Post 6061 av 7212 träffar
Propositionsnummer ·
1997/98:150 ·
Hämta Doc ·
1998 års ekonomiska vårproposition
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 150/5
5
Uppföljning av 1997,
prognos för 1998 och
förslag till tilläggsbudget
för 1998
.
5 Uppföljning av 1997, prognos
för 1998 och förslag till
tilläggsbudget för 1998
5.1 Inledning
Lagen (SFS 1996:1059) om statsbudgeten har på flera
sätt skärpt kravet på uppföljning och redovisning av
statsbudgetens inkomster och utgifter. Regeringen är
skyldig att följa statsbudgetens inkomster och utgifter
både pågående budgetår och efter avslutat budgetår.
Senast fyra månader efter avslutat budgetår skall
statsbudgetens preliminära utfall redovisas för riksdagen
och väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och
preliminära utfall skall förklaras. För budgetåret 1997
redovisas ett preliminärt utfall i avsnitt 5.2. Vad gäller
innevarande budgetår skall regeringen enligt
budgetlagen redovisa prognoser över utfallet av statens
inkomster och utgifter för riksdagen vid två tillfällen. I
avsnitt 5.3 redovisas den första uppföljningen av
utgifterna budgetåret 1998. En uppföljning av
skatteinkomsterna återfinns i avsnitt 6.3.3.
Förslagen i tilläggsbudget för 1998 återfinns i avsnitt
5.4.
5.2 Uppföljning av budgetåret 1997
Statens lånebehov uppgick 1997 till 6,2 miljarder
kronor. I statsbudgeten beräknades lånebehovet till 54,4
miljarder kronor. Under året beslutades på
tilläggsbudget att statsbudgetens anslag skulle ökas med
11,7 miljarder kronor. Inklusive tilläggsbudget uppgick
således det budgeterade underskottet till 66,1 miljarder
kronor. Utfallet blev således 59,8 miljarder kronor
bättre än det budgeterade underskottet.
I det följande ges en översiktlig redovisning av det
preliminära utfallet år 1997. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med en detaljerad redovisning
av det slutliga utfallet 1997 i en skrivelse i juni 1998.
TABELL 5.1 STATSBUDGETENS PRELIMINÄRA
UTFALL ÅR 1997
MILJARDER KRONOR
STATS-
BUDGE
T
TILLÄGGS
-
BUDGET
TOTAL
T
UTFALL
DIFFERE
NS
UTFALL-
TOTALT
Inkomster
623,4
623,
4
648,9
25,5
Utgifter:
Summa utgifts-
områden
678,7
11,7
690,
4
667,5
-22,8
Minskning av
anslagsbehållni
ngar
6,0
6,0
0
-6,0
Summa
utgifter
684,7
11,7
696,
4
667,5
-28,8
Nettoutlåning
m.m.
-6,9
-6,9
-12,4
-5,5
Summa
677,8
11,7
689,
5
655,1
-34,4
Saldo
-54,4
-11,7
-66,1
-6,2
59,8
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därmed inte.
1 Posten Nettoutlåning m.m. omfattar såväl Riksgäldskontorets
nettoutlåning som en kassamässig korrigeringspost.
Källa: Riksrevisionsverket
Inkomster
Statsbudgetens totala inkomster för år 1997 blev 648,9
miljarder kronor, vilket är 25,5 miljarder kronor mer
än vad som beräknades i statsbudgeten. Skillnaderna
mellan preliminärt utfall och beräkningen i
statsbudgeten framgår av tabell 5.2. I det följande
kommenteras endast större avvikelser.
TABELL 5.2 STATSBUDGETENS INKOMSTER ÅR 1997
MILJARDER KRONOR
INKOMSTTITEL
STATSBUDGET
UTFALL
DIFFERENS
1000 Skatter m.m.
566,1
575,3
9,2
1100 Skatt på inkomst:
95,7
109,8
14,1
varav 1111 Fysiska personers inkomstskatt
37,6
41,8
4,1
1121 Juridiska personers
inkomstskatt
52,1
64,2
12,1
Övriga inkomstskatter
5,9
3,8
-2,2
1200 Socialavgifter och allmänna egenavgifter,
netto
195,2
193,4
-1,8
varav Inkomster
302,3
299,5
-2,8
Utgifter
107,1
106,1
-1,0
1300 Skatt på egendom
22,9
23,3
0,4
varav 1310 Skatt på fast egendom
16,9
15,3
-1,7
1320 Förmögenhetsskatt
3,1
3,6
0,5
1341 Stämpelskatt
1,4
2,6
1,2
Övriga egendomsskatter
1,4
1,8
0,4
1400 Skatt på varor och tjänster
231,4
228,2
-3,2
varav 1411 Mervärdesskatt
144,9
150,3
5,4
1424 Tobaksskatt
9,3
7,7
-1,6
1425 Alkoholskatt
5,7
9,9
4,2
1428 Energiskatt
52,7
46,9
-5,8
1460 Skatt på vägtrafik
6,0
6,2
0,2
Övriga skatter på varor och tjänster
12,8
7,2
-5,6
1500 Utjämningsavgift
21,0
20,7
-0,3
2000 Inkomster av statens verksamhet
38,6
38,9
0,4
3000 Inkomster av försåld egendom
0,1
15,8
15,7
4000 Återbetalning av lån
3,1
3,2
0,1
5000 Kalkylmässiga inkomster
6,2
6,8
0,6
6000 Bidrag m.m. från EU.
8,7
8,2
-0,5
7000 Extraordinära medel från EU
0,6
0,7
0,0
Statsbudgetens totala inkomster
623,4
648,9
25,5
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därmed inte.
Källa: Riksrevisionsverket
Inkomstgrupp 1000 Skatter m.m.
Utfallet för inkomstgruppen blev 575,3 miljarder kronor
vilket är en ökning med 9,2 miljarder kronor i
förhållande till statsbudgeten.
För fysiska personers inkomstskatt blev utfallet 4,1
miljarder kronor högre än statsbudgeten. Högre skatter
avseende 1996 års inkomster, framförallt skatt på
realisationsvinster, medförde höga fyllnadsinbetalningar
i början av år 1997.
Störst avvikelse finns på inkomsttiteln Juridiska
personers inkomstskatt där utfallet blev 12,1 miljarder
kronor högre än beräknat. Det högre utfallet förklaras i
huvudsak av högre bolagsvinster 1996 än beräknat, med
stora fyllnadsinbetalningar som följd.
Mervärdesskatten blev 5,4 miljarder kronor högre än
beräknat dels beroende på en felaktig bedömning av
kommunmomsen, dels på att fördelningen av privat
konsumtion på olika varugrupper blev annorlunda än
beräknat.
I motsatt riktning verkade utfallet för energiskatterna
som blev 5,8 miljarder kronor lägre än budgeterat.
Detta beror främst på en lägre konsumtion av bensin
och oljeprodukter till följd av en mild vinter. Även
skatteinkomsterna från tobak blev lägre än beräknat. De
båda skattehöjningarna på tobak under år 1997 har
minskat skattebasen, dels genom ändrade rökvanor, dels
genom ökade problem med smuggling och elektronisk
handel med cigaretter.
Inkomstgrupp 3000 Inkomster av försåld egendom
I statsbudgeten ingick inte några inkomster från försåld
egendom. Under 1997 såldes emellertid aktier i
Stadshypotek AB för 7,6 miljarder kronor samt aktier i
Nordbanken för 8 miljarder kronor, vilket förklarar hela
avvikelsen från statsbudgeten.
Utgifter
De totala utgifterna blev preliminärt 655,1 miljarder
kronor vilket är 34,4 miljarder kronor lägre än totalt
anvisade medel under år 1997. Av underskridandet
hänförs 28,8 miljarder kronor till lägre utgifter på
samtliga utgiftsområden inklusive förbrukning av
anslagsbehållningar. Resterande belopp på 5,5 miljarder
kronor förklaras av Riksgäldskontorets
nettoupplåning, se tabell 5.1.
Avvikelserna per utgiftsområde redovisas i tabell
5.3. På 16 utgiftsområden underskreds
utgiftsområdesramen med sammanlagt 25,1 miljarder
kronor och på 8 utgiftsområden överskreds
utgiftsområdes-
ramen med sammanlagt 2,2 miljarder kronor.
Resterande 3 utgiftsområden uppvisade mindre
avvikelser än 50 miljoner kronor från budgeterade
belopp. Större avvikelser kommenteras kortfattat i
följande avsnitt.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,8 miljarder kronor
lägre än budgeterat. Den främsta orsaken till
underskridandet är att Riksgäldskontorets kostnader för
upplåning och låneförvaltning blev 0,9 miljarder kronor
lägre än beräknat, vilket till största delen förklaras av
minskade provisioner inom utlandsmarknad men även
av till viss del inom hushållsmarknaden.
Utgiftsområde 6 Totalförsvar
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,5 miljarder kronor
lägre än budgeterat, främst till följd av omläggningen
till full tillämpning av anslagsförordningen.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,1 miljarder kronor
högre än tilldelade medel. Detta förklaras av att
reserverade medel utnyttjats för biståndsverksamheten.
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Utfallet för utgiftsområdet blev 0,8 miljarder kronor
lägre än budgeterat främst beroende på lägre utgifter för
bostadstillägg för pensionärer.
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och
barn
Utfallet blev 3,1 miljarder lägre än budgeterat belopp.
Underskridandet förklaras till största delen av att
utgifterna för föräldraförsäkringen blev 2,9 miljarder
kronor lägre än budgeterat, beroende på att antalet
födda barn blev lägre än beräknat.
Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
Utfallet för utgiftsområdet blev 2,4 miljarder kronor
lägre än budgeterat (inklusive tilläggsbudget).
Förklaringen till att utgiftsområdesramen underskreds är
att den öppna arbetslösheten blev lägre än vad som
förutsågs i tidigare bedömningar. På tilläggsbudget
tillfördes utgiftsområdet ca 5,5 miljarder i 1997 års
ekonomiska vårpropositionen och ytterligare ca 1,5
miljarder kronor i budgetpropositionen för år 1998.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,3 miljarder kronor
lägre än budgeterat. Den största förklaringen till
underskridandet finns i anslaget för vuxenstudiestöd
m.m.
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande
Utfallet för utgiftsområdet blev 2,5 miljarder kronor
lägre än budgeterat. Det lägre utfallet förklaras av att
utgifterna för räntebidrag minskade med 2,6 miljarder
kronor, vilket till största delen beror på kraftigt
sjunkande räntor i kombination med att ett mycket stort
antal bostadslån omsattes under året.
Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling
Utfallet för utgiftsområdet blev 0,8 miljarder kronor
lägre än budgeterat vilket delvis förklaras av en lägre
utbetalningstakt än beräknat på anslagen för
regionalpolitiska åtgärder och EG:s regionala
utvecklingsfond och dels av fördröjning av vissa
regionalpolitiska projekt.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utfallet för utgiftsområdet blev 0,8 miljarder kronor
lägre än budgeterat främst beroende på
tidsförskjutningar i några större infrastrukturprojekt.
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar
Utfallet blev 2,7 miljarder kronor lägre än budgeterat.
Underskridandet förklaras till stor del av att utgifterna
för intervention blev 1 miljard kronor lägre än beräknat.
Detta förklaras av att höga världsmarknadspriser och en
stor efterfrågan på spannmål möjliggjort en export av
det svenska överskottet. Anslaget för arealersättning och
djurbidrag för strukturstöd inom såväl fiske som
livsmedelssektorn samt anslagen för kompletterande
åtgärder inom jordbruket underskreds med sammanlagt
1,6 miljarder kronor, främst beroende på
tidsförskjutningar mellan beslut om stöd och faktiska
utbetalningar.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utfallet för utgiftsområdet blev 5,8 miljarder kronor
lägre än budgeterat. Den lägre inhemska räntenivån
jämfört med tidigare antaganden bidrog med ca 4,8
miljarder kronor medan valutakursvinsterna netto ökade
med 5 miljarder kronor. Motverkande poster på 4
miljarder kronor utgörs främst av minskade överkurser
till följd av en omfördelning av emissionsvolymerna vad
gäller statsobligationslån med lägre kupongräntor.
Minskning av anslagsbehållningar
I statsbudgeten beräknades en minskning av
anslagsbehållningarna med 6 miljarder kronor.
Minskningen redovisades netto för samtliga
utgiftsområden i en särskild post. I redovisningen av
utfallet ingår däremot förbrukningen av
anslagsbehållningar under respektive utgiftsområde.
Nettoutlåning m.m.
Avvikelsen för Riksgäldens nettoutlåning m.m. uppgår
till -5,5 miljarder kronor. Detta beror främst på
tidigareläggningar av amorteringar från affärsverk och
statliga bolag.
TABELL 5.3 STATSBUDGETENS UTGIFTER ÅR 1997
MILJARDER KRONOR
STATSBUDGET
TILLÄGGS-
BUDGET
ANVISAT
TOTALT
UTFALL
DIFFERENS
UTFALL-
ANVISAT
1
Rikets styrelse
3,8
0,0
3,8
3,9
0,1
2
Samhällsekonomi och finansförvaltning
3,8
0,5
4,3
2,5
-1,8
3
Skatteförvaltning och uppbörd
5,7
0,0
5,7
5,7
0,0
4
Rättsväsendet
20,8
0,0
20,8
21,2
0,3
5
Utrikesförvaltning och internationell
samverkan
2,8
0,0
2,8
2,5
-0,3
6
Totalförsvar
42,4
0,2
42,5
41,0
-1,5
7
Internationellt bistånd
11,0
0,0
11,0
12,1
1,1
8
Invandrare och flyktingar
3,5
0,0
3,5
3,6
0,1
9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
23,7
0,3
24,0
24,2
0,2
10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp
35,8
0,0
35,8
35,6
-0,2
11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
64,0
0,0
64,0
63,1
-0,8
12
Ekonomisk trygghet för familj och barn
35,2
0,6
35,7
32,6
-3,1
13
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
36,2
7,1
43,3
40,9
-2,4
14
Arbetsmarknad och arbetsliv
52,3
-2,1
50,2
50,0
-0,2
15
Studiestöd
16,9
0,4
17,3
16,0
-1,3
16
Utbildning och universitetsforskning
25,4
0,4
25,7
25,1
-0,6
17
Kultur, media, trossamfund och fritid
7,2
0,0
7,2
7,2
0,0
18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande
33,4
0,0
33,4
30,9
-2,5
19
Regional utjämning och utveckling
3,7
0,0
3,7
2,9
-0,8
20
Allmän miljö- och naturvård
1,3
0,0
1,4
1,6
0,2
21
Energi
0,5
0,1
0,6
0,6
0,0
22
Kommunikationer
25,1
0,2
25,3
24,5
-0,8
23
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar
13,3
0,3
13,6
10,9
-2,7
24
Näringsliv
2,9
0,1
3,0
3,1
0,1
25
Allmänna bidrag till kommuner
83,6
4,0
87,6
87,3
-0,3
26
Statsskuldsräntor m.m.
104,2
0,0
104,2
98,4
-5,8
27
Avgiften till Europeiska gemenskapen
20,5
-0,5
20,1
20,2
0,1
Summa utgiftsområden
678,7
11,7
690,4
667,5
-22,9
Minskning av anslagsbehållningar
6,0
6,0
-6,0
Summa utgifter
684,7
11,7
696,4
667,5
-28,9
Nettoutlåning m.m.1
-6,9
-6,9
-12,4
-5,5
Summa
677,8
11,7
689,5
655,1
-34,4
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därmed inte.
1 Posten Nettoutlåning m.m. omfattar såväl Riksgäldskontorets nettoutlåning som en kassamässig korrigering.
Källa: Riksrevisionsverket
Takbegränsade utgifter
Det statliga utgiftstaket omfattar statsbudgetens samtliga
utgiftsområden förutom utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m. Till de takbegränsade utgifterna
förs även utgifterna inom socialförsäkringssektorn vid
sidan av statsbudgeten samt den beräknade minskningen
av anslagsbehållningar. Av tabell 5.4 framgår att de
takbegränsade utgifterna i statsbudgeten beräknades till
drygt 712 miljarder kronor, vilket lämnade en marginal
till utgiftstaket på 10,5 miljarder kronor. Som
redovisades i föregående avsnitt innebär det preliminära
utfallet lägre utgifter än beräknat inom ett flertal
utgiftsområden. Därtill kommer att även utgifterna för
socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten blev
lägre än beräknat. Sammantaget understiger de
takbegränsade utgifterna den ursprungliga beräkningen
med 13,6 miljarder kronor. Detta innebär samtidigt att
budgeteringsmarginalen blev i motsvarande grad högre.
Marginalen till utgiftstaket uppgick därför preliminärt
till drygt 24 miljarder kronor.
TABELL 5.4 TAKBEGRÄNSADE UTGIFTER ÅR 1997
MILJARDER KRONOR
STATSBUDG
ET
UTFALL
DIFFERE
NS
Summa
utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor
574,5
569,2
-5,3
Minskning av
anslags-behållningar
6,0
-6,0
Summa
580,5
569,2
-11,3
Socialförsäkrings-
sektorn vid sidan om
statsbudgeten
132,0
129,7
-2,3
Summa
takbegränsade
utgifter
712,5
698,9
-13,6
Budgeteringsmargina
l
10,5
24,1
13,6
Utgiftstak
723
723
0
Anslagsbehållningar
På statsbudgeten finns det tre olika anslagstyper -
obetecknade anslag, reservationsanslag och ramanslag.
För reservationsanslag och ramanslag gäller att
outnyttjade medel vid budgetårets slut får överföras som
reserverade medel respektive anslagssparande och
användas under följande budgetår. För perioden
1992/93 till 1997 har reservationerna successivt minskat
medan anslagssparandet har ökat. En stor del av
förändringarna förklaras av att andelen
reservationsanslag minskat. För ramanslag gäller det
motsatta. Budgetåret 1995/96 utgjorde ramanslagen 29
procent av totala antalet anslag och 17 procent av totalt
anvisade medel på statsbudgeten. År 1997 utgjorde
ramanslagen ca 85 procent av det totala antalet anslag
och ca 94 procent av totalt anvisade medel på
statsbudgeten.
TABELL 5.5 RESERVATIONER OCH ANSLAGSSPARANDE
1992/93 - 1997
MILJARDER KRONOR
BUDGETÅR
RESERVATIO
NER
ANSLAGS-
SPARANDE
TOTALT
1992/93
37,1
1,1
38,2
1993/94
35,5
8,1
43,6
1994/95
30,6
11,3
41,9
1995/96
30,5
11,8
42,3
1997 (prel.
utfall)
14,2
35,5
49,7
Källa: Riksrevisionsverket
Ramanslag infördes från och med budgetåret 1992/93
och anvisades under år 1992/93 till år 1995/96 i
huvudsak för myndigheternas förvaltningsanslag. Från
och med år 1997 anvisas ramanslag även för medel som
regleras i författningar eller särskilda regeringsbeslut,
dvs medel som tidigare anvisades på förslagsanslag. Av
det totala anslagssparandet år 1997 utgör
anslagssparandet på förvaltningsanslagen drygt 13
miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,6 miljarder
kronor jämfört med budgetåret 1995/96. De största
ökningarna ligger på anslagen till Försvarsmakten (+
0,7 miljarder kronor) och till Väg- och Banverken (+
0,8 miljarder kronor).
Regeringen har tidigare (prop. 1996/97:1) redovisat
att anslagsbehållningarna bör uppmärksammas i den
årliga prövningen av myndigheternas resursbehov. Som
underlag för en sådan prövning har myndigheterna
ålagts att redovisa den planerade användningen av den
ackumulerade anslagsbehållningen som vid det senaste
räkenskapsårets slut uppgår till mer än tre procent av
anslaget. I budgetunderlaget som myndigheterna
lämnade i mars 1998 lämnades för första gången en
sådan redovisning. I den fortsatta budgetberedningen
inför budgetpropositionen för 1999 kommer dessa
uppgifter att ingå i prövningen av myndigheternas
resursbehov.
Enligt gällande bestämmelser får myndigheterna
disponera anslagssparandet om regeringen inte beslutat
annat. Regeringen har för avsikt att strama upp reglerna
så att anslagssparande som överstiger tre procent av
anslaget får disponeras först efter beslut av regeringen.
Denna prövning skall ske samlat i samband med
budgetarbetet. Förändringen syftar till att få en bättre
finansiell styrning av myndigheterna.
5.3 Utgiftsprognos för budgetåret
1998
Den nya budgetprocessen kräver en god och
regelbunden uppföljning av statsbudgetens utgifter.
Utgiftsökningar måste uppmärksammas i tid för att
kunna åtgärdas och på så sätt hindra att utgiftstaket
överskrids. Det skärpta uppföljningskravet har lett till
att regeringen vid flera tillfällen under pågående
budgetår följer upp utgiftsutvecklingen på anslagsnivå.
Uppföljningen redovisas för riksdagen i den ekonomiska
vårpropositionen och i budgetpropositionen. Den
samlade bedömningen av statsbudgetens inkomster,
utgifter och budgeteringsmarginal under år 1998
påverkas vid sidan av förslagen i tilläggsbudget också i
hög grad av den makroekonomiska bedömningen och av
andra underliggande faktorer.
Sammantaget beräknas nu utgifterna under
utgiftstaket år 1998 till 719,1 miljarder kronor.
Budgeteringsmarginalen beräknas till 0,9 miljarder
kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än i
budgetpropositionen för 1998. Vid en avstämning mot
det statliga utgiftstaket skall även medel som anvisats
tidigare budgetår inkluderas. I statsbudgeten beräknades
5 miljarder kronor av tidigare anvisade medel användas
under 1998. Utgiftstaket för 1998 fastställdes våren
1996 till 720 miljarder kronor och har
inte ändrats trots att fördelningen under utgiftstaket
ändrats vid flertal tillfällen.
I tabell 5.7 redovisas de prognostiserade utgifterna
per utgiftsområde. Tillgängliga medel är summan av
tilldelade medel i statsbudgeten 1998, förslagen i
tilläggsbudget samt ingående reservationer och
anslagssparande från tidigare år. För så gott som
samtliga utgiftsområden bedöms att utgifterna under
1998 kommer att rymmas inom tillgängliga medel. Det
enda utgiftsområde där ramarna överskrids är
utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Orsaken till
det befarade överskridandet är att kommunersättningar
till flyktingar ökar mer än väntat. Regeringen avser att
återkomma i denna fråga i budgetpropositionen då
utfallet bättre kan prognostiseras. Vid det tillfället avser
regeringen även att redovisa de åtgärder som vidtas med
anledning av överskridandet.
De största differenserna mellan prognos och
tillgängliga medel förklaras nedan.
TABELL 5.6 TAKBEGRÄNSADE UTGIFTER ÅR 1998
MILJARDER KRONOR
STATSBUD
GET
PROGNO
S
DIFFERENS
Utgifter exkl.
statsskuldsräntor1
583,7
586,7
3,0
Socialförsäkrings-
sektorn vid sidan
av statsbudgeten
132,7
132,4
-0,3
Summa
takbegränsade
utgifter
716,4
719,1
2,7
Budgeteringsmargi
nal
3,6
0,9
-2,7
Utgiftstak för staten
720
720
0
1 Inklusive förbrukning av anslagsbehållningar på 5 miljarder kronor.
TABELL 5.7 STATSBUDGETENS UTGIFTER ÅR 1998
MILJONER KRONOR
INGÅENDE
1
RES/RAM
980101
ANVISAT I
STATBUDGE
TEN
TILLÄGGSBUD
GET
TILLGÄNGLI
GA
MEDEL
UTGIFTSPROG
NOS
DIFFERENS
TILLGÄNGLIG
A
MEDEL-
PROGNOS
1 Rikets styrelse
1 551
3 977
5 528
3 977
1 551
2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning
1 090
2 063
-21
3131
2 322
809
3 Skatteförvaltning och uppbörd
792
5 662
10
6 464
6 009
455
4 Rättsväsendet
974
21 034
-4
22 004
21 796
208
5 Utrikesförvaltning och
internationell
samverkan
819
2 811
3 630
2 802
828
6 Totalförsvar
4 491
41 244
100
45 835
42 567
3 268
7 Internationellt bistånd
7 482
11 434
18 916
12 292
6 624
8 Invandrare och flyktingar
-36
3 864
3 828
4 374
-546
9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
531
22 499
254
23 284
22 873
411
10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom m.m.
378
37 193
37 571
37 554
17
11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
803
62 701
63 504
62 560
944
12 Ekonomisk trygghet för
familjer
och barn
1 040
35 814
36 854
35 605
1 249
13 Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
94
42 723
-4 238
38 579
37 485
1 094
14 Arbetsmarknad och arbetsliv
5 352
47 542
706
53 600
49 338
4 262
15 Studiestöd
720
21 334
-60
21 994
21 268
726
16 Utbildning och
universitetsforskning
2 702
27 051
60
29 813
27 622
2 191
17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid
341
7 335
7 676
7 443
233
18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande
2 745
22 826
77
25 647
22 164
3 483
19 Regional utjämning och
utveckling
3 798
3 605
7 403
4 111
3 292
20 Allmän miljö- och naturvård
1 410
1 178
37
2 625
1 792
833
21 Energi
670
1 583
428
2 681
1 286
1 395
22 Kommunikationer
4 022
24 101
-2
28 120
24 802
3 318
23 Jord- och skogsbruk, fiske
m.m.
3 491
13726
17 217
12 751
4 466
24 Näringsliv
2 107
2 698
20
4 825
3 310
1 515
25 Allmänna bidrag till kommuner
361
93 049
4 270
97 680
97 455
225
26 Statsskuldsräntor m.m.
0
109 125
109 125
103 410
5 715
27 Avgiften till Europeiska
gemenskapen
1 956
19 645
21 601
21 175
426
Summa utgiftsområden
49 684
687 815
1 636
739 135
690 143
48 992
Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor
49 684
578 690
1 636
630 010
586 733
43 277
Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte.
1 Ingående reservation/ram är preliminära siffror från Riksrevisionsverket.
Utgiftsområde 6 Totalförsvar
Utgiftsprognosen överstiger i statsbudgeten anvisade
medel för år 1998. På grund av omläggningen till full
tillämpning av anslagsförordningen har Försvars-
makten ett anslagssparande, som avses användas till
finansiering av kommande materielleveranser. I
nuvarande prognos beräknas 1,2 miljarder kronor av
Försvarsmaktens anslagssparande förbrukas under år
1998.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utgiftsområdet har stora reservationer till följd av
förseningar i utbetalningarna. Den ingående balansen år
1998 uppgår till drygt 7 miljarder kronor. Knappt en
miljard kronor av dessa medel förväntas förbrukas
under år 1998.
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Mottagningssystemet för asylsökande samt
kommunersättningar för flyktingar beräknas överskrida
budgeterade medel med ca 500 miljoner kronor.
Orsaken är att fler skyddsbehövande nu får
uppehållstillstånd och tas emot i kommunerna.
Regeringen avser att avvakta utfallet första halvåret
1998 för att sedan återkomma till riksdagen i frågan i
budgetpropositionen för 1999.
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och
barn
Inom området har flertalet av anslagen reviderats ned
jämfört med statsbudgeten. Detta till följd av att det
föds färre barn än beräknat. Anslaget för underhållsstöd
bedöms dock överstiga budgeterade medel med ca 1
miljard kronor. Regeringen avser att i samband med
budgetpropositionen för 1999 ta ställning till behov av
förändringar i systemet för underhållsstödet.
Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
Hösten 1997 beräknades den öppna arbetslösheten år
1998 uppgå till 7,4 procent. Denna prognos har nu
reviderats ned till 6,7 procent vilket ger stora effekter
på statsbudgetens utgifter. Utgifterna inom
utgiftsområde 13 beräknas nu bli ca 5 miljarder kronor
lägre än budgeterat. Den osäkerhet som finns i
beräkningen av utgiftsnivån motiverar dock en viss
marginal. I tilläggsbudget för 1998 föreslås därför att
anslaget för arbetslöshetsersättning minskas med drygt 4
miljarder kronor.
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande
Inom utgiftsområdet har utgifterna för räntebidrag
reviderats ned med ca 1 miljard kronor till följd av
lägre marknadsräntor.
Sammanfattningsvis kan sägas att utgifterna exklusive
statsskuldsräntorna enligt utgiftsprognosen överstiger
anvisade medel för år 1998 med ca 6 miljarder kronor.
I princip minskar anslagssparandet i motsvarande mån.
Sparade medel vid utgången av 1998 beräknas därmed
uppgå till 43,3 miljarder kronor.
5.4 Förslag till tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret
1998
5.4.1 Inledning
Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för
löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning
av statsinkomster samt ändra och anvisa nya anslag. De
förändringar av gällande statsbudget som nu kan
överblickas och andra frågor som regeringen anser bör
tas upp, redovisas i det följande.
Anslagsförändringarna i detta förslag till
tilläggsbudget uppgår netto till en ökning med ca 1 636
miljoner kronor.
De föreslagna ökningarna av anslag uppgår till totalt
6 339 miljoner kronor, varav 4 270 miljoner kronor
består av ökade anslag till kommunerna. I vissa fall
finns förslag till finansiering av den föreslagna
utgiftsökningen genom minskning av 1998 års anslag. I
några fall föreslås indragning av anslagsbehållningar.
Minskningarna av 1998 års anslag uppgår totalt till
4 704 miljoner kronor. Denna minskning möjliggörs
bl.a. av att utgifterna för arbetslöshetsersättning
beräknas bli 4 238 miljoner kronor lägre än vad som
beräknades i budgetpropositionen för 1998. Vidare
presenterar regeringen förslag om ökade inkomster
motsvarande 719 miljoner kronor för 1998.
Regeringens ambition är att ökade utgifter skall
finansieras genom motsvarande minskning av utgifterna
samma år. Utvecklingen av de offentliga finanserna är
positiv. Regeringen anser därför att det är möjligt att
redan 1998 öka insatserna till kommunerna för vård,
omsorg och skola. Detta förslag till tilläggsbudget ryms
inom de budgetpolitiska målen. Efter de föreslagna
åtgärderna uppgår budgeteringsmarginalen till 857
miljoner kronor.
5.4.2 Utgiftsområde 1
Rikets styrelse
C3 Allmänna val
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 205 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget C3 Allmänna val ökas
med 12 400 000 kronor. Finansiering sker genom att
anslaget C4 Stöd till politiska partier minskas med
motsvarande belopp.
Av anvisade medel kommer som vid tidigare val en viss
del att avsättas för valteknisk information till
invandrare. Riksskatteverket svarar för informationen i
samråd med Statens invandrarverk.
Invandrare som bott i Sverige i minst tre år får rösta
och väljas till kommunala församlingar. Inför 1994 års
val anvisade riksdagen för budgetåret 1993/94 (prop.
1993/94:105, bet. 1993/94:KU26, rskr. 1993/94:163)
12,4 miljoner kronor för stöd till partier för information
till invandrare.
Regeringen anser att samma belopp bör stå till
förfogande för motsvarande ändamål vid 1998 års val.
Detta föreslås ske genom att det på statsbudgeten
uppförda anslagsbeloppet för innevarande budgetår ökas
med 12,4 miljoner kronor.
E2 Presstöd
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 531 579 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget E2 Presstöd ökas med
12 000 000 kronor. Finansiering sker genom att
anslaget E3 Stöd till radio- och kassettidningar minskas
med motsvarande belopp.
Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i
presstödsförordningen (1990:524) samt förordningen
om tillfälligt driftsstöd (1997:1205). Det tillfälliga
driftsstöd som regeringen föreslog i tilläggsbudgeten i
september 1997 och som riksdagen beslutat om (prop.
1997/98:1, bet. 1997/98:FiU11 Tilläggsbudget 2, rskr.
1997/98:45) är ett bidrag för att lösa de akuta
ekonomiska problem som många tidningar med allmänt
driftsstöd har. Stödet fördelas för åren 1997 och 1998.
Enligt Presstödsnämndens prognos för år 1998 täcker
inte anslaget beräknade utbetalningar av presstöd. För
att täcka kostnaderna för presstödet inklusive det
tillfälliga driftsstödet för år 1998 föreslår regeringen att
ytterligare 12 miljoner kronor anvisas anslaget E2
Presstöd. Minskningen på anslaget E3 Stöd till radio-
och kassettidningar påverkar inte verksamhetens
nuvarande omfattning.
5.4.3 Utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och
finansförvaltning
A2 Riksrevisionsverket
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 176 625 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Riksrevisionsverket
minskas med 27 400 000 kronor till följd av att den
revisionella verksamheten renodlas.
Riksrevisionsverkets (RRV:s) uppgifter innefattar i dag
revision, ekonomi- och resultatstyrning,
tillhandahållande och utveckling av ekonomi- och
personaladministrativa system samt ansvar för och drift
av statens betalningssystem. Riksdagen har godkänt
regeringens förslag (prop. 1997/98:1, bet.
1997/98:FiU2, rskr. 1997/98:120) att RRV:s
verksamhet skall renodlas och koncentreras till de
revisionella uppgifterna. Som en följd av detta överförs
den 1 juli 1998 den del av RRV:s verksamhet som avser
statens ekonomistyrningsfunktion till en ny myndighet,
Ekonomistyrningsverket (ESV). För att hantera dessa
frågor föreslås att 26,3 miljoner kronor överförs från
anslaget A2 Riksrevisionsverket till det på tilläggsbudget
uppförda ramanslaget A21 Ekonomistyrningsverket.
Samtidigt flyttas ansvaret för statens betalningssystem
från RRV till Riksgäldskontoret (RGK). För att hantera
det nya ansvaret för betalningsfrågor tillförs RGK:s
anslag för förvaltningskostnader 1,1 miljoner kronor
genom en minskning med motsvarande belopp av
anslaget A2 Riksrevisionsverket. Totalt minskas således
anslaget A2 Riksrevisionsverket med 27,4 miljoner
kronor avseende andra halvåret 1998.
A8 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 82 644 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A8 Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader ökas med 1 125 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget A2
Riksrevisionsverket minskas med motsvarande belopp.
Riksdagen godkände regeringens förslag (prop.
1997/98:1, utg. omr. 2, bet. 1997/98:FiU2, rskr.
1997/98:120) att Riksrevisionsverkets verksamhet skall
renodlas och koncentreras på de revisionella
uppgifterna. Som följd av detta överförs den 1 juli 1998
ansvaret för statens betalningssystem till
Riksgäldskontoret.
Syftet med överföringen av betalningsfunktionen är
att uppnå en effektivare upplåning, låneförvaltning och
likviditetsförvaltning. Överföringen medför att
Riksgäldskontorets tillgång till information förbättras
vilket förväntas leda till lägre finansieringskostnader.
För andra myndigheter skapas en högre effektivitet
genom möjligheten att vända sig till en och samma
myndighet för att diskutera finansiering,
likviditetsförvaltning och betalningsförmedling.
För att hantera det nya ansvaret för betalningsfrågor
föreslås att Riksgäldskontorets anslag för
förvaltningskostnader tillförs 1,1 miljoner kronor
avseende andra halvåret 1998.
A16 Bokföringsnämnden
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 5 394 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A16
Bokföringsnämnden ökas med 800 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget A17 Bidrag till
stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed
minskas med motsvarande belopp.
Riksdagen har nyligen antagit lagen (1998:9) om
miljöredovisning. Lagen innebär i korthet att
förvaltningsberättelsen – liksom tidigare – skall
innehålla miljöanknuten information i den mån
informationen är av betydelse för bedömningen av ett
bolags verksamhet, ställning och resultat samt dess
utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter. Därutöver
infördes ett särskilt upplysningskrav för sådana bolag
som är tillstånds- eller anmälningpliktiga enligt
miljöskyddslagen. Upplysningskravet omfattar
verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Den nya
lagstiftningen förutsätter att kompletterande
normgivning utarbetas. Detta arbete bör falla på
Bokföringsnämnden.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
Bokföringsnämnden får ökade resurser med 800 000
kronor. Detta finansieras genom att anslaget A17
Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god
redovisningssed minskas med motsvarande belopp.
Detta innebär att staten inte avser att tilldela de medel
till stiftelsen som beslutades i statsbudgeten för 1998.
A21 Ekonomistyrningsverket
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande budgetår.
Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag A21
Ekonomistyrningsverket uppgående till 26 275 000
kronor anvisas för 1998. Finansiering sker genom att
anslaget A2 Riksrevisionsverket minskas med
motsvarande belopp.
Riksdagen har godkänt regeringens förslag (prop.
1997/98:1, bet. 1997/98:FiU2, rskr. 1997/98:120) att
statens ekonomistyrningsfunktion renodlas och att en ny
myndighet inrättas. Riksrevisionsverket (RRV) och
Statens löne- och pensionsverk (SPV) har tidigare
ansvarat för de myndighetsuppgifter som nu förs över
till den nya myndigheten Ekonomistyrningsverket
(ESV).
En särskild utredare med uppgift att bl.a. ta fram
förslag till organisation, verksamhetsmål,
regleringsbrev, budget och arbetsformer tillsattes under
hösten 1997 (dir. 1997:122). Utredaren fick vidare i
uppgift att ta fram förslag till strategi för effektivisering
och prioritering av de ekonomi- och
personaladministrativa system- och stödtjänsterna.
Ansvaret för statens betalningssystem kommer att föras
över till Riksgäldskontoret (RGK). I utredarens uppdrag
ingick också att föreslå vilka arbetsuppgifter beträffande
statens betalningssystem som dels ska föras över till
RGK, dels har sådant samband med statens
koncernredovisning att de bör ingå i den nya
ekonomistyrningsmyndigheten.
Utredaren överlämnade den 27 februari 1998
delrapporten Ekonomistyrningsverket med förslag i
nämnda hänseenden.
Utredaren skall fram till den 1 juli 1998 arbeta med
de förberedelser som krävs för att myndigheten skall
kunna verka fr.o.m. denna dag.
ESV skall verka för en effektiv och ändamålsenlig
ekonomisk styrning på alla nivåer i staten genom att
som regeringens stabsmyndighet förse regeringen med
underlag om den statliga ekonomin och förse
Regeringskansliet och myndigheterna med verktyg för
en effektiv styrning.
ESV skall vara ett stöd för såväl regeringen som
myndigheterna dels i styrning och uppföljning av statens
verksamhet, ekonomi och resultat, dels avseende
ekonomi- och personaladministrativa system. De olika
leden i ekonomistyrningsprocessen har en inbördes
koppling och regeringen ser därför en stor fördel i att
hålla samman dessa i en gemensam organisation. För
att upprätthålla en hög kompetens i ekonomistyrningen
krävs att verksamheten bedrivs i nära kontakt med
avnämarna, dvs. regeringen och myndigheterna.
Regeringen har för avsikt att knyta ett råd samt ett
redovisningsråd till verket.
ESV kommer att ansvara för normering, metoder för
uppföljning och utvärdering samt tillhandahållande av
systemet för statlig redovisning (Riks), kontroll och
analys av ekonomisk information, prognoser och
avgiftsfrågor samt metodutveckling inom
ekonomistyrningsområdet. Statlig produktion av
ekonomi- och personaladministrativa system och
stödtjänster samordnas och integreras i den nya
myndigheten. Dessa verksamheter flyttas från RRV och
SPV. Hela den ekonomi- och personaladministrativa
system- och stödverksamheten finansieras med avgifter.
Den avgiftsfinansierade verksamheten kommer att svara
för ca 80 procent av den nya myndighetens omslutning.
Ansvaret för normering och metodutveckling inom
kassahållningsfrågor samt uppgifter som hänger
samman med statens koncernredovisningssystem skall
ingå i ESV eftersom det finns starka kopplingar till det
statliga redovisningssystemet, medan ansvaret för
statens betalningssystem flyttas till RGK.
För att finansiera Ekonomistyrningsverket under
andra halvåret 1998 anvisas 26,3 miljoner kronor, vilket
motsvarar ett årligt anslag på 52,6 miljoner kronor.
B3 Bidrag till kapitalet i Europeiska investerings-
banken
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande budgetår.
Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag B3 Bidrag
till kapitalet i Europeiska investeringsbanken uppgående
till 15 871 000 kronor anvisas för 1998. Finansiering
sker genom att anslaget B1 Åtgärder för att stärka det
finansiella systemet minskas med motsvarande belopp.
I statsbudgeten för år 1997 fanns för detta ändamål
uppfört ett anslag på 860 miljoner kronor. Till följd av
den försvagade kronkursen i förhållande till ecun visade
sig beloppet vara otillräckligt för att täcka kostnaderna
för inbetalningarna. För att täcka föregående års
underskott föreslår regeringen att 15,9 miljoner kronor
anvisas för budgetåret 1998.
Under 1998 kommer guvernörsrådet att besluta om
en höjning av bankens kapital, sannolikt med högst 61
procent. För att täcka kostnaden för denna
kapitalhöjning kommer medel att tas från bankens
reserver, vilket innebär att ägarna inte behöver göra
ytterligare inbetalningar. Samtidigt kommer den
inbetalade andelen av bankens kapital sannolikt att
sänkas från 7,5 procent till 6 procent. Kapitalhöjningen
innebär dock ett ökat garantiåtagande från ägarna. Det
svenska garantiåtagandet beräknas öka från
1,9 miljarder ecu till högst 3,1 miljarder ecu. Beslutet
om kapitalhöjningen träder i kraft omedelbart efter
godkännandet av bankens guvernörsråd.
5.4.4 Utgiftsområde 3
Skatteförvaltning och uppbörd
A1 Riksskatteverket
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 356 304 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A1 Riksskatteverket
minskas med netto 4 000 000 kronor.
Justitiekanslern har i beslut den 20 februari 1998
medgivit ett yrkande från en privatperson om ersättning
på grund av överträdelse av gemenskapsrätten avseende
bl.a. rådets direktiv angående punktskatt på mineraloljor
(rådets direktiv 92/12 EEG av den 25 februari 1992 om
allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om
innehav, flyttning och övervakning av sådana varor,
EGT nr L 76, 23.31.992, s 1 samt rådets direktiv 92/81
EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av
strukturerna för punktskatter på mineraloljor, EGT nr
316, 31.10.1992, s 12). Till Justitiekanslern har
inkommit ca 500 liknande ersättningsanspråk från
personer företrädesvis bosatta i Tornedalen. Till stöd
för sina anspråk har de åberopat bl.a. att de på grund av
den svenska lagstiftningen under tiden den 1 januari
1996 - den 30 juni 1997 gått miste om möjligheten att
köpa lågbeskattad, rödmärkt olja i Finland.
Kraven avser till största delen ersättning för skillnaden
mellan faktisk kostnad för svensk olja och presumtiv
kostnad om motsvarande mängd rödmärkt finsk olja
hade kunnat tankas i Finland. Huvuddelen av dessa
ersättningsanspråk har av Justitiekanslern överlämnats
till Riksskatteverket för fortsatt handläggning.
Handläggningen av ersättningsanspråken beräknas
kunna slutföras under 1998. För att ge Riksskatteverket
möjligheten att besluta om och betala ut skadestånd i de
angivna fallen bedömer regeringen att Riksskatteverkets
anslag behöver ökas med 10 miljoner kronor. Även i de
fall det är Justitiekanslern som beslutar om skadestånd
bör Riksskatteverket ha hand om utbetalningen av
skadestånden. Beräkningen är preliminär och regeringen
avser att återkomma i budgetpropositionen för 1999
med dels en mer preciserad beräkning dels förslag till
finansiering. Utgångspunkten är att finansiering skall
ske inom utgiftsområdets ram.
Samtidigt görs en neddragning av Riksskatteverkets
anslag med 14 miljoner kronor, som överförs till
anslaget A3 Tullverket för punktskattekontroll. Detta
innebär att Riksskatteverkets anslag 1998 minskas med
netto 4 miljoner kronor.
A3 Tullverket
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 036 369 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A3 Tullverket ökas
med 14 000 000 kronor. Finansiering sker genom att
anslaget A1 Riksskatteverket minskas med motsvarande
belopp.
Mycket tyder på att skatteundandragandena av
punktskatter på framför allt alkohol och tobak men även
på mineraloljeprodukter har ökat i omfattning.
Tullverkets ökade beslag av dessa varor indikerar att så
är fallet. En annan indikator på detta är att statens
skatteintäkter från dessa varor minskar och att
höjningarna av tobaksskatten under 1997 endast
beräknas leda till en marginell ökning av intäkterna.
Regeringen har i dag i en proposition (1997/98:100)
föreslagit att Tullverket skall ges förbättrade möjligheter
att kontrollera underlaget för punktskatter avseende
alkohol, tobak och mineraloljor i den EU-interna
trafiken. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli
1998. Under förutsättning att riksdagen godkänner
regeringens förslag, föreslås att Tullverkets anslag
tillförs 14 miljoner kronor för år 1998 för att påbörja
den nya kontrollverksamheten.
5.4.5 Utgiftsområde 5
Utrikesförvaltning och
internationell samverkan
A2 Nordiskt samarbete
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 452 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Nordiskt
samarbete ökas med 100 000 kronor. Finansiering sker
genom att anslaget A1 Utrikesförvaltningen minskas
med motsvarande belopp.
Regeringen anser att Föreningen Norden behöver
särskilt ekonomiskt stöd på 1 miljon kronor till
informationsverksamheten vid Arena Norden.
Verksamheten beskrivs närmare under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid. Finansieringen
delas mellan utgiftsområde 17 och utgiftsområde 5.
Medlen på anslaget A2 Nordiskt samarbete beräknas
inte räcka för den del som skall finansieras av
utgiftsområde 5. Regeringen föreslår därför att anslaget
ökas med 100 000 kronor.
D4 Forskning till stöd för nedrustning och inter-
nationell säkerhet
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 10 262 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget D4 Forskning till stöd
för nedrustning och internationell säkerhet ökas med
500 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget
D1 Utredningar och andra insatser på det
utrikespolitiska området minskas med motsvarande
belopp.
Sverige bidrar i betydande omfattning med expertis till
FN:s säkerhetsråds särskilda kommission för
eliminering av Iraks massförstörelsevapen (UNSCOM).
Detta sker genom att personal från Försvarets
forskningsanstalt ställs till UNSCOM:s förfogande.
Dessa bidrag från svensk sida förväntas komma att öka
ytterligare under innevarande år. För att kunna möta
ökade kostnader till följd härav föreslår regeringen att
500 000 kronor tillförs anslaget.
5.4.6 Utgiftsområde 6
Totalförsvar
A2 Fredsfrämjande truppinsatser
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 384 419 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Fredsfrämjande
truppinsatser ökas med 150 000 000 kronor.
Finansiering sker till viss del genom att anslaget B2
Funktionen Försörjning med industrivaror och anslaget
B3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst
minskas med 25 000 000 kronor vardera.
Sverige deltar med en reducerad bataljon i en mellan de
nordiska länderna och Polen gemensam brigad inom
ramen för den Nato-ledda multinationella fredsstyrkan
Stabilization Force (SFOR) i syfte att genomföra
fredsavtalet för Bosnien-Hercegovina. Mandatet för
SFOR löper ut den 12 juni 1998. Regeringen bedömer
att en fortsatt internationell militär närvaro, med svenskt
deltagande i nuvarande omfattning efter den 12 juni är
nödvändig för att genomföra fredsavtalet.
Regeringen föreslår att anslaget A2 Fredsfrämjande
truppinsatser tillförs 150 miljoner kronor för att
möjliggöra en fortsatt svensk insats inom ramen för
SFOR efter den 12 juni 1998, samt för att skapa en
handlingsfrihet för svensk medverkan i fredsfrämjande
truppinsatser, t.ex. inledande insatser med
snabbinsatsstyrkan eller inledande insatser inom ramen
för FNs snabbinsatsbrigad SHIRBRIG under år 1998.
Den väntade positiva utveckling i forna Jugoslavien,
som föranlett en reducering av anslaget med 100
miljoner kronor, har inte till fullo infriats. Därför
återförs dessa medel till anslaget. Finansiering av
resterande 50 miljoner kronor sker till viss del genom
en minskning med 25 miljoner kronor av anslaget B2
Funktionen Försörjning med industrivaror samt genom
en minskning med 25 miljoner kronor av anslaget B3
Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst.
B9 Funktionen Transporter
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns det för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
190 500 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget B9 Funktionen
Transporter ökas med 3 700 000 kronor. Finansiering
sker genom att anslaget B3 Funktionen Befolkningsskydd
och räddningstjänst minskas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att anslaget B9 tillförs 3,7 miljoner
kronor på grund av tidigare felbudgetering i
budgetpropositionen för 1998.
5.4.7 Utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
B10 Bidrag till äldrebostäder m.m.
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande år.
Regeringens förslag: Ett nytt reservationsanslag B10
Bidrag till äldrebostäder m.m. uppgående till
250 000 000 kronor anvisas för 1998.
Ädelreformen medförde kraftigt ökade behov av goda
och funktionella bostäder och lokaler avsedda för äldre.
En del av dessa behov har kunnat tillgodoses genom de
omfattande ny- och ombyggnationer av äldreboendet
som har ägt rum i kommunerna under senare år, till en
del finansierat med statliga stimulansmedel. På många
håll är dock behovet fortsatt stort av nya och ombyggda
bostäder för äldre och i många kommuner pågår också
en utbyggnad. För att bl.a. säkerställa att nödvändiga
nya projekt inte skjuts på framtiden har regeringen i
propositionen Bostadspolitik för hållbar utveckling
(prop. 1997/98:119) aviserat att en ram på motsvarande
400 miljoner kronor skall avsättas för ett tillfälligt
statligt byggstöd för äldrebostäder m.m. i kommunerna
under åren 1998 och 1999. Regeringen behandlar denna
fråga i propositionen Nationell handlingsplan för
äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) som regeringen
beslutat i anslutning till den ekonomiska
vårpropositionen. Åtgärden medför ökade
förutsättningar för kommunerna att uppfylla de
nationella mål för äldrepolitiken som bl.a. innebär att
äldre skall ha möjlighet att vid behov kunna flytta till en
särskild boendeform.
Medlen skall kunna användas för ny- och
ombyggnad samt förbättringar av dels bostäder i
särskilda boendeformer, dels sådana lokaler i anslutning
till det särskilda boendet som skall användas som
möteslokaler, samlingslokaler etc. för äldre. För år
1998 föreslår regeringen att 250 miljoner kronor anvisas
under ett nytt reservationsanslag. Medlen föreslås
disponeras av Boverket i enlighet med förordning som
regeringen senare meddelar. Återstående medelsbehov
har beaktats i ramarna för utgiftsområde 9 fr.o.m.
1999.
C5 Statens institutionsstyrelse
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 503 986 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget C5 Statens
institutionsstyrelse ökas med 4 300 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget D1
Kriminalvården under utgiftsområde 4 Rättsväsendet
minskas med motsvarande belopp.
I propositionen Vissa reformer av påföljdssystemet
(prop. 1997/98:96) framhåller regeringen att det är
mycket otillfredsställande att ungdomar under 18 år
placeras i fängelse när de begått allvarliga brott,
eftersom fängelse är en olämplig miljö för barn och
ungdomar. Därför är det angeläget att det tillskapas en
alternativ form av frihetsberövande som gör det möjligt
att hålla de yngsta lagöverträdarna utanför fängelserna.
Regeringen föreslår således att en ny frihetsberövande
påföljd skall införas, sluten ungdomsvård. Ansvaret för
verkställigheten av vården bör tillfalla Statens
institutionsstyrelse (SiS). Institutionsstyrelsen har sedan
den 1 april 1994 ansvaret för planeringen och driften av
de särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Mot denna bakgrund måste Statens
institutionsstyrelse anses ha goda möjligheter att inom
sin organisation kunna ta hand om de unga
lagöverträdare som kan komma i fråga för ett
frihetsberövande. Under 1998 måste
Institutionsstyrelsen göra vissa investeringar, utbilda
personal och vidta andra förberedande åtgärder för att
kunna starta verksamheten 1999. Medelsbehovet
beräknas till 4,3 miljoner kronor för dessa insatser.
5.4.8 Utgiftsområde 13
Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på
40 681 334 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A1 Bidrag till
arbetslöshetsersättning minskas med 4 238 334 000
kronor.
Den öppna arbetslösheten beräknas under innevarande
budgetår uppgå till 6,7 procent, vilket är 0,7
procentenheter lägre än den bedömning som gjordes i
budgetpropositionen för 1998. Totalt beräknas
utbetalningarna från anslaget för bidrag till
arbetslöshetsersättning uppgå till 36 443 miljoner kronor
innevarande budgetår. Det är 4 238 miljoner kronor
lägre än vad som beräknades i budgetpropositionen.
Antalet deltagare i resursarbeten och offentliga
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) har
successivt ökat sedan årsskiftet men har ännu inte nått
upp till den beräknade omfattningen på 10 000 personer
per månad i respektive åtgärd. I februari 1998 fanns
3 300 kvinnor och 3 500 män i OTA och 3 100 kvinnor
och 700 män i resursarbete.
Regeringen bedömer att antalet anvisade till
resursarbete kommer att öka, bl.a. mot bakgrund av de
regelförändringar som föreslås nedan. Regeringens
avsikt är även att i budgetpropositionen för 1999
återkomma med ett förslag som innebär att resursarbete
får beviljas även under 1999. Den tillfälliga
avgångsersättning som kunde medges under andra
halvåret 1997 har fått en större omfattning än vad som
beräknades i budgetpropositionen och totalt hade 18 600
personer beviljats sådan ersättning i januari 1998.
Åtgärden generationsväxling som infördes vid årsskiftet
har hittills haft en liten omfattning. Regeringen bedömer
dock att antalet successivt kommer att öka bl.a. med
anledning av de förändringar av reglerna för åtgärden
som redovisas i tilläggsbudget under utgiftsområdet.
Sammantaget beräknas utbetalningarna under 1998 från
anslaget till resursarbeten, OTA, den tillfälliga
avgångsersättningen samt generationsväxling uppgå till
4 433 miljoner kronor.
Utgifterna för resursarbeten bör fr.o.m. den 1 juli
1998 inte längre beräknas under utgiftsområde 13
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Utgifterna bör i
stället beräknas under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv. Anslaget A1 Bidrag till
arbetslöshetsersättning under utgiftsområdet bör därför
minskas med 606 miljoner kronor samtidigt som
anslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökas med
606 miljoner kronor i förhållande till statsbudgeten.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att anslaget
A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning minskas med
4 238 miljoner kronor.
Resursarbete
Regeringens förslag: Den som anvisats till
resursarbete får ersättas med högst 90 procent av
avtalsenlig lön.
Enligt nuvarande regler får en arbetsgivare som tar
emot en arbetslös person i resursarbete ersätta denna
med högst 90 procent av den dagpenninggrundande
inkomsten. Detta medför vissa problem på
arbetsplatserna om några av deltagarna i resursarbete
har en mycket låg inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning eller endast erhåller
grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Det bör vara
arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna
som avgör storleken på ersättningen genom de särskilda
kollektivavtal som tecknas då arbetsgivare anordnar
resursarbeten. Lönen enligt det särskilda kollektivavtalet
får dock inte överstiga 90 procent av den lön som gäller
enligt ordinarie kollektivavtal på den aktuella
arbetsplatsen. Den ersättning staten betalar till
arbetsgivarna bör dock vara oförändrad, dvs.
80 procent av den dagpenninggrundande inkomsten
samt därtill hörande sociala avgifter och särskild
löneavgift. Förändringen innebär inte några
utgiftsökningar och påverkar inte ramen för
utgiftsområdet.
Regeringens förslag: För att förenkla
administrationen kring åtgärden ersätts arbetsgivare som
anordnar resursarbete med en schablonsmässigt
beräknad månadsersättning som regleras vid anvisnings-
tidens slut.
Enligt nuvarande regler betalar arbetsgivaren lön till den
anvisade och rekvirerar sedan i efterskott från
länsarbetsnämnden ersättningen för den
bidragsberättigade delen. Denna varierar beroende på
hur stor del av tiden personen i resursarbete haft
vikariat med ordinarie avtalsenlig lön. I resursarbete
skall arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna på
arbetsplatsen ha kommit överens om att den anvisade
skall erbjudas alla lämpliga kortare vikariat som
uppstår. Vid vikariat erhåller den anvisade avtalsenlig
lön och arbetsgivaren betalar därtill hörande sociala
avgifter och särskild löneavgift och under denna tid
utgår ingen ersättning till arbetsgivaren. Det är i vissa
fall ett administrativt betungande system för
arbetsgivarna att månadsvis beräkna vad som är lön och
ersättning. Detta minskar arbetsgivarnas benägenhet att
vilja anordna resursarbeten. Förslaget till förändring
innebär inga utgiftsökningar och påverkar inte ramen
för utgiftsområdet.
Regeringens förslag: Privata vårdhem och andra
verksamheter som upphandlats på entreprenad av en
kommun liksom stiftelser och friskolor får fr.o.m. den
1 juli 1998 anordna resursarbeten. Detta skall avse
långvarigt pågående entreprenader per den 1 april 1998.
Endast arbetsgivare inom offentliga sektorn samt
försäkringskassor och kyrkliga arbetsgivare kan i dag ta
emot personer i resursarbete. Det finns dock ett intresse
även hos andra arbetsgivare att ta emot resursarbetare
som utför tjänster inom den offentliga sektorn genom
exempelvis kommunalt upphandlad entreprenad där
risken för undanträngning inte bedöms lika stor som hos
andra privata företag på marknaden. Det finns flera
parter som gynnas vid resursarbete; arbetsgivaren och
den arbetslöse och - eftersom det gäller den offentliga
sektorn - även allmänheten. Genom att de arbetslösa i
resursarbetet, som i huvudsak är kvinnor, kan gå in och
ta lämpliga vikariat får de också bättre chanser på den
reguljära arbetsmarknaden. Arbetslösa i kommuner där
vården i stor utsträckning lagts ut på entreprenad har
dock små eller inga möjligheter att bli anvisade till
resursarbete. Eftersom resursarbete är en åtgärd som
utgår från en trepartsöverenskommelse, dvs. en
överenskommelse mellan arbetsgivare, arbetstagare och
arbetsförmedling, kan parterna ta ett särskilt stort
ansvar för att bevaka att resursarbetet inte undantränger
reguljärt arbete när det gäller offentligt upphandlade
verksamheter i privat regi. Regelförändringen omfattar
endast långvarigt pågående entreprenader per den 1
april 1998. Förslaget om utvidgning av gruppen
arbetsgivare som kan anordna resursarbete innebär inga
utgiftsökningar och påverkar inte ramen för
utgiftsområdet.
Generationsväxling
Regeringens förslag: Möjligheten att ansöka om
generationsväxling förlängs till och med den 31
december 1998 för personer som fyller 63 år senast den
31 augusti 1998. Förslaget skall gälla från och med den
1 september 1998.
Generationsväxling innebär i korthet att en person som
fyllt 63 år och som har haft en sammanhängande
anställning i minst två år, efter överenskommelse med
arbetsgivaren kan lämna sin anställning i förtid.
Villkoret är att en långtidsarbetslös person som fyllt 20
men inte 35 år tillsvidareanställs. Den som lämnar sin
anställning får en ersättning från staten som uppgår till
80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten vid
avgången, dock maximalt 14 400 kronor per månad
under år 1998. Som delfinansiering betalar
arbetsgivaren ett finansieringsbidrag till staten
motsvarande 25 procent av den ersättning som staten
lämnar. Ansökan om generationsväxling kan enligt
nuvarande regler göras under perioden den 1 januari till
den 31 augusti 1998.
Generationsväxlingen har hittills utnyttjats i mycket
begränsad utsträckning bl.a. beroende på bristfällig
information inledningsvis kring åtgärden och
utformningen av delar av regelverket. Sedan åtgärden
infördes har emellertid även långtidsarbetslösheten
minskat kraftigt, som ett resultat av ett förbättrat
konjunkturläge och regeringens övriga insatser inom
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har gjort en
samlad bedömning och funnit det angeläget att justera
villkoren för åtgärden. Dessa justeringar innebär bl.a.
att det skall vara möjligt att till generationsväxling
anvisa arbetslösa personer som inte är långtidsarbetslösa
på grund av att de under en kortare tid innehaft en
anställning eller deltagit i en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd. En förutsättning är att detta inte nämnvärt stärkt
deras ställning på arbetsmarknaden. Som ytterligare
förutsättningar gäller att personen som nyanställs
omedelbart dessförinnan varit anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
under minst 12 månader och att personens
sysselsättningssituation inte kan lösas på annat sätt.
Personer som inte fyllt 25 år kan anvisas till
generationsväxling under den enda förutsättningen att
han eller hon omedelbart före nyanställningen varit
anmäld som arbetssökande vid den offentliga
arbetsförmedlingen under minst 90 dagar. Om särskilda
skäl föreligger skall det även vara möjligt att
visstidsanställa, alternativt provanställa, anvisade
personer i stället för att tillsvidareanställa dem. De
ändrade reglerna som genomförts genom ändring i
förordningen (1997:1287) om generationsväxling på
arbetsmarknaden träder i kraft den 15 maj 1998.
Förslaget innebär inga utgiftsökningar och påverkar inte
ramen för utgiftsområdet.
5.4.9 Utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv
A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 21 043 793 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökas med
606 000 000 kronor.
Resursarbeten ingår under budgetåret 1998 i
Arbetsmarknadsverkets mål för omfattningen av de
konjunkturberoende åtgärderna. Utgifterna för
resursarbete bör därför fr.o.m. den 1 juli 1998 inte
längre beräknas under utgiftsområde 13 Ekonomisk
trygghet vid arbetslöshet. Utgifterna bör istället
beräknas under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv. Anslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder bör därför ökas med 606 miljoner kronor
samtidigt som anslaget A1 Bidrag till
arbetslöshetsersättning minskas med motsvarande
belopp. Förslaget innebär en förenkling och ett
förtydligande kring finansieringen av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
B1 Arbetarskyddsverket
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 365 196 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget B1
Arbetarskyddsverket ökas med 147 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget B11 Bidrag till
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten minskas med
motsvarande belopp.
Arbetarskyddsstyrelsens medverkan i EU-arbetet har
blivit alltmer kostnadskrävande. Anslaget B1
Arbetarskyddsverket bör förstärkas genom en överföring
från anslaget B11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten.
B5 Forskning och utveckling inom arbetslivsområdet
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 212 217 000 kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 1998 i fråga om anslag B5 Forskning och
utveckling inom arbetslivsområdet besluta om en högsta
ram för åtaganden, som inklusive tidigare åtaganden
uppgår till högst 420 000 000 kronor och som medför
utgifter under perioden 1999 - 2003.
Rådet för arbetslivsforskning har funnits i två år. Under
denna tid har Rådet haft ett beslutsbemyndigande om
totalt 160 miljoner kronor för en kommande
fyraårsperiod. Detta innebär en alltför kraftig
begränsning av Rådets möjligheter att fatta långsiktiga
beslut. Dessutom har Rådet behov av att kunna besluta
om åtaganden som sträcker sig över en längre tidsperiod
än fyra år. Regeringen föreslår därför en utökad
bemyndiganderam för verksamheten.
B6 Bidrag till Samhall AB
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 4 356 419 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget B6 Bidrag till Samhall
AB ökas med 100 000 000 kronor.
Samhalls resultat för 1997 blev en förlust på
238 miljoner kronor, efter finansnetto och skatt. År
1996 hade Samhall ett negativt resultat på 71 miljoner
kronor. Även det innevarande året beräknas ge ett
underskott, preliminärt på ca 100 miljoner kronor.
Samhall AB har i sin koncernplanering för 1999
skisserat ett scenario som innebär snabbt ökande
underskott och ett direkt konkurshot något år in på
2000-talet. I ett kortare perspektiv bedömer Samhall att
den nuvarande sysselsättningsvolymen behöver minskas
ytterligare för att nedbringa kostnaderna för
verksamheten. Eftersom Samhall inte säger upp
arbetshandikappade anställda vid övertalighet måste
minskningen ske genom naturlig avgång. Samhall
bedömer därför att en eventuell personalminskning
måste inledas snarast genom en betydligt minskad
ersättningsrekrytering.
Mot bakgrund av det scenario som Samhall redovisat
har ett analysarbete initierats inom Finans- och
Arbetsmarknadsdepartementen, bl.a. genom oberoende
extern företagsekonomisk expertis, i syfte att studera
Samhalls ekonomiska situation och förutsättningar såväl
företagsekonomiskt som organisatoriskt. Analysarbetet
skall ligga till grund för regeringens förslag i
budgetpropositionen för 1999. I sammanhanget kan
noteras att Riksrevisionsverket f.n. arbetar med en
studie av Samhall, som en del i en
arbetsmarknadspolitisk uppföljning. Den väntas bli
färdig till årsskiftet.
Det är enligt regeringens mening angeläget att antalet
arbetstillfällen för arbetshandikappade hos Samhall inte
minskar. De resultatkrav som staten ställer på Samhall
skall således ligga fast. Det innebär bl.a. att kravet på
en minsta sysselsättningsvolym på 31,9 miljoner
arbetade timmar kvarstår för år 1998. Koncernen har
f.n. ca 26 200 arbetshandikappade anställda, vilket
motsvarar statens krav på minsta antal arbetstimmar.
För att säkerställa att Samhall kan svara mot kravet
föreslår regeringen att Samhall AB tillförs 100 miljoner
kronor. Som ett villkor gäller att sysselsättningen inte
minskar under 1998 jämfört med 1997.
Åldersgränsen vid vissa arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
Regeringens förslag: Kommuners ansvar för
ungdomar skall omfatta ungdomar fram till den dag de
fyller 20 år. Som en konsekvens härav skall arbetslösa
kunna ta del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
arbetslivsutveckling, arbetsmarknadsutbildning,
arbetsplatsintroduktion, bidrag till arbetslösa m.fl. som
startar egen näringsverksamhet, datortek, individuellt
anställningsstöd, interpraktikstipendier samt kommuners
ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år från och med
den dag den arbetslöse fyller 20 år. Förslaget skall gälla
från och med den 1 juli 1998.
Lagen om kommuners ansvar för ungdomar infördes
den 1 oktober 1995. Lagen innebär i korthet att en
kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på
heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår
gymnasieskola eller liknande utbildning till och med den
30 juni det år de fyller 20 år. Denna ordning innebär för
vissa ungdomar att de inte har möjlighet att omfattas av
denna lag längre än till en ålder av 19,5 år medan andra
kan delta tills de är 20,5 år. Regeringen föreslår mot
bakgrund av detta att lagen om kommuners ansvar för
ungdomar från och med den 1 juli 1998 skall omfatta
ungdomar fram till den dag de fyller 20 år.
Det finns inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna ett antal åtgärder som är tillgängliga för
arbetslösa från och med den 1 juli det år den arbetslöse
fyller 20 år. Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att åtgärderna arbetslivsutveckling,
arbetsmarknadsutbildning, arbetsplatsintroduktion,
bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen
näringsverksamhet, datortek, individuellt
anställningsstöd, interpraktikstipendier samt kommuners
ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, skall vara
tillgängliga för personer från och med den dag de fyller
20 år. Förslaget föranleder en ändring i lagen
(1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar och i
lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar
mellan 20 och 24 år. Regeringen kommer i
budgetpropositionen för 1999 att föreslå motsvarande
ändring när det gäller rätten till grundbelopp i
arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget innebär inga
utgiftsökningar och påverkar inte ramen för
utgiftsområdet.
Interpraktik
Regeringens bedömning: Minst 1 000 ungdomar
beviljas interpraktikstipendier under budgetåret 1998.
Den första oktober 1997 flyttades huvudmannaskapet
för de så kallade Europastipendierna till Svenska EU-
programkontoret. Samtidigt ändrades benämningen på
åtgärden till interpraktikstipendier och utökades till att
gälla praktik i hela världen. Sedan stipendierna infördes
har intresset från de arbetslösa ungdomarna varit stort.
Det är till stor del unga som annars hade haft svårt att
praktisera utomlands som beviljats stipendier. En jämn
könsfördelning har uppnåtts. Andelen invandrare bland
samtliga som beviljats stipendier är minst lika stor som
andelen invandrare bland de arbetslösa. Det är dock inte
möjligt att så här tidigt efter införandet bedöma hur
många ungdomar som erhållit reguljärt arbete efter
praktiken. Regeringen anser mot bakgrund av
ovanstående att det är viktigt att fler ungdomar får
denna möjlighet till praktik utomlands och avser därför
att föreskriva att minst 1 000 ungdomar bör få denna
möjlighet under budgetåret 1998.
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS
Regeringens förslag: Försöksverksamheten med
särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för svårt
funktionshindrade personer, SIUS, blir permanent från
och med den 1 juli 1998.
En försöksverksamhet med särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd för svårt funktionshindrade personer,
SIUS, har pågått sedan budgetåret 1993/94. SIUS
lämnas till den som har behov av individuellt stöd som
underlättar en anställning. Försöksverksamheten har
visat att en särskild stödperson med inriktning på
individuellt stöd för introduktion och uppföljning på
arbetsplatsen är den stödform som saknats för vissa
grupper av arbetshandikappade. En stödperson i SIUS
kan handlägga ungefär sex - åtta ärenden per år.
Kostnaden för stödpersonen uppgår till i genomsnitt
50 000 kronor per arbetshandikappad och år. Cirka 70
stödpersoner arbetar inom SIUS i dag. Utgifterna för
dessa beräknas under 1998 till ca 19 miljoner kronor.
Regeringen bedömer att försöksverksamheten har
visat att SIUS är ett effektivt och angeläget verktyg i
arbetet med att finna och behålla en anställning för svårt
funktionshindrade personer och föreslår därför att
SIUS-verksamheten blir permanent. AMS bedömer på
grundval av försöksverksamheten att 150
SIUS-konsulenter behövs för att erbjuda 1 000
arbetssökande deltagande i åtgärden. SIUS-
konsulenterna bör anställas inom AMV med nära
anknytning till den yrkesinriktade rehabiliteringen.
Kostnaden för SIUS-konsulenterna beräknas vid denna
omfattning uppgå till högst 50 miljoner kronor per år
och utgifterna bör även fortsättningsvis tas inom ramen
för tilldelade medel under anslaget. Förslaget bör gälla
från och med den 1 juli 1998. Förslaget innebär inga
utgiftsökningar och påverkar inte ramen för
utgiftsområdet.
5.4.10 Utgiftsområde 15
Studiestöd
A3 Vuxenstudiestöd m.m.
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 8 624 280 000
kronor. Därav har 4 847 677 000 kronor anvisats för
särskilt utbildningsbidrag (UBS) och 2 870 898 000
kronor för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
(SVUXA).
Regeringens förslag: Särskilt utbildningsbidrag bör
kunna lämnas under perioden 1 juli 1998 - 30 juni 1999
till arbetslösa för ett andra studieår. Särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa bör fr.om. höstterminen
1998 kunna lämnas för två års studier på gymnasial
nivå.
Kunskapslyftet inleddes höstterminen 1997. Under
hösten genomförde kommunerna motsvarande drygt
97 000 heltidsplatser utöver den kommunalt finansierade
verksamheten på ca 37 000 platser. Antalet studerande
på gymnasienivå i kommunerna var i oktober 1997 ca
185 000. Därtill kom studerande i grundläggande
vuxenutbildning, folkhögskolan och i kvalificerad
yrkesutbildning. Av de som under hösten 1997 studerat
i Kunskapslyftet var ca 70 procent kvinnor.
För många av deltagarna krävs mer än ett års studier
för att få den kompetens som det treåriga gymnasiet
ger. Det finns därför starka skäl att under nästa läsår
låta arbetslösa, som påbörjat studier med särskilt
utbildningsbidrag, få fortsätta utbildningen med detta
studiestöd. För tiden därefter får frågan prövas med
hänsyn bl.a. till sysselsättningsläget. I konsekvens
härmed bör även SVUXA kunna utgå för två års studier
på gymnasienivå. Regeringen gör bedömningen att
dessa åtgärder ryms inom utgiftsområdets ramar.
För att stimulera sommarverksamhet inom ramen för
kunskapslyftet har regeringen meddelat att kommunerna
utöver tidigare fastställda ramar för kunskapslyftet
kommer att få täckning för gymnasial vuxenutbildning
som anordnas under perioden 15 juni till 21 augusti
1998. Under denna period kan de studerande få
studiestöd i form av särskilt utbildningsbidrag, särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa eller studiemedel.
Eventuella ytterligare medelsbehov som kan uppkomma
till följd av verksamheten under sommaren avser
regeringen redovisa i tilläggsbudget hösten 1998.
Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
(TUFF) m.m.
Regeringens förslag: Ändring görs i
kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1962:381) om
allmän försäkring och semesterlagen (1977:480) för att
ersättning till vissa föräldrar som deltar i
teckenspråksutbildning, skall vara skattepliktig inkomst
samt pensions- och semesterlönegrundande m.m. I
kommunalskattelagen görs en följdändring med
anledning av det tidigare riksdagsbeslutet att
timersättning inte skall lämnas till deltagare i
svenskundervisning för invandrare (sfi).
I den nya förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, TUFF, finns
bestämmelser om ersättning till deltagare i sådan
utbildning. Tidigare kunde ersättning till deltagare i
teckenspråksutbildning lämnas i form av
korttidsstudiestöd enligt förordningen (1992:925) om
försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid
teckenspråksutbildning. Korttidsstudiestödet utgör
skattepliktig inkomst av tjänst och är pensions- och
semesterlönegrundande m.m. Detsamma bör gälla den
nya ersättningen. Ändring bör därför göras i
kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1962:381) om
allmän försäkring och semesterlagen (1977:480).
Samtidigt behövs i kommunalskattelagen en följd-
ändring med anledning av det tidigare riksdagsbeslutet
(prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:UbU2, rskr.
1997/98:110) att timersättning inte skall lämnas till
deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi).
Innebörden av ändringsförslagen är sådan att ett
yttrande av Lagrådet skulle sakna betydelse.
5.4.11 Utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning
C3 Centrala studiestödsnämnden
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 253 924 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget C3 Centrala
studiestödsnämnden ökas med 60 000 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslagen A3
Vuxenstudiestöd m.m. minskas med 27 500 000 kronor
och A7 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar inom
utgiftsområde 15 minskas med 32 500 000 kronor.
Satsningen på vuxenutbildningen och högskolan har
inneburit ökad administration inom hela studie-
stödsområdet genom dels ökade ärendevolymer och mer
komplexa ärendetyper, dels ett ökat behov av
rådgivning till de nya grupperna vuxenstuderande. Detta
innebär en hög belastning vid Centrala studie-
stödsnämnden (CSN) och handläggningstiderna har i
många fall blivit oacceptabelt långa. Vidare anser
regeringen att det är motiverat att nu ge CSN möjlighet
att finansiera systemutvecklingen inför omläggningen
till ett nytt studiestödssystem år 2000. Finansiering av
de ökade kostnaderna skall ske genom besparingar inom
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och särskilt
vuxenstudiestöd till studerande vid vissa
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar där antalet
studerande antas bli något lägre än planerat under
budgetåret 1998. Därutöver höjs expeditionsavgiften
inom återbetalningsverksamheten, vilket ger en total
resursförstärkning på 10 miljoner kronor. Regeringen
avser att återkomma angående frågan om CSN:s
förvaltningsanslag.
D18 Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 62 799 000 kronor.
Regeringens förslag: Regeringen, eller den
myndighet som regeringen beslutar, bemyndigas att
under 1998 under anslaget D18 Medel för dyrbar
vetenskaplig utrustning fatta beslut om anskaffningar
som innebär utgifter på 47 000 000 kronor för 1999,
26 000 000 kronor för 2000, 24 000 000 kronor för
2001, 18 000 000 kronor för 2002 och 18 000 000
kronor för 2003.
Finansieringen av dyrbar vetenskaplig utrustning har
1998 genomgått tre förändringar: Rådet för
högpresterande datorsystem (HPD-rådet) har avvecklats
och medlen för detta ändamål anvisas nu under
Forskningsrådsnämndens (FRN) anslag för dyrbar
vetenskaplig utrustning. Vidare har en omläggning av
finansieringssystemet genomförts som innebär en
övergång från att FRN vid ett tillfälle betalat hela
investeringen till högskolan till en modell där FRN
betalar högskolans kostnader för räntor och
amorteringar. Ett uppdaterat underlag från FRN visar
att bemyndiganderamen bör revideras för att passa till
det nya finansieringssystemet.
Regeringens förslag till reviderad bemyndiganderam
för anslaget D18 Medel för dyrbar vetenskaplig
utrustning innebär en sammantagen utökning av
bemyndiganderamarna från år 1999 till och med år
2003 från 116 miljoner kronor till 133 miljoner kronor.
Sätra Brunn
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
efterge statens fordran på Stiftelsen Sätra Brunn om
12 513 000 kronor med högst detta belopp.
Sedan tidigt 1700-tal har kurortsverksamhet bedrivits
vid Sätra Brunn i Västmanland. Brunnen donerades år
1747 till Uppsala universitet med villkoret att
kurortsverksamheten skulle fortsätta. Anläggningen är
av kulturhistoriskt riksintresse. Riksantikvarieämbetet
har bedömt att Sätra Brunn kan förklaras som
byggnadsminne och ett arbete med denna inriktning
pågår. Efter att under 250 år ha förvaltats som en del av
staten genom Uppsala universitet ombildades brunnen i
maj 1997 till följd av den nya stiftelselagen till en
stiftelse som förvaltas av universitet. Uppsala universitet
har under den tid då Sätra Brunn förvaltats som en del
av universitet för Sätra Brunns räkning tagit banklån för
investeringar om 12,5 miljoner kronor.
Under de senaste åren har ekonomiska svårigheter
uppkommit vid Sätra Brunn till följd av landstingens
minskade beställningar av rehabiliteringsplatser.
Verksamheten har inte i tid anpassats till den nya
situationen på ett ändamålsenligt sätt. Efter en
likviditetskris i slutet av 1997, försattes stiftelsen i
konkurs i februari 1998. Den största fordran i
konkursen är den om 12,5 miljoner kronor som grundas
på ovan nämnda banklån.
Enligt de upplysningar regeringen inhämtat kan man
i den nuvarande situationen inte räkna med att det finns
intresse från utomstående att förvärva verksamheten
från konkursboet. Vidhåller staten sin fordran innebär
detta, enligt konkursförvaltaren, att verksamheten inom
kort läggs ned och egendomen säljs ut. Vid ett sådant
förfarande kan staten inte heller påräkna att få ersättning
för hela sin fordran.
Det finns skäl att undvika att verksamheten vid Sätra
Brunn helt läggs ned. Genom att efterge fordran
förbättras förutsättningarna för att i lämplig form
fortsätta verksamheten och bevara en anläggning av
kulturhistoriskt riksintresse.
Uppsala universitet bör i den uppkomna situationen
svara för de kostnader som följer av beslutet inom sina
befintliga utgiftsramar.
5.4.12 Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund
och fritid
A1 Statens kulturråd
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 26 920 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A1 Statens kulturråd
ökas med 500 000 kronor. Finansiering sker genom att
anslaget D2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön minskas med motsvarande belopp.
I regleringsbrev för år 1998 har Statens kulturråd fått i
uppdrag att dels kartlägga och analysera det regionala
utfallet av myndighetens verksamhet, dels sammanställa
och analysera motsvarande redovisningar från andra
myndigheter och institutioner inom kulturområdet.
Kulturrådet skall dessutom ta fram metoder, rutiner och
förslag till uppläggning av hur en regional analys kan
utvecklas samt, som jämförelse till statens insatser, ange
kommunala och landstingskommunala insatser inom
kulturområdet. Kulturrådet har i regleringsbrevet även
fått i uppdrag att enligt en särskild redovisningsmodell
sammanställa och sammanfatta den återrapportering
som åligger de centrala museerna under
verksamhetsgrenen Bevarande om att förbättra
samlingarnas status.
Uppdragen innebär ett omfattande metodarbete för
att utveckla analyserna. Detta fordrar extra resurser
som för närvarande inte finns inom Kulturrådets
tillgängliga förvaltningsmedel. Regeringen föreslår
därför att anslaget A1 Statens kulturråd ökas med
500 000 kronor.
Effekterna av finansieringsåtgärden är att Konst-
rådets bidragsgivning för fast konst till icke-statliga
gemensamma miljöer kommer att minska något.
A2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 125 075 000 kronor,
varav 7 128 000 kronor avser bidrag till Föreningen
Norden.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete ökas med 500 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget D2 Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön minskas med
motsvarande belopp.
Föreningen Norden bedriver en informationsverksamhet
vid Arena Norden i Stockholm. Under Sveriges
ordförandeskap i Nordiska ministerrådet innevarande år
är behovet av samnordiska informationsinsatser i
Sverige större än vanligt. För att tillgodose detta behov
behöver Föreningen Norden ett särskilt stöd till
verksamheten vid Arena Norden. Regeringen föreslår
därför att 500 000 kronor anvisas för särskilt stöd till
Föreningen Norden.
Effekterna av finansieringsåtgärden är att Konst-
rådets bidragsgivning för fast konst till icke-statliga
gemensamma miljöer kommer att minska något.
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Regeringens förslag: En satsning görs på radio och
TV i allmänhetens tjänst med början 1998 för att stärka
mångfalden på mediemarknaden, värna om den
kvalificerade programproduktionen samt skapa
förutsättningar för företagen att utnyttja ny teknik i sin
verksamhet. Av dessa skäl bör Sveriges Television AB
tilldelas 37 500 000 kronor ur rundradiokontot för
budgetåret 1998 för särskilt kvalificerad
programproduktion.
Sveriges Television får fr.o.m. den 1 juli 1998 särskilda
medel om 75 miljoner kronor per år från det s.k.
rundradiokontot för särskilt kvalificerad
programproduktion. Förslaget innebär att
medelstilldelningen under 1998 ökar med 37,5 miljoner
kronor.
Regeringen har beslutat att digitala TV-sändningar i
marknätet skall inledas i fem områden i landet. För att
stärka mångfalden på mediemarknaden aviserade
regeringen i november 1997 en omfattande satsning på
radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta innebär bl.a.
att Sveriges Television får möjlighet att starta nya
programkanaler samt att sända via satellit. Dessutom
bedömdes det mycket angeläget att Sveriges Television
fick ett nytt årligt stöd för särskilt kvalificerad
programproduktion av typen dokumentärer, dramatik
och program för barn och unga.
Regeringen bedömer att övergången till ny digital
sändningsteknik ställer ökade krav på programföretagen
under ett initialskede. Till detta kommer angelägna
satsningar på nya programkanaler. Regeringen bedömer
därför att det behövs ett medelstillskott till företagen
under åren 1999-2001. Regeringen avser att i
budgetpropositionen för 1999 föreslå att Sveriges
Television och Sveriges Radio tilldelas särskilda medel
ur rundradiokontot på sammanlagt 245 miljoner kronor
(i 1998 års prisläge enligt kompensationsindex) för åren
1999–2001 för satsningar på ny teknik och nya
programkanaler.
Sveriges Televisions ansvar att stå för både bredd
och djup när det gäller produktion och sändning av TV-
program ökar i en situation där det totala TV-utbudet
flerfaldigas. Det är viktigt att Sveriges Television kan
vara konkurrenskraftigt när det gäller ett programutbud
av hög kvalitet även under tiden för ett teknikskifte.
Som ett led i satsningen på public service föreslår
regeringen att Sveriges Television tilldelas ett nytt årligt
stöd ur rundradiokontot på 75 miljoner kronor (i 1998
års prisläge enligt kompensationsindex) för särskilt
kvalificerad programproduktion av typen dokumentärer,
dramatik och program för barn och ungdom. De
särskilda medlen för programproduktion skall i hög
grad användas till att ytterligare skapa förutsättningar
för utläggningar av produktionsuppdrag samt för
samarbetsprojekt med fria filmare och producenter. De
medel som nu görs tillgängliga skall särredovisas i
Sveriges Televisions redovisning till statsmakterna om
medelsanvändningen. I övrigt gäller regeringens årliga
beslut om anslagsvillkor för Sveriges Television. Stödet
bör utgå med början från den 1 juli 1998, vilket innebär
att medelsbehovet för innevarande år uppgår till
37,5 miljoner kronor.
Världskulturmuseet
Regeringens bedömning: En ändamålsenlig yta för
museibyggnaden är 11 000 kvm (bruttoarea) vars
beräknade investeringskostnad uppgår till ca
200 miljoner kronor. Finansieringen av de totala
kostnaderna för investeringen ryms inom de ramar som
avsatts för ändamålet.
Riksdagen har beslutat att ett statligt museum för
Världskultur skall etableras i Göteborg den 1 januari
1999 (bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). I bud-
getpropositionen för 1998 anmälde regeringen att den
under våren 1998 skulle återkomma till riksdagen för att
anmäla byggnadsprojektets storlek, kostnader och
finansiering.
Regeringen gör följande bedömning av de av
organisationskommittén (Ku 1996:07) till regeringen
redovisade förslagen beträffande byggnadsprojektet i
Göteborg. En ny museibyggnad med en yta på ca
11 000 kvm bruttoarea (9 000 kvm lokalarea) är enligt
regeringens bedömning en ändamålsenlig storlek. Den
beräknade investeringskostnaden i byggnaden kommer
att uppgå till ca 200 miljoner kronor. Investeringen
ryms inom den av riksdagen beslutade
investeringsramen för Statens fastighetsverk. I
budgetpropositionen för 1998 redovisade regeringen att
särskilda medel om 29 miljoner kronor avsatts för
nyetableringen av museet i Göteborg fr.o.m. 1999.
Finansieringen av de totala kostnaderna för
investeringen ryms inom de ramar som avsatts för
ändamålet. Regeringen har givit Statens fastighetsverk i
uppdrag att under 1998 genomföra en arkitekttävling för
museibyggnaden.
5.4.13 Utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande
A11 Bonusränta för ungdomsbosparande
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 3 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A11 Bonusränta för
ungdomsbosparande ökas med 1 400 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget A9
Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och
låneförvaltning inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning minskas med motsvarande belopp.
Lagen om ungdomsbosparande (1988:846) trädde ikraft
i december 1988. Lagen innebär att ungdomar mellan
16 och 25 år kan påbörja ett sparande i vissa banker
eller sparkassor som kan fortgå till och med det år
spararen fyller 28 år. När kontoinnehavaren har sparat
under tre år och det sparade kapitalet uppgår till minst
5 000 kronor, blir kontoinnehavaren berättigad till en
årlig bonusränta på 3 procent från det att sparandet
började. Bonusräntan bekostas av staten och betalas ut
när kontoinnehavaren begär det.
Utbetalningarna av bonusränta har under årets första
månader varit högre än vad som prognostiserats. De
ökade utbetalningarna är en följd av att fler ungdomar
än förväntat avslutat sina konton. Enligt aktuell prognos
från Riksgäldskontoret kommer utbetalningarna under
1998 att uppgå till 6 miljoner kronor. Tilldelade medel
på anslaget är 3 miljoner kronor. På anslaget finns
sedan föregående år ett anslagssparande på 1,6 miljoner
kronor. För att kunna finansiera årets utbetalningar av
bonusränta föreslås därför att 1,4 miljoner kronor
tillförs anslaget. Finansiering sker genom att anslaget
A9 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och
låneförvaltning inom utgiftsområde 2
Samhällsförvaltning och finansförvaltning minskas med
1,4 miljoner kronor. Effekterna av
finansieringsåtgärden är bl.a. att Riksgäldskontorets
marknadsföringsinsatser för ungdomsbosparandet
minskas.
A12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder
för studenter m.fl.
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande budgetår.
Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag A12
Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för
studenter m.fl. uppgående till 75 000 000 kronor anvisas
för 1998.
År 1996 beslutade riksdagen (prop. 1995/96:222, bet.
1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307) att kraftigt öka
antalet utbildningsplatser inom högskolan för att öka
ungdomars möjligheter att stärka sin ställning i
arbetslivet. För att kunna tillgodose den ökade
efterfrågan på studentbostäder som den snabba
utbyggnaden av utbildningsplatser kunde förväntas leda
till, beslutade riksdagen hösten 1996 att införa ett
tillfälligt investeringsbidrag för anordnande av nya
studentbostäder (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97: FiU11,
rskr. 1996/97:51).
Bidrag lämnas med maximalt 25 000 kronor för
varje studentrum som tillkommer genom ny- och
ombyggnad. Projekten skall påbörjas under tiden den 1
oktober 1996 - den 31 december 1999 och vara
färdigställda inom ett och ett halvt år från påbörjandet.
Den totala ramen för ändamålet uppgår till 300 miljoner
kronor.
Många kommuner har i dag stor brist på lägenheter
som är lämpliga för ungdomar. För att stimulera till en
ökad produktion av bostäder även för andra ungdomar
än de som studerar, som regeringen aviserat i
propositionen Bostadspolitik för hållbar utveckling
(prop. 1997/98:119), bör ändamålet för det statliga
investeringsbidraget för anordnande av studentbostäder
vidgas. Regeringen föreslår därför att bidrag får lämnas
även för produktion av nya ungdomsbostäder.
Investeringsbidraget avses utgå i huvudsak enligt de
regler som sedan år 1996 tillämpas för statligt
investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder.
Skillnaden blir förutom att bidragskretsen vidgas att
bidrag enligt de nya reglerna inte begränsas till bostäder
på eller i anslutning till orter där det finns universitet
eller högskola.
För budgetåret 1998 föreslås att 75 miljoner kronor
anvisas på ett nytt ramanslag benämnt A12
Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för
studenter m.fl. Hittills har investeringsbidrag för an-
ordnande av studentbostäder utbetalats från tionde
huvudtitelns reservationsanslag 1995/96 A2
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Återstående
medelsbehov har beaktats i ramarna för
utgiftsområde 18 fr.o.m. 1999.
B1 Geoteknik
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 22 555 000 kronor.
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att Statens
geotekniska institut blir medlem i en ekonomisk
förening för utveckling av programsystemet
AutoGRAF.
Under år 1988 påbörjades ett informellt samarbete
mellan 10-15 geotekniska aktörer, däribland Statens
geotekniska institut (SGI), för att utveckla en gemensam
programvara, AutoGRAF, för redovisning av
geotekniska undersökningar. Under år 1997 har
AutoGRAF-gruppens medlemmar enats om att bilda en
ekonomisk förening. Den kontanta insatsen i föreningen
är 10 000 kronor. Respektive medlems ekonomiska
insats begränsas till ett solidariskt delande på
föreningens kostnader för revisor och extern
ekonomihantering på maximalt 1 000 kronor per år.
Förslaget föranleder ingen ramhöjning.
C1 Länsstyrelserna m.m.
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 646 031 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget C1 Länsstyrelserna
m.m. ökas med 450 000 kronor. Finansiering sker
genom att anslaget A4 Investeringar samt drift och
underhåll av statliga järnvägar inom utgiftsområde 22
Kommunikationer minskas med motsvarande belopp.
Länsstyrelsen i Skåne län har merkostnader för
särskilda tillsynsinsatser beträffande den yttre miljön
med anledning av bl.a. akrylamidutsläppet i
Hallandsåsen. Regeringen beslutade den 4 december
1997 om ett särskilt tillskott i Skåne län för de akuta
insatserna under hösten 1997.
Regeringen bedömer att Länsstyrelsen i Skåne län
även under innevarande år bör tilldelas medel för
särskilda tillsynsinsatser. Insatser krävs bl.a. beträffande
saneringsåtgärder och kontrollprogram. Regeringen
föreslår därför att anslaget C1 Länsstyrelserna m.m.
tillförs 450 000 kronor.
5.4.14 Utgiftsområde 19
Regional utjämning och utveckling
A1 Regionalpolitiska åtgärder
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 597 517 000
kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 1998 fatta beslut om åtaganden som innebär
sammanlagda utgifter om högst 1 000 000 000 kronor
under åren 1999, 2000 och 2001 under anslaget A1
Regionalpolitiska åtgärder.
Regeringen gjorde hösten 1997 en omfördelning av
500 miljoner kronor inom anslaget A1 Regionalpolitiska
åtgärder för att genomföra ett program för regional
näringspolitik och särskilda regionalpolitiska insatser.
Finansutskottet erfor dock att det kunde innebära
svårigheter för länsstyrelserna att bedriva
regionalpolitisk verksamhet under resterande delen av
1997, eftersom de omfördelade medlen i vissa fall redan
var intecknade. Riksdagen beslutade därför i enlighet
därmed att på tilläggsbudget hösten 1997 bemyndiga
regeringen att under år 1997 låta staten ta på sig
ekonomiska förpliktelser som innebar utgifter på högst
500 miljoner kronor under åren 1998, 1999 och 2000 på
anslaget för regionalpolitiska åtgärder (bet.
1997/98:FiU11, rskr. 1997/98:46). Detta
bemyndigande förde regeringen vidare till
länsstyrelserna.
Vidare bemyndigade riksdagen regeringen att under
år 1998 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i
samband med regionalpolitiska åtgärder som innebär
utgifter på högst 500 miljoner kronor under åren 1999,
2000 och 2001 på nämnda anslag (bet. 1997/98: AU2,
rskr. 1997/98:128). Av detta bemyndigande har
regeringen avsatt sammanlagt 250 miljoner kronor för
beslut om sysselsättningsbidrag.
Regeringen avser att från 1999 införa ett fullständigt
bemyndigandesystem på anslaget för regionalpolitiska
åtgärder. Syftet är dels att förbättra länsstyrelsernas och
Regionförbundets i Kalmar län, Gotlands kommuns och
Regionförbundets i Skåne läns förutsättningar att
långsiktigt kunna planera användningen av
regionalpolitiska medel, dels utnyttja anslaget på ett
effektivare sätt.
Regeringen har i propositionen Regional tillväxt - för
arbete och välfärd (prop. 1997/98:62) redovisat sin
avsikt att, som ett led i att förbereda införandet av ett
fullständigt bemyndigandesystem, återkomma
beträffande ytterligare ett bemyndigande avseende detta
anslag. Regeringen bör därför bemyndigas att för 1998
fatta beslut om åtaganden som innebär utgifter om
ytterligare 500 miljoner kronor till totalt 1 000 miljoner
kronor för perioden 1999 till 2001.
5.4.15 Utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård
A1 Statens naturvårdsverk
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 268 104 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A1 Statens
naturvårdsverk ökas med 1 750 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget A4 Investeringar
samt drift och underhåll av statliga järnvägar under
utgiftsområde 22 minskas med motsvarande belopp.
Informationsinsatserna med anledning av bl.a.
akrylamidutsläppet i Hallandsåsen har ökat kraftigt.
Regeringen bedömer att det finns behov av ytterligare
medel för miljöinformation. Anslaget till
Naturvårdsverket bör därför ökas med 1,8 miljoner
kronor.
A2 Miljöövervakning m.m.
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 85 452 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Miljöövervakning
m.m. ökas med 15 000 000 kronor. Finansiering sker
genom indragning av medel från det under fjortonde
huvudtiteln för budgetåret 1995/96 uppförda anslaget
A8 Investeringar för främjande av omställning i
ekologiskt hållbar riktning med motsvarande belopp.
Bilavgasundersökningar genomförs enligt ett avtal
mellan AB Svensk Bilprovning och Statens
naturvårdsverk. En ändring i förordningen (1993:446)
om vissa förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk
Bilprovning innebar att avgiften för avgasgodkännande
togs bort och finansiering måste ske på annat sätt.
Miljöklassningar, tillsyn och kontroll finansieras
genom en kontrollavgift enligt bilavgasförordningen,
med stöd av 9 § bilavgaslagen (1986:1386). Medlen
redovisas på inkomstitel 2534 Kontrollavgift
nyregistrerade bilar. Motsvarande belopp beräknas
under anslaget A2 Miljöövervakning m.m.
Bilavgasverksamheten beräknas kosta 31 miljoner
kronor under år 1998. I och med att nuvarande
finansiering har fallit bort behöver verksamheten
tillskjutas medel till dess en översyn gjorts. Därmed bör
anslaget A2 Miljöövervakning m.m. tillföras 15 miljoner
kronor.
A4 Investeringar för skötsel och naturvård
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 291 473 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A4 Investeringar och
skötsel för naturvård ökas med 20 000 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget B2 Avgift för
Stadshypotekskassans grundfond under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning minskas med
motsvarande belopp.
Regeringen bemyndigas att under 1998 under
anslaget A4 Investeringar och skötsel för naturvård fatta
beslut om förvärv eller intrångsersättningar i värdefulla
naturområden som innebär utgifter på sammanlagt högst
120 000 000 kronor för 1999.
Under år 1998 bedömer regeringen att det finns behov
av extraordinära insatser för att skydda särskilt
värdefulla naturskogsområden där avverkningar är nära
förestående och där insatserna inte ryms inom ramen
för av riksdagen tidigare beslutad anslagsnivå. Under
anslaget bör därför anvisas en engångsförstärkning om
20 miljoner kronor för intrångsersättningar i särskilt
värdefulla naturskogsområden där avverkningar eller
andra hot är nära förestående.
Regeringen fattade den 22 januari 1998 beslut om att
anmäla förslag till EG-kommissionen om ytterligare 423
nya områden i Sverige som bör väljas ut som områden
av gemenskapsintresse enligt rådets direktiv 92/43/EEG
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Samma dag beslutade regeringen att fastställa en
förteckning över 50 områden som bör beredas skydd i
enlighet med Sveriges internationella åtaganden under
rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda
fåglar, vilka också anmälts till kommissionen.
Områdena skall ingå i ett nätverk av skyddade
naturområden inom EU, Natura 2000. Regeringen har
under 1998 möjlighet att besluta om utgifter för 1999 på
60 miljoner kronor i samband med förvärv av eller
intrångsersättningar i värdefulla naturområden. Beslutet
att anmäla ytterligare Natura 2000-områden till EG-
kommissionen innebär att regeringen under år 1998 kan
behöva ikläda staten ekonomiska förpliktelser utöver
nuvarande bemyndigande. Bemyndigandet bör därför
ökas med 60 miljoner kronor till sammanlagt högst
120 miljoner kronor för utgifter under år 1999.
5.4.16 Utgiftsområde 21
Energi
A1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 138 041 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A1 Statens
energimyndighet: Förvaltningskostnader ökas med
7 150 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget
A1 Närings- och teknikutvecklingsverket:
Förvaltningskostnader inom utgiftsområde 24
Näringsliv minskas med motsvarande belopp.
Statens energimyndighet inrättades den 1 januari 1998
(prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr.
1996/97:272) genom att Närings- och
teknikutvecklingsverket (NUTEK) delades. Statens
energimyndighet ansvarar för de energipolitiska frågor
som tidigare sköttes inom ramen för NUTEK:s
Program Energi. Anslagssparandet på anslaget A1
NUTEK: Förvaltningskostnader uppgick budgetåret
1997 till 54,9 miljoner kronor. Av detta sparande svarar
NUTEK:s Program Energi för en viss del, som bedöms
till 8 miljoner kronor. Detta belopp har minskats med
lönekostnader under uppsägningstiden för anställda vid
NUTEK Program Energi som valt att inte söka
anställning vid Statens Energimyndighet.
Denna engångsvisa åtgärd är en slutjustering av
förvaltningsmedlen mellan de båda myndigheterna.
B4 Energiforskning
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 320 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 1998 under anslaget B4 Energiforskning fatta
beslut om stöd till forskning och utveckling inom
energiområdet som innebär utgifter på högst
240 000 000 kronor för 1999, 190 000 000 kronor för
2000, 160 000 000 kronor för 2001, 130 000 000
kronor för 2002, 90 000 000 kronor för 2003 och
60 000 000 kronor för 2004.
Beställningsbemyndigandet för anslaget B4
Energiforskning har setts över under våren 1998. För att
den långsiktiga verksamhet som energiforskning innebär
skall kunna bedrivas ändamålsenligt krävs ett utökat
bemyndigande för framtida åtaganden. Den tidigare till
250 miljoner kronor uppgående bemyndiganderamen
bör därför höjas till totalt 870 miljoner kronor.
B10 Energiteknikstöd
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett obetecknat anslag på 90 000 000
kronor.
Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag B10
Energiteknikstöd uppgående till 510 000 000 kronor
anvisas för budgetåret 1998. Anslaget finansieras dels
genom att anslaget B5 Bidrag till Energiteknikfonden
minskas med 90 000 000 kronor, dels genom att
Energiteknikfonden avvecklas, varvid fondens
behållning inlevereras till inkomsttitel och utestående
åtaganden förs över till Statens energimyndighet.
Regeringen bemyndigas att under 1998 under
anslaget B10 Energiteknikstöd fatta beslut om stöd till
ny energiteknik som innebär utgifter på högst
100 000 000 kronor för 1999, 80 000 000 kronor för
2000, 65 000 000 kronor för 2001, 50 000 000 kronor
för 2002, 40 000 000 kronor för 2003 och 25 000 000
kronor för 2004.
Energiteknikfonden inrättades år 1988 (prop.
1987/88:90, bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375).
Syftet med fonden var ursprungligen att utveckla eller
förbereda kommersiell introduktion av ny energiteknik
eller ny miljöskyddsteknik. Genom riksdagens
energipolitiska beslut år 1991 (prop. 1990/91:88, bet.
1990/91:NU40, rskr. 1990/91:373) ändrades reglerna
för fonden så att finansiering enligt nuvarande riktlinjer
också kan ges till programorienterad och
branschgemensam forskning. Möjligheten att via fonden
finansiera ny miljöskyddsteknik togs bort år 1994 (prop.
1992/93:100 bil. 113, bet. 1992/93:NU28, rskr.
1992/93:362). Energiteknikfonden har fr.o.m.
budgetåret 1993/94 tillförts medel som motsvarar
10 kronor per kubikmeter olja av koldioxidskatten på
oljeprodukter (prop. 1992/93:
100 bil. 13, bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362).
I och med riksdagens beslut våren 1997 om riktlinjer
för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet.
1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) samt
riksdagsbeslutet hösten 1997 om statsbudgeten för
budgetåret 1998 beslutades om en förstärkning av
Energiteknikfonden. Riksdagen har därmed fattat beslut
om en, jämfört med tidigare år, ökad anslagsnivå för år
1998 samt ställt sig bakom en ekonomisk planeringsram
för den verksamhet som Energiteknikfonden finansierar
motsvarande en anslagsnivå på 130 miljoner kronor
under perioden 1999 till 2004. De medel som tillförs
Energiteknikfonden årligen är otillräckliga för att kunna
finansiera 130 miljoner kronor årligen under denna
period. Därmed saknas sambandet mellan
oljeförbrukning och anslagsmedel.
Utan att på något sätt ändra inriktning på
verksamheten eller verksamhetens omfattning bör i
fortsättningen den från Energiteknikfonden finansierade
verksamheten finansieras direkt över ett ramanslag som
disponeras av Statens energimyndighet.
Behållningen i Energiteknikfonden bör inlevereras till
en inkomsttitel och fonden avvecklas. De ännu inte
infriade åtaganden som Energiteknikfonden gjort bör
föras över till Statens energimyndighet. Hela
anslagsbeloppet för anslaget B5 Bidrag till
Energiteknikfonden, dvs. 90 miljoner kronor bör dras
in. Storleken på det nya ramanslaget motsvarar därmed
under år 1998 det sammanlagda beloppet på anslaget B5
Bidrag till Energiteknikfonden och behållningen i
Energiteknikfonden, uppgående till ca 420 miljoner
kronor (1998-03-18). I det fall behållningen i
Energiteknikfonden minskar på grund av utbetalningar
till dess att riksdagen och regeringen fattat beslut i
frågan så avser regeringen att kvitta detta mot en
indragning från det nya ramanslaget.
För att möjliggöra fortsatt kontinuitet och
långsiktighet i verksamheten är det nödvändigt att
åtaganden kan göras även efter det aktuella budgetåret.
Riksdagen bör därför bemyndiga regeringen att besluta
om sådana åtaganden.
B11 Ersättning för avveckling av en reaktor i
Barsebäcksverket
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på
statsbudgeten för budgetåret 1998.
Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag B11
Ersättning för avveckling av en reaktor i
Barsebäcksverket uppgående till 1 000 000 kronor
anvisas för budgetåret 1998. Anslaget skall kunna
användas för förskott på ersättning fastställd i domstol
eller för utbetalning av ersättning till Sydkraft AB och
eventuella andra parter som en följd av ett avtal om
slutlig ersättning fastställd i domstol. Anslaget
finansieras genom inleverans till statsbudgeten av
1 000 000 kronor från Clearingfonden.
Riksdagen bemyndigar regeringen med anledning av
avvecklingen av Barsebäck 1 att, som underlag för
slutlig fastställelse i domstol, träffa och genomföra för
staten bindande avtal med Sydkraft AB och med
eventuella andra parter som kan erfordras i samband
med en överenskommelse om ersättning i form av
pengar eller egendom som staten direkt eller indirekt
förfogar över.
Regeringen bemyndigas att under budgetåret 1998
enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om
statsbudgeten besluta att ramanslaget B11 Ersättning för
avveckling av en reaktor i Barsebäcksverket får
överskridas om ett riksdagsbeslut om ökning av
anslagsbeloppet inte hinner inväntas.
Skälen till regeringens förslag: Regeringen beslutade
den 5 februari 1998 med stöd av lagen om kärnkraftens
avveckling, att rätten enligt regeringens beslut den 6
februari 1970 och den 17 oktober 1985 att driva
kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 för att utvinna
kärnenergi skall upphöra att gälla vid utgången av juni
1998.
Regeringen har förordnat f.d. generaldirektören Kaj
Janérus att företräda staten i förhandlingar med
Barsebäcksverkets ägare Sydkraft AB om avvecklingen
av kärnkraftsanläggningen.
I förhandlingarna med Sydkraft AB är det
förhandlingsmannens uppgift att söka nå en frivillig
överenskommelse om ersättningen. En sådan
överenskommen ersättning kan bestå såväl av ersättning
i pengar som överlåtelse av andra tillgångar samt andra
åtaganden grundade på affärsmässiga och rättsliga
överväganden. För att en överenskommelse om
ersättning skall kunna träffas kan staten behöva ingå
avtal med Sydkraft AB och eventuella andra parter.
Staten kan som följd av sådana avtal även behöva
genomföra avtalade åtgärder under 1998. För att det
skall vara möjligt för regeringen att träffa
överenskommelse med Sydkraft AB om ersättning
erfordras således ett bemyndigande för regeringen att
ingå nödvändiga avtal samt genomföra avtalade
åtgärder. Det bör påpekas att även ett avtal om
ersättning slutligen skall fastställas av domstol.
Det föreslagna bemyndigandet är en naturlig
konsekvens av den redan antagna lagen om kärnkraftens
avveckling, som föreskriver att ersättning skall utgå för
förlusten. Utgångspunkten för statens förhandlingar med
Sydkraft AB är den ersättningsnivå som man bedömer
att en domstol skulle komma fram till. Sydkraft AB:s
utgångspunkter kan förutsättas vara desamma. En
frivillig överenskommelse kommer därför värdemässigt
att resultera i en ersättning till Sydkraft AB som ligger
nära det en domstol vid en prövning i sak bedöms
komma fram till.
Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar
regeringen att, som underlag för slutlig fastställelse i
domstol, träffa och genomföra för staten bindande avtal
med Sydkraft AB och med eventuella andra parter som
kan erfordras i samband med en överenskommelse om
ersättning för förluster till följd av stängningen av
Barsebäck 1.
Vidare föreslår regeringen att riksdagen under
utgiftsområde 21 Energi anvisar ett ramanslag B11
Ersättning för avveckling av en reaktor i
Barsebäcksverket. En miljon kronor bör anvisas på
anslaget för förskott på ersättning fastställd i domstol
eller för utbetalning av ersättning till Sydkraft AB och
eventuella andra parter, som en följd av ett avtal om
slutlig ersättning fastställd i domstol. Finansiering sker
genom inleverans till inkomsttitel på statsbudgeten av
behållningen i Clearingfonden. Någon närmare
beräkning av anslagsbeloppet bör inte göras eftersom
förhandlingar pågår. Eventuella betalningar kan
dessutom behöva göras utan dröjsmål. Anslagsbeloppet
är därför endast av formell natur och kan självfallet
komma att överskridas.
Enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om
statsbudgeten får regeringen med riksdagens
bemyndigande besluta att ett ramanslag får överskridas,
om detta är nödvändigt för att i en verksamhet täcka
särskilda utgifter som inte var kända då anslaget
anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat ändamål
för anslaget skall uppfyllas. Ett beslut av regeringen att
överskrida ett ramanslag enligt 6 § andra stycket
förutsätter således ett särskilt bemyndigande av
riksdagen.
Om anslaget behöver överskridas avser regeringen
att i första hand återkomma till riksdagen med förslag
om höjning av anslaget på tilläggsbudget hösten 1998.
Om emellertid ett sådant förfarande av tidsskäl inte
hinns med bör regeringen bemyndigas besluta om
överskridande när de övriga förutsättningarna som
anges i 6 § andra stycket budgetlagen är uppfyllda.
Om bemyndigandet att överskrida ramanslaget
utnyttjas kommer överskridandet samt dess finansering
att ingå i de utfallsredovisningar som regeringen
framöver skall lämna till riksdagen.
Avveckling av Clearingfonden och
Energiforskningsfonden
Regeringens förslag: Clearingfonden och
Energiforskningsfonden avvecklas och behållningen
tillförs statsbudgeten.
Skälen till regeringens förslag: Enligt kungörelsen
1973:1217 och förordningen 1973:1216 betalades
tidigare avgift för clearing av oljeprodukter och
beredskapsavgift för oljeprodukter. Clearingavgifter har
tillförts en fond, Clearingfonden. Behållningen på
fonden uppgår till ca 12,3 miljoner kronor.
Budgetåret 1980/81 beslutades att det dåvarande
energiforskningsprogrammet skulle finansieras genom
en höjning av den särskilda beredskapsavgiften på
oljeprodukter och att de inkomster som svarade mot
avgiftshöjningen skulle avskiljas och tillföras en särskild
fond i Riksgäldskontoret, benämnd
Energiforskningsfonden. Behållningen på fonden uppgår
till ca 1,4 miljoner kronor.
Sedan budgetåret 1986/87 redovisas inkomster från
avgifterna på oljeprodukter direkt på statsbudgetens
inkomstsida och fonderna tillförs inga nya medel.
Medlen på dessa fonder har inte använts.
Energiforskning finansieras sedan länge med anslag på
statsbudgeten.
Mot bakgrund av detta bör Clearingfonden och
Energiforskningsfonden avvecklas och behållningarna
tillföras en inkomsttitel på statsbudgeten.
Ändring av ellagen
Regeringens förslag: Ändring görs i ellagen
(1997:857) så att ett förbud mot vite möjliggörs i vissa
avseenden vad gäller elsäkerhet.
Skälen till regeringens förslag: Ellagen (1997:857)
trädde i kraft den 1 januari 1998. Den ersatte då lagen
(1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar (gamla ellagen). I ellagens 12
kapitel finns bestämmelser om tillsyn. Där stadgas bl.a.
att den myndighet som utövar tillsyn såvitt avser frågor
om elsäkerhet, för närvarande Elsäkerhetsverket, får
meddela förbud i vissa angivna avseenden. Det saknas
möjlighet att förena ett sådant förbud med vite.
Inom Närings- och handelsdepartementet har
utarbetats en promemoria med ett förslag att sådana
förbud skall kunna förenas med vite. Promemorian
finns tillgänglig i Närings- och handelsdepartementet
(N97/3368).
Förslaget i promemorian har behandlats vid ett
remissmöte i Närings- och handelsdepartementet den 3
april 1998. Ett protokoll från detta remissmöte finns
tillgängligt i Närings- och handelsdepartementet
(N97/3368).
Som har nämnts ovan innebär regeringens förslag att
vissa förbud som meddelas av en tillsynsmyndighet skall
kunna förenas med vite. Den möjligheten fanns i den
gamla ellagen. Förslaget innebär alltså att rättsläget blir
detsamma som före den nya ellagens ikraftträdande.
Förslaget är därför, enligt regeringens uppfattning,
av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle
sakna betydelse. Yttrande av Lagrådet har därför inte
inhämtats.
Ellagen innehåller föreskrifter om elektriska
anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om
elsäkerhet. Vad gäller elsäkerhet finns en
grundläggande bestämmelse i 9 kap. 1 § första stycket,
där det föreskrivs att elektriska anläggningar, elektriska
anordningar avsedda att anslutas till sådana
anläggningar, elektrisk materiel och elektriska
installationer skall vara så beskaffade och placerade
samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges
mot person- eller sakskada eller störning i driften vid
den egna anläggningen eller vid andra elektriska
anläggningar.
I paragrafens andra stycke bemyndigas regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att, i
den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt, meddela
föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt
andra föreskrifter som rör elektriska anläggningar,
elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana
anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska
installationer.
Med stöd av detta bemyndigande har regeringen
utfärdat en rad föreskrifter, som finns intagna i tre olika
förordningar, nämligen förordningen (1957:601) om
elektriska starkströmsanläggningar, förordningen
(1993:1068) om elektrisk materiel och
elinstallatörsförordningen (1990:806).
Föreskrifter om tillsyn finns intagna i ellagens 12
kapitel. Där föreskrivs i 1 § att tillsynen över
efterlevnaden av ellagen och av föreskrifter eller villkor
som har meddelats med stöd av ellagen utövas, såvitt
avser frågor om elsäkerhet, av den myndighet som
regeringen bestämmer. Med stöd av detta
bemyndigande har regeringen utsett Elsäkerhetsverket
att utöva nämnda tillsyn.
Vad gäller tillsynsmyndighetens befogenheter
reglerades den frågan i den gamla ellagen i 25 §, där
det föreskrevs att, i den mån det var påkallat från
elsäkerhetssynpunkt, en tillsynsmyndighet fick utfärda
de förelägganden och förbud som behövdes i enskilda
fall för att lagen eller föreskrifter eller villkor som hade
meddelats med stöd av lagen skulle efterlevas. I 26 §
föreskrevs att ett föreläggande eller förbud enligt 25 §
fick förenas med vite.
I den nya ellagen har tillsynsmyndighetens
befogenheter reglerats mera utförligt än i den gamla
ellagen.
I 12 kap. 3 § föreskrivs att en tillsynsmyndighet får
meddela de förelägganden som behövs för att trygga
efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som
omfattas av tillsynen. Ett sådant föreläggande får
förenas med vite. Om föreläggandet avser elsäkerhet
gäller det omedelbart.
I 12 kap. 4 § föreskrivs i punkterna 2–4 om rätt för
tillsynsmyndigheten att meddela förbud i vissa angivna
hänseenden. Sådana förbud gäller omedelbart och får
verkställas. Däremot kan de inte, i motsats till vad som
gällde enligt den gamla ellagen, förenas med vite.
De påtryckningsmedel som ellagen erbjuder om ett
förbud inte efterlevs är följande. Som nämnts ovan får
ett förbud verkställas. Det innebär att
Elsäkerhetsverkets beslut om ett förbud utgör
exekutionstitel. Med stöd av Elsäkerhetsverkets beslut
kan därför kronofogdemyndigheten verkställa förbudet,
vilket framgår av 3 kap. 1 § första stycket 6
utsökningsbalken. Därutöver kan den som bryter mot
föreskrift som regeringen eller Elsäkerhetsverket har
meddelat med stöd av 9 kap. 1 § andra stycket ellagen
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Det mest effektiva påtryckningsmedlet i samband
med förbud är dock att förena förbudet med vite av
följande skäl.
Enligt punkten 2 i 12 kap. 4 § ellagen får
tillsynsmyndigheten förbjuda användning av en elektrisk
anläggning som är i ett sådant skick eller används på ett
sådant sätt att fara för person eller egendom kan uppstå.
Denna punkt berör ett stort antal olika typer av
anläggningar, allt från stora kraftverk till fritidshus.
Särskilt viktiga i detta sammanhang är bostäder. Det
händer att ledningsnätet och övriga installationer i ett
bostadshus är i ett sådant skick att eltillförseln till huset
omedelbart måste avbrytas. Om husägaren vägrar att
avbryta eltillförseln kan detta visserligen verkställas
genom kronofogdemyndighetens försorg men det är
svårt att fysiskt hindra att husägaren åter kopplar på
eltillförseln. Att i detta sammanhang hota med åtal och
straff är ofta föga effektivt eftersom sådana åtgärder
ofta ligger långt fram i tiden. Av erfarenhet vet man
dock att ett vitesföreläggande, som meddelas samtidigt
som förbudet, ofta har god effekt.
Enligt punkten 3 i 12 kap. 4 § ellagen får
tillsynsmyndigheten förbjuda tillhandahållande eller
användning av elektrisk materiel som är i ett sådant
skick eller används på ett sådant sätt att fara för person
eller egendom kan uppstå eller som inte är kontrollerad,
provad, besiktigad eller dokumenterad enligt gällande
föreskrifter. Denna punkt berör elektrisk materiel, som
främst utgörs av elektriska apparater såsom spisar,
kylskåp, TV–apparater och armaturer. Om en sådan
apparat visar sig vara farlig kan Elsäkerhetsverket
förbjuda att den saluförs. Om ett sådant beslut inte
åtlyds är det i praktiken svårt att verkställa beslutet
genom kronofogdemyndighetens försorg. Ett hot om
åtal och straff är, liksom i det förra fallet, i allmänhet
föga effektivt. Erfarenheten visar i stället att även i
dessa fall vitesföreläggande är det mest verksamma
påtryckningsmedlet.
Enligt punkten 4 i 12 kap. 4 § ellagen får
Elsäkerhetsverket förbjuda tillhandahållande av tjänster
som innebär fara för person eller egendom till följd av
bristfällig eller felaktig installation av elektriska
starkströmsanläggningar. Det rör sig här om det arbete
som utförs av elinstallatörer. Om en elinstallatör inte
fullgör sina uppgifter på ett korrekt sätt med den följden
att hans installationer blir farliga kan
tillsynsmyndigheten förbjuda honom att utföra
installationsarbeten. Om förbudet inte åtföljs blir det
även i detta fallet svårt att verkställa beslutet genom
kronofogdemyndighetens försorg och hot om åtal och
straff har också visat sig vara föga effektivt. Däremot
har, liksom i föregående fall, vitesföreläggande visat sig
vara det mest effektiva påtryckningsmedlet.
Mot bakgrund av dessa förhållanden bör det införas
en möjlighet att förena ett förbud enligt 12 kap. 4 §
punkterna 2–4 med vite.
Då regeringens förslag till ellag föredrogs inför
Lagrådet föreslog Lagrådet att ett antal paragrafer i
lagens andra kapitel skulle få en annan placering.
Regeringen godtog Lagrådets förslag och i
propositionens lagförslag, som senare antogs av
riksdagen hade de aktuella paragraferna den av
Lagrådet föreslagna placeringen.
Av förbiseende skedde dock inte relevanta
följdändringar i två paragrafer som behandlar
straffansvar respektive rätten att överklaga. Dessa två
paragrafer har till följd härav fått ett delvis felaktigt
innehåll. Dessa felaktigheter bör nu korrigeras, varför
regeringen nu lägger fram förslag till ny korrekt lydelse
av dessa paragrafer.
5.4.17 Utgiftsområde 22
Kommunikationer
A2 Väghållning och statsbidrag
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 11 835 873 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Väghållning och
statsbidrag ökas med 21 300 000 kronor. Finansiering
sker genom att anslaget A1 Vägverket: Administration
minskas med motsvarande belopp.
För att möjliggöra en ökad satsning på Vägverkets
sektorsuppgifter inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet
föreslår regeringen att anslaget A2 Väghållning och
statsbidrag, ökas med 21,3 miljoner kronor.
Finansiering sker genom en minskning av anslaget A1
Vägverket: Administration med motsvarande belopp.
Den föreslagna överföringen av medel från
administration till sektorsuppgifter innebär bl.a. att
Vägverket kommer att kunna öka sina insatser när det
gäller trafiksäkerhetsarbetet. Därmed fördjupas arbetet
med att förverkliga den s.k. nollvisionen inom
trafiksäkerhetsområdet.
B4 Bidrag till sjöfarten
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 400 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget B4 Bidrag till sjöfarten
ökas med 110 000 000 kronor. Finansiering sker genom
att anslaget A4 Investeringar samt drift och underhåll av
statliga järnvägar minskas med 70 000 000 kronor samt
genom att anslaget A1 Vägverket: Administration
minskas med 40 000 000 kronor.
I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen
för 1998 har riksdagen beslutat att ett statligt stöd skall
utgå till sjöfartsnäringen på 400 miljoner kronor. Från
anslaget ovan utbetalar Rederinämnden bl.a. ett belopp
motsvarande den skatt som inbetalats av rederierna.
Fram till och med utgången av 1997 utbetalades det
belopp som motsvarar de sista fyra månaderna under
föregående år i januari månad. Detta betyder att
utbetalning av den skatt som avser de fyra sista
månaderna under 1997 utbetalades i januari månad i år.
Med anledning av att den s.k. sjömansskatten slopades
den 31 december 1997, vilket medfört att
utbetalningarna nu sker månadsvis, kommer
belastningen på anslaget B4 Bidrag till sjöfarten att
under 1998 temporärt att öka med 70 miljoner kronor.
Bidraget till kostnader för sociala avgifter avses höjas
från 29 000 kronor till 45 000 kronor per kalenderår
och årsarbetskraft från och med den 1 juli 1998.
Belastningen på anslaget B4 Bidrag till sjöfarten
kommer därvid att öka med 40 miljoner kronor under
1998.
B6 Utredningsarbete med anledning av M/S Estonias
förlisning
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande år.
Regeringens förslag: Ett nytt obetecknat anslag B6
Utredningsarbete med anledning av M/S Estonias
förlisning uppgående till 1 700 000 kronor anvisas.
Finansiering sker genom att anslaget A1 Vägverket:
Administration minskas med motsvarande belopp.
Den 3 december 1997 avlämnade den för Estland,
Finland och Sverige gemensamma haverikommissionen
för utredning av passagerarfärjan M/S Estonia:s
förlisning sin slutrapport.
För år 1997 har Statens haverikommission (SHK)
disponerat 6,5 miljoner kronor för utredningsarbete i
enlighet med regleringsbrev av den 17 juli 1997
(K97/2671/SM) och 19 december (K97/4627/SM). Av
de 6,5 miljoner kronorna har ca 3 miljoner kronor inte
utnyttjats av SHK, bl.a. beroende på att vissa av de
kostnader som budgeterats för 1997 inte uppkommer
som kostnader förrän 1998.
Ett omfattande efterarbete efter utredningsarbetets
slut återstår. Bland annat skall det i original
engelskspråkiga dokumentet översättas till svenska. Det
svenskspråkiga dokumentet skall granskas, tryckas och
distribueras. Den svenska versionen skall också läggas
ut som en hemsida på Internet. Vidare återstår ett
omfattande arkiveringsarbete som SHK saknar egna
resurser för. Riksarkivet har rekommenderat SHK att
projektanställa en arkiveringsexpert för att klara detta
arbete.
Såvitt nu kan bedömas kommer efterarbetet att pågå
under 1998 och SHK:s kostnader för detta beräknas till
1,7 miljoner kronor.
Väginvest
Regeringens förslag: Aktierna i SweRoad AB skall
ägas av staten och förvaltas av Vägverket. Väginvests
verksamhet skall omfatta skilda former av
projektfinansiering av infrastrukturanläggningar, att äga
och förvalta aktier, andelar och andra rättigheter i bolag
och skall bedrivas inom vägsektorn och
banhållningsområdet.
Skälen till regeringens förslag: I Stockholm finns för
närvarande inte någon blocköverskridande majoritet för
någon form av särskild avgift för biltrafiken i
Stockholm. Inte heller i Göteborg finns för närvarande
förutsättningar för införandet av någon form av särskild
avgift för biltrafiken. Därigenom har också
förutsättningarna för Väginvests dotterbolag
Stockholmsleder AB (SLAB) och Göteborgs trafikleder
AB (GTLAB) kraftigt förändrats. Regeringen
redovisade i propositionen Finansiering av vissa
trafikanläggningar i Stockholms län (prop.
1997/98:123) att förändringar borde ske i
Väginvestkoncernen i syfte att nå administrativa
samordningsvinster som bl.a. skulle kunna minska
kostnaderna för upplåningen för främst Södra länken.
En åtgärd som skulle medföra administrativa
samordningsvinster är att all upplåning till
väginvesteringar som sker för Vägverkets räkning i
Stockholm och Göteborg, och som idag sker genom
dotterbolagen, fortsättningsvis skulle ske direkt av
Väginvest. Därmed kan de administrativa kostnaderna
för att organisera upplåningen på den fria
kapitalmarknaden minimeras liksom den administrativa
verksamheten i respektive bolag.
SweRoad
Väginvest ombildades 1993 till ett s.k. holdingbolag.
Samtidigt förvärvades Vägverkets aktier i Swedish
National Road Consulting AB (SweRoad AB).
SweRoad bedriver konsultverksamhet, försäljning och
export av produkter och tjänster inom
väghållningsområdet.
SweRoads verksamhet är av en väsentligt annorlunda
karaktär än Väginvests övriga verksamhet. Bolaget kan
inte dra några väsentliga fördelar av att vara ett
dotterbolag till Väginvest. Regeringen anser därför att
SweRoad åter bör förvaltas direkt av Vägverket.
Därmed kan Väginvests verksamhet renodlas till att
omfatta skilda former av projektfinansiering av
infrastrukturanläggningar, ägande av aktier i
projektbolag m.m. Regeringen har i propositionen
Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop.
1997/98:136) redovisat att en särskild utredare skall
tillkallas för att utreda frågan om statlig tjänsteexport,
bl.a. skall den hittillsvarande statliga tjänsteexporten
utvärderas. SweRoad, som är ett exempel på statlig
tjänsteexport, kommer att vara föremål för den
aviserade utredningen.
Järnvägsprojekt
För byggandet av Botniabanan skall staten och berörda
kommuner bilda ett särskilt projektbolag, Botniabanan
AB. Bolaget skall bl.a. finansiera, projektera och
upphandla Botniabanan. Projektbolaget skall ha ett
statligt ägande om 91 procent. Berörda kommuner skall
äga 9 procent. Det är regeringens uppfattning att
Väginvest bör äga och förvalta den statliga andelen av
aktier i detta gemensamma bolag. Skälen för detta är
flera. För det första har Väginvest det kunnande och
den kompetens som krävs för att äga andelar i sådana
projekt. Väginvest har bl.a. lång erfarenhet från det
gemensamt ägda bolaget Rödöbron AB. För det andra
bedriver Väginvest finansieringsverksamhet för
Vägverkets räkning. Det innebär att Väginvest har en
omfattande kunskap om finansmarknaden som bör tas
till vara och kan vara till god hjälp i det nya
Botniabanebolaget. För det tredje bedriver Väginvest
också en konsultverksamhet avseende specialtjänster
inom områdena finansiering, kalkylering och
redovisning samt löpande ekonomitjänster. Det senare
ger direkta samordningsvinster för det nya
Botniabanebolaget vilket i sin tur minskar
administrationskostnaderna i ett sådant särskilt bolag.
Aktierna i Väginvest förvaltas av regeringen.
Utvidgas ändamålet för Väginvest till att omfatta även
banhållning, kommer även styrelsen i Väginvest att
kompletteras med representanter från Banverket. Vidare
bör namnändring av bolaget övervägas.
Riksdagen bör godkänna att Vägverkets
Investeringsaktiebolag Väginvest skall få ett vidare syfte
med sin verksamhet. Syftet bör utvidgas till att även
omfatta skilda former av projektfinansiering av
infrastrukturanläggningar samt ägande och förvaltning
av aktier, andelar och andra rättigheter i bolag med
anknytning till banhållning.
Botniabanan
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att, vad
avser den första utbyggnadsetappen mellan
Örnsköldsvik-Husum och planeringsarbete för
ytterligare etapper av Botniabanan, låta
Riksgäldskontoret utställa kapitaltäckningsgarantier till
skydd för Botniabanan AB:s egna kapital och att
garantera bolagets förpliktelser gentemot långivare,
rättighetsinnehavare och fordringsägare, inom en ram
som exklusive mervärdesskatt uppgår till 1 495 000 000
kronor i prisnivå 1 januari 1997, varav 195 000 000
kronor avser finansiella kostnader.
För att möjliggöra att Botniabanan AB utan dröjsmål
skall kunna starta och bygga upp sin verksamhet, får
Banverket använda anslaget A4 Investeringar samt drift
och underhåll av statliga järnvägar för lån till
Botniabanan AB:s verksamhet inom en ram på
50 000 000 kronor. Botniabanan AB skall återbetala
medlen till Banverket senast den 1 juli 1999.
Byggandet av Botniabanan utmed norrlandskusten,
mellan Sundsvall och Nyland, är av väsentlig
regionalpolitisk betydelse. I 1997 års ekonomiska
vårproposition (prop. 1996/97:150) uttalade regeringen
att med anledning av att Botniabanan inte har någon
avgörande betydelse för järnvägstrafiken förrän den är
färdigställd i sin helhet, är det av stor vikt att byggtiden
minimeras utan att investeringskostnaden ökar.
Regeringen angav vidare i samma proposition att, mot
bakgrund av den önskvärda komprimerade byggtiden
och projektets storlek, lånefinansiering kan övervägas
av hela eller delar av projektet.
I propositionen Regional tillväxt - för arbete och
välfärd (prop. 1997/98:62) som överlämnades till
riksdagen den 5 mars 1998 har regeringen bl.a.
redogjort för det avtal om byggande av Botniabanan
som ingåtts den 27 november 1997 mellan statens
förhandlingsman, Kramfors kommun, Örnsköldsviks
kommun, Nordmalings kommun, Umeå kommun,
Västernorrlands läns landsting samt Västerbottens läns
landsting. Avtalet gäller under förutsättning av
riksdagens godkännande och innebär att byggandet av
Botniabanan, exklusive resecentra, genomförs genom
att staten och berörda kommuner bildar ett aktiebolag,
Botniabanan AB, med ansvar att finansiera, projektera,
upphandla, bygga och hyra ut Botniabanan. I bolaget,
som skall ha ett aktiekapital på minst en och högst
fyra miljoner kronor, skall staten äga 91 procent och
berörda kommuner 9 procent av aktierna. Staten
förbinder sig att utfärda kapitaltäckningsgarantier
gentemot Botniabanan AB samt att garantera bolagets
förpliktelser gentemot långivare, rättighetsinnehavare
och fordringsägare. Avtalet träder i kraft den 1 juli
1998.
I och med bildandet av det av staten och berörda
kommuner gemensamt ägda bolaget Botniabanan AB tar
regionen ansvar för en väl definierad del av kostnaderna
för projektet, vilket regeringen tidigare uttalat som en
förutsättning för projektets genomförande.
Vad gäller bolagets lånefinansiering bör
återbetalningstiden från den tidpunkt då banan öppnas
för trafik vara kortare än avskrivningstiden och
begränsas till högst 25 år. Medel för att täcka statens
kostnader för hyra av Botniabanan och andra
betalningar som följer av garanterade lån och
kapitaltäckningsgarantin skall inrymmas i statsbudgeten
fr.o.m. 2004.
Bygget av järnvägen delas in i tre etapper. Etapp 1,
Örnsköldsvik-Husum, som kostnadsberäknas till
1 300 miljoner kronor, påbörjas i juli år 1999 och
beräknas vara färdigställd senast i juni år 2002. Etapp
2, Nyland-Örnsköldsvik, som kostnadsberäknas till
4 200 miljoner kronor, påbörjas i januari år 2001 och
beräknas vara färdigställd i december år 2005. Etapp 3,
Husum-Umeå, som kostnadsberäknas till 2 700 miljoner
kronor, påbörjas i juli år 2001 och beräknas vara
färdigställd i december år 2005. Kostnaderna är angivna
i prisnivå 1 januari 1997 samt exklusive mervärdesskatt
och finansiella kostnader. De finansiella kostnaderna
består av räntekostnader under byggtiden och kostnader
som är förknippade med att uppta lån, exempelvis
garantiavgifter. Räntekostnader under byggtiden och
andra finansiella kostnader bedöms sammanlagt uppgå
till ca 15 procent av anläggningskostnaden.
I enlighet med förslagen om finansieringen av
Botniabanan i prop. 1997/98:62 bör regeringen
bemyndigas att, vad avser den första utbyggnadsetappen
av Botniabanan, Örnsköldsvik-Husum, utställa
kapitaltäckningsgarantier till skydd för Botniabanan
AB:s egna kapital och att garantera bolagets
förpliktelser gentemot långivare, rättighetsinnehavare
och fordringsägare, inom en ram som exklusive
mervärdesskatt uppgår till 1 495 miljoner kronor, varav
195 miljoner kronor avser räntekostnader under
byggtiden och övriga finansiella kostnader. Dessa medel
bör även få användas för planeringsarbete t.ex.
järnvägsutredning för ytterligare etapper. Regeringen
avser att fortlöpande återkomma till riksdagen i
budgetpropositionen i syfte att återrapportera och följa
upp genomförandet av Botniabanan.
För att möjliggöra att Botniabanan AB utan dröjsmål
skall kunna starta och bygga upp sin verksamhet, bör
Banverket bemyndigas att få använda anslaget A4
Investeringar samt drift och underhåll av statliga
järnvägar, för lån till Botniabanan AB:s verksamhet
inom en ram av 50 miljoner kronor. Botniabanan AB
skall återbetala medlen till Banverket senast den 1 juli
1999.
Vissa frågor angående Mälarbanan
Regeringens förslag: Anslaget A4 Investeringar samt
drift och underhåll av statliga järnvägar, får användas
för att ersätta Mälarbanans Intressenter AB (MIAB)
med 34 500 000 kronor för vissa kostnader som MIAB
haft för garantiåtaganden gentemot staten.
Den 11 september 1991 ingick Banverket, Delegationen
för infrastrukturinvesteringar och Mälarbanans
Intressenter AB (MIAB) en överenskommelse om
utbyggnad av Mälarbanan mellan Kungsängen och
Örebro. Överenskommelsen innebär att MIAB
delfinansierar den totala anläggningskostnaden för
Mälarbanan med 530 miljoner kronor och bygger de tre
delsträckorna Arboga-Hovsta, Västerås-Lundby samt
Grillby-Bålsta. MIAB har i enlighet med avtalet nu
färdigställt dessa sträckor samt till Banverket utställt
borgens- och garantiförpliktelser på totalt ca
850 miljoner kronor avseende fel och brister för de
delar av Mälarbanan som MIAB har byggt. Staten
(Banverket) finansierar och bygger övriga delsträckor.
Banverket bygger och finansierar sträckan
Kallhäll-Kungsängen som definitionsmässigt inte ingår i
Mälarbanan, men som nämns i överenskommelsen som
en trafikeringsförutsättning. Sträckan Kallhäll-
Kungsängen skulle enligt planerna vara klart i juli 1997,
men beräknas inte stå klar förrän under år 2001.
Utbyggnaden av Kallhäll-Kungsängen är således ca fyra
år försenad i jämförelse med de ursprungliga planerna.
Med anledning av att utbyggnaden av sträckan Kallhäll-
Kungsängen försenats, har MIAB i skrivelser till
regeringen den 11 april 1996, den 4 januari 1997 och
den 19 november 1997, bl.a. påkallat omförhandling av
de ekonomiska villkoren i överenskommelsen.
Regeringen gav den 17 april 1997 Tågtrafikledningen
i uppdrag att utreda och föreslå alternativa samordnade
trafikupplägg som syftar till att minimera
inskränkningarna för tågtrafiken under den tid
utbyggnaden mellan Kallhäll-Kungsängen pågår. Den
22 oktober 1997 redovisade Tågtrafikledningen
uppdraget. Innan utbyggnaden är klar anser
Tågtrafikledningen att jämfört med idag är endast en
marginell ökning av tågtrafiken möjlig att genomföra.
Efter överläggningar mellan
Kommunikationsdepartementet och MIAB, har en
överenskommelse nåtts. Överenskommelsen innebär
bl.a. att staten åtar sig att genomföra vissa
investeringsobjekt på Mälar- och Svealandsbanan inom
ramen för stomnätsplanen, samt att staten åtar sig att
ersätta MIAB med 34,5 miljoner kronor vilket avser
ersättning för vissa garantikostnader som MIAB erlagt.
Göteborgsöverenskommelsen
Regeringens förslag: Statens ekonomiska förpliktelser
enligt den nya Göteborgsöverenskommelsen ändras och
finansieringen av dessa godkännes. Regeringen
bemyndigas att dels låta Riksgäldskontoret inom ramen
för Göteborgsöverenskommelsen begränsa tidigare
givna garantibemyndiganden till 2 200 000 000 kronor
beräknat i 1998 års prisnivå, dels låta Riksgäldskontoret
teckna statlig borgen för ytterligare 1 500 000 000
kronor för lånefinansiering av den statliga andelen inom
ramen för Göteborgsöverenskommelsen.
Genomförande av en ny trafiklösning i
Göteborgsregionen är av stor betydelse med avseende
på såväl sysselsättning som trafiksäkerhet. I 1997 års
ekonomiska vårproposition konstaterade regeringen att
fullföljandet av en hållbar trafiklösning för Göteborg är
en angelägenhet för hela landet.
Regeringen beslutade den 22 maj 1997 att överlämna
propositionen Långsiktigt hållbara
trafiklösningar i Stockholm och Göteborg
(prop. 1996/97:160) till riksdagen. Riksdagen har i
december 1997 dels godkänt regeringens förslag till
förändringar i trafiklösningarna i Göteborgsregionen,
dels bemyndigat regeringen att låta Riksgäldskontoret
teckna statlig borgen om ytterligare 100 miljoner kronor
för fortsatt planerings- och förberedelsearbete för den
nya trafiklösningen i Göteborg (bet. 1997/98:TU1, rskr.
1997/98:104).
I den ursprungliga trafiköverenskommelsen för
Göteborgsregionen förutsattes finansiering ske med
vägtullar. I Göteborg finns, som ovan nämnts, för
närvarande inte förutsättningar för införande av någon
form av särskild avgift för biltrafiken. I denna situation
har en ny finansieringslösning krävts, för att inom
befintliga utgiftsområdesramar kunna klara finansiering
av Göteborgsöverenskommelsen, utan att för andra
regioner angelägna projekt skjuts på framtiden. Mot
bakgrund därav, och i syfte att åstadkomma en hållbar
lösning för såväl påbörjade som vissa återstående
projekt i Göteborgsregionen har överläggningar förts
mellan staten och regionen, vilket resulterat i en ny
överenskommelse den 23 mars 1998.
Denna överenskommelse, som ersätter tidigare
överenskommelse, innebär en samfinansiering av vissa
angivna projekt, samt att staten tar planerings- och
genomförandeansvaret för vissa projekt på det nationella
vägnätet. De statsbidrag som skulle gå till
kollektivtrafikprojekt enligt den ursprungliga
överenskommelsen skall utbetalas enligt de principer
och villkor som tidigare överenskommits. Den nya
överenskommelsen innebär också att staten ersätter
berörda kommuner för del av nedlagda kostnader, dock
sammanlagt högst 200 miljoner kronor.
Den överenskomna finansieringen innebär att staten
ansvarar för 75 procent och regionen eller enskilda
kommuner för 25 procent av kostnaderna för projekten i
ett samfinansierat investeringsprogram. Totalkostnaden
för programmet uppskattas till 4 200 miljoner kronor i
prisnivå januari 1998. Programmets översiktliga
innehåll framgår av följande tablå:
Upprustning av Göta älvbron
100 Mkr
Göteborg miljö/kollektivtrafik
190 Mkr
Nya spårvagnar
720 Mkr
Göteborgsregionen/tåg och stationer
210 Mkr
Göteborgsregionen/miljö,
kollektivtrafik
220 Mkr
Trafiksäkerhet och miljö på
kommunala vägar
420 Mkr
Götaleden
2160 Mkr
Mölndal miljö E6
120 Mkr
Informationssystem
60 Mkr
Summa
4200 Mkr
För att inom befintlig ram för utgiftsområdet kunna
fullfölja statens åtaganden enligt överenskommelsen
måste utgifterna fördelas över en längre tidsperiod och
finansieringen delvis ske med lån under byggnadstiden.
Därefter avses lånen återbetalas med medel från
statsbudgeten fr.o.m. år 2004 under en period som är
avsevärt kortare än avskrivningstiden.
Detta innebär att avsteg görs från grundprincipen i
budgetlagen 22 § att infrastrukturinvesteringar skall
finansieras med anslag och ej lånefinansieras. Enligt
budgetlagen 23 § kan riksdagen i vissa fall besluta att
finansiering sker på annat sätt än som anges i 22 §.
Regeringen avser att i budgetpropositionen för 1999
redovisa, beträffande anslagen A2 Väghållning och
statsbidrag samt A4 Investeringar i samt drift och
underhåll av statliga järnvägar, inom utgiftsområde 22,
i vilken utsträckning som framtida anslagsutrymme
intecknas av redan fattade beslut.
Inför byggstart av ett projekt skall parterna komma
överens om en finansieringsplan för respektive projekt.
Den statliga andelen av investeringsprogrammet
finansieras med nya lån när så blir nödvändigt. Redan
givna bemyndiganden för lånegarantier för Götaleden,
Åbromotet, E6 genom Göteborg samt
förberedelsearbeten på totalt 2 600 miljoner kronor bör
begränsas till 2 200 miljoner kronor på grund av den
kommunala andelen i projektet Götaleden. För att täcka
den statliga andelen i återstoden av
investeringsprogrammet bör riksdagen bemyndiga
regeringen att låta Riksgäldskontoret garantera lån på
ytterligare 1 500 miljoner kronor.
De lånegarantier som regeringen här föreslår innebär
inte att regeringen har tagit ställning till de olika
projektens utformning eller lokalisering. Projekten skall
före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med
tillämpning av gällande lagstiftning. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen med en redovisning av
regeringens uppdrag enligt 6 kap. 2 § lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m.m. till de av
Göteborgsöverenskommelsen berörda kommunerna och
Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län angående
överenskommelsens konsekvenser för hushållningen
med naturresurser och miljön i regionen.
I 1997 års ekonomiska vårproposition har regeringen
redovisat utgiftstak för år 1999 och år 2000. För
utgiftsområde 22 Kommunikationer, har särskilda
medel för ett nationellt investeringsprogram om 1 650
miljoner kronor aviserats för åren 1999 och 2000. Av
dessa medel är för respektive år 500 miljoner kronor
avsatta för Göteborg.
Det är regeringens uppfattning att medlen avsatta för
Göteborg skall användas för att finansiera
återbetalningen av lån och nya projekt enligt
programmet. Återstoden av de statliga åtagandena
finansieras med de statligt garanterade lånen på
sammanlagt 3 700 miljoner kronor, vilka skall börja
avbetalas med medel som skall inrymmas i
statsbudgeten fr.o.m. år 2004.
Vissa frågor angående Inlandsbanan
Regeringens bedömning: Det finns inget behov av
någon åtgärd med anledning av det riksdagen anfört om
rättslig reglering avseende jävsfrågor m.m.
I ett riksdagsbeslut den 23 november 1995 (bet.
1995/96:TU4, rskr. 1995/96:38) med anledning av en
utredning av Riksdagens revisorer angående
Inlandsbanan (1994/95:5), anges bl.a. att regeringen bör
överväga frågan om någon form av rättslig reglering
behövs för att förhindra att personer, vilka i egenskap
av experter eller liknande kunnat påverka utformningen
av statsbidrag m.m., inte omedelbart efter uppdraget
som näringsidkare skall kunna erhålla de bidrag de
själva varit med om att utforma. Regeringen anser att
dagens rättsliga reglering avseende jävsfrågor m.m. är
tillfyllest.
Statens haverikommission
Regeringens förslag: Statens haverikommissions
förvaltningskostnader får uppgå till högst 8 700 000
kronor för budgetåret 1998.
Regeringen beslutade i regleringsbrev den 18 december
1997 (K97/4927/SM) att förvaltningskostnaderna för
Statens haverikommission (SHK) för budgetåret 1998
skulle uppgå till högst 8 miljoner kronor grundat dels på
Haverikommissionens budgetunderlag ingivet av SHK
den 27 januari 1997, dels på en ändring av
budgetunderlaget ingivet av SHK den 30 juni 1997.
Senare har det visat sig att lönekostnaderna kommer
att överstiga de i februari 1997 budgeterade
lönekostnaderna med ca 500 000 kronor. Vidare har
inte inräknats vissa kostnader relaterade till bl.a. det
nordiska samarbetet på området. Dessa kostnader
beräknas till 200 000 kronor.
Ökningen av förvaltningskostnaderna bör fördelas på
berörda myndigheter i enlighet med vad som finns
angivet för förvaltningskostnader i SHK:s
regleringsbrev för budgetåret 1998. Förslaget har inga
anslagskonsekvenser.
Kostnadstäckning för utgifter till följd av lagen om
åtgärder mot förorening från fartyg
Regeringens förslag: Sjöfartsverket får täcka de
kostnader som uppkommit med anledning av
grundstötningen av en f.d. trålare hösten 1994.
Efter beslut av regeringen kan kostnader betalas som
uppkommit till följd av förelägganden eller förbud som
Sjöfartsverket föreskriver med stöd av lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från fartyg.
Med anledning av grundstötningen av en f.d. trålare
hösten 1994, och de kostnader på drygt sex miljoner
kronor som därmed uppkommit, i enlighet med lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
föreslår regeringen att dessa kostnader bärs av
Sjöfartsverket. Förslaget har inga anslagskonsekvenser.
Luftfartsverkets finansiella befogenheter
Regeringens förslag: Luftfartsverket medges rätt att
placera kassamässigt överskott även hos motparter med
kreditvärdighet K1 enligt Nordisk Ratings system.
Verket får även rätt att för att uppnå en förbättrad
finansiering av nya investeringar i fast egendom
genomföra s.k. lease-holdaffärer. För att inkludera
befintlig finansiell leasing, utökas den totala låneramen
för Luftfartsverket till 5 500 000 000 kronor för
budgetåret 1998.
Luftfartsverkets finansiella befogenheter har under
senare år väsentligt utökats i linje med regeringens
strävan att låta affärsverken agera under bolagsliknande
former. Luftfartsverket har i en skrivelse till regeringen
den 11 februari 1998 hemställt om vissa förändringar
och preciseringar av verkets finansiella befogenheter.
Beträffande kassamässiga överskott har
Luftfartsverket rätt att inom vissa villkor placera sådana
i bank, i statsgaranterade skuldebrev samt på
räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Verket
konstaterar i skrivelsen att möjligheten att placera
likviditet till goda räntevillkor och på den tidssikt som
passar Luftfartsverket har försämrats. Mot denna
bakgrund föreslår verket att kassamässiga överskott
även skall få placeras hos motpart med kreditvärdighet
enligt kategori K1 enligt Nordisk Ratings system.
Sådana emittenter förutsätts ha mycket god kapacitet att
möta aktuella betalningsförpliktelser, och verket
bedömer att det är affärsmässigt motiverat att ta den
något större risk detta innebär i förhållande till
nuvarande bemyndigande.
Luftfartsverket har även i skrivelsen föreslagit att
verket skall få rätt att genomföra s.k. lease-holdaffärer i
avsikt att åstadkomma en förbättrad finansiering av
investeringar i fast egendom som terminaler och
bansystem. En sådan lease-holdaffär innebär att verket
överlåter nyttjanderätten till en investerare i utlandet,
som genom avskrivning på nyttjanderätten kan
tillgodogöra sig en lägre skattekostnad. Luftfartsverket
leasar därefter tillbaka nyttjanderätten till en lägre
kostnad och får därmed en intäkt som är grundad på en
lägre skattekostnad för investeraren. Luftfartsverket
behåller hela tiden äganderätten till anläggningen.
Luftfartsverket har dessutom i skrivelsen föreslagit
en förändring av verkets totala ram för lång- och
kortfristiga lån, som i budgetpropositionen för 1997
(prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:TU1, rskr.
1997/98:104) fastlagts till 3,5 miljarder kronor. Mot
bakgrund av att Luftfartsverket numera redovisar
finansiell leasing i balansräkningen föreslår verket att
ramen utökas till totalt 5,5 miljarder kronor. Merparten
av ökningen avser Luftfartsverkets finansiella
leasingåtagande vad gäller Sky City-anläggningen på
Arlanda. Det bör noteras att verket därutöver sedan
tidigare har riksdagens bemyndigande rörande en
kapitaltäckningsgaranti till LFV AirportCenter AB.
Regeringen, som anser att verkets hemställan ligger i
linje med tidigare nämnda strävan att affärsverken skall
kunna verka under affärsmässiga och bolagsliknande
förhållanden, biträder Luftfartsverkets beskrivna förslag
till utökade finansiella befogenheter. Vad gäller lease-
holdaffärer bör bemyndigandet begränsas att gälla
investeringar i nya fasta anläggningar.
SJ:s borgensram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att låta
SJ få rätt att teckna borgensförbindelser till förmån för
bolag inom SJ-koncernen inom en total ram på
1 900 000 000 kronor under 1998.
I budgetpropositionen för 1998 fastställdes låne- och
borgensramar för affärsverken. För SJ uppgår
låneramen till 9,2 miljarder kronor och borgensramen
till 400 miljoner kronor för år 1998. Den borgensram
som angavs för SJ har visat sig vara för liten och ger
upphov till icke önskvärda finansieringslösningar.
Effekten blir att den operationella leasen på
Scandlinesfärjan, som levereras under första delen av år
1998, kommer att ligga på SJ affärsverk istället för på
SJ Invest, där SJ:s leasingaffärer normalt ligger. För att
åtagandet för färjan skall ligga i dotterbolagssfären med
lägre finansieringskostnad för staten bör färjan istället
finansieras genom SJ Invest med ett borgensåtagande på
cirka 800 miljoner kronor.
Regeringen anser att färjefinansieringen är en affär
inom SJ-koncernen som bör ligga i dotterbolagssfären
och inte i SJ affärsverk. För statsverkets räkning kan
det dessutom finnas andra tillfällen där det kan vara
fördelaktigt att låta SJ teckna borgensförbindelse för att
få ned kapitalkostnaden vid t.ex. leasingaffärer.
Regeringen anser därför att det bör finns
handlingsutrymme i SJ:s borgensram för t.ex. framtida
leasing, garantier för större inköp, garantier för
tullbetalningar och för bolagsförsäljningar/bolagsköp,
där det kan vara ekonomiskt bättre att SJ utställer
borgensförbindelser för sitt dotterbolag än använder
bankgarantier för att garantera vissa åtaganden.
Regeringen anser det vara motiverat att höja SJ:s
borgensram och skapa handlingsutrymme för
kommande affärer.
5.4.18 Utgiftsområde 23
Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar
B1 Statens jordbruksverk
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 220 188 000 kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
tillgodose Statens jordbruksverks behov av
rörelsekapital för EU-verksamhet intill ett sammanlagt
belopp om högst 5 500 000 000 kronor på myndighetens
särskilda räntekonto i Riksgäldskontoret.
EG-kommissionen ersätter Sverige i efterskott för de
stöd inom jordbruksfondens garantisektion som Statens
jordbruksverk betalar ut. Av denna anledning fordras ett
kreditutrymme på det särskilda räntebelagda konto för
EU-verksamhet som verket har tillgång till hos
Riksgäldskontoret.
Statens jordbruksverk bör därför ges tillgång till en
kredit på 5,5 miljarder kronor på myndighetens
särskilda räntekonto för EU-verksamhet i
Riksgäldskontoret. Beloppet är beräknat utifrån det
maximala kreditbehovet vilket uppstår i december
månad.
E3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande
åtgärder
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 18 792 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget E3 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder ökas med 3 700 000
kronor. Finansieringen sker genom att anslaget D1
Främjande av rennäringen m.m. minskas med
motsvarande belopp.
Tillsyn av djurtransporter är ett komplicerat men
mycket angeläget område. Tillsynen av sådana
transporter försvåras av att den lokala
tillsynsmyndigheten ofta inte känner till när
transporterna sker och att den därför kan ha svårt att
ingripa i tid. Dessutom är tillsynsmyndigheten beroende
av polisens hjälp för att stoppa en transport för
inspektion.
Det är angeläget att Jordbruksverket initierar ett
landsomfattande projekt om tillsyn av djurtransporter
under år 1998. Projektet bör lämpligen genomföras
genom att kommunerna inom ett län samverkar med
länsveterinärer och poliser. Inom ramen för projektet
kommer Jordbruksverket att i samråd med företrädare
för lokala och regionala tillsynsmyndigheter utarbeta
anvisningar för genomförandet inklusive upprättandet av
inspektionsprotokoll.
Eftersom tillsynsmyndigheterna har begränsad
erfarenhet av tillsyn över djurtransporter, krävs
ytterligare resurser för utbildning av de lokala och
regionala tillsynsmyndigheternas personal. Projektet kan
lämpligen differentieras så att angelägna delområden
studeras särskilt. Dessa kan exempelvis vara båt-
transporter, transporter vid export av svin och kalv,
rentransporter och transporter i samband med
djurmarknader.
E5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 89 500 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget E5 Bekämpande av
smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 2 000 000
kronor. Finansiering sker genom att anslaget D1
Främjande av rennäringen m.m. minskas med
motsvarande belopp.
EHEC är en zoonos, dvs. en sjukdom som kan
överföras från djur till människa. Sjukdomen kan ha
dödlig utgång. Från utländska studier är det känt att
nötkreatur är en vanlig smittkälla vid EHEC-infektion.
Djuren bär på bakterien utan att själva bli sjuka. EHEC
kan smitta bl.a. via förorenat nötkött, opastöriserad
mjölk eller direktkontakt med nötkreatur.
Från år 1988 till år 1995 konstaterades i Sverige 0-3
fall av EHEC-infektioner på människa per år. År 1995
inträffade en dramatisk ökning av antalet EHEC-fall i
Sverige med ca 100 rapporterade fall. Under åren efter
1995 har EHEC etablerat sig på denna nivå. Genom en
prevalensstudie, utförd av Statens jordbruksverk, har
det visat sig att ca en procent av nötkreaturen i Sverige
kan vara smittade av EHEC.
Jordbruksverket, Statens livsmedelsverk, Statens
veterinärmedicinska anstalt och Smittskyddsinstitutet har
enats om en gemensam handlingspolicy för åtgärder
föranledda av EHEC hos nötkreatur. I linje med den
antagna policyn genomför och finansierar
Jordbruksverket provtagning i de nötkreaturbesättningar
som visat sig vara infekterade med EHEC-bakterier.
Denna provtagning syftar främst till att öka kunskaperna
om EHEC-bakteriens förekomst, uppträdande,
spridning och saneringsbarhet. Regelrätta
saneringsåtgärder eller bekämpningsåtgärder är i
dagsläget inte möjliga med hänsyn till de bristfälliga
kunskaperna om EHEC. Arbetet med att finna en
lösning för att minimera risken för att människor skall
bli smittade av EHEC har mycket hög prioritet. Mot
denna bakgrund krävs ytterligare resurser för att
genomföra besättningsstudier i syfte att erhålla
kunskaper om möjligheten till bekämpning av EHEC-
bakterien.
Bemyndigande för vissa ekonomiska förpliktelser
efter år 1998
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att fatta
beslut om utestående ekonomiska förpliktelser vid
utgången av 1998 enligt följande:
B8 Strukturstöd inom livsmedelssektorn 55 000 000
kronor, B9 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd
89 000 000 kronor, B12 Kompletterande åtgärder inom
jordbruket 3 200 000 000 kronor, B13 Från EU-
budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom
jordbruket 3 100 000 000 kronor.
Startstöd till yngre jordbrukare, stöd till bearbetning och
avsättning av jord- och skogsprodukter samt miljöstöd
är, med EU-budgeten samfinansierade, stödformer som
bygger på fleråriga åtaganden mellan staten och
stödmottagarna. Det innebär att staten, genom Statens
jordbruksverk, åtar sig framtida ekonomiska
förpliktelser som inte ryms inom ramen för redan
anvisade anslagsmedel. Av denna anledning föreslås att
riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna
utestående ekonomiska förpliktelser för dessa anslag.
5.4.19 Utgiftsområde 24
Näringsliv
E3 Exportkreditnämnden
Regeringens förslag: Exportkreditnämnden skall få
erbjuda upp till 100 procent täckning i sina
exportkreditgarantier.
Exportkreditnämnden skall få lämna
rembursgarantier med mer än 12 månaders kredittid och
18 månaders risktid samt få försäkra remburser med
s.k. ensidig bekräftelse.
Riksdagen har ställt sig bakom principen att
Exportkreditnämnden (EKN) vid sin garantigivning
normalt skall tillämpa ett system med självrisker och att
täckningsgraden i en garanti normalt får uppgå till högst
95 procent (prop. 1989/90:44, bet. 1989/90:NU19,
rskr. 1989/90:153). I enlighet med detta har i
förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti
föreskrivits att exportkreditgaranti får avse högst 90
procent eller i särskilda fall 95 procent av den upp-
komna förlusten. EKN tillämpar för närvarande för
köparkrediter normalt 95 procent täckning för politiska
risker och 90 procent för kommersiella risker.
Motsvarande tal är för leverantörskrediter 90 procent
respektive 85 procent.
Motiven för självrisk föreligger framför allt när det
gäller kommersiell risktäckning. Däremot har
garantitagaren oftast inga eller mycket begränsade
möjligheter att bedöma den politiska risken och påverka
skeendet vid politiska händelser.
EKN har mot denna bakgrund den 25 november
1997 föreslagit att EKN skall få möjlighet att lämna upp
till 100 procent täckning i sina garantier. EKN avser,
om förslaget godkänns, att införa ett system för
täckningsgrader som normalt innebär 100 procent
täckning för politiska risker och 90 procent för
kommersiella risker. Tanken är att täckningsgraden
skall kunna justeras uppåt eller nedåt beroende på
omständigheterna i den enskilda affären. Det kan
nämnas att garantiinstituten i flera andra länder, bl.a.
Kanada, Norge, Storbritannien och USA, kan erbjuda
100 procent täckning.
Riksdagen har ställt sig bakom vissa riktlinjer för de
rembursgarantier som EKN kan bevilja (prop.
1989/90:44, bet. 1989/90:NU19, rskr. 1989/90:153). I
enlighet med detta har det i förordningen (1990:113) om
exportkreditgaranti bl.a. föreskrivits att rembursgaranti
får avse högst 50 procent av den uppkomna förlusten.
Riksdagen har informerats om en förestående ändring i
EKN:s rembursgarantier. Ändringen gällde en
förlängning av den maximalt tillåtna kredittiden från 6
månader till 12 månader (prop. 1991/92:100).
Marknaden för remburser har förändrats genom att
kredittiderna blivit längre och bankernas behov av
riskdelning ökat. Idag kan inte EKN dela dessa risker
på ett för bankerna tillfredsställande sätt eftersom
reglerna för garanti vad gäller bekräftade remburser
tillåter maximalt 12 månaders kredittid och 18 månaders
risktid. EKN:s kunder har därför framfört önskemål om
att EKN skall kunna försäkra remburser också med
längre kredittid och risktid än detta.
Vidare har banker önskat få möjlighet att försäkra
remburser med s.k. ensidig bekräftelse. En ensidigt
bekräftad remburs (s.k. silent confirmation) innebär att
EKN:s garantitagare på exportörens begäran garanterar
betalning under en remburs öppnad av en utländsk
bank, trots att det inte finns något uppdrag från
öppnande bank att bekräfta rembursen. Syftet med de
föreslagna ändringarna är att erbjuda en förbättrad
garanti som tar hänsyn till de förändringar som ägt rum
på rembursmarknaden.
E4 AB Svensk Exportkredits statsstödda export-
kreditgivning
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 9 063 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget E4 AB Svensk
Exportkredits statsstödda exportkreditgivning ökas med
2 600 000 kronor. Finansieringen sker genom att
anslaget E3 Exportkreditnämnden minskas med
motsvarande belopp.
Anslaget disponeras för ersättning till AB Svensk
Exportkredit (AB SEK) för att täcka eventuellt
underskott som utgör skillnaden mellan intäkter och
kostnader, huvudsakligen ränteintäkter och räntekost-
nader, inom ramen för systemet med statsstödda
exportkrediter. De utbetalningar som år 1997 belastar
anslaget avser åtaganden som gjorts före 1984 vad
gäller vissa förmånliga krediter till u-länder. I övrig
statsstödd verksamhet redovisar AB SEK för
närvarande ett överskott.
Staten är genom ett avtal med AB SEK den 14 maj
1990 bunden att ersätta AB SEK för kostnader i det
statsstödda exportkreditsystemet. AB SEK redovisar
resultatet av verksamheten tre gånger om året till
regeringen och Kammarkollegiet. Beloppen bokförs hos
Kammarkollegiet enligt kassaprincipen och därmed inte
nödvändigtvis på det budgetår de avser som var fallet
t.o.m. budgetåret 1994/95. Anvisade medel för år 1998
kommer därför inte att vara tillräckliga för att täcka
utbetalningarna. Medelsbehovet beräknas uppgå till
ytterligare 2,6 miljoner kronor. Beloppet påverkas av
valutakurser och kan därför komma att avvika härifrån.
E6 Världsutställningen i Hannover år 2000
Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande budgetår.
Regeringens förslag: Ett nytt reservationsanslag E6
Världsutställningen i Hannover år 2000 uppgående till
27 000 000 kronor anvisas för budgetåret 1998 som ett
engångsbelopp för att täcka den beräknade kostnaden
för statlig medverkan i utställningen. Finansieringen
sker genom att utgiftsområdesramen under budgetåret
1999 på vart och ett av följande utgiftsområden
engångsvis minskas med 3 000 000 kronor: UO 5
Utrikesförvaltning och internationell samverkan, UO 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, UO 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, UO 16 Utbildning och
universitetsforskning, UO 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande, UO 19 Regional
utjämning och utveckling, UO 20 Allmän miljö- och
naturvård, UO 22 Kommunikationer samt UO 23 Jord-
och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.
Sverige har inbjudits att delta i en världsutställning, som
kommer att äga rum i Hannover i Tyskland år 2000.
Med hänsyn till att Tyskland är Sveriges enskilt största
handelspartner samt att utställningen äger rum i ett
viktigt EU-land anser regeringen det angeläget att
Sverige deltar i denna världsutställning, där det finns
stora möjligheter att främja svenska ekonomiska
intressen. Regeringen fattade därför tidigare i år ett
beslut att anmäla Sverige som deltagare. Totalkostnaden
för det svenska deltagandet beräknas uppgå till ca
60 miljoner kronor, varav näringslivet åtagit sig att
bidra med hälften. Kommuner och länsstyrelser väntas
bidra med sammanlagt ca 3 miljoner kronor. Det är
svårt att i dagsläget exakt beräkna när utgifterna
uppstår. Regeringens bedömning är dock att en mindre
kostnad för förberedelsearbetet uppstår redan budgetåret
1998 samt att merparten av utgifterna uppstår
budgetåret 1999. Detta är skälet till regeringens val av
finansiering.
F2 Konsumentverket
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 67 867 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget F2 Konsumentverket
ökas med 1 000 000 kronor. Finansering sker genom att
anslaget F1 Marknadsdomstolen minskas med
motsvarande belopp.
Regeringen avser att under 1998 ge Konsumentverket i
uppdrag att utveckla och praktiskt pröva en modell för
att mäta och ge konsumenterna en bättre information
om konsumentpriser i dagligvaruhandeln. Modellen
skall passa in i Konsumentverkets långsiktiga
verksamhet. Kostnaden för uppdraget får uppgå till
högst 1 miljon kronor.
I uppdraget ingår bl.a. att utveckla och praktiskt
pröva en modell för insamling (mätning) av butikspriser
samt för att sprida denna information.
Finansiering sker genom att anslaget F1
Marknadsdomstolen minskas med motsvarande belopp
under budgetåret 1998. Detta innebär ett minskat
ekonomisk utrymme för Marknadsdomstolens
verksamhet. Det är dock regeringens bedömning att
domstolens verksamhet kan bedrivas inom det anvisade
anslaget.
Miljöteknikdelegationen
Regeringens förslag: Det under fjortonde huvudtiteln
för budgetåret 1995/96 uppförda anslaget A8
Investeringsbidrag för främjande av omställning i
ekologiskt hållbar riktning får användas för att bekosta
Miljöteknikdelegationen med ett belopp uppgående till
20 000 000 kronor.
Riksdagen beslutade att anslå 1 000 miljoner kronor
under fjortonde huvudtiteln för budgetåret 1995/96 för
investeringsbidrag för främjande av omställning i
ekologiskt hållbar riktning (prop. 1995/96:222, bet. FiU
1995/96:15, rskr. 1995/96:307).
Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik
(Miljöteknikdelegationen) inrättades av regeringen
hösten 1996.
Delegationen arbetar med att utveckla metoder för att
stimulera utveckling och kommersialisering av
miljöanpassade varor och tjänster. Enligt den av
regeringen godkända strategin inriktas arbetet på fyra
huvudområden, marksanering/ekologiskt återställande
av mark, byggande och boende, transporter och
livsmedel/lantbruk. Genom teknikupphandling bidrar
delegationen till att driva fram och kommersialisera
tekniker eller produkter som ännu inte finns tillgängliga
på marknaden. Teknikupphandling är en stegvis process
som erfarenhetsmässigt tar mellan två och fyra år att
fullfölja.
För uppdraget att utarbeta en strategi anvisade
regeringen 1 miljon kronor från tolfte huvudtitelns
anslag A16 Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt för budgetåret 1995/96. För
arbetet med att genomföra strategin anvisade regeringen
dessutom 20 miljoner kronor från nämnda anslag.
Miljöteknikdelegationens nuvarande uppdrag sträcker
sig t.o.m. år 1998 men har endast beslutad finansiering
t.o.m. år 1997.
Det är viktigt att Miljöteknikdelegationen kan
genomföra sitt uppdrag.
Regeringen bedömer att delegationen nu kan erhålla
20 miljoner kronor för budgetåret 1998. Medel för detta
ändamål tas i anspråk från anslaget A8 under fjortonde
huvudtiteln för budgetåret 1995/96, Investeringsbidrag
för främjande av omställning i ekologiskt hållbar
riktning, den s.k. kretsloppsmiljarden. De riktlinjer för
anslaget som angavs i propositionen är emellertid
sådana att medel till Miljöteknikdelegationen inte kan
anses rymmas inom dessa. Däremot ligger
Miljöteknikdelegationens verksamhet mycket väl inom
ramen för intentionerna med den s.k.
kretsloppsmiljarden.
5.4.20 Utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner
A1 Generellt statsbidrag till kommuner och
landsting
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 71 326 400 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A1 Generellt
statsbidrag till kommuner och landsting ökas med
3 585 000 000 kronor.
Kommuner och landsting tillförs 4 000 miljoner kronor
fr.o.m. år 1998. Syftet är att värna kvaliteten i skola,
vård och omsorg och för att minska behovet av att höja
kommunalskatterna. Av tillskottet bör 3 600 miljoner
kronor tillföras det generella statsbidraget, varav 2 160
miljoner kronor till kommunerna och 1 440 miljoner
kronor till landstingen. Resterande 400 miljoner kronor
bör tillföras anslaget A2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting.
Det ökade generella statsbidraget till landstingen skall
fördelas som ett invånarrelaterat bidrag. Av det ökade
generella statsbidraget till kommunerna skall 1 620
miljoner kronor fördelas som ett åldersrelaterat bidrag.
De resterande 540 miljoner kronor fördelas
invånarrelaterat.
Förslaget föranleder ändring i lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting.
Regeringen föreslår i propositionen Vissa
kommunala frågor (prop. 1997/98:153) ändrade regler
för systemet för återbetalning av viss mervärdesskatt till
kommuner och landsting, det s.k.
kommunkontosystemet. De nya reglerna föreslås träda i
kraft den 1 juli 1998.
Förändringarna som föreslås rör bl.a. kommunernas
och landstingens rätt till ersättning från systemet för
ingående mervärdesskatt. Enligt regeringens förslag
skall ersättning kunna beviljas för ingående
mervärdesskatt som är hänförlig till de boendeformer
som anges i socialtjänstlagen (1980:620) och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Till följd av förslaget försvinner
behovet av att ha kvar uttagsbeskattningen (3 kap. 29 §
mervärdesskattelagen) för dessa boendeformer.
Förslaget om den slopade uttagsbeskattningen
innebär att statens inkomster per helår beräknas minska
med ca 30 miljoner kronor och att kommunernas
utgifter minskar med samma belopp. Eftersom de
förändrade reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1998
bör det generella statsbidraget sänkas för detta år med
15 miljoner kronor.
A2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner
och landsting
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett reservationsanslag på 736 600 000
kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A2 Bidrag till
särskilda insatser i vissa kommuner och landsting ökas
med 400 000 000 kronor.
En stor del av anslaget har de senaste åren fördelats till
kommuner och landsting för flyktingkostnader, för
omstruktureringsprojekt och för förebyggande hiv/aids-
verksamhet. Regeringen har från år 1996 fram till nu
dessutom erhållit ansökningar från 66 kommuner och
två landsting. Efter prövning av varje särskilt fall har
beslut om bidrag fattats för elva kommuner.
Regeringen gör bedömningen att det även inom de
närmaste åren finns behov av särskilda insatser för
kommuner och landsting med en särskilt svår
ekonomisk situation. Dessutom har regeringen i
propositionen Bostadspolitik för en hållbar utveckling
(prop. 1997/98:119) föreslagit åtgärder för att stödja
kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet,
som kommer att finansieras från anslaget. Regeringen
gör därför bedömningen att anslaget A2 Bidrag till
särskilda insatser i vissa kommuner och landsting bör
ökas med 400 miljoner kronor för år 1998.
A3 Statligt utjämningsbidrag till kommuner och
landsting
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett obetecknat anslag på
20 985 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Anslaget A3 Statligt
utjämningsbidrag till kommuner och landsting ökas med
285 000 000 kronor. Finansiering sker genom att den
utjämningsavgift som kommuner och landsting betalar
in till staten ökar.
Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge
kommuner respektive landsting likvärdiga ekonomiska
förutsättningar. Detta sker genom en utjämning för
skillnader i beskattningsbara inkomster och för
strukturellt betingade kostnadsskillnader. Utgifterna för
utjämningsbidraget belastar anslaget A3 Statligt
utjämningsbidrag till kommuner och landsting och
inkomsterna av utjämningsavgiften redovisas som en
inkomst på statsbudgetens inkomstsida. Systemet är i
princip självfinansierat.
Statistiska centralbyrån fastställer i januari månad de
utjämningsbidrag respektive utjämningsavgifter som
landets kommuner respektive landsting skall erhålla
eller betala under året. Beräkningarna kan leda till att
omslutningen i utjämningssystemet ökar eller minskar
jämfört med den bedömda nivån i budgetpropositionen.
De av Statistiska centralbyrån fastställda nivåerna
avseende år 1998 innebär att omslutningen blir högre än
vad riksdagen beslutade i samband med
budgetpropositionen för 1998. Utjämningsbidraget
beräknas bli 285 miljoner kronor högre än det anslagna
beloppet. Av denna anledning bör anslaget A3 Statligt
utjämningsbidrag till kommuner och landsting höjas
med 285 miljoner kronor för 1998. Höjningen
motsvaras av att den utjämningsavgift som kommuner
och landsting betalar in till staten ökar i motsvarande
mån. Förslaget har således ingen effekt på statens
lånebehov.
PROP. 1997/98:150
PROP. 1997/98:150
142
141