndigheter och att
arbetet borde inriktas på generella lösningar.
Under utgiftsområde 10 föreslår regeringen
lagförslag såvitt avser att undanröja begränsningar i
nuvarande lagstiftning för försäkringskassan,
socialtjänsten och hälso- och sjukvården att delta i
gemensamma samverkansprojekt. Regeringen föreslår
också att Arbetsmarknadsstyrelsen,
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen skall ha som
gemensamt mål att genom att främja samverkan inom
rehabiliteringsområdet för att uppnå en effektivare
användning av tillgängliga resurser i syfte att underlätta
för den enskilde att försörja sig genom eget arbete.
Inom hittills fem områden – Finspång, Gotland,
Grästorp, Hisingen i Göteborg och Stenungsund –
pågår lokal försöksverksamhet med finansiell
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst (SOCSAM),
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen har ett
gemensamt uppföljnings- och utvärderingsansvar. En
första delrapport – SOCSAM; Tre huvudmän i samma
båt – en lägesrapport – överlämnades i mars 1997.
Försöksverksamheten skall slutrapporteras år 2001.
I tre kommuner – Helsingborg, Katrineholm och
Sigtuna – bedrivs försöksverksamhet med
primärkommunal primärvård. Socialstyrelsen har
löpande följt upp och utvärderat verksamheterna och
slutrapporten beräknas överlämnas under senhösten
1997.
4.2.4 Patientens ställning och vårdens
tillgänglighet
Riksdagen antog i april 1997 (rskr. 1996/97:186) de av
regeringen i propositionen 1996/97:60 föreslagna
riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården. I enlighet med förslaget i propositionen har
riksdagen beslutat att en särskild delegation med
parlamentarisk förankring skall inrättas med uppgift att
bl.a. följa tillämpningen av de etiska riktlinjerna. En av
delegationens uppgifter blir att sprida information och
kunskap om riktlinjerna för prioriteringarna och de
etiska värderingar som ligger till grund för dessa.
Delegationen är för närvarande under inrättande.
En grundläggande utgångspunkt för utvecklings- och
förnyelsearbetet inom svensk hälso- och sjukvård är att
patientens ställning skall stärkas. Detta är också en av
utgångspunkterna för den s.k. Dagmar-överenskom-
melsen för år 1997 som slutits mellan företrädare för
staten och sjukvårdshuvudmännen och som tidigare
redovisats till riksdagen i en särskild skrivelse
(1996/97:66).
I den nya vårdgaranti som utgör en del av
överenskommelsen är målsättningen att öka
tillgängligheten för alla patienter. Det är primärvården
som är ansvarig för de första kontakterna och skall
erbjuda hjälp samma dag, antingen på telefon eller
genom besök. Läkarbesök skall erbjudas inom åtta
dagar. När så erfordras skall primärvården biträda med
hänvisning till specialistvård för patientbesök inom tre
månader. För patienter med oklar diagnos skall besöket
hos specialist ske inom en månad. Utifrån de
bedömningar som gjorts i primärvården eller av
specialistläkare skall behandlingen påbörjas utan
dröjsmål enligt vägledande principer för urval och
prioriteringar. Om inte den egna sjukvårds-
huvudmannen kan erbjuda vården inom ovan nämnda
tidsramar har patienten rätt att söka vård hos annan
sjukvårdshuvudman.
En uppföljning av väntetiderna har genomförts vid
ett 25-tal sjukhus i hela landet under en vecka i april.
Denna visar att drygt hälften av patienterna med oklar
diagnos får träffa en specialist inom en månad, medan
cirka 90 % av patienterna med en fastställd diagnos får
träffa en specialist inom vårdgarantins tre månader.
Väntetiderna varierar dock stort mellan och inom
sjukhus. En ny uppföljning genomförs av
Landstingsförbundet i oktober 1997.
Under den senaste tiden har det framkommit
uppgifter om att barnfamiljer i vissa fall avstår från att
söka vård av ekonomiska skäl. Regeringen ser allvarligt
på dessa uppgifter då framför allt yngre barn är
infektionskänsliga och kan ha ett stort behov av hälso-
och sjukvård. Utebliven vård kan också bidra till att
smitta sprids inom familjen eller till andra som kommer
i kontakt med barnet. För att inte barnfamiljer skall
avstå från vård på grund av att de inte anser sig har råd
med patientavgifterna har flera landsting tidigare
beslutat att reducera eller helt avskaffa patientavgifterna
för barn.
I syfte att alla barn i hela landet, utan hänsyn till
familjens privata ekonomi, skall kunna erbjudas en god
vård kommer patientavgifterna att avskaffas för
samtliga barn och ungdomar upp t.o.m. 19 år fr.o.m. 1
januari 1998. Regeringen delar landstingens bedömning
av värdet av denna reform.
I propositionen (1996/97:123) om privata vårdgivare
föreslog regeringen att det inte skulle vara möjligt att
kräva remiss för att ersättning enligt lagen om
läkarvårdsersättning skulle utgå till privatpraktiserande
gynekologer, psykiatriker och barnläkare. Avsikten är
att öka valmöjligheten och skydda integriteten.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.
I Spris finansieringsavtal anges att utgångspunkten
för allt projektarbete skall vara att stärka patientens
ställning. Flera initiativ har tagits som syftar till att
förbättra kommunikationen mellan patient och
vårdpersonal. Målet är bättre behandlingsresultat och
därmed högre kvalitet i vården.
Bemötandeutredningens (S 1994:08) betänkande
Jämställd Vård – olika vård på lika villkor har
remissbehandlats. Mot bakgrund av utredningens
förslag framhöll regeringen i propositionen 1996/97:5
om forskning att kvinnor bör inkluderas i medicinska
studier i större omfattning än tidigare. Utredningen har
fått en vid spridning och bildat underlag för
konferenser, utbildningar m.m.
Landstingsförbundets styrelse beslutade i maj 1997
om en särskild rekommendation om landstingens och
medlemskommunernas arbete med att stärka patientens
ställning. I denna behandlas bl.a. frågor om vårdens
tillgänglighet, om valfrihet, om bemötande och om
patientens inflytande och delaktighet i det medicinska
beslutsfattandet. Regeringen välkomnar detta initiativ.
Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens
finansiering och organisation (HSU 2000) kommer
under hösten att avlämna ett delbetänkande avseende
åtgärder för att stärka patientens ställning i vården.
Betänkandet kommer efter remissbehandling att bilda
underlag för en proposition till riksdagen.
4.2.5 Verksamhetsutveckling inom vården
Den svenska sjukvården och omsorgen är i ett
internationellt perspektiv av hög kvalitet. Detta visar
t.ex. olika jämförelser vad avser den s.k. åtgärdbara
dödligheten dvs. död på grund av orsaker som hälso-
och sjukvården anses kunna påverka. Denna dödlighet
är ofta cirka 30 – 50 % lägre i Sverige än i andra
europeiska länder. Den åtgärdbara dödligheten har
dessutom stadigt minskat från år 1970 till år 1990.
Den höga kvaliteten i vården har också
uppmärksammats nationellt där exempelvis
Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i
Linköping fick utmärkelsen Svensk kvalitet år 1996.
Kvinnokliniken i Motala erhöll Landstingsförbundets
motsvarande utmärkelse våren 1997.
Utbildningsnivån (mätt som andelen
högskoleutbildade) är mycket hög i landstingens
sjukvård. Ungefär 35 % hade år 1993
högskoleutbildning, vilket är lika stor andel som i den
privata bransch som har högst utbildningsnivå
(kunskapsintensiva tjänster).
Under 1990-talet har antalet läkare ökat medan
antalet sjuksköterskor varit i stort sett konstant. Antalet
undersköterskor och sjukvårdsbiträden har minskat
kraftigt i den landstingskommunala vården och
arbetslösheten är på vissa håll i landet betydande. Vad
gäller läkare och sjuksköterskor råder i stort sett balans
mellan tillgång och efterfrågan och arbetslösheten för
dessa grupper är relativt låg. Farhågor finns att
tillgången på vissa specialister kommer att vara
otillräcklig i början av 2000-talet. En bättre
framförhållning och planering måste eftersträvas.
Regeringen kommer idag att fatta beslut om att
förelägga riksdagen en särskild proposition om läkarnas
vidareutbildning. Regeringens syn på vårdhögskolornas
utveckling redovisas under Utgiftsområde 16.
Det finns dock kvarstående brister och
otillfredsställda behov inom hälso- och sjukvården.
Dessa har i vissa fall förstärkts under de senaste åren till
följd av den kärva ekonomiska situationen, de
demografiska förändringarna samt snabba och
omfattande organisatoriska förändringar. Medicinens
landvinningar öppnar också nya möjligheter att lindra
och bota sjukdomar högt upp i åldrarna.
Kvaliteten i det medicinska omhändertagandet i
hemsjukvården och i särskilt boende är i vissa fall
otillfredsställande. Väntetider och köer är på vissa håll
oacceptabelt långa. Det finns uppgifter om att
förtroendenämnderna får allt fler anmälningar om
brister i bemötandet. Delar av personalen känner sig
otillräckliga, oroar sig inför framtiden och har s.k.
utbrändhetssymptom.
De ökade resurser som har och kommer att tillföras
den kommunala sektorn kommer att förbättra
möjligheterna att avhjälpa de här problemen och
bristerna.
Hälso- och sjukvårdens kvalitet och personalens
arbetstillfredställelse är dock inte bara beroende på
resurssituationen utan också på hur arbetet leds,
organiseras och vilka möjligheter till fortlöpande
kompetensutveckling som ges.
I syfte att stödja den kunskapsutvecklande
arbetsplatsen avsattes särskilda medel både på nationell
och regional nivå i den s.k. Dagmar-överenskommelsen
för år 1997. En långsiktig och systematisk satsning på
att höja kvaliteten i vården främst genom
kompetenshöjande åtgärder måste ges fortsatt hög
prioritet de kommande åren. De möjligheter de
arbetsmarknadspolitiska instrumenten ger bör här tas
tillvara.
Behörighetskommittén (S 1994:01) hade i uppdrag
att göra en samlad översyn av principerna för
legitimation och behörighet och mot bakgrund av
översynen lämna förslag bl.a. i frågan om legitimation
och behörighetsföreskrifter för olika yrkesgrupper inom
hälso- och sjukvården och näraliggande områden.
Kommitténs betänkande (SOU 1996:138) Ny
behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område
m.m. har remissbehandlats och kommer att ligga till
grund för en proposition till riksdagen under våren
1998.
En viktig förutsättning för att uppnå en hälso- och
sjukvård som i ännu högre grad än idag är
patientorienterad och kunskapsbaserad är att
informationsförsörjningen utvecklas och att ny
informationsteknologi utnyttjas i så stor utsträckning
som möjligt. Särskilda medel för att stödja denna
utveckling har avsatts för år 1997 inom ramen för
Dagmar-förhandlingarna. I samband med vårdens
datorisering syftar Spris utvecklingsarbete till att öka
kommunikationen mellan olika datasystem. Det
kommer i sin tur underlätta uppgiftsinsamling av t.ex.
kvalitetsinformation.
Arbetet med kliniska riktlinjer och kunskapsunderlag
måste fortsätta liksom arbetet med uppföljning av
verksamheten med kvalitetsregister.
4.2.6 Psykiatri
Socialstyrelsen överlämnade i maj sin årsrapport för
psykiatrireformen 1997 – Är vi på rätt väg?
(Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1997:6).
Socialstsyrelsen konstaterar att det i samtliga landsting
och kommuner pågår ett intensivt arbete för att
genomföra reformen, men att det tar avsevärt längre tid
än vad som förutsetts. De psykiskt funktionshindrades
behov är endast delvis kartlagda i många kommuner.
Enligt regeringens mening är detta inte acceptabelt och
systematiska behovsinventeringar måste därför snarast
ske i samtliga kommuner.
Många kommuner har gjort stora insatser för att
skapa ett tillfredställande boende för psykiskt störda. I
vissa fall går dock utbyggnaden av ett gott boende för
de som befinner sig på sjukhem eller liknande
institutioner alltför långsamt. Socialstyrelsen
konstaterar i rapporten att de traditionella medlen för att
ordna daglig sysselsättning och stimulans/aktivering är
dåligt anpassade till de psykiskt stördas behov.
Ytterligare uppslag behövs således på sysselsättning som
är anpassad till dessa personers situation.
Trots de problem som uppmärksammats finner
Socialstyrelsen att reformarbetet har goda
förutsättningar att lyckas om beslutsfattare, professioner
och företrädare för brukarna fortsätter att hålla
uppmärksamheten på en hög nivå. Det är också viktigt
att ett långsiktigt perspektiv läggs på finansieringen av
olika insatser när de särskilda stimulansmedlen
försvinner. En fortsatt uppföljningen måste också ske av
hur situationen för de psykiskt störda utvecklas så att
åtgärder kan vidtas om inte syftet med reformen
uppnås.
Statens beredning för utvärdering av medicinsk
metodik (SBU) har under våren 1997 publicerat en
rapport om behandling med läkemedel av typ
neuroleptika. Rapporten visar att det sker en
överförskrivning och att kostnaderna för denna beräknas
uppgå till cirka 60 miljoner kronor per år.
Socialstyrelsens uppdrag vad gäller att granska
psykiatrins innehåll kommer att redovisas under hösten
1997 liksom slutbetänkandena från kommittén
(S 1995:06) om vård och stöd till barn och ungdomar
med psykiska problem och kommittén (S 1995:11) med
uppgift att utvärdera lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård (LTP) och lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård (LRV).
4.2.7 Läkemedel
Läkemedel är en viktig behandlingsform i hälso- och
sjukvården. De allt effektivare läkemedlen har lett till
stora välfärdsvinster för många människor. Hittills har
dock läkemedelsförmånen behandlats åtskild från övrig
hälso- och sjukvård och finansierats via
sjukförsäkringen.
Under 1990-talet har olika åtgärder vidtagits för att
dämpa och begränsa de ständigt ökande utgifterna för
läkemedelsförmånen. Bakgrunden till att kostnaderna
för läkemedelsförmånen har ökat är bl.a. den
demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre
människor samt att en allt större andel av läkemedlen
skrivs ut i öppenvård till följd av vårdens
strukturförändringar. Tillkomsten av nya och dyrare
läkemedel har också i hög grad bidragit till
kostnadsutvecklingen, medan prisutvecklingen i övrigt
varit måttlig.
De vidtagna åtgärderna för att begränsa
kostnadsutvecklingen har dock haft begränsad effekt till
följd av förmånssystemets konstruktion och av att
läkemedel har behandlats separat från andra delar av
hälso- och sjukvården.
Från och med år 1997 har det tidigare gemensamma
högkostnadsskyddet för öppen sjukvård och läkemedel
delats upp på två separata högkostnadsskydd samtidigt
som subventionerna för läkemedel inklusive
förbrukningsartiklar och vissa speciallivsmedel i
grunden förändrats. Avsikten med denna förändring var
att få till stånd en rationellare läkemedelsanvändning
och en besparing i läkemedelskostnaderna för år 1997.
De hittillsvarande effekterna av denna förändring talar
för att ett trendbrott har skett i kostnadsutvecklingen, då
kostnaderna för de första 8 månaderna i år är närmare
20 procent lägre jämfört med samma period föregående
år. Mycket talar för att den beräknade besparingen
kommer att överträffas och att de totala kostnaderna för
läkemedelsförmånen under år 1997 betydligt kommer
att underskrida 1996 års kostnader. Detta kan till del
bero på den kraftiga hamstringen av läkemedel under
slutet av år 1996 men framför allt på effekterna av det
nya förmånssystemet för läkemedel.
Kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen övergår
den 1 januari 1998 till landstingen och medel avseende
läkemedelsförmånen kommer övergångsvis att lämnas
via ett särskilt statsbidrag. Enligt en överenskommelse
med Landstingsförbundet den 12 september 1996 skall
parterna senare överenskomma om en ny modell för
statens ersättning till landstingen för
läkemedelsförmånen.
Socialstyrelsen har givits ett särskilt ansvar att
utvärdera förändringarna på läkemedelsområdet, bland
annat ur ett patientperspektiv. Ytterligare medel föreslås
anvisas Socialstyrelsen för denna uppgift.
Utredningarna (S 1996:09) Översyn av
prisregleringen av läkemedel och (S 1996:08) Översyn
av den framtida läkemedelsdistributionen kommer att
överlämna sina betänkanden under hösten 1997.
Mot bakgrund av att EU:s ministerråd i november
1996 antog en resolution om säkerhet vid
blodtransfusioner och självförsörjning av blod tillsatte
regeringen i februari 1997 en arbetsgrupp med uppdrag
att utarbeta en långsiktig strategi för hur Sverige skall
kunna uppfylla resolutionens krav. Arbetsgruppen skall
redovisa sitt uppdrag i början av år 1998.
4.2.8 Tandvården
Tandhälsoutvecklingen
Tandhälsan hos barn och ungdomar förbättras stadigt.
Andelen barn som är kariesfria har ökat bland tre- och
sexåringar mellan åren 1985 och 1996. Andelen
kariesfria tolvåringar har ökat kraftigt under samma
tidsperiod. Även nittonåringar har bättre tandhälsa. År
1996 var närmare 60 % av ungdomarna i denna
åldersgrupp kariesfria på tändernas sidoytor. Det är
kariesskador på dessa ytor som framförallt ger upphov
till framtida vårdbehov.
Sverige har redan uppnått det av WHO fastställda
målet för barnens och ungdomarnas tandhälsa år 2000.
En jämförande EU-studie visar att de svenska
femåringarna hade bäst tandhälsa bland de europeiska
barnen. En orsak till detta kan vara att de får genomgå
regelbundna hälsokontroller och att den organiserade
barntandvården erbjuder förebyggande vård utan att
föräldrarna behöver ta initiativet. För tolvåringarna var
resultatet inte lika bra, men skillnaderna mellan olika
länder var små vad avser denna åldersgrupp.
Även för vuxna förbättras tandhälsan kontinuerligt.
Det finns dock vissa grupper, bl.a. vissa
funktionshindrade och långvarigt sjuka, som har sämre
tandhälsa och sämre förutsättningar än andra grupper att
vidmakthålla en god tandhälsa.
En majoritet av patienterna har låga
tandvårdskostnader. Ett fåtal patienter, dock olika
patienter varje år, svarar för en stor andel av
behandlingskostnaderna. Kostnaderna skulle kunna vara
lägre om de mest effektiva diagnos- och
behandlingsmetoderna användes och om
tandhygienisternas kompetens bättre togs tillvara.
Nuvarande ersättningssystem ger inte heller incitament
att bedriva en så resurssnål vård som möjligt.
Pågående arbete
Regeringen har tidigare låtit utreda hur vuxna som till
följd av sjukdom eller funktionshinder har särskilda
tandvårdsbehov skulle kunna få ett bättre ekonomiskt
stöd. Förslagen har presenterats i rapporten
Tandvårdsförsäkring i omvandling (Ds 1997:16).
Rapporten har remissbehandlats. Remissinstanserna är
övervägande positiva till förslagen i rapporten.
Regeringen har, för att ge även övriga vuxna ett
ekonomiskt stöd, nyligen tillkallat en särskild utredare
(dir. 1997:86). Ersättningssystemet skall enligt
utredningsdirektiven ges en tandhälsoinriktad
utformning. Utredningsarbetet skall vara avslutat senast
den 31 december 1997.
Socialstyrelsen har den 1 september 1997 till
Socialdepartementet inkommit med utredningsrapporten
Tandhygienisternas framtida uppgifter och kompetens.
Utredningen föreslår att det på sikt endast skall finnas
två personalkategorier legitimerade tandläkare och
legitimerade tandhygienister som behandlar patienter.
Utredningen föreslår en viss utvidgning av
arbetsuppgifterna för tandhygienister i förhållande till
nuvarande kompetensområde, bl.a. en satsning på
folkhälsoarbete, omvårdnadsaspekter och uppföljning
och utvärdering av tandvårdsverksamheten.
Utredningen anser att tandhygienistutbildningen i
framtiden bör vara treårig. Regeringen avser att senare
återkomma till riksdagen med de förslag som
Socialstyrelsens rapport kan föranleda.
4.2.9 Vissa etiska frågor
Konventionen om bioetik
Europarådets konvention om bioetik syftar till att ge
skydd för den enskilde i samband med forskning och
medicinsk behandling. Konventionen öppnades för
undertecknande i april 1997. Sverige tillhör det 20-tal
länder som undertecknade konventionen. Avsikten är att
senare ratificera konventionen.
Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om
informerat samtycke vid forskning och medicinsk
behandling samt särskilda bestämmelser för individer
som inte kan lämna eget samtycke. I konventionen finns
också ett förbud mot diskriminering på grundval av
arvsanlag samt bestämmelser om att predikativa
genetiska tester bara får utnyttjas för hälso- och
sjukvårdsändamål och hithörande forskning.
Enligt konventionen skall nationell lagstiftning som
tillåter forskning på befruktade ägg innehålla skydd av
det befruktade ägget. Framställning av befruktade ägg
enbart för forskningsändamål är förbjuden.
Genetisk integritet
I departementspromemorian (Ds 1996:13) Genetisk
integritet föreslås att det vid ansökan om försäkring, i
samband med anställning etc. skall vara förbjudet att
efterfråga eller använda genetisk information eller
resultatet av genetisk undersökning som hänför sig till
en enskild person.
Rapporten har remissbehandlats och en proposition
planeras att lämnas till riksdagen hösten 1997.
Steriliseringar
Regeringen beslutade i september 1997 att en särskild
utredare skall tillkallas för att allsidigt belysa
bakgrunden till och tillämpningen av den
steriliseringslagstiftning som gällde fram till dess att den
nuvarande steriliseringslagen trädde i kraft år 1976.
Av direktiven framgår att det är angeläget att de som
steriliserades mot sin vilja eller på någon annans initiativ
får en gottgörelse av samhället. Denna fråga skall
behandlas med förtur medan uppdraget i sin helhet skall
vara slutfört senast den 1 juli 1999.
4.2.10 Vissa myndighetsfrågor
Regeringens bedömning är att samtliga myndigheter på
ett tillfredsställande sätt har uppfyllt de mål som satts
upp för verksamheterna. Arbetsbelastningen har varit
hög inte minst till följd av det omfattande
förändringsarbete som bedrivs i kommuner och
landsting samtidigt som resurssituationen varit ansträngd
för myndigheterna. Flera myndigheter – främst
Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet och
Folkhälsoinstitutet – har fått utökade uppgifter till följd
av EU-medlemsskapet. De möjligheter som IT ger
utnyttjas i allt högre utsträckning för att sprida
information och kunskapssammanställningar.
4.3 Anslag
A 1. Sjukvårdsförmåner m.m.
1995/96
Utgift
23 422
742
1
Därav
1996
15 685
541
1997
Anslag
15 512
000
Utgifts
-
progno
s
15 031
000
1998
Förslag
1 550
000
1999
Beräkna
t
1 578
000
2000
Beräkna
t
1 607
000
1. Beloppen anges i tusental kr
Området sjukvårdsförmåner omfattar t.o.m. år 1997 till
övervägande delen sjukförsäkringens kostnader för
läkemedelsförmånen, inkl. förbrukningsartiklar vid
inkontinens samt vuxentandvård (tandvårdsförsäkring-
en). Vidare omfattas finansieringen av
Handikappinstitutet, kostnaderna för sjukvårdsförmåner
i vissa internationella förhållanden samt kostnaderna för
viss sjukhusvård. Dessutom har anslaget tillförts de
avgifter som tas ut av pensionärer vid sjukhusvård i
form av avdrag på utbetalda allmänna pensioner.
Under anslaget Sjukvårdsförmåner m.m. beräknar
regeringen fr.o.m. 1998 utgifter för två ändamål
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m., samt
tandvårdsförsäkringen. De faktiska och beräknade
utgifterna i miljoner kronor för dessa ändamål åren
1996 – 2000 framgår av ovanstående tabell.
Utgifterna för år 1996 under anslaget visar i
förhållande till budgeterat belopp på ett betydande
överskridande som en följd av att utgifterna för
läkemedelsförmånen blev betydligt högre än beräknat.
De utgiftsstyrande faktorerna för den förmånen är som
tidigare nämnts en viss prisutveckling, en ökad
läkemedelsvolym samt en fortsatt utveckling mot allt
dyrare läkemedel. Den ökande volymen läkemedel
beror på den demografiska utvecklingen och att en allt
större del av läkemedelsförskrivningen sker i
öppenvård. En ökning av antalet frikort har också skett
vilket lett till ett större antal avgiftsbefriade
läkemedelsinköp under året.
Den 1 januari 1997 infördes ett nytt förmånssystem
för läkemedel vilket synes ha haft avsedd effekt i fråga
om att begränsa kostnadsutvecklingen för
läkemedelsförmånen. Sedan den 1 augusti 1997
omfattas inte längre receptfria läkemedel – med vissa
undantag – av läkemedelsförmånen. Åtgärderna
förväntas leda till ett underskridande för år 1997.
Med anledning av riksdagens tidigare beslut om
överförande av kostnadsansvaret för
läkemedelsförmånen och förbrukningsartiklar vid
inkontinens till landstingen och vad gäller
inkontinensartiklar även kommunerna har företrädare
för staten med Landstingsförbundet och Svenska
Kommunförbundet den 10 september 1997 träffat
överenskommelser om de närmare ekonomiska
villkoren för överförandet.
Regeringen kommer senare idag att godkänna
överenskommelserna.
Som en följd av överenskommelsen med
Landstingsförbundet skall 75 miljoner kronor frånräknas
anslagsposten för läkemedelsförmånen för år 1997 och
beloppet i stället tillföras anslaget Bidrag till hälso- och
sjukvård under detta utgiftsområde genom
tilläggsbudget. Orsaken härtill är att landstingen under
år 1997 – trots att förmånen med kostnadsfria
UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR ANSLAGET
MILJONER KRONOR
ÄNDAMÅL
1996
1997
1998
1999
2000
Ersättning till
sjukvårdshuvudmännen
– 328
– 292
150
150
150
Läkemedelsförmåner
13 517
13 500
–
–
–
Tandvårdsförsäkring
2 497
1 823
1 400
1 428
1 457
Totalt
15 686
15 031
1 550
1 578
1 607
läkemedel är avskaffad – fortsatt att tillhandahålla vissa
patienter som saknar sjukdomsinsikt läkemedel
kostnadsfritt. Denna åtgärd har vidtagits med anledning
av att bristande medicinering för denna kategori
patienter kan innebära fara för deras eller andras liv och
hälsa.
Den 15 oktober 1996 trädde en reviderad och
förenklad tandvårdstaxa i kraft samtidigt som
utgiftsramen för tandvårdsförsäkringen sänktes med 350
miljoner till 1 901 miljoner kronor räknat på helår.
Detta ledde under slutet av år 1996 till en tillfälligt ökad
efterfrågan på tandvård vilket också i någon mån
påverkade utgifterna. För år 1997 bedöms för
närvarande de förväntade utgifterna i stort sett motsvara
vad som budgeterats för tandvårdsförsäkringen.
För ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
beräknas däremot ett överskridande uppkomma för år
1997. Orsaken härtill är lägre avgiftsintäkter än vad
som tidigare beräknats vid sjukhusvård för pensionärer
samt obalans i betalningsströmmarna vad gäller
kostnaderna för vissa sjukvårdsförmåner i
internationella förhållanden, dvs. i princip kostnaderna
för dessa förmåner till följd av EES-avtalet och EU-
medlemsskapet.
För åren 1996 och 1997 uppkommer ett överskott
beroende på att avgiftsintäkterna för pensionärernas
sjukhusvård i form av avdrag på deras allmänna
pensioner tillförts anslaget. Fr.o.m. år 1998 kommer
emellertid sjukvårdshuvudmännen – under förutsättning
av riksdagens beslut – att överta administrationen av
dessa avgifter från socialförsäkringsadministrationen.
Omläggningen innebär att huvudmännen själva debiterar
och uppbär dessa avgifter och att några pensionsavdrag
inte längre tillförs anslaget. Genom denna förändring
minskas det generella statsbidraget till landstingen med
400 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
Enligt gällande ordning regleras inte bara
sjukförsäkringens utgifter, utan även dess intäkter för
sjukvårdsförmåner, i internationella förhållanden -–
föranledda av i huvudsak EES-avtalet och EU-
medlemsskapet – gentemot annat land slutgiltigt först
flera år efter det att de uppkommit. Det har därför
hittills varit svårt att beräkna den årliga storleken av
dessa. Det har numera framkommit sådana uppgifter
från Riksförsäkringsverket som gör det nödvändigt att
öka utgifterna för dessa internationella vårdförmåner
med ca 50 miljoner till 100 miljoner kronor för år 1998
för att möta de krav på ersättning som kan förväntas
under året. Det kommer dock även i framtiden att vara
förenat med stora svårigheter att förutse hur stora
kraven är från landstingen och från medlemsländerna
samt när kraven inkommer och regleras. Det är också
svårt att beräkna storleken av Sveriges fordringar på
dessa länder och när dessa kommer att regleras
eftersom eftersläpningarna i båda riktningarna är
betydande. För åren 1999 och 2000 bedöms utgifterna
vara på samma nivå som för år 1998.
Frågan om Handikappinstitutets
verksamhetsinriktning, organisation och finansiering är
alltjämt föremål för översyn och någon ändring i
nuvarande förhållanden beräknas inte ske fr.o.m. år
1998 som tidigare planerats. Till följd härav beräknas
Handikappinstitutet även under år 1998 finansieras
genom medel från sjukförsäkringen och storleken på
dessa – som fastställs vid de s.k.
Dagmaröverläggningarna senare i höst – har vid
anslagsberäkningen antagits bli oförändrad, dvs. ca 50
miljoner kronor för år 1998.
Läkemedelsförmånen
Resultatinformationen vad avser läkemedelsförmånen
redovisas under anslaget A 2. Bidrag för
läkemedelsförmånen.
Tandvårdsförsäkringen
I regeringens vårpropositionen för år 1997 aviserades
att den tidigare planerade besparingen inom
tandvårdsförsäkringen på 900 miljoner fr.o.m. år 1998
inte skulle fullföljas och att en utgiftsram på 1 400
miljoner kronor skall gälla för tandvårdsförsäkringen.
Regeringen redovisade dessutom sina planer på att
senare förelägga riksdagen förslag om en förändrad
tandvårdsförsäkring som kan träda i kraft den 1 januari
1999. Tandvårdsförsäkringen avses härigenom få en
ändrad inriktning. Det gäller dels att med utgångspunkt
i rapporten Tandvårdsförsäkring i omvandling (Ds
1997:16) införa ett bättre ekonomiskt stöd till personer
som till följd av sjukdom eller funktionshinder har
särskilda tandvårdsbehov, dels ge övriga vuxna patienter
ett ekonomiskt stöd med en mer tandhälsoinriktad
utformning än det nuvarande. Regeringen har mot den
bakgrunden beslutat om direktiv (Dir. 1997:86) och
tillkallat en särskild utredare med uppgift att före
utgången av året lämna förslag om en ny inriktning på
tandvårdsförsäkringen fr.o.m. år 1999. Avsikten är att
därefter förelägga riksdagen en proposition som kan
behandlas under våren 1998.
Ovanstående innebär att det nuvarande
ersättningssystemet för vuxentandvård kommer att gälla
även under år 1998. För att åstadkomma detta med en
lägre utgiftsram än tidigare har i 1997 års
vårproposition aviserats att subventionerna måste
reduceras något och regeringen har nyligen – i enlighet
med vad som angavs i propositionen – beslutat om en
höjning av självrisken från 700 till 1 300 kronor fr.o.m.
den 1 oktober 1997.
Slutsatser
Genom att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen
och förbrukningsartiklarna vid inkontinens fr.o.m. år
1998 överförs från staten genom den allmänna
sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen och vad
gäller inkontinensartiklarna också till kommunerna och
ett särskilt bidrag införs för läkemedelsförmånen
reduceras anslaget Sjukvårdsförmåner m.m. i
motsvarande mån.
Anslaget påverkas också av ett genomförande av
regeringens förslag att till sjukvårdshuvudmännen
fr.o.m. år 1998 föra över administrationen av
avgiftssystemet vid sjukhusvård för pensionärer.
Härigenom bortfaller de avgiftsintäker i form av avdrag
på utbetalda pensioner som varje år tillförts anslaget.
Genom att huvudmännen nu föreslås få debitera och
uppbära dessa avgifter, som för år beräknats till
sammanlagt 400 miljoner kronor inklusive ersättning för
administrativa kostnader, bortfaller den kompensation
som lämnats till huvudmännen genom att det generella
statsbidraget till landstingen reducerats med samma
belopp. I sin tur innebär detta att anslaget
Sjukvårdsförmåner m.m. tillförs detta belopp fr.o.m. år
1998 i stället för de uteblivna avgiftsintäkterna.
Systemändringen förutsätter ändringar i lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Anslagsposten för tandvårdsförsäkringen behöver i
enlighet med regeringens ändrade ställningstagande till
den tidigare planerade besparingen ökas till 1 400
miljoner kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000
har beloppet räknats upp enbart med hänsyn till den
förväntade allmänna kostnadsutvecklingen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
1 550 000 000 kronor anvisas under anslaget
Sjukvårdsförmåner m.m. för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 1 578 000 000
respektive 1 607 000 000 kronor.
Förslag till vissa regeländringar
Administrationen av pensionärernas avgifter vid
sjukhusvård
Regeringens förslag:
Administrationen av systemet med avgifter för
pensionärer vid sjukhusvård skall överföras från
försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket till
sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. år 1998.
Skälen för regeringens förslag: Frågan om ett
överförande av administrationen av sjukhusvårdsavgifter
för pensionärer från socialförsäkringsadministrationen
till sjukvårdshuvudmännen har varit föremål för
överväganden sedan år 1992, då huvudmännen på
motsvarande sätt övertog debitering och uppbörd av
avgifter i sluten vård för patienter som inte uppbär hel
ålders- eller förtidspension, dvs. i princip
förvärvsarbetande.
Företrädare för Socialdepartementet och
Landstingsförbundet träffade i mars 1997 en
överenskommelse om ett överförande av
administrationen av avgifter för pensionärer vid
sjukhusvård fr.o.m. år 1998. Överenskommelsen har
godkänts av regeringen och Landstingsförbundets
styrelse. Genom den nu träffade överenskommelsen
avses samtliga patienter i ett landsting fr.o.m. år 1998
bli omfattade av ett och samma avgiftssystem för sluten
vård.
Den gällande ordningen med två olika avgiftssystem
har i enskilda fall lett till mindre skillnader i avgifter
mellan pensionärer och förvärvsarbetande vid
jämförbara inkomster. Enligt regeringens uppfattning
finns det inte några bärande motiv för att pensionärer
och förvärvsarbetande skall ha separata avgiftssystem
vid sjukhusvård. En övergång till ett avgiftssystem
administrerat av sjukvårdshuvudmännen har därför
ansetts angelägen från regeringens sida.
Den träffade överenskommelsen innebär att varje
sjukvårdshuvudman beslutar om principerna i fråga om
underlag för avgiftsdebiteringen och fastställer
avgiftsnivåer i olika inkomstintervall samt om vilka
regler för nedsättning av avgift som skall tillämpas. För
pensionärer yngre än fyrtio år skall även fortsättningsvis
– enligt överenskommelsen – halv avgift tas ut under de
30 första dagarna av varje vårdtillfälle. Vidare gäller att
högsta avgiftsbelopp som får tas ut under år 1998 är 80
kronor per vårddag. Detta belopp gäller tills vidare så
länge parterna inte kommit överens om annat.
Omläggningen innebär att nuvarande avgiftsregler
för pensionärer skall gälla för sjukhusvård lämnad
t.o.m. december månad 1997 med åtföljande avdrag på
utgående allmänna pensioner under de två första
månaderna år 1998. För sjukhusvård som lämnas
pensionärer fr.o.m. den 1 januari 1998 debiterar och
uppbär således sjukvårdshuvudmännen dessa avgifter
enligt den nya ordningen. Det innebär att pensionärer
som vårdas på sjukhus i november och december 1997
kommer att få avdrag för sjukhusvård på sina pensioner
i januari respektive februari. Vårdas de dessutom på
sjukhus under januari och februari 1998 kan
sjukvårdshuvudmannen samtidigt komma att debitera
dem för vården dessa månader. Förändringen
förutsätter ändringar i lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
A 2. Bidrag för läkemedelsförmånen
1998
Förslag
13 491
000
1
NYTT ANSLAG
1999
Beräkna
t
14 557
000
2000
Beräkna
t
14 792
000
1. Beloppen anges i tusental kr
Från detta nya anslag utbetalas statsbidrag till
sjukvårdshuvudmännen till följd av att de övertar
kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen från den
allmänna sjukförsäkringen fr.o.m. år 1998. Under år
1998 belastar även utbetalningar avseende kostnaderna
för läkemedelsförmånen och inkontinensartiklar under
november och december 1997 detta anslag. Dessa
utbetalningar skall göras av Riksförsäkringsverket till
Apoteksbolaget AB, medan ersättningen för
läkemedelsförmånen därefter skall utbetalas av
Socialstyrelsen till landstingen månadsvis. När det
gäller ersättningen för förbrukningsartiklar vid
inkontinens lämnas denna fr.o.m. år 1998 via de
generella bidragen till landsting och kommuner under
utgiftsområde 25.
Regeringens överväganden
Kostnaderna för läkemedelsförmånen har under de
första åtta månaderna år 1997 sjunkit med närmare
20 % jämfört med föregående år. De viktigaste
orsakerna härtill är effekterna av det nya
subventionssystemet för läkemedelsförmånen och den
hamstring av läkemedel som skedde i slutet av år 1996.
Mycket talar dock för att det är de nya
subventionsreglerna som i första hand bidragit till denna
för kostnaderna gynnsamma utveckling. Förutom en
minskad volym sålda läkemedel kan hittills också en
övergång till något billigare läkemedel märkas. Detta
innebär att för utgiftsåret 1997 beräknas, trots de höga
utgifterna i början av budgetåret till följd av
eftersläpande betalningar avseende november och
december 1996, ett underskridande för ändamålet
läkemedel under anslaget A 1. Sjukvårdsförmåner m.m.
på ca 600 miljoner kronor budgetåret 1997.
Vid beräkningen av anslaget för år 1998 har
utgifterna för läkemedelsförmånen år 1996 varit
utgångspunkten. Hänsyn har tagits till den hamstring av
läkemedel som inträffade i slutet av det året inför
införandet av det nya förmånssystemet den 1 januari
1997 och den beräknade besparingseffekten av
införandet av detta. Vidare har förväntad pris- och
volymutveckling beaktats samt tillkomsten av nya och
dyrare läkemedel t.o.m. år 1998. De mest osäkra
faktorerna i denna bedömning är den stora hamstringen
och effekterna av det nya förmånssystemet. Den
hittillsvarande kostnadsutvecklingen för år 1997 visar
emellertid på en gynnsammare kostnadsutveckling än
vad som tidigare beräknats.
De närmare ekonomiska villkoren för detta har som
tidigare nämnts redovisats reglerats i en
överenskommelse som staten och Landstingsförbundet
träffade den 10 september 1997.
Överenskommelsen innebär att staten via detta anslag
lämnar ersättning till sjukvårdshuvudmännen för
läkemedelsförmånen med ett fast månatligt belopp som
utbetalas första gången i början av mars 1998. För att
tydliggöra omfattningen på de samlade utgifterna för
läkemedelsförmånen under år 1998 kommer även
kostnaderna för läkemedelsförmånen avseende de två
sista månaderna år 1997 – vilka utgiftsmässigt regleras
under de två första månaderna år 1998 – att täckas av
anslaget för år 1998. Dessutom har en separat
överenskommelse träffats med Landstingsförbundet och
Svenska Kommunförbundet om den ekonomiska
regleringen av överförandet av kostnadsansvaret för
förbrukningsartiklar vid inkontinens. Enligt sistnämnda
överenskommelse ingår kostnaderna för dessa i de
generella statsbidragen till landsting respektive
kommuner fr.o.m. år 1998. Under detta nya anslag
beräknas därför endast de kostnader som uppkommit
under november och december 1997 och för vilka
betalning sker under år 1998.
Ett underskridande av de beräknade kostnaderna för
läkemedel år 1997 kommer även att få betydelse för
utgifterna för år 1998 vad avser detta anslag av följande
skäl.
Den nu träffade överenskommelsen bygger på den
principöverenskommelse som staten och
Landstingsförbundet träffade hösten 1996 om
finansieringsprincipens tillämpning m.m. i samband
med landstingens övertagande av kostnadsansvaret för
läkemedelsförmånen den 1 januari 1998. Enligt denna
skall ett system för vinst- och förlustdelning finnas för
år 1997 vad gäller avvikelsen mellan de beräknade och
faktiska kostnaderna för läkemedelsförmånen, exklusive
förbrukningsartiklar vid inkontinens och
speciallivsmedel. Detta system innebär att det belopp
varmed de faktiska kostnaderna underskrider de
beräknade kostnaderna för läkemedelsförmånen för år
1997 delas mellan staten och landstingen i
proportionerna 60 procent till staten och 40 procent till
landstingen. På motvarande delas ett eventuellt
kostnadsöverskridande så att staten svarar för 90 % och
landstingen för 10 % av överskridandet. Landstingens
ekonomiska åtaganden begränsas dock till att omfatta
högst 50 miljoner kronor. Regleringen av vinst eller
förlust skall genomföras senast den 30 juni 1998. Med
hänsyn till den för år 1997 hittills gynnsamma
kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen bedöms
ett betydande underskridande uppkomma vad gäller
kostnaderna för år 1997. Det innebär att det belopp som
till följd härav kommer att tillfalla landstingen skall
utbetalas från detta anslag senast vid utgången av juni
1998 och därvid fördelas mellan huvudmännen efter
antalet invånare.
Enligt den nu träffade överenskommelsen skall
systemet med vinst- och förlustdelning gälla även för
åren 1998 och 1999. För år 1998 gäller samma regler
som för 1997 med undantag för att ett
kostnadsunderskridande delas lika mellan parterna.
Vid beräkningen av anslagsbeloppet för år 1999 har
utgångspunkten varit 1998 års belopp, varefter hänsyn
tagits till förväntad pris- och volymutveckling samt
fortsatt tillkomst av nya och dyrare läkemedel. För år
2000 har endast förväntad prisutveckling kunnat tas i
beaktande.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 13
491 000 000 kronor anvisas under anslaget Bidrag för
läkemedelsförmånen för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 14 557 000 000 kronor
respektive 14 792 000 000 kronor
A 3. Bidrag till hälso- och sjukvård
1995/962
Utgift
1 396
059
1
Därav
1996
909 576
1997
Anslag
908 150
Utgifts-
progno
s
906 150
1998
Förslag
939 424
1999
Beräknat
967 606
2000
Beräknat
975 416
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Avser tidigare reservationsanslaget 1995/96/5/C9 Allmänt Bidrag till
hälso- och sjukvård
Från anslaget utbetalas statsbidrag till
sjukvårdshuvudmännen i enlighet med de årliga
överenskommelser som träffas mellan staten och
Landstingsförbundet om vissa ersättningar till
sjukvårdshuvudmännen. Bidragets användningsområden
m.m. finns angivna i förordningen (1984:908) om vissa
statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård
m.m. som nyligen har setts över.
Vidare betalas från anslaget ersättningar för vissa
kostnader och förluster som uppkommit på grund av
myndighetsingripanden för att förhindra smittsam sjuk-
dom. Vissa kostnader enligt smittskyddsförordningen
betalas också från detta anslag, liksom även kostnader
för patientförsäkring och vissa skadeersättningar.
Vidare utgår medel för landstingens administration av
ersättningar till privata vårdgivare.
En jämförelse mellan anslag och utfall för budgetåret
1995/96 (18 mån) visar att utfallet översteg anslaget
med cirka 49,9 miljoner kronor, vilket berodde på vissa
fördröjningar vad gäller sjukvårdshuvudmännens
ansökningar av de medel som anslagits för rehabilitering
av äldre och funktionshindrade under budgetåret
1994/95. Enligt regleringsbrevet för 1995/96 fick icke
förbrukade medel, 75 miljoner kronor, från det tidigare
budgetåret användas under 1995/96.
Den 12 december 1996 godkände regeringen den
överenskommelse avseende statsbidragen till
sjukvårdshuvudmännen som tidigare hade träffats
mellan företrädare för staten och
sjukvårdshuvudmännen. Regeringen beslutade samma
dag att överlämna en skrivelse (1996/97:66) med
redogörelse för en överenskommelse om vissa
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år
1997 till riksdagen.
Ramen för det totala belopp som omfattas av
överenskommelsen uppgår för år 1997 till 1 169
miljoner kronor varav 868 miljoner kronor utgår från
detta anslag och 301 miljoner kronor från
sjukförsäkringen. Till detta kommer under detta anslag
32,8 miljoner kronor avseende den särskilda
överenskommelsen om ersättning till
sjukvårdshuvudmännen för administration av
ersättningar till privata läkare och sjukgymnaster år
1997.
På tilläggsbudget föreslås att 75 miljoner kronor
överförs till detta anslag från anslaget A 1.
Sjukvårdsförmåner m.m. för att kompensera
landstingen för vissa ökade kostnader avseende
läkemedel.
Regeringens övervägande
Resultatinformation
I regeringens skrivelse till riksdagen (1996/97:66) med
redogörelse för en överenskommelse om vissa
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år
1997 redovisas vissa erfarenheter av de tidigare
överenskommelserna. Bl.a. konstateras att vårdgarantin
i sin ursprungliga utformning – med fokusering på ett
begränsat antal diagnoser – har spelat ut sin roll.
I den nya vårdgaranti som utgör en del av
överenskommelsen är målsättningen att öka
tillgängligheten för alla patienter.
Överenskommelsen för 1997 innebär att medlen i än
högre grad än tidigare skall användas för att stimulera
ett utvecklings- och förnyelsearbete där patientens
möjlighet till ökad delaktighet betonas. Inriktningen är
att stödja en kunskapsbaserad sjukvård och särskilda
medel för detta har avsatts såväl på nationell som på
regional nivå. Andra prioriterade områden var
verksamhetsutveckling och informationsförsörjning.
Inom Kommittén (S 1992:04) om hälso- och
sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000)
pågår för närvarande arbetet med kommitténs
slutbetänkande vilket bland annat kommer att behandla
statlig styrning. Enligt vad regeringen har erfarit har en
särskild studie gjorts av de s.k. Dagmar-ersättningarna
vilken bl.a. kommer att bilda bakgrund för kommitténs
ställningstagande.
Slutsatser
Regeringen finner att ökad vikt behöver läggas på
uppföljningen av centrala parametrar – exempelvis
väntetiderna, kvalitet och utfall – inom hälso- och
sjukvården. Vidare behöver metoderna för att följa upp
de överenskommelser som ligger till grund för
utbetalningarna av ersättningarna förbättras. Ett arbete
med denna inriktning kommer att inledas under hösten i
samråd med Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.
Den under 1997 påbörjade förskjutning av medlens
användning till att i första hand stimulera och stödja ett
långsiktigt förnyelsearbete kommer att fortsätta. Insatser
för att öka patienternas delaktighet i vården och att
utveckla nya verksamhets- och arbetsformer kommer att
ges fortsatt hög prioritet.
Ersättningar har tidigare utgått från detta anslag vad
avser vissa patientöverföringar mellan Sverige och
Finland. Då antalet patienter är mycket få och i första
hand är i behov av långvarig vård samt då det inte
tillkommer några nya fall till följd av att dessa
överföringar nu regleras i den Nordiska konventionen
om socialt bistånd och sociala tjänster som trädde i kraft
den 1 oktober 1996 anser inte regeringen att dessa
ersättningar bör bli föremål för överläggningar mellan
staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen.
Medel för dessa ersättningar kommer därför
fortsättningsvis att beräknas under Socialstyrelsens
ramanslag.
Mot bakgrund av ovanstående förslår regeringen att
939 424 000 kronor anvisas under anslaget A 3. Bidrag
till hälso- och sjukvård för 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 967 606 000 kronor
respektive 975 417 000 kronor.
A 4. Insatser mot aids
1995/96
Utgift2
266 877
1
Utgåen-
de
reserva
tion-
30 611
Därav
1996
187 452
1997
Anslag
150 887
Utgifts-
progno
s
148 096
1998
Förslag
65 622
1999
Beräknat
66 940
2000
Beräknat
68 551
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Avser tidigare reservationsanslaget 1995/96/5/C2 Insatser mot aids
Anslaget avser särskilda insatser för att förebygga
spridningen av hiv/aids. Medlen skall användas till
information och kunskapsspridning, stöd till
psykosocialt arbete och till utvecklingsarbete. Från
anslaget har vidare ett extra bidrag till landsting och
kommuner, främst i storstadsregionerna, utgått t.o.m.
1997.
Bidrag till forskning lämnas, förutom från detta
anslag, dels från anslaget 9 E 1. Socialvetenskapliga
forskningsrådet: Forskningsmedel, dels från det under
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
upptagna anslaget till Medicinska forskningsrådet.
Forskning kring hiv/aids sker vidare bl.a. inom ramen
för Smittskyddsinstitutet.
Enligt nu tillgängliga prognoser kommer i stort sett
hela anslaget för 1997 att förbrukas under innevarande
år.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
De hiv-preventiva insatserna har varit framgångsrika.
Sverige har förblivit ett land med låg förekomst av hiv-
infektion trots ett omfattande resande och invandring
från länder med hög förekomst av hiv/aids. Årligen
upptäcks cirka 250 nya fall av hivsmitta. Alltfler
människor lever i Sverige med hiv. Trots att antalet
nyupptäckta fall har minskat något på senare år är
smittspridningen bland män som har sex med män
fortsatt hög. Det är också svårt att nå bl.a. vissa
invandrargrupper med information och stöd. Detta ger
anledning till fortsatt hög uppmärksamhet.
Rapporten Sex i Sverige – om sexuallivet i Sverige
1996 har nyligen färdigställts. Detta vetenskapligt
baserade material kommer att utgöra underlag bl.a. för
att ytterligare effektivisera det hiv-preventiva arbetet.
Två undersökningar om sexuellt riskbeteende på
utlandsresor har genomförts. Rapporterna ligger till
grund för preventiva insatser riktade till
utlandsresenärer. Under verksamhetsperioden gjordes
en stor satsning på konferenser om sexualitet,
homosexualitet och hiv. Sammanlagt genomfördes 18
konferenser om homosexualitet riktade till bl.a. lärare,
kuratorer, vårdpersonal och personal på
ungdomsmottagningar. Intresset var mycket stort och
alla intresserade kunde inte beredas plats.
Folkhälsoinstitutet har ett nära samarbete med olika
frivilligorganisationer vad gäller hiv/aids-frågor. Det
största ekonomiska stödet går till Noaks Ark-Röda
Korset, RFSL och RFSU. En utvärdering av dessa
organisationer visar att de har specifik och
ändamålsenlig målgruppsinriktning. Organisationerna
har framgångsrikt engagerat medlemmar och aktivister
och skapat en social rörelse kring sexualupplysning och
preventionsarbete.
Ekonomiskt stöd ges också direkt till de hiv-
smittades frivilligorganisationer på riksnivå. De riks-
täckande invandrarorganisationerna samarbetar direkt
med Folkhälsoinstitutet och spelar en aktiv roll bl.a. i
samband med vissa projekt.
En utvärdering av det s.k. extra bidraget främst till
storstäderna redovisades för riksdagen i
budgetpropositionen för 1997. Sammantaget
konstaterades att ett avancerat och mångfacetterat arbete
bedrivs som bygger på genomarbetade
handlingsprogram.
Under innevarande år liksom under de närmast
föregående åren har storstadsregionerna tilldelats cirka
90 miljoner kronor från anslaget insatser mot aids.
Medlen har utgått efter ansökan och prövning av
Folkhälsoinstitutet. Som konstaterats i utvärderingen av
det s.k. extra bidraget bedrivs inom dessa områden ett
långsiktigt och kvalificerat arbete. Det hiv-preventiva
arbetet har ett starkt politiskt stöd. Enligt regeringens
bedömning är det därför nu lämpligt att gå ifrån det
särskilda ansökningsförfarandet med de resurskrav detta
ställer och med den detaljstyrning som det innebär.
Under anslaget A 2. Bidrag till särskilda insatser i vissa
kommuner och landsting under utgiftsområde 25
föreslår regeringen för år 1998 att bidrag om
sammanlagt 90 miljoner kronor utges för förebyggande
insatser till dessa regioner enligt en schabloniserad
modell.
Slutsatser
Under detta anslag beräknas medel för stöd till de
frivilliga riksorganisationerna, för stöd till projekt
utanför storstadsregionerna och till Folkhälsoinstitutets
egen verksamhet för att förebygga hiv/aids, dvs.
nationell kunskapsuppbyggnad, samordning,
kunskapsspridning samt uppföljning och utvärdering,
medan bidrag till det hiv-preventiva arbetet i
storstadsregionerna utgår från utgiftsområde 25.
Det hiv-preventiva arbetet har varit framgångsrikt
och bör enligt regeringens mening ges fortsatt hög
prioritet. Den inriktning som angavs i förra årets
budgetproposition ligger fast dvs.
– att insatserna bör genomföras inom ramen för
sammanhållna handlingsprogram,
– att insatserna i ökad utsträckning bör riktas mot de
grupper som löper störst risk att smittas med
hiv/aids,
– att samarbetet mellan olika aktörer behöver
fördjupas,
– att stödet till frivilligorganisationer bör prioriteras
och att deras kompetens tas tillvara och utvecklas
och
– att insatserna fortlöpande skall följas upp och
utvärderas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 65
622 000 kronor anvisas under anslaget A 3. Insatser
mot aids för 1998. Det sammantagna statliga stödet
uppgår därmed till 155 622 000 kronor. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget mot aids till 66 940 000
kronor respektive 68 551 000 kronor.
A 5. Ersättning till Spri
1995/96
Utgift
43 300
1
Därav
1996
29 700
1997
Anslag
29 700
Utgifts
-
progno
s
29 700
1998
Förslag
29 700
1999
Beräkna
t
29 700
2000
Beräkna
t
29 700
1. Beloppen anges i tusental kr
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut – Spri skall
bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet genom att
bedriva ett långsiktigt och kvalificerat utvecklingsarbete
inriktat mot aktuella problemområden. Tyngdpunkten
skall ligga inom områdena hälsoekonomi,
kvalitetsutveckling, informationsteknik och
informationsförsörjning.
Spri är en allmännyttig ideell förening som har
bildats av staten och Landstingsförbundet. Nuvarande
finansieringsavtal avser perioden 1996 – 1999 och anger
att utgångspunkten för allt projektarbete skall vara;
– att patientens ställning stärks,
– att projekt som bedöms ge de största effekterna när
det gäller bättre hushållning med resurser skall
prioriteras och
– att Spri inom sina verksamhetsområden i möjligaste
mån skall delta i EU-projekt.
Enligt finansieringsavtalet tillskjuter parterna vardera
29,7 miljoner kronor för vart och ett av åren 1996 –
1999. Slutligt beslut om bidragsbelopp skall dock fattas
för ett år i taget av respektive part.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Spri har i en särskild framställning till regeringen om
ersättningar för åren 1998 – 2000 lämnat en
resultatredovisning avseende år 1996. Av
framställningen framgår att Spri har låtit göra en
uppföljning av den utvärdering som genomfördes 1994.
Syftet med uppföljningen var att ge den nya styrelsen en
lägesrapport beträffande det förändringsarbete som den
tidigare utvärderingen resulterade i. Utvärderingen
skulle vidare bilda underlag för Spri:s inre
kvalitetsarbete. Av utvärderingsrapporten framgår att
bedömarna anser att Spri utvecklats positivt där
kompetensen inom institutet har ökat. Utvärderarna
konstaterar vidare att Spri har goda förutsättningar att
bli det professionella utvecklingsinstitut som hälso- och
sjukvården behöver.
Av de olika aktiviteterna under 1996 kan nämnas att
Spri:s bibliotek ytterligare har ökat servicen med hjälp
av IT. Spri:s förlagskatalog, vissa publikationer,
nyhetsbrev och pressmeddelanden finns nu tillgängliga
på internet. Spriline-databaserna har gjorts sökbara via
Spri:s World Wide WEB-server och genom ett
beställningsformulär har det gjorts möjligt för
användarna att direkt beställa lån och kopior eller
kopplas till de dokument som finns i elektronisk form.
Flera projekt vad avser kvalitetsutveckling inom
psykiatri har avrapporterats under året. Spri har vidare
utvecklat en metod för egenkontroll, s.k.
organisationsgranskning, som ett tiotal akutsjukhus
tillämpat under året. En rapport om användarnas krav
på datorstödd vårddokumentation har tagits fram.
Denna bedöms utgöra ett viktigt steg på vägen att
etablera en gemensam syn inom vården på innehållet i
patientjournalen.
På regeringens uppdrag redovisade Spri i december
1996 ett IT-program inom hälso- och sjukvården.
Programmet omfattar en ökad IT-satsning avseende
bl.a. datorstödda patientjournaler, gemensam
terminologi och datasäkerhet till skydd för patientens
integritet.
För att finansiera delar av det föreslagna IT-
programmet har medel sökts från det s.k. 150-
miljonersprogrammet som administreras av Kunskaps-
och kompetensutvecklingsstiftelsen och
Landstingsförbundet. Fördelning av medel har ännu inte
skett.
Spri gjorde i april 1997 en hemställan om att få
inrätta forskartjänster i enlighet med bestämmelserna i
förordning om tjänster vid forskningsråd. (SFS
1986:364 senast ändrad 1993:865). Spri motiverar sin
framställning med att peka på bristen på personer med
forskningskompetens inom Spri:s kärnområden och
Spri:s roll som brygga mellan forskningen och det
praktiska förändringsarbetet i vården. Spri:s
framställning bereds för närvarande inom
regeringskansliet.
I framställningen redovisar Spri vidare förväntade
resultat 1997 och en mål- och strategiplan för åren 1998
– 2000. Utöver de medel som framgår av
finansieringsöverenskommelsen hemställer Spri om
ytterligare 5 miljoner kronor per år för insatser inom
informationsteknologiområdet. Institutet hemställer
vidare om att få förlänga sin planeringsperiod med ett år
t.o.m. år 2000.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Revisionsberättelsen för 1996 förelades
föreningsstämman den 28 maj. Av berättelsen framgår
att revisorerna tillstyrker fastställandet av resultat- och
balansräkning samt resultatdisposition. Mot denna
bakgrund beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Slutsatser
Det arbete som bedrivs inom Spri ligger enligt
regeringens mening väl i linje med det gällande
finansieringsavtalet och den inriktning vad avser Spri:s
verksamhet som har godkänts av riksdagen med
anledning av proposition 1995/96:99 om Spri:s fortsatta
verksamhet. Vad avser förlängningen av
finansieringsavtalet är regeringen, med nuvarande
underlag, inte beredd att ta ställning till detta. I sin
långsiktiga planering bör dock Spri utgå från oförändrad
ekonomisk ram.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
29 700 000 kronor anvisas till Spri för 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 29 700 000 kronor
vardera året.
A 6. Bidrag till WHO
1995/96
Utgift
67 122
1
Därav
1996
33 633
1997
Anslag
32 780
Utgifts-
progno
s
39 062
1998
Förslag
33 697
1999
Beräknat
34 371
2000
Beräknat
35 058
1. Beloppen anges i tusental kr
Utgiften som belastar anslaget är Sveriges
medlemsavgift till Världshälsoorganisationens (WHO:s)
reguljära verksamhet. Avgiftens storlek bestäms av den
tvåårsbudget som WHO:s beslutande församling antar.
I maj 1997 antogs WHO:s budget för perioden 1998
– 1999. Reglerna för betalning säger att senast den
1 januari varje år skall bidraget för det kommande
verksamhetsåret ha betalats in till WHO. Avgiften för
verksamhetsåren 1998 och 1999 uppgår till 4 944 560
USD per år. För att täcka det beräknade underskottet
har i tilläggsbudget för 1997 föreslagits att ytterligare
6 320 000 kronor anvisas.
Förhandlingar pågår om ändring av FN-skalan för
medlemsbidragen. Denna skala tillämpas även för
WHO. USA har i dessa förhandlingar krävt att deras
andel skall minskas från 25 % till 20 % av den totala
budgeten. Under Världshälsoförsamlingen 1997 begärde
USA att den nya skalan skall tillämpas av WHO så
snart den har antagits, d.v.s. under löpande
budgetperiod. Majoriteten av medlemsländerna
inklusive EU-länderna motsatte sig detta. En rapport
skall dock lämnas till nästa års församling, där USA:s
krav med stor sannolikhet kommer att upprepas. Om
USA:s förslag om minskad andel går igenom i FN
betyder det att övriga länders procentuella andel ökar
med ca 6-7 %.
Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Samarbetet med WHO utgör en viktig del av den
internationella verksamheten inom hälso- och
sjukvården. Sverige verkar nu aktivt för reformer inom
WHO, inklusive strategisk budgetering, och
administrativa besparingar för omfördelning till
prioriterade verksamheter samt att medlemsländerna
skall iaktta betalningsdisciplin. Med hänsyn till
fluktuationerna i dollarkursen och att en översyn pågår
av justering av valutaberoende anslag har ingen
uppjustering gjorts av anslaget för 1998.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
33 697 000 kronor anvisas under anslaget A 6. Bidrag
till WHO för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till 34 371 000 kronor respektive 35 058 000
kronor.
A 7. Bidrag till WHO-enheten för
rapportering av läkemedels-
biverkningar
1995/96
Utgift
3 888
1
Därav
1996
2 592
1997
Anslag
2 592
Utgifts-
progno
s
2 591
1998
Förslag
2 591
1999
Beräknat
2 591
2000
Beräknat
2 591
1. Beloppen anges i tusental kr
Från anslaget utgår bidrag till WHO-enheten för
rapportering av läkemedelsbiverkningar.
Bidrag lämnas till driften av de operativa delarna av
verksamheten vid Världshälsoorganisationens (WHO)
enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO Drug
Monitoring Centre), som genom ett avtal mellan WHO
och regeringen år 1978 fördes över till Sverige.
Verksamheten, som är belägen i Uppsala, bedrivs av
stiftelsen WHO Collaborating Centre for International
Drug Monitoring.
Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsater
WHO-programmet har fortsatt att utvecklas och WHO-
centret har på ett förtjänstfullt sätt svarat upp mot den
ökande efterfrågan av service. Ett oförändrat bidrag
från staten är en förutsättning för att de avtalsbundna
åtagandena gentemot WHO skall kunna garanteras. En
fortsatt uppdragsverksamhet härutöver krävs också för
att fortlöpande kunna erbjuda den kvalitet och
kompetens som krävs för att upprätthålla en
internationell koordineringsfunktion.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
2 591 000 kronor anvisas till WHO-enheten för
rapporteringar av läkemedelsbiverkningar för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 2 591 000
kronor vardera året.
A 8. Bidrag till Nordiska hälso-
vårdshögskolan
1995/96
Utgift
25 877
1
Därav
1996
Utgift
16 816
1997
Anslag
16 800
Utgifts-
progno
s
16 936
1998
Förslag
16 800
1999
Beräknat
17 169
2000
Beräknat
17 564
1. Beloppen anges i tusental kr
Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) utgör en del av
Nordiska ministerrådets organisation. På högskolan
bedrivs vidare- och efterutbildning av personal från de
nordiska ländernas hälso- och sjukvård samt
näraliggande områden. De utgifter som belastar anslaget
är Sveriges andel av kostnaderna för NHV. Nordiska
ministerrådet fastställer varje år dels en total ekonomisk
ram för högskolans verksamhet, dels en garantinivå för
finansieringen. Utgifter för verksamheten inom
garantinivån fördelas mellan de nordiska länderna efter
samma proportioner som gäller för den ordinarie
nordiska budgeten. Efter verksamhetsårets slut görs en
slutlig avräkning i förhållande till antalet utnyttjade
studentplatser under året.
Faktorer som styr utgifterna är utvecklingen av
Nordiska ministerrådets budget, Sveriges andel av
budgeten, valutakursförändringar samt av Sverige
utnyttjade studentplatser. Nordiska ministerrådets
budget för år 1998 kommer att fastställas först i
november 1997. För år 1998 beräknas ett totalt anslag
till NHV om 36 409 000 kronor varav Sveriges andel
beräknas uppgå till 16 800 000 kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Sverige disponerar ca 40 % av utbildningsplatserna vid
NHV. Det finns ett stort behov av kvalificerad
folkhälsovetenskaplig kompetens i de nordiska länderna.
NHV spelar här en viktig roll. I Sverige är intresset för
utbildningen vid NHV stort och av de svenska
sökandena kan årligen endast ca 1/3 beredas plats.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
16 800 000 kronor anvisas under anslaget A 8. Bidrag
till Nordiska hälsovårdshögskolan för 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 17 169 000 kronor
respektive 17 564 000 kronor.
A 9. Folkhälsoinstitutet
1995/96
Utgift
189 620
1
Anslags
-
sparand
e
31 650
Därav
1996
134 120
1997
Anslag
113 460
Utgifts-
progno
s
135 700
1998
Förslag
110 178
1999
Beräknat
112 899
2000
Beräknat
115 692
1. Beloppen anges i tusental kr
Folkhälsoinstitutet (FHI) skall bidra till att uppfylla
målen för utgiftsområdet genom att främja likvärdiga
förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.
Institutet skall särskilt inrikta verksamheten mot de
faktorer som påverkar hälsoutvecklingen hos de grupper
som är mest utsatta för hälsorisker.
En jämförelse mellan anslag och utfall för budgetåret
1995/96 (18 mån) visar att Folkhälsoinstitutet ökade sitt
anslagssparande med 5,6 miljoner kronor.
Sammantaget ger detta ett ackumulerat anslagssparande
på cirka 31,6 miljoner kronor vid budgetårets slut.
Anslagssparandet minskade under 1994/95 för att
ånyo öka under 1995/96. Anledning till ökningen var
bl.a. att institutet förberedde en organisationsförändring
och delvis ändrad inriktning genom att förstärka den
nationella rollen vad avser strategi, analys och
utredningsarbete. Besparingen på institutets anslag om
25 miljoner kronor gjorde också att aktivitetsnivån
minskade.
Enligt prognosen för 1997 kommer utgifterna att
överstiga anslaget. Organisationsförändringen är nu
genomförd och ytterligare personal med inriktning på
övergripande strategiska frågor har rekryterats. De
ökade utgifterna tillsammans med den minskning av
innevarande års anslag som föreslås på tilläggsbudget
gör att anslagssparandet kommer att ha minskat kraftigt
vid årets slut.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamhetenhar
uppnåtts.
Institutets arbete med att minska skillnaderna i hälsa
mellan olika grupper i befolkningen har förstärkts. Bl.a.
har olika samarbetsavtal tecknats mellan FHI och
svenska forskningsinstitutioner för att öka kunskapen
om ohälsans sociala samband samt översätta resultaten
till förslag på konkreta strategier/insatser för att
förbättra hälsans villkor bland utsatta grupper.
En rapport över Folkhälsoinstitutets stöd till
forskning sedan institutets tillkomst är under
utarbetande. Sedan tillkomsten har en stor mängd
vetenskapliga publikationer tagits fram. Många av dessa
har kvalitetsgranskats av utomstående experter före
publicering i vetenskapliga tidskrifter m.m.
Folkhälsoinstitutets tobaksarbete har utvärderats av en
internationell grupp som har funnit att arbetet är
handlingsinriktat och kännetecknas av hög produktivitet,
kvalitet och kostnadseffektivitet. Regeringen välkomnar
denna typ av externa utvärderingar och förutsätter att
fler av institutets aktiviteter blir föremål för liknande
utvärderingar.
Arbetet med att utveckla
hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslut har,
från en blygsam nivå, intensifierats och bl.a. har en
studie av hälsokonsekvenserna av EU:s jordbrukspolitik
genomförts.
Vad gäller stödet till att utveckla folkhälsoarbete på
lokal och regional nivå har detta bl.a. bestått i att bidra
till att öka folkhälsokompetensen hos strategiska aktörer
och i att stötta utvecklingen av lokala folkhälsoprogram.
Det internationella engagemanget har ökat inte minst
till följd av deltagandet i EU:s olika folkhälsoprogram.
Institutet redovisade i juni 1997 ett särskilt
regeringsuppdrag om tjänsteexport inom
folkhälsoområdet. Från institutets sida redovisas
faktorer – som under vissa förutsättningar – talar för ett
begränsat eget engagemang i tjänsteexport. Samtidigt
konstaterar institutet att det kvarstår oklarheter av
författningsmässig, finansiell och administrativ karaktär.
Frågan är föremål för vidare beredning inom
regeringskansliet.
I budgetunderlaget framhålls de ökade krav på
förstärkta preventiva insatser som krävs inom det
alkoholpolitiska området och för att fullfölja och
utveckla påbörjade insatser hemställer institutet om
extra medelstilldelning från anslaget för bl.a. alkohol
och drogförebyggande arbete med 40 miljoner kronor
årligen under perioden 1998 – 2000.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den
ekonomiadministrativa värdering som RRV utfört av
samtliga statliga myndigheter har beträffande FHI givit
EA-värdet fullt tillfredsställande. I en särskild
revisionspromemoria konstaterar RRV att FHI:s
resultatredovisning mera har karaktären av en
verksamhetsberättelse. Regeringen delar denna
bedömning och att det pågående utvecklingsarbetet bör
fortsätta med tonvikt på en fördjupad analys. Samtidigt
kan regeringen konstatera att FHI:s mål, arbetsmetoder
och breda verksamhetsområde innebär särskilda
problem och utmaningar.
Slutsatser
Regeringen kan konstatera att institutet arbetar efter de
utvecklingslinjer som föreslogs i den fördjupade
anslagsframställningen och som redovisades för
riksdagen i budgetpropositionen för 1997. Regeringen
anser dock att institutet ytterligare bör sträva efter att
förstärka sin roll som kunskapscentrum och
metodutvecklare. I linje med detta ligger att institutet
skall stimulera och stötta andra aktörer att bedriva ett
aktivt folkhälsoarbete. I detta arbete bör inte minst de
frivilliga organisationernas kompetens och engagemang
tas tillvara. Ekonomiskt stöd till de frivilliga
organisationernas arbete bör ges fortsatt hög prioritet.
På alkoholforskningens område behöver
konsumtionsforskningen utvecklas och stimuleras.
Alkoholforskningsutredningen har föreslagit att tillskapa
ett särskilt alkoholforskningsinstitut. Förberedelsearbetet
som omfattar såväl alkoholforskning som
narkotikaforskning pågår under ledning av
Socialvetenskapliga forskningsrådet. Regeringen anser
att Folkhälsoinstitutets verksamhet och kompetens inom
forskningsområdet är betydelsefull i det fortsatta
arbetet, varför FHI såväl kompetensmässigt som
finansiellt bör stödja verksamheten vid
forskningsinstitutet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
110 178 000 kronor anvisas till Folkhälsoinstitutet för
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 112
899 000 kronor respektive 115 692 000 kronor. Det
generella sparkravet på tre procent har beaktats vid
beräkningen av 1998 års anslag.
A 10. Smittskyddsinstitutet
1995/96
Utgift
128 509
1
Anslags
-
sparand
e
29 503
Därav
1996
90 366
1997
Anslag
97 460
Utgifts-
progno
s
99 960
1998
Förslag
98 923
1999
Beräknat
101 7602
2000
Beräknat
104 6822
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Exkl. resurstillskott till följd av flyttning, nytt säkerhetslaboratorium samt
nytt djurhus
Smittskyddsinstitutet (SMI) skall bidra till att uppfylla
målen för utgiftsområdet genom att medverka till att
skyddet mot smittsamma sjukdomar upprätthålls och
förstärks.
En jämförelse mellan budget och utfall för 1995/96
(18 mån) visar att SMI hade ett anslagssparande på 3,6
miljoner kronor. Sammantaget ger detta ett ackumulerat
anslagssparande på ca 29,5 miljoner kronor.
Anslagssparandet är en följd av att SMI, som tillkom
den 1 juli 1993, befunnit sig i en uppbyggnadsfas och
därmed bl.a. haft många obesatta tjänster. Kalenderåret
1996 visade dock ett underskott om ca 2 miljoner
kronor. Enligt prognosen för 1997 beräknas den
anslagsfinansierade verksamheten medföra ett
underskott om ca 2,5 miljoner kronor, vilket täcks av
anslagssparandet. Orsakerna är att kostnaderna för
personal och material m.m. förväntas bli högre än
budgeterat. Detta visar att myndigheten under
innevarande budgetår uppnått den ursprungligt
planerade nivån och att man nu snarare har svårt att
rymma verksamheten inom befintliga ramar.
Förhandlingar om byggkostnader och hyror pågår
med Akademiska Hus AB inför SMI:s flyttning av
verksamheten till Karolinska institutets område under
hösten 1998. Säkerhetslaboratoriet beräknas stå klart ett
drygt halvår senare och det nya djurhuset i slutet av
1999. I dagsläget beräknas SMI:s bas behöva utökas
med ca 30 miljoner kronor till följd av
hyreskostnadsökningar i de nya lokalerna. SMI skall
senast den 1 oktober innevarande år redovisa
projekterade kostnader för flyttningen av verksamheten
och byggandet av ett nytt säkerhetslaboratorium samt
djurhus. I och med dessa förändringar kommer SMI
också behöva göra betydande investeringar i utrustning.
De ökade kapitalkostnaderna till följd av detta kan
delvis täckas av det ackumulerade anslagssparandet.
SMI har föreslagit att det generella besparingskravet
för 1998 inte tas ut på myndigheten, bl.a. med hänsyn
till att flera prioriterade uppgifter har tillkommit under
det senaste året, t.ex. de omfattande EU-
engagemangen. Behov av insatser i samband med
satsningar inom resurshushållning och ekologisk
kretsloppsanpassning innebär dessutom enligt SMI
behov av ökad anslagstilldelning på ca 2 miljoner
kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamheten
kan uppnås. Verksamheten är av god kvalitet, vilket
bl.a. visar sig i att andelen externa uppdragsprojekt är
hög samt att intresset för SMI:s insatser från andra
myndigheter, kommuner och organisationer är stort.
Inom SMI har särskilda satsningar gjorts på
kvalitetssäkring, både externt och internt. SMI:s
laboratorier är fr.o.m. den 30 juni 1997 ackrediterade
av SWEDAC.
Under 1995/96 har SMI medverkat till att det
nationella och internationella samarbetet inom
smittskyddsområdet utvecklats. En speciell
smittskyddskommitté har bl.a. bildats mellan
Socialstyrelsen och SMI, med årligt alternerande
ordförandeskap, för att harmonisera arbetet mellan
myndigheterna. SMI har även blivit aktivt engagerat i
arbetet inom EU för att förebygga spridning av
smittsamma sjukdomar.
Under 1995/96 har SMI också utvecklat ett
datorbaserat nätverk (SmiNet) för att förbättra
registrering och kommunikationsvägar för rapportering
av smittsamma sjukdomar från smittskyddsläkare,
infektionsläkare och mikrobiologiska laboratorier.
Vidare har den under föregående år utvecklade
elektronmikroskopin effektiviserat typningen och diag-
nostiken vid mag- och tarmepidemier.
Nyförvärvad motståndskraft hos bakterier är ett
ökande medicinskt problem. Utvecklingen i Sverige har
dock ännu inte nått allvarlig omfattning. Detta beror på
medvetande om faran som inneburit aktiv övervakning
och information om typ och förekomst av resistens
bland sjukdomsframkallande bakterier, vilket i sin tur
lett till utformning av goda behandlingsrutiner med
adekvat och återhållsam antibiotikabehandling. SMI har
spelat och spelar en viktig roll i detta arbete.
I den avgiftsfinansierade verksamheten minskar de
totala intäkterna fr.o.m. 1997. Anledningarna till detta
är dels att den speciella diagnostiken förmodas minska
något, dels att det förutses bli en fortsatt minskning av
efterfrågan på tjänsterna i djurhuset.
Full kostnadstäckning har inte kunnat uppnås för
uppdragsverksamheten inom den speciella diagnostiken
och försöksdjursverksamheten under 1995/96. Under
detta år har den speciella diagnostiken givit ett
underskott med 500 000 kronor och
försöksdjursverksamheten ett underskott med 900 000
kronor. Det senare beror dels på låg beläggning till följd
av höga priser och dåliga lokaler, dels höga underhålls-
och driftskostnader. Även för år 1997 beräknas den
speciella diagnostiken och försöksdjursverksamheten
medföra underskott. Underskottet för den speciella
diagnostiken beräknas dock reduceras till ca 350 000
kronor för år 1997 eftersom ny prislista gäller fr.o.m.
den 1 september 1997. De nya avgifterna väntas få fullt
genomslag 1998. För 1998 är därför prognosen att den
speciella diagnostiken bör kunna ha i stort sett full
kostnadstäckning. När det gäller
försöksdjursverksamheten beräknas denna medföra ett
underskott på ca 1 100 000 kronor 1997. Regeringen
anser att underskotten i djurhuset föranleder en närmare
analys kring kravet på full kostnadstäckning och
finansieringen av detta. Underskotten bör tillsvidare
täckas av de medel ramanslaget räknades upp med i
samband med övertagandet av driften av djurhuset från
Avvecklingsmyndigheten för Statens bakteriologiska
laboratorium (SBL-AV) våren 1995. Resurstillskottet
var bl.a. tänkt att täcka vissa kostnader till följd av
renoveringar av djurhuset. Sedan övertagandet har dock
planerna kring djurhuset ändrats. De krav som nu ställs
på djurhållningen medför att ett nytt djurhus måste
byggas. Det nya djurhuset beräknas inte stå klart förrän
i slutet av 1999.
SMI mottar även externa forskningsuppdrag och
forskningsmedel. För 1998 beräknas de externa
forskningsmedlen uppgå till ca 35 miljoner kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Vidare
framför RRV i en revisionspromemoria att
resultatredovisningen har utvecklats sedan föregående år
men att det fortfarande är svårt att följa upp
verksamhetsmålen. Regeringen instämmer i stort i
RRV:s påpekanden. Myndigheten bör i högre
utsträckning analysera och kommentera uppnådda
resultat i förhållande till uppsatta mål. Nuvarande
rapportering har i allt för stor utsträckning karaktären
av verksamhetsberättelse.
Den ekonomiadministrativa värdering som RRV
utfört av de flesta statliga myndigheter för 1995/96 har
beträffande SMI givit EA-värdet fullt tillfredsställande.
Slutsatser
Kraven på neddragningar av den statliga
administrationen har föranlett en noggrann prövning av
bl.a. myndigheternas behov av resurser för att klara
sina åtaganden. Regeringen har bedömt att SMI delvis
bör undantas från sparkravet år 1998 mot bakgrund av
att de betydande krav på insatser från SMI som finns.
Regeringen har emellertid inte haft möjlighet att
tillmötesgå myndighetens önskemål om ytterligare
medel för att klara nya uppgifter när det gäller
smittskyddet i samband med miljöfrågor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
98 923 000 kronor anvisas till SMI för 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 101 760 000
kronor respektive 104 682 000 kronor.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGS-
VERKSAMHET
INTÄKTER1
KOSTNADER2
RESULTAT
KOSTNADSTÄCKN
ING %
UPPDRAGSGIVAR
E STATEN %1
UPPDRAGSGIVAR
E ÖVRIGA %
Utfall 1995/96
25 508 (19 %)
26 967
– 1 459
94
33
67
Varav 1996
17 248 (23 %)
18 448
– 1 200
93
33
67
Prognos 1997
16 650 (25 %)
18 100
– 1 450
91
33
67
Budget 1998
16 000 (25 %)
17 000
– 1 000
94
35
65
Beräknat 1999
16 000 (25 %)
17 000
– 1 000
94
35
65
Beräknat 2000
16 000 (25 %)
17 000
– 1 000
94
35
65
1. SMI bedriver uppdragsverksamhet dels inom speciell diagnostik, dels inom djurhuset (försöksdjursverksamhet). Försöksdjursverksamheten har
både externa och interna kunder. Inom parentes anges den procentuella andelen av de totala intäkterna som kommer från SMI.
2. Beloppen anges i tusental kr
För åren 1999 och 2000 är emellertid inte
kostnadsökningar till följd av den planerade flyttningen
till KI-området och byggandet av ett nytt
säkerhetslaboratorium samt ett nytt djurhus
medräknade, vilka enligt nuvarande beräkningar
uppskattas till ca 30 000 000 kronor. Hur stor den
exakta kostnadsökningen blir till följd av detta är dock
ännu oklart.
A 11. Statens Institut för psykosocial
miljömedicin
1995/96
Utgift
15 344
1
Anslags
-
sparand
e
176
Därav
1996
10 238
1997
Anslag
10 606
Utgifts-
progno
s
10 734
1998
Förslag
10 853
1999
Beräknat
11 178
2000
Beräknat
11 514
1. Beloppen anges i tusental kr
Statens institut för psykosocial miljömedicin, IPM, skall
bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet genom att
särskilt uppmärksamma och bidraga med kunskap som
minskar de psykosociala risksituationerna i samhället
En jämförelse mellan budget och utfall för 1995/96
(18 mån) visar att IPM hade ett anslagssparande på
176 000 kronor. En jämförelse mellan budget och
prognos för 1997 visar ett beräknat underskott drygt
100 000 kronor, som dock ryms inom anslagssparandet.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
En genomgång av IPM:s årsredovisning för 1995/96
visar att målen för IPM:s verksamhet i allt väsentligt
har kunnat infrias. Förutsättningarna att bedöma
institutets verksamhet har avsevärt förbättrats i och med
att IPM:s prestationer numera presenteras likartat över
tiden.
Samtliga enheter uppvisar en hög aktivitetetsnivå och
ett omfattande samarbete med andra myndigheter,
institutioner och organisationer.
Institutets forskning har bl.a. inriktats på sambandet
mellan arbetstider, säkerhet och hälsa samt sömnens roll
för återhämtning från belastning. Resultatet av detta
arbete har beaktats i olika utredningssammanhang vad
avser bl.a. arbetstid och skiftarbete. Omfattande studier
för att belysa sjukvårdens strukturella förändring har
genomförts inom ramen för ett forskningsprogram om
utbrändhetens psykologiska och fysiologiska samband.
Forskningen har även fokuserats på de sociala
relationerna under arbete och fritid. Studier har visat att
brister i de sociala nätverken kan medföra ökad risk för
ohälsa och för tidig död. Vidare bedrivs forskning vad
gäller sambandet mellan arbetslöshet och
självmordsbenägenhet. I institutets forskning om
arbetslöshet har en regional förankring skett genom att
en forskningsstation startats i Mösseberg. Forskningen
bedrivs vidare för att studera ett regionalt programs
hälsoeffekter på lång sikt. Institutet utvecklar också
metoder för kartläggning av hälsoproblem hos
nyanlända flyktingar. Utöver detta bedrivs klinisk
forskning om omhändertagandet av invandrare med
psykiska problem.
IPM:s verksamhet uppvisar en hög vetenskaplig
kvalitet. Som en värdemätare på institutets
forskningsmässiga kvalitet kan anges att forskarna vid
institutet flitigt anlitas som granskare till artiklar i
internationella tidskrifter, som föreläsare vid interna-
tionella och nationella samlingar, och som producenter
och rådgivare i annan typ av kunskapsspridning.
En successiv ökning av den externt finansierade
forskningen ligger i linje med målen för myndigheten.
IPM har dock pekat på att de externa intäkterna kan
komma att gå ned på grund av att anslagen till
forskningsråden minskar. För 1998 beräknas de externa
medlen för forskningsuppdrag uppgå till 6 200 000
kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande. I en
revisionspromemoria framför RRV att IPM:s
verksamhet beskrivs på ett lättläst sätt i
resultatredovisningen, kopplingen till den
ekonomiska redovisningen är dock bristande.
Regeringen instämmer i stort med RRV:s
påpekanden.
Den ekonomiadministrativa värdering som RRV
utfört av samtliga myndigheter har beträffande IPM
givit EA-värdet tillfredsställande. Arbetet med att
förstärka IPM:s ekonomiadministration bör fortsätta.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 10
853 000 kronor anvisas till IPM för 1998. För 1999 och
2000 beräknas anslaget till 11 178 000 kronor
respektive 11 514 000 kronor. Det generella sparkravet
på tre procent har beaktats vid beräkning av 1998 års
anslag.
A 12. Statens beredning för utvärdering
av medicinsk metodik
1995/96
Utgift
25 855
1
Anslags
-
sparand
e
4 003
Därav
1996
17 571
1997
Anslag
23 631
Utgifts-
progno
s
23 478
1998
Förslag
15 517
1999
Beräknat
15 922
2000
Beräknat
16 338
1. Beloppen anges i tusental kr
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
(SBU) skall bidra till att uppfylla målen för
utgiftsområdet genom att verka för ett rationellt
utnyttjande av givna resurser genom att utvärdera
befintlig och ny medicinsk metodik. Utvärderingarna
skall vila på vetenskaplig grund och ske utifrån
ekonomiska, sociala, etiska och medicinska
utgångspunkter.
Enligt SBU bör anslagssparandet ses i ljuset av att
myndigheten bedriver långsiktiga projekt som sträcker
sig över flera år. I anslaget för 1997 ingår 8 miljoner
kronor för att utvärdera psykiatriska
behandlingsmetoder utifrån ett socialpsykiatriskt
perspektiv. Detta är sista året med särskilda medel vad
avser psykiatri. Sammantaget pekar prognosen för hela
anslaget på ett anslagssparande om 4,2 miljoner kronor.
De tillfälliga medel som anvisats till SBU i samband
med psykiatrireformen kommer att tas i anspråk under
1998.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamheten
uppnås. Bland de projekt som avslutats kan nämnas;
– Sedan SBU granskat det vetenskapliga underlaget
för massundersökning av prostatacancer och visat att
allmän massundersökning, till en kostnad av mer än
100 miljoner kronor per år, leder till mer skada än
nytta har inget program startats och program
avvecklats.
– En omfattande genomgång har gjorts av den
vetenskapliga basen för strålbehandling vid cancer.
Strålbehandlingen kostar cirka 300 miljoner kronor
och berör cirka 12 000 personer per år.
Utvärderingen visar att strålbehandling i huvudsak
tillämpas i överensstämmelse med den vetenskapliga
litteraturen.
– Östrogenbehandling av kvinnor har granskats av
SBU. Slutsatsen är att östrogenbehandling har god
effekt på klimakteriella besvär men att det inte finns
vetenskapligt underlag för en allmän
rekommendation om hormonbehandling i
förebyggande syfte vare sig mot benskörhet eller
hjärt-kärl-sjukdom. Information om detta har bland
annat distribuerats till allmänheten via apoteken.
– Mätning av bentäthet är en ny teknologi för att
bestämma graden av benskörhet. Under en relativt
kort period har sjukvården investerat mellan 50 och
100 miljoner kronor i denna metod. Sedan SBU
utvärderat metoden och visat på dess begränsade
nytta har investeringarna praktiskt taget upphört.
Vid sidan av dessa projekt har SBU färdigställt flera
skrifter och rapporter som publicerats i internationella
tidskrifter. Under året har sju projekt avslutats och
tretton tillkommit vilket innebar att SBU hade 23
pågående projekt vid budgetårsskiftet. De nytillkomna
projekten berör utvärdering av psykiatriska
behandlingsmetoder och utvärdering av olika typer av
läkemedelsbehandling.
För att SBU:s utvärderingar skall få genomslag i
vården måste de spridas och resultaten översättas i
praktisk tillämpning. Olika metoder använts i detta
arbete bl.a. finns SBU:s rapporter i databaserna
Swemed och Spriline samt sammanfattningar i den
internationella databasen HEALTHSTAR. De rapporter
som publicerats under budgetåret 1995/96 finns också
på CD-ROM. SBU har vidare givit ut ett periodiskt
nyhetsblad, påbörjat en verksamhet med s.k. SBU-
amassadörer, anordnat konferenser och deltagit vid
mässor och på utställningar. Vidare har direktutskick
med information om verksamheten och aktuella
rapporter gjorts till sammanlagt 43 000 läkare,
landstingspolitiker, vårdcentraler m.fl.
Statistiska centralbyrån genomför på uppdrag av
SBU årliga enkätundersökningar för att undersöka
kunskapen om och attityden till SBU. Den bästa
kännedomen om SBU finns i gruppen adminstratörer,
landstingsdirektörer, sjukhusdirektörer och sjukvårds-
direktörer där 98 % anger att de känner till
myndigheten. Motsvarande siffra bland specialistläkare
och politiker med sjukvårdsansvar är 76 %. Bland dem
som känner till SBU anser så gott som 100 % att
kvaliteten på SBU:s arbete är bra eller mycket bra.
SBU har ett omfattande internationellt kontaktnät och
sekretariatsfunktion för INATHA -– The International
Network for Health Technology Assessment – är
förlagd till SBU. Funktionen finansieras via
medlemsavgifter.
I budgetunderlaget utgår SBU från oförändrade
resurser och att de medel som avsätts i den s.k.
Dagmar-överenskommelsen kvarstår på oförändrad
nivå, dvs. 10,5 miljoner kronor.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den
ekonomiadminstrativa värdering som RRV utfört av
samtliga myndigheter har beträffande SBU givit EA-
värdet fullt tillfredsställande.
Slutsatser
Inriktning vad gäller SBU:s verksamhet bör ligga fast.
Regeringen fäster särskild vikt vid de intensifierade
ansträngningar som myndigheten har gjort för att sprida
resultaten av utvärderingarna och anser att detta bör
vara en prioriterad uppgift också för 1998.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
15 517 000 kronor anvisas till Statens beredning för
utvärdering av medicinsk metodik (SBU) för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 15 922 000
kronor respektive 16 338 000 kronor. Det generella
sparkravet på tre procent har beaktats vid beräkningen
av 1998 års anslag.
Regeringen har för avsikt att i kommande
överläggningar med sjukvårdshuvudmännen verka för
att lägst oförändrade resurser avsätts för SBU:s
verksamhet.
A 13. Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd
1995/96
Utgift
26 863
1
Anslags
-
sparand
e
6 477
Därav
1996
18 829
1997
Anslag
22 674
Utgifts-
progno
s
21 000
1998
Förslag
22 879
1999
Beräknat
23 580
2000
Beräknat
24 303
1. Beloppen anges i tusental kr
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) skall
bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet genom att
aktivt medverka till att stärka patientsäkerheten inom
hälso- och sjukvården inklusive tandvården.
HSAN skall i anmälda fall pröva hur hälso- och
sjukvårdspersonalen har utövat sitt yrke och genom
beslut om disciplinpåföljd eller återkallelse av
legitimation m.m. ge sin bedömning av vad som är
godtagbart eller inte inom hälso- och sjukvården samt
tandvården.
Av HSAN:s årsredovisning framgår att det under
budgetåret 1995/96 (18 mån) uppkommit ett
anslagssparande om 4 700 000 kronor. Härtill kommer
ett sparande från tidigare budgetår om sammanlagt
1 800 000 kronor. Sammantaget ger detta ett
ackumulerat anslagssparande om cirka 6 500 000
kronor. Förklaringen till det stora sparandet är att den
förväntade ökningen av inkommande ärenden har blivit
betydligt mindre än vad som beräknats.
ÄRENDEUTVECKLING M.M. VID HSAN 1992/93 – JUNI 1997
1992/93
1993/94
1994/95
1995/1996
(18 MÅN)
VARAV
1996
1997
(T.O.M.
JUNI)
Antal inkomna ärenden
1 933
2 355
2 352
3 945
2 659
1 381
Antal avgjorda ärenden
1 962
2 027
2 306
4 100
3 031
1 442
Antal balanserade ärenden vid
budget/kalenderårets utgång
1 338
1 670
1 716
1 559
1 559
1 501
Kostnad (kr) per ärende
7 863
7 448
7 154
6 912
6 612
7 229
Genomsnittlig handläggning i
månader
7,75
8,1
9,1
9,1
8,6
7,1
Enligt prognosen för 1997 kommer det ackumelerade
anslagssparandet vid budgetårets slut att uppgå till
8 100 000 kronor. HSAN uppger dock i delårsrapporten
att en ökning av personal- och övriga driftkostnader kan
förväntas på grund av ärende av större omfattning. De
ökade kostnaderna till följd av detta kan täckas av det
ackumulerade anslagssparandet.
Om ärendeutvecklingen blir den förväntade och
personalstyrkan därmed behöver utökas måste HSAN
söka sig nya lokaler. Detta kommer att ge upphov till
investeringskostnader under de närmast följande åren.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
HSAN:s årsredovisning visar att produktiviteten ökat
genom att fler ärenden än tidigare år avgjorts.
Kostnaden per avgjort ärende har minskat. Den
genomsnittliga handläggningstiden har förkortats från
9,1 månader för budgetåret 1994/95 till 8,6 månader för
kalenderåret 1996. HSAN:s ärendebalans har sjunkit,
men är fortfarande på en alltför hög nivå och måste
avarbetas.
HSAN har utökat antalet nämndsammanträden från
49 budgetåret 1994/95 till 58 kalenderåret 1996. Under
budgetåret 1995/96 (18 månader) hölls 81
sammanträden. Antalet sammanträden är enligt
HSAN:s bedömning maximalt.
Förslaget i betänkandet Förbättrad tillsyn över hälso-
och sjukvårdspersonalen (SOU 1995:147) om en ny
sanktionsform skulle öka HSAN:s arbetsbörda.
Betänkandet bereds för närvarande inom
regeringskansliet med inriktningen att ett förslag skall
föreläggas riksdagen under våren 1998.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den
ekonomiadministrativa värdering som RRV utfört av de
flesta statliga myndigheter för 1995/96 har beträffande
HSAN givit EA-värdet fullt tillfredsställande.
Slutsatser
Trots att HSAN har ökat sin produktivitet finns det
fortfarande problem med handläggningstider och
ärendebalansen. HSAN bör enligt regeringens
bedömning vidta åtgärder för att effektivisera
ärendehandläggningen ytterligare samt vidta särskilda
insatser i syfte att avarbeta ärendebalansen. Den
genomsnittliga handläggningstiden för ärenden bör
nedbringas till en tid av högst sex månader under
budgetåren 1997 – 1999. Anslagssparandet bör enligt
regeringens uppfattning användas till ytterligare insatser
för att avarbeta ärendebalans.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
22 879 000 kronor anvisas till HSAN för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 23 580 000
kronor respektive 24 303 000 kronor. Det generella
sparkravet på tre procent har beaktats vid beräkningen
av 1998 års anslag. Hänsyn har däremot inte tagits till
de kostnader som eventuellt kan komma att uppstå i
samband med en flytt och utrustning av nya lokaler.
4.4 Avgiftsfinansierad verksamhet
4.4.1 Läkemedelsverket
Läkemedelsverket skall bidra till att uppfylla målen för
utgiftsområdet genom att tillse att läkemedel är säkra,
effektiva och av god kvalitet samt verka för att
läkemedel används på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt. Läkemedelsverket skall främja
säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produkter.
I detta arbete skall Läkemedelsverket dels utgöra en
kontrollerande myndighet, dels arbeta för rationell
utveckling och användning av nya och äldre läkemedel.
Riksdagen har mot bakgrund av regeringens
budgetproposition för år 1997 fastställt en
planeringsram för Läkemedelsverket för perioden 1997
– 1999 vilken uppgår till totalt 457 000 000 kronor.
Läkemedelsverket har i sitt budgetunderlag hemställt
om en kostnadsbudget för ordinarie avgiftsfinansierad
verksamhet på 497 855 000 kronor. Verket har i sitt
budgetunderlag hemställt om en höjning av avgifterna
med sammanlagt 5 % för år 1998.
Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Läkemedelsverkets verksamhet domineras av arbete
inom ramen för EU:s nya system för godkännande och
uppföljning av läkemedel. Verket har varit
framgångsrikt i detta arbete såväl som i det nationella
arbetet med läkemedelskontrollen.
I den centraliserade proceduren är Läkemedelsverket
en av de tre mest efterfrågade myndigheterna för
rapportörskap och verket ligger också bland de främsta
för att erhålla uppdrag inom proceduren för ömsesidigt
godkännande. Läkemedelsverket har vidare via sina
representanter erhållit ordförandeposter i arbetsgrupper,
ansvar för utarbetande av riktlinjer och råd till industrin
inom flera ämnesområden samt deltagit som experter i
EU-kommissionens arbete inklusive internationella
avtalsförhandlingar. Samtidigt har antalet inneliggande
nationella ansökningar för nya substanser kraftigt kunnat
sänkas och efterkontrollarbetet kunnat genomföras som
planerat.
Läkemedelsverket har i allt väsentligt uppnått målen
för godkännandeverksamheten.
Läkemedelsverket har godkänt ett högt antal nya,
säkra och effektiva läkemedel. En fjärdedel av
ansökningarna har avslagits.
Läkemedelsverket har i årsredovisningens
resultaträkning för budgetåret 1995/96 redovisat en total
omsättning på 237,2 miljoner kronor och ett
rörelseunderskott efter finansiella intäkter och kostnader
på 41 000 kronor.
Regeringen avser att besluta om en höjning av
Läkemedelsverkets avgifter för den statliga kontrollen
av läkemedel med cirka 4 %. Hänsyn har härvid tagits
till att det finns ett ackumulerat överskott om 35,5
miljoner kronor vilket enligt tidigare regeringsbeslut
skall användas i avgiftsreducerande syfte.
I samband med revideringen av avgifterna avser
regeringen att sänka årsavgiften för centralt godkända
läkemedel med 50 % jämfört med övriga läkemedel
samt, för att stimulera parallellimport av läkemedel,
sänka årsavgiften för parallellimporterade läkemedel.
Enligt budget för avgiftsfinansierad ordinarie
verksamhet kommer det ackumulerade överskottet att
finansiera verksamhetsunderskottet under 1997 – 1998.
Myndighetskapitalet, det ackumulerade överskottet,
beräknas vara slut efter år 1998 trots beräknad höjning
av avgifterna.
Inom ramen för särskild uppdragsverksamhet
redovisas uppdrag från Landstingsförbundet som avser
producentobunden läkemedelsinformation. Medel finns
beviljade för 1997 med 6 miljoner kronor.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
(UPPDRAGSGIVARE ÄR GENOMGÅENDE ANNAN ÄN STATEN I NEDANSTÅENDE TABELL)
ORDINARIE UPPDRAGSVERKSAMHET
INTÄKTER
KOSTNADER
RESULTAT
KOSTNADSTÄCK
NING %
Utfall 1995/96
1. Godkännande av läkemedel
44 6141
– 121 801
– 77 187
37
2. Kontrollen efter och information om läkemedel
m.m.
150 153
– 74 937
75 216
200
3. Kontrollen av läkemedelsnära produkter
25 502
– 23 478
2 024
109
Summa
220 269
– 220 216
53
100
Varav 1996
150 128
– 152 994
– 2 866
98
Prognos 1997
147 300
171 000
– 23 700
86
Budget 1998
153 840
167 430
– 13 590
92
Beräknat 1999
151 000
155 000
Beräknat 2000
151 000
1. Beloppen anges i tusental kr
INVESTERINGSPLAN
1997
1998
1991
2000
Summa
investeringar
18
0461
10 112
6 500
6 500
Finansierade lån
22 174
10 112
6 500
6 500
1. Beloppen anges i tusental kr
Regeringens bedömning med anledning av
revisorernas iakttagelser (budgetåret
1995/96)
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisning i
allt väsentligt är rättvisande.
Slutsatser
Regeringen anser att Läkemedelsverket genomfört sitt
arbete så att de fastlagda målen i huvudsak har
uppfyllts.
Den beräknade kostnadsbudgeten för år 1998 är
större än enligt den av Riksdagen beslutade
planeringsramen vilket beror på det ökade arbetet inom
ramen för EU:s nya system, införande av ett nytt IT-
system för bättre processteknik, uppföljning och
kommunikation med andra myndigheter och med
läkemedelsindustrin samt satsningar på decentralisering
av biverkningsrapporteringen.
4.5 Övrig statlig verksamhet
4.5.1 Apoteksbolaget AB
Apoteksbolaget AB ägs för närvarande till 2/3 av staten
och till 1/3 av Apoteksbolagets pensionsstiftelse.
Riksdagen bemyndigade i juni 1996 (prop.1995/96:
141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302)
regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att nå
ett hundraprocentigt statligt ägande av bolaget. Avsikten
med åtgärden är att styrningen av bolaget skall ske utan
hänsyn till eventuella intressen som pensionsstiftelsen
kan ha.
Apoteksbolagskoncernen omfattar Apoteksbolaget
AB och tre dotterbolag, Apoteksbolagets Kemi- och
Miljö AB, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
AB och Kårhuset Pharmen AB samt intressebolaget Oy
Tamro AB.
Läkemedelsdistributionen inom den öppna vården
sker genom ca 800 apotek. Den slutna vårdens behov av
läkemedel tillgodoses av Apoteksbolaget via ettåriga
entreprenadavtal med sjukvårdshuvudmännen genom ca
100 särskilda sjukhusapotek, ofta kombinerade sjukhus-
och expeditionsapotek med försäljning också till
allmänheten. I Apoteksbolagets distributionsservice
ingår förutom apoteken även ca 1 050 apoteksombud.
Dessa är enskilda näringsidkare som mot provision
förmedlar paket med receptbelagda läkemedel eller
säljer vissa receptfria läkemedel från ett lager som ägs
av Apoteksbolaget. Ombudens huvuduppgift är att
tillgodose behovet distribution av läkemedel
företrädesvis i glesbygd. Omsättningen 1996 uppgick till
ca 23,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,8
procent jämfört med föregående år och antalet anställda
var ca 11 000 personer. Årets vinst uppgick till 794
miljoner kronor.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare (Dir.
1996:119) med uppdrag att förutsättningslöst analysera
och lämna förslag till hur läkemedelsdistributionen
framdeles bör organiseras och regleras för att målet om
en rationell läkemedelsförsörjning skall uppnås och
befolkningens behov av säkra och effektiva läkemedel
till lägsta möjliga samhällskostnad skall kunna
tillgodoses. Uppdraget omfattar distribution av
läkemedel för såväl människor som djur. Den särskilde
utredaren kommer att lämna sitt förslag under hösten
1997.
Ett nytt avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB
om bolagets verksamhet har slutits för åren 1997 och
1998.
Vid ordinarie bolagsstämma den 9 juni 1997
framförde regeringen att Apoteksbolaget måste, mot
bakgrund av Riksdagens beslut (prop. 1996/97:150, bet
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284), vidta åtgärder för
att minska kostnaderna inom bolaget med minst 300
miljoner kronor för verksamhetsåret 1998.
Kostnadsminskningarna förutsätts genomföras inom
ramen för gällande avtal mellan staten och bolaget.
5 B Omsorg om äldre och personer med
funktionshinder
5.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar äldre- och
handikappomsorgerna som i huvudsak är ett kommunalt
ansvar. Verksamheterna regleras i flera olika lagar bl.a.
socialtjänstlagen (1980:620), hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) och lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Statens stöd lämnas i
huvudsak från utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till
kommuner. Under utgiftsområde 9, verksamhetsområde
B redovisas bl.a. bidrag till vårdartjänst, bilstöd,
texttelefoner, personlig assistans och bidrag till
handikapp- och pensionärsorganisationer. Anslaget B
1.Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet,
som har sitt ursprung i den s.k. handikappreformen,
upphör till stora delar under år 1997. Kvar finns
statsbidrag till rådgivning och stöd och till tolktjänst.
Till verksamhetsområdet hör två statliga
myndigheter; Statens institut för särskilt utbildningsstöd
och Handikappombudsmannen. Den ur anslagssynpunkt
helt dominerande posten inom verksamhetsområdet är
kostnaderna för den statliga assistansersättningen, som
regleras i lagen (1993:389) om assistansersättning
(LASS).
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Den ur anslagssynpunkt helt dominerande posten
inom verksamhetsområdet är kostnaderna för den
statliga assistansersättningen, som regleras i
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96
DÄRAV
1996
UTGIFTSPRO
G-NOS
1997
FÖRSLAG
1998
BERÄKNAT
1999
BERÄKNAT
2000
B 1. Vissa statsbidrag inom äldre- och
handikappområdet
872
556
566
275
275
275
B 2. Statsbidrag till vårdartjänst m.m.
198
143
191
189
194
200
B 3. Bidrag till viss verksamhet för
personer med funktionshinder
118
64
80
75
75
75
B 4. Bidrag till handikapp- och
pensionärsorganisationer
198
99
132
132
132
132
B 5. Ersättning för texttelefoner
165
79
16
16
16
17
B 6. Bilstöd till handikappade
337
255
214
204
78
93
B 7. Kostnader för statlig
assistansersättning
6 121
4 184
4 476
4 053
4 871
5 778
B 8. Statens institut för särskilt
utbildningsstöd
11
8
10
9
9
9
B 9. Handikappombudsmannen
8
6
9
8
8
8
Äldre anslag
505
221
101
–
–
–
Totalt för verksamhetssområdet
8 533
5 615
5 795
4 961
5 659
6 587
lagen (1993:389) om assistansersättning. Anslaget
har ända sedan det infördes varit kraftigt
underfinansierat i relation till de behov som
uppenbarats. Finansieringen av underskottet har
skett inom verksamhetsområdet, vilket gjort det
svårare att utveckla andra insatser för
funktionshindrade personer.
– Levnadsnivån för personer med funktionshinder är
liksom tidigare lägre än för befolkningen i övrigt.
Handikappreformen har påverkat förhållandena
positivt inom de områden som berörs, men andra
faktorer i samhället, såsom problem i
samhällsekonomin och på arbetsmarknaden, har
troligen påverkat i negativ riktning.
Större förändringar
– Genom riksdagens beslut i juni 1997 om ändringar i
socialtjänstlagen, vilka träder i kraft vid årsskiftet,
förstärks människors möjligheter att flytta till en
annan kommun även vid omfattande behov av vård
och omsorg. Dessutom träder en ny bestämmelse i
kraft enligt vilken socialtjänsten genom stöd och
avlösning bör underlätta för närstående som vårdar
långvarigt sjuka, äldre och personer med
funktionshinder.
– Vissa förändringar har beslutats eller förelagts
riksdagen vad gäller lagen om assistansersättning.
Detta innebär dels att en schabloniserad
timersättning har införts den 1 september 1997, dels
ett förslag om att kommunerna alltid skall stå för
kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per
vecka vid behov av personlig assistans.
Prioriteringar för 1998
– Inom äldreområdet kommer uppföljningen av vård
och omsorg i det egna hemmet, vård mot livets slut
och samverkan mellan olika vårdgivare att ha
fortsatt hög prioritet. Brister i bl.a. bemötande och
det medicinska omhändertagandet understryker
behovet av såväl förbättrad grundutbildning som
fort- och vidareutbildning. Förberedelsearbetet för
FN:s äldreår 1999 kommer att intensifieras.
– Inom handikappområdet kommer tyngdpunkten i
arbetet att gälla uppföljning och analys av den
statliga assistansersättningen. Regeringen föreslår
också att 900 miljoner kronor tillförs anslaget B 7.
Kostnader för statlig assistansersättning. Stor vikt
kommer vidare att läggas på arbetet med att
handikappaspekter skall integreras och beaktas inom
alla samhällsområden. Åtgärderna inom
handikappområdet måste i större utsträckning
inriktas på att åstadkomma bättre tillgänglighet i
verksamheter och miljöer.
5.2 Resultatbedömning och
slutsatser
5.2.1 Äldreomsorg
Måluppfyllelse
Ålderspensionärerna i Sverige – ca 1,6 miljoner
människor – utgör i likhet med resten av befolkningen
en tämligen heterogen grupp med avseende på hälsa,
ekonomiska resurser och kulturell bakgrund. En
generell beskrivning av äldregruppens livssituation visar
en övervägande ljus bild. Det stora flertalet behåller
hälsan högt upp i åren och är välintegrerade inom
familjekretsen och i samhällslivet. Flertalet äldre klarar
sig också utan särskilda insatser från samhällets sida.
Men med stigande ålder tilltar ålderskrämporna och
olika demenssjukdomar blir allt vanligare. Även om den
allmänna bilden av de äldres livssituation är ljus, finns
det inom äldregruppen de vars fysiska och psykiska
hälsa samt livssituation i övrigt medför att de har behov
av omfattande och kvalificerade omsorgs– och
vårdinsatser.
År 1996 fick i genomsnitt 16,6 % av
ålderspensionärerna, dvs. nästan 260 000 personer,
omsorg och vård antingen i det egna hemmet eller i
särskilda boendeformer. Ca två tredjedelar av dem var
kvinnor. I Socialstyrelsens novemberundersökning år
1996 framkom att drygt 80 % av samtliga som fick
hemtjänst var ensamboende. Samma undersökning
visade att 37 % av ålderspensionärerna fick hemtjänst
mellan en och nio timmar under november månad
1996. Ca 5 % fick hjälp i 120 timmar eller mer, vilket
är ungefär lika stor andel som vid början av 1990–talet.
Socialstyrelsen bedömer att 60 % av de totala
hemtjänstinsatserna går till en femtedel av hjälptagarna.
Den andel av den äldre befolkningen som får del av
hemtjänst skiftar avsevärt mellan kommunerna. I ett
nationellt perspektiv varierar andelen hjälptagare över
80 år som får hemtjänst mellan drygt 2 och 40 %. I
hälften av kommunerna är dock variationen begränsad
till mellan 17 och ca 24 %. Boende i särskilda
boendeformer blir aktuellt först i hög ålder. Bara 3 %
av samtliga personer i åldrarna 65–79 år bodde i
särskilda boendeformer år 1996 medan detta var fallet
för drygt var femte bland personer i befolkningen över
80 år. Tre fjärdedelar av de boende i särskilda
boendeformer var över 80 år och majoriteten – 69 % –
var kvinnor. Också när det gäller andelen äldre som bor
i särskilda boendeformer är skillnaderna mellan
kommunerna avsevärda.
År 1994 arbetade ca 169 000 vårdbiträden,
undersköterskor, sjukvårdsbiträden och skötare inom
äldre- och handikappomsorgen. Totalt fanns detta år 5
300 arbetsledare och handläggare inom äldreomsorgen.
Antalet sjuksköterskor, sjukgymnaster,
distriktssköterskor, psykologer och arbetsterapeuter
uppgick samma år till 12 800 personer.
De strukturella och finansiella förutsättningarna för
vård och omsorg har förändrats dramatiskt under det
senaste decenniet. Inom den kommunala äldreomsorgen
har arbetsuppgifterna blivit alltmer kvalificerade. Det
har skett en förskjutning från serviceuppgifter till
personlig omvårdnad och ofta också avancerad
sjukvård.
Kvalitets- och kompetensbrister har under senare år
uppmärksammats och påtalats bl.a. av riksdagen,
Socialstyrelsen, länsstyrelserna, anhöriga och olika
personalgrupper. Orsakerna kan sannolikt sökas både i
brister i organisationen och i minskade
personalresurser. Känslor av oro och uppgivenhet till
följd av de stora förändringar som skett inom vård- och
omsorgsområdet riskerar att försämra kvaliteten.
Utvecklingstendenser
Utvecklingen inom äldreomsorgen innebär att allt färre
får hemtjänst och att insatserna koncentreras till de allra
äldsta och mest vårdbehövande. Denna utveckling har
pågått sedan mitten på 1980-talet dels till följd av ökat
antal äldre i hög ålder, dels ökade svårigheter att
finansiera den kommunala verksamheten. Under 1990-
talet har både antalet och andelen hjälptagare minskat,
även i höga åldrar. Andelen personer 65 år och äldre
som får hjälp i ordinärt boende eller i särskilt boende
har minskat med ca 17 % under perioden 1980–1996
samtidigt som det totala antalet personer i samma
åldersgrupp har ökat med 14 %. Men det bör påpekas
att de ekonomiska resurserna totalt sett inte minskat.
Den sammanlagda bruttodriftskostnaden för
äldreomsorgen uppskattas till 74,4 miljarder kronor för
år 1995. Egenavgifterna täckte knappt tio procent av
dessa kostnader.
I november 1988 hade hälften av personer över 80 år
hemtjänst. I november 1996 hade denna andel minskat
till ca 26 %. Andelen hjälptagare som får kontinuerlig
hjälp dygnet runt i det egna hemmet har ökat till 26 %
sedan början på 1980-talet, vilket då var mycket
ovanligt.
Antalet anställda inom äldre- och
handikappomsorgen ökade mellan åren 1986 och 1994
med 84 % eller 105 000 årsarbetare. Hälften av denna
ökning beror på genomförandet av Ädel-reformen år
1992 då ca 55 000 anställda överfördes från landstingen
till kommunerna. Mellan åren 1992 och 1994 ökade
antalet anställda inom äldre– och handikappomsorgen
med 17 000 personer. Till detta skall läggas ytterligare
5 000 anställda i den privat drivna vården. Totalt
bedöms att 4 % av all personal inom äldreomsorgen är
anställd i enskild verksamhet.
Behovet av fortbildning, kompetensutveckling och
för stora grupper en grundutbildning som bättre svarar
mot dagens krav har blivit alltmer påtagligt. Att få
uppmuntran, stimulans, nya kunskaper och känna att
kompetensen överensstämmer med verksamhetens krav
behöver många olika personalgrupper. Kvaliteten i den
medicinska omvårdnaden behöver förbättras liksom
rättssäkerhet, handläggning och behovsbedömning.
Kunskaperna måste bli bättre om vissa gruppers behov
av särskilda åtgärder, t.ex. för demenssjuka, personer
med psykiska och fysiska funktionshinder m.fl.
Effekter av vidtagna regelförändringar
Riksdagen beslutade i juni 1997 om ändringar i
socialtjänstlagen (prop. 1996/97:124, bet.
1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264). På äldreområdet
innebär ändringarna att målet för socialtjänstens arbete
med äldre delvis har omformulerats, att möjligheterna
att flytta till en annan kommun även vid omfattande
behov av vård och omsorg har stärkts och att en ny
bestämmelse om stöd till anhöriga införts.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1998.
Den omsorg som ges av anhöriga ges ofta ”i det
tysta”. Många äldre och funktionshindrade personer
vårdas av anhöriga, ofta kvinnor, som har ringa kontakt
med hemtjänsten eller andra samhällsorgan. Den stora
betydelsen av anhörigas hjälpinsatser framhålls ofta men
också det bristande stöd i vårdarrollen som många av
dem upplever. Den hjälp anhöriga ofta behöver och
efterfrågar är att kunna få avlösning från vårdansvaret
men också att få känna ett ömsesidigt ansvarstagande
och stöd från socialtjänsten. Regeringen anser det
viktigt att synliggöra behovet av och utveckla stödet till
anhörigvårdarna. Den nya bestämmelsen innebär att
socialtjänsten genom stöd och avlösning bör underlätta
för närstående som vårdar långvarigt sjuka, äldre och
människor med funktionshinder.
I detta sammanhang bör nämnas ett statligt initiativ
på anhörigområdet. Riksdagen beslutade i enlighet med
förslaget i budgetproposition för år 1997 att lämna ett
tidsbegränsat stimulansbidrag för utveckling av stödet
till anhöriga på 7,5 miljoner kronor. I regleringsbrevet
för år 1997 anges att Socialstyrelsen skall administrera
och fördela bidraget. Medlen har under våren 1997
fördelats till ett 30–tal utvecklingsprojekt som också
inrymmer studier av anhörigas situation. Medlens
användning kommer att avrapporteras till regeringen
den 1 maj 1998.
Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering
och organisation (HSU 2000) konstaterade i
delbetänkandet Behov och resurser i vården - en analys
(SOU 1996:163) att gapet mellan behov och resurser
inom hälso– och sjukvård och äldreomsorg kommer att
öka. I syfte att främja sysselsättningen och öka
kvaliteten i vården, omsorgen och skolan föreslog
regeringen i tilläggsbudgeten för år 1997 en ökning av
det generella statsbidraget till kommunsektorn med 4
000 miljoner kronor år 1997 och med ytterligare 4 000
miljoner kronor från och med år 1998. När det gäller
vård och omsorg bör inriktningen enligt regeringens
mening vara att resurstillskottet bl.a. leder till att
kommuner och landsting vidtar åtgärder så att kvaliteten
i äldreomsorgen blir högre, de psykiskt sjuka ges en
bättre vård och omsorg och att vården i livets slutskede
förbättras.
Hösten 1995 beslöt regeringen att tillkalla en särskild
utredare (Dir. 1995:159) med uppgift att kartlägga och
analysera frågan om hur äldre bemöts inom omsorg och
vård och i annan offentlig verksamhet. I november 1996
överlämnades delbetänkandet Rätt att flytta – en fråga
om bemötande av äldre (SOU 1996:161), i vilket en
rättslig reglering av äldre personers rätt att begära
bistånd i en annan kommun föreslogs. I april 1997
överlämnades kartläggningsbetänkandet Brister i
omsorg – en fråga om bemötande av äldre (SOU
1997:51) och en rapport med goda exempel på
utvecklingsarbete Omsorg med kunskap och inlevelse –
en fråga om bemötande av äldre (SOU 1997:52).
Utredningsarbetet skall vara avslutat den 30 november
1997.
Slutsatser
Enligt regeringens sammanfattande bedömning har
Ädel–reformen bidragit till att lösa många av de
problem som tidigare kännetecknat vården och
omsorgen om äldre och funktionshindrade personer.
Den har därmed också skapat nya och bättre
förutsättningar för kommuner och landsting att i
samverkan utveckla omsorg och vård för dessa grupper.
I samband med reformens genomförande har dock
vissa organisatoriska problem uppmärksammats liksom
brister som rör innehåll och kvalitet i äldrevården.
Regeringen uppdrog därför hösten 1996 åt
Socialstyrelsen att under en treårsperiod följa
utvecklingen inom äldreområdet. I en situation när
vårdbehoven ökar och det samhällsekonomiska
utrymmet är begränsat finns det stort behov att följa hur
minskade resurser och omstrukturering av vård- och
omsorgssystemen påverkar prioriteringar, organisation
och innehåll i omsorgen och vården av äldre.
Uppdraget kommer att avrapporteras den 1 december
åren 1997, 1998 respektive 1999 med en slutlig
redovisning den 1 maj år 2000. Detta arbete avses bl.a.
ge underlag till arbetet med att utveckla tillsynen och
kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen.
Grundläggande för god kvalitet i vård och omsorg är
att det finns en tydlig och kompetent arbetsledning, att
handläggning av ärenden följer de krav på rättssäkerhet
som finns i lagstiftningen och att äldreomsorgens
administratörer på ett kompetent sätt kan svara för en
genomtänkt verksamhetsutveckling. På dessa områden
finns stora brister, vilket påtalats av bl.a.
Socialstyrelsen. Närmare 20 % av
arbetsledarna/handläggarna inom äldreomsorgen saknar
högskoleutbildning och många har korta, yrkesinriktade
grundutbildningar som ligger långt bak i tiden. Stora
grupper av den kommunala vårdpersonalen saknar
grundläggande vårdutbildning och fortbildningsbehoven
är sannolikt mycket omfattande.
Det finns också ett stort behov av att erbjuda
personal på alla nivåer inom vård- och omsorgsområdet
olika former av kompetensutveckling för att därmed
höja kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet men också
för att bryta känslan av uppgivenhet och öka tilltron och
arbetsglädjen.
Vård- och omsorgssektorn har i hög grad kommit att
prioriteras under senare år och regeringen tillför sektorn
stora finansiella tillskott fr.o.m. år 1997. Sektorn är
betydelsefull inte bara som en del av välfärden utan
också för sysselsättningen. För att bidra till en ökad
sysselsättning, ökande krav på personalförstärkningar
samt en angelägen kompetensutveckling bör flera av de
åtgärder som finns inom ramen för arbetsmarknads-
politiken användas.
5.2.2 Omsorg om personer med
funktionshinder
Måluppfyllelse
Utgångspunkten för handikappolitiken är principen om
alla människors lika värde och lika rätt. Denna princip
torde i dag vara accepterad av de flesta i landet. Men
innebörden av den, dvs. att personer med
funktionshinder skall beredas möjligheter att vara med i
samhällsgemenskapen, delta i olika aktiviteter och
uppnå full delaktighet och jämlikhet, förmår vi ännu
inte helt leva upp till. Strävan är att personer med
funktionshinder – precis som andra medborgare – skall
ges möjligheter till god utbildning, förvärvsarbete, ett
bra boende och möjligheter att delta i olika fritids– och
kulturaktiviteter. Kommunerna och landstingen är
tillsammans med staten ytterst ansvariga för att dessa
handikappolitiska mål förverkligas. Genom den s.k.
handikappreformen, som genomfördes den 1 januari
1994, har också ett stort steg närmare måluppfyllelse
tagits bl.a. genom insatsen personlig assistans.
Det är inte möjligt att få entydiga uppgifter om
antalet personer i befolkningen som har
funktionshinder, eftersom gruppen inte klart kan
avgränsas. Statistiska centralbyrån (SCB) skattade i en
studie om handikappades levnadsvillkor 1975–1985
antalet personer som bedömdes ha höggradigt nedsatt
arbetsförmåga till 825 000. Av en SCB–undersökning
genomförd under våren 1997 framgår att drygt 19 % av
befolkningen mellan 16 och 64 år upplever sig ha någon
form av funktionsnedsättning.
Levnadsnivåundersökningar visar att vuxna personer
med funktionshinder har sämre levnadsförhållanden än
befolkningen i övrigt vad gäller t.ex. boende, fritid,
arbete, utbildning, ekonomi, hälsa och sociala
relationer. Detta gäller speciellt personer med psykiska
funktionshinder, men också många med medicinska
funktionshinder.
En studie av rörelsehindrade personers
levnadsförhållanden indikerar att situationen år 1996 på
många sätt såg ut ungefär som situationen år 1989.
Personer med funktionshinder hade år 1996 fortfarande
sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt.
Flera bland dem hade dock fler nära vänskapsrelationer
och kontakt med grannar detta år jämfört med år 1989.
Fler gick också på bio och restaurang. Personer med
insatser enligt LSS tycks i större utsträckning ha ökat
sina fritidsaktiviteter än dem som enbart har insatser
enligt socialtjänstlagen. I en situation där många i vårt
land är arbetslösa, är det värt att notera att en något
högre andel personer med rörelsehinder hade arbete år
1996 jämfört med år 1989, även om andelen
förvärvsarbetande bland rörelsehindrade fortfarande var
avsevärt lägre än bland den övriga befolkningen.
De handikappolitiska reformer som genomförts
under senare år har i hög utsträckning varit inriktade på
att förbättra det individuella stödet till personer med
funktionshinder. Självfallet har sådana insatser stor
betydelse men ibland har de fått kompensera brister i
den generella utformningen och planeringen. För att
målen för handikappolitiken skall kunna uppnås måste
de individuella service- och stödinsatserna kombineras
med åtgärder för att förbättra tillgängligheten i
samhällsmiljön som helhet. Insatser för att stödja
personer med funktionshinder kommer därför i större
utsträckning att fokuseras på tillgängligheten i
verksamheter och miljöer. Det gäller såväl den fysiska
miljön såsom bostäder, utemiljöer, kollektivtrafik m.m.
som tillgänglighet till teckenspråkstolk,
samhällsinformation, media och kulturutbud, service
och tjänster osv. Denna inriktning av handikappolitiken
har regeringen i maj 1997 redovisat i en skrivelse till
riksdagen (rskr. 1996/97:120) om handikappolitiken.
Utvecklingstendenser
Huvudmannaskapet för omsorgen om personer med
utvecklingsstörning har successivt övergått från
landstingen till kommunerna från år 1991. Sedan den 1
januari 1996 är förändringen genomförd i hela landet.
Socialstyrelsen har följt genomförandet och redogör för
resultatet i sin rapport om handikappreformen. Vissa
kvalitetsmått har konstruerats för att studera
förändringar mellan åren 1991 och 1995, men om de
förändringar som skett är en följd av
kommunaliseringen eller av allmänna ekonomiska
åtstramningar kan man inte alltid avgöra.
Generellt sett minskar inte stödinsatserna. Men på
motsvarande sätt som för äldre personer med
omvårdnadsbehov förefaller det som om resurserna i
viss utsträckning koncentreras till personer med mer
omfattande funktionshinder och stödbehov. Studien
visar också att personer med utvecklingsstörning nu är
mera självständiga när det gäller att utnyttja allmän
samhällsservice. Särskilt tydligt kan man se detta hos
dem som flyttat från vårdhem till andra former av
boende. Den mest positiva förändringen är en allmän
tendens att personer med utvecklingsstörning tycks ha
ökat sitt inflytande över sina levnadsvillkor. Trots detta
har de som grupp betraktat fortfarande ett begränsat
inflytande över sitt vardagliga liv.
Regeringen överlämnade i maj 1997 prop.
1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och
vårdhem. I propositionen föreslås en särskild lag om
avveckling av vårdhem och specialsjukhus. Den innebär
att vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning
skall vara avvecklade senast den 31 december 1999 och
det enda kvarvarande specialsjukhuset för personer med
utvecklingsstörning senast den 31 december 1997.
Socialstyrelsens utvärdering av
handikappreformen
Socialstyrelsen har fortlöpande följt och utvärderat
handikappreformen. En slutrapport lämnades under
våren 1997. Styrelsen framhåller att möjligheterna till
jämförelser över tid är begränsade då statistiskt
jämförelsematerial saknas. Den översyn av
socialtjänststatistiken som för närvarande görs kommer
att förbättra möjligheterna till framtida uppföljningar.
Socialstyrelsens uppföljning och redovisning ger
dock en god överblick över handikappreformens
innehåll, kvalitet och kostnader. Styrelsen konstaterar
bl.a. att handikappreformen behöver tid för att slå
igenom. De samlade effekterna kommer att bli synliga
först efter flera år. Svårigheten i bedömningen har
samband med att skillnader i levnadsförhållanden
troligen beror på faktorer i samhället som inte påverkas
av reformen, t.ex. kommuners ekonomiska problem,
ändringar i socialförsäkringssystem och situationen på
arbetsmarknaden.
Socialstyrelsens sammanfattande bedömning är att
det inom vissa områden uppnåtts positiva resultat, att
funktionshindrade personers levnadsförhållanden
uppmärksammats och att kunskapsutvecklingen
stimulerats. Inom vissa andra områden sker dock ingen
utveckling. Personlig assistans är den insats som blivit
mest uppmärksammad och den har haft positiva effekter
för många. För kommuner och försäkringskassor har
stödformen emellertid inneburit vissa
tillämpningsproblem. Socialstyrelsen anser att personlig
assistans i vissa kommuner fortfarande präglas av
hemtjänstens värderingar och arbetsförutsättningar, att
assistenternas arbetsvillkor och yrkesstatus måste
uppmärksammas och att de flesta personer med
personlig assistans som fyllt 65 år har fått andra
kommunala insatser av mindre omfattning och med
sämre kontinuitet.
Många personer med funktionshinder är nöjda med
kvaliteten på bl.a. habilitering, rehabilitering och
socialtjänstens insatser, men missnöjda med kvantiteten.
Detta måste enligt Socialstyrelsen uppmärksammas mer
och analyseras närmare. Även behoven hos äldre
personer med funktionshinder behöver uppmärksammas
i högre grad. Den enskildes möjligheter att få en
individuell plan där insatser från olika instanser har
samordnats är dåligt tillgodosedda. Enligt utvärderingen
har reformen ännu inte fått till effekt att samverkan
mellan berörda parter nämnvärt har förbättrats.
Socialstyrelsen anser därför att konkreta former för
samverkan och samarbete måste utvecklas och att den
individuella planeringen både enligt HSL och LSS
måste förstärkas genom en tydligare reglering.
När beslut om LSS fattades var riktmärket att ca 100
000 personer skulle omfattas av insatser enligt denna
lag. Utvärderingen visar att ca 43 000 personer har
beslut om insatser enligt LSS. Brister i information och
uppsökande verksamhet kan vara en förklaring till det
relativt låga antalet. Bara ca 1 300 personer med
psykiska funktionshinder har fått beslut om någon LSS-
insats. Socialstyrelsen anser att det finns brister i
samverkan mellan psykiatri och socialtjänst, att
kommunernas tjänstemän behöver bättre kunskaper om
psykiska funktionshinder och att psykiskt
funktionshindrade behöver kontaktman eller någon form
av personligt ombud vid kontakten med myndigheter.
Styrelsen framhåller också att det finns ett stort behov
av daglig sysselsättning för personer med psykiskt
funktionshinder.
Råd och stöd är den LSS-insats som flest personer
har beviljats. Det stora flertalet av de ca 22 000
personer som beviljats insatsen ingår i de grupper som
även under tidigare lagstiftning hade rätt till den (dvs.
persongrupperna 1 och 2 i LSS personkrets). För att
kompensera landstingen för förväntade merkostnader
inrättades ett statsbidrag för att täcka kostnader för den
grupp som tillkom i och med LSS (dvs. den tredje
persongruppen i LSS). Drygt 1 100 personer ingår i
denna grupp, vilket är färre än förväntat.
Socialstyrelsen anser att ytterligare uppsökande
verksamhet behövs för att göra insatsen råd och stöd
mer tillgänglig samt att en förändring av dess
benämning skulle göra det lättare att informera om den.
Socialstyrelsen konstaterar stora variationer i
bedömningar mellan olika handläggare liksom i
kvaliteten vad gäller utredningar och dokumentation.
Domstolarnas arbete har därför haft stor betydelse för
den enskildes rättssäkerhet. Under LSS tre första år
överklagades 2 000 avslagsärenden. Domstolstrots
förekommer, dvs. huvudmännen dröjer med eller
verkställer inte domar som gynnar den enskilde.
Socialstyrelsen menar att detta är oacceptabelt och att
bl.a. möjligheterna för den enskilde att få rättshjälp
enligt den nya rättshjälpslagen bör följas av
tillsynsmyndigheten.
De samlade kostnaderna för insatser enligt LSS i
landet som helhet är hittills väsentligt lägre än vad som
beräknades när reformen antogs. Det beror på att
knappt hälften så många personer som beräknats har fått
LSS-insatser. Enligt utvärderingen finns dock stora
kostnadsskillnader mellan olika kommuner. Dessa
förklaras framför allt av att landstingens tidigare
institutioner och specialverksamheter för personer med
utvecklingsstörning koncentrerats till vissa kommuner
som nu övertagit kostnadsansvaret enligt
bestämmelserna i LSS. Statens kostnader för assi-
stansersättningen har blivit väsentligt högre än beräknat.
Socialstyrelsen anser att kostnaderna på längre sikt är
osäkra då personkretsens storlek ännu är oklar.
En arbetsgrupp har på regeringens uppdrag utrett
frågan om ett nationellt kostnadsutjämningssystem för
att utjämna kostnadsskillnader mellan kommuner för
LSS-insatser. Arbetsgruppens rapport och studie har
överlämnats till regeringen och bereds nu i
regeringskansliet.
Handikappombudsmannens uppföljningar och
iakttagelser
Handikappombudsmannen har i ett antal rapporter till
regeringen lämnat uppgifter om funktionshindrade
personers situation i samhället.
Handikappombudsmannen har bl.a. följt upp hur FN:s
standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet efterlevs
av 192 statliga myndigheter. När det gäller
tillgänglighet till byggnader och lokaler visade resultaten
att alla myndigheter hade vidtagit anpassningsåtgärder
för rörelsehindrade. Tillgängligheten för personer med
synskador och hörselskador var sämre. Det var t.ex.
bara 11 av myndigheterna som hade texttelefon. Av de
undersökta myndigheterna kallades 25 till
överläggningar hos Handikappombudsmannen. Ingen av
dess myndigheter hade någon policy eller plan för
rekrytering av personer med funktionshinder.
Även tillgängligheten i kommunerna har under
år 1996 kartlagts i en stor undersökning om hur FN:s
standarregler efterlevs. Utöver tillgänglighet i den
fysiska miljön omfattade undersökningen sådana
områden som utbildning, arbete och samarbete med
handikapporganisationerna. Resultatet visar på brister
inom de flesta områden när det gäller tillgänglighet,
såväl till byggnader som till information. Brister
uppmärksammades även i kommunernas policy och
planeringsarbete trots att kommunernas ansvar för
frågor som rör personer med funktionshinder genom
åren ökat.
I en annan undersökning har tillämpningen av
lagstiftning inom utbildningsområdet angående elever
med dolda funktionsnedsättningar följts upp. Det
framkom att en fjärdedel av Skolverkets tillsynsärenden
rör elever med dolda funktionsnedsättningar. I skolan är
man många gånger osäker på vilket stöd som krävs och
hur man lever upp till sina skyldigheter.
Skolhuvudmännen kritiseras ofta av Skolverket för att
inte ha uppfyllt reglerna om åtgärdsprogram. I en
undersökning av rektorernas syn på stöd till elever med
dolda funktionsnedsättningar angavs att bristen på
resurser är ett stort hinder för att kunna ge rätt stöd. En
majoritet ansåg sig också ha behov av ytterligare
kunskaper om dessa elever.
Handikappombudsmannen har även uppmärksammat
samordningsbrister i servicen och stödet till föräldrar
och barn med funktionshinder. Ett sätt att komma
tillrätta med denna brist är att kommunen upprättar en
individuell plan enligt LSS. Flera undersökningar har
dock visat att individuella planer inte upprättas eller inte
används.
Ett viktigt steg har tagits mot en heltäckande statistik
inom arbetsmarknadsområdet genom en pilot-
undersökning som SCB genomfört i samarbete med
Handikappombudsmannen. Personer med
funktionshinder har alltid haft svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Resultatet av undersökningen visar att
nästan varannan funktionshindrad person är utan arbete.
För hela befolkningen är motsvarande andel ca 29 %.
Variationen är emellertid stor mellan olika
handikappgrupper. Endast var femte person med ett
psykiskt funktionshinder har arbete. Bland
rörelsehindrade personer är ungefär varannan sysselsatt.
Döva personer ligger däremot i nivå med, eller något
högre, än den övriga befolkningen. Drygt 40 % av de
personer med funktionshinder, som har arbete, får inga
hjälpmedel eller arbetsplatsen anpassad, trots att de
anser sig ha behov av detta. Undersökningen visar även
att funktionshindrade har betydligt sämre
utbildningsbakgrund än befolkningen i övrigt.
Effekter av statliga insatser och vidtagna
regelförändringar
Socialstyrelsens utvärdering av handikappreformen
visar att personlig assistans enligt LSS och den statliga
assistansersättningen enligt LASS har inneburit ökad
valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för
många svårt funktionshindrade personer. Syftet med
insatsen personlig assistans har alltså till stor del
uppnåtts.
De sammanlagda kostnaderna för samtliga LSS-
insatser är hittills lägre än förväntat. Det beror på att
bara ca 43 000 personer beviljats insatser jämfört med
de ca 100 000 som beräknades. Däremot har
kostnaderna för den statliga assistansersättningen blivit
nästan dubbelt så höga som ursprungligen beräknades.
Den faktor som mest bidragit till detta är antalet
beviljade assistanstimmar per person och vecka. Dessa
beräknades till 40 men är för närvarande 73,7 timmar
per vecka och ökar successivt. Antalet personer med
beslut om statlig assistansersättning är dessutom ca 300
fler än de 7 000 som beräknades i propositionen om
LSS. Det är ändå betydligt färre än de 8 000 personer
som handikapputredningen beräknade skulle vara
berättigade till assistansersättning initialt och som sedan
successivt färväntades utökas med 3 000 – 4 000
personer genom utflyttning från olika institutioner.
Barn var då inte inräknade. Enligt
handikapputredningens förslag skulle barn inte omfattas
av den statliga assistansersättningen. Idag har ca 1 200
barn sådan ersättning jämfört med de drygt 200 som
man räknade med i propositionen om LSS.
Sedan den statliga assistansersättningen infördes har
flera regeländringar genomförts. Från februari 1995
gäller att assistansersättning inte lämnas om den
funktionshindrade själv är arbetsgivare för personlig
assistent som han lever i hushållsgemenskap med.
Samtidigt anpassades arbetstiden för privatanställda
personliga assistenter till lagen (1970:943) om arbetstid
m.m. i husligt arbete.
Våren 1995 gav regeringen en särskild utredare i
uppdrag att redovisa alternativa åtgärder för att
begränsa statens assistanskostnader och förbättra
kostnadskontrollen. Utgångspunkten var att minska den
årliga kostnaden med ca 900 miljoner kronor.
Utredaren lämnade sitt betänkande Kostnader för den
statliga assistansersättningen (SOU 1995:126) i
december 1995.
Den 1 juli 1996 infördes vissa ändringar i LSS och
LASS. De innebär sammanfattningsvis
– att en definition av personlig assistans som anger
grundläggande behov och som kopplas till 20-
timmarsgränsen infördes,
– att assistansersättning som huvudregel inte lämnas
för tid i kommunala verksamheter, som t.ex.
barnomsorg, skola eller daglig verksamhet, men att
undantag kan göras vid särskilda skäl,
– att assistansersättning inte lämnas för sjukvårdande
insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen,
– att det blev möjligt att få assistans vid kortare
sjukhusvistelser och
– att den tidsperiod som man har möjlighet att spara
assistanstimmar minskades från tolv till sex
månader.
Den 1 september 1997 infördes en schablon för
assistansersättningen. För år 1997 är timersättningen
164 kronor. Om det finns särskilda skäl kan
försäkringskassan efter ansökan medge att schablonen
får överskridas med de godkända faktiska kostnaderna –
dock högst med 12 procent. Denna ändring beräknas
medföra att kostnaden för den statliga
assistansersättningen minskas med 60 miljoner kronor
för år 1997.
Regeringen har i propositionen (1996/97:146) Vissa
frågor om personlig assistans föreslagit att kommunerna
skall finansiera beviljad assistansersättning för de första
20 timmarna per vecka. Förändringen skall enligt
regeringens förslag genomföras från den 1 november
1997. En följd av vidtagna och föreslagna förändringar
blir att anslaget för år 1998 minskas med 1,2 miljoner
kronor.
Många olika faktorer påverkar utgiftsutvecklingen,
vilket gör att den är svår att prognostisera. LSS skall
vara ett komplement till andra lagar. Men om personer
med funktionshinder väljer – eller tvingas att välja
p.g.a. att alternativ saknas – insatser enligt LSS beror
delvis på vilken omsorg och service kommunen kan
erbjuda enligt annan lagstiftning liksom vilka avgifter
kommunen beslutar att ta ut för denna. Insatser enligt
LSS är i princip avgiftsfria för den enskilde.
Stimulansbidragen till habilitering och rehabilitering och
stimulansbidraget till kompetensutveckling inom
hjälpmedelsförsörjningen som i huvudsak lämnats till
projektverksamhet kommer att slutrapporteras av
Socialstyrelsen under hösten 1998. Erfarenheterna
hittills tyder på att medlen i stor utsträckning haft den
stimulerande effekt som man velat uppnå.
Statsbidrag lämnas till insatsen råd och stöd. Bidraget
skall kompensera landstingen för merkostnader i
samband med handikappreformen. Insatsen har ännu
inte funnit sina former. Tre fjärdedelar av alla som
beviljats råd och stöd har insatser av kurator. Det är
också betydligt färre personer än förväntat i
persongrupp 3 i LSS som beviljats råd och stöd. Vad
insatsen skall innehålla anses av många som oklart.
Flertalet landsting redovisar att statsbidraget, som
lämnas till landstingen som kompensation för förväntade
merkostnader, används för att förstärka resurserna inom
barn- och vuxenrehabilitering.
Socialstyrelsen och de båda kommunförbunden har
inte till alla delar samma syn på insatsens innehåll.
Styrelsen konstaterade redan i sina allmänna råd om
LSS, 1994:1, att proposition och lagtext inte gav
tillräcklig vägledning för att bestämt kunna avgöra var
gränsen går mellan sjukvårdande behandling eller andra
insatser som klart faller inom tillämpningsområdet för
hälso- och sjukvården respektive den typ av social
service som socialtjänsten skall erbjuda eller
pedagogiska insatser som tillhör undervisningen.
Insatsens tillgänglighet måste öka, bl.a. genom att
benämningen ändras till ”särskilt expertstöd” som
bättre motsvarar insatsens innehåll, menar
Socialstyrelsen. Det behövs också ytterligare
uppsökande verksamhet för att kartlägga hur och i
vilken utsträckning som LSS personkrets faktiskt får
sina behov av expertinsatser tillgodosedda.
Vid rättslig prövning av insatsen råd och stöd har
läns- och kammarrätterna i stort, men inte entydigt, följt
den praxis som utvecklades under den tidigare
omsorgslagen. Regeringsrätten har nyligen avgjort två
ärenden som rör innehållet i insatsen råd och stöd.
Utbyggnaden av tolktjänsten för döva, dövblinda
m.fl. har inte skett i den takt som avsågs i
handikappreformen. Bristen på utbildade tolkar är den
främsta orsaken till detta. Socialstyrelsen anser att
utbyggnad skett i den takt som varit möjlig med tanke
på de grundläggande förutsättningarna. Ytterligare
några år krävs för att nå de uppsatta målen.
Socialstyrelsen konstaterar vidare att statsbidragen
sedan år 1994 gett landstingen möjlighet att utveckla
tolktjänsten på många olika sätt. Bl.a. har nya tolkar
anställts och fler tolkuppdrag utförts av arvodestolkar.
Många olika åtgärder har vidtagits för att rekrytera
tolkar och sprida information om tolkyrket.
Regeringen tillsatte under hösten 1995 den s.k. LSS-
delegationen (S 1995:1) med uppgift att behandla vissa
utestående frågor i anslutning till överförandet av
omsorgsverksamheten från landstingen till
kommunerna. Delegationen har i januari 1997 slutfört
sitt uppdrag.
Anslaget B 3. Bidrag till viss verksamhet för
personer med funktionshinder inrymmer verksamheter
av flera och vitt skilda slag. Regeringen har för avsikt
att under det kommande budgetåret se över detta anslag
för att pröva om tillgängliga medel kan nyttjas på ett
mer överblickbart och effektivt sätt genom att delar av
det förs samman med verksamheter av liknande
karaktär och inriktning i andra departement. Detta är i
enlighet med den ansvars- och finansieringsprincip som
är grundläggande för regeringens handikappolitik och
som redovisats till riksdagen i regeringens skrivelse
(rskr. 1996/97:120) om handikappolitiken.
Att ha bil eller annat individuellt anpassat fordon är
en stor tillgång för många personer med
funktionshinder. Bilstödet gör det lättare att skaffa ett
fordon. Sedan oktober 1988 och t.o.m. år 1996 har ca
20 000 stöd beviljats. Antalet ansökningar varierar från
år till år. Under de senaste tre–fyra åren har dock
antalet beviljade nyansökningar varit ganska konstant,
ca 1 200 per år.
Bilstödet är ett av de individuellt inriktade stöden
som mera påtagligt minskar behoven av insatser inom
andra samhällsområden. Möjligheten att disponera ett
fordon som den enskilde själv kan köra ger stor frihet
och tillgänglighet för den som inte kan nyttja allmänna
kommunikationer och är ett reellt alternativ till
färdtjänst eller av försäkringskassan administrerade
resor. I detta sammanhang bör också nämnas att
regeringen i sin proposition (1996/97:115) om mer
tillgänglig kollektivtrafik föreslår att en ny lag om
färdtjänst skall ersätta socialtjänstlagens (1980:620)
nuvarande bestämmelser om färdtjänst. Vidare har
riksdagen i april 1997 uttalat att 1,5 miljarder kronor
bör avsättas under perioden 1998-2002 för investeringar
i kollektivtrafiken och den fysiska miljön för att
underlätta funktionshindrades resor. Med anledning
härav har regeringen beslutat om direktiv till
trafikverken för att upprätta långsiktiga planer för
infrastrukturen.
Syftet med ersättningen för texttelefoner är att ge
personer som är döva, svårt hörselskadade, dövblinda
eller talskadade möjlighet att kommunicera över
telefonnätet. Det beräknas att 850
texttelefonutrustningar samt 800 anhörigtelefoner
kommer att ordineras år 1997. För år 1998 beräknas att
ca 800 texttelefonutrustningar kommer att ordineras och
500 anhörigtelefoner. Utvecklingen av
multimediaterminaler som fungerar för
teckenspråkskommunikation har kommit en bit på väg.
En försöksverksamhet med videotelefonibaserad
förmedlingstjänst har dessutom inletts av Post- och
Telestyrelsen för förmedling mellan teckenspråk och
tal. Videotelefoner planeras i framtiden kunna
förskrivas som telefoner för döva och gravt
hörselskadade personer som är teckenspråkiga.
Sedan den statliga assistansersättningen infördes har
flera ändringar skett i LSS och LASS, i första hand för
att dämpa kostnadsutvecklingen. Socialstyrelsen gjorde
hösten 1996 en uppföljning av de lagändringar som
trädde i kraft den 1 juli 1996. I studien, som var en
urvalsstudie, redovisas att tre månader efter
ikraftträdandet hade 43 personer fått sina beslut
omprövade enligt de nya reglerna. Av dessa förlorade
ca en tredjedel helt rätten till assistansersättning. En
tredjedel förlorade assistanstimmar utan att helt förlora
rätten till assistansersättning. Den resterande tredjedelen
fick behålla tidigare beviljad assistansersättning med
hänsyn till särskilda skäl. Personer som helt eller delvis
förlorade rätten till assistansersättning hade ofta beviljats
personlig assistans och elevassistans genom kommunen.
De nya lagreglerna har främst berört barn och yngre
personer. Fyra av fem personer som påverkats av
regeländringarna tillhör de persongrupper som tidigare
omfattades av omsorgslagen.
De nya reglerna fick begränsad tillämpning under de
första månaderna. Socialstyrelsen uppskattar att
lagändringen påverkar ca 1 600 assistansbeslut i landet.
Ett antagande är att merparten av dessa omprövningar
redan har skett under 1996 och början av 1997 och att
lagändringen i så fall i fortsättningen endast kommer att
påverka beslut i nya assistansärenden.
Trots de ändringar som gjorts har kostnaderna för
den statliga assistansersättningen fortsatt att öka. Även
om de vidtagna åtgärderna har haft viss effekt har denna
dock inte på något sätt kunnat möta utgiftsutvecklingen.
Det är viktigt att komma fram till en långsiktig och
stabil lösning för en stödform som innebär så stor
förbättring av livsvillkoren för många människor.
Därför måste utformningen av lagen och genomförda
regeländringar noga analyseras. Detta bör ske innan
ytterligare förändringar övervägs.
Statsbidraget till vårdartjänst m.m. ger studerande
med rörelsehinder ett sådant stöd att de kan vistas på
studieorten och genomföra studier vid folkhögskola,
universitet och högskola. Bidraget gör det också möjligt
för svårt rörelsehindrade ungdomar att få genomgå
särskilt anpassad gymnasieutbildning, s.k. rh–anpassad
gymnasieutbildning. Under 1990-talet har antalet elever
i den rh-anpassade gymnasieutbildningen successivt
ökat, medan kostnaderna inte ökat i motsvarande mån.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har i sin årliga rapport till
regeringen bl.a pekat på att de statliga kostnaderna för
personlig assistans översteg de ursprungliga
beräkningarna. Statlig assistansersättning är den
ersättningsform som ökar mest av alla förmåner. RRV
har också uppmärksammat frågan om risk för
överkompensation i utnyttjandet av förmånen. Flera
allmänna försäkringskassor har följt upp den statliga
assistansersättningens och noterat en rad brister i
systemets uppbyggnad och tillämpning.
Regeringens bedömning är att vissa av dessa brister
redan har åtgärdats genom de lagändringar som
genomförts under åren 1995 och 1996. Regeringen har
dock för avsikt att under det närmaste året noga
analysera vilka åtgärder som i ett längre perspektiv kan
och bör vidtas för att åstadkomma en stabil och varaktig
lösning för reformen.
Slutsatser
Levnadsnivån för personer med funktionshinder är
fortfarande lägre än för befolkningen i övrigt.
Handikappreformen har påverkat förhållandena positivt
inom de områden som berörs, men andra faktorer i
samhället, såsom problem i samhällsekonomin och på
arbetsmarknaden, har troligen påverkat i negativ
riktning.
Personlig assistans har på ett betydande sätt förbättrat
livsvillkoren för många av dem som fått del av
stödformen. Att utgifterna för personlig assistans har
överstigit vad som från början beräknades har bidragit
till att flera förändringar gjorts i lagen sedan dess
tillkomst. Det är regeringens avsikt att komma fram till
en långsiktig och stabil lösning för stödformen personlig
assistans. Diskussioner med detta syfte förs bl.a. med
handikapporganisationerna och assistansanordnare.
Beslutade och genomförda regeländringar kommer
också noga att analyseras.
5.3 Anslag
B 1. Vissa statsbidrag inom äldre-
och handikappområdet
1995/96
Utgift
872 276
1
Reserv
a-tion
242 986
Därav
1996
555 649
1997
Anslag
411 200
2
Utgifts
-
progno
s
565 859
1998
Förslag
275 000
1999
Beräkna
t
275 000
2000
Beräkna
t
275 000
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anslag efter indragning av anslagsmedel med 300 000 tkr enligt TB
Från anslaget för år 1998 lämnas statsbidrag till
landstingen för vissa handikappinsatser som avser
– statsbidrag till råd och stöd (200 miljoner kronor)
samt
– statsbidrag till tolktjänst (75 miljoner kronor).
Bidraget till rådgivning och annat stöd lämnas i enlighet
med finansieringsprincipen för de ökade åtaganden
landstingen fått genom införandet av lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Statsbidraget till tolktjänst har byggts ut successivt och
blir fullt utbyggt år 1998.Från anslaget har t.o.m. år
1997 även utgått de stimulansmedel som i enlighet med
statens åtaganden i samband med den s.k.
handikappreformen lämnats till habilitering och
rehabilitering, inkl. specifika utvecklingsinsatser inom
detta område, samt till utvecklingsinsatser inom
hjälpmedelsförsörjningen. Under år 1997 lämnas också
ett ettårigt utvecklings- och stimulansbidrag för stöd till
anhöriga.
Enligt förslag i 1997 års ekonomiska vårproposition
beslutade riksdagen att reducera stimulansbidraget till
landstingen till habilitering och rehabilitering med 225
miljoner kronor och stimulansbidraget till specifika
utvecklingsinsatser inom habiliterings- och
rehabiliteringsområdet med 75 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Ca 22 000 personer har beslut om LSS–insatsen råd och
stöd. De allra flesta är personer med
utvecklingsstörning. Färre personer än förväntat i
persongrupp 3 i LSS personkrets har beviljats råd och
stöd. Vad insatsen skall innehålla anses dock av många
som oklart. Flertalet landsting redovisar att bidraget
används till anställningar för personal inom de
yrkesgrupper som vanligen ger insatsen. Merparten av
bidraget används enligt Socialstyrelsen för att förstärka
och utveckla habilitering enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Det är inte möjligt att avgöra i vilken
utsträckning bidraget faktiskt utnyttjas för personer i
LSS personkrets.
Regeringen anser att det är angeläget att en samsyn
uppnås om innehållet i LSS-insatsen råd och stöd.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
275 000 000 kronor anvisas under anslaget B1 Vissa
statsbidrag inom äldre- och handikappområdet för
budgetåret 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till vardera 275 000 000 kronor.
B 2. Statsbidrag till vårdartjänst m.m.
1995/96
Utgift
198 105
1
Därav
1996
142 686
1997
Anslag2
197 440
Utgifts
-
progno
s
191 322
1998
Förslag
189 000
1999
Beräkna
t
194 291
2000
Beräkna
t
199 735
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anslag efter indragning av anslagsmedel med 10 400 tkr
Syftet med statsbidraget till vårdartjänst m.m. är dels att
ge studerande med rörelsehinder sådant stöd att de kan
vistas på studieorten och genomföra studier vid
folkhögskola, universitet och högskola, dels att göra det
möjligt för ungdomar som tagits in i riksgymnasium för
svårt rörelsehindrade ungdomar, s.k. rh-anpassad
gymnasieutbildning, att genomföra studierna.
De utgifter som belastar anslaget är kostnader för
vårdartjänst åt studerande med rörelsehinder vid
folkhögskolor, universitet och högskolor samt för
omvårdnadsinsatser, dvs. habilitering och boende med
tillgång till personlig omvårdnad, i anslutning till rh-
anpassad gymnasieutbildning. De huvudsakliga faktorer
som styr utgifterna på riksgymnasieområdet är dels
antalet elever med rörelsehinder vid utbildningsställena,
dels dessa elevers individuella behov av stödinsatser i
anslutning till utbildningen.
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)
administrerar anslaget enligt bestämmelserna i
förordningen (1996:1536) med instruktion för Statens
institut för särskilt utbildningsstöd. Myndigheten har i
sitt budgetunderlag för budgetåren 1998–2000 bedömt
att kostnaderna för statsbidraget till vårdartjänst m.m.
denna period kommer att ligga under den beräknade
anslagsnivån. Under budgetåret 1995/96 uppgick
anslagssparandet till 37,3 miljoner kronor. Under år
1997 beräknas anslagssparandet att öka med ytterligare
6,1 miljoner kronor.
Antalet personer med behov av vårdartjänst har
under tidigare år successivt ökat. Dessutom kommer
stödet till vårdartjänst inom folkhögskoleområdet att
beröras av att antalet folkhögskolor ökat med elva
stycken år 1997. Av dessa har två en särskild
handikappinriktning. Trots detta anser SISUS att
kostnaden för vårdartjänsten kommer att ligga något
lägre för de kommande åren än vad som antogs i
myndighetens fördjupade anslagsframställan (FAF) för
åren 1997–1999. Läget bedöms inte förändras år 2000.
För år 1998 beräknar SISUS anslagsbehovet för
vårdartjänst inom folkhögskolor, universitet och
högskolor till 86 miljoner kronor.
Riksgymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade
ungdomar finns idag på fyra orter i landet, Stockholm,
Göteborg, Umeå och Kristianstad. Undervisningen ges
inom den ordinarie kommunala gymnasieskolan.
Omvårdnadsverksamheten i anslutning till
undervisningen regleras genom avtal och årliga
överenskommelser mellan staten och de olika
huvudmännen i de fyra kommunerna. SISUS
bedömning är att elevantalet inom
riksgymnasieverksamheten kommer att öka till ca 200
år 1999. De fyra befintliga riksgymnasieorterna kan till
viss del expandera sin verksamhet men SISUS bedömer
att en fortsatt utbyggnad av riksgymnasieverksamheten
med ytterligare en ny riksgymnasieort kan komma att
behövas. För stöd inom riksgymnasieverksamheten
beräknar SISUS anslagsbehovet till 100 miljoner kronor
för budgetåret 1998.
SISUS framhåller att osäkerheten är betydande kring
de faktorer som styr kostnaderna för
riksgymnasieverksamheten för svårt rörelsehindrade.
Till viss del beror detta på utredningen (U 1995:14) om
funktionshindrade elever i skolan (FUNKIS), som för
närvarande utreder hur ansvaret för och finansieringen
av utbildning och omvårdnad i anslutning till utbildning
av funktionshindrade elever skall fördelas mellan stat,
kommun och landsting. I uppdraget ingår också att
föreslå nödvändiga förändringar i systemet.
Utredningen har i ett delbetänkande utvärderat
gymnasieutbildningen för ungdomar med funk-
tionshinder. Först när utredningen lagt sitt
slutbetänkande finns det enligt SISUS förutsättningar för
att göra säkrare långsiktiga bedömningar för
utvecklingen av riksgymnasieverksamheten.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
SISUS har till regeringen inkommit med årsredovisning
för budgetåret 1995/96. I resultatredovisningen återfinns
verksamhetsmålen samt prestationerna och resultaten av
den verksamhet som finansieras inom ramen för
statsbidraget till vårdartjänst m.m.
Under läsåret 1995/96 erhöll 1 716 personer
vårdartjänst för studier på folkhögskola. Antalet
kursdeltagare har därmed ökat något mellan läsåren
1994/95 och 1995/96. För läsåret 1996/97 ligger antalet
studerande på 1 737. SISUS ser inga tecken på någon
större förändring under kommande år vad gäller antalet
kursdeltagare med vårdartjänst vid folkhögskola men
den uppåtgående trenden beräknas fortsätta. Antalet
studerande vid universitet/högskolor som erhöll
vårdartjänst under läsåret 1995/96 var 33 stycken vid 11
universitet/högskolor. Under läsåret 1996/97 var
motsvarande antal 32.
Verksamheten stöd inom riksgymnasium för svårt
rörelsehindrade ungdomar omfattade under läsåret
1996/97 totalt 156 utbildnings-/habiliteringsplatser,
varav 103 var elevhemsplatser.
SISUS har bl.a. som mål för sin verksamhet att
ansvara för att kvaliteten i den verksamhet som
finansieras med hjälp av bidraget till vårdartjänst säkras
och att resurserna används effektivt. Med anledning av
detta har SISUS färdigställt och börjat använda ett
instrument för kvalitetsuppföljning i form av en enkät
riktad till kursdeltagarna på folkhögskolorna samt deras
assistenter. Instrumentet är tänkt att användas som
underlag för att tydliggöra de delar av assistansen som
inte fungerar tillfredsställande. SISUS har även som
mål att analysera hur vårdartjänsten och andra sociala
stöd, t.ex. personlig assistans, förhåller sig till varandra.
Detta arbete har påbörjats under budgetåret.
Flera av SISUS myndighetsuppgifter handlar om att
följa upp och utvärdera den verksamhet som finansieras
med hjälp av vårdartjänstbidraget. Detta arbete bör
dock vidareutvecklas för att SISUS bättre skall kunna
bedöma vilka resultat som uppnåtts under det år som
gått och därigenom förbättra regeringens möjligheter att
göra egna resultatbedömningar.
Regeringen avser att med SISUS diskutera på vilket
sätt resultatredovisningarna kan förbättras för att öka
möjligheterna att analysera effekterna av statsbidraget
till vårdartjänst m.m.
Slutsatser
SISUS anser att en utbyggnad av den rh-anpassade
gymnasieutbildningen är nödvändig eftersom antalet
elever har ökat de senaste åren och år 1999 förväntas
uppgå till ca 200. Det är dock svårt att prognosticera det
exakta behovet av riksgymnasieplatser. Regeringen är
inte beredd att ta ställning till en eventuell utbyggnad av
verksamheten med en ny riksgymnasieort innan den s.k.
FUNKIS-utredningen avlämnat sitt slutbetänkande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
189 000 000 kronor anvisas under anslaget B 2.
Statsbidrag till vårdartjänst m.m. för år 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 194 291 000
kronor respektive 199 735 000 kronor.
B 3. Bidrag till viss verksamhet för
personer med funktionshinder
1995/96
Utgift
118 183
1
Därav
1996
Utgift
64 498
1997
Anslag
80 394
Utgifts
-
progno
s
80 394
1998
Förslag
75 394
1999
Beräkna
t
75 394
2000
Beräkna
t
75 394
1. Beloppen anges i tusental kr
Bidraget är avsett att öka organisationernas möjligheter
att själva driva vissa verksamheter av betydelse för
personer med funktionshinder.
Statsbidrag lämnas till följande organisationer och
verksamheter:
– Synskadades riksförbund (SRF) Hantverks
depåverksamhet,
– SRF:s åtagande vad avser inköp och tilldelning av
ledarhundar m.m.,
– SRF för viss övrig verksamhet, bl.a. utgivning av
ersättningstidningar för synskadade, individinriktad
verksamhet för synskadade med ytterligare
funktionsnedsättning, stöd till synskadades
sysselsättning, punktskriftsprojektet och
skrivtjänsten,
– Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) för
tidningsutgivning för dövblinda,
– Sveriges dövas riksförbund (SDR) för dess
teckenspråksavdelning,
– Stiftelsen rikstolktjänst för förtroendevalda i
handikapporganisationerna
– Palynologiska laboratoriet för rapportering av
pollenhalten i luften,
– Föreningen rekryteringsgruppen (RG) för dess
tränings- och rehabiliteringsverksamhet med
inriktning på nyskadade,
– Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) för
NHR-centers permanenta utställning av hjälpmedel
för personer med funktionshinder,
– Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
för personer med funktionshinder. Regler om
bidraget finns i förordningen (1994:950) om
statsbidrag till rekreationsanläggningar,
– Riksverksamhet för små och mindre kända
handikappgrupper.
Vid Mo Gård och Ågrenska hälsocentret för barn
bedrivs riksverksamhet för små och mindre kända
handikappgrupper med svåra och komplicerade
funktionshinder. Vid Mo Gård får dövblinda
möjligheter att utveckla sina
kommunikationsmöjligheter och sociala färdigheter.
Arbetet är också inriktat på att ge service till landets
kommuner, landsting och myndigheter. Syftet är att Mo
Gård på sikt skall utvecklas till ett kunskapscenter inom
dövblindområdet.
Till skillnad från andra barn- och
familjeverksamheter bedriver Ågrenska hälsocentret,
utöver den ordinarie habiliteringen, också en
målinriktad uppsökande verksamhet för små och mindre
kända handikappgrupper som har mycket litet eller inget
stöd alls i samhället. Centret arbetar i nära kontakt med
den habilitering och det sjukhus som familjen har
kontakt med på hemorten.
Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Organisationerna har själva utvärderat sina
verksamheter under budgetåret 1995/96. De menar att
statsbidraget är en viktig förutsättning för att de skall
kunna bedriva sina respektive verksamheter och betonar
dess betydelse för de människor som de olika
verksamheterna riktar sig till.
De flesta organisationer har begärt ökade medel för
att kunna bibehålla och i vissa fall utveckla
verksamheterna. Inom ramen för anslaget har en miljon
kronor tillförts verksamheten med ledarhundar. Vidare
har fem miljoner kronor förts bort från anslaget och
tillförts anslaget B 6. Bilstöd till handikappade.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
75 394 000 kronor anvisas under anslaget B 3. Bidrag
till viss verksamhet för personer med funktionshinder
för budgetåret 1998 och fördelas enligt tabell nedan.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till vardera
75 394 000 kronor.
ÄNDAMÅL
UTGIFTER
1997
FÖRSLAG
1998
1. SRF hantverk för depåverksamheten
9 290 000
9 290 000
2. SRF för ledarhundar
24 500 000
25 500 000
3. SRF för viss övrig verksamhet
10 634 000
10 634 000
4. FSDB för tidningsutgivning
6 120 000
6 120 000
5. SDR för teckenspråksavdelning
2 470 000
2 470 000
6. Rikstolktjänsten
5 515 000
5 515 000
7. Palynologiska laboratoriet
675 000
675 000
8. Föreningen rekryteringsgruppen
2 260 000
2 260 000
9. NHR för hjälpmedelsutställning
1 130 000
1 130 000
10. Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper
2 800 000
2 800 000
11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
15 000 000
9 000 000
Summa
80 394 000
75 394 000
B 4. Bidrag till handikapp- och
pensionärsorganisationer
1995/96
Utgift
197 541
1
Därav
1996
99 382
1997
Anslag
131 694
Utgifts
-
progno
s
131 694
1998
Förslag
132 194
1999
Beräkna
t
132 194
2000
Beräkna
t
132 194
1. Beloppen anges i tusental kr
Under budgetåret 1997 lämnas statsbidrag till
handikapp- och pensionärsorganisationer. Villkoren för
bidraget till pensionärsorganisationer regleras i
förordningen (1994:316) om statsbidrag till pensionärs-
organisationerna. Bidraget till
handikapporganisationerna regleras i förordningen
(1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer.
Anslaget administreras av Socialstyrelsen. Någon
anslagsframställning görs inte av styrelsen och utan
medelsbehovet beräknas av Socialdepartementet.
Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Handikapp- och pensionärsorganisationerna har en
viktig opinionsbildande roll och fyller en central
funktion i folkrörelsearbetet i Sverige. Statsbidraget
utgör en inte oväsentlig del av organisationernas
finansiering av sin verksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
132 194 000 kronor anvisas under anslaget B 4. Bidrag
till handikapp- och pensionärsorganisationer för
budgetåret 1998, och att den del som avser bidrag till
pensionärsorganisationerna ökas med 500 000 kronor.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 132 194
000 kronor vardera året.
B 5. Ersättning för texttelefoner
1995/96
Utgift
164 900
1
Därav
1996
78 770
1997
Anslag
15 700
Utgifts
-
progno
s
15 700
1998
Förslag
16 077
1999
Beräkna
t
16 465
2000
Beräkna
t
16 872
1. Beloppen anges i tusental kr
Syftet med ersättningen för texttelefoner är att ge
personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda
och talskadade möjlighet att kommunicera över
telefonnätet. De utgifter som belastar anslaget är
ersättning till landstingen för inköp av texttelefoner till
dessa grupper samt för texttelefoner till anhöriga, s.k.
anhörigtelefoner. Ersättningen utbetalas av
Socialstyrelsen till landstingen kvartalsvis i efterskott.
Verksamheten regleras i förordningen (1992:621) om
statsbidrag till texttelefoner. Fr.o.m. den 1 januari 1997
övertog Post- och Telestyrelsen ansvaret för
förmedlingstjänsten. Därmed belastar inte längre dessa
kostnader anslaget för texttelefoner. De huvudsakliga
faktorer som styr utgifterna under anslaget är antalet
personer som har behov av texttelefon, prisutvecklingen
på texttelefoner samt den tekniska utveckling som sker
inom området.
Antalet ordinerade texttelefoner varierar år från år,
varför det är svårt att göra säkra prognoser.
Socialstyrelsen har för år 1997 beräknat 850
texttelefoner och 800 anhörigtelefoner. För år 1998
beräknar Socialstyrelsen att ca 800 texttelefoner
kommer att ordineras till en kostnad av 10,6 miljoner
kronor. Antalet anhörigtelefoner beräknas till 500 till en
kostnad av 2,6 miljoner kronor. Reparations- och
utbildningskostnader beräknas till 1,3 miljoner kronor.
Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret 1998
beräknar därmed till 16,5 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Utvecklingen av multimediaterminaler som fungerar för
teckenspråkskommunikation har kommit en bit på väg.
Såväl kostnads- som prestandautvecklingen ser positiv
ut. En försöksverksamhet med förmedling mellan
teckenspråk och tal med stöd i videotelefonibaserad
förmedlingstjänst har inletts av Post- och Telestyrelsen.
Socialstyrelsen bedömer att ett successivt införande av
videotelefoner bör påbörjas med ett begränsat antal
terminaler under år 1998. För detta ändamål beräknar
styrelsen ett medelsbehov om 2 000 000 kronor. På
grund av införandet av videoterminaler beräknas
kostnaderna under anslaget öka under åren 1999 och
2000.
Socialstyrelsen föreslår att teckenspråkstolkarna i
möjligaste mån bör frigöras från att förskriva
texttelefoner och att landstingen bestämmer vem som
bör sköta dessa uppgifter. Socialstyrelsen menar vidare
att en förutsättning för att genomföra förändringar inom
texttelefonområdet utan att riskera försämringar för
brukarna är att tillsynen inom området skärps.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 16
077 000 kronor anvisas under anslaget B 5. Ersättning
för texttelefoner för budgetåret 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 16 465 000 kronor
respektive 16 872 000 kronor.
B 6. Bilstöd till handikappade
1995/96
Utgift
337 486
1
Därav
1996
255 417
1997
Anslag
213 944
2
Utgifts
-
progno
s
213 944
1998
Förslag
203 978
1999
Beräkna
t
78 078
2000
Beräkna
t
93 001
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anslag efter indragning av anslagsmedel med 130 000 tkr enligt TB
Bestämmelser om bilstöd finns i lagen (1988:360) om
handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade
och i förordningen (1988:890) om bilstöd till
handikappade. Stöd lämnas i form av grundbidrag,
inkomstprövat anskaffningsbidrag och
anpassningsbidrag. Fr.o.m. den 1 juli 1995 kan, under
vissa förutsättningar, bidrag också lämnas till
körkortsutbildning till den som beviljats bilstöd. De
huvudsakliga faktorer som styr utgifterna inom området
är personkretsens omfattning, inkomstutvecklingen, bil-
prisernas utveckling och anpassningskostnadernas
omfattning. Nytt bilstöd kan beviljas den som tidigare
fått sådant om minst sju år förflutit sedan beslut senast
fattades.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sedan reformen infördes och t.o.m. budgetåret 1995/96
har cirka 36 000 ansökningar om bilstöd prövats av
vilka 60 % eller cirka 20 000 beviljats. Antalet
beviljade ansökningar var som högst år 1989 då de
uppgick till 5 700. Sedan började antalet sjunka och var
som lägst, 1 500, år 1994.
Vid inledningen av den andra sjuårsperioden i
oktober 1995 ökade åter antalet ansökningar liksom
antalet beviljade ansökningar. Men de var betydligt
färre än vid motsvarande tidpunkt under den första
sjuårsperioden. Ansökningarna förväntas fördela sig
något jämnare under denna andra period. Regeringen
avser också att genom en förordningsändring under
hösten 1997 begränsa utbetalningarna för bilstöd så att
de för respektive budgetår ryms inom ramen för de
medel som anslås. Detta sker bl.a. i syfte att få en
jämnare belastning på anslaget. En översyn skall göras
av anslagskonstruktionen och det framtida stödbehovet
då även framtida anslagsnivåer kommer att prövas.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
203 978 000 kronor anvisas under anslaget B 6. Bilstöd
till handikappade för budgetåret 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 78 078 000 kronor
respektive 93 001 000 kronor.
B 7. Kostnader för statlig assistans-
ersättning
1995/96
Utgift
6 120
606
1
Därav
1996
4 184
058
1997
Anslag
4 138
000
2
Utgifts
-
progno
s
4 476
000
1998
Förslag
4 053
000
1999
Beräkna
t
4 871
000
2000
Beräkna
t
5 778
000
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Ökning av anslagsnivå med 475 000 tkr enligt TB
Statlig assistansersättning lämnas till funktionshindrade
personer som har behov av personlig assistans för sin
dagliga livsföring under i genomsnitt mer än 20 timmar
per vecka.
Anslaget disponeras av Riksförsäkringsverket. De
allmänna försäkringskassorna administrerar och beslutar
om ersättningen. Frågor om assistansersättning regleras
i lagen (1993:389) om assistansersättning och i
förordningen (1993:1091) om assistansersättning.
Rätten till assistansersättning gäller för svårt
funktionshindrade personer som inte fyllt 65 år och som
bor i eget boende, servicehus eller hos familj eller
anhörig. Regeringen har årligen fastställt den assistans-
ersättning som högst kan lämna per timme – för år 1997
högst 183 kronor.
Fr.o.m. den 1 september 1997 har en schablon för
assistansersättningen införts med en timersättning på
164 kronor. Om det finns särskilda skäl kan
försäkringskassan efter ansökan medge att schablonen
får överskridas med de godkända faktiska kostnaderna –
dock högst med 12 %. Regeringen har i prop.
1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans
föreslagit att kommunerna skall finansiera beviljad
assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka.
Förändringen skall enligt regeringens förslag
genomföras från den 1 november 1997. Till följd av
vidtagna och föreslagna förändringar under år 1997 och
i enlighet med finansieringsprincipen förutsätts anslaget
minskas med 1,2 miljarder kronor för 1998. Samtidigt
föreslås att 900 miljoner kronor tillförs anslaget för att
möta prognositiserade utgifter.
De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på
området är personkretsens omfattning, antalet beviljade
assistanstimmar per vecka och beviljad
assistansersättning per timme. Prognoserna för år 1997
och framåt bygger på antaganden om att
utgiftsutvecklingen ökar eftersom antalet personer som
beviljas ersättning ökar varje månad liksom antalet
beviljade timmar per vecka.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Personlig assistans enligt LSS och den statliga assi-
stansersättningen enligt LASS har inneburit ökad
valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för
många personer med stora funktionshinder. Detta har
bl.a. framgått av i Socialstyrelsens utvärdering av
handikappreformen. Syftet med insatsen personlig
assistans har till stor del uppnåtts.
Men utgifterna för insatsen är betydligt högre än
förväntat, vilket till största delen kan förklaras med att
antalet assistanstimmar per person och vecka numera i
genomsnitt är 73,7 i stället för 40, vilket beräknades i
propositionen om LSS. Antalet personer med statlig
assistansersättning är också drygt 300 fler än de 7 000
som tidigare beräknats, men lägre än det antal personer
som handikapputredningen beräknade.
Slutsatser
Syftet med stödformen personlig assistans och statlig
assistansersättning har nåtts. Anslaget har dock ända
sedan det infördes kraftigt överskridits. Detta har
medfört att besparingar har skett inom
verksamhetsområdet, som gjort det svårare att utveckla
andra insatser för funktionshindrade.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
4 053 000 000 kronor anvisas under anslaget B 7.
Kostnader för statlig assistansersättning för budgetåret
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 4
871 000 000 kronor respektive 5 778 000 000 kronor.
B 8. Statens institut för särskilt
utbildningsstöd
1995/96
Utgift
11 357
1
Anslag
s-
sparan
de
2 820
Därav
1996
7 757
1997
Anslag
8 640
Utgifts
-
progno
s
10 037
1998
Förslag
8 561
1999
Beräkna
t
8 809
2000
Beräkna
t
9 065
1. Beloppen anges i tusental kr
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) skall
bidra till att uppfylla målet för utgiftsområdet genom att
förbättra förutsättningarna för utbildning och studier för
unga och vuxna personer med funktionshinder samt
genom att administrera och utveckla olika stöd som
behövs i och omkring studiesituationen.
Av årsredovisningen för budgetåret 1995/96 framgår
att SISUS anslagssparande för myndighetens
förvaltningsanslag vid utgången av budgetåret 1995/96
uppgick till 2,8 miljoner kronor. SISUS avser utnyttja
den möjlighet anslagssparandet medger och genomföra
ett antal angelägna projekt med hjälp av
konsultmedverkan under innevarande år och under år
1998.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
I sin årsredovisning för budgetåret 1995/96 redovisar
SISUS sin verksamhet under verksamhetsgrenarna stöd
inom folkhögskolor, stöd inom universitet och högskola
samt stöd inom riksgymnasieverksamheten för svårt
rörelsehindrade ungdomar.
Av årsredovisningen framgår att myndighetens
verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att målen för
verksamheten har kunnat uppnås.
SISUS har bl.a. som mål för sin verksamhet att
ansvara för att kvaliteten i den verksamhet som
finansieras med hjälp av bidraget till vårdartjänst säkras
och att resurserna används effektivt. Med anledning av
detta har SISUS under budgetåret 1995/96 färdigställt
och börjat använda ett instrument för
kvalitetsuppföljning. Dessutom har handläggningen av
vårdartjänstärenden utvecklats i syfte att säkra kvalitetet
och få en bättre kostnadskontroll.
SISUS har även som mål att analysera hur
vårdartjänsten och andra sociala stöd, t ex personlig
assistans, förhåller sig till varandra. Detta arbete har
inletts och pågår. En studie har dessutom påbörjats som
kommer att kunna ge kunskap som underlättar en
effektiv resursanvändning vad gäller vårdartjänst vid
utbildningsställena.
Flera av SISUS myndighetsuppgifter handlar om att
följa upp och utvärdera den verksamhet som finansieras
med hjälp av statsbidraget till vårdartjänst. Detta arbete
bör dock vidareutvecklas för att SISUS framdeles bättre
skall kunna göra bedömningar om vilka resultat som
uppnåtts och förbättra regeringens möjligheter att göra
egna resultatbedömningar inom området.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (bå 95/96)
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i allt
väsentligt är rättvisande. De brister som
uppmärksammades i förra årets revisionsrapport har
åtgärdats. SISUS har numera en klar uppdelning av sin
verksamhet i tre olika verksamhetsgrenar liksom en
beskrivning av dessa i sin årsredovisning.
Slutsatser
Regeringen anser att det finns behov av att ytterligare
intensifiera resultatdialogen med myndigheten för att på
så sätt kunna förbättra analyserna av uppnådda resultat
efter årets slut. Regeringen avser att påbörja ett sådant
utvecklingsarbete under hösten 1997.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
8 561 000 kronor anvisas till Statens institut för särskilt
utbildningsstöd (SISUS) för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 8 809 000 kronor respektive
9 065 000 kronor. Det generella sparkravet på tre
procent har beaktats vid beräkningen av 1998 års
anslag.
B 9. Handikappombudsmannen
1995/96
Utgift
7 847
1
Anslag
s-
sparan
de
1 023
Därav
1996
5 576
1997
Anslag
7 908
Utgifts
-
progno
s
8 884
1998
Förslag
7 746
1999
Beräkna
t
7 908
2000
Beräkna
t
7 978
1. Beloppen anges i tusental kr
Handikappombudsmannen skall bidra till att uppfylla
målet för utgiftsområdet genom att bevaka frågor som
angår funktionshindrade personers rättigheter och
intressen samt att verka för att personer med
funktionshinder uppnår full delaktighet i samhällslivet
och jämlikhet i levnadsvillkoren.
Av årsredovisningen för budgetåret 1995/96 framgår
bl.a. att Handikappombudsmannens anslagssparande vid
ingången av år 1997 uppgick till 5,1 miljoner kronor.
Genom ett regeringsbeslut har 4,1 miljoner kronor av
det ackumulerade sparandet dragits in.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
I årsredovisningen för budgetåret 1995/96 redovisar
Handikappombudsmannen sin verksamhet under
verksamhetsgrenarna ärendehandläggning, uppföljning
och analys samt information och kunskapsöverföring.
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamheten har
kunnat uppnås. Dock har årsredovisningen i alltför hög
grad karaktären av verksamhetsberättelse i stället för
resultatredovisning.
Ärendevolymen hos Handikappombudsmannen har
ökat. Handikappombudsmannen eftersträvar korta
handläggningstider. För anmälningsärenden var den
genomsnittliga handläggningstiden under budgetåret
1995/96 89 dagar och för skriftlig juridisk rådgivning
45 dagar. Myndigheten har dessutom anordnat
konferenser och seminarier på en rad områden.
Ett av Handikappombudsmannens verksamhetsmål är
att föra ut och förankra FN:s standardregler samt att
utvärdera de åtgärder som vidtas för att förverkliga
dessa regler. Detta har skett bl.a. genom ett antal
undersökningar av hur statliga myndigheter efterlever
standardreglerna. Som en uppföljning av
undersökningarna har därefter myndigheterna kallats till
överläggningar. Handikappombudsmannen har också
arbetat med att föra ut och förankra standardreglerna till
kommuner och landsting, bl.a. genom att anordna
konferenser.
Utöver detta har Handikappombudsmannen även
arbetat med frågor om kvinnor med funktionshinder,
skolområdet, tillgänglighet, arbetsmarknad,
funktionshindrade föräldrars situation samt EU-frågor.
Handikappombudsmannen har i särskild ordning
lämnat en rapport om sin verksamhet och utvecklingen
inom handikappområdet till regeringen. Därutöver har
Handikappombudsmannen lämnat tre olika delrapporter
samt genomfört två undersökningar. Vissa
undersökningar har gjorts i samarbete med SCB.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (bå 95/96)
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i allt
väsentligt är rättvisande.
Slutsatser
Regeringen anser att det finns behov av att ytterligare
intensifiera resultatdialogen med myndigheten för att
förbättra analyserna av uppnådda resultat. Mått som
beskriver t.ex. kvalitet och effekter av myndighetens
åtgärder bör utvecklas. Regeringen avser att påbörja ett
sådant utvecklingsarbete under hösten 1997.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
7 746 000 kronor anvisas till Handikappombudsmannen
för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget
till 7 908 00 kronor respektive 7 978 000 kronor. Det
generella sparkravet på tre procent har beaktats vid
beräkningen av 1988 års anslag.
.
6 C Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt
alkohol- och narkotikapolitik
6.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattas av socialtjänstens
individ- och familjeomsorg som är ett i huvudsak
kommunalt ansvarsområde och regleras av bl.a.
socialtjänstlagen (1980:620). De viktigaste
verksamheterna är bistånd i form av socialbidrag,
vård av barn och unga, vård av missbrukare samt
åtgärder för utsatta kvinnor och andra svaga grupper
i samhället. Den statliga tillsynen över socialtjänsten
utövas av länsstyrelserna och Socialstyrelsen.
Området innefattar även allmänna barnfrågor samt
alkohol- och narkotikapolitik.
De medel som upptas i statsbudgeten och som direkt
anknyter till verksamhetsområdet nedan avser stöd till
kommunerna för att utveckla missbruks- och
ungdomsvården samt bidrag till organisationer på det
sociala området. Andra anslag inom
verksamhetsområdet avser följande myndigheter:
Barnombudsmannen, Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor, Statens institutionsstyrelse, Alkohol-
inspektionen samt Alkoholsortimentsnämnden.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
Under verksamhetsområdet redovisas även
Systembolaget AB. Dessutom finns medel som är av
stor vikt för området inom andra myndigheters anslag,
bl.a. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och
länsstyrelserna.
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Antalet socialbidragstagare liksom kostnaderna för
socialbidrag har fortsatt att öka under år 1997.
– Tidiga insatser i form av kontaktperson från
socialtjänsten för barn med behov av stöd har ökat.
(MILJONER KRONOR LÖPANDE PRISER)
UTGIFT
1995/96
DÄRAV
1996
UTGIFTSPROGN
OS
1997
FÖRSLAG
1998
BERÄKNAT
1999
BERÄKNA
T
2000
C 1. Bidrag till missbruk- och
ungdomsvård samt alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete
75
38
52
52
52
52
C 2. Bidrag till organisationer på det
sociala området
87
38
58
64
64
64
C 3. Barnombudsmannen
12
8
8
8
8
8
C 4. Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor
9
6
6
6
7
7
C 5. Statens institutionsstyrelse
754
618
596
504
520
537
C 6. Alkoholinspektionen
21
9
16
15
15
15
C 7.Alkoholsortimentsnämnden
1
0
1
1
1
1
C 8. Alkohol- och narkotikapolitiska
åtgärder
–
–
30
30
31
31
Äldre anslag
69
67
20
–
–
–
Totalt för utgiftsområde
1 028
784
787
680
698
716
– Efterfrågan av institutionsvård för missbrukare vid
LVM-hem har fortsatt att minska. Det har medfört
att Statens institutionsstyrelse får ett underskott i
budgeten och måste genomföra en kraftig
omstrukturering av sin verksamhet och avveckla ett
antal LVM-hem. Samtidigt har efterfrågan på
platser vid de särskilda ungdomshemmen ökat och
en utbyggnad sker.
– Olika undersökningar pekar på att det blivit
vanligare att ungdomar prövar eller använder
narkotika.
– Internationaliseringen och vårt medlemskap i EU
har ställt krav på omställningar inom
alkoholområdet för att vi skall kunna upprätthålla
målet för den svenska alkoholpolitiken.
Större förändringar
Riksdagen har med anledning av regeringens
proposition (1996/97:124) beslutat om vissa
ändringar i socialtjänstlagen samt ny lag (1997:192)
om internationell adoptionsförmedling.
Prioriteringar för 1998
– Hänsyn till barnets bästa skall tas i alla sammanhang
där barn berörs. Intentionerna i FN:s konvention om
barnets rättigheter skall genomsyra verksamheten
som rör barn.
– Opinionsbildning och förebyggande åtgärder bland
ungdomar skall intensifieras för att påverka attityder
och beteenden inom alkohol- och narkotikaområdet.
6.2 Resultatbedömning och
slutsatser
6.2.1 Socialtjänstens individ- och
familjeomsorg
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg omfattas
av olika former av bistånd. De viktigaste
verksamheterna är bistånd i form av socialbidrag,
vård och stöd till barn och unga, vård av
missbrukare samt åtgärder för utsatta kvinnor och
andra svaga grupper i samhället.
Socialtjänsten har uppgifter på såväl individ- som
grupp- och samhällsnivå och skall arbeta både
förebyggande och åtgärdande. Det individuella bistånd
som ges genom socialtjänstens försorg skall utformas så
att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett
självständigt liv. Valet av bistånd får inte styras av
mekaniskt tillämpade åtgärdsmodeller utan måste alltid
utgå från vad som är mest ändamålsenligt i det enskilda
fallet.
Socialbidrag
Socialbidraget har fortsatt att öka under hela 1990-
talet. År 1996 erhöll 753 109 personer (403 204
hushåll) socialbidrag eller introduktionsersättning för
flyktingar. Även kostnaderna har fortsatt att öka. År
1996 utbetalades närmare 12 miljarder kronor.
Kostnadsökningen har fortsatt under första halvåret
1997. Även bidragstidens längd fortsätter att öka och
var år 1996 i genomsnitt 5,5 månader mot år 1990 i
genomsnitt 4,1 månader.
Det är framförallt grupper som har svårt att hävda
sig på arbetsmarknaden som blir bidragsberoende, bl.a.
ungdomar och invandrare. Tre fjärdedelar av hushållen
är svenska och en fjärdedel utländska. De hushåll som
får socialbidrag är i stor utsträckning ensamstående,
närmare bestämt cirka 80 procent varav drygt hälften är
kvinnor. Cirka hälften av bidragstagarna är under 25 år.
Uppdelningen av individ- och familjeomsorgen i
specialiserade enheter har gett upphov till vissa farhågor
när det gäller frågor som rör ekonomiskt bistånd.
Länsstyrelserna påpekar att handläggningen kan ske
utifrån ett alltför snävt perspektiv där individens
ekonomi blir den enda bedömningsgrunden vilket kan
leda till att människor med mer komplexa problem inte
får den hjälp de behöver. Stora variationer i
socialbidragsbeslut har konstaterats.
Regeringens slutsats är att kommunerna gör stora
ansträngningar för att genom olika projekt eller
permanenta verksamheter bidra till att människor får
arbete, sysselsättning eller andra aktiviteter i syfte att
förkorta socialbidragsberoendet. Det är emellertid svårt
att få en entydig bild av resultatet av dessa insatser.
Det ansträngda ekonomiska läget i landet har under
de senaste åren präglat arbetet inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg. Arbetslösheten och
förändringar i socialförsäkringssystemen har medfört att
fler människor än tidigare har kommit att behöva
socialtjänstens hjälp. Samtidigt är kommunernas
resurser för att ge stöd och hjälp mer begränsade än
tidigare. För att hålla kostnaderna nere har många
kommuner frångått Socialstyrelsens rekommenderade
socialbidragsnorm. Allmänt sker en restriktivare
tolkning av 6 § Socialtjänstlagen. I den av riksdagen
antagna propositionen Ändring i socialtjänstlagen
(prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr.
1996/97:264) har nivån på socialbidragsnormen
preciserats i form av en s.k. riksnorm. Därmed skapas
förutsättningar för att bedömningen av socialbidrag till
försörjning skall bli likvärdig oberoende var i landet
man bor.
Vård av barn och unga
Socialtjänstens barn- och ungdomsvård riktar sig till
familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år.
Om barn och ungdomar riskerar att utvecklas
ogynnsamt skall socialtjänsten i nära samarbete med
hemmen se till att de får det skydd och stöd de
behöver, och om det är motiverat med hänsyn till
den unges bästa, vård och stöd utanför hemmet.
Tvångsingripande i enlighet med lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
kan beslutas i vissa särskilda situationer.
Socialtjänsten ansvarar vidare för vissa
familjerättsliga uppgifter samt familjerådgivning.
Under år 1995 berördes 28 700 barn och ungdomar
någon gång under året av insatser från socialtjänstens
sida, såsom kontaktperson eller placering utanför
hemmet. Detta är 2 700 barn fler jämfört med år 1990
och 500 barn fler än 1994. Ungefär en fjärdedel av
barnen var nytillkomna i betydelsen att de inte hade
varit föremål för insatser under de senaste fem åren före
år 1995. Insatsen kontaktperson har ökat stadigt under
hela 1990-talet och är för 60 % av de nytillkomna
barnen den första insatsen som erbjuds. De omedelbara
omhändertagandena enligt LVU ökade kraftigt mellan
åren 1990 och 1994 denna trend bröts år 1995.
Socialtjänsten har i stor utsträckning under 1990-talet
utvecklat insatser i öppenvård som alternativ till
placeringar. Nationell statistik saknas över omfattningen
av dessa insatser.
Socialtjänstens arbete med utsatta barn och
ungdomar och deras familjer har på regeringens initiativ
varit föremål för omfattande utvecklingsinsatser, bl.a.
inom ramen för utvecklingsmedel som Socialstyrelsen
disponerar.
Regeringens slutsats är att kommunernas insatser för
barn och ungdom generellt ges en hög prioritet. En bred
samverkan mellan kommuner och andra aktörer
utvecklas på många håll i syfte att ge effektivare
hjälpinsatser. Utvecklingen av adekvata stöd- och
behandlingsinsatser för förebyggande och tidiga
åtgärder i öppenvård fortsätter.
Samtidigt kan konstateras att familjehemsvården är i
behov av kvalitetsutveckling. Länsstyrelserna
konstaterar i olika rapporter att det fortfarande ofta
saknas ett tillräckligt barnperspektiv i utredningarna,
dvs. att barnets situation inte blir tillräckligt belyst.
Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att
redovisa en uppföljning av rapporten Barns villkor i
förändringstider vilket kommer att avrapporteras 1 mars
1998.
Ungdomars förändrade attityder till narkotika, den
ökande alkoholkonsumtionen men även frågor som är
kopplade till våld, invandrarproblematik och
arbetslöshet kräver fortsatt stora insatser från
socialtjänsten med fokus på förebyggande verksamhet.
Vård av missbrukare
Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla vård
för missbrukare. I den mån vården inte kan komma
till stånd på frivillig väg finns genom lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) möjligheter att använda tvångsvård. Staten
har, genom Statens institutionsstyrelse (SiS),
ansvaret för tvångsvården av missbrukare.
Socialtjänsten skall arbeta för att förebygga och
motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel och därvid ägna
särskild uppmärksamhet åt insatser för barn och
ungdom. Den enskilde missbrukaren skall av
socialtjänsten aktivt erbjudas den hjälp och den vård
som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt
missbruk.
Det har under hela 1990-talet funnits en ambition
inom socialtjänsten att utveckla öppenvårdsinsatser och
minska institutionsvården.
Merparten av missbrukarvården ges i frivilliga
former. Det totala antalet personer som på grund av
missbruk vistats i HVB- eller LVM-hem den
31 december varje år minskade under 1990-talets första
år från 4 500 till knappt 3 600 personer men ökade till
drygt 3 700 under år 1995. Den ökning som redovisas
skedde inom frivilligvården. Drygt en femtedel av
samtliga intagna under 1995 var kvinnor. Ca 64 % av
dem som skrevs ut från LVM-vård under år 1995
fortsatte i någon form av frivilligvård efter LVM-
vårdens slut.
Av länsstyrelsernas årsrapporter framgår att
behandlingsresurserna för missbrukare med psykiska
störningar är otillräckliga samt att variationerna mellan
kommunerna är stora.
Regeringen kan konstatera att det inom
missbrukarvården sker en fortsatt utveckling av
öppenvård, skyddat boende och s.k. mellanvård, jämte
en kraftig minskning av utnyttjandet av tvångsvården.
Det finns flera aktörer på området, såväl offentliga som
privata, som erbjuder olika typer av vård.
Konkurrensen har ökat liksom variationerna i
kostnaderna. Konsekvenserna för missbrukarvården av
denna omstrukturering är svårbedömd. Socialstyrelsens
uppföljning visar emellertid att kommunernas totala
kostnader för missbrukarvården varit i stort sett
oförändrade under 1990-talet Det finns dock ingen
entydig bild av utvecklingen som kan ligga till grund för
en noggrann resultatbedömning. Regeringen har därför
uppdragit åt Socialstyrelsen att göra en uppföljning av
rapporten ”Kursändring inom missbrukarvården” med
fokus på en analys och bedömning av om tillgången till
öppna vård- och stödformer är väl avvägd i förhållande
till olika former av institutionsvård. Uppdraget skall
redovisas i januari 1998.
Våld mot kvinnor samt prostitution
Under senare år har ett flertal åtgärder vidtagits för
att motverka våld mot kvinnor och för att stödja,
hjälpa och skydda utsatta kvinnor. Bland åtgärderna
kan nämnas ny lagstiftning och ändringar i befintlig
lagstiftning, t.ex. höjda straffskalor för ett antal
vålds- och sexualbrott. Satsningar har också gjorts
på förebyggande åtgärder, t.ex. genom fortbildning
av personal som kommer i kontakt med utsatta
kvinnor och på förbättringar av skyddet för de
kvinnor som utsatts för våld eller riskerar att utsättas
för våld, t. ex genom larm och annan utrustning.
Därtill kommer att kvinnojourerna under senare år
fått utökat statligt stöd. Kvinnovåldskommissionens
slutbetänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60) behandlar
frågor om hur myndigheter inom bl.a. socialtjänst
och hälso- och sjukvård skall handlägga ärenden med
anknytning till våld mot kvinnor och hur kunskap
och kompetens skall höjas bland dem som arbetar
med sådana ärenden. Betänkandet innehåller förslag
som griper in på flera olika samhällsområden. Det
finns alltjämt ett stort behov av insatser.
Prostitutionen i Sverige är av förhållandevis liten
omfattning men den tilltagande internationaliseringen
påverkar mönstren för prostitutionen. Den
internationella handeln med kvinnor över gränserna,
s.k. trafficking, har ökat oroväckande. Spridningen av
hiv och aids är ett allvarligt problem som fått
prostitutionen att framstå i ett nytt perspektiv.
Regeringen anser att könshandeln skadar samhället i
stort. Att sexualitet betraktas som en vara, något som
kan köpas och säljas är inte förenligt med synsättet i ett
demokratiskt samhälle. Härtill kommer kostnaden för
de sjukdomar och skador som prostitutionen orsakar och
den kriminalitet som följer i könshandelns spår.
Prostitutionsutredningens betänkande (SOU 1995:15)
innehåller förslag som syftar till att begränsa
könshandeln.
Under hösten 1997 kommer åtgärder att föreslås med
anledning av Kvinnovåldskommissionens och
Prostitutionsutredningens förslag.
Tillsynen
Den statliga tillsynen omfattar såväl kommunernas
socialtjänst och olika institutioner inom socialtjänsten
som enskilda vårdhem och bedrivs på både nationell
och regional nivå. Socialstyrelsen har bl.a. till
uppgift att följa upp och utvärdera socialtjänsten
samt återföra kunskap och erfarenhet till regeringen
och till kommunerna. Länsstyrelsernas tillsyn och
uppföljning avser såväl hanteringen av enskilda
ärenden som uppföljning av verksamheter.
Länsstyrelserna skall i sin nya roll inrikta
tillsynsarbetet särskilt på att beakta effekterna av
förändringar som sker inom alkoholområdet. På det
regionala planet ansvarar länsstyrelserna för att
politiken får genomslag i länet. I länsstyrelsernas
nya roll på alkoholområdet ingår att följa
utvecklingen och svara för samordningen mellan
berörda myndigheter när det gäller alkoholpolitiska
insatser och tillsynen av restaurangbranschen.
Länsstyrelserna skall som ett led i sitt tillsynsarbete
på såväl socialtjänstens som alkoholpolitikens område
lämna enhetliga underlag till den nationella
uppföljningen rörande tillsynens inriktning, innehåll och
resultat. Detta möjliggör en samlad bedömning och
jämförelse på nationell nivå av de problem som
länsstyrelserna möter i sin tillsynsverksamhet. Den
samlade redovisningen tjänar också som underlag för
länsstyrelsernas dialog med kommunerna i syfte att
utveckla verksamheterna.
Av länsstyrelsernas årsredovisningar framgår att
handläggningen av individuella ärenden är ett betydande
inslag i arbetet även om det finns en strävan att
förskjuta tyngdpunkten mot en mer övergripande tillsyn.
Med anledning av vad som framkommit av
länsstyrelsernas tillsynsrapporter kan regeringen
konstatera att övervägande delen av de ärenden som
handläggs inom individ- och familjeomsorgen motsvarar
lagstiftningens krav och intentioner. Det finns dock
brister vad gäller information, uppsökande verksamhet,
handläggning och dokumentation. Länsstyrelserna har
utifrån sin tillsyn och sina informella kontakter med
enskilda påtalat brister i bemötande som ett allt mer
framträdande problem. Totalt sett är antalet
tillsynsärenden relativt få. På nationell nivå saknas
tillräckligt underlag för att kunna bedöma
verksamhetens måluppfyllelse och resultatkvalitet,
varför tillsyn, uppföljning och utvärdering av den
sociala verksamheten behöver vidareutvecklas.
Ändring i socialtjänstlagen
Riksdagen har på regeringens förslag (prop.
1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr.
1996/97:264) fattat beslut om ändringar i
socialtjänstlagen (1980:620). Ändringarna innebär
inga avsteg från de grundläggande principer som
formuleras i nu gällande lag.
Bakgrunden till regeringens förslag till ändring i
gällande lagstiftning är de senaste årens
samhällsförändringar i form av arbetslöshet, minskade
kommunala resurser och förändringar i
socialförsäkringssystemen.
Ändringarna i socialtjänstlagen innebär en
precisering av den enskildes rätt till bistånd i form av
försörjningsstöd och annat bistånd. Socialtjänstens
skyldigheter att bistå med aktiva åtgärder förtydligas.
Vidare innebär förändringarna en markering av den
enskildes ansvar att göra vad han eller hon kan för att
bli självförsörjande.
Det är angeläget att socialtjänsten mer än tidigare
inriktas på att verka med barnets bästa för ögonen. I
syfte att stärka barnperspektivet föreslås ett antal nya
bestämmelser. Bland annat införs i socialtjänstlagens
första paragraf ett stycke om att det särskilt skall
beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver när
åtgärder rör barn. Barnets rätt att komma till tals i
frågor som rör barnet kommer till uttryck i 9 §
socialtjänstlagen.
I lagen införs en bestämmelse om att socialtjänstens
insatser skall vara av god kvalitet. För att utföra
socialtjänstens uppgifter skall det finnas personal med
lämplig utbildning och erfarenhet.
Analysen av de sociala förändringar som inträffat
och de förändringar som kan förutses framledes enligt
regeringens bedömning motiverar ett fortsatt
utredningsarbete på en rad, för socialtjänsten, viktiga
områden. En särskild utredare skall därför tillkallas med
uppgift att göra en översyn av vissa frågor rörande
socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter.
Utredaren skall ges i uppdrag att analysera och lämna
förslag som bl.a. berör lagens konstruktion och
struktur, socialtjänstens finansiering, socialtjänstens
uppgifter och kompetensområden samt organisationen
och former för tillsynen över socialtjänsten.
6.2.2 Allmänna barnfrågor
FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) är en av grundpelarna för
regeringens arbete med barnfrågor. Sverige har utan
förbehåll ratificerat barnkonventionen vilket bl.a.
betyder att Sverige har åtagit sig att barnets bästa
skall sättas i centrum vid alla åtgärder som vidtas av
offentliga organ, dvs. domstolar,
förvaltningsmyndigheter och lagstiftande organ.
Barnombudsmannen (BO) har regeringens uppdrag
att informera om barnkonventionen och att granska om
lagar och andra författningar och deras tillämpning
stämmer överens med åtagandena i konventionen. BO
har också en opinionsskapande funktion och skall verka
för att öka samhällets kunskap om barns och ungas
villkor.
Den av regeringen tillsatta Barnkommittén
(S 1996:01) med uppdrag att bl.a. göra en bred översyn
av hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till
barnkonventionens bestämmelser har nyligen
överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.
Betänkandet kommer att remissbehandlas under hösten
1997.
Stora delar av det samhälleliga ansvaret för barnen
ligger på kommunerna och varje kommun har stor
frihet att själv organisera sin verksamhet så att den blir
bra för de barn som vistas där. Kommunerna har dock
kommit olika långt i arbetet med att införliva
barnkonventionen i det vardagliga arbetet med barn.
Regeringen har den 19 december 1996 beslutat att
avsätta 10 miljoner kronor per år under en tvåårsperiod,
dvs. totalt 20 miljoner kronor, ur Allmänna arvsfonden
till en särskild satsning på barnkonventionen. Dessa
medel skall i första hand täcka frivilligorganisationernas
kostnader för projekt som ökar kunskaperna om
barnkonventionen i kommuner och landsting.
Barnombudsmannen samordnar projektet. Arbetet sker i
samarbete med Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet. Regeringens avsikt med denna
satsning är att ta ytterligare ett steg i införlivandet av
barnkonventionen i det vardagliga arbetet med barn.
Föräldrautbildning bedrivs framför allt i samband
med graviditet och under barnets spädbarnstid. På
mödra- och barnavårdscentraler erbjuds föräldrar att
delta i gruppverksamhet som syftar till att öka
kunskaperna om graviditet och barnets nedkomst samt
om spädbarnets behov. Också via barnomsorgen och
skolan har familjen möjlighet att delta i olika sorters
föräldraverksamhet. Även den öppna förskolan spelar
här en viktig roll. Föräldrautbildning anordnas också av
frivilliga organisationer, föräldraföreningar och
studieförbund. Regeringen har under våren 1997 tillsatt
en utredning med uppgift att se över
föräldrautbildningen. Avsikten är både att stärka den
befintliga föräldrautbildningen och att vidareutveckla
modeller för föräldrautbildning och annat stöd i
föräldraskapet för föräldrar till tonårsbarn.
Projektet, Barn idag, som har pågått inom
Socialdepartementet under åren 1996 och 1997, har haft
som utgångspunkt att bl.a. söka svar på följande frågor:
Hur mår barn i Sverige idag? Hur påverkas de av olika
besparingar som tunnar ut nätverken i barnmiljöer och
av föräldrars arbetslöshet? Vad säger forskningen om
gynnsamma faktorer för barns utveckling? Projektet har
gett ut två rapporter Barn idag (Ds 1996:57) och
Barnens bästa - vår framtid (Gothia 1997).
Socialtjänstens insatser riktade till barn och
ungdomar behandlas i avsnittet Socialtjänstens individ-
och familjeomsorg.
Regeringens slutsats är att samhället alltmer ser till
barnets bästa. Samtidigt som vissa barn aldrig har haft
det så bra som idag, blir skillnaderna mellan olika
grupper av barn allt tydligare. God kvalitet inom
barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är till gagn för
alla barn, men betyder särskilt mycket för barn med
olika svårigheter. Ett gott vuxenstöd i närmiljön kan
kompensera för svårigheter och påfrestningar i hemmet.
Det är viktigt att uppmärksamma de effekter som
eventuella besparingar kan få för barnen.
Efter världskongressen mot kommersiell sexuell
exploatering av barn har ett uppföljningsarbete
påbörjats. Det nationella uppföljningsarbetet inbegriper
utarbetandet av regeringens program för åtgärder mot
kommersiell sexuell exploatering av barn. Som ett led i
det internationella regionala uppföljningsarbetet har ett
samarbete initierats inom Östersjö-rådets ram. Resurser
avsätts för att i första hand föra ut kunskap om sexuell
exploatering av barn och initiera projekt på området.
6.2.3 Alkoholpolitik
Syftet med den svenska alkoholpolitiken är att
minska alkoholens medicinska och sociala
skadeverkningar genom att minska
totalkonsumtionen. I en nationell handlingsplan för
alkohol- och narkotikaförebyggande arbete finns
olika delmål preciserade. Insatser skall genomföras
som vidmakthåller eller förstärker en effektiv tillsyn
över handeln med alkoholdrycker samt en förstärkt
insats mot illegal alkoholhantering. Stora insatser
skall göras för att vidmakthålla en opinion till
förmån för återhållsamma alkoholvanor i
befolkningen och för nykterhet när det gäller vissa
grupper och i vissa situationer. Detta innebär att
ungdomar skall avstå från alkoholkonsumtion under
uppväxtåren, att trafiken, graviditeten och
arbetsplatserna skall vara alkoholfria. I det
förebyggande arbetet skall uppmärksamhet riktas
mot de grupper som förenar en omfattande
alkoholkonsumtion med en socialt utsatt situation.
Det finns idag oroande tendenser som visar att det
sker en ökning av alkoholkonsumtionen bland allt yngre
ungdomar. Flera undersökningar under det senaste året
visar att andelen ungdomar som ofta berusar sig ökar
och andelen som aldrig berusar sig minskar.
Det är framför allt dryckerna folköl, starköl,
alkoläsk och illegala alkoholdrycker som står för
ökningen. För vissa grupper närmar sig ölkonsumtionen
1970-talets nivå. Särskilt oroande i detta sammanhang
är uppgifter om ökat berusningsdrickande bland flickor.
Åtgärder för att påverka attityder och beteenden bland
dessa har därför fortsatt hög prioritet.
Förutsättningarna att i fortsättningen bedriva en
traditionell svensk alkoholpolitik har ändrats i och med
det svenska EU-inträdet. Den relativt höga
beskattningen av alkoholdrycker i Sverige kan komma
att bli svårare att upprätthålla i framtiden. Ändrade
regler för införsel av alkohol, avskaffandet av
monopolen för tillverkning, import och partihandel av
alkoholdrycker, ifrågasättandet av
detaljhandelsmonopolet samt den ökade smugglingen av
alkohol kräver förstärkt tillsyn och reser krav på en
förnyelse av alkoholpolitiken.
Regeringen har därför beslutat att det inom
Socialdepartementet skall finnas en nationell
ledningsgrupp för alkohol- och narkotikaförebyggande
insatser. Ledningsgruppens uppgift är att bygga upp ett
långsiktigt förebyggande arbete som kan möta de
förändrade förutsättningarna som internationaliseringen
och vårt EU-medlemskap medfört för den traditionella
svenska alkoholpolitiken. Det handlar vidare om
insatser som indirekt kan påverka människors
förhållningssätt och vanor och som också ökar det
individuella ansvarstagandet. Det handlar om att i ökad
utsträckning utveckla hållbara lokala strategier som
också innebär ett ökat lokalt ansvarstagande. Detta är en
omställningsprocess som kräver insatser under lång tid
framöver.
Regeringen har också tagit ett initiativ till fördjupat
samarbete mellan olika aktörer genom att tillsätta en
kommitté (S 1997:02) som skall utveckla samarbetet
mellan berörda myndigheter, försäkringsbolag och olika
branschorganisationer på alkoholområdet. Uppgiften är
att uppmuntra olika aktörer, t.ex. företag,
branschorganisationer, försäkringsbolag, berörda
myndigheter och andra att engagera sig i arbetet mot
missbruk. Ett prioriterat område där samtliga
inblandade har gemensamma intressen är insatser som
motverkar den illegala alkoholhanteringen, dvs. illegalt
tillverkad eller insmugglad alkohol och langning till
ungdomar.
En departementspromemoria, Svartsprit och
ungdomar (Ds 1997:8), har nyligen remissbehandlats
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet och
kommer att ligga till grund för olika insatser för att
motverka den ökande olovliga alkoholhanteringen.
Alkoholreklamutredningen (S 1996:03) som har till
uppgift att se över nuvarande marknadsföringsregler
överlämnar inom kort sitt slutbetänkande. Därefter skall
förslaget remissbehandlas och eventuellt bli föremål för
en proposition till riksdagen under våren 1998.
Sverige har tillsammans med Finland gjort en
ansökan till EU-kommissionen om medel för att
genomföra en länderjämförande undersökning om
alkoholproblemens omfattning och hur alkoholpolitiken
ser ut i samtliga EU-länder. Sammantaget har ett bidrag
om 6 miljoner kronor sökts från kommissionen för
undersökningen som skall vara klar under år 2000.
Tanken är att denna undersökning skall tjäna som
underlag för diskussioner om behovet av en
alkoholpolitik inom EU. Sverige kommer att verka för
att en diskussion om alkoholpolitik kommer upp på EU-
dagordningen.
Regeringen har genom Allmänna arvsfonden gett
Folkhälsoinstitutet 15 miljoner kronor för stöd till olika
ideella organisationers barn- och ungdomsprojekt som
ligger i linje med den nationella handlingsplanen för
alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Internationaliseringen och Sveriges inträde i EU har
förändrat förutsättningarna för den svenska
alkoholpolitiken. Målet om att begränsa alkoholens
skadeverkningar genom att minska den totala
konsumtionen av alkohol ligger fast och ambitionsnivån
är oförändrat hög. För att upprätthålla detta mål är det
dock nödvändigt att söka nya metoder för det
förebyggande arbetet.
Regeringen anser att situationen på alkoholpolitikens
område kräver en hög grad av samordning, effektivitet
och en ledningsorganisation med hög beredskap för
olika insatser. Tillkomsten av Nationella
ledningsgruppen för alkohol- och
narkotikaförebyggande insatser är ett led i en sådan
samordning. En översyn för att ytterligare samordna
och effektivisera de olika åtgärderna inom
verksamhetsområdet bör genomföras.
Medel med syfte att understödja ett långsiktigt
alkohol- och narkotikaförebyggande arbete behövs.
Regeringen föreslår därför att riksdagen även
fortsättningsvis anvisar ett anslag på 30 miljoner kronor
under anslagsposten C 8. Alkohol- och
narkotikapolitiska åtgärder.
På alkoholforskningens område behöver
konsumtionsforskningen utvecklas och stimuleras.
Alkoholforskningsutredningen har föreslagit att ett
särskilt alkoholforskningsinstitut tillskapas.
Förberedelsearbetet som omfattar såväl
alkoholforskning som narkotikaforskning pågår under
ledning av Socialvetenskapliga forskningsrådet.
Regeringen anser att Folkhälsoinstitutets verksamhet
och kompetens inom forskningsområdet är betydelsefull
i det fortsatta arbetet varför Folkhälsoinstitutet såväl
kompetensmässigt som finansiellt bör stödja
verksamheten vid forskningsinstitutet.
6.2.4 Narkotikapolitik
Det yttersta målet för den svenska narkotikapolitiken
är ett narkotikafritt samhälle. Sveriges
ansträngningar att bekämpa narkotikamissbruket
skall även fortsättningsvis bygga på en kombination
av målinriktade förebyggande insatser, ett varierat
utbud av behandlingsformer och fortlöpande
kontrollinsatser. Denna politik måste förverkligas på
såväl lokal som nationell nivå. Avsikten är att
motverka droganvändning bland ungdomar och att
erbjuda adekvata vård- och rehabiliteringsinsatser till
alla som utvecklat ett missbruk.
Det är på lokal nivå som politikens trovärdighet
prövas. Narkotikapolitiska insatser bör därför
samordnas kommunalt och regionalt, med särskild
betoning på förebyggande insatser riktade till unga
människor.
Den svenska narkotikapolitiken ligger till grund för
Sveriges internationella engagemang. Målet är att på ett
globalt plan utveckla insatserna för att möta
narkotikahotet. Sverige motverkar aktivt alla försök till
nedrustning av narkotikakontrollen.
Insatser inom narkotikapolitikens område skall
baseras på kunskap om faktiska förhållanden och på
utvärderingar av effekterna av olika åtgärder.
Folkhälsoinstitutet följer konsumtions- och
skadeutvecklingen inom alkohol- och narkotikaområdet
samt fördelar vissa medel till alkohol- och
narkotikaforskning inom särskilt angelägna områden
och genomför utvärderingar av det förebyggande
arbetets effekter. Socialstyrelsen svarar för tillsyn samt
uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser
och vård och behandling inom socialtjänsten.
Socialstyrelsen stöder också utvecklingen inom
området, bl.a. inom ramen för regeringsuppdraget
Offensiv narkomanvård.
Från flera länder i Europa kommer rapporter om en
positivare inställning till narkotika bland ungdomar och
en ökning av missbruket. I de regelbundna
undersökningar om drogvanorna hos elever i årskurs 9 i
grundskolan pekar på att erfarenheten av narkotika ökar
också i Sverige. Ökningen sker dock från en i
jämförelse med 1970-talet låg nivå. Andelen ungdomar
som någon gång prövat narkotika var under större delen
av 1980-talet cirka 4 procent för att under 1990-talets
första hälft successivt öka till omkring 8 procent bland
pojkar respektive 7 procent bland flickor år 1997.
Undersökningarna visar också att skolelever och
värnpliktiga har en något mer liberal inställning till
narkotika idag än tidigare. Också från personal och
organisationer som verkar bland ungdomar kommer
rapporter om förändrade attityder och en ny öppenhet
att experimentera. En stor majoritet av ungdomarna
anser emellertid att narkotikan är ett problem och ger
bara ett mycket begränsat stöd till påståenden i
drogliberal riktning.
År 1992 genomfördes en undersökning av det tunga
narkotikamissbrukets omfattning. I denna uppskattades
antalet tunga missbrukare till mellan 14 000 och 19 000.
År 1979, när en motsvarande kartläggning genomfördes
fann man 10 000–14 000 tunga missbrukare.
Kvinnornas andel utgör ca en tredjedel.
Enligt Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, CAN, som genomfört
undersökningarna inträffade nyrekryteringen till
gruppen tunga missbrukare huvudsakligen i slutet av
1970-talet och i början av 1980- talet. Andelen unga
med ett tungt missbruk minskade påtagligt mellan de
båda undersökningarna. År 1992 var 43 procent av de
tunga missbrukarna över 35 år och närmare hälften
hade missbrukat i tio år eller mer.
Sedan mitten av 1980-talet har Socialstyrelsen på
regeringens uppdrag fördelat medel för att bygga upp en
offensiv narkomanvård, bl.a. i syfte att motverka
smittspridningen av hiv bland narkotikamissbrukare.
Sverige har idag en internationellt sett mycket låg andel
nysmitta av hiv bland injektionsmissbrukare. Det rör sig
om ett par fall årligen. Socialstyrelsen kommer under
hösten 1997 att avrapportera uppdraget och göra en
bedömning av vilken inriktning det fortsatta
utvecklingsarbetet inom narkotikaområdet bör ha.
Tillgången på narkotika i världen är mycket stor.
Produktionen av illegal narkotika ökar, samtidigt som
den illegala handeln med narkotika blir alltmer
välorganiserad och svårare att bekämpa. De politiska
och ekonomiska förändringarna i Öst- och
Centraleuropa har ökat riskerna för att narkotika skall
spridas såväl inom regionen som till andra länder.
Skillnaden mellan renodlade producent- eller
konsumentländer har jämnats ut; där det finns
narkotika, där växer också missbruket.
I flera europeiska länder förs en intensiv
narkotikapolitisk debatt, där vissa grupper förespråkar
en avkriminalisering av användningen av i första hand
cannabis. Det förekommer också förslag om att
legalisera användningen av alla typer av narkotika.
Enligt olika opinionsundersökningar saknar dock sådana
krav stöd bland befolkningarna i allmänhet. Ingen
regering har heller uttalat sig för en sådan politik. I en
del länder har ett kraftfullt avvisande av varje tanke på
legalisering lett till att legaliseringsförespråkarna
förlorat mark och debatten i stället inriktats på hur de
förebyggande insatserna skall kunna stärkas. I en del
länder i Europa förekommer försök med legal
förskrivning av heroin till heroinmissbrukare.
Sverige deltar mycket aktivt i det internationella
samarbetet mot narkotika inom FN och den särskilda
samarbetsgruppen för narkotikafrågor inom
Europarådet, den s.k. Pompidougruppen.
Sverige har bl.a. deltagit i det utbildnings- och
träningsprogram för personal verksam inom
förebyggande arbete och vård och behandling i Central-
och Östeuropa som Pompidougruppen har genomfört.
Genom medlemskapet i EU har Sverige fått tillgång
till ett utökat europeiskt samarbete kring
narkotikafrågorna. Unionsfördraget öppnar nya
möjligheter för en samordnad narkotikastrategi inriktad
på minskad efterfrågan, bekämpning av
narkotikahandeln och påverkan på tredje land genom ett
samordnat internationellt agerande. En global
handlingsplan som omfattar samtliga dessa delar har
antagits liksom ett särskilt narkotikapreventivt program.
I Lissabon finns sedan några år tillbaka EU:s
narkotikaobservatorium, med uppgift att samla och
bearbeta information om droger och drogberoende i
medlemsstaterna. Syftet är att ta fram tillförlitliga och
jämförbara data om narkotikaproblemen. Sverige deltar
i observatoriets verksamhet.
Sverige deltar också i ett västeuropeiskt
forskningssamarbete inom vars ram nationella
forskningsprojekt rörande utvärdering av insatser mot
drogmissbruk samordnas. Universitetet i Stockholm har
i uppdrag att svara för den svenska samordningen. Inom
ramen för regeringens samordningsorgan för
narkotikafrågor (SAMNARK) sker en samordning av
regeringens narkotikapolitik.
Regeringen drar följande slutsatser. Trots rapporter
om ett ökat experimenterande med droger i
ungdomsgrupper och rapporter om ändrade attityder till
narkotika är narkotikamissbrukets omfattning i Sverige
relativt begränsat, både i jämförelse med 1970-talet och
i ett internationellt perspektiv. Det finns dock anledning
att ta situationen på stort allvar. Genomgripande
politiska, tekniska, ekonomiska och sociala förändringar
har starkt påverkat eller förändrat tillvaron för stora
grupper människor samtidigt som toleransen mot
narkotika har ökat på många håll i världen. Risken att
ett relativt oskyldigt och nyfiket experimenterande med
droger skall leda till ett mer permanent bruk som leder
till ett beroende kan inte negligeras. Särskilt
uppmärksamhet bör i det sammanhanget riktas mot de
ungdomskulturer som byggs upp runt s.k. partydroger,
t.ex. ecstasy och LSD, i vissa ungdomsgrupper som
tidigare inte definierats som riskgrupper vad gäller
narkotika. Drogerna, som görs relativt lätt tillgängliga
via marknads- och saluföring på internet betraktas inte
som narkotika av ungdomarna, varför de också har
svårt att inse att konsumtionen är att definiera som
missbruk.
Narkotikapolitikens huvudinriktning måste enligt
regeringens bedömning även fortsättningsvis vara att
motverka en ökad narkotikaanvändning bland
ungdomar. Kommunerna bör därför målmedvetet stärka
det förebyggande arbetet riktat till ungdomar. Nationella
ledningsgruppen för alkohol- och
narkotikaförebyggande insatser har frågan om trender
och missbruk bland ungdomar som en av sina främsta
prioriteringar.
Som ett led i strävanden att stärka narkotikapolitiken
kommer regeringen under hösten 1997 att utveckla en
narkotikapolitisk strategi.
Sverige bör även fortsättningsvis ha en framträdande
roll i det internationella samarbetet. Detta samarbete är
utomordentligt betydelsefullt, inte minst mot bakgrund
av den pågående europeiska integrationen och de
genomgripande förändringarna i Central- och
Östeuropa.
För närvarande pågår förberedelserna inför ett
särskilt narkotikamöte i FN:s Generalförsamling i juni
1998. Syftet med mötet är att enas om strategier för det
globala narkotikaarbetet. Sverige, som är en av
huvudbidragsgivarna till FN:s
narkotikakontrollprogram, UNDCP, deltar aktivt i
mötesförberedelserna.
6.3 Anslag
C 1. Bidrag till ungdomsvård och
missbrukarvård samt alkohol-
och narkotikaförebyggande
arbete
1995/96
Utgift
75 526
1
Därav
1996
37 509
1997
Anslag
52 000
Utgifts-
prognos
52 000
1998
Förslag
52 000
1999
Beräkna
t
52 000
2000
Beräkna
t
52 000
1. Beloppen anges i tusental kr
Statsbidraget till missbrukarvård ingår sedan år 1996 i
det generella statsbidraget till kommunerna. Genom den
verksamhet som drivs av Statens institutionsstyrelse
(SiS) har staten ett direkt ansvar för ungdomsvård och
missbrukarvård. Staten har ett starkt intresse av att det
råder balans mellan å ena sidan den tunga
institutionsvården och å andra sidan den vård som
bedrivs av kommunerna och består av förebyggande
och olika slags öppenvårdsinsatser. Under de senaste
budgetåren har därför ur anslaget avsatts särskilda
utvecklingsmedel, 50 miljoner kronor, för att stimulera
kommunerna att utveckla förebyggande och
öppenvårdsinsatser. Länsstyrelserna har i uppdrag att
årligen fördela dessa medel.
Under anslaget disponerar Socialdepartementet
2 miljoner kronor avseende spelberoende och dess
sociala konsekvenser.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under senare år har kommunerna i stor utsträckning
utvecklat förebyggande insatser och vård i öppna
former för ungdomar och missbrukare, dock ännu
inte i så stor omfattning att den minskade
användningen av institutionsvård kan anses vara helt
kompenserad.
Socialstyrelsens utvärdering visar att projektbidragen
har använts på det sätt som regeringen avsett. Så långt
det går att bedöma har medlen haft positiv effekt för
ungdoms- och missbrukarvården. Socialstyrelsen
konstaterar att det inför fördelningen av medel år 1998
finns anledning att särskilt ta hänsyn till de mindre
kommunernas speciella behov.
Länsstyrelserna har genom sin tillsynsverksamhet
god kännedom om lokala förhållanden i länets
kommuner och kunskap om eventuella brister och
behov av särskilda utvecklingsmedel. Medel har också
blivit ett värdefullt instrument i länsstyrelsens
tillsynsarbete. Länsstyrelserna bör därför även
fortsättningsvis fördela de utvecklingsmedel som är
avsatta för att stimulera och utveckla förebyggande och
öppenvårdsinsatser för ungdomar och missbrukare.
Slutsatser
Särskilda utvecklingsmedel bör även fortsättningsvis
avsättas till att stimulera kommunerna att utveckla
insatser i öppen vård för ungdomar och missbrukare.
Länsstyrelserna bör även fortsättningsvis fördela
dessa utvecklingsmedel. Då många myndigheter idag
har i uppdrag att stimulera en sådan utveckling är
samordning av utvecklingsinsatserna önskvärd.
I propositionen Ändring i socialtjänstlagen
(1996/97:124) betonas betydelsen av tidig upptäckt och
tidiga insatser för att förebygga och motverka ett mer
omfattande behov av vård. Utvecklingsmedlen skall mot
denna bakgrund också kunna användas för att utveckla
metoder för tidig upptäckt, tidiga och förebyggande
insatser för ungdomar och missbrukare.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
52 miljoner kronor anvisas under anslaget Bidrag till
ungdomsvård och missbrukarvård samt alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete för år 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 52 miljoner kronor
respektive 52 miljoner kronor.
C 2. Bidrag till organisationer på det
sociala området
1995/96
Utgift
86 7611
Därav
1996
38 374
1997
Anslag
57 841
Utgifts
prognos
57 841
1998
Förslag
64 341
1999
Beräkna
t
64 341
2000
Beräkna
t
64 341
1. Beloppen anges i tusental kr
Anslaget avser bidrag till olika frivilliga
organisationer inom det sociala området. Det gäller
såväl länkorganisationer och andra organisationer
som arbetar med att stödja och hjälpa f.d.
missbrukare och andra socialt utsatta grupper,
däribland organisationer som arbetar med att hjälpa
barn och deras familjer som organisationer som
motverkar våld mot kvinnor.
Nykterhetsorganisationer och Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning erhåller också
statsbidrag från detta anslag.
Anslaget delas upp i tre anslagsposter:
– Bidrag till organisationer,
– Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning,
– Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.
ANSLAGETS UTVECKLING1
ANSLAGSPOS
T
1995/96
1997
1998
1999
2000
Bidrag till
organisatio
ner
47 455
31
630
38
130
38
130
38
130
Bidrag till
CAN
11 946
7 964
7 964
7 964
7 964
Bidrag till
vissa
nykterhetso
rganisa-
tioner
27 370
18
247
18
247
18
247
18
247
Summa
86 761
57 841
64 341
64 341
64 341
1. Beloppen anges i tusental kr
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Bidrag till organisationer
Frivilliga organisationer gör på olika sätt viktiga
insatser på det sociala området som komplement till
samhällets insatser. Det kan vara förebyggande
arbete, kamratstöd, behandlingsarbete eller
opinionsbildande insatser.
Resurser har hittills avsatts för att stödja
länkorganisationer och andra organisationer som arbetar
med att stödja och hjälpa f.d. missbrukare. Bidrag kan
utgå till såväl klientorganisationer inom alkohol- och
narkotikaområdet som till organisationer med kyrklig
anknytning vilka bedriver verksamheter inriktade på
socialt utsatta grupper.
En del av bidragsgivningen har varit riktad till
organisationer som bedriver arbete för utsatta barn och
deras familjer, respektive organisationer som motverkar
våld mot kvinnor.
Socialstyrelsen som disponerar anslaget och beslutar
om fördelning av medel till de olika organisationerna
genomför årligen en utvärdering av effekten av vissa
organisationer som erhåller bidrag.
Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning
Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning(CAN) är ett
folkrörelseförankrat informationsorgan som har till
uppgift att bedriva och främja saklig upplysning om
verkningar av alkohol- och narkotikamissbruk,
liksom om vägar och medel att förekomma och
bekämpa alkoholskador samt motverka icke-
medicinskt bruk av narkotika.
CAN skall i detta syfte förmedla basfakta om droger
till organisationer, myndigheter, massmedia m.fl. En
annan huvuduppgift för CAN är att utgöra ett
serviceorgan för folkrörelser och organisationer i deras
arbete med droginformation.
Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.
Nykterhetsrörelsen och vissa andra organisationer
får sedan lång tid tillbaka organisationsstöd för sin
centrala verksamhet.
Anslaget administreras av Samarbetsnämnden för
fördelning av statsbidrag till vissa
nykterhetsorganisationer m.fl. som fördelar anslaget till
berörda organisationer. Bidragen har karaktären av
centralt organisationsstöd.
Grunden för bidragsgivningen finns i förordningen
(1977:486) om statsbidrag till organisationer som
bedriver nykterhetsarbete. Samarbetsnämndens
verksamhet regleras i samma förordning.
Inom Inrikesdepartementet har frågan om formerna
för statens stöd till föreningar behandlats av en
arbetsgrupp som avrapporterat arbetet i rapporten
Resultatstyrning av Föreningsbidrag (Ds 1997:36) I
rapporten redovisas modeller för styrning och
utvärdering av statsbidragen inom området. Modellerna
har karaktär av rambeskrivningar som måste utvecklas
inom varje sakområde.
Mot bakgrund av detta och av behovet att utveckla
samarbetet mellan samhälle och frivilligorganisationer
inom det sociala området har inom Socialdepartementet
tillsatts en utredning för att se över formerna för
bidragsgivningen till frivilligorganisationerna. Arbetet
avses att vara klart vid utgången av år 1997.
Slutsatser
Inriktningen av bidragsgivningen till organisationer bör i
avvaktan på ovan nämnda utredningsrapport i huvudsak
ligga fast för år 1998. Syftet är att stödja den
verksamheten som frivilligorganisationerna bedriver på
det sociala området. Dessutom bör anslagsposten
tillföras 500 000 kronor för kunskaps- och
informationssatsningar rörande sexuell exploatering av
barn samt 6 miljoner kronor för vissa insatser för
särskilt svaga kvinnogrupper.
Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning har en viktig roll som resurs för
olika berörda myndigheter och organisationer när det
gäller att beskriva alkohol- och narkotikautvecklingen,
liksom uppgiften att förmedla kunskap om alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete.
Med hänsyn till internationaliseringen och det
svenska EU-medlemskapet så har förutsättningarna
förändrats när det gäller att bedriva en traditionell
svensk alkohol- och narkotikapolitik.
Informationsverksamhet och opinionsbildning har blivit
allt viktigare som instrument för en aktiv alkohol- och
narkotikapolitik.
Folkrörelsernas alkohol- och narkotikaförebyggande
insatser utgör viktiga stöd och är ett komplement till det
arbete som myndigheterna bedriver.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
64 341 000 kronor anvisas under anslaget C 2. Bidrag
till organisationer på det sociala området för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 64 341 000
kronor respektive 64 341 000 kronor.
Fördelningen på anslagsposter år 1998 bedömer
regeringen bör vara 38 130 000 kronor till Bidrag till
vissa organisationer på det sociala området, 7 964 000
kronor till Bidrag till CAN samt 18 247 000 kronor till
Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.m.
C 3. Barnombudsmannen
1995/96
Utgift
11 604
1
Anslag
s-
sparan
de
1 074
Därav
1996
7 515
1997
Anslag
7 639
Utgifts
-
progno
s
8 720
1998
Förslag
7 550
1999
Beräkna
t
7 771
2000
Beräkna
t
7 927
1. Beloppen anges i tusental kr
Barnombudsmannens (BO) skall bidra till att
uppfylla målet för utgiftsområdet genom att bevaka
frågor som angår barns och ungdomars rättigheter
och intressen. Ombudsmannen skall särskilt
uppmärksamma att lagar och andra författningar
samt deras tillämpning stämmer överens med
Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen).
BO har en opinionsbildande och attitydpåverkande
roll och skall informera om barnkonventionen.
Myndigheten skall verka för att öka samhällets kunskap
om barns och ungas villkor och tydliggöra samhällets
ansvar för barn och ungdomar som befinner sig i utsatta
situationer. BO skall företräda barn och unga i den
allmänna debatten och därvid särskilt verka för att barns
och ungdomars åsikter och inflytande tas tillvara och
intressen tillgodoses.
BO skall verka för att kommunerna använder
barnkonventionen som ett praktiskt redskap i såväl det
individuella som det generella arbetet med barn. BO
skall även verka för att höja nivån på
olycksfallsförebyggande arbete och för att öka
riskmedvetandet hos barn och ungdomar. I dialog med
berörda myndigheter skall BO hålla samman
sektorsövergripande uppföljningsstudier om villkoren
för barn och unga upp till 18 år.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Verksamhetsmålen för BO har koncentrerats till ett
antal större och tydligt utformade
verksamhetsområden såsom åtgärder mot mobbning,
barns och ungas säkerhet, barnkonventionen, barns
och ungas uppväxtvillkor samt barn och ungdomar
som utsätts för misshandel och övergrepp. Arbetet
har bl.a. bedrivits i form av kampanjer, konferenser,
bildande av nätverk, utarbetande av olika skrifter,
föredrag, samordningsinsatser och enkätstudier.
BO har under det gångna verksamhetsåret aktivt
arbetat med att delta i samhällsdebatten och väcka
opinion. måluppfyllelse kan bl.a. mätas i myndighetens
inverkan på de lagändringar som kommit till stånd till
följd av BO:s arbete under perioden. Ett väsentligt ökat
antal pressklipp under verksamhetsåret jämfört med
tidigare år är ett annat mått på god måluppfyllelse. BO
har utarbetat statistikboken "Upp till 18" och den årliga
rapporten om barns och ungdomars situation och
uppväxtvillkor, vilken lämnats till regeringen den 1 april
1996.
Regeringens bedömning avseende
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i allt
väsentligt är rättvisande.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
7 550 000 kronor anvisas till BO för 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 7 771 000
kronor respektive 7 927 000 kronor.
C 4. Statens nämnd för
internationella adoptionsfrågor
1995/96
Utgift
8 961
1
Anslag
s-
sparan
de
90
Därav
1996
5 919
1997
Anslag
5 916
Utgifts
-
progno
s
6 016
1998
Förslag
6 468
1999
Beräkna
t
6 645
2000
Beräkna
t
6 828
1. Beloppen anges i tusental kr
Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor
(NIA) skall bidra till att uppfylla målet för
utgiftsområdet genom att ansvara för tillsyn, kontroll
och information i frågor rörande internationella
adoptioner.
NIA skall underlätta adoption i Sverige av utländska
barn. NIA skall därvid sträva efter att adoptionen sker
utifrån barnets bästa och i enlighet med gällande
lagstiftning i barnets ursprungsland och i Sverige.
Nämnden ansvarar för frågor enligt förordningen
(1976:834) om prövning av utländska beslut om
adoption, samt frågor om auktorisation av
sammanslutningar enligt lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling. NIA beslutar också
om fördelning av statsbidrag till sådana
sammanslutningar.
När det är fråga om adoption av ett utländskt barn
utan medverkan av auktoriserad sammanslutning skall
NIA enligt lagen om internationell adoptionsförmedling
pröva om förfarandet är godtagbart.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Riksdagen har med anledning av regeringens
proposition (prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:15, rskr.
1996/97:192) Internationella adoptionsfrågor beslutat
om vissa förändringar som berör NIA:s verksamhet.
Beslutet gav underlag för att Sverige skulle kunna
ratificera 1993 års Haagkonvention om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner.
Ratificeringen har ägt rum i maj år 1997. I övrigt
innebär riksdagens beslut ett antal lagändringar, bl.a.
stärks den enskildes rättssäkerhet i samband med
adoption och utrymmet för enskilda adoptioner
begränsas.
NIA får genom de fattade besluten ett vidgat
ansvarsområde och fler arbetsuppgifter.
Regeringens bedömning avseende revisionens
iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Slutsatser
Regeringens bedömning är att myndigheten fungerat väl
och att de anslagna resurserna nyttjas på ett
tillfredsställande sätt.
Den ovan redovisade nya lagstiftningen på området
påverkar NIA:s arbete både på kort och lång sikt. På
kort sikt är det NIA:s uppgift att följa upp den nya
lagstiftningen. Den innebär också långsiktigt att NIA
tillförs mer arbete och att det därför finns skäl att
tillföra NIA 180 000 kronor för att klara de
tillkommande uppgifterna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
6 468 000 kronor anvisas till NIA för år 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 6 645 000 kronor
respektive 6 828 000 kronor.
C 5. Statens institutionsstyrelse
1995/96
Utgift
754 218
1
Därav
1996
618 498
1997
Anslag
507 720
Utgifts
-
progno
s
595 720
1998
Förslag
503 986
1999
Beräkna
t
520 415
2000
Beräkna
t
537 386
1. Beloppen anges i tusental kr
Statens institutionsstyrelse (SiS) skall bidra till att
uppfylla målen för utgiftsområdet genom planering,
ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och
av institutionerna för vård enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). SiS är
huvudman för 35 särskilda ungdomshem och 19 LVM-
hem. Institutionerna är i huvudsak avsedda för
tvångsvård som kan ske vid såväl slutna avdelningar
som vid mer öppna. Vården skall enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård som kan ges av unga (LVU) så snart som möjligt
övergå till frivillig vård inom SiS egna institutioner, vid
andra kommunalt eller privat drivna institutioner, eller i
öppna former, t.ex. familjehem.
Den vård som ges skall såväl på de särskilda
ungdomshemmen som LVM-hemmen vara av god
kvalitet samt differentierad utifrån individuella
vårdbehov. Det innebär att t.ex. psykiskt störda
ungdomar eller missbrukare, kvinnliga missbrukare,
narkotika- eller blandmissbrukare, starkt utagerande
ungdomar m.fl. grupper bör kunna ges speciellt
anpassad vård vid särskilda enheter eller institutioner.
SiS skall även stödja forskning och utveckling inom
missbrukarvård och ungdomsvård.
Verksamheten finansieras dels genom de anslag som
SiS förfogar över, dels genom vårdavgifter som tas ut
av kommunerna. I den proposition (1992/93:61) som
låg till grund för riksdagens beslut om statligt
övertagande av huvudmannaskapet för LVM-hemmen
och de särskilda ungdomshemmen beräknades att
statens andel av kostnaderna skulle utgöra cirka hälften
för ungdomshemmen och cirka en tredjedel för LVM-
hemmen. Senaste budgetåret svarade anslaget till SiS
för 46 % av kostnaderna för ungdomshemmen och för
cirka 32 % av kostnaderna för LVM-hemmen.
Fördelningen mellan statens finansiering och
vårdavgifterna uppvisar det senaste budgetåret bättre
överenstämmelse med vad propositionen avsåg än
tidigare.
SiS har under den tid som verksamheten bedrivits
med statligt huvudmannaskap haft en kraftig obalans i
ekonomin. På grund av en kontinuerligt minskad
efterfrågan av LVM-platser har ett kraftigt underskott
uppstått. Anpassningen av verksamheten till efterfrågan
är förenad med höga avvecklingskostnader, samtidigt
som intäkter i form av avgifter uteblir. Under bå
1995/96 tillsköts 88,3 miljoner kronor i tilläggsbudgeten
för att klara de uppkomna avvecklingskostnaderna. På
grund av en fortsatt nedgång i efterfrågan av LVM-vård
uppkommer ett underskott i budgeten även under år
1997.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Innan det statliga övertagandet fanns drygt 1 300 platser
vid LVM-hem. Vid övertagandet den 1 april 1994 fanns
knappt 1 000 LVM-platser mot cirka 480 vid
halvårsskiftet 1997. SiS har genomfört olika åtgärder
för att få verksamheten i ekonomisk balans, bl.a. har
man minskat antalet platser inom missbrukarvården
genom att avveckla institutioner samt reducerat antalet
platser vid flertalet institutioner. Eftersom efterfrågan
fortsatt att sjunka har SiS fortsatt neddragningen av
vårdkapaciteten på LVM-sidan. Nuvarande prognos
pekar på ett platsbehov på cirka 300 platser. I samband
med nedläggning av institutioner uppstår kvardröjande
kostnader under mer än 12 månader samtidigt som
intäkter i form av avgifter i stort sett helt försvinner.
Inom ungdomsvården har utvecklingen varit den
motsatta. För att kunna tillgodose kommunernas
efterfrågan har SiS byggt ut vårdresurserna framförallt
vad det gäller akut- och utredningsplatser för grupper av
ungdomar som ligger barn- och ungdomspsykiatrin
nära, missbrukande ungdomar och starkt utagerande
ungdomar.
För att öka intäkterna har ett nytt avgiftssystem,
innebärande större differentiering framförallt på
ungdomssidan , införts.
Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag
genomfört en utvärdering av SiS verksamhet syftande
till att hitta förutsättningar för balans mellan tillgång och
efterfrågan. RRV:s granskning har fokuserats på
organisatoriska och administrativa åtgärder. RRV
föreslår att SiS vidtar en rad åtgärder för att förbättra
kostnadseffektiviteten.
SiS har påbörjat en genomförandeplan med
anledning av vad RRV framför i sin rapport. Arbetet
inriktas på fem huvudområden:
– Utarbetande av en strukturplan för LVM- och LVU-
arbetet.
– Huvudkontorets organisation.
– Samordning av administrativa resurser.
– Samverkansformer mellan arbetsgivare och
arbetstagarorganisationer.
– Analys av kompetens och kompetensutveckling.
Beställningsbemyndiganden
Beställningsbemyndigande för beviljande av forsknings-
och utvecklingsmedel och beräknad anslagspåverkan
under perioden 1998-2001 och senare.
1999
2000
2001 OCH
SENARE
SUMMA
1999
(TKR)
Begärt
bemyndiga
nde för
1998
20
000
20
000
20 000
60 000
Regeringens bedömning avseende
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Slutsatser
Regeringens bedömning är att de åtgärder som
genomförs för att effektivisera och omstrukturera
vården vid institutionerna är nödvändiga. Myndigheten
skall lägga största vikt vid att uppnå balans mellan den
vård som efterfrågas och de resurser som kan erbjudas,
utan att vårdens kvalitet eftersätts.
Trots att myndigheten genomfört kraftiga åtgärder
för att få verksamheten i ekonomisk balans har
efterfrågan av LVM-vård fortsatt att minska varför ett
underskott beräknas även för år 1997. Underskottet
tillsammans med ytterligare avvecklingskostnader
beräknas bli cirka 85 miljoner kronor. Delar av
kostnaderna klarar myndigheten genom interna
besparingar. Regeringen har i tilläggsbudgeten för år
1997 föreslagit att 65 miljoner kronor tillförs SiS för
den fortsatta omstruktureringen av missbrukarvården.
Regeringen avser inom kort att utse en särskild
utredare med uppgift att göra en fortsatt översyn av SiS
organisation, verksamhet och framtida platsbehov.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
503 986 000 kronor anvisas till SiS för år 1998. Därvid
har hänsyn tagits till att 115 000 kronor överförs till
Riksarkivet för reglering av en personal- fråga. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 520 415 000
kronor respektive 537 386 000 kronor.
C 6. Alkoholinspektionen
1995/96
Utgift
24 233
1
Anslag
s-
sparan
de
1 950
Därav
1996
9 307
1997
Anslag
14 527
Utgifts
-
progno
s
16 477
1998
Förslag
14 548
1999
Beräkna
t
14 974
2000
Beräkna
t
15 413
1. Beloppen anges i tusental kr
Alkoholinspektionens skall bidra till att uppfylla målet
för utgiftsområdet genom att övervaka efterlevnaden av
alkohollagen, dvs. tillse att lagar och bestämmelser
avseende hanteringen av alkoholdrycker efterlevs och
bidrar till att samhällets alkoholpolitiska mål uppfylls.
Alkoholinspektionen startade sin verksamhet den
1 januari 1995 med anledning av bl.a. EU-medlem-
skapet och att riksdagen beslutat att avskaffa de tidigare
import-, export-, tillverknings- och
partihandelsmonopolen när det gäller alkoholdrycker.
Dessa har ersatts av ett nytt alkoholpolitiskt motiverat
tillstånds- och tillsynssystem som hanteras av Alkohol-
inspektionen.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Alkoholinspektionens årsredovisning visar att de på ett
tillfredsställande sätt uppnått sina verksamhetsmål.
Den första tiden har präglats dels av uppbyggnad av
verksamheten och dels av att hantera ett stort antal
ansökningar om tillstånd. Verksamheten har nu
stabiliserats och man har inlett arbetet med att bygga
upp och utveckla tillsynsarbetet tillsammans med
länsstyrelserna liksom ett centralt tillstånds- och
tillsynsregister för såväl partihandeln som kommunernas
serveringstillstånd. Inspektionen har också i uppgift att
utvärdera kommunaliseringen av serveringstillstånden.
Antalet tillståndsavgöranden har vida överstigit vad som
antogs vid lagens tillkomst.
De växande problemen med illegal alkoholhantering,
det ökande ungdomsfylleriet och de nya
alkoholdryckerna (alkoläsk m.m.) avspeglas i
Alkoholinspektionens arbete.
Enligt Alkoholinspektionens prognos för år 1998
kommer de totala avgifterna för ansökningar och tillsyn
att inbringa 31 miljoner kronor som tillförs statens
inkomsttitel. Dessa avgifter är beräknade att täcka såväl
Alkoholinspektionens kostnader som länsstyrelsens
tillsyn.
EU-kommissionen har i olika överläggningar med
regeringen haft synpunkter på de, enligt deras mening
alltför höga ansöknings- och tillsynsavgifterna för
tillverknings- och partihandelstillstånd.
Regeringens bedömning avseende
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
14 548 000 kronor anvisas till Alkoholinspektionen för
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
14 974 000 kronor respektive 15 413 000 kronor.
C 7. Alkoholsortimentsnämnden
1995/96
Utgift
173
1
Därav
1996
138
1997
Anslag
674
Utgifts
-
progno
s
501
1998
Förslag
674
1999
Beräkna
t
697
2000
Beräkna
t
721
1. Beloppen anges i tusental kr
Alkoholsortimentsnämnden inrättades den 1 januari
1995 i enlighet med ett av de krav som Europeiska
kommissionen uppställt inför Sveriges inträde i
Europeiska unionen för att Sverige skulle få behålla
detaljhandelsmonopolet på alkohol. Samtidigt
avskaffades övriga monopol inom alkoholområdet.
Detaljhandelsmonopolet skall fungera icke-diskrimi-
nerande i enlighet med de principer som fastlagts i
avtalet mellan staten och Systembolaget. För att
säkerställa ickediskrimineringen inrättades
Alkoholsortimentsnämnden som en oberoende nämnd
med uppgift att pröva besvär över Systembolagets beslut
att avvisa eller avföra viss alkoholhaltig dryck från
sortimentet.
Nämnden består av en lagfaren domare som
ordförande samt fyra andra ledamöter. Den utses av
regeringen för tre år.
För beredning av ärenden hos nämnden utses en
sekreterare som skall vara lagfaren.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nämndens verksamhet styrs helt av hur många
leverantörer som överklagar Systembolagets
inköpsbeslut. De första tillverknings- och
partihandelstillstånden utfärdades i princip inte av
Alkoholinspektionen förrän i maj 1995 varför det dröjde
innan det första klagomålet inlämnades. Hittills har ett
femtontal ärenden avgjorts.
Slutsatser
Regeringen bedömer att ärendemängden för
Alkoholsortimentsnämnden har stabiliserats på
nuvarande nivå.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
674 000 kronor anvisas till Alkoholsortimentsnämnden
för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
697 000 kronor respektive 721 000 kronor.
C 8. Alkohol- och narkotikapolitiska
åtgärder
1997
Anslag2
30 000
1
Utgifts
-
progno
s
30 000
1998
Förslag
30 000
1999
Beräkna
t
30 000
2000
Beräkna
t
30 000
1. Beloppen anges i tusental kr
2. Nytt anslag enligt tilläggsbudget 1
Internationaliseringen och det svenska EU-inträdet har
ändrat förutsättningarna att bedriva en traditionell
svensk alkoholpolitik. Exempel på sådana förändringar
är ändrade regler för införsel av alkohol och
avskaffandet av monopolen för tillverkning, import och
partihandel av alkoholdrycker. Den illegala
alkoholhanteringen ökar.
Ungdomar är idag mer intresserade av, och positiva
till, olika typer av narkotika. Narkotikan är alltmer
lättillgänglig. Handeln via Internet med syntetiska
droger är ett exempel på detta.
Regeringens överväganden
Resultatinformation
Det förebyggande insatserna blir av avgörande betydelse
när det gäller att motverka alkohol- och
narkotikamissbrukets utbredning. Information,
opinionsbildning och andra alkohol- och narkotikaföre-
byggande insatser, framför allt på lokal och regional
nivå, får därför en ökad betydelse i ansträngningarna att
påverka attityder och beteenden.
Riksdagen har i tilläggsbudgeten för budgetår 1997
beslutat att förstärka det alkohol- och narkotika-
förebyggande arbetet med 30 miljoner kronor.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
30 000 000 kronor anvisas under anslaget C 8. Alkohol-
och narkotikapolitiska åtgärder för 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 30 000 000 kronor
respektive 30 000 000 kronor.
6.4 Övrig statlig verksamhet
6.4.1 Systembolaget AB
Systembolaget är ett av staten helägt företag. I
koncernen ingår förutom moderbolaget Systembolaget
AB också ett helägt dotterbolag, Lagena Distribution
AB. Verksamheten omfattar detaljhandel och
partihandel med alkoholdrycker. Omsättningen år 1996
uppgick till 19 794 mkr och antalet årsarbetare till 2 746
(hela koncernen). Avkastningen/vinsten uppgick till
99,8 mkr.
Efter de stora förändringarna under år 1995
stabiliserades Systembolagets verksamhet under år 1996
och det kan konstateras att bolaget klarade de stora
omställningar som krävdes i samband med det svenska
EU-medlemskapet. Systembolaget hade således i slutet
av år 1996 nära 200 leverantörer av vin och sprit
jämfört med en leverantör två år tidigare. Vid årsskiftet
1996/97 hade Systembolaget totalt 2 609 märken till
försäljning.
Försäljningsvolymen minskade under år 1996 med
3,4 %. Att försäljningen sjönk hade framför allt sin
grund i ökad resandeinförsel, ökad införsel av illegal
sprit samt minskad försäljning till restauranger.
Lagena Distribution AB, som bildades i december
1994, åtar sig hemtagning, lagring,
ordersammanställning och distribution av sprit, vin och
starköl för ett stort antal av Systembolagets
leverantörer. Vid årsskiftet 1996/97 uppgick siffran till
98 stycken. En påtaglig förbättring av Lagenas
ekonomiska resultat har skett under år 1996, som var
det andra verksamhetsåret. Under år 1997 är målet att
Lagena skall förränta insatt kapital.
Under hösten 1997 väntas EG-domstolens
förhandsbesked i det s.k. Franzénmålet, vilket kan
avgöra om Systembolagets detaljhandelsmonopol strider
mot EG-rätten.
7 D Socialstyrelsen
7.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar Socialstyrelsen (SoS) och
dess ramanslag.
Ramanslaget uppgår under budgetåret 1997 till drygt
370 miljoner kronor. Socialstyrelsen disponerar
härutöver en stor mängd anslag inom det socialpolitiska
området. Dessa redovisas främst under
verksamhetsområde A Hälso- och sjukvård,
verksamhetsområde B Omsorg om äldre och personer
med funktionshinder samt verksamhetsområde C
Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt
alkohol- och narkotikapolitik.
Socialstyrelsen skall bidrag till att uppfylla målen för
utgiftsområdet genom att trygga en god hälsa och social
välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika
villkor för hela befolkningen.
Socialstyrelsen är central expert- och
tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och
sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och
service till vissa funktionshindrade samt frågor som rör
alkohol, tobak och andra missbruksmedel, såvitt det inte
är en uppgift för någon annan statlig myndighet att
handlägga sådana ärenden. I Socialstyrelsens uppgifter
ingår tillsyn, uppföljning, utvärdering och
kunskapsförmedling. Styrelsen svarar också för
marknadskontroll och tillsyn av medicinska produkter.
Socialstyrelsen skall bidra till att uppfylla målen för
utgiftsområde 6 Totalförsvar genom att inom funktionen
Hälso- och sjukvård m.m. inom det civila försvaret
prioritera områden inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst, miljö- och hälsoskydd samt smittskydd där
kapacitet, uthållighet och omställningsförmåga inte är
godtagbar eller har brister.
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Socialstyrelsen uppfyller sammantaget de uppställda
målen. De uppnådda resultaten försvarar nedlagda
kostnader.
– Utgifterna under budgetåret 1995/96 översteg
anvisade medel med knappt 9 miljoner kronor vilket
innebar en minskning av anslagsparandet i
motsvarande mån. Nuvarande prognoser pekar på
att anslagsparandet från tidigare år helt kommer att
förbrukas under 1997.
Större förändringar
– Socialstyrelsen har under budgetåret avslutat en
omfattande förändringsprocess i syfte att
koncentrera verksamheten mot och höja kvalitet i
tillsyn, uppföljning och utvärdering.
Prioriteringar för 1998
– Hög prioritet skall ges åt att vidareutveckla
verksamhetstillsynen inom hälso- och sjukvården, åt
att följa upp förändringarna inom
läkemedelsområdet, och åt olika insatser med
anledning av förändringarna i socialtjänstlagen.
– Socialstyrelsen skall noga följa, analysera och vid
behov föreslå åtgärder med anledning av
strukturförändringar och neddragningar i hälso- och
sjukvården.
7.2 Resultatbedömning och
slutsatser
För att koncentrera verksamheten till de uppgifter som
lades fast i propositionen om Socialstyrelsens framtida
roll, uppgifter och inriktning (1988/89:130) och som
också lyftes fram i budgetpropositionen för 1997 där en
fördjupad prövning av styrelsen gjordes har såväl
resursstyrning som organisatoriska förändringar
inriktats mot en skärpt statlig tillsyn, mot uppföljning
och utvärdering och mot stöd till huvudmännen i deras
uppdrag att utveckla verksamheten. Vidare har åtgärder
vidtagits för att få en bättre spridning av resultaten av
Socialstyrelsens verksamhet.
En jämförelse mellan anslag och utfall för budgetåret
1995/96 (18 mån) visar att utfallet översteg anslaget
med knappt 9 miljoner kronor. Det ackumulerade
anslagssparandet vid årets slut uppgick till 34,6 miljoner
kronor. Socialstyrelsen har i delårsrapporten avseende
den 1 januari 1997 till den 30 juni 1997 redovisat ett
utfall om 188,2 miljoner kronor. Utgiftsprognosen för
budgetåret 1997 uppgår till 419,6 miljoner kronor vilket
skulle medföra att hela anslagssparandet förbrukas
under innevarande år.
Under 1996 tillsattes inom regeringskansliet en
arbetsgrupp för att i samråd med Socialstyrelsen bl.a.
ta fram uppföljningsbara mål för Socialstyrelsen.
Arbetsgruppens resultat har utgjort underlag för
Socialstyrelsens regleringsbrev avseende 1997. Då
utvecklingsarbetet nått olika långt avseende
Socialstyrelsens olika verksamhetsområden är det,
enligt regeringens mening, viktigt att arbetet drivs
vidare så att resultatdialogen mellan styrelsen och
regeringen ytterligare kan fördjupas.
För budgetåret 1998 ligger de mål och den inriktning
som tidigare beslutats avseende Socialstyrelsen fast.
Hög prioritet skall ges åt att vidareutveckla
verksamhetstillsynen inom hälso- och sjukvården, åt att
följa upp och utvärdera de pågående förändringarna
inom läkemedelsområdet, åt strukturförändringar och
besparingseffekter inom hälso- och sjukvården och åt
olika insatser med anledning av de nyligen beslutade
förändringarna inom socialtjänstlagen.
D 1. Socialstyrelsen
1995/96
Utgift
553 513
1
Anslag
s-
sparan
de
34 645
Därav
1996
392 579
1997
Anslag
372 994
Utgifts
-
progno
s
419 639
1998
Förslag
369 636
1999
Beräkna
t
379 680
2000
Beräkna
t
389 758
1. Beloppen anges i tusental kr
Regeringens bedömning
Resultatinformation
Målet för Socialstyrelsens tillsyn är att bidra till hög
säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet inom de
resursmässiga och andra ramar för verksamheterna som
ges genom politiska beslut.
Av årsredovisningen framgår att den medicinska
tillsynen har vidareutvecklats under perioden. Arbetet
har bedrivits i nära samarbete med och med stöd av
vårdens professionella organisationer och huvudmännen
där inte minst det stora intresset för kvalitetsutveckling
har bidragit till den positiva utvecklingen. En mycket
viktig del av verksamheten är kunskapsåterföring till
huvudmännen och de praktiskt verksamma i vården.
Under året har kunskapsåterföringen från tillsynen ökat
väsentligt och nya metoder använts, bl.a. har informa-
tionsbladet RiskRonden lagts ut på Internet.
Socialstyrelsen har i en skrivelse till
Socialdepartementet bl.a. redogjort för sitt arbete med
att skapa en enhetlig policy för primär medicinsk tillsyn.
Styrelsen har också redovisat sin syn på frågor som rör
disciplinära åtgärder i tillsynsarbetet. Socialstyrelsens
tillsynsstab har bl.a. till uppgift att arbeta med
samordnings- och metodutvecklingsfrågor. För
närvarande pågår ett arbete med framtagande av
riktlinjer som skall utgöra utgångspunkten för arbetet
vid de regionala tillsynsenheterna.
Arbetet med att tydligare formulera mål för den
medicinska tillsynen var en prioriterad uppgift för den
grupp som hade till uppgift att ta fram uppföljningsbara
mål för Socialstyrelsen, vilket också återspeglas i
regleringsbrevet för 1997. Avsikten är att såväl insatser
som effekter tydligare skall kunna följas i framtiden.
På det sociala tillsynsområdet ligger huvudansvaret
för det direkta tillsynsarbetet hos länsstyrelserna.
Socialstyrelsen har bl.a. genom rapporter och
konferenser bidragit till kunskapsförmedling och
metodutveckling. Enligt Socialstyrelsens bedömning
innebär dock de begränsade resurserna såväl inom den
egna myndigheten som inom länsstyrelserna att de
statliga tillsynsinsatserna är otillräckliga sett ur ett
klientperspektiv.
Syftet med den s.k. aktiva uppföljningen är att
länsvis granska ändamålsenligheten i de åtgärder som
kommuner och landsting vidtar för att tillgodose
befolkningens behov av hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Socialstyrelsen skall identifiera aktuella
problem och frågeställningar och genom en analys av
dessa föreslå vilka åtgärder huvudmännen bör vidta.
Under budgetåret 1995/96 granskades fem län. Samtliga
län kommer att ha granskats under 1998 varefter en
utvärdering av arbetsmetodiken kommer att ske bl.a. i
syfte att lägga större tyngdpunkt vid de verksamheter
som har primärkommunalt huvudmannaskap.
Målet för Socialstyrelsens nationella uppföljning och
utvärdering är att till regeringskansliet samt till
kommuner och landsting ta fram underlag av hög
kvalitet vad avser tillförlitlighet, relevans och aktualitet
om välfärdsförhållandena i vid bemärkelse. Underlaget
skall ge mottagarna goda möjligheter att värdera,
ompröva och utveckla verksamheterna.
Under budgetåret producerade Socialstyrelsen bl.a.
två årgångar av Jämförelsetal för socialtjänsten och en
andra Årsbok för socialtjänsten utkom hösten 1996.
Sjukvården i Sverige 1995 kompletterades med en
Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok såväl 1995 som
1996. Socialstyrelsen bedrev under budgetåret 1995/96
på regeringens uppdrag bl.a. uppföljningar av tre
omfattande reformer – handikappreformen,
ädelreformen och psykiatrireformen. Dessa
uppföljningar har rapporterats till regeringen i särskild
ordning.
Epidemiologiskt centrums (EpC:s) verksamhet
utvecklas positivt. Data ur registren används i ökad
utsträckning både i svensk och internationell forskning.
Registerdata kan nu distribueras för lokalt bruk i
kommuner, landsting och organisationer utan en
omfattande resursinsats.
I budgetpropositionen för 1997 konstaterar
regeringen att det informationssystem för kvalitets- och
resultatuppföljning inom hälso- och sjukvården (MARS-
systemet) som håller på att utvecklas inom
Socialstyrelsen positivt kan bidra till att vidareutveckla
kvaliteten i vården. Samtidigt framhålls vikten av att
finansierings- och huvudmannaskapsfrågorna för
systemet klarläggs och säkerställs. Av Socialstyrelsens
budgetunderlag avseende 1998 framgår att en
utvärdering av MARS både vad avser den valda
presentationsformen och värdet av de olika
faktadatabaserna kommer att inledas under 1997 för att
förslag beträffande bl.a. den långsiktiga finansieringen
skall kunna lämnas inför 1999.
Socialstyrelsens arbete med utbildnings- och
utvecklingsfrågor skall aktivt bidra till förnyelsearbetet
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Styrelsen
konstaterar i årsredovisningen att arbetet med
utvärdering av socialt arbete (CUS) börjar att finna sin
form och att resultaten börjar att få genomslag i den
praktiska verksamheten. Samtidigt konstaterar SoS att
arbetet med att finna ett systematisk utnyttjande av de
statliga utvecklingsmedlen inte hunnit tillräckligt långt
och därför kommer att ägnas särskild uppmärksamhet
under 1997. Regeringen välkomnar detta initiativ.
Med anledning av ändringarna i socialtjänstlagen bör
Socialstyrelsen, enligt regeringen, prioritera
utvecklingen av kvalitet och kompetens inom
socialtjänstens olika verksamheter. Ett viktig område är
att stödja utvecklingen av dokumentationssystem. Som
stöd till kommunerna bör Socialstyrelsen se över
behovet av allmänna råd och informera om den nya
lagstiftningen. Det är också angeläget att den nya
lagstiftningen noga följs upp och utvärderas.
Insatserna inom beredskapsområdet har kunnat
förstärkas kvalitativt samtidigt som resursåtgången har
begränsats. Beredskapslagringen fungerar nu
tillfredsställande.
I budgetunderlaget för 1998 konstaterar
Socialstyrelsen att den nya lagen (1996:786) om tillsyn
över hälso- och sjukvården som trädde i kraft den
1 januari 1997 innebär att Socialstyrelsen har fått ett
vidgat tillsynsområde samtidigt som tillsynsrollen har
förändrats. Enligt Socialstyrelsen krävs ett ytterligare
resurstillskott, utöver det som kunde frigöras genom
omprioriteringar och vissa reformmedel under 1997,
om 10 miljoner kronor under 1998 för att styrelsen skall
ha möjlighet att bedriva verksamheten enligt lagens
intentioner.
En aktiv och kompetent tillsynsorganisation har
enligt regeringen hög prioritet och regeringen delar
Socialstyrelsens bedömning att ytterligare medel bör
tillföras för att vidareutveckla verksamhetstillsynen över
hälso- och sjukvården.
I regeringens proposition 1996/97:27 om
läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
föreslogs att Socialstyrelsen bl.a. skall inrätta och föra
olika register vad avser förskrivare och
läkemedelsanvändning. Socialstyrelsen föreslogs vidare
få i uppgift att följa upp och utvärdera reformen.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.
Uppföljningen beräknas pågå under fyra år och bl.a.
avse om och i så fall hur läkemedelsanvändning
förändras i och med det förändrade förmånssystemet
och överföringen av kostnadsansvaret till landstingen.
Enligt styrelsen ryms inte dessa uppgifter inom
ramanslaget varför styrelsen hemställer om att få
disponera den utgående reservationen från det tidigare
anslaget Bidrag till husläkarsystem för dessa ändamål.
Enligt regeringens mening har uppbyggnad av säkra
och tillförlitliga register och uppföljning och utvärdering
av reformerna inom läkemedelsområdet hög prioritet.
Detta gäller inte minst uppföljningar ur
patientperspektiv där också eventuella köns- och
regionala skillnader bör analyseras. I syfte att
säkerställa ett omfattande och långsiktigt arbete på
läkemedelsområdet bör Socialstyrelsens ramanslag till-
föras ytterligare resurser för dessa uppgifter.
I budgetunderlaget hemställer Socialstyrelsen vidare
om att vissa medel avseende register för öppen vård och
skador överförs från anslaget Bidrag till hälso- och
sjukvård (Dagmar-ersättningarna) till Socialstyrelsens
ramanslag. Regeringen har för avsikt att i kommande
överläggningar med sjukvårdshuvudmännen aktualisera
denna fråga.
Intäktsfinansierad verksamhet
Inom Socialstyrelsen bedrivs viss intäktsfinansierad
verksamhet. Merparten avser försäljning av olika
trycksaker. Vidare tas vissa utgifter ut vad avser
material från EpC och för kontrollen av
medicintekniska produkter. Avgifterna för utfärdande
av legitimationer får inte disponeras av Socialstyrelsen
utan inlevereras direkt till inkomsttitel. Dessa avgifter,
som inte ingår i nedanstående sammanställning,
beräknas uppgå till 6,1 miljoner kronor 1998.
I regleringsbrevet för 1997 gavs Socialstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av den avgiftsfinansierade
verksamheten och lämna förslag på hur den samlade
styrningen av denna bör utformas. Uppdraget beräknas
avrapporteras i september 1997.
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den
ekonomiadminstrativa värdering som RRV har utfört av
samtliga statliga myndigheter har beträffande SoS givit
EA-värdet fullt tillfredsställande. I en särskild
revisionspromemoria konstaterar RRV att
årsredovisningen är tillfredsställande med hänsyn till att
Socialstyrelsen disponerar så många anslag och att
verksamheten omfattar ett så vitt område. Samtidigt
anför verket att inriktningen på enskilda insatser gör det
svårt att göra jämförelser mellan åren. Regeringen delar
denna bedömning samtidigt som man kan konstatera att
ett målinriktat arbete med att utveckla
resultatrapporteringen bedrivs inom styrelsen.
Slutsatser
Vid beräkning av anslaget för 1998 har hänsyn tagits till
den förändrade uppgiftsfördelningen mellan
Socialstyrelsen och Statens skolverk till följd av
riksdagens beslut med anledning av proposition
1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. där regeringen
föreslog att ansvaret för tillsyn, uppföljning, utvärdering
och utveckling av förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg skulle övergå från Socialstyrelsen till
Statens skolverk. Regeringen uppdrog åt de två myn-
digheterna att belysa och lämna förslag vad avsåg
gränsdragningar, behov av ev. övergångsbestämmelser
m.m. Inriktningen var att förändringen skulle
genomföras den 1 januari 1998. I en gemensam
skrivelse har myndigheterna föreslagit att 5,4 miljoner
kronor, varav 3,5 miljoner kronor utvecklingsmedel,
överförs från Socialstyrelsen till Statens skolverk. I
anslagsberäkningen har således 5,4 miljoner kronor
flyttats från Socialstyrelsens anslag till Statens skolverk.
Ersättning av vad beträffar vissa patientöverföringar
mellan Sverige och Finland har tidigare beräknats under
anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård. Medel för dessa
ersättningar beräknas från och med budgetåret 1998
under Socialstyrelsens ramanslag.
Anslagsberäkningen utgår vidare från att det
generella besparingskravet om 3 % tillämpas på
Socialstyrelsens anslag. Samtidigt tillförs styrelsen 8,3
miljoner kronor avseende förstärkt verksamhetstillsyn
inom hälso- och sjukvården och vissa insatser inom
läkemedelsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
369 636 000 kronor anvisas till Socialstyrelsen för
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 379
680 000 kronor respektive 389 758 000 kronor.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
INTÄKTER (SOM
FÅR1
DISPONERAS)
KOSTNADER2
RESULTAT
KOSTNADSTÄCKN
ING %
UPPDRAGSGIVAR
E STATEN %
UPPDRAGSGIVAR
E ÖVRIGA %
Utfall
1995/96
17 635
16 958
677
104
15
85
Varav 1996
13 141
11 305
1 836
116
15
85
Prognos 1997
13 000
16 000
– 3 000
81
15
85
Budget 1998
9 700
15 000
– 5 300
65
15
85
Beräknat
1999
9 500
15 000
– 5 500
63
15
85
Beräknat
2000
9 500
15 000
– 5 500
63
15
85
1. Beloppens anges i tusentals kr
2. I kostnaderna ingår ej informationsenhetens lönekostnader för framtagande av försålda trycksaker, vilka utgör cirka 80% av intäkterna.
8 E Stöd till forskning
8.1 Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet omfattar väsentliga delar av stödet
till forskning och utvecklingsarbete rörande insatser för
individer och familjer, äldre och personer med
funktionshinder, de ekonomiska välfärdssystemen,
folkhälsa och hälso- och sjukvård. Detta motsvarar i
stort Socialdepartementets ansvarsområde. Stödet
lämnas genom Socialvetenskapliga forskningsrådet och
dess anslag. Dessutom finns vissa medel av stor vikt för
området inom andra myndigheters anslag, bl.a.
Folkhälsoinstitutet (FHI) och Statens institutionsstyrelse
(SiS) men även Socialstyrelsen (SoS), Statens beredning
för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), Statens
institut för psykosocial miljömedicin (IPM),
Smittskyddsinstitutet (SMI), Rättsmedicinalverket
(RMV), Riksförsäkringsverket (RFV) och
försäkringskassorna.
Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) omsluter
under 1997 sammanlagt 100 miljoner kronor.
Satsningar på forskning inom Socialdepartementets
övriga myndigheter beräknas uppgå till ungefär
motsvarande belopp. Dessutom bör noteras att den med
löntagarfondsmedel inrättade Vårdalstiftelsen för vård-
och allergiforskning under 1996 beviljade totalt 72
miljoner kronor i forskningsstöd fördelade på 1-4 år.
Effektmålet för stöd till forskning är att öka
kunskapen om tillstånd, processer och effekter rörande
hälsa och social välfärd.
Socialvetenskapliga forskningsrådet
Socialvetenskapliga forskningsrådets skall bidra till att
uppfylla målet för verksamhetsområdet genom att
främja och stödja betydelsefull grundforskning och
tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik
och folkhälsopolitik samt sprida information om
kunskapsläge och aktuell forskning.
För fullgörande av sitt uppdrag disponerar
Socialvetenskapliga forskningsrådet två ramanslag, ett
för sin administration och ett för utbetalning av
forskningsmedel.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997
1998
1999
2000
144
97
99
102
105
108
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Verksamheten har med gott resultat bedrivits i planerad
omfattning inom givna ramar.
Större förändringar
För 1997 erhöll SFR ett mindre medelstillskott samt ett
antal uppdrag i linje med vad som föreslogs i
propositionen Forskning och samhälle (prop.
1996/97:5). Samtliga dessa uppdrag pågår under
innevarande år och fortsätter under 1998.
Prioriteringar för 1998
SFR skall fortsätta sitt arbete med att tillsammans med
övriga berörda organ utforma forskningsprogram för
forskning om ojämlikhet i hälsa samt för forskning som
stärker samverkan mellan teknisk forskning och
områden som rör användning av teknik. Stor vikt skall
läggas vid att finna och utveckla bra former för
samordning av alkoholforskning och övrig
drogforskning.
SFR skall fortsätta att utveckla sitt samarbete med
Socialdepartementets samtliga myndigheter när det
gäller forskningsfrågor, inte minst information om
forskning.
8.2 Resultatbedömning och
slutsatser
SFR har bedrivit sitt arbete i linje med planerad
inriktning. Regeringen bedömer att måluppfyllelsen i
huvudsak är god. Dock noteras att SFR har framfört att
verksamhetsmålet om att stimulera ökad
forskarrörlighet är svårt för SFR som enskild
forskningsfinansierande myndighet att vidta
verkningsfulla åtgärder för att uppnå eftersom man
avser att det i första hand är genom utformningen av
regelverket för högskolan som ett närmande till målet
kan ske. En fortsatt analys bör ske av detta mål.
8.3 Anslag
E 1. Socialvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning
1995/96
Utgift
135 010
1
Reserv
a-tion
131
Därav
1996
90 490
1997
Anslag
92 828
Utgifts
-
progno
s
91 160
1998
Förslag
94 610
1999
Beräkna
t
97 382
2000
Beräkna
t
100 238
1. Beloppen anges i tusental kr
Under anslaget redovisas de medel som SFR disponerar
för stöd till forskning. I regleringsbrevet för
innevarande år har regeringen angivit att SFR av
anslaget skall använda minst 5 mkr till uppbyggnad och
vård av databaser för longitudinell forskning.
Regeringen avser att ålägga SFR detta även för 1998. I
övrigt skall SFR svara för avvägningen av hur mycket
och i vilka former som satsning bör ske på de olika
prioriterade forskningsområden som lyftes fram i
propositionen Forskning och samhälle (prop.
1996/97:5).
E 2. Socialvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning
1995/96
Utgift
9 212
1
Anslag
s-
sparan
de
114
Därav
1996
6 800
1997
Anslag
7 650
Utgifts
-
progno
s
7 764
1998
Förslag
7 569
1999
Beräkna
t
7 778
2000
Beräkna
t
7 991
1. Beloppen anges i tusental kr
Under detta anslag redovisas de medel som SFR
disponerar för förvaltningsuppgifter.
Regeringens överväganden
Beställningsbemyndiganden
Beställningsbemyndigande för beviljande av
forskningsmedel och beräknad anslagspåverkan under
perioden 1998-2001 och senare.
1998
1999
2000
2001
OCH
SENARE
SUMMA
1999-
(TKR)
Utnyttjat
bemyn-
digande
t.o.m.
1995/96
62
261
28
739
–
–
28
739
Anvisat
bemyndiga
nde för
1997
17
739
31
261
40
000
40
000
111
261
Begärt
bemyndiga
nde för
1998
–
30
000
20
000
40
000
90
000
Summa
80
000
90
000
60
000
80
000
230
000
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Regeringen har dock noterat att RRV i revisions-PM
har påtalat att SFR i slutet av 1996 med mindre belopp
överskred det beställningsbemyndigande för 1997 och
1998 som man hade fått. Regeringen konstaterar att
detta är klart otillfredställande men noterar att det
gjordes i ett skede då SFR visste att riksdagen hade för
avsikt att öka SFR:s anslag jämfört med 1996. I
förevarande förslag ovan till beställningsbemyndigande
har bättre hänsyn tagits till SFR:s tvåstegsförfarande vid
beslut om forskningsstöd och, i och med övergång till
kalenderårsbudget, förändrade beslutstidpunkter för
forskningsstöd. Under löpande budgetår bereder SFR
forskningsansökningar för de kommande åren och
beslut fattas i november-december för en mycket stor
del av forskningsprojekten så att de skall kunna starta
direkt i januari och därmed passa in i universitetens
årsrytm.
SFR har på grund av sin ringa storlek som
myndighet inte omfattats av RRV:s
ekonomiadministrativa bedömning men bedöms ändå ha
en väl fungerande ekonomiadministration.
Enligt regeringens bedömning bör SFR ges ett något
större beställningsbemyndigande för 1998 än vad som
tidigare varit praxis. Därigenom får SFR bättre
förutsättningar att göra nödvändiga långsiktiga
forskningssatsningar.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
94 610 000 kronor anvisas under anslaget
Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel
för 1998. För 1999 och 2000 beräknas anslaget till
97 382 000 kronor respektive 100 238 000 kronor.
Vidare föreslår regeringen att 7 569 000 kronor anvisas
under anslaget Socialvetenskapliga forskningsrådet:
Förvaltning för 1998. För 1999 och 2000 beräknas
anslaget till 7 778 000 kronor respektive 7 991 000
kronor. Vid beräkning av båda anslagen för 1998 har
hänsyn tagits till det generella besparingskravet på 3 %.
SFR bör ges ett beställningsbemyndigande enligt
tabell ovan.
9 Övrig verksamhet
9.1 Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja
verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn,
ungdomar och personer med funktionshinder. Stöd ur
fonden skall i första hand lämnas för förnyelse- och
utvecklingsverksamhet till organisationer som bedriver
ideell verksamhet. Stöd får inte lämnas till enskild
person. Närmare bestämmelser om fonden finns i lagen
(1994:243) om Allmänna arvsfonden.
Fonden förvaltas av Kammarkollegiet som en
särskild fond.
Den övergripande beslutanderätten i ärenden som rör
Allmänna arvsfonden ligger hos regeringen. Den 1 juli
1994 inrättades Arvsfondsdelegationen som
organisatoriskt sorterar under Socialdepartementet.
Arvsfondsdelegationen fördelar stöd ur fonden, följer
upp projekt som beviljats stöd och informerar
allmänheten om fondens ändamål och medlens an-
vändningsområde. Om stödet bedöms överstiga 300 000
kronor eller om ärendet är av principiell betydelse eller
annars av större vikt, överlämnas ärendet till regeringen
för beslut.
Socialdepartementet ansvarar för handläggningen av
arvsfondsärenden som rör barn under 12 år och för
ärenden som rör personer med funktionshinder.
Inrikesdepartementet ansvarar för handläggningen av
ärenden som rör ungdomar i åldrarna 12 – 25 år.
Regeringen har i skrivelse Redovisning för
fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under
budgetåret 1995/1996 (1996/97:125) lämnat en fyllig
redovisning av de medel som fördelats under berört
budgetår och också lämnat förslag till kommande
inriktning av stödet.
För kalenderåret 1997 är det sammanlagda
utdelningsbara beloppet ca 330 miljoner kronor.
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
6
5
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
8
7
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
12
11
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
2
13
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
38
39
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
54
55
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
58
59
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
76
75
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
78
79
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
80
81