Post 5634 av 7180 träffar
Propositionsnummer ·
2000/01:1 ·
Hämta Doc ·
Budgetpropositionen för 2001
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 1/28
Kommunikationer
22
Förslag till statsbudget för 2001
Kommunikationer
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 9
2 Lagförslag 13
2.1 Förslag till lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter 13
2.2 Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av lokala telenät 14
3 Kommunikationer 15
3.1 Omfattning 15
3.2 Utgiftsutveckling 15
3.3 Skatteavvikelser 16
4 Transportpolitik 19
4.1 Omfattning 19
4.2 Utgiftsutveckling 19
4.3 Mål 20
4.4 Politikens inriktning 21
4.5 Särskilda finansieringsfrågor 24
4.6 Resultatbedömning 25
4.7 Revisionens iakttagelser 26
4.8 Delområde Väg 26
4.8.1 Omfattning 26
4.8.2 Utgiftsutveckling 26
4.8.3 Mål och resultat 28
4.8.4 Insatser 34
4.8.5 Analys och slutsatser 37
4.8.6 Revisionens iakttagelser 37
4.8.7 Budgetförslag 38
36:1 Vägverket: Administration 38
36:2 Väghållning och statsbidrag 39
4.9 Delområde Järnväg 47
4.9.1 Omfattning 47
4.9.2 Utgiftsutveckling 49
4.9.3 Mål 50
4.9.4 Insatser 58
4.9.5 Revisionens iakttagelser 59
4.9.6 Budgetförslag 59
36:3 Banverket: Administration 59
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter 60
4.10 Transeuropeiska Nätverk (TEN) 64
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk. 65
4.11 Statens järnvägar 66
4.11.1 Omfattning 66
4.11.2 Beslut om ändrad verksamhetsform, m.m. 67
4.11.3 Mål 67
4.11.4 Analys och slutsatser 68
4.11.5 Insatser 68
4.11.6 Finansiella befogenheter 69
4.11.7 Regeringens överväganden 69
4.11.8 Revisionens iakttagelser 70
4.11.9 Budgetförslag 70
36:10 Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från
AB Swedcarrier 70
4.12 Delområde Sjöfart 71
4.12.1 Omfattning 71
4.12.2 Utgiftsutveckling 71
4.12.3 Mål- och resultatbedömning 72
4.12.4 Insatser 75
4.12.5 Budgetförslag 77
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 77
36:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m. 78
36:8 Bidrag till sjöfarten 80
4.13 Delområde Luftfart 81
4.13.1 Omfattning 81
4.13.2 Utgiftsutveckling 82
4.13.3 Mål och resultatbedömning 82
4.13.4 Insatser 85
4.13.5 Budgetförslag 86
36:9 Driftbidrag till kommunala flygplatser 86
4.14 Delområde Forskning, analys, samhällsköpta tjänster m.m. 87
4.14.1 Omfattning 87
4.14.2 Utgiftsutveckling 88
4.14.3 Mål och resultatbedömning 88
4.14.4 Insatser 90
4.14.5 Gotlandstillägget 92
4.14.6 Budgetförslag 94
36:11 Rikstrafiken: Administration 94
36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling 94
36:13 Viss internationell verksamhet 95
36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut 95
36:15 Statens institut för kommunikationsanalys 96
4.15 Länsstyrelsernas verksamhet och roll inom transportområdet 96
4.15.1 Länsstyrelsernas huvuduppgifter 96
4.15.2 Resultatbedömning 97
5 Politikområde IT, tele och post 99
5.1 Omfattning 99
5.2 Utgiftsutveckling 99
5.3 Mål 100
5.3.1 Mål för 2001 100
5.3.2 Mål som underlag för resultatbedömningen 100
5.4 Politikens inriktning 101
5.5 Insatser 102
5.5.1 Statliga insatser inom politikområdet 102
5.5.2 Insatser utanför politikområdet 107
5.6 Resultatbedömning 108
5.6.1 Resultat 108
5.6.2 Analys och slutsatser 114
5.7 Revisionens iakttagelser 115
5.8 Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av lokala telenät 115
5.9 Budgetförslag 118
5.9.1 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter 118
5.9.2 37:2 Upphandling av samhällsåtaganden 118
5.9.3 37:3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings- och
kassaservice 119
5.9.4 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal 120
5.9.5 37:5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 120
6 Politikområde Miljöpolitik under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård 123
6.1 Budgetförslag 123
6.1.1 34:1 Bidrag till Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 123
Tabellförteckning
Anslagsbelopp 10
3.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet 15
3.2 Skatteavvikelser åren 2000 och 2001 16
4.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet 19
4.2 Samlad bedömning av måluppfyllelsen för transportpolitiken 25
4.3 Utgiftsutveckling 27
4.4 Anslag och utfall 1997–1999 28
4.5 Antalet dödade och allvarligt skadade i vägtrafik under 1990-talet 29
4.6 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för
objekt med en totalkostnad över 75 miljoner kronor som öppnats för trafik
under 1999 31
4.7 Uppföljning av nationell plan för vägtransportsystemet 1998–2007 32
4.8 Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan 1998–2007 32
4.9 Uppföljning av åtgärder i regionala planer 1998–2007 33
4.10 Uppföljning av länsfördelning i de regionala planerna 1998–2007 exkl.
länsjärnvägar och lånefinansiering 34
4.11 Riktade trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 1999 35
4.12 Fördelning av medel för utökad trafiksäkerhetssatsning 36
4.13 Anslagsutveckling 38
4.14 Beräkning av anslaget för år 2001 39
4.15 Anslagsutveckling 39
4.16 Fördelning av anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag på anslagsposter år
2000 40
4.17 Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag 42
4.18 Beräkning av anslaget för år 2001 42
4.19 Beräknad nettoupplåning för vägar åren 2000–2008 44
4.20 Beräknad låneskuld för vägar åren 1999–2008 44
4.21 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar åren 2000–2008 45
4.22 Anslagsbehovet för räntor och återbetalning av lån för vägar, finansierade med
36:2-anslaget, 1999–2003 i mkr som andel av anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag 45
4.23 Intäkter som Vägverket disponerar 46
4.24 Intäkter som inte Vägverket disponerar 46
4:25 Investeringsplan 47
4.26 Bemyndiganden och ekonomiska förpliktelser 47
4.27 Utgiftsutveckling 50
4.28 Uppföljning av investeringar enligt stomnätsplanen 52
4.29 Investeringar enligt länsplaner för transportinfrastruktur 55
4.30 Verksamhetsvolymer och ställning 59
4.31 Anslagsutveckling 59
4.32 Beräkning av anslaget för år 2001 60
4.33 Anslagsutveckling 60
4.34 Beräkning av anslaget för år 2001 60
4.35 Banhållning och sektorsuppgifter 62
4.36 Offentligrättslig verksamhet 63
4.37 Lån inom Banverket 63
4:38 Investeringsplan för Banverket 64
4.39 Bemyndiganden och ekonomiska förpliktelser 64
4.40 Anslagsutveckling 65
4.41 Beviljat TEN-stöd 1999 66
4.42 Avslutade TEN-projekt/studier 1999 66
4.43 Beviljat TEN-stöd 2000 66
4.44 Investeringar 2001—2003 68
4.45 Anslagsutveckling 70
4.46 Beräkning av anslaget för 2001 71
4.47 Utgiftsutveckling 72
4.48 Anslagsutveckling 77
4.49 Anslagsutveckling 78
4.50 Investeringsplan 78
4.51 Prognos över resultat m.m. 79
4.52 Anslagsutveckling 80
4.53 Anslag 36:8 Bidrag till sjöfarten 81
4.54 Utgiftsutvecklingen 82
4.55 Prognos över resultat m.m. 85
4.56 Anslagsutveckling 86
4 57 Investeringsplan Luftfartsverket 86
4.58 Utgiftsutveckling inom delområdet 88
4.59 Anslagsutveckling 94
4.60 Beräkning av anslaget för 2001 94
4.61 Anslagsutveckling 94
4.62 Beräkning av anslaget för 2001 94
4.63 Anslagsutveckling 95
4.64 Anslagsutveckling 95
4.65 Uppdragsverksamhet 95
4.66 Beräkning av anslaget för 2001 95
4.67 Anslagsutveckling 96
4.68 Beräkning av anslaget för 2001 96
5.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet 99
5.2 Anslagsutveckling 118
5.3 Offentligrättslig verksamhet 118
5.4 Beräkning av anslaget för 2001 118
5.5 Anslagsutveckling 118
5.6 Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser 119
5.7 Anslagsutveckling 119
5.8 Anslagsutveckling 120
5.9 Anslagsutveckling 120
6.1 Anslagsutveckling 123
6.2 Uppdragsverksamhet 123
6.3 Affärsverksamhet 123
6.4 Beräkning av anslag 124
Diagramförteckning
4.1 Transportarbete på järnväg godstrafik 48
4.2 Transportarbete på järnväg persontrafik 48
4.3 Transportarbete Inlandsbanan 57
4:4 TEN-T stödets fördelning 1995–2000 per transportslag 65
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar förslaget till lag med bemyndigande
om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter (avsnitt 2.1 ),
2. antar förslaget till lag om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av lokala telenät (avsnitt 2.2),
3. godkänner att regeringen får använda medel
från anslaget 36:1 Vägverket: Administration
för att utreda alternativ finansiering av
infrastruktur samt för andra
transportpolitiska utredningar(avsnitt
4.8.7),
4. godkänner att regeringen år 2001 får besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret om
högst 1 600 000 000 kronor för Vägverket
för inköp av omsättningstillgångar,
anläggningstillgångar och för byggande av
broar som ersätter färjor (avsnitt 4.8.7),
5. godkänner att anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag får användas för att betala ränta
och amorteringar på lån upptagna för väg
E6 delen Stenungsund – Ljungskile, väg
E18/20 delen Örebro – Arboga, väg E4
delen Stora Åby – Väderstad, väg E22 delen
Söderåkra – Hossmo, väg E4 trafikplats
Hallunda , Södra länken, övriga
lånefinansierade Stockholmsprojekt samt
lånefinansierade projekt inom ramen för
Göteborgsöverenskommelsen (avsnitt
4.8.7),
6. godkänner att anslagen 36:2 Väghållning och
statsbidrag och 36:4 Banverket: Banhållning
och sektorsuppgifter får användas för att
täcka förluster vid infriande av
kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB och
eventuella förluster i samband med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB
(avsnitt 4.5),
7. godkänner att regeringen under år 2001 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om högst 310 000 000 kronor för Vägverket
och Banverket tillsammans, för att
finansiera ett kapitaltillskott till SVEDAB
samt räntan under ett år för detta lån
(avsnitt 4.5),
8. bemyndigar regeringen att under år 2001 i
fråga om ramanslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag, ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare åtaganden innebär
utgifter på högst 28 400 000 000 kronor
efter år 2001 (avsnitt 4.8.7),
9. bemyndigar regeringen att under år 2001 i
fråga om ramanslaget 36:4 Banhållning och
sektorsuppgifter, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 6 300
000 000 kronor efter år 2001 (avsnitt 4.9.6),
10. godkänner att Banverket får använda högst
27 400 000 kronor från anslaget 36:4
Banhållning och sektorsuppgifter till
investeringar i anslutning till det kapillära
nätet i samverkan med externa intressenter
(avsnitt 4.9.6),
11. godkänner att regeringen för 2001 får
besluta om en låneram i Riksgäldkontoret
om högst 9 000 000 000 kronor för
Banverket för investeringar i eldrifts- och
teleanläggningar, produktions- och
telenätsutrustning, rörelsekapital,
finansiering av omsättningstillgångar, samt
för statens andel av kapitalkostnader för lån
avseende vissa investeringar i
Stockholmsområdet år 1983 mellan Statens
järnvägar, Stockholms läns landsting och
staten (avsnitt 4.9.6),
12. godkänner att regeringen får använda medel
från anslaget 36:3 Banverket: Administration
för att utreda alternativ finansiering av
infrastruktur samt för andra
transportpolitiska utredningar(avsnitt
4.9.6),
13. godkänner att anslaget 36:4 Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter får belastas
med kostnader för räntor och amorteringar
för lån upptagna i Riksgäldskontoret
(avsnitt 4.9.6),
14. godkänner ekonomiska mål och
investeringsplan för Statens järnvägar för
perioden 2001 – 2003 i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 4.11.7),
15. bemyndigar regeringen att för 2001 ge
Statens järnvägar samt det eller de nya SJ-
bolagen finansiella befogenheter i enlighet
med vad regeringen förordar (avsnitt
4.11.7),
16. godkänner ekonomiska mål och
investeringsplan för Sjöfartsverket för
perioden 2001 – 2003 i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 4.12.5),
17. bemyndigar regeringen att fastställa
utdelning och skattemotsvarighet för
Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 4.12.5),
18. bemyndigar regeringen att för år 2001 ge
Sjöfartsverket finansiella befogenheter i
enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 4.12.5),
19. godkänner vad regeringen förordar
beträffande investeringar i farleder till
Göteborgs hamn (avsnitt 4.12.5),
20. godkänner vad regeringen anför om
finansiering av kostnader med anknytning
till M/S Estonias förlisning (avsnitt 4.12.5),
21. godkänner vad regeringen förordar om
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
(avsnitt 4.12.5),
22. godkänner ekonomiska mål och
investeringsplan för Luftfartsverket för
perioden 2001 – 2003 i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 4.13.5),
23. bemyndigar regeringen att fastställa
utdelning och skattemotsvarighet för
Luftfartsverket i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 4.13.5),
24. bemyndigar regeringen att för år 2001 ge
Luftfartsverket finansiella befogenheter i
enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 4.13.5),
25. godkänner vad regeringen förordar om
Statens haverikommission (avsnitt 4.13.5),
26. godkänner vad regeringen förordar om
Rikstrafiken (avsnitt 4.14.6),
27. bemyndigar regeringen att under 2001, i
fråga om ramanslaget 36:12 Rikstrafiken:
Trafikupphandling, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 3 950
000 000 kronor under åren 2002-2006
(avsnitt 4.14.6),
28. bemyndigar regeringen att under år 2001, i
fråga om ramanslaget 37:2 Upphandling av
samhällsåtaganden, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 290 000
000 kronor under åren 2002 – 2004 (se
avsnitt 5.9.2),
29. för budgetåret 2001 anvisar anslagen under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
följande uppställning:
Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag
Anslagstyp
34:1
Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ramanslag
203 077
36:1
Vägverket: Administation
ramanslag
1 044 730
36:2
Väghållning och statsbidrag
ramanslag
13 662 925
36:3
Banverket: Administration
ramanslag
749 849
36:4
Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ramanslag
6 611 495
36:5
Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk
ramanslag
200 000
36:6
Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
obetecknat anslag
61 000
36:7
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
obetecknat anslag
62 660
36:8
Bidrag till sjöfarten
ramanslag
409 000
36:9
Driftbidrag till kommunala flygplatser
obetecknat anslag
101 000
36:10
Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning
från AB Swedcarrier
ramanslag
140 000
36:11
Rikstrafiken: Administration
ramanslag
10 687
36:12
Rikstrafiken: Trafikupphandling
ramanslag
790 000
36:13
Viss internationell verksamhet
ramanslag
7 500
36:14
Statens väg- och transportforskningsinstitut
ramanslag
32 680
36:15
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
ramanslag
44 861
37:1
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
ramanslag
11 365
37:2
Upphandling av samhällsåtaganden
ramanslag
153 484
37:3
Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings- och
kassaservice
ramanslag
200 000
37:4
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal
ramanslag
144 000
37:5
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
ramanslag
50 000
Summa
24 690 313
2 Lagförslag
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag med bemyndigande om utjämning av taxor
för vissa lastbilstransporter
Härigenom föreskrivs följande.
För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av
gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid
får det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken
för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bortfall som kan
uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2.2 Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av lokala telenät
Härigenom föreskrivs följande.
1 §
Stöd till kommuner för anläggande av lokala allmänt tillgängliga telenät med
hög överföringskapacitet som har beslutats av länsstyrelsen eller ett regionalt
självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning och som avser stödberättigande åtgärder som har
utförts under perioden 1 juli 2000–31 december 2004 skall tillgodoföras
kommunerna genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för
dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).
2 §
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd enligt 1 § som skall
krediteras skattekontot.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
3 Kommunikationer
3.1 Omfattning
Utgiftsområdet omfattar politikområdet
Transportpolitik, politikområdet IT, tele och
post, samt del av politikområdet Miljöpolitik.
3.2 Utgiftsutveckling
Tabell 3.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
Transportpolitik
24 714
24 760
25 585
23 928
24 161
25 148
IT, tele och post
709
559
589
559
534
534
Miljöpolitik2
205
200
206
203
207
212
Totalt för utgiftsområde 22
25 629
25 519
26 380
24 690
24 902
25 894
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2 Polikområdet hör till utgiftsområde 20
För 1999 uppgår utgifterna inom utgiftsområdet
till 25 629 miljoner kronor vilket är 127 miljoner
kronor högre än anvisade medel i statsbudgeten.
Utgifterna under 2000 beräknas bli
861miljoner kronor högre än av riksdagen
anvisade anslag, bl.a. till följd av att kostnaderna
för drift och underhåll samt investeringar i
regional transportinfrastruktur beräknas
överstiga anslagen.
Anslagen minskar något mellan 2000 och 2001
på grund av att anslaget Nationellt
investeringsprogram för infrastrukturutveckling
upphör. Då hänsyn tas till detta ökar
anslagsnivån från 2000 till 2003. Det beror
främst på att anslagen för väg- och banhållning
ökas för att bättre möta kraven på
tillfredsställande väg- och banhållning. Trots
dessa utökningar av anslagsmedel är nivån lägre
än den nivå som krävs för att kunna genomföra
fastställda infrastrukturplaner. Det är dock
regeringens uppfattning att de fastställda
infrastrukturplanerna skall kunna genomföras
men med en viss tidsförskjutning och delvis
annan prioritering.
Utgifterna för politikområdet IT, tele och
post blir lägre 2000 än 1999 till följd av att Post-
och telestyrelsen fr.o.m. budgetåret 2000 är
nettofinansierad, dvs. att myndigheten själv
förfogar över de avgifter som den tar ut, istället
för att finansieras via anslag.
3.3 Skatteavvikelser
Samhällets stöd inom utgiftsområde 22 redovisas
huvudsakligen som anslag på statsbudgetens
utgiftssida.
Utöver dessa anslag finns dock även vissa
särregler i skattelagstiftningen som kan betraktas
som stöd inom utgiftsområdet. Dessa särregler
leder till bortfall av skatteinkomster, s.k.
skatteavvikelser. I nedanstående tabell redovisas
dessa. Beräkningarna har gjorts enligt
utgiftsekivalentmetoden, vilket innebär att de
nettoberäknade skatteavvikelserna är lika stora
som de skattefria transfereringar som fullt ut
kompenserar den skattskyldige om
skatteavvikelsen tas bort. Redovisningen avser de
regler som gällde 1 januari 2000.
Tabell 3.2 Skatteavvikelser åren 2000 och 2001
Miljarder kronor
2000
2001
Internationell personbefodran
0,14
0,15
Persontransporter
3,04
2,43
Skatt på dieselbränsle i motorfordon
8,83
9,05
Skattebefrielse för elförbrukning vid
bandrift
1,45
1,47
Skattebefrielse för bränsleförbrukning vid
bandrift
0,12
0,12
Skattebefrielse inrikes sjöfart
0,96
0,96
Skattebefrielse för bandrift, koldioxidskatt
0,03
0,03
Skattebefrielse för inrikes sjöfart,
koldioxidskatt
0,24
0,24
Skattereduktion för anslutning till
bredband
0
0,8
Summa
14,81
15,25
Internationell personbefodran
Som export räknas transport till eller från
utlandet. Detta innebär att en resa från ort i
Sverige till en ort i utlandet i sin helhet är
frikallad från skatteplikt. Skattebefrielsen gäller
luft, vatten- och landtransporter. Beloppen i
tabell 3.2 avser inrikes del av utrikes buss- och
tågtransporter.
Persontransporter
Skattesatsen är 12 procent år 2000, men sänks
fr.o.m. år 2001 till 6 procent.
Skatt på dieselbränsle i motorfordon
Skattesatsen för diesel i olika miljöklasser
jämförs med skattesatsen för bensin i den
främsta miljöklassen , vilken utgör normen på
hela transportområdet. År 2000 är den
genomsnittliga skattesatsen för bensin i den
främsta miljöklassen 41 öre/kWh medan diesel
beskattas med 19 öre/kWh i miljöklass 1, 21
öre/kWh i miljöklass 2 och 24 öre/kWh i
miljöklass 3.
Skattebefrielse för elförbrukning vid bandrift
Befrielsen gäller elförbrukning för järnväg och
tunnelbana. Skatteavvikelsen uppgår till 41
öre/kWh.
Skattebefrielse för bränsleförbrukning vid
bandrift
Befrielsen gäller bränsleförbrukning för järnväg
och tunnelbana. Skatteavvikelsen uppgår till 41
öre/kWh.
Skattebefrielse inrikes sjöfart
Skatteavvikelsen uppgår till 41 öre/kWh.
Skattebefrielse för bandrift, koldioxidskatt
Befrielsen gäller bränsleförbrukning för järnväg
och tunnelbana. Skatteavvikelsen uppgår till 41
öre/kWh.
Skattebefrielse för inrikes sjöfart,
koldioxidskatt
Skattebefrielse föreligger för såväl energi- som
för koldioxidskatt
Skattereduktion för anslutning till bredband
I prop. 1999/2000:86 föreslår regeringen bl.a. en
skattereduktion för anslutning till bredband. Då
den exakta utformningen av stödet och
fördelningen ännu inte är klar har avvikelsen
redovisats schablonmässigt
4 Transportpolitik
4.1 Omfattning
Politikområde Transportpolitik omfattar väg-
och banhållning, vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart,
och luftfart. I politikområdet ingår också viss
sektorsforskning, miljöfrågor och upphandling
av kollektivtrafik. De myndigheter, affärsverk
och större bolag som verkar inom utgiftsområdet
är Statens järnvägar, Banverket, Vägverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket, Handelsflottans kultur- och
fritidsråd, Luftfartsverket, Statens
haverikommission, Statens institut för
kommunikationsanalys, Rikstrafiken, AB Svensk
Bilprovning och SAS Sverige AB. Därtill finns
ett antal mindre bolag inom bl.a. väg- och
järnvägsområdena.
4.2 Utgiftsutveckling
Tabell 4.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet
Miljoner kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
36:1 Vägverket: Administration
1 063
1 272
1 241
1 045
1 066
1 090
36:2 Väghållning och statsbidrag
12 132
12 835
13 219
13 663
13 686
14 472
36:3 Banverket: Administration
902
935
891
750
766
784
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
7 113
6 279
6 312
6 611
6 720
6 850
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (TEN)
95
200
293
200
200
200
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
44
61
61
61
61
61
36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
63
63
63
63
63
63
36:8 Bidrag till sjöfarten
436
405
526
409
405
405
36:9 Driftbidrag till kommunala flygplatser
105
105
105
101
105
105
36:10 Ersättning till St. Järnvägar i samband med
utdelning från AB Swedcarrier
0
33
241
140
200
230
36:11 Rikstrafiken: Administration.
7
11
12
11
11
11
36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling
7892
671
703
790
790
790
36:13 Viss internationell verksamhet
4
8
19
8
8
8
36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut
32
32
31
33
33
34
36:15 Statens institut för kommunikationsanalys
45
44
45
45
46
47
A6 Nationellt investeringsprogram för
infrastrukturutveckling
1 640
1 650
1 650
B5 Vissa kostnader med anledning av M/S Estonias
förlisning
18
E2 Kommunikationsforskningsberedningen
198
157
1643
E5 Bidrag till forskning om el- och hybridfordon
29
9
Totalt för politikområde Transportpolitik
24 714
24 760
25 585
23 928
24 161
25 148
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2 Summan av 1999 års anslag: B2 Transportstöd till Gotland, D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. och D3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp
av viss kollektivtrafik.
3 Anslaget redovisas fr.o.m. 2001 under politikområdet Forskningspolitik.
Utgiftsprognosen för politikområdet
Transportpolitik är 818 miljoner kronor högre
än anslagen under 2000. Utgiftsprognosen för
anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag
överstiger anslagen med 384 miljoner kronor.
Det är främst utgifterna för drift och underhåll
samt investeringar i regional
transportinfrastruktur som överstiger anslag.
Utgifterna för bidrag till sjöfarten beräknas bli
högre än anslaget, främst som en följd av att
anslaget är beräknat utifrån en lägre nivå på
bidraget till sociala avgifter. Även utgifterna för
ersättning till Statens järnvägar i samband med
utdelning från AB Swedcarrier beräknas bli
högre än anslaget. En stor del av föregående års
anslagssparande kommer därmed att förbrukas.
Då hänsyn tas till att anslaget A6 Nationellt
investeringsprogram för infrastrukturutveckling
upphör fr.o.m. 2001, ökar anslagen för
politikområdet under perioden 2001–2003,
jämfört med anslag för 2000. Detta beror främst
på att anslagen för väg och banhållning ökas för
att bättre möta kraven på tillfredsställande väg-
och banhållning. Trots dessa utökningar av
anslagsmedel är nivån lägre än den nivå som
krävs för att kunna genomföra fastställda
infrastrukturplaner. Det är dock regeringens
uppfattning att de fastställda
infrastruktursplanerna skall kunna genomföras
men med en viss tidsförskjutning och delvis
annan prioritering.
4.3 Mål
Våren 1998 beslutade riksdagen om ett nytt
transportpolitiskt mål (prop. 1997/98:56, bet.
1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266).
Målet för transportpolitiken skall vara att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.
Delmålen inom transportpolitiken är att inom
ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till:
- Ett tillgängligt transportsystem, där
transportsystemet utformas så att
medborgarna och näringslivets
grundläggande transportbehov kan
tillgodoses.
- En hög transportkvalitet, där
transportsystemets utformning och
funktion medger en hög transportkvalitet
för näringslivet.
- En säker trafik, där det långsiktiga målet för
trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas
eller allvarligt skadas till följd av
trafikolyckor, inom transportsystemet.
Transportsystemets utformning och
funktion skall anpassas till de krav som
följer av detta.
- En god miljö, där transportsystemets
utformning och funktion anpassas till krav
på god och hälsosam livsmiljö för alla, där
natur- och kulturmiljö skyddas mot skador
samt att en god hushållning med mark,
vatten, energi och andra naturresurser
främjas.
- En positiv regional utveckling, där
transportsystemet främjar en positiv
regional utveckling genom att dels utjämna
skillnader i möjligheterna för olika delar av
landet att utvecklas, dels motverka
nackdelar av långa transportavstånd.
4.4 Politikens inriktning
Väg
Den transportpolitiska inriktningen gällande
vägar är för år 2001 i första hand att säkerställa
och bevara nuvarande infrastruktur. Den
beslutade trafiksäkerhetssatsningen under
perioden fullföljs som planerat genom
omprioritering från byggande av stamvägar till
riktade trafiksäkerhetsåtgärder på stamvägnätet.
Den år 1999 påbörjade satsningen på riktade
trafiksäkerhetsåtgärder på det övriga vägnätet för
400 miljoner kronor per år fullföljs.
För att säkerställa och bevara nuvarande
infrastruktur skall förutsättningar skapas för
bland annat ökad bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion av det regionala vägnätet.
Anslagsnivån för drift- och underhållsinsatser på
väg skall också ökas och minst motsvara den i
gällande planer, för att kunna upprätthålla en
fortsatt god väg-standard. Därigenom ökas
förutsättningarna för tillväxt och regional
utveckling.
Under sommaren år 2000 har kraftiga
översvämningar inneburit skador på det statliga
vägnätet och järnvägsnätet. Regeringen anser
därför att ramen för politikområdet skall utökas
under år 2000 och 2001 för att bekosta
erforderliga reparationer.
Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär
dock att vissa planerade åtgärder i de fastställda
investeringsplanerna inte kommer att kunna
genomföras under perioden 2001–2003.
Regeringen avser att senare presentera en
proposition om inriktningen av åtgärder i
transport-infrastrukturen. I propositionen
kommer regeringen vidare att lämna förslag på
den mer långsiktiga inriktningen av
transportinfrastrukturen.
Järnväg
Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att
vissa planerade åtgärder i de fastställda
investeringsplanerna inte kommer att kunna
genomföras under perioden 2001–2003. Det är
dock regeringens ambition att upprätthålla en
fortsatt god järnvägsstandard. Regeringen anser
att det är angeläget att påskynda satsningen för
höjd bärighet och utökad lastprofil på järnväg.
En viktig del i detta är projektet STAX 25,
som syftar till att höja järnvägens axellast från
dagens 22,5 ton till 25 ton.
För att möjliggöra ett samverkande och
effektivt tågsystem i södra Sverige och på
Själland påbörjas planeringen av elektrifiering av
Blekinge kustbana så att en elektrifiering kan
genomföras med början år 2004. Förberedelserna
för och byggandet av Botniabanan fortsätter.
Under förutsättning att regeringen tillåter
verksamheten med stöd av 17 kap. miljöbalken
har regeringen för avsikt att därefter återkomma
till riksdagen med frågan om ytterligare
lånegarantier för Botniabanan AB vad gäller de
två kvarvarande etapperna mellan Nyland -
Örnsköldsvik och mellan Husum - Umeå.
Nationell och regional utveckling i Europa
kan främjas av internationell och
konkurrenskraftig järnvägstrafik, samtidigt som
järnvägens fördelar ur miljösynpunkt kan tas
tillvara och bidra till en mera hållbar
samhällsutveckling. I EU arbetar man sedan
länge mot detta mål. Järnvägstransporterna inom
gemenskapen har emellertid under lång tid
förlorat marknadsandelar. En förklaring till
denna utveckling är bristande effektivitet hos de
nationella statsjärnvägarna som ofta befinner sig i
en monopolsituation. Den europeiska
järnvägssektorn måste därför förnyas, vitaliseras
och harmoniseras. För att uppnå detta krävs
främst kompetent förvaltning och sund ekonomi
inom järnvägssektorn samt icke-diskriminerande
behandling av olika inblandade parter. Det
behövs bl.a. klarläggande av olika intressenters
roller och en tydlig uppdelning av olika aktörers
ansvarsområden. Vidare krävs ramar och
regelverk för fördelningen av
järnvägsinfrastrukturkapacitet och fastställandet
av nivåerna på banavgifterna. Det nu gällande
EG-regelverket för dessa aktiviteter, som kom
till under första hälften av 1990-talet, har inte
visat sig tillräckligt. Kommissionen föreslog
därför år 1998 att direktiven om utveckling av
gemenskapens järnvägar och om tillstånd för
järnvägsföretag skulle förtydligas. Direktivet om
tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av
banavgifter och utfärdande av säkerhetsintyg
skulle ersättas av ett nytt, betydligt mer
preciserat direktiv.
Kommissionens förslag har behandlats i rådet
och i Europaparlamentet under arbetsnamnet
"Järnvägspaketet" eller "Infrastrukturpaketet".
Efter omfattande förhandlingsarbete kunde
transportministrarna i december 1999 uppnå
politisk överenskommelse om ändringar av de
tre direktiven. En gemensam ståndpunkt antogs
formellt i mars 2000 och den andra läsningen i
Europaparlamentet avslutades i juli samma år. En
förlikning mellan rådet och parlamentet beräknas
vara klar under hösten 2000 och därefter skulle
direktiven kunna antas slutligt. Direktiven träder
i kraft vid offentliggörandet och skall vara
genomförda av medlemsstaterna 2 år efter
ikraftträdandet. I Sverige kan införandet av de
nya direktiven komma att medföra att bl.a.
Banverket, Järnvägsinspektionen och
Tågtrafikledningen får ändrade roller.
Sjöfart
Sjösäkerhets- och miljöfrågorna ges fortsatt hög
prioritet. Det internationella arbetet är av
särskild betydelse för dessa frågor. Ett exempel
på detta är det s.k. Erikapaketet. Med anledning
av oljetankfartyget Erikas förlisning utanför
Frankrikes kust i december 1999 har
Kommissionen lagt fram förslag till ett
åtgärdspaket som syftar till att stärka
sjösäkerheten hos i första hand oljetankfartyg
och därmed minska föroreningarna av den
marina miljön. Delar av paketet är av sådan
internationell betydelse att en parallell
behandling av frågan sker inom den
internationella sjöfartsorganisationen IMO.
Sedan den politiska frigörelsen i
Östersjöregionen har samarbetet mellan
ländernas sjöfartsadministrationer utvecklats.
Sjöfartsverket har på regeringens uppdrag
utarbetat en handlingsplan för att utveckla sjöfart
och handel i Östersjöregionen. Planen utgör ett
underlag för att göra en samlad värdering av
svenska åtgärder som kan spänna över flera
politikområden. Ökad effektivitet, hög
sjösäkerhet och god miljö är nyckelord.
Sverige deltar även aktivt i det
Östersjösamarbete som Kommissionen leder.
Den positiva ekonomiska utvecklingen i
Östersjöregionen med ökande handel stöds
påtagligt av det pågående arbetet med att utvidga
EU. För svensk del är detta en viktig fråga inför
ordförandeskapsperioden.
Luftfart
Flygtrafiken fortsätter att växa. Prognoser pekar
på en fyraprocentig tillväxt för in- och
utrikestrafik under den närmaste treårsperioden.
Lågprisflyget bedöms öka kraftigt under den
närmaste femårsperioden. Kapaciteten i
luftrummet i Europa bedöms förbättras, men
kommer under en period troligen att vägas upp
av den ökande trafiken. Konkurrensen mellan de
globala allianserna kommer att skärpas under
förutsättning att den internationella
flygmarknaden fortsätter att liberaliseras. SAS
ställning på inrikesmarknaden är fortsatt stark.
Flygsäkerhets-, miljö- och kapacitetsfrågorna
har fortsatt hög prioritet och kräver såväl
nationella som internationella åtgärder.
Miljöarbetet bedrivs bl.a. inom International
Civil Aviation Organization (ICAO) där
skärpning av buller- och utsläppsnormer,
utsläppsavgifter och uppföljning av klimatmötet i
Kyoto står på dagordningen. Ökningen av
flygtrafiken leder till att miljömålen blir svårare
att nå.
Sverige hävdar sig väl vad gäller
flygförseningar, men de problem som finns
beror framför allt på kapacitetsbrist i Central-
och Sydeuropa. Genom att utveckla statens
flygplatssystem, en effektiv flygtrafiktjänst och
genom att driva frågan inom ramen för
internationellt luftfartssamarbete skall
förseningarna i flygtrafiken minska.
Luftfartsverket har under år 1999 deltagit i det
svenska EU-arbetet med förberedelser av ett
EG-medlemskap i den europeiska
flygtrafiktjänstorganisationen Eurocontrol.
Därtill medverkar Sverige tillsammans med sju
andra nordeuropeiska stater i ett projekt för att
införa en nationsövergripande utformning av det
övre luftrummet.
Liberaliseringen och den ökande
konkurrensen inom luftfarten har internationellt
lett till att allt fler flygplatser kommersialiserats
och skilts från luftfartsmyndigheternas sektors-
och säkerhetsroller.
Det starka utvecklingen av flyget föranleder
att behovet av flygplatskapaciteten i Stockholm
studeras närmare.
Forskning, analys och samhällsköpta tjänster
m.m.
Samhällsköpta tjänster m.m.
Med samhällsköpta tjänster menas här statens
upphandling av interregional kollektivtrafik, dvs.
delar av den verksamhet som Rikstrafiken
bedriver.
Det är viktigt att det över hela landet finns
tillräckligt goda transportmöjligheter så att
människor kan bosätta sig och ha sin utkomst
efter eget val och inte tvingas flytta på grund av
brister i transportsystemet. Det bör även finnas
en rimlig valfrihet vid val av transportlösning för
resor mellan olika regioner. Staten har här ett
övergripande ansvar. Samtidigt bör dock den
interregionala kollektivtrafiken så långt som
möjligt drivas på kommersiella villkor och i ökad
utsträckning samordnas med lokal och regional
kollektivtrafik. En tillfredsställande interregional
transportförsörjning i ett sammanhängande
nätverk torde dock även fortsättningsvis kräva
att samhället upphandlar viss trafik, som ger ett
väsentligt bidrag till uppfyllandet av de
transportpolitiska målen, men som inte kan
drivas på kommersiella grunder.
Forskning och analys
Förmågan till innovationer är en viktig faktor
bakom ekonomisk tillväxt, ekologiskt hållbar
utveckling och samhällsförändring. Denna
förmåga beror av en rad omständigheter, t.ex.
utbildning, forskning, teknisk utveckling,
arbetsorganisation, riskfinansiering av företag,
regelverk, och inte minst samhällets infrastruktur
för transporter, kommunikationer m.m. Den
gemensamma europeiska marknaden ställer
också krav på ett effektivt transportsystem. Ett
effektivt innovationssystem blir således av allt
större betydelse för ekonomisk tillväxt och
välståndsutveckling. Innovationsfrågorna, som
berör många olika politikområden, ställer krav på
ett fördjupat samarbete också över ämnes- och
sektorsgränserna. En effektiv näringspolitik i ett
land av Sveriges storlek ställer också högre krav
på möjligheterna att kraftsamla kring särskilt
viktiga områden och därmed på möjligheterna
till omprioriteringar.
Riksdagen tog den 14 juni 2000 beslut om en
ny myndighetsorganisation för
forskningsfinansiering (prop. 1999/2000:81, bet.
1999/2000:UbU17, rskr. 1999/2000:257).
Innebörden är bl.a. att en ny FoU-myndighet
inrättas för behovsstyrd forskning och
utvecklingsarbete till stöd för
innovationssystemet och en hållbar utveckling
och tillväxt. FoU-myndigheten skall fr.o.m. den
1 januari 2001 överta de ansvarsområden som
idag handhas av
Kommunikationsforskningberedningen.
För transportforskningen ställer regeringen
liksom tidigare två grundläggande krav. Den
skall dels ta fram underlag för åtgärder som krävs
för att uppnå de av riksdagen fastställda målen på
transportområdet, dels skapa
handlingsberedskap inför problem som inte kan
förutses i dag och bygga upp en kompetens- och
kunskapsbas inför framtiden.
Vad gäller styrningen av forskningen inom
kommunikationsområdet bör regeringens och
riksdagens främsta uppgift även fortsättningsvis
vara att ange de övergripande ramarna och
riktlinjerna för forskningen. Att planera och
genomföra forskningen bör däremot överlåtas
till ansvariga myndigheter och till forskarna.
Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken är en betydelsefull del av
persontransportsystemet. Ansvaret för det
kollektiva persontransportsystemet är delat
mellan flera aktörer. Trafikhuvudmännen är
ansvariga för den lokala och regionala
kollektivtrafiken. Det utgör grunden i det
kollektiva persontransportsystemet. Vägverket
har, inom sin sektorsroll, ansvar för
kollektivtrafik på väg. I samråd med
branschföreträdare har Vägverket utvecklat ett
nationellt och flera regionala
kollektivtrafikprogram. I det transportpolitiska
beslutet 1998 konstaterades att samordningen
mellan olika trafikslag bör utvecklas. Därför
inrättades en ny myndighet, Rikstrafiken, vars
huvuduppgift är att ur ett kundorienterat
perspektiv verka för ett samordnat
kollektivtrafiksystem. Tyngdpunkten i detta
arbete ligger på den interregionala trafiken. Det
förutsätter även ett omfattande samarbete med
de regionala företrädarna.
Kollektivtrafiken är en del av samhällsservicen
och det är viktigt att den blir tillgänglig för alla.
Staten fördelar därför cirka 1,5 miljard kronor
under perioden 1998 – 2002 till
trafikhuvudmännen för åtgärder i syfte att öka
tillgängligheten för funktionshindrade.
Därutöver bidrar staten med betydande belopp,
ca 500 mkr för den kommande treårsperioden,
till utbyggnad av lokal och regional infrastruktur
för kollektivtrafik. Sedan början av åttiotalet har
staten även avsatt särskilda medel till satsningar
på forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprojekt inom
kollektivtrafikområdet. Under de senaste tre
åren har medel också avsatts för samhällsbetalda
resor.
Regeringen har i år förbättrat
förutsättningarna för regional tågtrafik mellan
Skåne och Själland. Detta sker genom att staten
betalar för tågtrafikens avgifter till
Öresundsbrokonsortiet för nyttjandet av
Öresundsförbindelsen. Dessa 110 miljoner
kronor finansieras via anslag och genom en
generell höjning av banavgifterna med 105
miljoner kronor per år. Därmed kan
persontågstrafik på Öresundsbron bedrivas på
samma villkor som tågtrafiken i övriga Sverige.
Även om satsningar gjorts av såväl staten som
trafikhuvudmännen har resandeutvecklingen
med kollektivtrafik stagnerat. I föreliggande
budgetproposition har regeringen därför lagt
fram förslag som främjar kollektivtrafiken. Den
föreslagna sänkningen av mervärdesskatt på
kollektivtrafik beräknas leda till att sektorn
kommer att betala ca 1 miljard kronor mindre i
skatt per år. Även den föreslagna sänkningen av
arbetsgivaravgiften kommer sektorn tillgodo.
Den höjda dieselskatten kommer däremot att
innebära något högre kostnader för operatören.
Sammantaget kommer skatteförändringarna
dock att innebära betydligt lägre kostnader för
kollektivtrafiken. Detta förbättrar
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Samtidigt
bidrar det till att öka möjligheterna att nå de
transportpolitiska delmålen om en högre
tillgänglighet, en säker trafik, god miljö och
positiv regional utveckling.
För att ytterligare stärka kollektivtrafiken
avser regeringen att ta initiativ till ett fördjupat
samarbete med kollektivtrafikbranschen för att
identifiera möjliga insatsområden.
4.5 Särskilda finansieringsfrågor
Svedab
Riksdagen beslutade att tillstyrka regeringens
förslag om statlig kapitaltäckningsgaranti till
Svedab som är det svenska moderbolaget till
Öresundskonsortiet. (prop. 1992/93:100 bil. 7,
bet. 1994/95 TU2 , rskr 1994/95:50)
Genom att Öresundskonsortiet inledningsvis
inte kommer att ge något överskott kommer
Svedabs verksamhet att visa negativt resultat
under de inledande åren efter det att
broförbindelsen tagits i drift. Det negativa
resultatet kommer att leda till att Svedabs egna
kapital kommer att understiga hälften av det
registrerade aktiekapitalet redan år 2000. För att
undvika en tillämpning av reglerna om
tvångslikvidation enligt aktiebolagslagen
(1975:1385) måste ägarna (staten genom
Vägverket och Banverket) ställa erforderligt
ägartillskott i utsikt. Banverket och Vägverket
bemyndigades därför att utställa
kapitaltäckningsgarantier som innebär att verken
förband sig att genom aktieägartillskott svara för
att Svedabs egna kapital vid varje tillfälle uppgår
till det registrerade aktiekapitalet.
När detta beslut togs var tanken att
ägartillskottet skulle ske genom ett villkorligt
ägartillskott i form av en revers, som inte skulle
innebära någon anslagsbelastning på
statsbudgeten.
Efter detta beslut har kapitaltäckningsgarantin
för att skydda Svedabs egna kapital överförts till
Riksgäldskontoret genom riksdagens beslut
prop. 1998/99:1, bet1998/99 TU1, rskr.
1998/99:79, samtidigt som Riksgäldskontoret
fått dispositionsrätt till Vägverkets och
Banverkets anslag för att täcka förluster vid
infriandet av kapitaltäckningsgarantin.
I samband med att det blivit aktuellt att
tillföra Svedab kapitaltillskott efter brons
öppnande har det uppkommit oklarheter om
huruvida ett kapitaltillskott kan göras med
revers, om Vägverket och Banverket får utfärda
en revers, och om reversen måste belasta anslaget
inom den totala utgiftsramen.
För att lösa denna oklarhet för 2001 föreslår
regeringen att erforderligt kapitaltillskott, som
beräknas till 290 miljoner kronor, istället skall
tillföras Svedab som likvida medel och att
Vägverket och Banverket får finansiera detta
kapitaltillskott år 2001 genom att ta upp lån i
Riksgäldskontoret, både för kapitaltillskottet och
för räntan för det upptagna lånet, fram till dess
en slutlig lösning för finansieringen av
kapitaltillskottet kunnat presenteras. Detta
innebär att ingen anslagsbelastning behöver ske
inom utgiftstaket för att finansiera
kapitaltillskottet till Svedab under 2001.
Det ankommer på regeringen att närmare
fördela den föreslagna ramen mellan de två
myndighetena.
Regeringen föreslår därför att riksdagen
godkänner att regeringen får besluta om en
låneram om högst 310 miljoner kronor för
Vägverket och Banverket tillsammans, för att ta
upp lån i Riksgäldskontoret för att finansiera ett
kapitaltillskott år 2001 till Svedab samt räntan för
detta kapitaltillskott under ett år.
Regeringen avser att återkomma med förslag
till hur finansieringen av hela kapitaltillskaottet
till Svedab skall lösas, i den kommande
Infrastrukturpropositionen.
4.6 Resultatbedömning
Målet för transportpolitiken skall vara att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det
övergripande målet preciseras i fem långsiktigt
inriktade delmål.
- Ett tillgängligt transportsystem
- En hög transportkvalitet
- En säker trafik
- En god miljö
- En positiv regional utveckling
Se avsnitt 4.3 för en mer detaljerad redogörelse
för dessa delmål.
För att möjliggöra en kontinuerlig uppföljning
av utvecklingen mot dessa långsiktiga mål har
regeringen preciserat ett antal etappmål för några
av delmålen. Nedanstående tabell sammanfattar
måluppfyllelsen av dessa.
Under år 1999 fortsatte såväl person- som
godstrafiken att öka. Detta speglar en i flera
avseenden positiv samhällsutveckling i form av
ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Samtidigt
innebär ökad trafik en belastning på
transportsystemet som gör det svårare att
uppfylla flera av de transportpolitiska
etappmålen. Även eftersläpningen i tilldelning av
medel i förhållande till infrastrukturplanerna
försvårar uppfyllelsen av målen.
Tabell 4.2 Samlad bedömning av måluppfyllelsen för transportpolitiken
Delmål
Etappmål finns
Utveckling mot
etappmål
Uppfylls etappmål
med fattade beslut
Kommentar till
utvecklingen i förhållande
till etappmålet
Tillgänglighet
Nej
-
-
Ökade person- och
godstransporter har lett till
längre bilrestider och ökade
förseningar inom tåg och
flyg
Transportkvalitet
Ja
Ja
Nej
Trafiksäkerhet
Ja
Nej
Nej
Miljö
- Klimatpåverkan (CO2)
- Hälsoeffekter (SO2,NOx,
VOC)
- Kretsloppsanpassning
-Påverkan på natur och
kulturmiljö
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
-
-
Nej
Ja
-
-
Långsam förbättring
Svårbedömt
Regional utveckling
Nej
-
-
Se tillgänglighet ovan
I det kortare perspektivet har de investeringar
som gjorts inte fullt ut kunnat kompensera för
ökad trafik, ökad trängsel i storstadsregionerna
och sänkta hastigheter till följd av
trafiksäkerhetshänsyn. Framkomligheten, som är
en aspekt på tillgänglighet, har därför blivit något
sämre. De genomsnittliga res- och
transporttiderna har för vägtrafiken ökat.
Samtidigt har förseningstiden ökat för tåg- och
flygtrafik. Sett över en längre period har
utbyggnad av väg- och bannät, bättre fordon
m.m. dock inneburit att tillgängligheten blivit
bättre.
Målen för transportkvalitet, uttryckta i form
av krav på infrastrukturens standard, bedöms
inte nås med den medelstilldelning som anges i
gällande stomnäts- och länsplaner för perioden
1998–2007. Eftersläpningen i tilldelning av medel
i förhållande till dessa planer leder till att
uppfyllandet av målen blir än mer avlägset.
Med den trafikutveckling som varit har
åtgärderna för bättre trafiksäkerhet inte räckt för
att hindra en ökning av olyckstalen för
vägtrafiken. Utvecklingen står i strid med
etappmålet om en halvering av antalet omkomna
i vägtrafik till år 2007. Antalet olyckor vid
korsningar mellan väg och järnvägar ökade under
år 1999 men visar över en längre period en
fallande trend. Målet om en halvering av dessa
olyckor till år 2007 bedöms därför möjligt att nå.
I strid med etappmålen noteras en svagt
uppåtgående trend under 1990-talet för haverier
inom privatflyget. Beträffande omkomna i
fritidsbåtsolyckor noteras däremot en sjunkande
trend.
Ökat trafikarbete har medfört ökande
koldioxidutsläpp, medan etappmålet är att
åstadkomma en stabilisering. Tekniska
förbättringar av fordon, farkoster och bränslen
har medfört påtagliga minskningar av utsläppen
av svaveldioxid, kväveoxider och kolväten.
Etappmålen för dessa utsläpp bedöms kunna nås.
Utvecklingen inom transportsektorn närmar sig
delvis uppsatta mål för kretsloppsanpassning av
infrastrukturen. Vattentäkter åtgärdas dock inte i
tillräcklig takt och naturgrus används i större
utsträckning än eftersträvansvärt. Målet för
buller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad
uppfylls i de flesta fall, medan åtgärdstakten är
för låg för att riktvärdena ska nås.
Gränsdragningen mellan målen för
tillgänglighet och positiv regional utveckling är
inte alltid helt entydig. Målet om en positiv
regional utveckling är dock till skillnad från
tillgänglighetsmålet ett selektivt fördelningsmål.
Uppföljningen av detta görs därmed bäst genom
fallstudier av specifika projekt. Sådana studier
har nu börjat genomföras. Tills vidare får dock
diskussionen om måluppfyllelse för tillgänglighet
även tjäna som sammanfattning för delmålet
avseende en positiv regional utveckling.
4.7 Revisionens iakttagelser
Revisionsberättelsen för Vägverket innehåller en
invändning mot verkets överskridande av sitt
begränsningsbelopp. RRV konstaterar att
regeringens begränsningsbelopp innebar en
avsevärd minskning av Vägverkets buffert för
svårprognosticerade kostnader. RRV
rekommenderar därför Vägverket att mer
frekvent följa upp och prognostisera
anslagsutnyttjandet i syfte att i tid kunna vidtaga
nödvändiga åtgärder för att ej överskrida
utgiftsrestriktionen samt att i förekommande fall
i tid kunna informera regeringen om ett befarat
överskridande. Regeringen delar RRV:s
uppfattning om vad Vägverket bör vidta för
åtgärder.
4.8 Delområde Väg
4.8.1 Omfattning
Verksamheten omfattar väghållning och vägtra-
fik. Verksamheten syftar till att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Statens företrädare
på central nivå för frågor inom vägområdet är
Vägverket.
Vägverket förvaltar statens vägar. Vägverket
har dessutom ett samlat ansvar, sektorsansvar,
för hela vägtransportsystemet. Sektorsansvaret
omfattar miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgäng-
lighet, framkomlighet och effektivitet samt frå-
gor som rör väginformatik, fordon,
kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik
och tillämpad samhällsmotiverad forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsverksamhet
inom vägtransportsystemet.
Den sammanlagda verksamhetsvolymen inkl.
externa intäkter och lånefinansierad verksamhet
uppgick 1999 till ca 16,9 miljarder kronor för
Vägverket.
Vägverket har under 1999 direkt och indirekt
innehaft flera bolag som bedriver verksamhet
som faller inom verkets uppgifter. SVEDAB
(Svensk-Danska Broförbindelsen AB) ägs av
staten och förvaltas till vardera 50 procent av
Vägverket och Banverket. Bolagets uppgift är
dels att förvalta de svenska intressena i det
hälftenägda Öresundskonsortiet, dels att svara
för genomförandet av väg- och järnvägsanslut-
ningarna på den svenska sidan av Öresundsför-
bindelsen, dels att bidra till finansieringen av
Citytunnelprojektet under Malmö. SweRoad AB
exporterar konsulttjänster inom framför allt om-
rådena vägadministration, vägunderhåll och tra-
fiksäkerhet. Verksamheten har under året bedri-
vits i flera länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och
Sydostasien samt Östeuropa.
4.8.2 Utgiftsutveckling
Anslagsförbrukningen 1999 för delområdet Väg
översteg anslagen med ca 175 miljoner kronor.
Det fanns dock ett ingående anslagssparande vid
årets början på ca 50 miljoner kronor. Därför
översteg anslagsförbrukningen det totala till-
gängliga anslagsbeloppet med ca 125 miljoner
kronor.
Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag
tidigare benämnt A2 hade för 1999 en anslags-
limit på 11 895 miljoner kronor. Denna anslags-
limit överskreds med ca 237 miljoner kronor.
Detta orsakades dels av högre kostnader för
vinterväghållning än budgeterat (utfallet för 1999
är ca 110 miljoner kronor eller ca 7 procent
högre än genomsnittet för 1995–1998) dels av
effekterna av den successiva vinstavräkning i re-
sultatenheten Produktion, vilket medförde en
för hög anslagsförbrukning jämfört med
prognos.
Prognosen för 2000 är för delområdet Väg ca
355 miljoner kronor högre än anslagen. Inom
anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag är det
främst verksamheter avseende drift och under-
håll samt investeringar i regionala planer som
förväntas få en anslagsförbrukning som över-
stiger anslaget.
Anslagen för delområde Väg beräknas öka
2001–2003 jämfört med beslutade anslag för
2000. Det beror främst på att anslaget ökas såväl
2001 som 2003 för att bättre möta kraven på en
tillfredsställande väghållning. Dessutom kommer
en del av de myndighetsuppgifter som Vägverket
utför och som finansieras med anslaget 2000, att
fr.o.m. 2001 finansieras med avgifter som netto-
redovisas på statsbudgeten. Detta frigör ytter-
ligare utrymme för annan verksamhet som Väg-
verket utför. Hastighetskameror kan effek–
tivisera trafikövervakningen och därmed under–
lätta för nollvisionens uppfyllande. Den ändrade
finansieringen omfattar även länsstyrelsernas
administration av vissa körkortsärenden.
Länsstyrelsernas kostnader för denna
verksamhet kommer därför fr.o.m. 2001 att
finansieras med de avgiftsintäkter Vägverket får
disponera för ändamålet.
Trots dessa utökningar av anslagsmedel och
ändrade finansieringsprinciper är anslaget 36:2
Väghållning och statsbidrag för 2001–2003 lägre
än den nivå som krävs för att kunna genomföra
fastställda infrastrukturplaner för vägar och
regional kollektivtrafik i planerad omfattning.
Det är dock regeringens uppfattning att de
fastställda infrastrukturplanerna skall kunna ge-
nomföras men med en viss tidsförskjutning och
delvis annan prioritering.
Tabell 4.3 Utgiftsutveckling
Tusental kronor (löpande priser)
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
20012
Beräknat
anslag
20022
Beräknat
anslag
20032
36:1 Vägverket: Administration
1 062 775
1 272 236
1 241 248
1 044 730
1 066 401
1 089 687
36:2 Väghållning och statsbidrag
12 131 808
12 834 719
13 218 849
13 662 925
13 686 492
14 472 293
A6 Nationellt investeringsprogram för
infrastrukturutveckling anslagsposterna 1 och 2
1 600 000
1 600 000
1 600 000
Summa
14 794 583
15 706 955
16 060 097
14 707 655
14 752 893
15 561 980
1Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2Viss justering av anslagets innehåll föreslås (se avsnitt 4.8.7).
4.8.3
4.8.3 Mål och resultat
Ekonomiskt resultat
Tabell 4.4 Anslag och utfall 1997–1999
Miljoner kronor
Spar/
kredit
1996
Anslag
1997
Utfall
1997
Spar/
kredit
1997
Anslag
19981
Utfall
1998
Spar/
kredit
1998
Anslag
1999
Utfall
1999
Spar/
kredit
1999
36:1 Vägverket:
Administration1
59
440
478
21
1 147
1 070
98
985
1 063
20
36:2 Väghållning och
statsbidrag
1 817
12 529
13 230
1 116
11 856
13 019
-47
12 035
12 132
-144
36:4 Banhållning,
anslagspost 4 Väghållning
och statsbidrag
0
749
737
12
12
0
36:5 Från EG-budget
finansierat
stöd till transeuropeiskt
nätverk
77
17
60
0
105
77
88
0
105
83
110
0
A6 Nationellt investe-
ringsprogram för infra-
strukturutveckling,
anslagspost 2 Väghållning
0
0
0
0
1 600
1 600
0
0
Summa
1 876
13 046
13 725
1 197
13 857
14 903
151
14 725
14 890
-14
1Fr.o.m. 1998 infördes en ny definition av administration.
Den sammanlagda anslagsnivån för delområde
Väg har de två senaste åren varit på ungefär
samma nivå. Det skall dock påpekas att anslaget
A6 Nationellt investeringsprogram för in-
frastrukturutveckling, i huvudsak använts för att
återbetala lån avseende storstadsöverenskommel-
serna och således inte bidragit till den direkta
verksamhetsvolymen under 1999. Det innebär i
realiteten att den anslagsfinansierade verksam-
hetsvolymen 1999 har varit ca 730 miljoner
kronor lägre än 1998.
Resultat
Regeringen har brutit ned de transportpolitiska
delmålen till verksamhetsmål för Vägverket.
Vägverkets resultat för 1999 i förhållande till
uppsatta mål framgår nedan.
Ett tillgängligt transportsystem
Verksamhetsmål med koppling till tillgänglighet:
- Andelen funktionshindrade, äldre och barn
som kan utnyttja kollektiva färdmedel inom
vägtransportsektorn skall öka.
- Andelen kollektivtrafikresor skall öka.
- Andelen kollektiv-, gång och cykeltrafik
skall öka.
- Bidragsverksamheten till enskilda vägar
skall säkerställa att standard och tillgänglig-
het på det enskilda bidragsberättigade väg-
nätet upprätthålls.
Resultat: Tillgängligheten på det statliga väg-
nätet (98 000 km) har kunnat upprätthållas men
inte förbättras under året. Till följd av gjorda
väginvesteringar under 1999 har restiden minskat
med ca 1 miljon fordonstimmar eller 0,2 procent.
Det är ett lägre utfall än 1998 men högre än 1997.
Samtidigt har permanenta och tillfälliga hastig-
hetsnedsättningar av trafiksäkerhetsskäl under
1999 inneburit en ökning av restiden som be-
döms uppgå till 2–4 miljoner fordonstimmar per
år.
Tillgängligheten för funktionshindrade är i
stort sett oförändrad jämfört med föregående år,
mätt som andelen funktionshindrade som en ge-
nomsnittlig dag gör minst en resa. Andelen
funktionshindrade, äldre och barn som kan ut-
nyttja kollektiva färdmedel inom vägtransport-
sektorn bedöms ha ökat. Marknadsandelen för
persontransportarbetet med buss 1999 ligger på
samma nivå (7 procent) som under 1998. Stan-
dard och tillgänglighet på det bidragsberättigade
enskilda vägnätet har upprätthållits.
Andelen kollektiv-, gång- och cykelresor är
oförändrad jämfört med 1998 och har således
inte ökat relativt annan trafik.
En hög transportkvalitet
Verksamhetsmål med koppling till hög transport-
kvalitet:
- Underhållet av det statliga vägnätet skall
ske på ett sådant sätt att nuvarande tillstånd
inte försämras, såvitt avser beläggning.
- Driften av det statliga vägnätet skall ge-
nomföras på ett effektivt sätt samtidigt som
ställda krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet
och god miljö enligt nationell väghållnings-
plan tillgodoses.
- De tidigareläggningar av väghållningsåtgär-
der och investeringar i kollektivtrafikan-
läggningar som möjliggjordes genom att
Vägverket under budgetåret 1998 fick dis-
ponera en anslagspost om 749 miljoner
kronor på anslaget 36:4 Investeringar samt
drift och underhåll av statliga järnvägar,
skall fullföljas under 1999. Det gäller sär-
skilt de prioriterade åtgärderna på riksväg
45 samt åtgärder som medför höjd bärighet
på vägnätet, rekonstruktion och förbätt-
ringar av vägnätet samt ökat beläggnings-
underhåll.
Resultat: Transportkvaliteten för näringslivet
på det statliga vägnätet har kunnat upprätthållas
på stora delar av det statliga vägnätet. På vissa
delar av vägnätet har transportkvaliteten för
näringslivet dock inte kunnat upprätthållas fullt
ut under hela året.
Antalet dygnskilometer på det statliga väg-
nätet som varit avstängt på grund av tjällossning
har ökat med ca 45 procent sedan 1996 och är
under 1999 uppe i 766 000 dygnskilometer. Väg-
verkets eget mål för 2003 är 676 000 dygnskilo-
meter. Detta överskreds med ca 13 procent 1999.
Det främsta skälet till det höga värdet 1999 är
svår tjällossning i Norrbotten och Västerbotten
samt i Dalsland. Antalet kilometer väg som har
varit avstängd på grund av tjällossning under
1999 är 15 237 km.
Tillståndet på de belagda vägarna är i stort sett
oförändrat sedan 1994 med utgångspunkt från de
metoder Vägverket använder för att mäta vägtill-
ståndet. Samtidigt har andelen trafikanter som är
nöjda med vägarna genomgående minskat sedan
1995 i de mätningar Vägverket gör.
En säker trafik
Verksamhetsmål med koppling till en säker trafik:
- År 2000 skall antalet dödade i vägtrafiken
understiga 400 personer och antalet polis-
rapporterade svårt skadade skall understiga
3 700.
- Efterlevnaden av gällande regler skall öka
bland utövare av yrkesmässig trafik.
Resultat: Målet om en säkrare trafik har inte
uppnåtts under året.
Tabell 4.5 Antalet dödade och allvarligt skadade i vägtrafik under 1990-talet
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Antalet dödade
772
745
759
632
589
572
537
541
531
570
Antalet allvarligt
skadade
5 501
4 832
4 705
4 334
4 221
3 965
3 837
3 917
3 833
4 025
Både antalet dödade (570 st) och svårt skadade
(4 025 st) har ökat sedan 1998 och det innebär
att någon minskning avseende vare sig antalet
dödade i trafiken eller antalet svårt skadade, inte
har skett sedan 1996. Sammantaget bedöms åt-
gärder som genomförts under 1999 ha medfört
12–17 färre dödade och 75–115 färre svårt ska-
dade i trafiken, men samtidigt har den ökande
trafikmängden inneburit att antalet dödade ökat
med ca 40 personer netto under året.
Andelen trafikarbete som utförts med per-
sonbilar utrustade med krockkudde ökade med
7 procentenheter 1999 till 44 procent. Andelen
konstaterade hastighetsöverträdelser är oföränd-
rad jämfört med 1998 och den reella medelhas-
tigheten är också oförändrad jämfört med 1998.
Bältesanvändning och hjälmanvändning har varit
oförändrade de fyra senaste åren.
Kontrollresultat av flygande inspektioner av
yrkestrafik tyder på att andelen trafikfarliga och
från miljösynpunkt bristfälliga fordon ligger på
en relativt konstant nivå och alltså inte har mins-
kat.
En god miljö
Verksamhetsmål med koppling till en god miljö:
- De totala utsläppen av koldioxid i vägtrans-
portsystemet skall minska liksom att ut-
släppen av kväveoxider, kolväten och
cancerframkallande ämnen i tätorter skall
minska.
- Dessutom skall bullerstörningar från väg-
trafiken minska.
Resultat: Utsläppen av kväveoxider, kolväten,
svaveldioxider och cancerframkallande ämnen i
tätorter minskar, medan utsläppen av koldioxid
ökar. Etappmålet för koldioxid bedöms inte
kunna nås till 2010. Utsläppen av koldioxid har
ökat med 2,5 procent sedan föregående år och
7 procent sedan 1990, men etappmålet för
kväveoxider bedöms sannolikt kunna nås 2005,
då utsläppen har minskat med 41 procent sedan
1988. Etappmålet för svaveldioxid har redan
nåtts och etappmålet för kolväten bedöms kunna
nås 2005. Etappmålet med en halvering av ut-
släppen av cancerframkallande ämnen i tätort
kommer troligen också att kunna nås till 2005.
Ett viktigt skäl till den negativa måluppfyllelsen
för koldioxid är storleken på trafikökningen
under 1999 och förväntad framtida trafikökning.
Antalet boende utsatta för buller över
65 dB(A) längs det statliga vägnätet har minskat
med 3 900 personer. Riktvärdena för vägbuller
efter nybyggnad eller väsentlig ombyggnad
uppfylls i de flesta fall. Däremot kommer inte
målen för befintliga bostadsmiljöer att kunna
uppfyllas till de angivna tidpunkterna 2003 för
det statliga vägnätet och 2007 för det övriga väg-
nätet med nuvarande åtgärder i de nationella och
regionala väghållningsplanerna.
En positiv regional utveckling
Verksamhetsmål med koppling till en positiv regio-
nal utveckling:
- Regionala skillnader i ytstandard på belagda
vägar skall minska för vägar med samma
trafikvolym.
Resultat: Målet om en regional utveckling har
inte uppnåtts under året.
Under 1999 har restids- och reskostnads-
minskningar varit relativt mindre i stödområden
än i övriga landet, så de regionala skillnaderna har
med detta sätt att mäta, ökat. När det gäller re-
gionala skillnader gällande ytstandard på högtra-
fikerade belagda vägar har regionerna Skåne,
Stockholm och Sydöst bättre tillstånd än övriga
landet. Däremot har en försämring skett för det
låg- och medeltrafikerade vägnätet.
Verksamhetsmål för genomförande av planer
- Vägverket skall, med hänsyn till anvisade
medel, genomföra pågående investeringar
och förbättringsåtgärder på det statliga väg-
nätet i enlighet med den nationella väghåll-
ningsplanen och länsplaner för regional
transportinfrastruktur.
- Målet är att genomförandet av länsplanerna
för regional transportinfrastruktur sker på
sådant sätt att lika stor andel av respektive
länsplan är genomförd efter en fyraårs-
period (vid utgången av 2001).
Resultat: De pågående objekten i nationella
väghållningsplanen har med hänsyn till anvisade
medel förverkligats så som planerats. Vägverket
räknar med att ha genomfört en lika stor del av
respektive länsplan vid utgången av 2001 under
förutsättning av att utrymmet för väghållnings-
åtgärder ökar kommande år.
Prioriteringen av väginvesteringsobjekt i den
nationella väghållningsplanen grundar sig bl.a. på
den bedömda samhällsekonomiska lönsamheten
av att investeringen genomförs. I tabellen nedan
redovisas bl.a. den bedömda samhällsekono-
miska lönsamheten av de större investerings-
objekt som färdigställts under 1999. För objekt
som planerades före 1996 motiverades den en-
skilda utbyggnaden till stor del av stråkets sam-
lade betydelse för vägtransportsystemets effekti-
vitet. I kalkylerna har de trafik-, trafiksäkerhets-
och miljöeffekter som beräknades i planerings-
skedet använts, eftersom tiden från att vägarna
öppnades för trafik är för kort för att reella
effekter skall kunna följas upp.
Tabell 4.6 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt med en totalkostnad över 75
miljoner kronor som öppnats för trafik under 1999
Väg
Vägnät
Sträcka
Längd
km
Slutlig
kostnad
mkr
Budget
mkr
Plan
1998-
2007
NNV1
Restid2
Dödade
svårt
skadade3
Motorväg
E4
Nationell stamväg
St Åby–Väderstad
17
402
395
387
1,33
172
4,0
E20
Nationell stamväg
Eskilstuna–Arphus
17
427
387
389
0,66
179
3,0
Flerfältsväg
E4
Nationell stamväg
Söderhamn–Enånger
27
520
493
479
0,13
174
1,5
13-metersväg
259
Länsväg
Haningeleden 2
3
76
81
-
100
61
Övriga riksvägar
Kil–Fagerås
14
350
353
340
1,36
250
7,9
4
23
Övriga riksvägar
Förbi Stoby
5
85
102
90
0,14
29
0,5
9-metersväg
109
Länsväg
Välluv–Ekeby
12
115
120
110
1,36
40
1,1
264
Länsväg
Arningevägen
7
98
104
-
1,60
86
2,8
4
1NNV = nettonuvärdeskvot, mått på samhällsekonomisk lönsamhet.
2Minskad restid i tusentals timmar öppningsåret.
3Minskat antal dödade och allvarligt skadade öppningsåret.
4Avser även lindrigt skadade.
För projektet Haningeleden 2 som ingår i
Stockholmsöverenskommelsen har ingen tradi-
tionell samhällsekonomisk lönsamhetsbedöm-
ning gjorts. För de övriga visar kalkylerna att
samtliga har positiv samhällsekonomisk lönsam-
het. Det finns normalt inte tillräckligt underlag
för att fullständigt beräkna effekterna av en
väginvestering förrän 3–5 år efter att vägen öpp-
nats för trafik. En ny efterkalkyl har därför gjorts
för de projekt som redovisades i Vägverkets års-
redovisning för 1996. Av de 10 vägprojekten
visar sex projekt god överensstämmelse med de
efterkalkyler som gjordes 1996, medan två pro-
jekt visar bättre samhällsekonomisk lönsamhet
och två projekt visar sämre samhällsekonomisk
lönsamhet.
Riksdagen beslutade 1998 om investeringar i
trafikens infrastruktur för perioden 1998–2007.
En del av beslutet omfattade investeringar i
stamvägnätet. I nedanstående tabell redovisas
sammanlagda nedlagda kostnader 1998 och 1999.
Tabell 4.7 Uppföljning av nationell plan för vägtransport-
systemet 1998–2007
Stråk
Total
kostnad1
Kostnad
t.o.m.
19992
%
nedlagt
t.o.m.
1999
E4 Helsingborg–Stockholm
2 748
806
29
E4 Stockholm–Sundsvall
3 661
641
18
E4 Sundsvall–Haparanda
1 962
348
18
Rv 40 Göteborg–Jönköping
1 141
60
5
E6 Trelleborg–Svinesund
6 839
3 465
51
E20 Göteborg–Stockholm
2 346
481
21
E18 Örje–Kapellskär
2 075
973
47
E22 Malmö–Norrköping
2 312
518
22
Rv 45 Göteborg–Segmon
194
72
37
Rv 44 Uddevalla–Båberg
260
8
3
Rv 70 Enköping–Mora
638
37
6
Rv 26 Halmstad–Bottnaryd
200
16
8
Rv 47/48/64 Jönköping–
Kristinehamn
564
22
4
Rv 50/60 Ödeshög–Borlänge
920
36
4
Rv 55/56/53/67/80
Norrköping–Gävle
50
10
20
Rv 25 Halmstad–Kalmar
134
53
40
Rv 31/33 Jönköping–Västervik
170
7
4
E10 Töre–Riksgränsen
65
3
5
E12 Holmsund–Umbukta
736
210
29
E14 Sundsvall–Storlien
115
23
20
E65 Malmö–Ystad
235
21
9
Rv 45 Segmon–Karesuando
432
176
41
Summa
27 797
7 986
29
1Projektets totala kostnad enligt plan i mkr
2Projektets kostnad t.o.m. 1999 i mkr
Den nationella väghållningsplanen innehåller
olika typer av åtgärder. I tabellen nedan redovisas
hur kostnaderna fördelar sig mellan olika inves-
teringsåtgärder totalt i den nationella väghåll-
ningsplanen jämfört med det sammanlagda ut-
fallet för 1998 och 1999 års investerings–
verksamhet.
Tabell 4.8 Uppföljning av åtgärder i nationell väghållnings-
plan 1998–2007
Summa mkr
Nationell plan
1998–2007
Andel i
% av
planen
Utfall i
mkr
t.o.m.
1999
Andel i
% av
utfall
t.o.m.
1999
Investeringar i
specificerade
projekt
23 700
78
5 537
85
Fysiska trafiksäker-
hetsåtgärder
4 500
15
628
10
Riktade åtgärder
500
2
73
1
Väginformatik
1 000
3
91
1
Övriga åtgärder
800
3
219
3
Summa
30 500
100
6 548
100
Av tabellen framgår att ”Investeringar i speci-
ficerade projekt” är överrepresenterade i utfallet
för 1998 och 1999, jämfört med plan, främst på
bekostnad av åtgärder för ”Fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder”. Detta beror till avgörande del
på att ”Investeringar i specificerade projekt” har
utgjorts av pågående projekt som måste full-
följas, innan en omstyrning av resurserna till
”Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder” kan göras, i
enlighet med regeringens beslut. Regeringen be-
dömer att en sådan omstyrning har skett redan
2000 i samband med att pågående projekt avslu-
tas och att det frigjorda utrymmet används för
fysiska trafiksäkerhetsåtgärder.
Även länsplanerna för regional transportin-
frastruktur innehåller olika typer av vägåtgärder.
I tabellen nedan redovisas hur kostnaderna för-
delar sig mellan olika investeringsåtgärder totalt i
länsplanerna jämfört med det sammanlagda ut-
fallet för 1998 och 1999 års investeringsverksam-
het.
Tabell 4.9 Uppföljning av åtgärder i regionala planer
1998–2007
Summa mkr
regionala
planer
1998–2007
Andel i
% av
planen
Utfall i
mkr
t.o.m.
1999
Andel i
% av
utfall
t.o.m.
1999
Nyinvesteringar i
regionala vägar
8 222
32
2 239
47
Bärighet, rekon-
struktion regionala
vägar
8 795
34
948
20
Fysiska trafiksäker-
hetsåtgärder
2 784
11
474
10
Fysiska miljöåtgärder
1 804
7
250
5
Väginformationsåt-
gärder
105
0
44
1
Bidrag trafiksäkerhet
och miljö
892
3
232
5
Bidrag Handikapp
1 085
4
294
6
Bidrag Kollektivtrafik
1 991
8
299
6
Summa
25 678
100
4 780
100
Av tabellen framgår att ”Nyinvesteringar” är
överrepresenterade i utfallet för 1998 och 1999,
jämfört med planerna, främst på bekostnad av
åtgärder för ”Bärighet och rekonstruktion”.
Även detta beror till avgörande del på att
”Nyinvesteringar” har utgjorts av pågående pro-
jekt som måste fullföljas. Med utgångspunkt från
regeringens inriktning för transportpolitiken un-
der 2001 kommer dock medel till de regionala
planernas genomförande att öka. Därmed kom-
mer också insatserna för ”Bärighet och rekon-
struktion” att ökas.
Enligt regeringens mål i Vägverkets regle-
ringsbrev skall en lika stor andel av varje länsplan
vara genomförd vid utgången av 2001. Med ut-
gångspunkt från det sammanlagda utfallet för
1998 och 1999 bedömer regeringen att målet
kommer att kunna nås. I tabellen nedan redo-
visas en sammanlagd uppföljning av länsfördel-
ningen för 1998 och 1999 jämfört med fördel-
ningen i planerna, exklusive järnvägsobjekt. De
differenser som finns mellan planernas andel och
utfallets andel vid utgången av 1999, förklaras
främst av att pågående projekt skall kunna ge-
nomföras rationellt och effektivt, dvs. att det av
produktionstekniska och ekonomiska skäl kan
vara nödvändigt att genomföra påbörjade arbeten
i större eller mindre omfattning under ett enskilt
år, än vad angiven andel anger för 1998 och 1999.
Tabell 4.10 Uppföljning av länsfördelning i de regionala planerna 1998–2007 exkl. länsjärnvägar och lånefinansiering
Summa mkr
regionala planer
1998-2007
Andel i % av
planen
Utfall i mkr t.o.m.
1999
Andel i % av
utfall t.o.m. 1999
Avvikelse från
andel i plan t.o.m.
1999
Andel i % i
förhållande till
medel i plan
t.o.m. 1999
Stockholm
2 885
11
760
14
3
116
Uppsala
857
3
132
3
-1
77
Södermanland
817
3
148
3
0
91
Östergötland
1 048
4
156
3
-1
74
Jönköping
930
4
211
4
1
113
Kronoberg
649
3
122
3
0
94
Kalmar
527
2
116
2
0
110
Gotland
138
1
35
1
2
127
Blekinge
376
1
157
3
2
209
Skåne
1 979
8
538
11
4
136
Halland
549
2
68
1
-1
62
Västra Götaland
3 435
13
567
12
-2
83
Värmland
977
4
257
5
2
132
Örebro
786
3
87
2
-1
55
Västmanland
741
3
89
2
-1
60
Dalarna
1 776
7
270
6
-1
76
Gävleborg
1 153
4
147
3
-1
64
Västernorrland
1 723
7
223
5
-2
65
Jämtland
997
4
234
5
1
117
Västerbotten
1 772
7
288
6
-1
81
Norrbotten
1 563
6
266
6
-1
85
Summa
25 678
100
4 781
100
0
93
Övriga verksamhetsmål – avseende inre
effektivitet:
- Vägverkets registerverksamhet skall tillhan-
dahålla ett kundanpassat och aktuellt trafik-
och körkortsregister med hög tillgänglighet
till lägsta möjliga kostnad. Den reala pris-
nivån per registrerad enhet skall trend-
mässigt successivt minska.
Resultat: Under 1999 har allmänhetens till-
gänglighet till registerverksamheten vid Vägver-
ket varit 99,9 procent. Målet att den reala pris-
nivån per registrerad enhet trendmässigt skall
minska uppfylls av fordonsregistret. För kör-
kortsregistret har en trendmässig minskning pla-
nat ut de senaste åren och för yrkestrafikregistret
har kostnadsnivån ökat per enhet. Den samman-
vägda produktiviteten för Vägverkets myndig-
hetsutövning har kontinuerligt sjunkit sedan
1994, med nästan 40 procent. Detta beror främst
på att stora satsningar gjorts för att höja service-
nivån och på kvalitetsförbättringar i förar–
provsverksamheten.
4.8.4 Insatser
Statliga insatser inom delområdet
Under 1999 har drift och underhåll genomförts
på ca 98 000 km statliga vägar. Därmed har de
befintliga infrastrukturanläggningarna kunnat
nyttjas för att bidra till att säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och
näringsliv i hela landet.
Ett antal stora investeringsobjekt har under
1999 också slutförts och öppnats för trafik. De
mest omfattande investeringarna som slutförts är
motorvägsbyggena mellan St Åby och Väderstad
på väg E4 och mellan Eskilstuna och Arphus på
väg E20. Fyrfältsvägen mellan Söderhamn och
Enånger på väg E4 samt 13-metersvägen mellan
Kil och Fagerås på riksväg 61 har också slutförts.
Totalt har investeringar för 3 718 miljoner
kronor genomförts på stamvägnätet och för
2 680 miljoner kronor på övriga riksvägar och
länsvägar. Under 1999 har antalet byggstarter
varit få på grund av det stora antalet redan
pågående vägbyggnationer. Byggstarter har en-
dast gjorts av projekt med trafiksäkerhetsinrikt-
ning och för investeringar på väg 45 i skogslänen.
Övrig vägutbyggnad bedöms bli framflyttad
cirka två år jämfört med de fastställda ekono-
miska långsiktiga planerna.
Under 1999 har beläggningsverksamheten
kunnat ökas jämfört med 1997 och 1998. Genom
beläggningsarbeten har andelen grusvägar på det
statliga vägnätet minskat från 22,5 procent 1998
till 21,9 procent 1999.
Samtidigt har förbättringar gjorts de senaste
åren gällande vägarnas standard. År 1995 var
88 procent av det statliga vägnätet upplåtet för
trafik med högsta bärighetsklass (Bärighetsklass
1, vilket tillåter tung trafik med axeltryck 11 ton
eller boggietryck på 18 ton och bruttovikt på 60
ton). År 1999 hade andelen ökat till 92 procent.
Motsvarande värden för skogslänen var 86 pro-
cent 1995 och 88 procent 1999.
Tillståndet på de belagda vägarna är i stort sett
oförändrat sedan 1994 med utgångspunkt från de
metoder Vägverket använder för att mäta vägtill-
ståndet. Samtidigt har andelen trafikanter som är
nöjda med vägarna genomgående minskat sedan
1995 i de mätningar Vägverket gör.
Under 1999 beslutade regeringen om krav på
att använda vinterdäck vid vinterväglag mellan
den 1 december och den 31 mars. Kravet gäller
för personbilar, lätta lastbilar och bussar som
väger högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av
dessa fordon. Erfarenheterna från andra nordiska
länder är goda och den nya lagen förväntas
minska antalet dödade i vägtrafiken med ca 5–7
personer per år och antalet svårt skadade med
30–60 personer per år.
Under 1997 införde Vägverket ändrade rikt-
linjer för beslut om hastighetsgränser. Dessa
gränser har därefter under 1999 sänkts från 110
till 90 km/tim på 182 km väg och från 90 till
70 km/tim på 476 km väg. Dessutom har hastig-
hetsgränsen sänkts på vissa vägar under vinter-
säsong, från 110 till 90 km/tim på 1 714 km väg
och från 90 till 70 km/tim på 500 km väg. Sam-
mantaget beräknas dessa hastighetssänkningar
medföra att antalet dödade minskar med tre per-
soner per år och antalet allvarligt skadade
minskar med 11 personer per år.
Trafiksäkerhetsaspekter beaktas alltid i sam-
band med åtgärder på det statliga vägnätet. De
ingår därmed alltid som en del av beslutsunder-
laget. Av investeringarna 1999 gjordes
13 procent, ca 820 miljoner kronor, primärt av
trafiksäkerhetsskäl.
Tabell 4.11 Riktade trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga
vägnätet 1999
miljoner kronor
Miljö- och trafiksäkerhetsprioriterade genomfarter
36
Vägombyggnader inkl. hastighetsdämpande åtgärder
118
Gång- och cykelvägar
103
Planskilda korsningar
117
Övriga korsningar
156
Avkörningsskydd, räcken
266
Övrigt
24
Summa
820
Tillsammans med de åtgärder som genomförts
vid ordinarie vägutbyggnader har detta bl.a. re-
sulterat i 56 km gång- och cykelväg och 19 gång-
och cykelportar.
Ett förbättrat, mer sparsamt körsätt bedöms
kunna ge ett väsentligt bidrag till koldioxidmålet
för 2010. Under 1999 har ett planeringsarbete
inför en kommande nationell satsning inom
detta område genomförts och utbildningar i
ekonomiskt körsätt har kommit igång under
året.
Inom programmet för kvalitetssäkring samar-
betar Vägverket med myndigheter, kommuner
och företag för att deras transporter skall ske på
ett trafiksäkert och miljöanpassat sätt. Vägverket
har utvecklat metoder, hjälpmedel och stöd för
att ställa bl.a. miljökrav vid upphandling av
transporter. Under 1999 har sju landsting och
tretton kommuner tillämpat dessa metoder.
Vägverket har ett miljöledningssystem som nu
utvecklas för att motsvara kraven enligt
ISO14001/EMAS. Vägverket deltar sedan flera
år som en pilotmyndighet i Regeringskansliets
projekt för att införa miljöledningssystem i stat-
lig förvaltning. Vägverket har genomfört en
miljöutredning för den statliga väghållningen och
miljöutredning pågår för verkets övriga verk-
samheter. Nästa steg är att utifrån miljöutred-
ningarna sätta konkreta miljömål, och lägga fast
ett miljöprogram.
Gemensamma krav för kvalitet, miljö och tra-
fiksäkerhet tillämpas vid alla Vägverkets upp-
handlingar av entreprenader. Modellen innehåller
bl.a. krav på utbildning i miljö samt ekonomiska
bonus som beror av fordons och maskiners
miljöprestanda. En uppföljning visar att var
fjärde maskinägare som kör åt Vägverket har på-
skyndat investeringar i miljövänligare maskiner
med anledning av modellen.
Utvecklingsprojektet med mitträcken på
breda tvåfältsvägar som startade 1998 har fortsatt
under det gångna året. Det första avsnittet på E4
norr om Gävle har förlängts och det finns nu
räcke på sammanlagt 23 km. De hittillsvarande
erfarenheterna har varit mycket goda, och fram
till årsskiftet 1999/2000 hade ingen olycka med
allvarliga konsekvenser inträffat på detta vägav-
snitt.
I april 1999 fattade regeringen beslut om änd-
ring av regleringsbrev för budgetåret 1999 av-
seende Vägverket. Beslutet, som trädde i kraft
omedelbart, innebar bl.a. att ytterligare 400
miljoner kronor per år under perioden 1999–
2003 skall satsas på särskilda fysiska trafiksäker-
hetsåtgärder, vilket är i linje med första punkten i
regeringens elvapunktersprogram för ökad tra-
fiksäkerhet. Åtgärderna skall vara kostnads–
effektiva och bör koncentreras till de avsnitt på
det statliga vägnätet där flest dödas eller skadas
svårt.
Under 1999 är det främst åtgärder med kort
förberedelsetid som genomförts. Det innebär att
fasta föremål, stolpar och större stenar avlägsnats
eller att räcken satts upp som fångar upp fordo-
net vid en olycka. Av årets anslag har 384 miljo-
ner kronor utnyttjats för sådana trafiksäker-
hetsåtgärder varav 231 miljoner kronor på det
nationella stamvägnätet och 153 miljoner kronor
på det övriga statliga vägnätet.
Vägverket har på ett förtjänstfullt sätt lyckats
styra om verksamheten mot en ökad trafiksäker-
hetssatsning under pågående verksamhetsår, vil-
ket visar verkets flexibilitet och att styrningen
inom verket fungerar väl.
Tabell 4.12 Fördelning av medel för utökad trafiksäker-
hetssatsning
Sidoområdesåtgärder
52 %
Åtgärder i korsning
17 %
Åtgärder för oskyddade trafikanter
13 %
Separering av körriktning
13 %
Den sammanvägda produktiviteten för Väg-
verkets myndighetsutövning har kontinuerligt
sjunkit sedan 1994, och totalt med nästan
40 procent. Detta beror främst på att stora sats-
ningar gjorts för att höja servicenivån och på
kvalitetsförbättringar i förarprovsverksamheten.
Detta bekräftas också av att andelen godkända
kunskapsprov för körkort ökat för såväl privata
elever som för elever från körskolor. För de pri-
vata eleverna är ökningen störst med en ökning
av godkända prov från ca 35 procent 1997 till ca
55 procent 1999. Motsvarande värden för kör-
skoleelever är knappt 70 procent 1997 och drygt
80 procent 1999.
Insatser utanför delområdet
I budgetpropositionen för 2000 fastslog rege-
ringen att elvapunktersprogrammet för trafik-
säkerhet är en viktig utgångspunkt för det fort-
satta trafiksäkerhetsarbetet. En viktig del av
programmet är att alla parter som kan påverka
trafiksäkerheten tar sin del av ansvaret för en
ökad trafiksäkerhet.
Under 1999 har 102 kommuner genomfört
klassificering av gatunätet från säkerhetssyn-
punkt och i ungefär lika många kommuner pågår
investering och klassificering av vägnätet.
Broschyren ”Bilars säkerhet och miljöpåver-
kan” har uppdaterats två gånger under året med
resultat från Euro NCAP:s krockprovning. Un-
der året har ytterligare 13 bilmodeller krockpro-
vats inom Euro NCAP. Syftet med provning-
arna är att få underlag för konsument–
information samt att driva på utvecklingen inom
området bilars krocksäkerhet.
NTF har stött ca 360 lokala opinionsgrupper i
deras krav på säkrare trafikmiljö. Cirka 100
grupper har fått gehör för sina krav på sänkta
hastigheter, säkrare skolvägar, säkra övergångs-
ställen, gång- och cykelbanor m.m.
Polisens trafikövervakning syftar till att skapa
trygghet och säkerhet i trafiken. Därigenom skall
trafikövervakningen bidra till att trafiksäker-
hetsmålen nås. Under 1999 har polisen priorite-
rat hastighetsövervakning, bekämpning av tra-
fiknykterhetsbrott samt kontroll av bilbältes–
användning.
År 1996 initierade Svenska åkeriförbundet till-
sammans med AB Svensk bilprovning och
Svenska bussbranschen ett samverkansprojekt
med extra bromstest för tunga fordon. Till och
med oktober 1999 har ca 3 300 lastbilar, 2 200
bussar och 1 600 släpvagnar medverkat och fått
sina bromsar testade en extra gång.
Under 1999 har 7 av 20 landsting och 13 av 47
kommuner med mer än 45 000 invånare gjort
minst en upphandling med miljö- och trafik-
säkerhetskrav som ger effekter på hastighet,
bältesanvändning, energianvändning eller hälso-
vådliga emissioner. Processen med att inspirera
och stödja till kvalitetssäkring av transporter har
startats hos 110 kommuner, 16 landsting, 45 fö-
retag och 121 andra organisationer.
Under 1999 startade ett femårigt försök med
alkolås i Västerbottens, Stockholms och Öster-
götlands län. Under försöksperioden kan åter-
kallelse av körkort på grund av rattfylleri i vissa
fall ersättas med en körkortsbehörighet för ett
fordon utrustat med alkolås. För närvarande
deltar ca 100 personer i försöket, vilket är färre
än förväntat men i nivå med liknande internatio-
nella försök.
År 1999 påbörjade Vägverket satsningen på
särskilda fysiska trafiksäkerhetshöjande åtgärder
på det statliga vägnätet. Av Vägverkets anslag
omdisponerades 400 miljoner kronor för det än-
damålet. Som en konsekvens av detta minskade
Vägverket sin ersättning till polisens trafiköver-
vakningsverksamhet från ca 60 miljoner kronor
1999 till 35 miljoner kronor fr.o.m. 2000. Er–
sättningen har i huvudsak använts till att finan–
siera de omkring 80 bilinspektörer som är an–
ställda inom polisväsendet. Minskningen av er–
sättningen får till följd att den verksamheten
kommer att minskas i motsvarande mån, medan
trafiksäkerhetseffekten bedöms bli oförändrad
genom mer riktade insatser.
4.8.5 Analys och slutsatser
I förhållande till de transportpolitiska delmålen
för delområdet Väg har för 1999 presenterats
förbättringar av delar av miljömålet och trans-
portkvalitetsmålen samt oförändrade eller för-
sämrade resultat gällande, tillgänglighet, regional
utveckling och trafiksäkerhet samt delar av mil-
jömålet och målen om transportkvalitet. För
vissa mål är trafikökningen under 1999 ett viktigt
skäl till, den i vissa avseenden, negativa målupp-
fyllelsen.
Den totala trafikökningen under 1999 på det
statliga vägnätet har varit 3 procent för person-
bilstrafiken och 5 procent för lastbilstrafiken.
Trafikökningen 1999 fördelad på olika väg-
typer:
Stamvägar 3,40 %
Övriga riksvägar 3,10 %
Länsvägar 3,20 %
Utformningen av verksamhetsmålen för del-
området Väg kommer att behöva övervägas, både
med utgångspunkt från vad som kan vara möjligt
att uppnå utifrån Vägverkets roll i samhället och
vad som kan vara möjligt att uppnå utifrån till-
gängliga resurser. Däremot ligger det övergri-
pande transportpolitiska målet och de långsiktiga
delmålen fast.
En genomgång av styrningen av den del av
myndighetsuppgiften inom Vägverket som
finansieras av offentligrättsliga avgifter kommer
att genomföras med anledning av riksdagens be-
slut (prop. 1999/2000:100, bet.
1999/2000:FiU20, rskr. 1999/2000:261) att Väg–
verket direkt skall få finansiera den aktuella
verksamheten med dessa medel. Det kommer vid
denna genomgång att bli särskilt angeläget att
erhålla en styrning som bidrar till att denna
verksamhet erhåller förbättrad produktivitet och
effektivitet, för att de aktuella avgifterna på sikt
skall kunna sänkas.
4.8.6 Revisionens iakttagelser
Revisionsberättelsen för Vägverket 1999 inne-
håller en invändning mot verkets överskridande
av anslagslimiten för anslaget 36:2 Väghållning
och statsbidrag. I revisionsrapport behandlas
också uteslutande Vägverkets överskridande av
anslagslimiten. RRV konstaterar att regeringens
beslut den 22 april 1999 om anslagslimit reduce-
rade Vägverkets anslagskredit med ca 1,2 miljar-
der kronor och innebar en avsevärd minskning
av Vägverkets buffert för svårprognosticerade
kostnader, som t.ex. vinterväghållning och
successiv vinstavräkning för konkurrensutsatt
entreprenadverksamhet. RRV rekommenderar
Vägverket att mer frekvent följa upp och
prognostisera anslagsutnyttjandet i syfte att i tid
kunna vidtaga nödvändiga åtgärder för att inte
överskrida utgiftsrestriktionen samt att i före-
kommande fall i tid kunna informera regeringen
om ett befarat överskridande. Regeringen delar
RRV:s uppfattning om att Vägverket bör vidta
dessa åtgärder.
Vägverket erhöll Ekonomistyrningsverkets
EA-värde CA vilket ger EA-omdömet Ej till-
fredsställande. Vägverket erhöll Värdet C som
koncernvärde med 27 poäng av 36 möjliga och
värdet A som Myndighetsvärde med 56 poäng av
60 möjliga. Skälet till det låga koncernvärdet är
främst att Vägverket erhöll en revisionsberättelse
med invändning, att man inte sköter avstämning
mellan betalningsflöden och bokföring på ett
tillfredsställande sätt, att inte rapporteringen av
ekonomisk information till riksredovisningen
följt ESV:s anvisningar fullt ut samt att budget-
prognoserna inte har fullt godtagbar kvalitet. Re-
geringen bedömer att även Vägverkets EA-värde
kommer att förbättras om Vägverket genomför
RRV:s rekommendationer.
4.8.7 Budgetförslag
36:1 Vägverket: Administration
Tabell 4.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor (löpande priser)
1999
Utfall
1 062 775
Anslags-
sparande
19 905
2000
Anslag
1 272 236
Utgifts-
prognos
1 241 248
2001
Förslag
1 044 730
2002
Beräknat
1 066 401
1
2003
Beräknat
1 089 687
2
1 Motsvarar 1 044 730 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 1 217 730 tkr i 2001 års prisnivå.
Anslaget 36:1 Vägverket: Administration
föreslås minska 2001–2003 jämfört med beslutat
anslag för 2000. Det beror på att Vägverket
fr.o.m. 2001 får finansiera del av sin myn–
dighetsutövning med offentligrättsliga avgifter.
Kostnaderna för denna verksamhet var tidigare
anslagsfinansierad och kostnader motsvarande 50
miljoner kronor finansierades från detta anslag.
Regeringen föreslår därför att anslaget minskas
med 50 miljoner kronor och att dessa medel i
stället överförs till anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag. Det beror även på att 2000 tillfördes
anslaget medel för att korrigera tidigare inlagd
kompensation för premie för avtalsförsäkring.
De medel som tillfördes anslaget avsåg hela Väg-
verkets verksamhet, trots att merparten av Väg-
verkets lönekostnader finansieras med medel
från anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag. I
förslaget till anslag för 2001 har den del av dessa
medel som avser anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag överförts till det anslaget.
Med anslaget finansieras kostnader för led-
ning, ekonomiadministration, personal-
administration, planering och uppföljning av
verksamheten, internt expertstöd, intern utveck-
ling, utredning om alternativ finansiering av in-
frastrukturprojekt och andra transportpolitiska
utredningar samt övriga kostnader som inte är
direkt hänförliga till Vägverkets produkter och
tjänster.
Vägverkets årsredovisning för 1999 innehåller
en redovisning av Vägverkets inre effektivitet.
Redovisningen redovisar samlat Vägverkets
kostnader för den egna förvaltningen exklusive
resultatenheterna. Det framgår av redovisningen
att förvaltningskostnaderna har ökat med
21 procent (187 miljoner kronor) mellan 1995
till 1999 och med knappt 1 procent (7 miljoner
kronor) mellan 1998 och 1999. Ökningen beror
bl.a. på en utökning av antalet anställda i myn-
dighetsdelen och därav följande kringkostnader
som lokaler, datautrustning och kompetensut-
veckling, verkets utökade ansvar för sektorsupp-
gifter och ett fördjupat arbete med beställning
och uppföljning av statlig väghållning.
Riksdagen beslutade inför 2000 att överföra
135 miljoner kronor från detta anslag till anslaget
36:2 Väghållning och statsbidrag. De överförda
medlen har i stället använts till fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder inom det anslaget. Anslaget
för 2001 har beräknats enligt nedanstående
tabell. Pris- och löneomräkningen baseras på in-
dex för 1999. Vid anslagsberäkningen har beak-
tats att Vägverket fr.o.m. 2001 får finansiera del
av sin myndighetsutövning med offentligrättsliga
avgifter.
Regeringen förutsätter att Vägverket även för
2002 och 2003 kan fortsätta den administrativa
verksamheten på samma nivå som 2001.
Tabell 4.14 Beräkning av anslaget för år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
1 272 236
Pris- och löneomräkning
19 987
Minskat resursbehov
-24 493
Överföring till anslag 36:2
-50 000
Överföring av premie för avtalsförsäkring till
anslaget 36:2
-173 000
Anslag 2001
1 044 730
36:2 Väghållning och statsbidrag
Tabell 4.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor (löpande priser)
1999
Utfall
12 131 808
Anslags-
sparande
-144 588
2000
Anslag
12 834 719
Utgifts-
prognos
13 218 849
2001
Förslag
13 662 925
2002
Beräknat
13 686 492
1
2003
Beräknat
14 472 293
2
1 Motsvarar 13 458 233 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 13 958 233 tkr i 2001 års prisnivå.
Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ökar
2001–2003 jämfört med anslaget för 2000. Det
beror främst på att anslaget ökas för att bättre
möta de behov som finns 2001 och som kommer
att öka ytterligare fram till 2003. Dessutom
kommer en del av den myndighetsutövning som
finansieras med anslaget, att fr.o.m. 2001
finansieras med avgifter. Detta frigör ytterligare
utrymme för kvarvarande anslagsfinansierad
verksamhet. Som nämnts ovan under anslaget
36:1 Administration så har de medel, för att
korrigera tidigare inlagd kompensation för
premie för avtalsförsäkring, som avser anslaget
36:2 Väghållning och statsbidrag, överförts till
detta anslag.
Trots dessa utökningar är anslaget 36:2 Väg-
hållning och statsbidrag för 2001–2003 lägre än
den nivå som krävs för att kunna genomföra
fastställda infrastrukturplaner i planerad omfatt-
ning. Det är dock regeringens uppfattning att de
fastställda infrastrukturplanerna skall kunna ge-
nomföras men med en viss tidsförskjutning och
delvis annan prioritering.
Anslaget bekostar
- sektorsuppgifter (samlande, stödjande och
pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och
miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, for-
don, yrkesmässig trafik, väginformatik,
sektors-FoU, bidrag till ideella organisatio-
ner som utför sektorsuppgifter),
- myndighetsutövning (trafikregister, före-
skrifter, m.m.),
- statlig väghållning (vägplanering, byggande,
drift, underhåll och fysiska trafiksäker-
hetsåtgärder på det statliga vägnätet samt
räntor och amortering på upptagna lån för
byggande av broar som ersätter färjor, tidi-
garelagda väginvesteringar, anläggningstill-
gångar och omsättningstillgångar),
- de statsbidrag som Vägverket administrerar
(statsbidrag till kollektivtrafik inklusive
handikappanpassningsbidrag och särskilda
bidrag till storstädernas trafiksystem, en-
skilda vägar, bidrag till omprövningsför-
rättningar för enskilda vägar med statsbi-
drag, förbättring av miljö och trafiksäkerhet
på kommunala vägar, kompensation för
kommunerna för lokal och regional
busstrafik).
Vägverket får använda anslaget för kostnader
för att finansiellt stödja utvecklings- och demon-
strationsprojekt som är av principiell eller strate-
gisk betydelse för vägtransportsystemets lång-
siktigt hållbara utveckling, för informationsverk–
samhet inom ramen för Vägverkets sektors–
ansvar, samt för åtgärder som är av betydande
samhällsintresse även då annan huvudman finns.
Vägverket får också använda medel under ansla–
get för att finansiera merkostnader som uppstår
för polisen vid kvalitetskontroll av trafiken och
liknande uppgifter.
Vägverket är ansvarig myndighet för delfunk-
tionen Väghållning inom det civila försvaret.
Delfunktionen redovisas under funktionen
Transporter under utgiftsområde 6 Totalförsvar.
Regeringens överväganden
Den totala anslagsfinansierade verksamhetsvo-
lymen för statlig väghållning under 1999 var
12 132 miljoner kronor.
Av riksdagen anvisade medel för budgetåret
2000 har av regeringen fördelats på anslags- och
delposter enligt nedanstående tabell. I tabellen
redovisas också det beräknade utfallet per an-
slagspost.
Tabell 4.16 Fördelning av anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag på anslagsposter år 2000
Tusental kronor
Anvisat i RB
2000
Prognos
utfall 2000
Sektorsuppgifter
475 000
535 330
Myndighetsutövning
607 000
614 000
Statlig väghållning
Investeringar i nationell plan
2 281 000
2 346 000
Investeringar i regional plan
1 143 000
1 312 602
Investeringar i Södra länken
400 000
400 000
Investeringar i fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder
400 000
400 000
Drift och underhåll
5 548 919
5 710 000
Bidrag
Drift och byggande av enskilda
vägar
566 000
566 020
Storstadsöverenskommelsen
660 000
821 300
Bidrag i regionala planer inkl.
handikappåtgärder
752 000
511 797
Till regeringens disposition
1 800
1 800
Summa
12 834 719
13 218 849
Det är regeringens uppfattning att de medel som
kan tillföras anslaget Väghållning och statsbidrag
under 2001, inom ramen för den totala
utgiftsnivå som beslutats i Vårpropositionen
2000 för utgiftsområde 22, i första hand måste gå
till att upprätthålla en hög transportkvalitet och
säkerhet på det befintliga statliga vägnätet. I
första hand bör medel till drift och underhåll
samt bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av
statens vägar prioriteras liksom åtgärder för ökad
trafiksäkerhet. Under sommaren 2000 har kraf-
tiga översvämningar inneburit skador på det
statliga vägnätet. Regeringen anser därför ansla-
get skall utökas med 80 miljoner kronor 2000
och 200 miljoner kronor under 2001 för att
bekosta återställandet av dessa vägar.
När det gäller väginvesteringar i regionala pla-
ner bedömer regeringen att anslagsposten bör
uppgå till 2 004 miljoner kronor för 2001 jämfört
med 1 143 miljoner kronor 2000. Den kraftiga
ökningen motiveras av att regeringen vill säker-
ställa och bevara nuvarande infrastruktur och
därför skapa förutsättningar för en satsning på
ökad bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av
det regionala vägnätet. Därför bör medel priori-
teras till investeringar i regional transportin-
frastruktur.
Regeringens bedömning är att medel för drift
och underhåll bör öka jämfört med nivån för
2000. Regeringen föreslår en nivå för drift och
underhåll på 6 123 miljoner kronor.
Regeringen bedömer också att den särskilda
satsningen på investeringar i fysiska trafiksäker-
hetsåtgärder på hela det statliga vägnätet skall
fortsätta med ca 400 miljoner kronor per år, åren
2001–2003.
Det är vidare regeringens uppfattning att me-
del till verkets myndighetsutövning måste tillhan-
dahållas i erforderlig omfattning, inom ramen för
den totala anslagsnivå som beslutats i Vårpropo-
sitionen 2000 för utgiftsområde 22. Från och
med 2001 kommer dock en del av de myndig-
hetsuppgifter som Vägverket utför och som
finansieras med anslaget 2000, att finansieras
med avgifter som nettoredovisas på statsbudge-
ten, varför anslagsmedlen för myndighetsutövning
kan reduceras kraftigt. Regeringens bedömning
är att anslagsposten för myndighetsutövning kan
reduceras till 185 miljoner kronor.
När det gäller investeringar och förbättringsåt-
gärder i statens vägnät är det regeringens upp-
fattning att medel måste ställas till förfogande för
fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i början av plan-
perioden 1998–2007, inom ramen för den totala
anslagsnivå som beslutats i Vårpropositionen
2000 för utgiftsområde 22. Det innebär att andra
investeringsobjekt inom den nationella väghåll-
ningsplanen kommer att behöva senareläggas i
förhållande till planen. Regeringen bedömer att
anslagsposten investeringar i nationella vägar un-
der 2001 bör uppgå till 1 765 miljoner kronor för
fullföljande av pågående vägutbyggnadsprojekt
och för påbörjande av ytterligare fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder.
Anslagsposten Bidrag i regionala planer om-
fattar Kollektivtrafikanläggningar, Förbättring av
miljö och säkerhet samt Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafik. Regeringen bedömer behovet av
medel under 2001 till 743 miljoner kronor.
Sektorsuppgifterna har hittills inte uppvisat
önskvärt resultat inom trafiksäkerhetsområdet.
Regeringen bedömer därför att medlen för s.k.
reformarbete inte bör utökas under 2001. Rege-
ringen bedömer behovet av medel för sek-
torsuppgifter totalt till 491 miljoner kronor
2001, vilket således motsvarar nivån för 2000.
Det är dock angeläget att de åtgärder inom elva-
punktersprogrammet som finansieras via anslags-
posten Sektorsuppgifter, genomförs. Det har
vidare varit svårt att få genomslag av arbetet med
att begränsa vägtrafikens koldioxidutsläpp på
grund av att trafikökningen hittills varit större än
effekterna av arbetet. Regeringen ser därför po-
sitivt på att Vägverket arbetar för att begränsa
koldioxidutsläppen inom den del av sektorn som
ökar mest, godstransporter på väg.
I april 2000 undertecknades ett avtal mellan
svenska staten och fordonstillverkarna om ett
samverkansprogram för utveckling av mer miljö-
anpassade fordon. Industrin inbjöds i regerings-
förklaringen 1998 till detta samarbete som både
syftar till att minska vägtrafikens miljöpåverkan
och att skapa förutsättningar för en långsiktigt
konkurrenskraftig svensk fordonsindustri. Sats-
ningen, som aviserades i budgetpropositionen
2000, innebär att upp till 1 800 miljoner kronor
satsas gemensamt under perioden 2000 till 2005,
varav den statliga finansieringen kommer att
uppgå till maximalt 500 miljoner kronor. Insat-
serna föreslås bl.a. finansieras med sammanlagt
55 miljoner kronor från Vägverkets anslag 2003
till 2005.
Då samverkansprogrammet fått kritik för att
inte vara nog koordinerat med de svenska mil-
jömålen bör Naturvårdsverket beredas möjlighet
att föreslå förbättringar av programmet.
Det särskilda statsbidraget till storstädernas
trafiksystem beräknas under 2001 uppgå till 462
miljoner kronor och avser statsbidrag till ut-
byggnader av kollektivtrafiksystemen i enlighet
med de s.k. storstadsöverenskommelserna.
Regeringen redovisade i propositionen om
finansiering av vissa trafikantanläggningar i
Stockholms län (prop. 1997/98:123) att en del av
finansieringen av Södra länken skulle bestå i att
Stockholms stad skulle bidra med 827 miljoner
kronor och att staten skulle bidra med lika
mycket i form av en anslagsökning inom utgifts-
område 22. Regeringen beräknade att statens in-
sats skulle ske med 400 miljoner kronor under
1999 och resterande medel under 2000. För 2001
finns 148 miljoner kronor avsatta för ränta och
amortering på lån.
När det gäller anslagsposten Byggande och
drift av enskilda vägar bedömer regeringen att
anslagsposten bör uppgå till 566 miljoner kronor
för 2001, vilket helt överensstämmer med an-
slagspostens storlek 2000. Vägföreningar som
har sina andelstal grundade på taxeringsvärden
skall omprövas före utgången av 2002 (SFS
1997:620). För att underlätta och påskynda
denna process får bidrag till omprövningsför-
rättningar av enskilda vägar ske under åren 2001–
2003, till en sammanlagd kostnad på 25 miljoner
kronor.
Från och med 2001 avser regeringen att sär-
redovisa anslagets kostnader för räntor och åter-
betalning av lån på en särskild anslagspost, för att
tydliggöra för riksdagen hur stor del av anslaget
som nyttjas för detta ändamål. De kostnader som
redovisas på denna anslagspost har tidigare finan-
sierats från anslagsposten Investeringar i
nationell plan. Regeringen bedömer att anslags-
posten bör uppgå till 775 miljoner kronor för
2001. De räntor och återbetalningar av lån som
finansieras med anslagsposten avser Vägverkets
lånefinansierade investeringsprojekt som riks-
dagen beslutat om.
Av de ovan anförda prioriteringarna följer att
riksdagen bör anvisa ett anslag för väghållning
och statsbidrag på 13 663 miljoner kronor. I
nedanstående tabell framgår regeringens bedöm-
ning av hur anslaget 36:2 Väghållning och stats-
bidrag skall fördelas på olika anslagsposter mot
bakgrund av de överväganden som gjorts ovan.
Fördelningen mellan statsbidrag och medel för
förbättringar av statliga vägar följer av de läns-
planer som länsstyrelserna respektive regeringen
fastställt. Det åvilar dock Vägverket att i ge-
nomförandet av planerna verka för att detta sker
så effektivt och produktionstekniskt rationellt
som möjligt, vilket temporärt kan innebära vissa
avvikelser från länsplanernas fördelning mellan
olika ändamål. Inom fyra år skall dock samtliga
planer ha kommit lika långt i sitt genomförande.
I nedanstående tabell framgår en preliminär
fördelning på olika anslagsposter för 2001–2003.
Det ankommer dock på regeringen att slutligt
besluta om medlens fördelning på poster.
Tabell 4.17 Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag
Miljoner kronor
Utfall
1998
Utfall
1999
Anslag
2000
Prognos
2000
Förslag
2001
Beräknat
2002
Beräknat
2003
Myndighetsutövning
475
525
607
614
185
188
191
Drift och byggande av enskilda
vägar
566
100
566
566
566
576
587
Sektorsuppgifter
806
707
475
535
491
499
509
Investeringar i nationell plan
2 761
2 530
2 281
2 346
1 765
1 862
2 686
Investeringar i Södra länken
400
400
400
148
Investeringar i fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder
400
400
401
408
416
Investeringar i regional plan
2 346
1 584
1 143
1 312
2 004
2 169
2 238
Storstadsöverenskommelserna
660
821
462
470
479
Bidrag i regional plan
498
932
752
512
743
602
566
Drift och underhåll1
6 303
5 366
5 549
5 710
6 123
5 995
6 086
Räntor och återbetalning av lån
för vägar
775
917
714
Till regeringens disposition
2
2
Summa
13 755
12 144
12 835
13 218
13 663
13 686
14 472
1Utfallet 1998 och 1999 inkluderar även Vägverkets del av anslaget 36:4 Banhållning och utfallet avseende äldreanslag.
Föreslagen anslagsnivå för statlig väghållning och
statsbidrag innebär att Vägverket inte kommer
att kunna genomföra verksamheten i den takt
som anges i den nationella väghållningsplanen
och de regionala planerna under 2001. Det är
främst investeringsobjekt i de långsiktiga pla-
nerna som kommer att försenas. Det är dock,
som tidigare nämnts, regeringens avsikt att de
fastställda planerna skall kunna genomföras men
med en viss tidsförskjutning och delvis annan
prioritering.
Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag för
2001 har beräknats enligt nedanstående tabell.
Pris- och löneomräkningen baseras på index för
1999.
Utgångspunkten för hur medlen under ansla-
get Väghållning och statsbidrag för 2001 skall
användas är främst riksdagens beslut om in-
frastrukturinriktning för framtida transporter
(prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr.
1996/97:174) och riksdagens beslut om det tra-
fiksäkra samhället (prop. 1996/97:137, bet.
1997/98:TU4, rskr. 1997/98:11).
Tabell 4.18 Beräkning av anslaget för år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
12 834 719
Pris- och löneomräkning
-66 532
Ökat resursbehov
471 738
Överföring från anslag 36:1
50 000
Överföring av premie för avtalsförsäkring från
anslaget 36:1
173 000
Särskild anslagsutökning på grund av över-
svämning
200 000
Anslag 2001
13 662 925
Lån inom Vägverket
Riksdagen har begärt redovisning av i vilken ut-
sträckning som statsbudgeten är intecknad för
att betala framtida räntor och amortering på lån
m.m. Inom Vägverket finns lån upptagna för att
finansiera omsättningstillgångar, anläggningstill-
gångar, broar som ersätter färjor och vissa speci-
fika vägprojekt. När det gäller omsättningstill-
gångar (rörelsekapital) och anläggningstillgångar
skall dessa enligt budgetlagen finansieras med lån
eller krediter i Riksgäldskontoret. Vid utgången
av 1999 var Vägverkets skuld för omsättnings-
tillgångar 115 miljoner kronor, för anläggnings-
tillgångar 248 miljoner kronor, för broar 172
miljoner kronor, för specifika vägobjekt 2 471
miljoner kronor och för de s.k. storstadspaketen
3 402 miljoner kronor.
Regeringen bedömer att lånen för omsätt-
ningstillgångar och anläggningstillgångar kom-
mer att öka något fr.o.m. 2001. Den stora ök-
ningen av lånebehovet fr.o.m. 2000 för
anläggningstillgångar beror på att Vägverket i
enlighet med riksdagens beslut fr.o.m. 2000
finansierar sina tidigare indexavskrivningar med
lån. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret
för byggande av broar som ersätter färjor på sta-
tens vägnät utan att öka Vägverkets anslagsför-
brukning. För att betala lånekostnaderna för
sådana objekt får Vägverket använda inbesparade
driftmedel från färjetrafiken. Vid utgången av
1999 var Vägverkets skuld för sådana objekt to-
talt 172 miljoner kronor. Under 2000 fattade re-
geringen beslut om lånefinansiering av ytterligare
en bro över Dalälven vid Hedesunda i
Gävleborgs län. Regeringen bedömer att Vägver-
kets skuld kommer att vara ca 131 miljoner
kronor vid utgången av 2008. Riksdagen
beslutade 1987 att utbyggnaden av motorvägen
mellan Stenungsund och Ljungskile på väg E6
skulle finansieras med lån i Riksgäldskontoret.
Skulden uppgick vid utgången av 1999 till 928
miljoner kronor. Objektet har sedan länge
öppnats för trafik och skulden beräknas komma
att minska med ca 30 miljoner kronor om året,
vilket gör att den 2008 kan beräknas till ca 667
miljoner kronor.
Riksdagen beslutade 1996 att fyra vägobjekt
fick tidigareläggas genom att Vägverket fick ta
upp lån i Riksgäldskontoret och sedan återbetala
dessa när anslagsmedel finns tillgängliga i ordina-
rie väghållningsplan. De fyra vägobjekten är
E18/20 delen Örebro–Arboga, E4 delen Stora
Åby–Väderstad, E22 Söderåkra–Hossmo samt
E4 trafikplats Hallunda. Vid utgången av 1999
var skulden för dessa projekt 1 543 miljoner
kronor. Så snart medel finns tillgängliga i plan
kommer skulden att amorteras.
Inom ramen för de s.k. storstadspaketen har
vissa väginvesteringar i Stockholm och Göteborg
lånefinansierats. Vid utgången av 1999 var 580
miljoner kronor upplånade för Södra länken,
2 558 miljoner kronor för övriga vägprojekt i
Stockholm samt 264 miljoner kronor för
Göteborgspaketet. Regeringen föreslår att åter-
betalning samt ränta gällande lånen för Södra
länken, övriga lånefinansierade Stockholmspro-
jekt samt lånefinansierade projekt inom ramen
för Göteborgsöverenskommelsen skall finansie-
ras med anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag. Regeringen föreslår vidare att lånen
för Södra länken, övriga lånefinansierade
Stockholmsprojekt samt lånefinansierade projekt
inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen
skall vara återbetalda 25 år efter det att projekten
öppnats för trafik. Regeringen bedömer, med ut-
gångspunkt från sitt förslag om hur lånen skall
återbetalas, att skulden för Södra länken kommer
att uppgå till 5 757 miljoner kronor 2008 och att
motsvarande belopp för övriga Stockholmspro-
jekt kommer att uppgå till 1 704 miljoner kronor
och för Göteborgspaketet till 3 778 miljoner
kronor. I tabellen nedan redovisas nettoupp-
låningen med utgångspunkt från nu fattade be-
slut och förslag om anslag för amortering av
lånen.
Tabell 4.19 Beräknad nettoupplåning för vägar åren 2000–2008
Miljoner kronor
Objekt2
Skuld
1999-12-31
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Skuld
2008-12-31
Vägverkets
omsättningstillgångar1
115
2
2
2
2
2
3
3
3
3
137
Vägverkets
anläggningstillgångar1
248
928
24
24
24
25
25
26
26
27
1 377
Broinvesteringar1
172
10
25
-8
-12
-11
-11
-11
-12
-11
131
Väg E61
928
-29
-29
-29
-29
-29
-29
-29
-29
-29
667
Fyra vägobjekt (E4, E18/E20,
E22)1
1 543
230
-626
-666
-481
0
Södra länken
580
1 039
1 542
1 300
562
964
-41
-51
-63
-75
5 757
Övriga Stockholmsprojekt
2 558
-954
149
62
21
0
-26
-31
-35
-40
1 704
Göteborgspaketet
264
311
793
738
731
634
292
66
-22
-29
3 778
Summa
6 408
1 537
1 880
1 423
818
1 585
213
-27
-132
-154
13 551
1Lån i Riksgäldskontoret.
2Tabellen inkluderar ej lån för kapitaltillskott till SVEDAB.
I tabellen nedan redovisas Vägverkets acku-
mulerade skuld 1999–2008, vilken är en konsek-
vens av nettoupplåningen ovan. Även värdena i
denna tabell utgår från nu fattade beslut och för-
slag om anslag för amortering av lånen.
Tabell 4.20 Beräknad låneskuld för vägar åren 1999–2008
Miljoner kronor
Objekt2
Skuld
1999
Skuld
2000
Skuld
2001
Skuld
2002
Skuld
2003
Skuld
2004
Skuld
2005
Skuld
2006
Skuld
2007
Skuld
2008
Vägverkets omsätt-
ningstillgångar
115
117
119
121
123
125
128
131
134
137
Vägverkets anlägg-
ningstillgångar
248
1 176
1 200
1 224
1 248
1 273
1 298
1 324
1 350
1 377
Broinvesteringar
172
182
207
199
187
176
165
154
142
131
Summa
535
1 475
1 526
1 544
1 558
1 574
1 591
1 609
1 626
1 645
Förslag låneram
800
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
Väg E61
928
899
870
841
812
783
754
725
696
667
Fyra vägobjekt (E4,
E18/E20, E22)1
1 543
1 773
1 147
481
0
0
0
0
0
0
Summa lån hos
Riksgäldskontoret
3 006
4 147
3 543
2 866
2 370
2 357
2 345
2 334
2 322
2 312
Södra länken
580
1 619
3 161
4 461
5 023
5 987
5 946
5 895
5 832
5 757
Övriga Stockholmsprojekt
2 558
1 604
1 753
1 815
1 836
1 836
1 810
1 779
1 744
1 704
Göteborgspaketet
264
575
1 368
2 106
2 837
3 471
3 763
3 829
3 807
3 778
Totalt
6 408
7 945
9 825
11 248
12 066
13 651
13 864
13 837
13 705
13 551
1Lån i Riksgäldskontoret.
2Tabellen inkluderar ej lån för kapitaltillskott till SVEDAB.
De lån som Vägverket har i Riksgäldskontoret
skall återbetalas genom att Vägverkets anslag
belastas med kostnader för räntor och återbetal-
ning av skuld. I nedanstående tabell redovisas det
årliga anslagsbehovet 2000–2008 för räntor och
amortering av dessa lån. Räntan i denna tabell är
bedömd till 6 procent. För Södra länken, Övriga
Stockholmsprojekt och Göteborgspaketet redo–
visas den anslagsbelastning som krävs för att
ränta och amortering i form av annuitet för
projekten skall vara återbetalda 25 år efter det att
de tas i bruk. För Övriga lån i tabellen nedan
redovisade regeringen i Vårpropositionen
1997/98:150 sin avsikt att beträffande anslagen
36:2 Väghållning och statsbidrag samt 36:4
Banhållning inom utgiftsområde 22 redovisa i
vilken utsträckning som framtida anslagsut-
rymme intecknas av redan fattade beslut. För
Vägverkets verksamhet görs det i tabellen nedan.
Tabell 4.21 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar åren 2000–2008
Miljoner kronor
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Lån i Riksgäldskontoret1
räntor
127
174
200
269
138
138
138
138
138
138
amorteringar
35
55
681
706
521
40
40
40
40
40
Summa anslagsbelastning
Riksgäldslån
162
229
881
875
659
178
178
178
178
178
Övriga lån
Södra länken
400
400
146
391
399
407
415
423
Övriga Stockholmsprojekt
1 100
1 100
119
122
124
127
129
132
134
Göteborgspaketet
500
500
245
250
255
261
Total anslagsbelastning
2 162
2 229
1 027
994
781
693
949
964
980
996
1Tabellen inkluderar ej lån för kapitaltillskott till SVEDAB.
Av tabellen nedan framgår hur stor del av an-
slaget 36:2 Väghållning och statsbidrag som
kommer att behöva användas för räntor och
återbetalning av lån fr.o.m. 2003.
Tabell 4.22 Anslagsbehovet för räntor och återbetalning av
lån för vägar, finansierade med 36:2-anslaget, 1999–2003
i mkr som andel av anslaget 36:2 Väghållning och statsbi-
drag
1999
2000
2001
2002
2003
Anslaget 36:2
Väghållning
och
statsbidrag
12 035
12 835
13 663
13 686
14 472
Total anslags-
belastning för
räntor och
återbetalning
av lån
562
629
1 027
994
781
Andel anslags-
belastning för
räntor och
återbetalning
av lån
5 %
5 %
8 %
7 %
5 %
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Vägverket bedriver uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med ver-
kets uppgifter i övrigt. Vägverket utför också
uppdrag inom mark- och anläggningsområdet.
Utgångspunkten är att full kostnadstäckning
skall uppnås i uppdragsverksamheten. Vägverket
beslutar själv – efter samråd med ESV om beräk-
ningsgrunderna – om prissättningen för upp-
dragsverksamheten. Vägverkets uppdragsverk-
samhet omfattar följande tjänster.
- Försäljning av informationsuttag ur bil-
registret.
- Administration av felparkeringsavgifter.
- Försäljning av personliga skyltar.
- Försäljning av informationsuttag ur natio-
nell vägdatabas.
- Försäljning av bygg- och anläggningsarbe-
ten (Vägverket Produktion).
- Försäljning av konsulttjänster (Vägverket
Konsult).
- Försäljning av vägfärjetjänster (Vägverket
Färjerederiet).
- Tillhandahållande av fordon vid förarprov.
- Försäljning av utbildning (Vägsektorns ut-
bildningscentrum VUC).
- Försäljning av Trafikdata.
En del av Vägverkets myndighetsutövning
skall fr.o.m. 2001 finansieras av de offentligrätts-
liga avgifterna för denna verksamhet, i enlighet
med riksdagens beslut. Prissättningen för avgif-
terna beslutas dock av regeringen.
Tabell 4.23 Intäkter som Vägverket disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2001
2002
2003
Vägverket Produktion, Kon-
sult och Färjerederi
Intäkter
Kostnader efter finansnetto
Resultat efter finansnetto
Kostnadstäckning
1 501
1 486
15
101
1 577
1 561
16
101
1 655
1 638
17
101
VUC
Intäkter
Kostnader efter finansnetto
Resultat efter finansnetto
Kostnadstäckning i %
7,0
6,5
0,5
108
7,0
6,5
0,5
108
7,0
6,5
0,5
108
Offentligrättsliga avgifter
Avgifter
Kostnader
Resultat
Kostnadstäckning i %
414
526
-112
79
490
562
-72
87
725
653
72
111
För 2001–2002 kommer uppdragsverksamheten
som finansieras med offentligrättsliga avgifter
som Vägverket disponerar, att visa negativa re-
sultat. Utgångspunkten är dock att full kost-
nadstäckning skall uppnås i uppdragsverksam-
heten, sett över en flerårsperiod.
De offentlighetsrättsliga avgifter som Vägver-
ket inte disponerar är ansökningsavgifter främst
för transportdispenser. De redovisas nedan.
Tabell 4.24 Intäkter som inte Vägverket disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2001
2002
2003
Offentligrättsliga avgifter
Avgifter
13
13
13
Kostnader
13
13
13
Resultat
0
0
0
Kostnadstäckning i %
100
100
100
Investeringsplan
Vägverkets verksamhetsvolym bestäms av an-
visade anslag, de lån Vägverket tar upp och de
tillskott som erhålls via externa bidrag. Investe-
ringsverksamheten omfattar i princip de investe-
ringar som fastställts av regeringen i nationell
väghållningsplan och av länsstyrelserna i regio-
nala planerna. Därutöver omfattar Vägverkets
investeringar broar som ersätter färjor, tidigare-
lagda vägprojekt och andra särskilt godkända
vägprojekt som helt eller delvis finansieras med
lån och/eller externa bidrag. Vägverket beräknar
under 2001 att genomföra investeringar för 5 187
miljoner kronor.
Tabell 4:25 Investeringsplan
Miljoner kronor
Totalt
Utfall
1999
Prognos
2000
Budget
2001
Budget
2002
Budget
2003
Investeringar i statliga vägar, nationell plan
14 183
3 169
2 346
2 682
2 784
3 202
Investeringar i statliga vägar, regional plan
9 910
2 443
1 652
1 735
1 856
2 224
Utökad trafiksäkerhet
2 000
400
400
400
400
400
Anläggningstillgångar brutto
1 852
372
370
370
370
370
Summa investeringar
27 945
6 384
4 768
5 187
5 410
6 196
Finansiering
Anslag
23 946
4 805
3 828
4 607
4 930
5 776
Lån
2 789
1 079
600
370
370
370
Myndighetsinterna resultat
180
180
Externa bidrag och Förskottering
1 030
320
340
210
110
50
Summa finansiering
27 945
6 384
4 768
5 187
5 410
6 196
Den del av investeringarna som finansieras med
lån sker huvudsakligen genom upplåning via
statens investeringsaktiebolag Väg- och Banin-
vests dotterbolag Stockholmsleder AB (SLAB)
och Göteborgs trafikleder AB (GTLAB) för
nyinvesteringar i vägar i Göteborg och
Stockholm, men även av Vägverket. Upp-
låningen i övrigt avser huvudsakligen investe-
ringar i tidigarelagda väginvesteringar enligt
särskilda bemyndiganden, men även anlägg-
ningstillgångar.
Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser
Den verksamhet som Vägverket bedriver innebär
ofta att Vägverket ingår långsiktiga avtal med
externa parter om ekonomiska förpliktelser för
flera år framåt i tiden. Det gäller såväl avtal om
investeringar som avtal gällande drift och under-
håll av vägnätet. Drift- och underhållsverksam-
heten har till följd av statsmakternas önskemål
om konkurrensutsättning kommit att bli regle-
rad i fleråriga entreprenörsavtal. Vägverket har
även regeringens uppdrag att ge ut bidrag från
olika ändamål. För dessa bidrag måste många
gånger bidragsmottagaren veta i förväg att bidra-
get kommer till avsedd nytta. Vägverket sluter
även fleråriga FoU-avtal. Regeringen bör därför
ges bemyndigande att ingå sådana ekonomiska
förpliktelser. Detta bemyndigande bör avse all
upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga
avtal sluts, som inte faller under 13 § lagen
(1996:1059) om statsbudgeten, oavsett om
avtalen avser Vägverkets interna resultatenheter
eller externa leverantörer. För bemyndigandet
föreslår regeringen att det avser det totalbelopp
som regeringen får ha bundit upp i avtal vid bud-
getårets utgång.
Den föreslagna omfattningen för bemyndi-
gandet framgår av tabellen nedan.
Tabell 4.26 Bemyndiganden och ekonomiska förpliktelser
Miljoner kronor
Beräknad
2001
Bidrag
1 875
Drift och underhåll
7 100
Investeringsverksamhet
19 255
Övrigt
170
Summa erhållen/föreslagen bemyndiganderam
28 400
4.9 Delområde Järnväg
4.9.1 Omfattning
Verksamheten omfattar järnvägsinfrastruktur
och järnvägstrafik. Verksamheten syftar till att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet. Statens
företrädare på central nivå för frågor inom järn-
vägsinfrastrukturområdet är Banverket. Flera
operatörer trafikerar spåren. Regeringen har
genom att etablera den nya myndigheten
Rikstrafiken uppdragit denna att trafiken får en
bättre samordning.
Banverket är en i huvudsak anslagsfinansierad
myndighet med ett helhetsansvar, sektorsansvar,
för hela järnvägstransportsystemet i Sverige.
Verkets huvuduppgifter är att driva och förvalta
statens spåranläggningar, handha säkerhetsfrågor
för spårtrafik, främja en miljöanpassad järnvägs-
trafik samt initiera, planera och stödja sam-
hällsmotiverad forskning och utveckling inom
sitt delområde. I uppdraget ingår också att främja
järnvägens utveckling.
Bilderna visar transportarbete under 1999,
fördelat på operatörer, i en logaritmisk skala.
Diagram 4.1 Transportarbete på järnväg godstrafik
Diagram 4.2 Transportarbete på järnväg persontrafik
Banverkets organisation bygger på en tydlig
rollfördelning mellan förvaltande och produce-
rande enheter. Den förvaltande delen, som är
uppdelad i fem geografiska regioner, ansvarar för
bannätet och svarar för kontakterna med järn-
vägens kunder och intressenter. Förvaltarna be-
ställer arbeten av såväl Banverkets egna produce-
rande enheter som av externa leverantörer. Den
sammanlagda verksamhetsvolymen inklusive
externa intäkter och lånefinansierad verksamhet
uppgick 1999 till ca 11,6 miljarder kronor för
Banverket. Inom Banverket finns två självstän-
diga enheter, Tågtrafikledningen och Järnvägsin-
spektionen.
Banhållning innebär förvaltning av statens
spåranläggningar, dvs. drift och underhåll samt
ombyggnad och nybyggande. Finansiering sker
med anslag, lån, trafikavgifter och i vissa fall bi-
drag.
Produktions- och uppdragsverksamheten be-
drivs sedan 1998 i huvudsak av Banverkets pro-
ducerande enheter.
Banverket har ett sektorsansvar för att aktivt
driva och följa utvecklingen inom hela järnvägs-
sektorn. Inom sektorsuppgiften förekommer
bl.a. uppgifter av utrednings- och policykaraktär.
Vid utgången av 1999 uppgick antalet tillsvida-
reanställda till 6 774 personer, vilket är en
minskning med 218 personer (3,2 procent)
jämfört med föregående år. Minskningen är i
huvudsak ett resultat av rationaliseringar inom
Banverket Produktion och Industridivisionen.
Antalet anställda vid Tågtrafikledningen vid
slutet av 1999 var 1 044 personer, varav 244
kvinnor (23 procent). Tågtrafikledningen har
under året rekryterat och utbildat personal för
operativ tjänst.
Antalet anställda vid Järnvägsinspektionen vid
utgången av 1999 var 29 tillsvidareanställda, varav
4 kvinnor (14 procent).
Under 1999 ökade antalet nyanställningar. De
flesta rekryteringar gjordes till huvudkontoret,
banregionerna samt Banverket Produktion och
avsåg både ersättningsrekryteringar och rekryte-
ringar till nya befattningar.
Andelen kvinnor har ökat under de senaste tre
åren. Vid årets slut uppgick andelen kvinnor till
13 procent. Andelen chefer var vid samma
tillfälle 4 procent. Av det totala antalet chefer var
14 procent kvinnor.
Bristen på arbetskraft kan förväntas öka inom
för Banverket viktiga yrkesinriktningar såsom
naturvetenskap och teknik. Den framtida arbets-
kraftsbristen beror på ovanligt stora pensionsav-
gångar i Sverige och i omvärlden under den när-
maste 10–15 årsperioden, att framtidens jobb
kräver mer utbildning och att effekten av nya
högskoleplatser dröjer. Kraven på ökad produk-
tivitet och effektivitet samt förväntad arbets-
kraftsbrist på teknisk kompetens har ökat beho-
vet att långsiktigt arbeta med strategisk
kompetensförsörjning. Under 1999 ökade Ban-
verket sitt fokus på de strategiska kompetensför-
sörjningsfrågorna. Arbetet har resulterat i
”medarbetareutveckling för verksamhet i föränd-
ring”, ett introduktionsprogram för nyanställda,
profilering och kontakter med studenter och ar-
betssökande, t.ex. genom deltagande på
arbetsmarknadsdagar, ny hemsida, deltagande i
branschråd på högskolor och universitet samt
genom samarbete med aktörer inom järnvägs-
sektorn.
Verksamhet i bolagsform
Banverket förvaltar tillsammans med andra in-
tressenter aktier i tre av staten helägda aktiebo-
lag, Svensk-Danska Broförbindelsen AB
(SVEDAB), A-Banan Projekt AB (A-Banan)
och Tunnelpersonalen i Malmö AB. Banverket är
också bolagsman i Citytunnelkonsortiet, som är
ett enkelt bolag.
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB)
SVEDAB ägs av staten. Aktierna förvaltas av
Banverket och Vägverket med 50 procent var-
dera. Bolagets uppgift är att förvalta de svenska
intressena i det hälftenägda Öresundsbron som
svarar för kust- till kustförbindelsen samt att
svara för genomförandet av väg- och järnvägsan-
slutningarna på den svenska sidan av Öresunds-
förbindelsen. Bolaget skall dessutom bidra till
finansieringen av Citytunneln i Malmö. Finansi-
eringen av kust- till kustförbindelsen sker med
lån som garanteras av både den svenska och
danska staten. Finansieringen av anslutningarna
sker genom lån i Riksgäldskontoret.
Citytunneln
För byggande av Citytunneln i Malmö med till-
hörande stationer och anslutande spåranlägg-
ningar mot Öresundsbanan och
Ystad/Trelleborg har ett konsortium bildats av
Banverket, SJ, Malmö kommun och Region
Skåne. Järnvägen planeras att vara klar 2007, var-
efter den skall ingå i statens spåranläggningar och
förvaltas av Banverket.
Konsortieparterna är också delägare med
25 procent vardera i Tunnelpersonalen i Malmö
AB. Bolagets uppgift är att tillhandahålla perso-
nal för Citytunnelkonsortiet.
A-Banan Projekt AB
A-Banan Projekt AB är ett helstatligt bolag vars
aktier till lika delar förvaltas av Banverket och
Luftfartsverket. Bolaget har till uppgift att be-
vaka statens rättigheter och skyldigheter enligt
avtal samt att följa och övervaka utbyggnaden av
Arlandabanan. A-Banan Projekt AB skall vidare
övervaka driften av Arlandabanan och den del av
anläggningen som byggs för intercitytrafik samt
följa återbetalningen av det statliga villkorslånet.
Arlandabanan har uppförts av ett konsortium
bestående av Ahlstrom, John Mowlem
Construction och NCC. Konsortiet har bildat
ett särskilt bolag, A-Train AB, för att genomföra
och driva anläggningen. Vid färdigställandet
överlämnades anläggningen till A-Banan Projekt
AB som i sin tur hyr ut den till A-Train AB. A-
Train AB har som ersättning erhållit rätt att fram
till 2040 bedriva flygpendeltrafik mellan
Stockholms central och Arlanda flygplats. A-
Train AB kommer under koncessionsperioden
att vara spårinnehavare på järnvägssträckan
Rosersberg – Arlanda flygplats – Odensala samt
har rätt att bedriva persontrafik på sträckan
Stockholm C – Rosersberg. A-Train AB bedriver
trafiken under namnet Arlanda Express.
4.9.2 Utgiftsutveckling
Anslagsförbrukningen på anslag 36:3 Admi-
nistration tidigare benämnt A3 Sektorsuppgifter
uppgick under 1999 till 902 miljoner kronor, vil-
ket medförde ett anslagssparande på drygt
8 miljoner kronor. Anslagssparandet hänför sig
till Järnvägsinspektionen och Tågtrafikled-
ningen. Övriga sektorsuppgifter överskred an-
slaget med drygt 3 miljoner kronor.
Anslagsförbrukningen på anslaget 36:4 Ban-
hållning och sektorsuppgifter tidigare benämnt
A4 Banhållning var för 1999 ca 7 113 miljoner
kronor, vilket medförde att anslagskrediten fick
utnyttjas med 505 miljoner kronor. Delposten
drift och underhåll av statliga järnvägar över-
skreds med ca 198 miljoner kronor och delpos-
ten investeringar i stomjärnvägar med 492
miljoner kronor. Delposten regionala
järnvägsinvesteringar hade ett anslagssparande på
drygt 119 miljoner kronor och delposten kost-
naderna för lån avseende järnvägsinvesteringar
drygt 65 miljoner kronor. Regeringen har beslu-
tat att Banverket får disponera sitt anslagsspa-
rande för delposterna.
Prognosen för anslaget 36:3 Administration
för 2000 visar kostnader som uppgår till 891
miljoner kronor och ett anslagssparande på 34
miljoner kronor.
Prognosen för anslaget 36:4 Banhållning och
sektorsuppgifter för 2000 visar kostnader som
uppgår till 6 312 miljoner kronor och ett utnytt-
jande av anslagskrediten med 537 miljoner
kronor.
Tabell 4.27 Utgiftsutveckling
Tusental kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
36:3 Banverket: Administration2
902 093
934 883
891 000
749 849
766 250
783 561
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter3
7 113 025
6 279 322
6 312 000
6 611 495
6 720 433
6 849 773
A6 Nationellt investeringsprogram för infrastruktur-
utveckling, anslagsposten 3
39 585
50 000
50 000
Summa
8 054 703
7 264 205
7 264 992
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2 Anslagsstrukturen för Banverket är ändrad fr.o.m. 2001. Anslaget 36:3 Banverket: Sektorsuppgifter byter namn till 36:3 Banverket: Administration.
3 Anslaget 36:4: Banhållning byter namn till 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter, inkl. 11 992 tkr (Vägverket: Investeringar samt drift och underhåll av
statliga vägar) utfall 1999.
4.9.3 Mål
Det övergripande målet som styr Banverkets
verksamhet är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. De delmål som Banverket skall leva
upp till är ett tillgängligt transportsystem, en hög
transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö
och en positiv regional utveckling. Regeringen
har brutit ned delmålen till verksamhetsmål för
Banverket. Nedan framgår Banverkets resultat i
förhållande till uppsatta mål.
Ett tillgängligt transportsystem
Faktorer som påverkar tillgängligheten till järn-
vägstransportsystemet är bl.a.:
- Närhet till järnvägsstationer.
- Restid, turtäthet och antal byten.
- Information om priser och betalning samt
trafikutbud.
- Den fysiska utrustningen, fordonen och
den fysiska miljön.
Verksamhetsmål med koppling till tillgänglighet:
Banverket har haft följande verksamhetsmål och
uppnått följande resultat under 1999.
Mål: Banverket skall verka för att bankapaci-
teten på det statliga järnvägsnätet utnyttjas på ett
effektivt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt.
Resultat: Andelen av järnvägsnätet som har
dubbelspår har ökat med drygt 1 procent och
andelen fjärr- och radioblockering har ökat med
drygt 2 procent.
Mål: Samtliga plattformar på stationer av
väsentlig betydelse för persontrafiken utmed det
statliga järnvägsnätet skall vara tillgängliga för
funktionshindrade 2000.
Resultat: Målet har uppfyllts i och med att
resecentrum i Örebro färdigställts.
Mål: Den tidtabellslagda hastigheten för inter-
regional snabbtågstrafik på dubbelspårssträckor
skall mellan större städer i genomsnitt vara lägst
150 km/tim.
Resultat: På Västra och Södra stambanan
uppfylls målet för resande Stockholm till
Göteborg och Malmö. Målet uppfylldes inte på
delsträckorna Skövde–Göteborg (146 km/tim)
där banan är sämre och Stockholm–Linköping
(139 km/tim) där låg hastighet förbi Norrköping
och trängseln på spåren i Stockholm motverkar
målet.
Målet nås inte för resande på Väst- och Ost-
kustbanorna eller på Mälarbanan. Västkustbanan
är till cirka hälften utbyggd till dubbelspår. På
Ostkustbanan kan målhastigheten inte nås mel-
lan Stockholm, norr om Gävle är banan inte av
tillräcklig standard. På delar av Mälarbanan kan
målet nås med införande av direkttåg när samt-
liga arbeten utförts. Närmast Stockholm är dock
kapaciteten inte tillräcklig för att målet skall
kunna nås.
Mål: Den andel funktionshindrade, äldre och
barn, som kan nyttja järnvägssystemet skall öka.
Resultat: Målet har uppnåtts.
En hög transportkvalitet
En ökad bärighet och utökad lastprofil innebär
att varje järnvägsvagn kan innehålla tyngre re-
spektive större last. De skapar i sin tur förutsätt-
ningarna för bättre transportekonomi. Ett av
Banverkets viktigaste bidrag till hög transport-
kvalitet är att ha en god driftsäkerhet på sina an-
läggningar. Banverkets nya datorsystem för
felavhjälpning och uppföljning av driftstörningar
i infrastrukturanläggningarna togs i bruk hösten
1999.
Verksamhetsmål med koppling till hög transport-
kvalitet:
Mål: Den totala mängden tågförseningar på stom-
och länsjärnvägsnätet skall understiga 65 000
timmar.
Resultat: Målet har inte nåtts utan en försäm-
ring har skett till 76 796 timmar (70 416 timmar
under 1998). Orsakerna är att bl.a. mycket dåligt
väder under 1999 men också att X2000-tåg med
hjulaxelproblem tagits ur trafik.
Mål: Godstransporter på sträckan Borlänge –
Göteborg skall kunna ske med 25 tons axellast.
Resultat: Målet har uppnåtts. Andel av ban-
nätet med axellast 25 ton har ökat till 1 370 km
eller 13,6 procent (873 eller 8,7 procent).
En säker trafik
Järnvägstransportsystemet omfattas av nollvisio-
nen – ingen person skall dödas eller skadas all-
varligt till följd av trafikolyckor. Omsorgen om
människors liv och hälsa är ett grundläggande
krav vid järnvägstransportsystemets utformning
och funktion. Banverkets trafik- och elsäker-
hetsarbete inriktas därför mot att
- Järnvägssystemet alltid skall vara säkert.
- Starkströmsanläggningar inom järnvägs-
systemet skall vara säkra för personer, djur
och egendom.
- El- och järnvägsolyckor skall förhindras.
- Konsekvenserna av svåra olyckor skall
lindras.
Verksamhetsmål med koppling till en säker trafik:
Mål: Antalet skadade och dödade i plankors-
ningsolyckor samt antalet plankorsningsolyckor
på statens spåranläggningar skall minska mätt
som femårigt medelvärde.
Resultat: Antalet plankorsningsolyckor under
1999 var högre än under 1998, trots det har det
femåriga medelvärdet sjunkit för såväl antalet
dödade (14 i stället för 15) som antalet olyckor
(36,0 i stället för 39,6).
En god miljö
För att nå målet en god miljö har bulleråtgärder
vidtagits som i huvudsak bestått av anläggande av
bullerplank, vallar, fönsteråtgärder samt rälsslip-
ning. Under 1999 genomförde Banverket för
första gången en upphandling av el producerat
med metoder som ger mycket små utsläpp, så
kallad miljömärkt el. En mycket liten andel, ca
5 procent, av trafikarbetet på järnväg utförs med
dieseldrivna fordon. Dessa svarar för ca
35 procent av järnvägstransportsystemets utsläpp
av koldioxid. Ökad användning av diesel av mil-
jöklass 1 har medfört att svavelutsläppen från
nyttotrafik på spår har reducerats från 23 ton
1997 till 1 ton 1999.
Verksamhetsmål med koppling till en god miljö:
Mål: Antalet bostadsfastigheter som utsätts för
buller orsakat av järnvägstrafik på över 55 dB(A)
vid fler än fem tillfällen per natt skall under 1999
minska med 1 500 stycken. År 2004 skall inga
fastigheter utsättas för buller orsakat av järn-
vägstrafik på över 55 dB(A) vid fler tillfällen än
fem per natt. Nivån avser maximalt värde i sov-
rum.
Resultat: Målet har inte nåtts. Cirka 12 000 bo-
städer har i dag bullernivåer som överstiger
55 dB(A) inomhus.
Antalet bostadsfastigheter som utsätts för
vibrationsnivåer orsakade av järnvägstrafik på
över 2,5 mm/s skall minska. År 2004 skall inga
fastigheter utsättas för vibrationer orsakade av
järnvägstrafik på över 2,5 mm/s. Nivån avser
sovrum nattetid mätt som frekvent R/ms-värde.
Resultat: Målet har nåtts för 1999.
En positiv regional utveckling
Järnvägstransportsystemet kan ge betydande po-
sitiva regionala effekter, bl.a. genom att bidra till
att skapa större geografiska arbetsmarknader.
Särskilt stråk för tung godstrafik på järnväg kan
också medverka till att industrier som ligger pe-
rifert kan få de fördelar i transportkostnader som
är nödvändig för att behålla konkurrenskraften.
Övriga mål
Mål: Banverkets externa produktionsverksamhet
skall i genomsnitt generera minst 5 procent i
beräknad avkastning utöver verksamhetens
kostnader.
Resultat: Målet har nåtts och den utpekade
verksamheten har genererat 15,7 procents rörel-
semarginal. Resultatet beror främst på högt re-
sultat i förhållande till budget inom Banverket
Telenät.
Mål: Kostnaden för fjärrtågklarering och tåg-
klarering skall per tågkilometer minska med
minst 2 procent under 1999.
Resultat: Målet har inte uppnåtts utan en kost-
nadsökning har skett med 2,6 procent. Skälet är
att den försenade utbyggnaden av fjärrblocke-
ringen inte möjliggjort avsedd teknikutveckling
och personalbesparing. Under 1998 var dock
kostnadsminskningen drygt 5 procent vilket gör
att fördelat över de två åren har besparingen varit
1,4 procent per år.
Mål: Den tidtabellslagda hastigheten för inter-
regional snabbtågstrafik på dubbelspårsträckor
skall mellan större städer i genomsnitt vara lägst
150 km/tim.
Resultat: Målet är delvis uppnått.
Genomförande av stomnätsplan
Mål: Banverket skall, inom ramen för anvisade
medel, genomföra investeringar och förbätt-
ringsåtgärder på det statliga järnvägsnätet i enlig-
het med stomnätsplanen och länsplaner för re-
gional transportinfrastruktur.
Resultat: Målet är uppfyllt.
Tabell 4.28 Uppföljning av investeringar enligt stom-
nätsplanen
Miljoner kronor
Total kost-
nad1
Kostnad
t.o.m. 19992
% nedlagt
t.o.m. 1999
Västra stambanan
970
110
11
Södra stambanan
1 927
95
5
Västkustbanan
6 738
2 516
37
Kust till kustbanan
648
74
11
Ostkustbanan
2 131
629
30
Dalabanan
83
40
48
Stambanan genom
övre Norrland
496
258
52
Norra stambanan
842
386
46
Godsstråket genom
Bergslagen
2 251
475
21
Bergslagsbanan
748
231
31
Norge/Vänernbanan
2 268
170
7
Värmlandsbanan,
Jönköpingsbanan och
Älvsborgsbanan
705
152
22
Skånebanan och
Godsstråket genom
Skåne
621
101
16
Mälarbanan,
Svealandsbanan,
Sala-Oxelösund och
Nynäsbanan
2 826
1 326
47
Mittbanan,
Malmbanan och
Haparandabanan
1 151
528
46
Stockholm, Malmö och
rangerbangårdar
5 938
408
7
Övrigt
5 657
962
17
Totalt
36 000
8 461
24
1Total kostnad enligt stomnätsplanen 1998–2007
2Nedlagda kostnader t.o.m. 1999
Som framgår av budgetpropositionen för 1998
och 1999 har regeringens ambition varit att ge-
nomföra stomnätsplanen i en jämn takt, dvs. en
tiondel av planen varje år.
De objekt som genomförs i enlighet med
stomnätsplanen är i huvudsak delar av större
satsningar där den stora effekten uppnås först då
hela eller större delar av satsningen genomförts.
Satsningar på flera stråk kan också utgöra delar i
en helhetslösning för t.ex. ett regionaltrafikupp-
lägg.
Satsningarna på ökad säkerhet i plankors-
ningar är dock exempel på där enskilda objekt
direkt ökar säkerheten. Eftersom olycksriskerna
redan i dag är mycket låga och det ofta är till-
fälligheter som avgör var en olycka inträffar och
vilka konsekvenser den medför, är den nationella
statistiken den mest relevanta att använda. An-
talet olyckor och antalet dödade och skadade
minskar kontinuerligt sett över ett längre tids-
perspektiv (enskilda år kan slumpvisa ökningar
uppvisas). Detta visar att insatserna för ökad
plankorsningssäkerhet har gett och ger resultat.
Västra stambanan
De investeringar som ingår på stråken under
planperioden beräknas ge ytterligare 10 minuters
kortare restid mellan Stockholm och Göteborg,
varav 5 minuter mellan Stockholm och Skövde. I
samband med att planen upprättades bedömdes
att fyra nya stationer skulle öppnas på Västra
stambanan. Detta ger ökad möjlighet till resande
med tåg, och ingår i de flesta fall i de regionala
tågtrafiksatsningarna. Bangårdsombyggnaden i
Herrljunga bidrar till denna restidsminskning.
Den största effekten av ombyggnaden är dock
bättre säkerhet och tillgänglighet för resenärerna,
genom bättre samordning mellan fjärr-, regional-
och lokaltrafik. Driftsäkerheten ökar också. Ka-
pacitetsförstärkningarna från Årsta och söderut
ger små men värdefulla förbättringar för den
omfattande trafiken från Stockholm och söderut.
Åtgärderna ger också bättre förutsättningar för
att hantera tågdriften under utbyggnaden av
Årstabron.
Södra stambanan
Åtgärderna på stråket kommer ytterligare att re-
ducera restiderna, såväl genom Östergötland
som Småland och Skåne. Planerade kapacitets-
förstärkningar, främst i Östergötland och Skåne,
ger förutom bättre restider även möjligheter till
ökad regionaltågstrafik. Ökad regionaltågstrafik i
större regioner möjliggörs genom kortare res-
tider och fler tåg. En förutsättning för detta är
också att infrastrukturen anpassas för att tillgo-
dose de behov som finns i dag och i framtiden.
Kapacitetsförstärkningen mellan Järna och Åby
är ett steg för att möjliggöra ökad och snabbare
trafik.
Västkustbanan
När alla etapper av Västkustbanans utbyggnad är
färdigställda kommer restiden mellan Göteborg
och Malmö att kunna reduceras med upp till 45
minuter. Effekterna av de nu pågående utbygg-
naderna kommer att förbättra restiderna succes-
sivt, men den stora effekten uppnås först då hu-
vuddelen av stråket byggts ut. Utbyggnaderna
till dubbelspår ger också möjlighet att öka trafi-
ken med fler avgångar. I samband med stom-
nätsplanens upprättande bedömdes att 10 nya
stationer för resandeutbyte tillkommer, merpar-
ten i Skåne. Den helt nya förbindelsen
Helsingborg—Glumslöv–Landskrona förbättrar
möjligheterna att med kortare restider och hög
turtäthet göra västra Skåne till en sammanhäng-
ande arbetsmarknadsregion.
Kust till kustbanan
Utbyggnaden av stråket med fjärrblockering ger
möjlighet till kortare restider, högre säkerhet för
trafiken, möjlighet att köra fler tåg och effekti-
vare trafikledning som ger lägre kostnader. När
samtliga åtgärder under planperioden är ge-
nomförda bedöms restiden Göteborg–Kalmar
kunna reduceras med ca 45 minuter. Även på
Kust till kustbanan finns möjligheter till nya sta-
tioner för resandeutbyte.
Ostkustbanan
Effekterna av satsningarna på Ostkustbanan är
kortare restider, möjligheter till ökad trafik
(högre turtäthet). Anslutningen av fyrspåret och
färdigställande av Norra böjen har tillsammans
med Arlandabanan möjliggjort anslutning till
Arlanda flygplats för fjärrtåg till och från bl.a
Dalarna och Norrland. Restiderna kommer efter
att alla planerade objekt är färdigställda att kunna
reduceras med närmare 20 minuter mellan
Stockholm och Sundsvall och ca 15 minuter
mellan Stockholm och Gävle. En utveckling av
regionaltågstrafiken är möjlig bl.a. mellan Upp-
sala och Gävle, samt vidare från Gävle och
norrut, bl.a. genom nya stationer för resandeut-
byte.
Dalabanan
På stråket har satsningen på ökad plankorsnings-
säkerhet fortsatt.
Stambanan genom övre Norrland
Under 1999 färdigställdes en ny station vid
Sunderby sjukhus. Detta möjliggör resande med
tåg till och från sjukhuset. Upprustningen av
bangårdar och installation av samtidig infart ger
högre driftsäkerhet för trafiken och lägre under-
hållskostnader för de upprustade bangårdarna.
Norra stambanan
Utbyggnaden till dubbelspår, linjerätning vid
Edänge och anpassning för trafik med X2000 in-
nebär att restiderna kan reduceras betydligt mel-
lan Östersund och Stockholm. Efter genomförd
stomnätsplan och trafik med snabbtåg bedöms
restiden kunna reduceras till ca 4 timmar och
20 minuter mellan Stockholm och Östersund.
En ökning av den regionala trafiken är också
möjligt bl.a i Gävleborgs län.
Godsstråket genom Bergslagen
Utbyggnaden till dubbelspår mellan Mjölby och
Motala samt en etapp norr om Motala ger möj-
lighet att minska omledningen av godståg och
därmed reducera trafikeringskostnaderna. Ut-
byggnaden ger också möjlighet att utveckla regi-
onaltågstrafik mellan Motala och Mjölby, vidare
till Norrköping och Linköping. Bangårdsom-
byggnaden i Örebro och nytt resecentrum har
gett bättre samordning till övrig kollektivtrafik.
Säkerhet och tillgänglighet för resenärerna har
ökat.
Bergslagsbanan
I det s.k. Skorpan-projektet byts samtliga signal-
ställverk ut. Dessa ställverk måste bytas då ålder
innebär att de inte är möjligt att reparera vid
eventuella fel. Driftsäkerheten ökar betydligt. I
samband med ställverksbyten ökas också plan-
korsningssäkerheten genom att ett flertal kors-
ningar stängs och andra förses med vägskydd.
Norge/Vänernbanan
I Trollhättan byggs nytt resecentrum och de
gamla broarna över Göta älv byts ut. Rese-
centrumet ger bättre samordning mellan tåg,
buss och bil, vilket ökar tillgängligheten till kol-
lektivtrafiken. De nya broarna ökar driftsäker-
heten på banan. När samtliga åtgärder inom
planperioden är färdigställda kan restiden
Göteborg–Karlstad reduceras med ca 20 minuter
och till Kornsjö (norska gränsen) med ca 15
minuter. Utbyggnaden till dubbelspår på delar av
sträckan Göteborg–Trollhättan–Öxnered, ger
möjlighet till ökad regional pendlingstrafik, bl.a.
genom nya stationer.
Värmlandsbanan, Jönköpingsbanan och
Älvsborgsbanan
Tillsammans med satsningar på Västra stam-
banan (Stockholm–Laxå) har restiderna
Stockholm–Karlstad reducerats med ca
10 minuter genom snabbtågsanpassning.
Skånebanan och Godsstråket genom Skåne
De kapacitetsförstärkningar och bangårdsom-
byggnader som genomförts tillsammans med
satsningarna på Västkustbanan och Södra stam-
banan samt nya stationer för resandeutbyte, ger
möjlighet att öka Pågatågstrafiken och därmed
skapa bättre pendlingsmöjligheter till arbets- och
utbildningsplatser.
Mälarbanan, Svealandsbanan, Sala –Öxelsund och
Nynäsbanan
Utbyggnaden till dubbelspår på Mälarbanan på-
går. När samtliga deletapper är färdigställda kan
restiden Stockholm–Västerås reduceras till
50 minuter. Utbyggnaden ger också förutsätt-
ningar för att öka trafiken, såväl regional
fjärrtrafik. Restiden kan reduceras med ca
25 minuter mellan Stockholm–Örebro. På
Svealandsbanan planeras för dubbelspår
Eskilstuna–Folkesta. Kapacitetsförstärkningen
innebär större flexibilitet och ökad möjlighet att
hantera förseningar.
Mittbanan, Malmbanan och Haparandabanan
På Mittbanan pågår spårbyte och utbyggnad med
fjärrblockering. Åtgärderna innebär lägre kost-
nader för trafikledning, högre säkerhet och flexi-
bilitet. Spårupprustningen innebär tillsammans
med fjärrblockeringen att hastigheten kan höjas.
På Malmbanan pågår uppgradering till 30 tons
axellast. Detta innebär tillsammans med LKAB:s
satsningar på nya lok och vagnar att kostnaderna
för transporterna sänks.
Stockholm, Göteborg och Malmö
I Stockholm pågår utbyggnaden av en ny
Årstabro. Utbyggnaden till fyra spår innebär att
antalet tåg på sträckan kan ökas. Den s.k. ge-
tingmidjan i Stockholm utgör dock fortfarande
en begränsande faktor. Ombyggnaden av
Olskrokens bangård vid infarten till Göteborgs
central, innebär att kapaciteten ökar för samtlig
trafik in till Göteborg. Efter ombyggnaden för-
kortas restiderna och störningsriskerna då antalet
korsande tågvägar reduceras. I Malmö pågår för-
beredelsearbetet för Citytunneln.
Rangerbangårdar
Ombyggnaden av Hallsbergs rangerbangård in-
nebär att hanteringen av godsvagnar blir effekti-
vare och säkrare. Säkerheten ökar både vad gäller
arbetsskador och godsskador. Rangerkapaciteten
ökar vilket innebär att godsvagnarna kan hante-
ras snabbare med lägre kostnader som följd.
Övriga åtgärder
Uppgradering till 25 tons axellast och utökad
lastprofil har under 1999 genomförts mellan
Bergslagen och Göteborg. Satsningen fortsätter
successivt för att ge ytterligare industrier möjlig-
het att utnyttja den högre lastkapaciteten.
Järnvägen utgör för många av dessa stora trans-
portköpare en del i deras logistikflöde och inne-
bär att transportköparna erhåller effektivare och
därmed billigare transporter. Potentialen och
möjligheterna till överflyttning från lastbil till tåg
ger också positiva miljö- och trafiksäkerhetsef-
fekter.
Genomförande av länsplan
Tabell 4.29 Investeringar enligt länsplaner för transportinfrastruktur
Resultat
Län
Antal objekt i plan
1998–99
Genomförda och/eller
påbörjade objekt
1998–99
Belopp i plan
mkr
Förbrukade medel
1998-99
mkr
Andel av plan
Stockholm
3
1
8
2
25 %
Uppsala
1
0
2
0
0 %
Södermanland
1
0
4
2
50 %
Östergötland
6
6
41
31
76 %
Jönköping
5
4
53
40
75 %
Kronoberg
1
0
14
0
0 %
Kalmar
7
5
51
17
33 %
Blekinge
1
0
1
0
0 %
Skåne
7
5
92
47
51 %
Halland
4
3
18
7
39 %
Västra Götaland
13
9
122
224
184 %
Värmland
7
5
33
32
97 %
Örebro
3
1
11
3
27 %
Västmanland
3
0
8
0
0 %
Dalarna
9
5
41
23
56 %
Gävleborg
4
4
14
10
71 %
Västernorrland
15
4
46
42
91 %
Jämtland
3
0
5
0
0 %
Västerbotten
11
7
61
42
91 %
Norrbotten
6
4
28
21
75 %
Totalt
110
63
653
543
85 %
Genomförandet av länsplanerna har för-
skjutits framåt i tiden. Under 1998 genomfördes
eller påbörjades investeringsobjekt i länsplanerna
i huvudsak som planerats. Ett undantag är det
planenliga genomförandet av bullerskyddsåtgär-
der. Detta beror på att ett större spårbyte på
Bohusbanan är tidigarelagd två år. Därmed har
bullerskyddsåtgärder till stor del skjutits på
framtiden. Riksdagens fastställda tidpunkt för att
genomföra bullerskyddsåtgärder kommer därför
inte att nås till 2004. Bullerskyddsåtgärderna pla-
neras dock att vara genomförda till 2007.
Länsplanerna består i huvudsak av en mängd
mindre men viktiga åtgärder för att öka miljöan-
passningen, kvaliteten och säkerheten på
länsjärnvägar. Exempel på större satsningar 1999
är ny station vid Sunderbyns sjukhus mellan
Boden och Luleå. Spårupprustning Lycksele–
Storuman liksom kapacitetsförstärkning av
Stångådalsbanan genom upprustning av mötes-
stationer. I Vaggeryd pågår bangårdsombyggnad.
På Västkustbanan har nya regionaltågsstationer
byggts i samband med övriga pågående utbygg-
nader finansierad via stomnätsplaner. Under året
har också upprustningen av Bohusbanan med
spårbyte och kontaktledningsupprustning
genomförts. På ett flertal länsjärnvägar har vik-
tiga upprustningar påbörjats för att öka lastkapa-
citeten och effektivisera godstrafiken. Utöver
dessa angivna åtgärder har satsningen på plan-
korsningssäkerhet och bullerskyddsåtgärder
fortsatt.
Redovisade uppdrag
I december 1997 fick Banverket regeringens
uppdrag att införa ett miljöledningssystem.
Systemet skall säkerställa att miljöarbetet struk-
tureras och utförs på ett systematiskt sätt. Det
skall också garantera att miljöarbetet ständigt
förbättras samt ge ledningen god kontroll över
resultat och kostnader för miljöarbetet. Den
31 december 2001 skall miljöledningssystemet
vara infört i Banverket. Under 1999 har miljöut-
redningar av hela Banverkets verksamhet ge-
nomförts. Samtliga anställda har genomgått all-
män miljöutbildning. Chefer och miljö–
samordnare har även vidareutbildats i mil-
jöledarskap. Stor vikt har lagts vid att strukturera
kemikaliehanteringen och miljöanpassa upp-
handlingen. I verksamhetsplaneringen har mil-
jömål integrerats i processen. Miljörevision har
utförts, huvudsakligen som del i uppföljningen
av miljösäkring av byggprojekt. Resultaten har
återförts till verksamheten.
Arbetet med att anpassa Banverkets system
inför millennieskiftet slutfördes under septem-
ber 1999. Såväl Banverkets datorsystem som de
inbäddade systemen – dvs. IT-teknik som finns
inbyggd i exempelvis signalsystem, elsystem och
telesystem – säkrades. Beredskapsnivån testades
under hösten 1999. Syftet var att skapa en ge-
mensam beredskapsnivå inom Banverket vid
svåra påfrestningar på infrastrukturen i allmänhet
och i samband med millennieskiftet i synnerhet.
I samband med millennieskiftet hade Banverket
en förstärkt beredskap. Årsskiftet förflöt utan
funktionsstörningar.
Banverket har redovisat investeringsbehovet
på Inlandsbanan och det kapillära bannät som
ingår i statens spåranläggning. Investeringsbe-
hovet i det kapillära bannätet som ingår i statens
spåranläggning, är inte helt klarlagt men en pre-
liminär bedömning är att den uppgår till mellan
700 och 1 700 miljoner kronor under åren 2002–
2011. Kostnaderna för olika investeringsobjekt
på Inlandsbanan under åren 2002–2011 uppgår
till totalt 406 miljoner kronor. Planerade och på-
gående godssatsningar som berör det kapillära
bannätet är för sträckorna Uman–Storuman–
Gimonäs massaved, Ångan Hoting–
Örnsköldsvik massaved, Ångan Hoting–Töva
massaved, Sveg–Uppsala torv, Arvidsjaur–
Örebro torv.
Banverket har gjort ett förslag till energispar-
plan för järnvägssektorn samt analysera
energianvändningen samt att föreslå åtgärder re-
gionalt och nationellt för att minska och effekti-
visera energianvändningen. Järnvägssektorns
energiförbrukning utgörs till 85 procent av el-
energi. Tågdriften svarar för endast 3 procent av
den totala energianvändningen för transport-
sektorn. Banverket köper in ca 2,1 TWh el per år
(1998). Järnvägsdriften sker i Sverige med låg-
frekvent enfas växelström (16 2/3 Hz, 15 kV)
efter omformning. Förlusten vid omformningen
är i medeltal i landet ca 11 procent. För
järnvägens kontaktledningsnät tillkommer
ytterligare ca 5–10 procent i förluster. För-
lusterna fram till tågens strömavtagare blir så-
ledes ca 20 procent eller omvänt verkningsgraden
är ca 80 procent. Ett realistiskt mål är en elener-
gibesparing på ca 3 procent per år för hela järn-
vägssektorn under en 5-års period med start
2001.
Banverket redovisade under 1999 hur verket
arbetat med prognoser och ekonomistyrning per
anslag. Arbetet har skett i samråd med Ekono-
mistyrningsverket.
Överstyrelsen för civil beredskap har redovisat
vilka åtgärder som vidtagits för att minska kon-
sekvenserna av störningar av gällande elförsörj-
ning. Överstyrelsen för civil beredskap har även
redovisat mål för att delfunktionerna Banhåll-
ning och Järnvägstransporter har en god förmåga
2001.
Inlandsbanan
Inlandsbanan utgör den 1 050 kilometer långa
järnvägen mellan Mora och Gällivare samt vissa
anslutande järnvägar. Hösten 1992 beslutade
riksdagen (prop. 1992/93:9, 49 och 91 bet.
1992/93:TU3, rskr. 1992/93:113) att godkänna
regeringens förslag om att Inlandsbanans intres-
senter, inledningsvis de femton kommunerna
längs banan skulle ges ansvar för Inlandsbanan.
Kommunerna bildade Inlandsbanan Aktiebolag
(IBAB) som skulle överta och driva banan. I
mars 1993 undertecknades avtal mellan staten
och IBAB som bl.a. ändrat huvudmannaskap.
Enligt avtal, som omfattar tidsperioden den
1 maj 1993 till den 1 maj 2013, förbinder sig
IBAB att upprätthålla en tillfredsställande stan-
dard på hela Inlandsbanan. För samma tidsperiod
har IBAB erhållit statligt stöd med totalt 620
miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor för
upprustning, 235 miljoner kronor för underhåll
och 135 miljoner kronor för utvecklingsinsatser,
avseende bl.a. turisttrafik. Medlen avsåg under-
håll av ca 490 km av banans längd baserad på
1992 års kalkylprisläge. Medlen avsåg endast
huvudspåren, inte de ca 70 km av det s.k.
kapillära bannätet som finns inom dessa 490 km
av Inlandsbanan. År 1998 avsatte regeringen 50
miljoner kronor till underhåll med krav på un-
derhåll av ytterligare ca 100 km av banan. Under
1993–1999 har IBAB upprustat Inlandsbanans
bärighet till den s.k. nivå STAX D enligt Banver-
kets lägsta standard.
Under den period som IBAB har ansvarat för
banhållningen på Inlandsbanan har godstra-
fikvolymen ökat med 265 procent. Trafik har
även initierats på delsträckan söder om Brunflo.
Sammantaget innebär det en ökning av under-
hållskostnaderna. Sju veckor på sommaren be-
drivs persontrafik (turisttrafik) på Inlandsbanan.
Den upprustning på Inlandsbanan mellan
Vilhelmina i norr och Ulriksfors i söder som fär-
digställdes hösten 1999 har givit märkbara
effekter redan våren 2000. Upprustningen har
lett till att nu 22,5 ton per axel kan lastas, vilket
innebär 5 ton mera last per vagn. Effekterna av
detta är bl.a. att sågverket i Vilhelmina utökat sin
kapacitet med det dubbla vilket även medfört fler
anställda på sågverket. Företaget Hoting Lamell i
Hoting har begärt och erhållit stickspår till
Inlandsbanan för att underlätta transporten av
sina produkter. Även Sikås i Jämtland kommer
att erhålla stickspår för att möjliggöra ökade
transporter. Sammantaget har ovanstående åt-
gärder underlättat transporterna för företagen i
Norrlands inland vilket även medfört fler ar-
betstillfällen för företagen längs med Inlands–
banan.
Diagram 4.3 Transportarbete Inlandsbanan
Hanteringen av statsbidraget till IBAB går sedan
1998 till så att IBAB äskar pengar hos Banverket.
Banverket gör en bedömning av IBAB:s äskande
och föreslår sedan i budgetunderlaget (eller den
fördjupade prövningen) hur mycket medel IBAB
bör få kommande budgetår.
IBAB har för 2001 hemställt om 63 miljoner
kronor i underhållsbidrag. Banverket har hem-
ställt om 63 miljoner kronor/år under perioden
2001–2003 för underhållsbidrag till IBAB.
Botniabanan
Botniabanan AB skall med finansiering från den
allmänna kapitalmarknaden bygga järnväg mellan
Nyland och Umeå. Vidare skall bolaget upprusta
befintliga enkelspår, bygga anslutningsspår till
MoDo:s fabrik i Husum samt anlägga plattfor-
mar vid olika resecentra. Tillåtlighetsprövning
skall göras enligt miljöbalken (1998:808). Den 19
mil långa järnvägen planeras vara klar för trafik
2006.
Staten, via Statens väg- och Baninvest AB, äger
91 procent av aktierna i Botniabanan AB och
kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik,
Nordmaling och Umeå äger 2,25 procent var-
dera. Bolagets verksamhet regleras i ett
huvudavtal som träffats mellan staten och
ovannämnda kommuner samt Västernorrlands
läns landsting och Västerbottens läns landsting.
Banverket har styrelseordförandeposten i
Botniabanan AB.
Investeringskostnaden för järnvägen har be-
räknats till 8 600 miljoner kronor exkl. mer-
värdesskatt i prisnivå januari 1999. I beloppet in-
går inte räntekostnader under byggtiden eller
övriga finansieringskostnader. Enligt huvudav-
talet ansvarar Banverket för erforderliga förstu-
dier och utredningar fram t.o.m. färdig järnvägs-
plan. Banverkets kostnader belastar löpande
projekt. När järnvägen är färdigbyggd skall Ban-
verket hyra den av Botniabanan AB och sedan
svara för drift och underhåll. Hyrestiden löper ut
2045. Då köps anläggningen av Banverket för en
miljon kronor.
Hallandsås
Banverket inledde 1992 ett tunnelbygge genom
Hallandsås. Bygget stoppades den 6 oktober
1997 sedan tätningsmedlet Rhoca Gil orsakat
skador på människor, djur och natur. Den
20 december 1999 kom Banverket överens med
Skanska Sverige AB om att fördela de totala
kostnaderna för skadereglering, sanering och
stillestånd orsakade av miljöolyckan. I denna
överenskommelse ingår även att entreprenadav-
talet mellan Banverket och Skanska avslutas.
Kostnaderna i projektet fram till årsskiftet
1999/2000 uppgick till 1 872 miljoner kronor.
Kostnaderna för 1999 uppgick till 406 miljoner
kronor. Banverket fick ett regeringsuppdrag som
skall redovisas senast den 13 november 2000 om
det går att färdigställa tunneln genom Hallandsås
på ett miljömässigt säkert sätt och i så fall med
vilken teknik.
Citytunneln
Genomförandet och finansieringen av Citytun-
neln under Malmö regleras i ett huvudavtal från
den 27 februari 1997 mellan staten, Banverket,
Statens järnvägar, Malmö kommun och Kom-
munalförbundet för Malmöhus läns kollektiv-
trafik. För projektering, förberedelsearbete,
byggande och driftsättning av de olika delarna av
Citytunnelprojektet i Malmö har Banverket,
Statens järnvägar, Malmö kommun och Kom-
munalförbundet för Malmöhus läns kollektiv-
trafik bildat ett konsortium med namnet
Citytunnelkonsortiet i Malmö. Kommunal–
förbundet ingår numera i Region Skåne.
Citytunnelprojektet är uppdelat i sex delprojekt
för vilka huvudmännen delat upp ansvaret för
genomförande och finansiering. Eftersom
konsortiet inte är någon självständig juridisk per-
son, har ett gemensamt bolag bildats där bl.a.
personalen är anställd, Tunnelpersonalen i
Malmö AB. I maj 1999 informerade Citytunnel-
konsortiet i Malmö regeringen om att kostna-
derna för en utbyggnad av Citytunneln under
Malmö skulle bli ca 40 procent högre än vad som
angivits i avtalet från februari 1997. En obero-
ende expertgrupp har granskat och verifierat
kostnadsfördyringen. Expertgruppen och även
miljöledningsarbetet inom Citytunnelkonsortiet
har påtalat att dagens uppdelning av projektet på
olika parter kan orsaka oklara ansvarsförhållan-
den. I syfte att undanröja oklara ansvarsförhål-
landen vid utbyggnad av Citytunneln har rege-
ringen förordnat en förhandlingsman med
uppgift att för statens räkning ta upp förhand-
lingar och teckna preliminär överenskommelse
om ändring i huvudavtalet från den 27 februari
1997. Citytunnelprojektet avses tillåtlighetsprö-
vas enligt 17 kap. miljöbalken (1998:808). Om
förutsättningarna för Citytunnelns genom-
förande även efter den prövningen avsevärt
skiljer sig från vad riksdagen tidigare beslutat av-
ser regeringen att återkomma till riksdagen.
4.9.4 Insatser
Nedan framgår verksamhetsvolymer i Banverket
fördelad på olika verksamhetsområden och år.
Verksamhetsvolymen har i stort sett varit oför-
ändrad de senaste tre åren.
Kostnaderna för sektorsuppgifter har ökat
något från 1997 till 1999. Orsaken till ökningen
beror på bl.a. på att flera operatörer trafikerar
spåren och att därigenom Banverkets roll som
sektorsmyndighet för järnvägen ökat. Banverket
har under 2000 inlämnat en sektorsrapport och
en sektorsstrategi för järnvägssektorn. Ut-
gifterna för anslaget för Banhållning ökade med
drygt 800 miljoner kronor från 1997 till 1998,
jämfört med 1998 minskade sedan volymen med
nästan 680 miljoner kronor till 2000. Kostna-
derna för planering och stöd, vilket innebär
kostnaderna för regionernas regionala planering
och administration har minskat något från 1997
till 1999, bl.a. till följd av rationaliseringar och att
mer kostnader bokförs direkt på projekten. Drift
och underhållskostnader har ökat från 1997 till
1999 med 230 miljoner kronor till följd av sats-
ningar på en god drift och underhållsstandard av
banorna. Reinvesteringsnivån har minskat från
1997 till 1999 med 523 miljoner kronor. Att
nivån på reinvesteringar halverats under dessa år
beror till stor del på att under mitten av 1990-
talet genomfördes en kraftig satsning på spår-
byten. Banverket fick låna pengar för spårbytet
som Arbetsmarknadsverket betalade räntan på.
Detta medförde att under senare år anslaget be-
lastades med kostnaderna för lånet. Läns–
investeringarna har varierat under åren, 1997
uppgick kostnaderna för dessa till 229 miljoner
kronor, 1998 ökade kostnaderna till 425 miljoner
kronor och 1999 till 265 miljoner kronor. Or-
saken till detta beror på att anslagstilldelningen
för Banverket jämfört med stomnätsplanen
ligger på en jämn nivå över en tioårsperiod. Detta
har medfört att anslaget inte skall överskridas så
investeras en mindre del i länsplanerna under
1999. Satsningarna i länsplanerna är mindre pro–
jekt som lättare går att senarelägga.
Kapitalkostnaderna för lånefinansierade järn-
vägsanläggningar har hållit sig på en ganska jämn
nivå under de senaste tre åren. Omstrukture-
ringskostnaderna har ökat avsevärt under 1999.
Orsaken till den kraftiga ökningen beror på att
för att minska uppsägningarna i Banverket har
personal över 60 år erbjudits möjligheten till för-
tidspension. Kostnaderna för förtidspensione-
ringen har bokförts 1999 även om utbetalning-
arna kommer att ske även under senare år.
Tabell 4.30 Verksamhetsvolymer och ställning
Miljoner kronor
1999
19981
19971
Sektorsuppgifter
1 495
1 392
1 347
Banhållning
Planering och stöd
419
429
476
Drift och underhåll
1 764
1 593
1 534
Reinvesteringar2
520
859
1 043
Nyinvesteringar
4 803
5 450
4 654
Länsinvesteringar
265
425
229
Kapitalkostnad för låne-
finansierade järnvägs-
anläggningar
585
537
605
Omstruktureringskost-
nader
333
74
Summa Banhållning
8 689
9 367
8 541
Produktion uppdrags-
verksamhet
5 447
5 298
1 523
– avgår interna uppdrag
-3 970
-4 077
Totalt produktion
externa kunder
1 477
1 221
1 523
VERKSAMHETSVOLYM
11 661
11 980
11 411
Resultat extern upp-
dragsverksamhet
97
-5
1Uppgifterna för 1997 och 1998 har justerats för att få jämförbarhet med 1999.
2Ingår i anslaget för drift och underhåll.
4.9.5 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har bedömt att års-
redovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
RRV har också upprättat en revisionsrapport där
Banverket ges rekommendationer om vissa för-
ändringar. Det rör främst att löpande pröva vär-
det av projekteringslagret, att skriva till rege-
ringen när verket har svårt för att tolka
regeringsbeslut och att utveckla en mer resul-
tatorienterad uppföljning, förbättra stödsystem
samt dokumentera väsentliga processer.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har bedömt
Banverkets EA-värde som tillfredsställande på en
skala Fullt tillfredsställande, Tillfredsställande
och Ej tillfredsställande.
4.9.6 Budgetförslag
36:3 Banverket: Administration
Tabell 4.31 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
902 093
1
Anslags-
sparande
8 623
2000
Anslag
934 883
1
Utgifts-
prognos
891 000
1
2001
Förslag
749 849
2002
Beräknat
766 250
2
2003
Beräknat
783 561
3
1Avser anslaget Sektorsuppgifter.
2Motsvarar 749 849 tkr i 2001 års prisnivå.
3 Motsvarar 749 849 tkr i 2001 års prisnivå.
Från och med 2001 ändras anslagsstrukturen för
Banverket. Anslaget A3 Sektorsuppgifter byter
namn till 36:3 Administration. Samtidigt ren-
odlas anslaget till att enbart omfatta Banverkets
kostnader för sin administration. Denna föränd-
ring gör att siffrorna och innehållet i anslaget
inte är jämförbart mellan åren. Syftet med den
ändrade anslagsstrukturen är att renodla anslaget
samt göra det mer jämförbart med Vägverkets
anslag. En överföring med 174 miljoner kronor
görs därför från anslaget 36:3 Administration till
anslaget 36:4 Banhållning och sektorsuppgifter.
Vid början av 2000 förelåg ett anslagssparande
under anslaget Sektorsuppgifter om knappt
9 miljoner kronor. Prognosen för 2000 anseende
nyttjande av anslaget under Sektorsuppgifter in-
nebär ett anslagssparande om 34 miljoner kro-
nor.
Till följd av att anslagsstrukturen ändras för
2001 föreslår regeringen ett ramanslag på 749
miljoner kronor anvisas till anslag 36:3 Banver-
ket: Administration.
Tabell 4.32 Beräkning av anslaget för år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
934 883
Pris- och löneomräkning
-10 151
Överföring till/från anslag
-174 883
Förslag 2001
749 849
Under 2000 har anslaget A3 Sektorsuppgifter
finansierats Järnvägsinspektionens och Tågtra-
fikledningens verksamheter samt infrastruk-
turåtgärder som syftar till att göra
Tågtrafikledningens verksamhet effektivare.
Från anslaget finansierades även bidrag till ban-
hållning på Inlandsbanan, åtgärder inom ramen
för Banverkets sektorsansvar samt administra-
tionskostnader som inte är att hänföra till ban-
hållningsverksamhet. Pensionsersättningar som
är att hänföra till Banverkets administrativa verk-
samhet finansieras från anslaget.
Anslagssparandet på anslaget A3 Sektorsupp-
gifter uppgick vid utgången av 1999 till 8
miljoner kronor. Anslagssparandet hänför sig till
Tågtrafikledningen och förseningar med ut-
byggnad av fjärrblockering. För innevarande
budgetår är prognosen 933 miljoner kronor.
36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter
Tabell 4.33 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
7 113 026
Anslags-
sparande
-504 547
2000
Anslag
6 279 322
Utgifts-
prognos
6 312 000
2001
Förslag
6 611 495
2002
Beräknat
6 720 433
1
2003
Beräknat
6 849 773
2
1 Motsvarar 6 611 495 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 6 611 495 tkr i 2001 års prisnivå.
Från och med 2001 ändras anslagsstrukturen för
Banverket. Anslaget A4 Banhållning byter namn
till 36:4 Banhållning och sektorsuppgifter.
Denna förändring gör att siffrorna och innehållet
i anslaget inte är jämförbart mellan åren. Syftet
med den ändrade anslagsstrukturen är att renodla
anslaget samt att göra det mer jämförbart med
Vägverkets anslag. Anslaget 36:4 Banhållning
och sektorsuppgifter tillförs 174 miljoner kronor
från anslaget 36:3 Administration.
Banverkets budget för banhållning 1999 base-
rades på ett i det närmaste fullständigt utnytt-
jande av den anslagskredit som stod till för-
fogande under anslaget Banhållning. Utfallet
blev ca 160 miljoner kronor lägre vilket innebar
ett kreditutnyttjande om drygt 500 miljoner
kronor. Budgeten för 2000 förutsätter en åter-
betalning av krediten om knappt 170 miljoner
kronor. Maximal anslagskredit för 2000 uppgår
till 628 miljoner kronor.
Tabell 4.34 Beräkning av anslaget för år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
6 279 322
Pris- och löneomräkning
31 555
Ökat resursbehov1
120 000
Överföring till/från anslag2
174 883
Övrigt
5 735
Förslag 2001
6 611 495
1Kompensation för kostnader till Öresundsbron 120 miljoner kronor.
2Överföring från anslag 36:3 till följd av ändrad anslagsstruktur.
Anslaget skall finansiera drift och underhåll av
statliga järnvägar, investeringar i stomjärnvägar,
regionala järnvägsinvesteringar, bidrag till In-
landsbanan och Öresundskonsortiet, myndig-
hetsutövning (Järnvägsinspektionen samt tid-
tabellsläggning och banupplåtelse), sektors–
uppgifter och tågtrafikledning.
Utfallet för anslaget 1999 visar på ett över-
skridande av anslaget med 504 miljoner kronor.
Anslagsposten 1 drift och underhåll av statliga
järnvägar överskreds med 197 miljoner kronor,
anslagsposten 2 investeringar i stomjärnvägar
överskreds med 492 miljoner kronor, anslags–
posten 3 regionala järnvägsinvesteringar hade ett
anslagssparande med 119 miljoner kronor och
anslagsposten 4 kostnader för lån avseende
järnvägsinvesteringar visade på ett anslagsspa–
rande med 65 miljoner kronor.
Anslaget har finansierat drift och underhåll av
statliga järnvägar, investeringar i stomjärnvägar,
regionala järnvägsinvesteringar samt kostnader
för lån avseende järnvägsinvesteringar.
Vid början av 2000 var utnyttjande av anslags-
krediten under anslaget Banhållning drygt 504
miljoner kronor. Budgeten för 2000 avseende
Banhållning baserades på en återbetalning av
krediten om knappt 170 miljoner kronor.
Prognosen för kreditutnyttjandet är 537 miljoner
kronor, medan anslagskrediten uppgår till
knappt 628 miljoner kronor. Ett extra nedskriv-
ningsbehov om ca 150 miljoner kronor har an-
tagits avseende projekteringslagret (50 miljoner
kronor) och för tillgångar inom Banverkets Pro-
duktion och Banverkets Industridivision (100
miljoner kronor). En särskild utredning inom
Banverket pågår för närvarande rörande inne-
hållet i och den framtida hanteringen av det s.k.
projekteringslagret. Lagret beräknas öka under
2000 med 327 miljoner kronor och uppgå till
1 170 miljoner kronor vid utgången av 2000.
Under sommaren 2000 inträffade kraftiga
översvämningar i Norra Svealand och Södra
Norrland som medfört skador på statens
spåranläggningar. För detta föreslår regeringen
att riksdagen beviljar 70 miljoner kronor i
tilläggsbudget för 2000.
Från och med budgetåret 1997 har Banverket
ett s.k sektorsansvar inom järnvägssystemet
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr.
1996/97:115).
Beredskapsansvaret för delfunktionen Järn-
vägstransporter har överförts från Statens järn-
vägar till Banverket. Överföringen har i allt
väsentligt fungerat väl. Överföringen har
inneburit att Banverkets nettokostnader för be-
redskapsverksamheten ökat med 2 miljoner kro-
nor under 1999. Regeringen anser att Översty-
relsen för civil beredskaps rapportering av
överföringen varit god och att ingen ytterligare
utredning om överföringen är nödvändig.
I proposition (prop. 1999/2000:78, bet.
1999/2000:TU11, rskr. 1999/2000:238) Ändrad
verksamhetsform för SJ m.m. konstaterade rege-
ringen att villkoren för att bedriva persontrafik
på statens spåranläggningar bör klarläggas i vissa
hänseenden. Därför föreslog regeringen ett antal
justeringar av förordningen (1996:743) om sta-
tens spåranläggningar i syfte att stärka den upp-
handlade trafikens ställning.
Järnvägspolitikens utveckling i Sverige och
inom EU kräver en fortlöpande anpassning av
organisationen inom sektorn. Ansvars- och be-
fogenhetsfördelningen är grundläggande för att
transportpolitikens principer skall kunna få ge-
nomslagskraft inom järnvägsområdet. Sverige var
tidigt ute med den grundläggande organisato-
riska förändringen i och med separeringen av in-
frastrukturhållare och trafikutövare.
Under senare år har vissa problem uppstått
som kan härröras från att marknaden utvecklas
och därmed olika parters roller förändras. Dessa
förändringar bör stadfästas med justering av
myndigheters och organisationers ansvarsområ-
den, i lagstiftningen samt i de förordningar som
styr och reglerar verksamheterna. Därtill medför
utvecklingen av järnvägspolitiken inom EU krav
på författningsförändringar och organisations-
förändringar. En förväntad ytterligare ökad kon-
kurrensutsättning av järnvägsmarknaden kom-
mer också att ställa krav på en översyn av
regelverket och organisationsformerna.
Regeringen avser att under 2000 besluta om
direktiv för en utredning i enlighet med ovanstå-
ende problembeskrivning. Utredningen skall
lämna förslag till hur lagstiftningen och övrigt
regelverk bör utformas samt också hur organisa-
tionen skall se ut. Utredningen delas upp i två
delar, en del som behandlar implementeringen
det blivande direktivet för driftskompatibilitet på
TEN-järnvägar för konventionella tåg samt en
del som styrs av anpassningen av järnvägsmark-
naden till en ökande konkurrens.
Mot bakgrund av utvecklingen mot ökande
konkurrens i den nationella järnvägstrafiken
samt pågående arbeten inom EU att öka interna-
tionaliseringen av järnvägstrafiken kan förväntas
angav regeringen i propositionen Ändrad verk-
samhetsform för SJ m.m. att man avser att ta ini-
tiativ till större översyn av järnvägslagstiftningen.
Järnvägspolitikens utveckling i Sverige och EU
kräver en fortlöpande anpassning av organisatio-
nen inom sektorn. Ansvars- och befogenhets-
fördelningen är grundläggande för att transport-
politikens principer skall kunna få
genomslagskraft inom järnvägsområdet.
Banverket har i den fördjupade prövningen för
2001–2003 framställt att Tågtrafikledningen bör
ingå som en integrerad del i Banverket samt att
Järnvägsinspektionen skall avskiljas från Banver-
ket. Regeringen överväger frågan och återkom-
mer eventuellt till riksdagen i höst i samband
med en proposition om höghastighetsbanor.
Sveriges Järnvägsmuseum ligger i Gävle och
har verkat inom SJ sedan 1915 både som verks-
museum och nationellt museum för svensk järn-
vägshistoria. Museet förvaltar närmare 400 for-
don och hundratusentals föremål, fotografier och
dokument. SJ har hemställt om en ny huvudman
för Sveriges Järnvägsmuseum eftersom SJ måste
renodla och fokusera sig på kärnverksamheten
efter att marknaden avreglerats och en ny kon-
kurrenssituation uppstått. Regeringen avser att
tillsätta en utredning för att utröna Sveriges
Järnvägsmuseums framtida organisationstill-
hörighet.
Den fasta förbindelsen över Öresund öppna-
des för trafik den 1 juli 2000. I det avtal som
träffats mellan regeringarna i Danmark och
Sverige om betalnings- och avgiftsvillkor för
järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen fram-
går bl.a. att Banverket årligen skall betala 187
miljoner danska kronor, motsvarande vid av-
talstillfället 225 miljoner svenska kronor, till
Öresundsbrokonsortiet för nyttjandet av
Öresundsförbindelsen. Höjda banavgifter som
kommer att generera intäkter på 110 miljoner
kronor tas ut fr.o.m. den 1 juli 2000 i enlighet
med förordningen (2000:457) om ändring av
förordningen (1998:1827) om avgifter för trafik
på statens spåranläggningar. När anslaget har be-
räknats har hänsyn tagits till att Banverket skall
belasta anslaget Banhållning och sektorsuppgifter
med kostnader för avgifter till Öresundskon-
sortiet om 105 miljoner kronor. Godståg som
passerar bron skall betala en särskild broavgift.
Persontåg betalar samma banavgift som i övriga
delar av landet.
Anslagsposten Myndighetsutövning skall
delas upp på delposterna Järnvägsinspektionen
och Tidtabellsläggning och banupplåtelse. Del-
posten Järnvägsinspektionen innehåller kostna-
derna för Järnvägsinspektionens verksamhet som
är överinseende av säkerheten i all spårtrafik.
Delposten Tidtabellsläggning och banupplåtelse
är kostnaderna för myndighetsutövningen i
Tågtrafikledningens verksamhet. Regeringen be-
dömer att Järnvägsinspektionen skall ha en för-
stärkning med ca 3 miljoner kronor på grund av
att antalet aktörer inom järnvägen har ökat och
att inspektionen därför har fått ökad arbetsbe-
lastning.
Anslagsposten Bidrag till Inlandsbanan och
Öresundskonsortiet innehåller bidraget till In-
landsbanan på 63 miljoner kronor och bidrag till
Öresundskonsortiet med 227 miljoner kronor.
Anslagsposten Sektorsuppgifter innehåller
kostnaderna för Banverkets sektorsuppgifter
som bl.a. innebär att aktivt följa och driva på ut-
vecklingen inom hela järnvägssektorn. För detta
ändamål bedömer regeringen att 290 miljoner
kronor behövs för 2001.
Anslagsposten Investeringar i nationell plan
innehåller kostnader för investeringar enligt
stomnätsplanen. Den nivå som regeringen be-
dömer möjlig att avsätta för detta ändamål är
2 740 miljoner kronor för 2001. Till följd av de
föreslagna anslagsnivåerna kommer de närmaste
årens nyinvesteringar ligga på en lägre nivå än
genomsnittet i stomnätsplanerna.
Anslagsposten Investeringar i regional plan
innehåller kostnader för investeringar enligt de
regionala planerna. Regeringen bedömer att 350
miljoner kronor kan avsättas för investeringar i
regional plan. Detta ger en investeringstakt som
är lägre än den som Banverket äskat i den för-
djupade prövningen.
Anslagsposten Drift och underhåll innehåller
kostnaderna för drift och underhåll av banorna.
Regeringen anser att drift och underhållsåtgär-
derna skall vara på en sådan nivå att banorna skall
vara i ett skick som gör framkomligheten och
säkerheten på spåren god. Regeringen bedömer
att en sådan standard kan upprätthållas vid en
nivå om 1 830 miljoner kronor.
Anslagsposten Tågtrafikledning innehåller de
kostnader för Tågtrafikledningen som inte är
myndighetsutövning, dvs. tidtabellsläggning och
banupplåtelse. Regeringen bedömer att för detta
ändamål kan 393 miljoner kronor avsättas för
2001.
Anslagsposten Räntor och återbetalning av lån
för järnväg avser kostnaderna för Banverkets lån
i Riksgäldskontoret. Regeringen bedömer att
kostnader för räntor och amortering av dessa lån
kommer att uppgå till 850 miljoner kronor under
2001.
Sammanfattningsvis innebär regeringens be-
dömning av Banverkets verksamhet för 2001 att
ett anslag på 6 611 miljoner kronor skall anvisas
av riksdagen.
Nedan framgår regeringens bedömning av hur
anslaget skall fördelas på olika anslagsposter. Det
ankommer på regeringen att göra den slutgiltiga
fördelningen på poster.
Tabell 4.35 Banhållning och sektorsuppgifter
Tusental kronor
1. Myndighetsutövning
49 495
1.1 Järnvägsinspektionen
25 000
1.2 Tidtabellsläggning och banupplåtelse
24 495
2. Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet
290 000
3. Sektorsuppgifter
109 000
4. Investeringar i nationell plan
2 740 000
5. Investeringar i regional plan
350 000
6. Drift och underhåll
1 830 000
7. Tågtrafikledning
393 000
8. Räntor och återbetalning av lån för järnväg
850 000
Summa
6 611 495
Regeringen anser att bärighet och ökad lastprofil
för godstrafiken är ett prioriterat område för att
underlätta för företagen att transportera gods på
ett ekonomiskt och miljömedvetet sätt. Rege-
ringen anser att det är viktigt att Banverket full-
följer uppgraderingen av banor enligt med gods-
satsningen.
Ingångna avtal skall fullföljas.
Banverket arbetar med att vidareutveckla be-
ställarrollen och produktionsverksamheten i en
konkurrensutsatt miljö. Orsaken till detta är att
Banverket ser över eventuella möjligheter att
konkurrensutsätta produktionsverksamheten för
att öka effektiviteten och få ned kostnaderna för
den.
Regeringen anser att det är viktigt att arbetet
med trafiksäkerhetsåtgärder som att bygga bort
plankorsningar för att minska risken för olyckor
fortsätter.
Banverket får inför nästa budgetår använda
upp till 1 procent av ramen för nyinvesteringar
till investeringar i anslutning till det kapillära
nätet i samverkan med externa intressenter.
Banverket får disponera intäkter från offent-
ligrättsliga avgifter som beslutas av regeringen.
Dessa avgifter består av banavgifter som operatö-
rerna betalar till Banverket för att nyttja statens
spåranläggningar. Nedan framgår prognos för
denna intäkt.
Tabell 4.36 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)
Intäkter som får
disponeras
Resultat
Utfall 1999
0
274 014
-1 911 979
Prognos 2000
0
380 000
-2 120 322
Prognos 2001
0
380 000
-1 450 000
Lån inom Banverket
Banverkets upplåning hos Riksgäldskontoret be-
räknas vid årets slut uppgå till 8 410 miljoner
kronor vilket innebär ett maximalt utnyttjande
av tillgänglig låneram. Upplåningen görs utifrån
prognostiserade bokförda värden på lånefinansie-
rade anläggningar med beaktande av övrigt till-
gängligt myndighets- och rörelsekapital. Vid
årets slut prognostiseras lånesituationen enligt
följande.
Tabell 4.37 Lån inom Banverket
Tusental kronor
Statskapital
1 127
Lån hos Riksgäldskontoret
8 410
Rörelsekapital (netto skulder och fordringar)
10 408
Räntekontokredit
330
Lånen finansierar följande anläggningstillgångar.
- Immateriella anläggningstillgångar
- Eldriftanläggningar
- Järnvägsanläggningar inom SL-området
inkl. Grödingebanan
- Teleanläggningar
- Produktionshjälpmedel
- Projekteringslager
- Beredskapslager
- Förskott avseende pågående investeringar
Som framgår enligt prognos kommer ränte-
kontokrediten att behöva nyttjas med 330 miljo-
ner kronor vid slutet av 2000. Lånebehovet på-
verkas främst av fortsatta investeringar i el-,
drift- och teleanläggningar samt ökningen i akti-
verade projekteringskostnader för ej byggstar-
tade investeringsprojekt (projekteringslager).
Ökningen av projekteringslagret består dels i
projektering av Citytunneln i Malmö (i konsor-
tiet) och dels av att ”avtappning” från lagret sker
i mycket begränsad omfattning till följd av det
begränsade anslagsutrymmet för byggstart av in-
vesteringsprojekt. För 2001 föreslås total låne-
ram per utgången av 2001 om 9 000 miljoner
kronor.
Banverkets investeringsplan för 2001–2003
framgår av nedanstående tabell. Investeringarna
finansieras genom anslag, lån, externa bidrag och
förskotteringar genom externa lån. Totalt beräk-
nas Banverkets investeringar under de tre kom-
mande åren till ca 10,5 miljarder kronor. I dessa
investeringsvolymer ingår inte investeringarna på
Botniabanan.
Tabell 4:38 Investeringsplan för Banverket
Miljoner kronor
Total kostnad
Anskaffat
t.o.m. 1999
Prognos
2000
Budget
2001
Beräknat
2002
Beräknat
2003
Nyinvesteringar i statliga
järnvägar, stomnätsplan
1998–2007 inkl. el- och
elinvesteringar
23 117
9 968
3 841
3 085
3 073
3 150
Investeringar i statliga
järnvägar, länsplan 1998–
2007
2 206
672
392
525
350
357
Summa
25 323
10 640
4 143
3 610
3 423
3 507
Finansiering:
Anslag
19 969
9 010
2 937
2 575
2 643
2 804
Lån Riksgäldskontoret
3 728
715
858
755
700
700
Externa bidrag
1 482
915
204
280
80
3
Förskottering (externa lån)
144
144
Summa finansiering
25 323
10 640
4 143
3 610
3 423
3 507
Bemyndigande och ekonomiska förpliktelser
Den verksamhet som Banverket bedriver innebär
ofta att Banverket ingår långsiktiga avtal med
externa parter om ekonomiska förpliktelser flera
år framåt i tiden. Detta gäller både avtal om in-
vesteringar som avtal gällande drift och under-
håll. Banverket har också regeringens uppdrag att
ge ut bidrag för olika ändamål. För dessa bidrag
måste många gånger bidragsmottagaren veta i
förväg att bidraget kommer att betalas ut, för att
kunna planera sin verksamhet. Regeringen bör
därför ges bemyndigande att ingå sådana eko-
nomiska förpliktelser. Detta bemyndigande bör
avse all upphandlad verksamhet och bidrag där
fleråriga avtal sluts, som inte faller under 12 §
lagen (1996:1059) om statsbudgeten, oavsett om
avtalen avser Banverkets interna resultatenheter
eller externa leverantörer. Regeringen anser att
detta bemyndigande bör delas in i investerings-
projekt, drift och underhållsverksamhet samt bi-
drag. För samtliga bemyndiganden föreslår rege-
ringen att dessa avser det totalbelopp som
regeringen får ha bundit upp i avtal vid budget-
årets utgång.
Tabell 4.39 Bemyndiganden och ekonomiska förpliktelser
Miljoner kronor
Beräknad
2001
Investeringar
2 500
Drift och underhåll
3 500
Bidrag
300
Summa erhållen/föreslagen bemyndiganderam
6 300
4.10 Transeuropeiska Nätverk (TEN)
Sveriges medlemskap i EU innebär bl.a. möjlig-
heter för Sverige att ansöka om gemenskapens
finansiella stöd för projekt av gemensamt in-
tresse på området för transeuropeiska nät för in-
frastrukturerna inom transport- och telekom-
munikation.
Det finansiella stödet utbetalas med stöd av
förordning 1655/1999 som är en revidering av
förordning 2236/95 som behandlar generella
regler för finansiellt stöd inom området för
transeuropeiska nätverk samt rådets förordning
nr 2236/95 om allmänna regler för gemenska-
pens finansiella stöd på området för trans-
europeiska nät.
Gemenskapsstöd kan ges i en eller flera av
följande former:
a) Samfinansiering av studier rörande projek-
ten, inklusive förstudier, genomförbarhets-
studier, utvärderingar och annat tekniskt bistånd
till sådana studier. Gemenskapens andel av finan-
sieringen får normalt inte överstiga 50 procent av
den totala kostnaden för en studie. I sådana fall
då en tillfredsställande motivering kan läggas
fram kan gemenskapens andel av finansieringen
på kommissionens initiativ och om medlemssta-
terna godkänner det överstiga 50 procent av den
totala kostnaden.
b) Räntesubventioner till lån som beviljas av
Europeiska investeringsbanken eller av andra
offentliga eller privata finansiella institutioner.
Normalt skall subventionens löptid inte över-
stiga fem år.
c) Bidrag till premier för garantier för lån från
Europeiska investeringsfonden eller andra finan-
siella institutioner.
d) När en tillfredsställande motivering kan
läggas fram får stöd till investeringar ges som di-
rekt subvention.
e) Gemenskapsstöd enligt a–d skall vid behov
kombineras så att de budgetmedel som har an-
slagits får största möjliga stimulanseffekt och an-
vänds så ekonomiskt som möjligt.
Gemenskapsstöd beviljas i princip endast om
genomförandet av projekten stöter på finansie-
ringssvårigheter och får inte överstiga det lägsta
belopp som anses nödvändigt för att sätta igång
ett projekt. Det totala gemenskapsstödet får inte
enligt förordning 2236/95 inte överstiga
10 procent av den totala investeringskostnaden,
oavsett vilken stödform som valts.
Utgiftsutvecklingen beror dels på vilka pro-
jekt och studier fått beviljat medel från EU-
budgeten samt hur fort Sverige slutredovisar de
beviljade studierna och projekten. När en stu-
die/projekt beviljas betalas mellan 33 procent
och 50 procent av bidraget ut. Resterande
summa betalas ut när projektet slutredovisats till
kommissionen. Under 2000 kommer ett stort
antal projekt att slutredovisas till kommissionen
vilket resulterar i att utgiftsprognosen för 2000 är
högre än vad utfallet varit för 1999.
I likhet med övriga utgifter och inkomster på
statsbudgeten bruttoredovisas bidragen, vilket
innebär att bidraget inbetalas till statsbudgetens
utgiftssida. Utgifterna för stödet till de projekt
som erhållit finansiellt stöd får inte överstiga vad
som inbetalts av gemenskapen på inkomsttitel i
statsbudgeten.
Diagram 4:4 TEN-T stödets fördelning 1995–2000 per
transportslag
Diagrammet ovan visar fördelningen av beviljade
TEN-T stöd från 1995 till 2000 uppdelat på olika
transportslag. Den största utdelningen av stödet
har gått till multimodala projekt och studier och
som innefattat flera olika transportslag. Huvud-
delen av detta stöd har gått till byggandet av
Öresundsbron som är en väg- och järnvägsbro
och som efter öppnandet den 1 juli 2000 förbin-
der Sverige och Danmark.
36:5 Från EG-budgeten finansierade
stöd till Transeuropeiska nätverk.
Tabell 4.40 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
94 530
Anslags-
sparande
235 728
2000
Anslag
200 000
Utgifts-
prognos
293 465
2001
Förslag
200 000
2002
Beräknat
200 000
1
2003
Beräknat
200 000
2
1 Motsvarar 196 148 tkr i 2001 års prisnivå.
2Motsvarar 196 148 tkr i 2001 års prisnivå.
Bland järnvägsprojekten kan nämnas uppgrade-
ring av sträckan Stockholm–Malmö, Göteborg–
Mellerud–Kornsjö, dubbelspår Malmö–
Göteborg. De vägprojekt som fått beviljat stöd
är E6 och E18. Väg- och luftinformatikprojektet
VIKING studier om nordeuropeisk ADS-B nät-
verk och radar 2000 har också fått beviljat stöd.
Bidrag till sjöfarten har gått till bl.a. till
Göteborgs och Trelleborgs hamn. Luftfartsver-
ket har bl.a. erhållit bidrag för studier i samband
med byggande av bana 3 på Arlanda flygplats.
De projekt Sverige har fått beviljat bidrag för
1999 är:
Tabell 4.41 Beviljat TEN-stöd 1999
Belopp i miljoner euro
Väg E6, sträckan Lerbo–Torp
3,0
Väg E18, sträckan Örebro–Arboga
3,0
Citytunneln
1,5
Landanslutningen till Öresundsbron
6,0
Bana 3 på Arlanda
1,0
Trelleborgs hamn
0,3
Öresundsförbindelsen
17,0
Summa
31,8
Under 1999 har följande projekt/studier slutre-
dovisats till kommissionen.
Tabell 4.42 Avslutade TEN-projekt/studier 1999
Totalt utbetalt belopp i
miljoner euro för hela
projektet/studien
Studie om nordeuropeiskt ADS-B nätverk
2,00
VIKING trafikledning och trafikinformatik
6,65
Citytunneln
2,00
Bana 3 Arlanda
1,00
Öresundsförbindelsen
20,00
Summa
31,65
De projekt Sverige har fått beviljat bidrag för
2000 är
Tabell 4.43 Beviljat TEN-stöd 2000
Belopp i miljoner euro
Botniabanan
5,00
Citytunneln
5,00
Uppgradering Malmbanan till 30 tons
axellast
2,50
Studie om järnvägsförbindelse Sturup–
Kastrup
0,50
VIKING, trafikledning och trafikinformatik
2,13
Uppgradering järnvägen Malmö–Arlöv–
Flackarp
1,00
Öresundsförbindelsen
17,00
Summa
33,13
Sverige ingår i två av Essenrådet 1994 priorite-
rade projekten, nämligen projektet Öresunds-
förbindelsen och den Nordiska Triangeln. Pro-
jektet Öresundsförbindelsen har avslutats den
1 juli 2000 då bron invigdes. Projektet den
Nordiska Triangeln är en multimodal korridor
med syfte att förbättra kommunikationerna
mellan Köpenhamn–Oslo–Stockholm och
Helsingfors. I den ingår Södra stambanan, Väst-
kustbanan, Vänernlänken, Västra stambanan och
Citytunneln vad gäller järnvägsprojekt. De väg-
projekt som ingår är E4, E6 och E18. På luft-
fartssidan Arlanda flygplats och på sjöfartssidan
Göteborgs hamn.
Inför 2001–2006 utarbetar kommissionen ett
nytt förslag till budgetfördelning för Trans-
europeiska Nätverk (Multiannual Indicative
Programme – MIP). Detta kommer bl.a. att
medföra att projekt som tillhör de av Essenrådet
prioriterade projekten kan få beviljade medel för
hela programperioden 2001–2006. Fördelen med
MIP är att det nationellt blir enklare att veta hur
stort stödet blir för projekten under hela tids-
perioden. Totalt 75 procent av hela budgeten för
TEN skall fördelas till detta program. Resterande
25 procent kommer att fördelas till övriga pro-
jekt.
Under året har Europeiska Kommissionen
även påbörjat arbetet med revisionen av
riktlinjerna för Transeuropeiska nätverk samt att
utarbeta en implementeringsrapport för TEN.
Enligt riktlinjerna för TEN skall kommissionen
vart annat år avrapportera till Europa
Parlamentet, Rådet, ekonomiska och sociala
kommittén och regionalkommittén om hur
implementeringen fullföljts. Den första
rapporten avlämnades 1998 och den andra
rapporten kommer att lämnas i december 2000.
EU stödet till Sverige har underlättat finansie-
ringen av projekten som är både nationellt och
internationellt viktiga för infrastrukturen.
Regeringen anser att det är viktigt att trans-
portverken aktivt deltar i sökandet av bidrag från
TEN-budgeten och slutredovisar projekt så att
beslutade bidrag betalas ut.
4.11 Statens järnvägar
4.11.1 Omfattning
SJ-koncernen bestod under 1999 av
moderföretaget affärsverket SJ och dess helägda
dotterbolag AB Swedcarrier. Koncernens
sektorer var SJ Resor, SJ Cargo Group, SJ
Färjetrafik, SJ Fastigheter och SJ Teknik. Utöver
sektorerna fanns supportenheter (SJ Data och SJ
Städservice) samt koncernstaber.
Kärnverksamheten i SJ-koncernen är
järnvägstrafiken. Övriga verksamheter och
dotterbolag utgör komplement och stöd till
kärnverksamheten.
Som ett led i SJ:s fokusering på
kärnverksamheten ingicks under 1999 avtal om
avyttring av Scandlines AB. Då affären ännu inte
avslutats vid tiden för årsbokslutet konsolideras
sektorn SJ Färjetrafik även för 1999.
Efter utgången av 1999 har försäljningarna av
AB Trafikrestauranger samt Royal Viking Hotel
AB slutförts.
Den 1 januari 2000 bildades Sektor
Terminalproduktion med uppgift att färdigställa
persontrafiktåg vid stationerna. I enheten
sammanförs SJ Städservice samt delar av SJ
Teknik och SJ Resor. Sektorn sysselsätter ca 1
000 personer.
4.11.2 Beslut om ändrad verksamhetsform,
m.m.
I proposition 1999/2000:78 Ändrad
verksamhetsform för SJ m.m. har regeringen
föreslagit att Statens järnvägar (SJ) skall
ombildas från affärsverk till aktiebolag och att
regeringen skall bemyndigas att genomföra
ombildningen. Riksdagen beslutade i slutet av
maj 2000 att ställa sig bakom förslaget.
Syftet med en bolagisering är att skapa
effektiva och lönsamma järnvägsföretag som kan
konkurrera på samma villkor som övriga
intressenter på marknaden och som kan
garantera kunderna en bra och prisvärd service
inom järnvägstransportområdet samtidigt som SJ
kan ge en affärsmässig avkastning på det kapital
som ägaren tillskjutit. En affärsmässig avkastning
förutsätter konkurrenskraftig kapitalstruktur
och rörelsemarginal. För att uppnå detta anser
regeringen att det i samband med bolagiseringen
krävs att SJ ökar fokuseringen på sin
kärnverksamhet. Sådan verksamhet som inte
bidrar till att affärsmässigt utveckla
kärnverksamheten bör därvid avknoppas från SJ
och överlåtas till andra intressenter. SJ har i slutet
av juli 1999 till regeringen redovisat de kriterier
och avvägningar som ligger till grund för vad
som utgör järnvägstrafik med en affärsmässig
utveckling.
Överföringen av SJ:s verksamhet till ett eller
flera aktiebolag beräknas ske från och med
årsskiftet 2000—2001. I aktiebolag regleras
verksamheten i första hand genom
aktiebolagslagen (1975:1375). Staten kan även
utöva såväl insyn i som styrning av företaget
genom bolagsstämma och styrelse. SJ kommer
som aktiebolag att ha en lagstadgad skyldighet
att lämna en omfattande rapportering i form av
årsredovisning och delårsrapporter.
För närvarande pågår inom regeringen ett
arbete för att avgöra hur en överföring av SJ:s
verksamhet till aktiebolagsform kan genomföras.
De slutliga ställningstagandena avseende denna
fråga har ännu inte gjorts. För att säkerställa att
överförings- och ombildningsprocessen kan
genomföras så effektivt som möjligt kommer
regeringen nedan att redovisa förslag till
ekonomiska befogenheter såväl avseende
affärsverket SJ som för det eller de nya bolagen.
På detta sätt uppnås full flexibilitet vid valet av
tidpunkt för genomförandet.
4.11.3 Mål
SJ:s uppdrag är att bedriva en effektiv
järnvägstrafik på affärsmässiga villkor. SJ skall
utvecklas som ett effektivt och
konkurrenskraftigt transportföretag med
järnvägstrafik som huvudverksamhet.
De ekonomiska målen för 1999 var 7 procent
räntabilitet på eget kapital och 30 procent
soliditet. I budgetpropositionen för 2000
beslutades om nya ekonomiska mål för SJ. Dessa
omfattar avkastning på sysselsatt kapital om
minst 8 procent och en skuldsättningsgrad om
maximalt 2,5 gånger.
Avkastningen på sysselsatt kapital ger en bild
av förräntningen av företagets hela arbetande
kapital, eftersom måttet omfattar ett vägt
avkastningskrav för både det egna och det lånade
kapitalet. Kapitalstrukturen och kostnaden för
de olika finansieringssätten kommer därmed i
ökat fokus eftersom avkastningskravet kommer
att förändras beroende på andelen lån och eget
kapital. Vad gäller skuldsättningsgraden är detta
ett mer hållbart mått än soliditet för sådana
förändringar i balansräkningen som inte påverkar
den finansiella risken.
Räntabiliteten på eget kapital uppgick 1999 till
10,1 procent, vilket innebär att ägarens
avkastningskrav i detta avseende har uppfyllts.
Soliditeten uppgick till låga 8,7 procent.
Soliditeten har påverkats negativt av utskiftning
av tillgångar till Banverket och tillväxt i
nollkupongobligationer, vilka i balansräkningen
motsvaras av en lika stor skuld. Rensat för detta
uppgick soliditeten till 12,3 procent, vilket
uppvisar ett avsevärt avstånd till målet om 30
procent. De främsta orsakerna till företagets låga
soliditet är de senaste årens otillräckliga resultat
samt att flera stora lånefinansierade investeringar
har genomförts under 1990-talet.
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till
7,0 procent. Därmed uppnåddes nästan de
uppsatta mål som gäller fr.o.m. 2000. SJ:s
skuldsättningsgrad var 5,2 gånger, vilket är långt
ifrån målet om 2,5 gånger som gäller fr.o.m.
2000. I dag är företagets kapitalstruktur känslig
bl.a. på grund av att delar av verksamheten under
flera års tid bedrivits utan lönsamhet, vilket har
urholkat det egna kapitalet. För att uppnå
skuldsättningsmålet krävs i första hand ökad
lönsamhet. De resultatförbättringar som är
möjliga räcker inte, utan även avyttringar av
verksamheter kommer att krävas.
4.11.4 Analys och slutsatser
Bolagiseringen av SJ har inte tagits in i
treårsplanen för perioden 2001–2003 utan planen
baseras på antagande om kontinuitet i gällande
associationsform, dvs. affärsverk. I det fall att
verksamheten i SJ förs över till aktiebolag är det
sannolikt lämpligt att behålla vissa delar av SJ:s
nuvarande verksamhet kvar inom staten. Det kan
röra sig om såväl åtaganden som verksamheter av
järnvägssektorskaraktär. Det är vidare sannolikt
att affärsverket vid en bolagisering, under en
övergångstid, kommer att ansvara för vissa
åtaganden som inte bör överflyttas till
aktiebolagsform. Detta innebär att regeringen i
det nedanstående i vissa avseenden redovisar
gemensamma ekonomiska befogenheter för såväl
affärsverk som aktiebolag.
De närmaste tre åren förväntas tillväxten för
transportmarknaden öka i genomsnitt med 1,5
procent per år för persontrafik och med 2,1
procent för godstrafik. Det förväntas fortsatt
sjunkande priser för godstransporter och
oförändrade priser realt för persontransporter.
Den ökade konkurrensen från nya tågoperatörer,
främst inom persontrafikmarknaden, har
inneburit sänkta marginaler för SJ. Störst
ekonomisk effekt kommer av att SJ fr.o.m. den 1
januari 2000 ej längre utför pendeltågstrafiken åt
Storstockholms Lokaltrafik (SL). Affären
innebär ett intäktsbortfall på ca 900 miljoner
kronor och en resultatpåverkan på ca 300
miljoner kronor. Öresundsbron och de nya
järnvägsanslutningarna till Arlanda och Kastrup
öppnar för nya marknader och affärsmöjligheter.
SJ-koncernens resultat efter finansiella poster
förväntas öka från 239 miljoner kronor för 1999
till 500 miljoner kronor vid utgången av 2003.
Resultatförbättringarna skapas huvudsakligen
genom kostnadsminskningar och viss
volymtillväxt. Den fortsatta koncentrationen till
kärnverksamheten och därtill hörande
avyttringar kommer vidare att skapa
förutsättningar för en stärkt kapitalstruktur för
SJ. Produktiviteten i verksamheten förväntas öka
med i genomsnitt 11 procent per år under den
kommande treårsperioden. Personalen beräknas
minska med ca 4 400 personer — varav 1 200 är
effekten av förlorade affärer i persontrafiken och
2 200 avser verksamheter som avses avyttras.
Räntabilitetsmålet om 8 procent på sysselsatt
kapital förväntas bli infriat under hela perioden
och målet om en skuldsättningsgrad om
maximalt 2,5 gånger beräknas nås i slutet av
treårsperioden.
4.11.5 Insatser
Investeringarna under perioden, ca 2 900
miljoner kronor, är ungefär lika stora som
avskrivningarna. Under perioden kommer den
rullande materielen, som nu används i
Mälardalstrafiken och även på några andra
delsträckor, att bytas ut mot fordon som är mer
lämpade för denna typ av trafik. Därmed uppnås
även en avsevärd förbättring av driftsekonomin.
Dessa investeringar, sammanlagt ca 2 100
miljoner kronor, planeras bli finansierade utanför
SJ:s balansräkning, varför de inte finns med i
investeringsplanen. Även för SJ Cargo Group
planeras investeringar med sådan finansiering för
ca 800 miljoner kronor. Dessa fordon belastar
resultatet med hyror.
Investeringarna per sektor framgår av tabellen
nedan.
Tabell 4.44 Investeringar 2001—2003
2001
2002
2003
SJ Resor1)
370
200
140
SJ Cargo Group
550
450
399
SJ Terminalproduktion
8
8
8
SJ Teknik
44
40
40
SJ Fastigheter
198
147
138
Data
34
33
30
Övriga enheter
7
5
4
Summa investeringar
1 211
883
759
1 Vissa investeringar finansieras utanför balansräkningen.
4.11.6 Finansiella befogenheter
SJ:s investeringar har främst finansierats genom
s.k. cross-border leasing, där en utländsk
investerare har förvärvat rullande material och
fartyg från SJ för att därefter åter hyra tillbaka
utrustningen till SJ. Sedan 1996 har
leasingportföljen kompletterats med ett antal
leaseholdtransaktioner. En leasehold är en
nyttjanderättstransaktion där SJ överlåter
nyttjanderätten till sin utrustning till en trust
som är bildad av en utländsk investerare, som
därefter hyr tillbaka utrustningen till SJ.
Det totala betalningsåtagandet för samtliga
räntebärande leasingkontrakt i koncernen
uppgick vid slutet av 1999 till 9 173 (8 865)
miljoner kronor. Ökningen beror på ny leasing
avseende fordon samt skulduppräkning på
befintliga leasingavtal.
SJ hade för 1999 en total låneram om
10 700 miljoner kronor.
SJ bedriver för närvarande statlig
affärsverksamhet inom ramen för
affärsverksformen. Detta innebär bl.a. att SJ:s
ekonomiska omslutning inte redovisas över
statsbudgeten. SJ är emellertid en integrerad del
av den statliga verksamheten och fungerar som
förvaltare av statlig egendom. Sedan 1988 års
trafikpolitiska beslut har SJ haft vida
befogenheter i frågor som rör bl.a. försäljning av
fast egendom. Syftet har varit att underlätta
omstruktureringar i verksamheten och att
verksamheten skall bedrivas under så
bolagsliknande förhållanden som möjligt inom
ramen för affärsverksformen.
4.11.7 Regeringens överväganden
Flera verksamheter, som hittills varit en naturlig
del av SJ, har på den allt mer avreglerade
marknaden mött en helt ny samarbets- och
kundstruktur. Allt eftersom järnvägsmarknaden i
Sverige har utvecklats, nya operatörer har
tillkommit och SJ:s järnvägsrörelse har förlorat
marknadsandelar till konkurrenterna har
stödjande sektorer och funktioner inom SJ
övergått till att också bli leverantörer till de nya
operatörerna. På denna allt mer avreglerade
marknad möter SJ konkurrens från både svenska
och utländska företag som samtliga har normala
institutionella förutsättningar för sin
verksamhet. Efter en trevande inledning har
utvecklingen av nya järnvägsoperatörer tagit fart
under åren 1998 och 1999. Från 2000 svarar SJ
därigenom för mindre än 40 procent av antalet
tågresor i Sverige. SJ:s andel av antalet
personkilometer beräknas uppgå till ca 70
procent. Arlanda Express, pendeltågstrafiken i
Stockholm och nattågen till övre Norrland är
exempel på järnvägstrafik som nu utförs av andra
tågtrafikutövare och därmed drivs av privata
företag. SJ möter också en allt större konkurrens
från andra trafikslag, såsom flyg och busstrafik.
De externa krafter som påverkar SJ ställer krav
på omfattande anpassningar av såväl struktur
som arbetsmetoder. Regeringen anser att det är
viktigt att SJ ges möjlighet att på bästa sätt
tillgodose kundernas krav på service, kvalitet och
tillgänglighet samtidigt som förutsättningarna
för en effektiv konkurrens på marknaden
förstärks och därmed också förutsättningarna för
ytterligare kostnadsbesparingar och därigenom
prissänkningar för konsumenterna.
En jämförande studie, benchmarking, inom
området kompetensförsörjning som SJ på
regeringens uppdrag genomfört från 1999 och
som slutrapporterats till regeringen i juni 2000
visar att den externa jämförelsegruppen om tio
svenska företag har högre värden än SJ på
samtliga studerade områden. De områden som
studerats anses vara framgångsfaktorer för en
lärande organisation och har indelats i Process
för kompetensförsörjning och Miljö för lärande.
Utvärderingen av påbörjat förnyelsearbete inom
SJ visar dock att en del viktiga förbättringar har
genomförts och pågår. Regeringen anser att det
är viktigt att detta arbete fortsätter och följs upp
även i framtiden, oavsett företagsform.
Regeringen anser att de ekonomiska mål som
lades fast för affärsverket SJ för 2000 skall ligga
kvar under perioden. Regeringen anser vidare att
beslutsordning och befogenheter för affärsverket
i huvudsak bör ligga fast under perioden 2001–
2003. Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att riksdagen bemyndigar regeringen att ge
affärsverket SJ finansiella befogenheter för 2001 i
enlighet med vad som förordas i det följande:
- godkänna aktieöverföringar mellan SJ och
AB Swedcarrier,
- godkänna avtal som SJ träffar om
försäljning av fast egendom och aktier inom
en ram om 3,1 miljarder kronor med
avyttringar fr.o.m. 1994 intagna i ramen,
- fastställa beloppsgräns för försäljning av fast
egendom och aktier från SJ,
- låta SJ förvärva, förvalta och avyttra aktier
inom ramen för den beslutade
koncernstrategin,
- låta SJ besluta om organisationsfrågor vad
gäller avyttringar av verksamhetsgrenar som
inte bidrar till att stärka och stödja
järnvägsverksamheten,
- låta SJ använda den typ av finaniseringsform
som ger den lägsta kostnaden för SJ sett
över investeringens ekonomiska livslängd
och som är möjlig att föra över till
aktiebolagsformen,
- tillföra SJ utdelning från Swedcarrier,
- teckna borgensförbindelser till förmån för
bolag inom SJ-koncernen inom en total ram
om 1,9 miljarder kronor med beaktande av
möjligheterna att föra över dessa till
aktiebolagsformen,
- placera kassamässigt överskott hos
Riksgäldskontoret och på marknaden.
Enligt riksdagsbeslut skall SJ:s nuvarande
behov av medel för investeringar och
rörelsekapital täckas genom egen finansiering
och upplåning på kapitalmarknaden, däribland
hos Riksgäldskontoret. Riksdagen har årligen
godkänt en finansieringsplan för SJ. Efter en
eventuell omvandling till aktiebolag anser
regeringen att långsiktig upplåning i princip helt
bör ske på den öppna kreditmarknaden. Med
tanke på den komplexa bolagiseringsprocessen
finns dock en risk att en total omedelbar
upplåning på den öppna kreditmarknaden skulle
innebära en finansiell belastning och en ökad risk
för det eller de nya aktiebolagen. Utlåning från
Riksgäldskontoret till andra än affärsverk och
statliga myndigheter kräver riksdagens
godkännande. Det är regeringens uppfattning att
en treårig övergångsperiod bör tillämpas både på
nu befintliga och nya riksgäldslån. Under denna
period bör nuvarande riksgäldslån kunna stå
kvar. Bolaget eller bolagen bör även inom
låneramen kunna ta upp nya lån i
Riksgäldskontoret. Övergångsperioden ger
bolaget/bolagen större möjligheter att
konsolidera sin finansiella verksamhet.
Regeringen föreslår därför att riksdagen
godkänner en låneram om totalt 16 000 miljoner
kronor för såväl affärsverket SJ:s som det eller de
nya SJ-bolagens totala upplåning i och utanför
Riksgäldskontoret under treårsperioden 2001–
2003 samt att regeringen bemyndigas att besluta
om hur denna skall fördelas. Efter treårsperioden
skall samtliga riksgäldslån vara återbetalda.
4.11.8 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för 1999
avseende granskningen av SJ:s årsredovisning,
koncernredovisning, underliggande redovisning
och ledningens förvaltning innehåller inte några
anmärkningar.
4.11.9 Budgetförslag
36:10 Ersättning till Statens järnvägar i
samband med utdelning från AB
Swedcarrier
Tabell 4.45 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
0
Anslags-
sparande
378 685
2000
Anslag
33 000
Utgifts-
prognos
241 000
2001
Förslag
140 000
2002
Beräknat
200 000
2003
Beräknat
230 000
Eftersom AB Swedcarrier inte står i ett
skatterättsligt koncernförhållande till
affärsverket SJ kan medel från en försäljning av
dotterbolag i AB Swedcarrier inte överföras till
SJ i form av obeskattade koncernbidrag.
Koncernbidragen är enligt skattereglerna avsedda
att användas för att skattemässigt möjliggöra en
resultatutjämning inom koncerner.
Då försäljningarna inom AB Swedcarrier
endast har begränsats till ett fåtal före 2000 har
ett relativt stort anslagssparande uppkommit. I
enlighet med de nya reglerna om disposition av
anslagssparande överstigande 3 procent av
tilldelat anslag beslutade regeringen under våren
2000 att SJ får disponera hela det befintliga
anslagssparandet under 2000. Under 2000 har en
stor del av anslaget förbrukats, främst i samband
med avyttringarna av dotterbolagen Scandlines
AB, AB Trafikrestauranger och Royal Viking
Hotel AB.
Vid en överföring av verksamheten vid
affärsverket SJ till ett eller flera aktiebolag
uppkommer frågor rörande den framtida
finansieringen av verksamheter som för
närvarande hanteras av SJ men som vid en
bolagisering bestäms ha sin naturliga hemvist
inom staten. Det är främst verksamheter av
järnvägssektorskaraktär. Vidare uppkommer
kostnader avseende stämpelskatt när
fastighetstillgångar överförs från staten till
aktiebolag. Denna kostnad utgår enligt lag.
Regeringen anser att såväl kostnader av
järnvägssektorskaraktär som stämpelskatt är
något som på konkurrensneutrala grunder inte
bör åläggas det eller de nybildade bolagen utan
finansieras inom statsbudgeten. Vad gäller
kostnader som är hänförliga till järnvägssektorn
så har regeringen inte vid detta tillfälle utrett
frågorna tillräckligt utan avser att återkomma till
riksdagen med ett förslag till hur dessa åtaganden
skall finansieras. Regeringen föreslår i enlighet
med ovanstående att riksdagen för 2001
godkänner att anslaget D1 även får belastas med
kostnader för den stämpelskatt som utgår vid en
eventuell överföring av affärsverkets fastigheter
till bolagssfären.
Regeringens slutsatser
Regeringen föreslår ett anslag på 140 miljoner
kronor för 2001. Detta motsvarar, tillsammans
med anslagssparande, regeringens bedömning av
de kostnader som anslaget skall täcka.
Tabell 4.46 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
33 000
Ökat resursbehov 1
167 000
Förslag 2001
140 000
1Återgång till ursprunglig anslagsnivå.
4.12 Delområde Sjöfart
4.12.1 Omfattning
Verksamheten omfattar sjöfart, farledshållning,
bidrag till sjöfarten m.m. Ansvarig sektorsmyn-
dighet inom delområdet är Sjöfartsverket. Andra
myndigheter som verkar inom området är Rede-
rinämnden och Handelsflottans kultur- och fri-
tidsråd (HKF).
Sjöfartsverket har till uppgift att se till att sjö-
fart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och
på samtliga svenska hamnar av betydelse under
säkra, miljöanpassade och effektiva former. Sjö-
fartsverkets huvuduppgifter är att utöva tillsyn
över sjösäkerheten, tillhandahålla lotsning, svara
för farledshållning och vid behov inrätta nya far-
leder, svara för sjöräddning, isbrytning och för
att sjöfartens påverkan på miljön minimeras.
Sjöfartsverket ansvarar även för sjökartläggning
och beredskapsplanläggning m.m. Verksamheten
skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på
handelssjöfarten. Fritidsbåtstrafikens, fiskets och
marinens intressen skall beaktas. Sjösäkerheten i
fritidsbåtstrafiken skall också främjas genom in-
formation och rådgivande verksamhet. Sjöfarts-
verket är ansvarig myndighet för delfunktionen
Sjötransporter inom det civila försvaret
(redovisas under utgiftsområde 6 Totalförsvar).
Sjöfartsverket skall med stöd av Rederinämnden
årligen utvärdera den svenska sjöfartens konkur-
renssituation.
HKF:s uppdrag är att planlägga, samordna och
genomföra en meningsfull och attraktiv kultur-
och fritidsverksamhet för sjöfolk. Verksamhets-
utbudet ska avspegla samhällets ordinarie utbud
av kultur- och fritidsaktiviteter så att såväl
svenskt som utländskt sjöfolk i så stor utsträck-
ning som möjligt kompenseras för den service
inom området som de går miste om på grund av
tjänstgöring till sjöss.
Rederinämnden skall medverka till att tillför-
säkra den svenska handelsflottan rimliga konkur-
rensvillkor, som leder till en hög transportkvali-
tet för näringslivet. Rederinämnden administre–
rar det statliga bidraget till sjöfarten.
4.12.2 Utgiftsutveckling
I nedanstående tabell redovisas utgiftsutveck-
lingen för den anslagsfinansierade delen av sta-
tens verksamhet inom delområdet.
Sjöfartsverkets totala utgifter för den verk-
samhet som omfattar fritidsbåtar och fiske över-
stiger det tilldelade anslaget med ca 60 miljoner
kronor. Sjöfartsverket finansierar i dag mellan-
skillnaden med handelssjöfartens farledsavgifter.
Anslaget höjdes 2000 från ca 44 miljoner kronor
till 61 miljoner kronor. Sjöfartsverkets totala ut-
gifter för viss kanaltrafik överstiger också det
tilldelade anslaget med ca 12 miljoner kronor och
finansieras med farledsavgifter. Anslagsnivån lig-
ger oförändrat på knappt 63 miljoner kronor.
Anslaget 36:8 Bidrag till sjöfarten har ökat ge-
nom att bidraget till kostnader för sociala avgif-
ter höjts vid två tillfällen. Från den 1 juli 1998
höjdes bidraget från 29 000 till 45 000 kronor
och från den 1 januari 1999 höjdes bidraget
ytterligare till 58 000 kronor per kalenderår och
årsarbetskraft.
Tabell 4.47 Utgiftsutveckling
Tusentals kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgiftsprognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål
44 415
61 000
61 000
61 000
61 000
61 000
36:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m.
62 660
62 660
62 660
62 660
62 660
62 660
36:8 Bidrag till sjöfarten
405 000
405 000
526 000
409 000
405 000
405 000
B6 Vissa kostnader med anledning av M/S Estonia
18 062
-
-
-
-
-
Totalt för delområde Sjöfart
530 137
528 660
649 660
532 660
528 660
528 660
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
4.12.3 Mål- och resultatbedömning
Med utgångspunkt i de transportpolitiska del-
målen har regeringen i regleringsbrev fastställt
verksamhetsmål för Sjöfartsverket, Rederinämn-
den respektive HKF. För Sjöfartsverket har även
fastställts ekonomiska mål. Resultatet för 1999 i
förhållande till dessa mål framgår av den följande
redovisningen. Utfallet för 1998 anges inom pa-
rentes.
Verksamhetsresultat Sjöfartsverket
Tillgänglighet
Verksamhetsmål:
- Målet är att sjöfart i svenska fartvatten kan
ske på framkomliga, miljövänliga och säkra
sjövägar. Det skall vara möjligt att bedriva
sjöfart året om på alla svenska hamnar av
betydelse.
Resultat: Under 1999 utfördes ca 47 300 lots-
ningar. Endast ett fyrtiotal lotsade fartyg förse-
nades på grund av brister i Sjöfartsverkets resur-
ser och planering. Ett transpondersystem (AIS)
har tagits i bruk under året. Ett benchmarking-
projekt rörande lotsning slutfördes som visade
på en betydande effektiviseringspotential. Ett
nytt system för lotsavgifter har efter remissbe-
handling införts från den 1 juli i år. En viktig för-
ändring är att den lotsade tiden får stort genom-
slag i lotstaxan. Isutbredningen var mindre än
normalt, men förhållandena i de isbelagda far-
vattnen var besvärliga. Isbrytarna har utfört
1 043 assistanser (906), varav 156 bogseringar
(86 ).
Säkerhet
Verksamhetsmål:
- Målet för handelssjöfarten är att antalet all-
varliga olyckor under perioden 1998–2007
bör halveras. Samma mål gäller för trafiken
med fiske- och fritidsfartyg.
Resultat: Antalet omkomna inom handelssjö-
farten i svenska farvatten under perioden 1990–
1998 är 31 personer. Antalet olyckor varierar
starkt mellan olika år och är dessutom få. Någon
klar tendens är svår att skönja. Antalet olyckor i
färje- och passagerarsjöfart under perioden är
26 stycken. Inga personer har omkommit eller
skadats allvarligt. Under 1999 omkom 28 perso-
ner i fritidsbåtsolyckor jämfört med 42 personer
1998 och 80 personer 1991. Antalet omkomna
var det lägsta någonsin och trenden är nedåtgå-
ende. Det totala antalet olyckor som berörde
svenska handels- och fiskefartyg samt utländska
fartyg i svenska vatten var 235 (313) under 1999.
Endast i ett fåtal fall kan olyckan ha berott på
brister i lotsningsförfarandet. Inga olyckor eller
incidenter kunde relateras till brister i farleds-
hållning, sjökort eller isbrytning.
Sjöfartsinspektionen har utfört 3 223 (3 147)
besiktningar, 1 411 (926) inspektioner och 261
(228) skeppsmätningar. Anmärkningarna rör
främst dokumentation, brandskydd och livrädd-
ningsutrustning. Totalt har 8 638 (8 564) brister
noterats. Sjöfartsinspektionen har genomfört 725
hamnstatkontroller. Vid dessa fick 306 fartyg en
eller flera anmärkningar. Nyttjandeförbud utfär-
dades för 36 (69) fartyg.
Sjöräddning
Verksamhetsmål:
- Målet är att efterforskning och räddning av
människor i sjönöd samt sjuktransporter
från fartyg skall kunna utföras dygnet runt
inom de områden som räddningstjänstlagen
(1986:1102) och internationella överens-
kommelser anger. Ett fartyg skall ha anlänt
till olycksplatsen senast inom tre timmar
efter larm om olyckan inträffat på svenskt
vatten och senast inom sex timmar om
olyckan inträffat på internationellt vatten.
Resultat: Sjöfartsverket uppfyllde målet att en
räddningsenhet var på olycksposition inom tre
respektive sex timmar efter larm. Sjöfartsverket
hade satt som mål att genomföra 13 nationella
sjöräddningsövningar under året, vilket uppnåd-
des. Ett sjöräddningsavtal med Polen har trätt i
kraft under året och ett nytt flyg- och sjörädd-
ningsavtal med Lettland har träffats. En Sverige-
täckande informationskampanj (Safe at Sea
Tour) syftande till att minska fritidsbåts- och
dykolyckor har genomförts i samarbete med bl.a.
Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och
Marinen.
Miljö
Verksamhetsmål:
- Målet är att minimera den negativa påver-
kan som sjöfarten medför på miljön.
Resultat: Efter två år med de miljödifferentie-
rade farledsavgifterna har 1 283 (1 100) fartyg
anmält att man använder lågsvavlig bunkerolja.
Kontroller har utförts på 150 fartyg. Drygt tju-
gofem hamnar har miljödifferentierat sina avgif-
ter (20). Ett projekt med miljöanpassade botten-
färger för fritidsbåtar pågår, slutsatserna kommer
att utgöra underlag för Kemikalieinspektionens
beslut om högsta tillåtna giftläckage från botten-
färger på västkusten.
Resultat Handelsflottans kultur- och
fritidsråd
Verksamhetsmål:
- Med utgångspunkt från målgruppens om-
fattning skall HKF sträva efter att dels öka
antalet personer som tar del i HKF:s akti-
viteter dels öka kostnadseffektiviteten i
verksamheten.
Resultat: Sammanfattningsvis har målen upp-
fyllts. Som exempel kan nämnas att nyhetsdistri-
butionen har effektiviserats med ett ökande antal
abonnenter som resultat.
Resultat Rederinämnden
Verksamhetsmål:
- Rederinämnden skall på ett effektivt sätt
administrera det statliga bidraget till sjöfar-
ten samt pröva ansökningarna om bidrag
och därvid se till att gällande krav för bidrag
uppfylls.
Resultat: Den negativa utvecklingen under de
senaste åren beträffande det svenska tonnaget
har nu upphört och en viss inflaggning har skett
efter riksdagens beslut att höja bidraget till sjö-
farten och den överenskommelse om tillfällig an-
ställning av utländsk personal som parterna på
arbetsmarknaden träffat. Genom det statliga bi-
draget till sjöfarten har de svenska rederiernas
ekonomiska situation förbättrats och konkur-
rensförmågan stärkts. Rederinämnden får där-
med anses ha uppnått målet för sin verksamhet.
Sjöfartsverkets ekonomiska resultat
Mål:
- Målet för räntabilitet är att resultatet efter
skattemotsvarighet skall uppgå till
7 procent av eget kapital.
- Det långsiktiga målet för soliditet är att den
skall uppgå till lägst 30 procent.
- Som restriktion för prishöjningar av far-
ledsavgifterna gäller att avgifterna får öka
med högst nettoprisindex räknat från och
med 1995.
Resultat: Räntabiliteten på eget kapital efter
skattemotsvarighet blev -11,4 procent 1999. Må-
let om 7 procent uppnåddes inte. De främsta
skälen till den låga avkastningen var kostnader
om totalt 132 miljoner kronor för det nya ar-
betstidsavtalet för lotsarna samt det nya ränte-
antagandet vid beräkning av pensionsskulden.
Om dessa engångskostnader elimineras var
räntabiliteten 5,8 procent. Soliditeten uppgick till
nära 40 procent, dvs. målet uppnåddes. Far-
ledsavgifterna var oförändrade under året varför
målet om prisrestriktion uppfylldes.
Sjöfartsverkets resultat efter finansiella poster
blev för 1999 en förlust om 82 miljoner kronor.
Detta är en resultatförsämring med 312 miljoner
kronor jämfört med 1998. Den främsta orsaken
är att de sociala kostnaderna (pensioner) ökade
med 243 miljoner kronor. Sjöfartsverket kom-
mer följaktligen inte att kunna göra någon inle-
verans av överskott för 1999.
Rörelseintäkterna ökade med 28 miljoner
kronor jämfört med 1998 och uppgick till
1 324 miljoner kronor. Trafikintäkterna ökade
till följd av större volymer och uppgick till
1 065 miljoner kronor vilket var 80 procent av
den totala omsättningen. Höjning av lotsavgif-
terna med 12 procent bidrog med 8 miljoner
kronor.
Rörelsekostnaderna ökade med 324 miljoner
kronor jämfört med 1998 och uppgick till
1 414 miljoner kronor. Finansinspektionens be-
slut om nytt ränteantagande har ökat pensions-
skuldskostnaderna med 28 miljoner kronor. Den
överenskommelse som Sjöfartsverket och
SACO träffat om ett nytt arbetstidsavtal för lot-
sar ger en engångskostnad om 104 miljoner kro-
nor. Övriga rörelsekostnader, inklusive kostna-
der om 20 miljoner kronor till följd av IT-
anpassningar inför millenieskiftet, ökade med
65 miljoner kronor.
Sjöfartsverkets treårsplan
Intäkterna förväntas minska med 106 miljoner
kronor under perioden 1998–2003 till följd av
Öresundsbrons öppnande och ökat genomslag
av miljörabatterna. Även vid en beräknad tra-
fikökning med i genomsnitt två procent per år
blir intäktsminskningen betydande.
Flera rationaliseringsåtgärder har vidtagits för
att förbättra verkets ekonomi. De viktigaste in-
satserna är försäljningen av ett sjömätningsfar-
tyg, inrättandet av en rederifunktion och ett nytt
arbetstidsavtal för lotsar. Verket har även påbör-
jat en omfattande organisationsförändring.
Enligt Sjöfartsverket råder en obalans om ca
60 miljoner kronor mellan kostnaderna för fri-
tidsbåtsverksamheten och det tilldelade anslaget.
Statsmakternas mål för sjösäkerheten är samti-
digt oförändrat. Handelssjöfartens intressenter
framför kritik mot att Sjöfartsverket finansierar
fritidsbåtsverksamheten med farledsavgifter.
Det beräknade resultatet efter finansiella pos-
ter för perioden 2001–2003 blir 110, 71 respek-
tive 34 miljoner kronor. Resultatprognoserna
förutsätter en ytterligare höjning av lotsavgiften
med 15 procent från den 1 juli 2001. Sjöfartsver-
ket föreslår oförändrat soliditetsmål om lägst 30
procent och poängterar därvid vikten av att de
positiva effekterna av en minskad soliditet kom-
mer handelssjöfarten och Sjöfartsverket till godo.
Sjöfartsverket anser att nuvarande låga ränteni-
våer ger utrymme för en sänkning av räntabili-
tetskravet och föreslår att räntabilitetsmålet änd-
ras från 7 till 5 procent.
Den totala inleveransen (utdelning + skatte-
motsvarighet) beräknas för 2000 till 0 kronor
och för perioden 2001–2003 till ca 57, 37 respek-
tive 18 miljoner kronor.
Sjöfartsverket föreslår att utdelningsnivå och
prisrestriktion behålls oförändrade.
För perioden 2001–2003 föreslås en investe-
ringsnivå på sammanlagt 380 miljoner kronor
och avser huvudsakligen återanskaffningar. In-
vesteringsnivån för farleder och utmärkning lig-
ger runt 46 miljoner kronor per år. Investering-
arna i den flytande utmärkningen minskas till ca
1 miljon kronor per år till följd av tidigare sats-
ningar. I Södertälje kanal planeras investeringar
för ca 32 miljoner kronor. Investeringarna i
Trollhätte kanal koncentreras till förstärkning av
slussarna och nya portar till en kostnad av ca
66 miljoner kronor. Under planperioden avses 17
lotsbåtar levereras. Investeringarna inom sjö-
kartläggning uppgår till 28 miljoner kronor och
avser främst återanskaffning av utrustning. Av
tabell 4.50 framgår hur investeringarna fördelas
på verksamhetsområde.
Sjöfartsverket och Göteborgs hamn har träffat
en principöverenskommelse rörande farlederna
till och från Göteborgs hamn (se avsnitt 4.12.4).
Sjöfartsverket har i sin treårsplan för perioden
2001–2003 hemställt
- att anslaget 36:6 Ersättning för fritidsbåts-
ändamål m.m. för 2001 anvisas ett anslag
om 123 miljoner kronor,
- att anslaget 36:7 Ersättning för viss kanal-
trafik m.m. för 2001 anvisas ett anslag om
74,3 miljoner kronor,
- att få bemyndigande att uppta lång- och
kortfristiga lån inom en total ram på
110 miljoner kronor,
- att få sätta in kassamässigt överskott på
räntebärande konto i Riksgäldskontoret
eller affärsbank.
Mervärdesskattetvist mellan Sjöfartsverket
och Skattemyndigheten i Linköping
Sjöfartsverket har i en skrivelse till Näringsde-
partementet informerat om en pågående tvist
mellan Skattemyndigheten i Linköping och Sjö-
fartsverket. I anledning av en skatterevisionen
har skattemyndigheten beslutat att sätta ned av-
draget för ingående skatt med 62 miljoner kro-
nor för beskattningsåret 1997 och med
76 miljoner kronor för beskattningsåret 1998.
Skälet är att verkets avdragsrätt för ingående
moms är begränsad till verksamhet där skatt-
skyldighet föreligger enligt mervärdesskatte-
lagen. Skattemyndigheten menar att uttag av
farledsavgifter ingår som ett led i myndighets-
utövning och således inte utgör en omsättning
som är yrkesmässig verksamhet enligt mervär-
desskattelagen. Sjöfartsverket har överklagat be-
slutet till länsrätten där beslut väntas under hös-
ten 2000. Om domen går Sjöfartsverket emot har
Sjöfartsverket en ackumulerad skuld som i
dagsläget uppgår till ca 300 miljoner kronor.
Analys och slutsatser
De verksamhetsmål som formulerats inom del-
området Sjöfart har i huvudsak uppfyllts.
Målet för Sjöfartsverkets soliditet uppfylldes
medan räntabiliteten inte nådde det uppsatta
målet. Prishöjningen rymdes under pristaket.
Sjöfartsverkets ekonomi kommer att vara an-
strängd under den närmaste treårsperioden. Or-
sakerna står att finna på såväl intäktssidan som
kostnadssidan. Omvärldsfaktorer, såsom pen-
sionsskuldsberäkningen och den nämnda moms-
tvisten, skapar osäkerhet för verkets ekonomi.
Verket har vidtagit åtgärder för att effektivisera
verksamheten, men man kommer ändå inte att
kunna uppfylla alla ägarens ekonomiska mål. I
kapitel 4.12.5 Budgetförslag lägger regeringen
fram förslag rörande investeringar, anslag och
ekonomiska mål.
4.12.4 Insatser
Göteborgs hamn
Regeringen uppdrog hösten 1999 åt Sjöfartsver-
ket att klarlägga de ekonomiska förutsättning-
arna för åtgärder som syftar till att stegvis höja
säkerheten och öka tillgängligheten i farlederna
till och från Göteborgs hamn. I avsnitt 4.12.5
lägger regeringen förslag om att avtalet godkänns
och hur finansieringen skall ske.
Investeringarna i de båda farlederna Tors-
hamnsleden och Böttöleden har som primärt syf-
te att stärka hamnens roll, framför allt i fråga om
den transoceana containertrafiken, samt att öka
tillgängligheten och säkerheten i farlederna.
Projektet har kostnadsberäknats till ca 1 100
miljoner kronor. Sjöfartsverket har redovisat ett
förslag till kostnadsfördelning mellan verket och
Göteborgs Hamn AB och ett förslag till över-
enskommelse, som för Sjöfartsverkets del förut-
sätter regeringens godkännande, om finansiering
av ett etappvis genomförande av åtgärderna.
Farledsavgifterna
Sjöfartsverket har på regeringens uppdrag utvär-
derat effekterna av det två år gamla reviderade
systemet. Sjöfartsverket konstaterar att det lett
till väsentliga miljöförbättringar och att målet om
en 75-procentig reduktion av svavel- och kväve-
oxidutsläppen från sjöfarten på Sverige jämfört
med 1998 års nivå bör vara möjligt att uppnå
inom femårsperioden. Det är dock av största
betydelse att även andra länder inför ekonomiska
styrmedel för att begränsa sjöfartens luftförore-
ningar. Sjöfartsverket konstaterar också att om-
läggningen av avgiftssystemet inte medfört några
större förändringar av sjöfartens transportmön-
ster.
Sjöfartsverket överväger smärre justeringar av
farledsavgifterna inom det nuvarande systemets
ram. Förändringar av mer genomgripande karak-
tär är inte aktuella att överväga förrän Gods-
transportdelegationen, som enligt sitt direktiv
ska överlämna en övergripande godstransport-
strategi, presenterar sina slutsatser sommaren
2001 i en slutrapport.
Fritidsbåtsregister
Frågan om registrering av fritidsbåtar behandla-
des senast i budgetpropositionen för 2000. Rege-
ringen uttalade då att ett allmänt register borde
bygga vidare på det frivilliga fritidsbåtsregister
som administreras av Stöldskyddsföreningen.
Regeringen har i år fortsatt den dialog med för-
säkringsbranschen som inleddes under 1999 och
har därvid stärkts i sin uppfattning att det frivil-
liga registret bör ligga till grund för ett allmänt
fritidsbåtsregister.
För att förbättra ersättningsmöjligheterna för
skadelidande vid olyckor med fritidsbåtar avser
regeringen att införa en obligatorisk ansvarsför-
säkring för ägare av fritidsbåtar. En särskild utre-
dare skall ges i uppdrag att utreda de närmare
förutsättningarna för en sådan försäkring och för
hur ett allmänt fritidsbåtsregister bör vara ut-
format.
Vänersjöfarten
På regeringens uppdrag har en utredare presen-
terat en rad åtgärder vars syfte är att skapa lång-
siktiga förutsättningar för en kommersiellt bär-
kraftig utveckling av Vänersjöfarten. I
departementsskrivelsen (Ds 2000:18), Vänerupp-
draget – Förslag för utvecklingen av Vänersjö-
farten, föreslås bl.a. att lotsavgiften sänks med 50
procent, att statligt transportbidrag utgår för
sjöfarten i de fall landtransporter till Vänerhamn
kombineras med Vänersjöfart samt att rege-
ringen avsätter 5 miljoner kronor till Vänerrådet
för utvecklingsprojekt. Enligt förslaget ska också
berörda länsstyrelser avsätta samma belopp.
Vänerrådet har till regeringen inkommit med en
framställan om regionalpolitiska medel för ut-
vecklingsprojekt avseende Vänersjöfarten. An-
sökan är föremål för beredning.
Sjöfartsverket har den 1 juli 2000 efter en ge-
nerell höjning och omläggning av lotstaxan in-
fört en generell rabatt på 30 procent på lotsav-
giften för all Vänertrafik genom Trollhätte ka-
nals sjötrafikområde. Det kan vidare konstateras
att det statliga transportbidraget i dess nuvarande
form inte kommer Vänersjöfarten till godo. Bak-
grunden är att riksdagen 1998 beslutade (prop.
1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.
1997/98:204) om vissa förändringar i stödformen
regionalpolitiskt transportbidrag. Ändringen in-
nebar att även transporter som utfördes sjövägen
skulle vara bidragsberättigade, men då endast
från och till hamnar inom stödområdet. Rege-
ringen avser att följa Vänertrafikens utveckling
för att försäkra sig om att det även i framtiden
kommer att finnas infrastrukturella förutsätt-
ningar att bedriva handelssjöfart på Vänern. Re-
geringen vill också påpeka att Vänersjöfarten
rent allmänt är föremål för vidare överväganden
inom Godstransportdelegationen.
Östersjöfrågor
På regeringens uppdrag har Sjöfartsverket utar-
betat en handlingsplan för att utveckla handel
och sjöfart i Östersjöregionen. Infrastruktur-
frågor för hamnarna lämnas för behandling i
annat sammanhang. Som en uppföljning av
handlingsplanen har Sjöfartsverket kartlagt sjö-
fart, hamnverksamhet, spelregler, avgiftssystem
och institutionella frågor som påverkar närings-
verksamheten i regionen. Resultaten har sam-
manställts i skriften Baltic Maritime Outlook
2000 som enligt planerna skall uppdateras vart-
annat år.
Sverige deltar aktivt i det samarbete som sker
inom ramen för de båda arbetsgrupper för
hamnverksamhet respektive vattenburna trans-
porter inom Östersjöregionen som den Europe-
iska kommissionen leder och i vilket alla länder
runt Östersjön deltar. Sjöfartsverkets rapporter
används i detta arbete och kommissionen vill
medverka till att bl.a. Baltic Maritime Outlook
2000 kan hållas aktuell som ett gemensamt refe-
rensmaterial. Regeringen instämmer i rapportens
slutsats att åtgärder bör övervägas inom ett brett
fält av områden som sträcker sig utanför Sjö-
fartsverkets kompetensområde. Regeringen avser
därför att samlat bereda sådana förslag som
spänner över flera politikområden och vid behov
återkomma med förslag i olika frågor.
Den positiva ekonomiska utvecklingen i
Östersjöregionen med ökande handel stöds på-
tagligt av det pågående arbetet med att utvidga
EU. Arbetet inom sjöfarts- och hamnområdet
bidrar till att konkretisera den nordliga dimen-
sionen och är ett sätt att definiera transporternas
centrala betydelse i detta sammanhang. Arbetet
ligger helt i linje med EU:s prioritering av när-
sjöfart, Short Sea Shipping, inom Europa. Sjö-
fartsverket och Sjöfartsforum har tillsammans
utsetts att vara s.k. focal points i Sverige för att
stödja detta arbete och kommissionen har gett
Sjöfartsforum status av s.k. SSS-promotion
bureau i Sverige. Liknande arrangemang utveck-
las nu inom de flesta medlemsländer.
Verksamhetsöversyn
Regeringen har beslutat om en översyn av Sjö-
fartsverkets verksamhetsstruktur med syftet att
identifiera eventuella mål- och rollkonflikter
samt för att förbättra effektiviteten och under-
laget för statsmakternas styrning. Med anledning
av översynen har Sjöfartsverket tagit initiativ till
en omorganisation som kommer att slutföras
under året. I enlighet med utredningens rekom-
mendation kommer sektors- och myndighets-
rollen att skiljas från producentrollen. Den regio-
nala organisationen förändras så att
sjötrafikområdena blir färre. I utredningsrappor-
ten föreslogs även att statsmakterna inrättar s.k.
stomfarleder vilket innebär att de allmänna
farlederna och farleder till de hamnar som
bedöms vara av störst nationell betydelse pekas
ut. Regeringen har för avsikt att ge Sjöfartsverket
i uppdrag att utreda de närmare förutsättning-
arna för inrättandet av stomfarleder.
Även HKF omfattades av översynen. Rege-
ringen har för avsikt att ge HKF i uppdrag att
utreda förutsättningarna för och de ekonomiska
konsekvenserna av att lägga ut tjänster på externa
utförare.
Civil bemanning av isbrytarna
Sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg
har under lång tid varit bemannade med militär
personal vilket reglerats i ett ramavtal mellan
Försvarsmakten och Sjöfartsverket. Mot bak-
grund av besparingarna inom Försvarsmakten
och att fartygen planeras utgå ur krigsorganisa-
tionen 2004 har en övergång till civil bemanning
utretts utifrån ekonomiska och praktiska ut-
gångspunkter. Utredningen har remitterats. Re-
geringen konstaterade i ett nytt utredningsupp-
drag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att
det inte finns några avgörande praktiska eller
ekonomiska hinder för en övergång till civil be-
manning, men att de närtida bemanningsfor-
merna och övergångsbestämmelser borde stude-
ras närmare. Försvarsmakten och Sjöfartsverket
har den 18 juni 2000 träffat ett nytt ramavtal in-
nebärande att övergången till civil bemanning
skall vara avslutad senast den 17 januari 2002.
Sjöfartsverket har nyligen träffat avtal med ett
företag om bemanning av isbrytare och sjömät-
ningsfartyg.
4.12.5 Budgetförslag
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål
m.m.
Tabell 4.48 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
44 415
2000
Anslag
61 000
Utgifts-
prognos
61 000
2001
Förslag
61 000
2002
Beräknat
61 000
2003
Beräknat
61 000
Anslaget är avsett att finansiera tjänster inom
Sjöfartsverkets ansvarsområde, bl.a. för fritids-
båtssektorn, som inte finansieras via handelssjö-
farten. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets
kostnader för informationsinsatser för att för-
bättra sjösäkerheten, främst avseende fritidsbåts-
trafiken. Vidare ingår vissa kostnader för sjö-
räddning, farledsverksamhet, bemanning av fyrar
av regionalpolitiska skäl samt vissa övriga kost-
nader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket
m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten.
Anslaget får även användas till utredningar med
anknytning till fritidsbåtsverksamheten.
Regeringens överväganden
Sjöfartsverket har under en följd av år anfört att
anslaget inte täcker de kostnader som främst fri-
tidsbåtssektorn åsamkar Sjöfartsverket. Under-
skottet har måst täckas med intäkter från
handelssjöfartens farledsavgifter. Den praktiska
konsekvensen är att handelssjöfarten belastas
med kostnader för en verksamhet som inte
kommer den till godo. Kostnaderna för fritids-
båtsverksamheten beräknas till totalt ca 123
miljoner kronor. Regeringen är från tillgänglig-
hets- och sjösäkerhetssynpunkt angelägen om att
infrastrukturen som används av skärgårdsbor
och fritidsbåtsägare även i fortsättningen håller
en god standard. För 2000 gjordes därför en
första uppjustering av anslaget med 17 miljoner
kronor. Regeringen anser att det finns goda skäl
att successivt höja anslaget till en nivå som mot-
svarar de kostnader som Sjöfartsverket har för
verksamheten. Enligt regeringens bedömning
finns inte möjlighet att finansiera en höjning
inom ramen för utgiftsområdet 2001. Regeringen
har dock för avsikt att återkomma till frågan.
36:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m.
Tabell 4.49 Anslagsutveckling
Tusentals kronor
1999
Utfall
62 660
2000
Anslag
62 660
Utgifts-
prognos
62 660
2001
Förslag
62 660
2002
Beräknat
62 660
2003
Beräknat
62 660
Under anslaget utgår bidrag till täckande av
underskott för drift av Trollhätte och Säffle ka-
naler samt ersättning till Vänerns Seglations-
styrelse för utmärkning av fritidsbåtsleder m.m.
Anslaget får även användas för utredningar med
anknytning till kanaltrafiken.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår inte några förändringar av
anslaget.
Investeringsplan för Sjöfartsverket
Sjöfartsverket föreslår en investeringsnivå under
perioden 2001–2003 på sammanlagt
ca 380 miljoner kronor, till övervägande del åter-
anskaffningar. De största investeringarna görs
inom områdena lotsning samt farleder och
utmärkning. Åtgärder i Södertälje och Trollhätte
kanaler på sammanlagt 100 miljoner kronor
planeras. Under perioden kommer
lotsbåtsflottan att förnyas för ca 145 miljoner
kronor och utrustning för sjömät-ning och
sjökortsframställning återanskaffas till en
kostnad av ca 27,5 miljoner kronor. In-
vesteringarnas fördelning på verksamhetsområde
framgår av nedanstående tabell. Tabellen inklu-
derar inte de ovan nämnda investeringarna i far-
leder till Göteborgs hamn.
Tabell 4.50 Investeringsplan
Miljoner kronor
Total kostnad
Utfall
1999
Prognos
2000
Budget
2001
Beräknat
2002
Beräknat
2003
Administration
1,2
0,5
0,2
0,3
0,2
0
Farleder1
212,6
30
45,3
66,1
40,8
30,4
Lotsning
367,8
58,1
111,4
105,5
56,7
36,1
Sjöräddning
7,4
2
1,3
1,5
1,3
1,3
Sjökartläggning
45,8
4,7
13,5
9,2
14,3
4,1
Isbrytning
7,5
7,5
0
0
0
0
Tekniska avdelningen
16,6
2,6
2,4
3,5
3,8
4,3
Sjöfartsinspektionen
0
0
0
0
0
0
Summa investeringar
658,9
105,4
174,1
186,1
117,1
76,2
1 Exkl. investeringar i farleder till Göteborgs hamn
Investeringar i farleder till och från Göteborgs
hamn
Sjöfartsverket och Göteborgs kommun har
träffat en överenskommelse om gemensam
finansiering av investeringar i farleder till och
från Göteborgs hamn. Avtalet innebär att par-
terna enats om att genomföra en första etapp till
en kostnad av ca 700 miljoner kronor där staten
skall svara för 72 procent av kostnaderna och
Göteborgs kommun för 28 procent. Enligt avta-
let förutsätts Göteborgs kommun därutöver in-
vestera 400 miljoner kronor i nuvarande kajan-
läggningar tillhöriga Göteborgs hamn. Parterna
skall senast under 2005 göra en bedömning av
behovet att genomföra den andra etappen av
projektet. Kostnaderna för en eventuell andra
etapp skall åvila staten. Sjöfartsverket har påpekat
att utgången av den mervärdesskattetvist som
föreligger också kan komma att påverka de totala
kostnaderna för projektet och finansieringen.
Regeringens överväganden
Regeringen har ingen erinran mot investerings-
planens nivå eller inriktning. När det gäller in-
vesteringar i farlederna till Göteborg vill rege-
ringen anföra följande. Göteborg är den enda
hamnen i Norden med ett världsomspännande
nät av direktanlöpande transocean linjetrafik.
Hamnen är av stor betydelse för den svenska in-
dustrin, omkring 25 procent av den svenska ex-
porten passerar genom Göteborgs hamn. Rege-
ringen anser att en satsning på förbättrade
farleder till och från Göteborgs hamn är en viktig
åtgärd för att dels åstadkomma ökad samverkan
mellan transportslagen, dels ge näringslivet för-
bättrade transportförutsättningar och tillväxt-
möjligheter. Det finns gemensamma motiv och
intressen från hamnen, regionen och staten att
genomföra ett sådant projekt. Regeringen anser
att den principöverenskommelse som Sjöfarts-
verket och Göteborgs kommun träffat skall god-
kännas.
Regeringen anser att Sjöfartsverket skall finan-
siera 300 miljoner kronor med eget kapital och
resterande 200 miljoner kronor med upptagande
av lån. Denna finansieringslösning får effekter på
verkets ekonomi i termer av försämrat resultat,
lägre soliditet och lägre räntabilitet vilket framgår
av tabellen i nedanstående avsnitt.
Förslag rörande Sjöfartsverkets ekonomiska mål
m.m.
Regeringen föreslår följande ekonomiska mål för
Sjöfartsverket under perioden 2001–2003:
Målet för räntabilitet är att resultatet efter
skattemotsvarighet skall uppgå till 7 procent av
eget kapital.
Det långsiktiga målet för soliditet är att den
skall uppgå till lägst 30 procent.
Som restriktion för prishöjningar av farledsav-
gifterna gäller att avgifterna får öka med högst
nettoprisindex räknat från och med 1995.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet. Utdel-
ning och skattemotsvarighet bör även fortsätt-
ningsvis fastställas slutligt av regeringen årligen i
samband med bokslutet.
Regeringen föreslår att den föreslagna investe-
ringsplanen godkänns.
Regeringen föreslår att Sjöfartsverket får be-
myndigande att uppta lång- och kortfristiga lån
inom en total ram på 110 miljoner kronor för fi-
nansieringar av investeringar.
Med hänvisning till vad som sagts om finansi-
eringen av farledsinvesteringarna i Göteborg bör
regeringen bemyndigas att senare besluta om re-
videring av Sjöfartsverkets ekonomiska mål och
låneram.
Regeringen föreslår att Sjöfartsverket får sätta
in kassamässigt överskott på räntebärande konto
i Riksgäldskontoret eller affärsbank.
Mot bakgrund av regeringens överväganden
redovisas följande prognoser över resultat m.m.
under perioden 2001–2003. Siffrorna i tabellen är
beräknade med hänsyn till den föreslagna finan-
sieringen av farleder till Göteborgs hamn.
Regeringen har för avsikt att uppdra åt
Sjöfartsverket att i nästa års treårsplan närmare
redogöra för effekterna av den föreslagna
finansieringslösningen.
Tabell 4.51 Prognos över resultat m.m.
Miljoner kronor
2000
2001
2002
2003
Årets resultat efter
skatt och skattemot-
svarighet
-30,3
78,9
36,3
3,2
Räntabilitet på eget
kapital (%)
-3,9
9,9
4,3
0,4
Soliditet
37,6
40,9
39,5
37,3
Beräknad skattemot-
svarighet
0
30,7
14,1
1,3
Beräknad utdelning
0
26,3
12,1
1,1
Kostnader med anledning av M/S Estonias
förlisning
Regeringen beslutade den 2 mars 1995 att uppdra
åt Sjöfartsverket att låta genomföra en övertäck-
ning av M/S Estonia. Riksdagen beslutade (prop.
1995/96:105, bet. 1995/1996:TU15, rskr.
1995/96:205 ) på tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 att anvisa ett förslagsan-
slag för övertäckningsarbetet. Den 19 juni 1996
beslutade regeringen att övertäckningsarbetet
skulle avbrytas. Den 11 februari 1999 beslöt re-
geringen att övertäckningsarbetet inte skulle
återupptas. Sjöfartsverket har i en skrivelse i juli
2000 redogjort för förhandlingar mellan Sjöfarts-
verket och det konsortium som ombesörjde den
sedermera avbrutna övertäckningen. Förhand-
lingarna rörde ersättningsanspråk med anledning
av att avtalet mellan Sjöfartsverket och konsor-
tiet sades upp då övertäckningsarbetet avbröts.
Parterna har nu träffat ett avtal som innebär att
Sjöfartsverket har en fordran på konsortiet som
garanterar Sjöfartsverket en ersättning om minst
100 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Sjöfartsverket, Kustbevakningen och andra stat-
liga myndigheter har haft och kommer sannolikt
även i framtiden att ha kostnader med anknyt-
ning till M/S Estonias förlisning. Såväl kostna-
dernas storlek som dess utfall i tiden är svåra att
prognostisera. Regeringen föreslår därför att
dessa medel, som förvaltas av Sjöfartsverket, skall
kunna användas för framtida kostnader föran-
ledda av utredningar och andra åtgärder med an-
knytning till M/S Estonias förlisning inom den
kommande treårsperioden. Det bör ankomma på
regeringen att besluta om medlens användning.
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
HKF:s verksamhet finansieras genom en avräk-
ning på Sjöfartsverkets farledsavgifter samt av
egna avgiftsintäkter. Avräkningen på farledsav-
gifterna för 2000 är 18,5 miljoner kronor. HKF
föreslår att 18,5 miljoner kronor av rådets totala
kostnader skall finansieras genom avräkning av
farledsavgifterna 2001. HKF beräknar att de
egna avgiftsintäkterna uppgår till 8,5 miljoner
kronor.
Regeringens överväganden
Regeringen tillstyrker HKF:s förslag att
18,5 miljoner kronor avräknas farledsavgifterna
för rådets kostnader.
36:8 Bidrag till sjöfarten
Tabell 4.52 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
435 717
Anslags-
sparande
77 577
2000
Anslag
405 000
Utgifts-
prognos
526 000
2001
Förslag
409 000
2002
Beräknat
405 000
2003
Beräknat
405 000
År 1996 antog riksdagen ett sjöfartspolitiskt be-
slut (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr.
1996/97:115) som innebär att staten är beredd
att skapa långsiktiga och rimliga konkurrens-
villkor för den svenska handelssjöfarten för åren
1997–2001. Statligt stöd lämnas till arbetsgiva-
rens kostnader för skatt och sociala avgifter.
Regeringens överväganden
Rederinämnden har i sin anslagsframställning
begärt 512 miljoner kronor i anslag för budget-
året 2001. Rederinämndens framställning innebär
en höjning av anslaget med 107 miljoner kronor.
Anslagsnivån 405 miljoner kronor är beräknad
efter en betydligt lägre nivå på bidraget till
sociala avgifter än den som gäller från och med
den 1 januari 1999. Detta innebär att
anslagsnivån behöver höjas. Behovet av en
ökning av anslaget beror också i hög grad på i
vilken utsträckning tillfällig anställning av
utländsk personal kommer att ske.
Regeringen anser det viktigt att slå vakt om
den svenska sjöfartsnäringen och att skapa ett
positivt klimat för denna näring, detta gäller inte
minst färjesjöfarten. Målsättningen är att ge den
svenska sjöfarten likvärdiga konkurrensvillkor.
Det samlade stödet bör utökas till att även
omfatta färjenäringen. Regeringen avser att göra
detta inom ramen för den totala översynen av
lastsjöfartens och färjenäringens villkor, som
nyligen påbörjats.
Arbetet kommer att särskilt inriktas på
införandet av ett s.k. nettostöd. Alternativet är
ett s.k. bruttostöd. Frågan kräver dock
ytterligare tid för beredning och regeringens
avsikt är att lägga förslag om ett nytt stödsystem
som kan träda i kraft den 1 januari 2002.
Tabell 4.53 Anslag 36:8 Bidrag till sjöfarten
Tusental kronor
Anslag 2000
405 000
Överföring från anslaget 36:9
4000
Förslag 2001
409 000
Bidrag till fartygsförlagd utbildning
Tillgången på fartygsförlagda utbildningsplatser
är central för tillgången på sjöbefäl. För att få ut
examen efter genomgången utbildning till sjö-
befäl krävs godkänd utbildning vid högskola och
praktik i den omfattning som anges för den
ifrågavarande utbildningen. Även elever på gym-
nasiets energiprogram har behov av praktikplats.
Den svenskflaggade handelsflottan räcker inte
längre till för att garantera tillgången på praktik-
platser.
I den ekonomiska vårpropositionen 2000
meddelade regeringen att den avsåg återkomma
med ett förslag om fartygsförlagda utbildnings-
platser. På regeringens uppdrag har Sjöfartsver-
ket i samråd med Rederinämnden redovisat hur
detta kan utformas. Utredningen har remissbe-
handlats och flertalet remissinstanser är positiva
till förslagen.
Enligt förordning (1996:1559) om statligt bi-
drag till svensk sjöfart gäller bl.a. att bidrag en-
dast skall lämnas till den som ställer utbildnings-
platser ombord till förfogande enligt
Sjöfartsverkets anvisningar. De rederier som
ställt en praktikplats till förfogande under vår-
respektive hösttermin har ansetts uppfylla för-
ordningens krav.
Regeringen vill understryka vikten av att skyl-
digheten att ställa praktikplats till förfogande
iakttas så att antalet praktikplatser i första hand
ökas genom att förordningens bestämmelser
uppfylls. Beräkningar visar dock att detta inte
kommer att räcka för att tillgodose antalet plat-
ser.
Regeringen anser att det är viktigt att det finns
tillgång på fartygsförlagda utbildningsplatser så
att inte en brist leder till att antalet utexamine-
rade från sjöbefälsutbildningen av detta skäl be-
gränsas. Regeringen anser därför att det behövs
ett statligt bidrag för att stimulera fram fler
praktikplatser.
Bidraget bör utgå till den som ställer utbild-
ningsplats till förfogande utöver vad som gäller
enligt förordningen. Bidrag bör även utgå för ut-
bildningsplats ombord på fartyg med svensk an-
knytning men som i dag inte omfattas av förord-
ningen. Även fortsättningsvis bör dock gälla att
bidrag inte skall utgå för den första praktikplat-
sen under vår- respektive höstterminen.
Regeringen föreslår att ett statligt bidrag skall
utgå med högst 1 250 kronor per vecka och hög-
skolestuderande. En praktikperiod omfattar
normalt fyra månader, varför den totala kostna-
den uppgår till sammanlagt 20 000 kronor. För
gymnasieskolans elever utgår redan viss ersätt-
ning från respektive skolas kommun. Regeringen
anser inte att ytterligare ersättning behövs för
gymnasieskolans elever.
Stödet bör utgå enbart i de fall som studenten
fullföljt praktikperioden. Ansökan om stöd bör
ske i efterhand. Bidragets storlek per studerande
är ett högstbelopp som ytterst blir beroende av
antalet studerande för vilka bidrag utgår. Bidra-
get, som föreslås administreras av Sjöfartsverket,
bör utgå vårterminen och höstterminen 2001 för
att därefter utvärderas. Kostnaden beräknas till
4 miljoner kronor. Regeringen föreslår att riks-
dagen anvisar 4 miljoner kronor.
4.13 Delområde Luftfart
4.13.1 Omfattning
Verksamheten omfattar statens flygplatssystem,
civil luftfart, flygtrafiktjänst och haveriutred-
ningar. Ansvarig sektorsmyndighet inom delom-
rådet är affärsverket Luftfartsverket. Inom
delområdet verkar också Statens haverikommis-
sion. Luftfartsverket har i uppdrag att skapa för-
utsättningar för ett säkert, effektivt och miljöan-
passat flyg som kan tillgodose människors och
näringslivets behov av resor och godstransporter.
Luftfartsverkets huvuduppgifter är att främja ut-
vecklingen av den civila luftfarten, att tillhanda-
hålla, driva och utveckla statens 19 flygplatser för
civil luftfart, att utöva tillsyn över flygsäkerheten
för den civila luftfarten, att svara för skyddet av
miljön mot föroreningar från den civila luftfar-
ten, att ansvara för flygtrafiktjänst i fred för civil
och militär luftfart och att ombesörja bered-
skapsplanläggning för civila flygtransporter.
Luftfartsverket är ansvarig myndighet för del-
funktionen Flygtransporter inom det civila för-
svaret (redovisas under utgiftsområde 6 Total-
försvaret).
Statens haverikommission utreder från sam-
hällssynpunkt allvarliga olyckor inom luftfarten,
sjöfarten, järnvägstrafiken och i annan verksam-
het i enlighet med lagen (1990:712) om under-
sökning av olyckor. Haverikommissionen skall
följa den internationella utvecklingen på de olika
områden som omfattas av kommissionens verk-
samhet samt samarbeta med berörda säker-
hetsmyndigheter i deras olycksförebyggande
verksamhet.
4.13.2 Utgiftsutveckling
I nedanstående tabell redovisas utgiftsutveck-
lingen för den anslagsfinansierade delen av sta-
tens verksamhet inom delområdet.
Det bidrag till kommunala och privata flyg-
platser som riksdagen beslutade om 1998 förde-
lades för första gången 1999. Beloppet som var
totalt 115 miljoner kronor belastade hela anslaget
på 105 miljoner kronor och Luftfartsverket med
10 miljoner kronor. För 2000 har totalt drygt
111 miljoner kronor fördelats, varav drygt 102
miljoner kronor från anslaget, till 26 flygplatser.
Haverikommissionen har inget eget anslag.
Regeringen anger i stället en ram för
Haverikommissionens förvaltningskostnader.
Dessa finansieras av Försvarsmakten, Banverket,
Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Statens rädd-
ningsverk. Varje enskild haveriutredning föran-
leder dessutom särskilda utredningskostnader
som bekostas av den tillsynsmyndighet inom
vars ansvarsområde respektive utredning faller.
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 1999 fick
Haverikommissionens förvaltningskostnader
uppgå till högst 9 262 000 kronor. Det faktiska
utfallet blev 8 866 523 kronor. De särskilda ut-
redningskostnaderna uppgick till 2 642 039 kro-
nor. I budgetunderlaget för 2001–2003 har
Haverikommissionen begärt att ramen för
förvaltningskostnader höjs till 10 500 000 kro-
nor. De ökade kostnaderna beror till största de-
len på ökade lönekostnader.
Tabell 4.54 Utgiftsutvecklingen
Tusentals kronor
Utfall
1999
Anslag
20001
Utgiftsprognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
Anslag 36:9 Driftbidrag till kommunala flygplatser
105 000
105 000
102 443
101 000
105 000
105 000
Totalt för delområde Luftfart
105 000
105 000
102 443
101 000
105 000
105 000
1Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
4.13.3 Mål och resultatbedömning
Med utgångspunkt i de transportpolitiska del-
målen har regeringen i regleringsbrev fastställt
verksamhetsmål för Luftfartsverket och Haveri-
kommissionen. För Luftfartsverket har även
fastställts ekonomiska mål. Resultatet för 1999 i
förhållande till dessa mål framgår av den följande
redovisningen.
Flygsäkerhet
Verksamhetsmål: Målet är att för den tunga
kommersiella luftfarten, med hänsyn tagen till
den förväntade trafikökningen, halvera haveri-
frekvensen under perioden 1998–2007. Vidare
bör antalet haverier inom privatflyget halveras
under perioden 1998–2007.
Resultat: Totalt omkom 16 personer i luft-
fartssystemet under 1999 jämfört med 9 perso-
ner 1998, samtliga inom privatflyget. Målet för
den tunga kommersiella luftfarten uppfylldes.
Inom privatflyget har en försämring skett jäm-
fört med 1998.
Skydd mot brottsliga handlingar
Verksamhetsmål: Målet är att skyddet mot
brottsliga handlingar som äventyrar säkerheten
för den civila luftfarten skall vara i nivå med det
som finns i övriga välutvecklade luftfartsnatio-
ner.
Resultat: Inga allvarliga händelser har inträffat i
Sverige under 1999. Målet kan anses uppfyllt.
Under året har säkerhetsföreskrifter rörande ca-
teringverksamheten införts. Tillsyn av flygplatser
och flygföretag samt medverkan i det securityar-
bete European Civil Aviation Conference
(ECAC) driver har prioriterats.
Luftfartspolitik
Verksamhetsmål: Målet är att bidra till att
luftfartspolitiken nationellt och internationellt
bedrivs och utvecklas på ett kompetent och för-
troendeingivande sätt.
Resultat: Luftfartsverket har bidragit till mål-
uppfyllnaden genom sin medverkan vid bilaterala
förhandlingar om luftfartsavtal med bl.a. Oman
och Ukraina om vilkoren för trafiken. Luftfarts-
verket har vidare deltagit i EU:s arbete med bl.a.
koordinering av ankomst- och avgångstider och
anslutning av flera länder till EG:s regler på luft-
fartsområdet. Luftfartsverket har medverkat vid
upphandling av olönsam trafik mellan Östersund
och Umeå. Vidare har Luftfartsverket deltagit i
den Europeiska luftfartkonferensens arbete rö-
rande kraven på flygbolagens försäkringar. Målet
kan anses vara uppfyllt.
Miljö
Verksamhetsmål: Målet är att vissa angivna rikt-
värden för trafikbuller normalt inte bör över-
skridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse
eller vid nybyggnation eller vid väsentlig om-
byggnad av infrastruktur. Vidare finns mål för
ett åtgärdsprogram i syfte att på sikt uppnå rikt-
värdena i befintlig bebyggelse.
Resultat: Riktvärdena vid nybyggnation har i
praktiken tillämpats sedan lång tid. Luftfartsver-
ket har investerat i ett beräknings- och uppfölj-
ningssystem för buller- och avgaser som är
värdefullt i dialogen med kommuner och
flygoperatörer. Ett långsiktigt planunderlag har
tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i
Stockholms län. En första etapp av
bullerbegränsande åtgärder i befintlig miljö be-
slutades under 1999. Detta arbete skall vara av-
slutat 2003.
Statens haverikommission
Haverikommissionen har återrapporterat samt-
liga mål som finns uppställda i regleringsbrevet.
Den främsta uppgiften för Haverikommissionen
är att bidra till det långsiktiga målet att ingen
skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Så-
lunda skall Haverikommissionen fastställa
olycksorsaken i varje undersökning, något man
lyckades med under 1999. Haverikommissionen
har vidare i de flesta fall kunnat ge rekommen-
dationer till tillsynsmyndigheterna syftande till
att öka säkerheten. Haverikommissionen har,
förutom inom verksamhetsgrenen civil luftfart,
haft problem med att uppfylla målet för den ge-
nomsnittliga handläggningstiden av ärenden.
Antalet utredningar inom dessa verksamhetsgre-
nar är dock lågt varför en enskild utredning får
stort genomslag i statistiken. Målet har därför
omformulerats och Haverikommissionen skall
numera vid varje enskild utredning (utom för ci-
vila luftfartsärenden) som överskridit målet för
handläggningstiden redovisa orsakerna till detta.
Luftfartsverkets ekonomiska resultat
Verksamhetsmål: Det långsiktiga målet för rän-
tabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarig-
het skall uppgå till 8 procent av eget kapital.
Det långsiktiga målet för soliditeten är att
denna skall uppgå till lägst 25 procent.
Som restriktion för prishöjningar gäller att
trafikavgifterna, exklusive undervägsavgifter,
securityavgifter och bulleravgifter, i genomsnitt
över åren får öka med högst nettoprisindex, mätt
från och med 1993.
Resultat: Räntabiliteten sjönk till 0,3 procent
till följd av att jämförelsestörande poster försäm-
rade resultatet. Soliditeten sjönk till 21 procent
till följd av jämförelsestörande poster och av att
Arlandabanan redovisades som anläggningstill-
gång vilket ökade balansomslutningen. Arlanda-
banan står för en sänkning av soliditeten med 3
procentenheter. Före jämförelsestörande poster
var soliditeten ca 29 procent och resultatet var
689 miljoner kronor. Målen om räntabilitet och
soliditet nåddes således inte. Prishöjningen upp-
gick till 4,3 procent och rymdes under pristaket.
Luftfartsverkets resultat efter finansiella pos-
ter uppgick för 1999 till 18 miljoner kronor.
Detta är en resultatförsämring med 588 miljoner
kronor jämfört med 1998. I resultatet ingår
jämförelsestörande poster på sammanlagt -671
miljoner kronor. Nämnden för statens avtalsför-
säkringar har beslutat om sänkt diskonterings-
ränta för beräkning av pensionsskulden. Pen-
sionskostnaden ökar därmed med ett
engångsbelopp om 130 miljoner kronor. Vidare
har Luftfartsverket gjort avsättningar om 601
miljoner kronor för utslag i tingsrätten avseende
en avtalstvist mellan SAS och Luftfartsverket rö-
rande hyresavtal för terminal 2 på Arlanda.
Luftfartsverket har överklagat domen. Luftfarts-
verket inlevererar 0 kronor till staten för 1999 i
utdelning och skattemotsvarighet.
Rörelseintäkterna ökade med 6 procent jäm-
fört med 1998 och uppgick till ca 4,7 miljarder
kronor. Ökningen bestod dels av ökad volym,
dels prisjustering av intäkter för infrastruktur.
Intäkter från parkering, hyror och tjänster ökade
medan intäkter från taxfree-försäljning mins-
kade.
Rörelsekostnaderna, exkl. jämförelsestörande
poster, ökade med 10 procent till ca 3,9 miljarder
kronor. Personalkostnaderna ökade med 125
miljoner kronor varav lönekostnaderna stod för
67 miljoner kronor. Sociala kostnader inklusive
pensionskostnader ökade med 113 miljoner kro-
nor. Övriga rörelsekostnader ökade, framförallt
till följd av större volym och ökade avskriv-
ningar, med 10 procent och uppgick till ca 1,4
miljarder kronor.
Luftfartsverkets treårsplan
Luftfartsverket bedömer att konjunkturen
kommer att vara fortsatt stark under planperio-
den. Antalet passagerare i inrikes- respektive ut-
rikes luftfart beräknas efter första halvåret öka
med 5 procent respektive 7 procent för 2000
jämfört med föregående år. Lågprisflyget ökar
kraftigt och globala allianser förväntas bildas
även mellan lågprisbolag. För planeringsperioden
beräknas passagerarökningen till i genomsnitt 4
till 5 procent per år.
Luftfartsverket bedömer att miljöfrågorna
inom luftfarten blir de viktigaste i ett internatio-
nellt perspektiv.
Luftfartsverket bedömer att SAS ställning på
inrikesmarknaden kommer att vara fortsatt
mycket stark. Genom att bli delägare i Skyways
har SAS fått en än mer dominerande ställning.
Braathens svårigheter att få lönsamhet i sin verk-
samhet i Sverige har bl.a. lett till nedläggning av
deras inrikestrafik på Arlanda. Luftfartsverket
konstaterar att avregleringen av flygmarknaden
inte inneburit någon större priseffekt.
Luftfartsverket förutspår att konkurrensen
mellan de globala allianserna kommer att skärpas
betydligt förutsatt att den internationella flyg-
marknaden fortsätter att liberaliseras. En gemen-
sam europeisk och amerikansk flygmarknad
skulle ge möjlighet till transfertrafik inom
Europa och USA.
Luftrumskapaciteten bedöms öka i Europa,
men på grund av den starka trafikökningen är det
tveksamt om ökningen kommer att förbättra
situationen under högtrafikperioder. I Sverige
och Skandinavien motsvarar den tillgängliga ka-
paciteten efterfrågan under planperioden.
Investeringarna under perioden 2000–2003
beräknas uppgå till 9 miljarder kronor. Luftfarts-
verket räknar med att självfinansiera investering-
arna med 5,4 miljarder kronor. Upplåningen be-
räknas till 3,3 miljarder kronor medan
0,2 miljarder kronor utgörs av bidrag. I dag upp-
går lånen till 3,2 miljarder kronor.
Av Luftfartsverkets treårsplan framgår att det
ekonomiska resultatet efter finansnetto för
perioden 2000–2003 blir 650, 620, 570 respektive
580 miljoner kronor. Den ekonomiska planen
har tagit hänsyn till beräknade bortfall om ca
250 miljoner kronor per år för minskad taxfree-
försäljning. I planen har beräknats prishöjning på
infrastrukturtjänster från den 1 juli 2000. Ge-
nomförandet av taxehöjningen har senarelagts till
den 1 oktober 2000, vilket innebär lägre intäkter
än som beräknats i treårsplanen. Detta kan
komma att påverka resultatet för 2000. Orsaken
till taxehöjningen är riksdagens beslut om miljö-
relaterade avgifter, minskade intäkter med an-
ledning av tingsrättens dom om terminal 2 på
Arlanda samt EU:s krav om likabehandling av
in- och utrikesavgifter.
Av treårsplanen framgår att soliditetsmålet
inte kommer att nås under treårsperioden bl.a.
till följd av att Arlandabanan redovisades som
anläggningstillgång i Luftfartsverkets balansräk-
ning. En annan bidragande orsak är att resultatet
reduceras till följd av tingsrättens dom rörande
terminal 2 på Arlanda.
Luftfartsverket har i sin treårsplan för perio-
den 2001–2003 hemställt att
- verkets förslag till inriktning av verksam-
heten för perioden 2001–2003 godkänns,
- till bidrag till kommunala flygplatser anvisas
ett ramanslag på 105 miljoner kronor för
budgetåret 2001,
- låneramen tas bort och ersätts av en prog-
nos på lånebehovet till Riksgäldskontoret.
Analys och slutsatser
De verksamhetsmål som formulerats inom del-
området Luftfart har i huvudsak uppfyllts.
Luftfartsverkets soliditet och räntabilitet
nådde inte de uppsatta målen. Prishöjningen
uppgick till 4,3 procent och rymdes inom prista-
ket.
Luftfartsverket är inne i en period av kost-
samma investeringar vilket bidrar till verkets låga
soliditet och räntabilitet. Investeringsbehovet har
bl.a. uppstått som en följd av den starka
utvecklingen på flygmarknaden.
Trafikutskottet uttalade i samband med
regeringens budgetproposition för 2000 (prop.
1999/00:100, bet. 1999/00:TU1, rskr.
1999/00:85) att Luftfartsverkets miljöarbete är
ambitiöst men att det är lång väg kvar innan
luftfartens andel av skadliga utsläpp och
emissioner kan anses acceptabla. Mot denna
bakgrund borde Luftfartsverket överväga en
generell höjning av avgiftsnivån. Luftfartsverket
har därefter sett över och höjt de miljörelaterade
luftfartsavgifterna.
Luftfartsverket har under 1999 reserverat 601
miljoner kronor för tvisten med SAS angående
terminal 2 på Arlanda. Det innebär att den
framtida resultatpåverkan blir obetydlig även om
Luftfartsverket förlorar i högre instans.
I kapitel 4.13.5 lägger regeringen fram förslag
rörande Luftfartsverkets ekonomiska mål,
investeringar och anslag.
Tabell 4.55 Prognos över resultat m.m.
Miljoner kronor
2000
2001
2002
2003
Årets vinst efter skattemotsva-
righet
470
450
410
420
Räntabilitet på eget kapital
efter skatt (%)
18
15
12
11
Soliditet
21
22
22
23
Beräknad skattemotsvarighet
100
154
135
151
Beräknad utdelning
3
150
157
196
4.13.4 Insatser
Flygplatskapaciteten i Stockholm
På uppdrag av regeringen har Luftfartsverket
gjort ett antal fördjupade analyser rörande flyg-
platskapaciteten i Stockholm på lång sikt. Ut-
redningen har remitterats och frågan är för när-
varande föremål för beredning.
Arlandabanan
En ny snabbtågsförbindelse, Arlanda Express,
mellan Stockholms Central och Arlanda startade
i november 1999. I januari 2000 började också SJ
att trafikera Arlanda med sina tåg.
Flygledarutbildningen
Regeringen har i samband med 2000 års ekono-
miska vårproposition på tilläggsbudget föreslagit
att flygledarutbildningen skall finansieras inom
ramen för studiestödssystemet. Bakgrunden är
att flygledaraspiranterna under utbildningstiden i
dag får lön från Luftfartsverket som motsvarar
studiebidrag och studielån. Den internationella
utvecklingen av tillgången på flygledare har lett
till att fler av de i Sverige utbildade flygledarna
flyttar utomlands för att utöva yrket. Mot denna
bakgrund har regering ansett det rimligt att den
enskilde i större utsträckning tar ekonomiskt an-
svar för sin utbildning.
Bidraget till kommunala flygplatser m.fl.
Luftfartsverket betalade under 2000 ut driftbi-
drag till kommunala och privata flygplatser enligt
de principer som lades fast 1998. Totalt fördela-
des drygt 111 miljoner kronor till 26 kommunala
och privata flygplatser.
Verksamhetsöversynen
Regeringen gjorde under hösten 1999 en översyn
av Luftfartsverkets verksamhetsstruktur med
syfte att belysa rollkonflikter inom organisatio-
nen, renodla verksamhetsstrukturen, utveckla
verksamheten och därmed öka effektiviteten i
luftfartssektorn. Utredningen har lett till diskus-
sioner runt Luftfartsverkets organisation. Rege-
ringen har för avsikt att återkomma till dessa frå-
gor.
4.13.5 Budgetförslag
36:9 Driftbidrag till kommunala
flygplatser
Tabell 4.56 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
105 000
2000
Anslag
105 000
Utgifts-
prognos
102 443
2001
Förslag
101 000
2002
Beräknat
105 000
2003
Beräknat
105 000
Anslaget är avsett att finansiera driftbidrag till
kommunala flygplatser m.fl. Vad gäller trafikun-
derlaget ingår de flygplatser som har en icke sä-
songsbunden reguljär passagerartrafik och härut-
över även de befintliga flygplatser som har en
sådan reguljär passagerartrafik som kan anses ha
särskild betydelse för uppfyllandet av de trans-
portpolitiska målen som beslutats av regering
och riksdag (prop. 1996/97:56,
bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266).
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår ett anslag på 101 miljoner
kronor för 2001.
Luftfartsverkets investeringsplan
Luftfartsverket föreslår en investeringsnivå un-
der perioden 2001–2003 på sammanlagt närmare
6 miljarder kronor. De största planerade och på-
gående investeringarna sker på Arlanda flygplats.
På Arlanda, Landvetter och Sturup beräknas
kostnader för om- och tillbyggnadsåtgärder till
ca 0,6 miljarder kronor till följd av
Schengenanpassningar. Tredje banan på Arlanda
färdigställs vid årsskiftet 2001–2002. Den totala
kostnaden blir ca 2,5 miljarder kronor.
Förnyelsen av flygtrafikledningssystemet
(MATS) pågår. Det beräknas kosta 1,6 miljarder
kronor och börjar tas i drift under 2001.
Tabell 4 57 Investeringsplan Luftfartsverket
Miljarder kronor
Total kostnad
under perioden
Utfall 1999
Prognos
2000
Budget
2001
Beräknat
2002
Beräknat
2003
Flygtrafikledningssystemet
1,1
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
Bana 3
2,1
0,4
0,8
0,7
0,2
0
Arlanda 2000
4,9
0,5
1,4
1,0
1,0
1,0
Övrigt
2,7
0,6
0,6
0,7
0,4
0,4
Summa investeringar
10,8
1,81
3,1
2,7
1,7
1,5
1 Exkl. Arlandabanan
Regeringens överväganden
Regeringen konstaterar att Luftfartsverkets in-
vesteringar kommer att vara omfattande under
perioden. Detta är en bidragande faktor till att
soliditetsmålet inte kommer att nås. Det stora
investeringsbehovet är huvudsakligen en följd av
den starka utvecklingen inom flyget. Luftfarts-
verket har visat att soliditeten trots allt kommer
att vara stigande under perioden. För åren 2000-
2003 har soliditeten beräknats till 21, 22, 22
respektive 23 procent. Mot denna bakgrund
anser regeringen att investeringsplanen kan
godkännas.
Förslag rörande Luftfartsverkets ekonomiska
mål m.m.
Regeringen föreslår följande ekonomiska mål
Luftfartsverket under perioden 2001–2003:
Det långsiktiga målet för soliditet bör ligga
fast på 25 procent. Vad gäller räntabilitetsmålet
anser regeringen att det bör ligga fast på nuva-
rande nivå, dvs. 8 procent av eget kapital efter
skatt.
Prisrestriktionen för Luftfartsverkets trafikav-
gifter bör vara oförändrad.
Luftfartsverket har i sin treårsplan hemställt
att låneramen tas bort och ersätts med en prog-
nos på lånebehov till Riksgäldskontoret. Rege-
ringen höjde genom beslut om regleringsbrev för
2000 låneramen från 5,5 miljarder kronor till
6 miljarder kronor. Regeringen anser att denna
låneram tillsvidare är tillräcklig och avslår därför
hemställan i denna del.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att det bör vara oförändrat, dvs. en tredjedel av
vinsten, räknad som resultatet efter skattemot-
svarighet. Utdelning och skattemotsvarighet bör
även i fortsättningen fastställas slutligt av rege-
ringen årligen i samband med att bokslutet
fastställs.
Luftfartsverket har i en skrivelse i september
2000 hemställt om vissa ändringar i verkets
befogenheter när det gäller bolagsbildning,
förvärv av aktier m.m. Regeringen har för avsikt
att återkomma till dessa frågor.
Statens haverikommission
Förvaltningskostnaderna skall enligt 2000 års
regleringsbrev fördelas enligt följande såvida
myndigheterna inte kommer överens om något
annat:
Luftfartsverket 50%
Försvarsmakten 20%
Statens räddningsverk 15%
Sjöfartsverket 10%
Banverket 5%
Försvarsmakten har begärt att dess andel av
Haverikommissionens förvaltningskostnader i
ett första steg bör sänkas till 10 procent. Som
motiv anges att det framgångsrika säkerhetsar-
betet inom Försvarsmakten har bidragit till att
antalet olyckor med åtföljande utredningar har
minskat jämfört med tidigare. Haverikommis-
sionen förordar dock en oförändrad kostnads-
fördelning. Anledningen är att Haverikommis-
sionen har en särskild utredningschef med
militär operativ kompetens anställd för att han-
tera militära ärenden. Dessutom har en militär
teknisk utredningschef anställts på arvodesbasis
under 1999 för att effektivisera de tekniska ut-
redningarna av militära luftfartshändelser.
Regeringens överväganden
Mot bakgrund av vad Haverikommissionen
anfört i bl.a. sitt budgetunderlag anser rege-
ringen att förvaltningsutgifterna för budget-
året 2001 får uppgå till högst 10 500 000 kro-
nor. Vad gäller Försvarsmaktens yrkande om
fördelningen av förvaltningskostnaderna mel-
lan tillsynsmyndigheterna finner regeringen
inte tillräckliga skäl att ändra denna utan delar
Haverikommissionens bedömning i frågan.
Regeringen avser att i regleringsbrevet för
2001 uppdra åt Haverikommissionen att i
budgetunderlaget för 2002 lämna ett förslag
till en reviderad fördelning av förvaltnings-
kostnaderna mellan de berörda myndighe-
terna.
4.14 Delområde Forskning, analys,
samhällsköpta tjänster m.m.
4.14.1 Omfattning
Delområdet omfattar forskning och analys inom
transport- och kommunikationsområdet. Vidare
ingår statens upphandling av kollektivtrafik samt
ett anslag för viss internationell verksamhet.
Myndigheter inom delområdet är
Rikstrafiken, Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI),
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB)
och Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA).
Rikstrafiken skall verka för utveckling och
samordning av den interregionala kollektiva
persontrafiken samt för att de transportpolitiska
målen uppnås. Rikstrafiken skall vidare svara för
statens upphandling av transportpolitiskt
motiverad interregional kollektiv persontrafik
som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi
och där det saknas förutsättningar för
kommersiell drift.
VTI utför kvalificerad tillämpad forskning och
utveckling på uppdrag av myndigheter och andra
beställare. VTI:s verksamhet syftar till att genom
forskning och utveckling bidra till uppfyllandet
av de transportpolitiska målen. VTI skall även
granska trafikverkens miljörapporter och de
beräkningsmodeller som använts för dessa.
KFB är ett sektorsforskningsorgan inom
kommunikationssektorn med uppgift att lämna
stöd till långsiktig, kunskapsuppbyggande
forskning med syfte att säkerställa tillgången till
väl fungerande forskningsmiljöer och
kompetenta forskare. KFB skall stödja
samhällsmotiverad forskning, utveckling och
demonstrationsverksamhet. KFB upphör som
myndighet den 31 december 2000.
Verksamheten kommer istället att övertas av en
nybildad FoU-myndighet (se utgiftsområde 24).
SIKA är statistikansvarig myndighet för
officiell statistik inom samhällsområdet
transporter och kommunikationer. Till detta
räknas vägtransporter, flygverksamhet,
järnvägstransporter, sjöfart samt statistik om
post- och televerksamhet.
I delområdet ingår slutligen anslaget D4 Viss
internationell verksamhet. Anslaget disponeras
av Regeringskansliet för kostnader för bl.a.
medlemsavgifter och resor förenade med
Sveriges deltagande i internationella
organisationer m.m. hör även att utveckla
prognos- och planeringsmetoder inom
transport- och kommunikationsområdet samt att
vara utredningsorgan åt regeringen.
4.14.2
4.14.2 Utgiftsutveckling
Tabell 4.58 Utgiftsutveckling inom delområdet
Tusental kronor
Utfall 1999
Anslag 2000
Utgiftsprognos 2000
Förslag anslag
2001
Beräknat anslag
2002
Beräknat anslag
2003
36:11 Rikstrafiken:
Administration
6 973
10 542
11 945
10 687
10 882
11 103
36:12 Rikstrafiken:
Trafikupphandling
789 379
671 050
703 000
790 000
790 000
790 000
36:13 Viss internationell
verksamhet
3 986
7 500
18 579
7 500
7 500
7 500
36:14 Statens väg- och
transport-
forskningsinstitut
32 050
32 099
31 000
32 680
33 343
34 062
E2 Kommunikations-
forskningsberedningen
198 250
157 216
164 408
-1
-
-
1997 E3 Bidrag till
forskning om el- och
hybridfordon
29 360
0
8 668
-
-
-
36:15 Statens institut
för
kommunikationsanalys
44 753
44 218
45 323
44 861
45 736
46 699
Totalt för delområde
Forskning, analys,
samhällsköpta tjänster
m.m. inom utgiftsområde
22
1 104 751
922 625
982 923
885 728
887 461
889 364
1 Anslaget upphör den 31 december 2000.
För anslaget 36:12 Rikstrafiken:
trafikupphandling var anslagssparandet
85 796 000 kronor. Av detta disponerar
Rikstrafiken 52 950 000 kronor. För anslaget
36:13 Viss internationell verksamhet förutser
regeringen ett betydligt högre nyttjande av
anslaget med anledning av det stundande
ordförandeskapet i EU.
4.14.3 Mål och resultatbedömning
Rikstrafiken
Regeringen bedömer att Rikstrafikens resultat
varit tillfredsställande. Verksamheten har hittills
till största delen gått ut på att bygga upp en väl
fungerande myndighetsstruktur och etablera
nödvändiga kontakter för det fortsatta arbetet.
Ett exempel är bildandet av en grupp med
uppgift att ta fram underlag för kommande
trafikupphandlingar. Vidare genomför
Rikstrafiken en analys av existerande brister i
den interregionala kollektivtrafikförsörjningen.
Bristanalysen är grundläggande för arbetet med
att utveckla, samordna och upphandla
kollektivtrafik.
I regleringsbrevet för 1999 fick Rikstrafiken i
uppdrag att senast den 31 december avlämna en
lägesrapport avseende kartläggningen av brister i
den interregionala kollektivtrafikförsörjningen.
Rikstrafiken har lämnat en lägesrapport som kan
utgöra en bra grund för myndighetens
långsiktiga arbete.
Den 31 december 1999 lämnade Rikstrafiken
och Vägverket enligt uppdrag av regeringen ett
förslag till hur ansvaret för anpassningen av
kollektivtrafiken till funktionshindrade bör
fördelas. Den 21 juni 2000 beslöt regeringen,
med den remissbehandlade utredningen som
underlag, att flytta ansvaret för den Rådgivande
Delegationen för Handikappfrågor från
Vägverket till Rikstrafiken. Vid samma tidpunkt
underströk regeringen, via förändringar i
Sjöfartsverkets och Luftfartsverkets
instruktioner, verkens ansvar att verka för att
hänsyn tas till funktionshindrades behov inom
respektive ansvarsområde. Vägverket, Banverket,
Luftfartsverket och Sjöfartsverket har nu samma
ansvar för att initiera, planera och följa upp
anpassningen. Rikstrafiken skall verka för att
anpassningen samordnas.
Rikstrafiken fick också i uppdrag att redovisa
en plan hur myndigheten avser att bedriva
jämställdhetsarbetet inom kollektivtrafikområdet
senast den 31 december 1999. Rikstrafiken har
redovisat en plan som kan bli ett värdefullt
underlag för det kommande jämställdhetsarbetet
inom transportsektorn. Planen kan även utgöra
ett värdefullt underlagsmaterial för Rådet för
jämställdhetsfrågor som rör IT- och
transportsektorn som regeringen beslutade
tillsätta i oktober 1999. Regeringen avser
överlämna planen till rådet för vidare
handläggning.
Rikstrafiken fick vidare i uppdrag att
förbereda en upphandling av erforderlig
interregional persontrafik med trafikstart 2001
och har redovisat ett förslag till regeringen. Med
utgångspunkt i detta förslag beslutade regeringen
i januari 2000 att uppdra åt Rikstrafiken att i vissa
delar gå vidare i enlighet med förslaget.
Statens väg– och transportforskningsinstitut
Verksamhetens resultat har varit
tillfredsställande. Uppdragsintäkterna uppgick
1999 till 78 procent av de totala intäkterna. Målet
var minst 70 procent. Antalet kunder har ökat
men beroendet av de största kunderna är
fortfarande stort. VTI har även utvecklat sina
kontakter med svenska och utländska universitet
och högskolor.
VTI disponerar samtliga avgiftsintäkter.
Vägverket stod för drygt 50 procent av
uppdragsintäkterna, vilket motsvarar knappt 60
miljoner kronor. För 2000 har Vägverket dragit
ned på forskningsbeställningarna motsvarande
ett belopp på ca 20 miljoner kronor. Med
anledning därav aviserar VTI att verksamheten
kommer att generera ett underskott på ca 15
miljoner kronor under 2000.
VTI har inte begärt någon höjning av anslaget
till följd av den ansträngda ekonomiska
situationen. Däremot begär VTI att
kreditutrymmet på räntekontot hos
Riksgäldskontoret höjs från dagens 15,6 miljoner
kronor till 30 miljoner kronor. Anledningen till
detta är att ett sparprogram som myndigheten
har beslutat om medför extra kostnader vilka
belastar budgetåret 2000.
VTI anser vidare att kompetensen bland de
anställda måste breddas och vidareutvecklas.
Detta bör göras dels för att klara av den
sviktande efterfrågan inom traditionella
forskningsområden, dels för att kunna vidga
kundunderlaget. Institutet anser inte att
satsningen kan finansieras med egna medel och
har därför äskat 5 miljoner kronor i ytterligare
kompetensmedel under anslaget.
Kommunikationsforskningsberedningen
Regeringen bedömer att KFB har bedrivit
verksamheten med tillfredsställande resultat.
Exempel på detta är att 42 procent av anslaget
använts till långsiktigt kunskapsuppbyggande
forskning. Målet på 40 procent har således
uppnåtts. Andelen kvinnliga doktorander har
ökat betydligt liksom andelen kvinnliga
projektledare. Målet att sprida forskningsresultat
och se till att dessa kommer till användning har
uppfyllts genom en mycket bred
informationsverksamhet. Ett verktyg som
utvecklats för detta är hemsidan på internet. För
att stödja den svenska forskningens
internationella anknytning har KFB engagerat
sig starkt i EU:s 5:e ramprogram.
Statens institut för kommunikationsanalys
SIKA har till stor del bidragit till att uppfylla de
transportpolitiska målen. SIKA har under året
bl.a. arbetat med att förbättra underlaget inför
den kommande planeringen av statliga
infrastrukturinvesteringar genom att i samverkan
med berörda myndigheter revidera och utveckla
gemensamma planeringsmetoder och
planeringshjälpmedel.
4.14.4 Insatser
Köp av interregional kollektiv persontrafik
Statens köp av interregional kollektiv
persontrafik syftar till att upprätthålla transport-
och/eller regionalpolitiskt angelägen
interregional trafik som inte kan bedrivas på
kommersiella grunder. Upphandlingen har fram
t.o.m. trafikåret 2000 gjorts av Delegationen för
köp av viss kollektivtrafik. I och med
Rikstrafikens bildande har ansvaret övergått till
Rikstrafiken och delegationen har avvecklats. I
likhet med SJ:s kommersiella trafik har resandet
ökat i den av staten upphandlade trafiken. Mellan
1998 och 1999 har resandet i den upphandlade
trafiken ökat med ca 4 procent totalt sett.
Resandeutvecklingen varierar dock ganska
mycket mellan olika sträckor. Största
resandeökningen har skett på sträckan
Östersund–Sundsvall med ca 25 procent, medan
trafiken på sträckan Nässjö–Skövde uppvisar en
minskning med ca 5 procent. Antalet
årsresenärer vad gäller den upphandlade
flygtrafiken mellan Östersund och Umeå
uppgick 1999 till 10 800, vilket var en minskning
med ca 11 procent jämfört med 1998.
Upphandlingen för 2000 avser följande
järnvägstrafik:
- Nattågen på Övre Norrland inkl.
Malmbanan
- Östersund–Storlien
- Östersund–Sundsvall
- Borlänge–Mora
- Gävle–Borlänge–Hallsberg, dagtåg
- Gävle–Avesta Krylbo–Hallsberg
- Västerås–Katrineholm och Örebro–Mjölby,
fjärrtåg dag
- Karlstad–Göteborg
- Uddevalla–Herrljunga–Borås
- Nässjö–Falköping–Skövde
- Kalmar Karlskrona–Göteborg
- Göteborg–Malmö
- samt flygtrafik mellan Östersund och
Umeå.
Inför 2001 kommer Rikstrafiken att utnyttja de
optioner om ett års förlängning som finns i
gällande avtal avseende järnvägstrafik. I avtalet
om trafik på sträckan Göteborg–Malmö fanns
ingen option om förlängning av avtalet inskriven.
Beträffande trafiken Göteborg–Malmö har
regeringen gjort den bedömningen att trafiken
kan bedrivas på kommersiella grunder efter 2000
och någon upphandling av den trafiken är därför
inte aktuell för 2001.
Analys och slutsatser
I proposition (prop. 1999/00:78, bet.
1999/2000:TU11, rskr. 1999/2000:238) Ändrad
verksamhetsform för SJ m.m. konstaterade
regeringen att den statliga upphandlingen av
olönsam järnvägstrafik med trafikstart 2000
visade att det finns en stor potential att utveckla
järnvägstrafiken. Upphandlingen resulterade i att
tre nya operatörer etablerade sig på marknaden.
De nya operatörernas anbud visade i flera
avseenden på ett nytänkande som resulterat i
trafikupplägg som utvecklar järnvägstrafiken i
positiv riktning och har verkat vitaliserande på
hela branschen.
Samtidigt har dock övergången till de nya
operatörerna inte varit oproblematisk. De
allvarligaste störningarna orsakades av att
Sydvästen AB som övertagit trafiken på
Västkustbanan i januari 2000 gick i konkurs i
juni. Efter föredömligt snabbt genomförda
förhandlingar mellan Rikstrafiken och SJ, vilka
resulterade i att SJ övertog trafiken på
Väskustbanan, kunde dock trafikstörningarna
minimeras. Även problemen med
biljettförsäljning och biljettsamordning i
övergångsskedet ledde i vissa fall till svårigheter
för resenärerna.
Även flyglinjen Östersund–Umeå har under
sommaren drabbats av störningar då operatören
Reguljair AB gått i konkurs. Förhandlingar med
konkursförvaltaren har resulterat i att denne
fortsätter att driva flyglinjen till avtalsperiodens
slut.
Tågresandet har under det senaste året haft en
mycket positiv utveckling. Regeringen anser att
denna utveckling skall stimuleras ytterligare. För
att persontrafiken på järnväg skall kunna
fortsätta sin positiva utveckling är det
nödvändigt att tågtrafiken även fortsatt är
konkurrenskraftig till pris och kvalitet samt ökar
sin kundorientering. Regeringen anser även
fortsatt att en effektiv konkurrens mellan olika
trafikutövare och transportlösningar i grunden är
ett verkningsfullt medel för att skapa ett
transportsystem som effektivare och bättre
uppfyller kundernas krav och behov. Den
senaste tidens problem inom järnvägstrafiken
pekar dock på att det finns skäl att utveckla
persontrafiken på järnväg successivt och under
kontrollerade former. Därför måste de
önskvärda åtgärderna genomföras och
utvecklingen ske stegvis på både kort och lång
sikt.
I propositionen Ändrad verksamhetsform för SJ
m.m. föreslog regeringen vissa åtgärder för att
utveckla järnvägstrafiken och skapa stabilare
förutsättningar för den av staten upphandlade
järnvägstrafiken. Vidare konstaterades mot
bakgrund av utvecklingen mot ökande
konkurrens i den nationella järnvägstrafiken
samt pågående arbeten inom EU och att en
fortsatt internationalisering av järnvägstrafiken
kan förväntas, att en översyn av
järnvägslagstiftningen bör genomföras.
I propositionen Ändrad verksamhetsform för
SJ m.m. behandlades även frågan om
fordonsförsörjningen inom järnvägsektorn och
regeringen föreslog härvid att Rikstrafiken skulle
ges i uppdrag att analysera om det finns
möjligheter att på ett helt konkurrensneutralt
sätt tillhandahålla rullande materiel för den av
staten upphandlade järnvägstrafiken.
Trafikutskottet framhöll frågans vikt i sitt
betänkande över propositionen. Regeringen har
för avsikt att under hösten 2000 ge Rikstrafiken i
uppdrag att genomföra denna analys.
Staten, Landstingsförbundet, Svenska
kommunförbundet och Svenska
lokaltrafikföreningen tecknade i samband med
det trafikpolitiska beslutet våren 1988 en
"Principöverenskommelse om lokal och regional
kollektivtrafik på järnväg m.m." (prop.
1987/88:50, bilaga 1.19).
Principöverenskommelsen omfattade de
länsjärnvägar med persontrafik som staten 1987
hade ansvar för och innebär att det utgår en
statlig ersättning till trafikhuvudmännen för att
de övertagit ansvaret för persontrafiken längs
vissa länsjärnvägar. Med
principöverenskommelsen som grund tecknade
staten och respektive trafikhuvudman avtal om
en statlig ersättning omfattande 18 länsbanor.
Avtalen om ersättning för länsjärnvägarna gällde
normalt under 10 år till och med 30 juni 2000 för
flertalet av avtalen. Ersättningen har tidigare
betalats via anslag D3, vilket nu ingår i
Rikstrafikens ramanslag. Regeringen föreslog i
budgetpropositionen för 2000 att medel skulle
avsättas från Rikstrafikens anslag för att säkra
trafik som omfattas av den s.k.
principöverenskommelsen fram till 31 december
2000. Detta för att ge Rikstrafiken rådrum att på
ett tillfredsställande sätt genomföra erforderliga
bedömningar om vilken interregional trafik som
bör ingå i statens upphandling, vilket även inkl.
trafik längs länsjärnvägarna om denna är av
interregionalt intresse. Rikstrafiken skall senast
den 1 oktober 2000 redovisa ett förslag till
regeringen.
Rikstrafiken inkom den 29 augusti 2000 med
en skrivelse där redovisas att resandestatistiken i
dag är alltför bristfällig för att göra en mer
noggrann bedömning av det långsiktiga statliga
engagemangets omfattning. Detta gäller inte
minst trafiken på länsjärnvägarna. För att
Rikstrafiken och trafikhuvudmännen skall få
rådrum att vidareutveckla beslutsunderlaget
bedömer Rikstrafiken att ett statligt stöd bör
utgå även för den av trafikhuvudmännen redan
upphandlade trafiken längs länsjärnvägarna
under 2001.
Regeringen delar Rikstrafikens bedömning att
beslutsunderlaget i många stycken är bristfälligt
och har därför tagit initativ till diskussioner med
berörda parter om hur resandestatistiken kan
utvecklas. Det finns mot den bakgrunden skäl att
vänta med ett slutligt ställningstagande av vilken
trafik som långsiktigt bör komma i fråga för ett
statligt engagemang. Regeringen föreslår att
Rikstrafiken ges mandat att även under 2001
stödja av trafikhuvudmännen redan upphandlade
trafik i huvudsak längs länsjärnvägarna.
Regeringen vill dock betona att det inte skall vara
fråga om en generell förlängning av ersättningen
till trafikhuvudmännen. Det stöd som kan utgå
bör övervägas bana för bana och anpassas till det
faktiska trafikutbudet och den faktiska
kostnaden samt maximalt uppgå till samma
ersättning som utbetalas under innevarande år.
Ersättningen bör rymmas inom föreslaget
ramanslag för Rikstrafiken.
Transportstöd till Gotland
Antalet passagerare i Gotlandstrafiken har ökat
under senare år och uppgick 1999 till 1,2
miljoner passagerare. Godsvolymen har varierat
något över tiden men visar för de senaste åren en
positiv utveckling. Tillväxten har de senaste åren
legat på ca 4,6 procent för passagerare och ca 2,5
procent för gods. Olika bedömningar pekar på
en årlig tillväxt av trafikvolymen på mellan 2 och
4 procent.
I april 1999 sattes den nya höghastighetsfärjan
HSC Gotland i trafik. Inom de angivna
kostnadsramarna kunde inledningsvis inrymmas
två dagliga dubbelturer med höghastighetsfärjan
under perioden april–september 1999, dvs. under
högtrafikperioden. Inför innevarande budgetår
beslutade regeringen att Rikstrafikens
anslagsram skulle dimensioneras så att trafik med
höghastighetsfärjan skulle kunna upprätthållas i
princip hela året.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2000 att avvecklingen av gotlandstillägget skulle
skjutas upp ett år och att tillägget borde vara 0,4
procent även under 2000. Som skäl anförde
regeringen att frågan om utformningen av det
framtida transportstödet till Gotland behövde
behandlas vidare. Regeringen beslutade den 13
januari 2000 att uppdra åt Sjöfartsverket och
Rikstrafiken att analysera en separation av gods-
och persontrafiken med fartyg till och från
Gotland. Myndigheterna redovisade den 30 juni
2000 sitt uppdrag.
Myndigheternas rapport bygger på två
konsultrapporter och redovisar ett antal
alternativa trafiklösningar, utan att något slutligt
ställningstagande görs. Alternativen bygger på
två grundkoncept; ett tvåhamnsalternativ (som i
dag) och ett enhamnsalternativ (med Oxelösund
som fastlandshamn). Samtliga alternativ jämförs
kostnads- och kapacitetsmässigt med dagens
trafikutbud. Generella konstateranden som görs
i rapporten är att samtliga tvåhamnsalternativ är
dyrare än samtliga enhamnsalternativ samt att
trafik på en hamn ger möjligheter till en hög
frekvens i trafiken samtidigt som det
genomsnittliga transportavståndet på fastlandet
kan befaras öka. Vidare framhålls att
gotlandstillägget bör avvecklas på sikt men
förordar att det behålls tills man via
förhandlingar med berörda parter kan uppnå en
acceptabel avvecklingslösning.
Rikstrafikens och Sjöfartsverkets redovisning
remissbehandlas för närvarande och regeringen
har för avsikt att återkomma till riksdagen vad
gäller den framtida utformningen av färjetrafiken
till och från Gotland.
Jämställdhet
Regeringen beslutade i oktober 1999 om direktiv
(1999:83) för Rådet för jämställdhetsfrågor som
rör transport- och IT-tjänst (N1999:11). Rådet
skall i enlighet med direktiven följa olika
jämställdhetsfrågor inom tjänsteområdena
transporter och informationsteknik (IT) på kort
och lång sikt. Vidare skall rådet lämna förslag till
åtgärder som syftar till att stärka jämställdheten
på dessa områden inom kommunikationssektorn
samt förslag till hur sådana åtgärder skall
finansieras. Rådet skall också bedriva
opinionsbildande verksamhet i form av bl.a.
seminarier och informationsaktiviteter. Rådet
skall behandla frågor om tillgänglighet på rättvisa
villkor, utbildning, regional balans, ett hållbart
samhälle, säkerhet och trygghet samt frågor om
livskvalitet i arbets- och privatlivet. Även frågor
om kompetens och rekrytering i det aktuella
sammanhanget skall belysas. Rådet har den 30
juni lämnat en delrapport som behandlar IT-
området. Rapporten avses remissbehandlas
under hösten.
Vidare gav regeringen i oktober 1999 de
ansvariga myndigheterna inom transportsektorn
i uppdrag att redovisa och bedöma de åtgärder de
vidtar inom sina ansvarsområden från ett
jämställdhetsperspektiv. Myndigheternas
redovisningar har presenterats för regeringen. De
kommer att överlämnas till Rådet för
jämställdhetsfrågor för att utgöra underlag i dess
fortsatta arbete.
4.14.5 Gotlandstillägget
Regeringens förslag: En ny lag med bemyndigande
om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter införs i avvaktan på att
frågorna avseende formerna för ett stöd till
transporterna till och från Gotland långsiktigt
kan lösas.
Ärendet och dess beredning: Genom det
statliga transportstödet till färjetrafiken på
Gotland subventioneras både person- och
godstrafiken. Därutöver subventioneras
godstrafiken genom det s.k. gotlandstillägget.
Riksdagen beslutade 1996 (prop. 1995/96:44,
bet. 1995/96:TU7, rskr. 1995/96:99) att
gotlandstillägget skulle avvecklas med en
tredjedel per år över en treårsperiod samt att
lagen (1979:1035) med bemyndigande om
utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
(taxeutjämningslagen) skulle upphöra att gälla
vid utgången av 1998. I avvaktan på en långsiktig
lösning av frågan om transportstöd till och från
Gotland har dock upphävandet av
taxeutjämningslagen skjutits upp, genom
riksdagsbeslut, år från år.
Inom Näringsdepartementet har det
upprättats en promemoria den 29 juni 2000 i
vilken det föreslås att en ny lag med
bemyndigande om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter införs. Lagförslaget är
identiskt med den nuvarande
taxeutjämningslagen som upphävs vid utgången
av 2000.
Promemorians förslag: Överensstämmer
med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har
haft några invändningar mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag:
gotlandstilläggets avveckling, i enlighet med
riksdagens beslut, ledde till att fraktpriserna till
Gotland höjdes, vilket fick negativa
konsekvenser för näringslivet. Avvecklingen av
gotlandstillägget lades därför på is och Närings-
och teknikutvecklingsverket (NUTEK) fick
regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till
en modell för stöd till godstransporter till och
från Gotland. Förslaget gick i korthet ut på ett
nolltaxesystem, vilket skulle innebära en ökad
kostnad för staten med ca 40 miljoner kronor.
Sjöfartsverket föreslog i sitt remissvar att stödet
borde göras mer effektivt samt att gods- och
persontransporterna borde separeras på sikt, så
att godstransporterna subventioneras med ett
regionalpolitiskt transportstöd och
persontransporterna upphandlas av staten.
Regeringen delade Sjöfartsverkets principiella
inställning. Det fanns dock oklarheter i förslaget
bl.a. avseende förhållandet till EG–rätten.
Regeringen initierade därför ett arbete för att
klargöra utestående frågor och uppdrog i januari
2000 åt Sjöfartsverket och Rikstrafiken att
analysera effekterna av en separation av gods-
och persontransporterna med fartyg till och från
Gotland. Myndigheterna redovisade den 30 juni
2000 sitt uppdrag. Rapporten remissbehandlas
för närvarande och remissvaren skall ha
inkommit senast den 2 oktober 2000.
I myndigheternas redovisning konstateras att
det finns brister i utformningen av
gotlandstillägget. Bland annat är gotlandstillägget
konkurrenssnedvridande eftersom det
missgynnar gotländska transportörer och man
vet inte hur tillägget faktiskt påverkar
fraktköpare på Gotland. Myndigheterna
instämmer i att gotlandstillägget bör avvecklas
och förordar en förhandlingslösning om hur
avvecklingen skall ske. Myndigheterna noterar
även att företrädare för det lokala näringslivet
förordar en förhandlingslösning. I avvaktan på
en förhandlingslösning framhåller
myndigheterna att gotlandstillägget bör vara
kvar.
Regeringen delar Sjöfartsverkets och
Rikstrafikens bedömning att det finns brister i
utformningen av gotlandstillägget och att
tillägget bör avvecklas på sikt. Regeringen
bedömer dock att en avveckling av
gotlandstillägget nu skulle medföra ökade
fraktkostnader som alltför kraftigt drabbar
boende och företag på Gotland. Regeringen
bedömer vidare att en slutlig avveckling av
gotlandstillägget bör kopplas till en eventuell
förändring av färjetrafiken till och från Gotland
så att man skulle kunna tillgodgöra sig de lägre
kostnaderna för en förändrad trafikering samt att
frågan angående transportstödets utformning
långsiktigt kan lösas. En förändring av
färjetrafiken kan ske tidigast efter utgången av
2003 eftersom den gällande avtalsperioden löper
minst tills dess. Gotlands läge i Östersjön
medför en transport- och konkurrensmässig
nackdel. Regeringen anser det är angeläget att
denna nackdel neutraliseras så långt det är
möjligt. I avvaktan på att utestående frågor runt
Gotlandstrafiken som beskrivits ovan skall
kunna lösas långsiktigt anser regeringen att
avvecklingen av gotlandstillägget inte bör
fullföljas i dagsläget, utan bör tills vidare
bibehållas på dagens nivå.
Tidigare år har avvecklingen av
gotlandstillägget skjutits upp år för år genom
ändringar i lagen (1996:20) om upphävande av
lagen (1979:1035) med bemyndigande om
utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter.
Det är dock inte lämpligt att fortsätta göra
ändringar i den lagen eftersom detta skapar en
komplicerad författningsstruktur. Detta är skälet
till varför en ny taxeutjämningslag med samma
innehåll som i 1979 års lag föreslås i stället.
Därmed kommer liksom f.n. pristilläggsnivåer
och andra tillämpningsföreskrifter att regleras
genom regeringsförordningar och
Sjöfartsverkets föreskrifter.
Analys och slutsats
Regeringen noterar med tillfredsställelse
volymökningen och därmed intäktsökningen i
Gotlandstrafiken.
Regeringen konstaterade i
budgetpropositionen för 2000 att
höghastighetsfärjan fyllde ett resebehov även
under lågsäsong. Därför föreslog regeringen en
budgetram för Rikstrafikens trafikupphandlingar
som möjliggjorde trafik med höghastighetsfärjan
även under vinterhalvåret. Ambitionsnivån för
gotlandstrafiken bör ligga kvar även för 2001.
Regeringen delar Sjöfartsverkets och
Rikstrafikens bedömning att det finns brister i
utformningen av gotlandstillägget och att
tillägget bör avvecklas på sikt. Regeringen
bedömer dock att en avveckling av
gotlandstillägget nu skulle medföra ökade
fraktkostnader som alltför kraftigt drabbar
boende och företag på Gotland.
4.14.6 Budgetförslag
36:11 Rikstrafiken: Administration
Tabell 4.59 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
6 973
Anslags-
sparande
3 027
2000
Anslag
10 542
1
Utgifts-
prognos
11 945
2001
Förslag
10 687
2002
Beräknat
10 882
2
2003
Beräknat
11 103
3
1 Varav 542 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2000.
2 Motsvarar 10 687 tkr i 2001 års prisnivå.
3 Motsvarar 10 687 tkr i 2001 års prisnivå.
Med anslaget finansieras kostnader för ledning,
ekonomiadministration, personaladministration
och andra interna kostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår inte några förändringar av
anslaget.
Tabell 4.60 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
10 542
Pris- och löneomräkning
145
Förslag 2001
10 687
36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling
Tabell 4.61 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
789 379
1
Anslags-
sparande
85 7962
2000
Anslag
671 050
Utgifts-
prognos
703 000
2001
Förslag
790 000
2002
Beräknat
790 000
2003
Beräknat
790 000
1 Summan av 1999 års anslag: B2 Transportstöd till Gotland, D2 Köp av
interregional persontrafik på järnväg m.m. och D3 Ersättning till
Trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik
2 Varav Rikstrafiken disponerar 52 950 tkr
Rikstrafiken övertog den 1 januari 2000 tre
anslag för statligt stöd till kollektivtrafik, B2
Transportstöd till Gotland, D2 Köp av
interregional persontrafik på järnväg m.m. samt
D3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av
viss kollektivtrafik. Dessa tre anslag adderades
och omvandlades till anslaget D3
Trafikupphandling.
Anslaget D3 bekostar statens upphandling av
transportpolitiskt motiverad interregional
persontrafik samt andra kostnader som går att
hänföra till Rikstrafikens uppgifter. Anslaget får
även användas för utredningar med anknytning
till kollektiv persontrafik.
Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser
Utestående förpliktelser vid 2000 års slut
beräknas uppgå till 1 174 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Nivån på anslaget för 2000 bestämdes utifrån
beloppet för tidigare upphandlad trafik.
Upphandlingen har fram t.o.m. trafikåret 2000
gjorts av Delegationen för köp av viss
kollektivtrafik. I och med Rikstrafikens bildande
har ansvaret övergått till Rikstrafiken och
delegationen har avvecklats. Från och med 2001
är Rikstrafiken inte längre bunden av några
gamla upphandlingar och har därmed möjlighet
att sluta nya avtal. Anslaget bör därför höjas till
den nivå på 790 miljoner kronor som föreslogs
redan i 2000 års budgetproposition.
Regeringen konstaterar att hittillsvarande
avtalsperioder om ett år försvårar för nya
operatörer att lämna anbud. Regeringen föreslår
därför att riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2001, i fråga om ramanslaget 36:12
Rikstrafiken: Trafikupphandling, ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst
3 950 000 000 kronor under åren 2002-2006.
Tabell 4.62 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
671 050
Ökat resursbehov
118 950
Förslag 2001
790 000
36:13 Viss internationell verksamhet
Tabell 4.63 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
3 986
Anslags-
sparande
11 079
2000
Anslag
7 500
Utgifts-
prognos
18 579
2001
Förslag
7 500
2002
Beräknat
7 500
2003
Beräknat
7 500
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för
kostnader för bl.a. medlemsavgifter och resor
förenade med Sveriges deltagande i
internationella organisationer m.m. Detta gäller
främst internationella luftfartsförhandlingar,
FN:s kommission för Europa (ECE),
Internationella järnvägsfördragen (COTIF,
OCTI m.m.), internationellt samarbete vad
gäller sjöfarten (IMO m.m.) samt EU.
Regeringens överväganden
Anslaget har de senaste åren varit 7 500 000
kronor och anslagssparandet är betydande.
Regeringen bedömer att Sveriges stundande
uppgift som ordförandeland i EU kommer att
medföra ett ökat behov av resor. Regeringen
förutser därför att anslaget och anslagssparandet
kommer att utnyttjas i väsentligt högre
utsträckning än tidigare.
36:14 Statens väg- och
transportforskningsinstitut
Tabell 4.64 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
32 050
Anslags-
sparande
692
2000
Anslag
32 099
1
Utgifts-
prognos
31 000
2001
Förslag
32 680
2002
Beräknat
33 343
2
2003
Beräknat
34 062
3
1 Varav 2 000 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2000.
2 Motsvarar 32 680 tkr i 2001 års prisnivå.
3 Motsvarar 32 680 tkr i 2001 års prisnivå.
Anslaget skall bl.a. täcka kostnader för
kompetensutveckling, lokaler, särskild
utrustning och administration. VTI har i uppdrag
att granska och kommentera trafikverkens
miljörapporter och de beräkningsmodeller och
underlag som använts. Vidare skall VTI
uppdatera sammanställningar av
beräkningsmodeller och underlag för
beskrivning av energianvändning och
avgasemissioner. Anslaget skall täcka kostnader
för dessa uppdrag.
Tabell 4.65 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
119 747
123 443
-3 696
Prognos 2000
111 500
137 500
-26 000
Budget 2001
111 500
111 500
0
Regeringens överväganden
Regeringen anser att VTI har en viktig funktion
som sektorsforskningsorgan inom
kommunikationssektorn. Svensk
transportforskning ligger i internationell
jämförelse på en hög nivå, inte minst på
trafiksäkerhetsområdet. VTI har stor betydelse
för den svenska transportforskningens
utveckling och fortlevnad. Regeringen anser
dock inte att det föreligger tillräckligt starka skäl
för att höja anslaget enligt VTI:s önskemål. Med
tanke på den ansträngda ekonomiska situation
som VTI befinner sig i och de åtgärder som
myndigheten avser att vidta, avser dock
regeringen att höja ramen för
räntekontokrediten till 25 miljoner kronor i 2001
års regleringsbrev.
Tabell 4.66 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
32 099
Pris- och löneomräkning
581
Förslag 2001
32 680
36:15 Statens institut för
kommunikationsanalys
Tabell 4.67 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
44 753
Anslags-
sparande
1 610
2000
Anslag
44 218
Utgifts-
prognos
45 323
2001
Förslag
44 861
2002
Beräknat
45 736
1
2003
Beräknat
46 699
2
1 Motsvarar 44 861 tkr i 2001 års priser.
2 Motsvarar 44 861 tkr i 2001 års priser.
Anslaget används till statistik inom
samhällsområdet transporter och
kommunikationer samt till myndighetens
förvaltningskostnader.
SIKA:s anslag har ökat kontinuerligt sedan
myndigheten bildades till följd av ökade
arbetsuppgifter. Antalet anställda på
myndigheten har ökat från 5 personer till 26. En
stor del av SIKA:s kostnader hänförs till
kostnader för köp av statistik.
Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att SIKA de närmaste åren
bör se över möjligheterna att delta i EU-
finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.
SIKA skall även se över sin statistikproduktion
och lägga sig på den nivå som Sverige och EU
behöver.
Tabell 4.68 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
44 218
Pris- och löneomräkning
643
Förslag 2001
44 861
Kommunikationsforskningsberedningen
Kommunikationsforskningsberedningens (KFB)
verksamhet kommer fr.o.m. 2001 att övertas av
den nya FoU-myndigheten. Anslaget redovisas
under utgiftsområde 24.
KFB:s regleringsbrev för 2000 delar in
anslaget i två anslagsposter:
1. Bidragsverksamhet (ram) 136 251 000 kronor
2. Förvaltningskostnader (ram) 19 600 000
kronor
Anslaget för bidragsverksamhet skall användas
för stöd till samhällsmotiverad forskning,
utveckling och demonstrationsverksamhet inom
kommunikationsområdet.
Regeringens överväganden
Regeringen har under det senaste budgetåret inte
funnit någon anledning att peka ut några av
KFB:s verksamhetsområden som mer
prioriterade än andra. KFB, och i framtiden
FoU–myndigheten, bör göra bedömningar och
anpassa verksamheten efter de förutsättningar
som råder.
I april 2000 undertecknades ett avtal mellan
svenska staten och fordonstillverkarna om ett
samverkansprogram för utveckling av mer
miljöanpassade fordon. Industrin inbjöds i
regeringsförklaringen 1998 till detta samarbete
som både syftar till att minska vägtrafikens
bidrag till miljöförstöringen och att skapa
förutsättningar för en långsiktigt
konkurrenskraftig svensk fordonsindustri.
Satsningen, som aviserades i
budgetproposistionen 2000, innebär att upp till
1 800 miljoner kronor satsas gemensamt under
perioden 2000–2005, varav den statliga
finansieringen kommer att uppgå till maximalt
500 miljoner kronor. Insatserna föreslås bl.a.
finansieras med sammanlagt 55 miljoner kronor
från Vägverkets anslag och 45 miljoner kronor
från KFB:s anslag åren 2003–2005. Regeringen
anser att denna prioritering bör fortsätta att gälla
när KFB:s verksamhet övertas av den nya
FoU-myndigheten.
4.15 Länsstyrelsernas verksamhet och
roll inom transportområdet
4.15.1 Länsstyrelsernas huvuduppgifter
Länsstyrelserna ansvarar bl.a. för
tillståndsgivning och tillstånd för den
yrkesmässiga trafiken, körkortsadministration,
frågor som rör lokala trafikföreskrifter,
överlastavgifter, hastighetsbestämmelser,
miljöfarliga transporter samt upprättande och
fastställande av länsplaner för regional
infrastruktur.
Länsstyrelserna ska se till att utvecklingen
inom kommunikationssektorn på regional och
lokal nivå sker i överensstämmelse med de av
riksdag och regering beslutade transportpolitiska
målen.
Riksdagen beslutade 1997 om en ny form för
länsbaserad regional investeringsplanering.
Länsstyrelserna och i försökslänen
självstyrelseorganen, fick därmed ett större
ansvar i arbetet med upprättande av planer för
åren 1998–2007 jämfört med vad man hade inför
föregående planer avseende åren 1994–2003.
Syftet var att den regionala
investeringsplaneringen skulle få en ökad
förankring i samhället och att samordningen
mellan olika intressenter med ansvar för
transportinfrastrukturen skulle öka. De regionala
planernas omfattning utökades också avsevärt.
Ansvaret för genomförande av planerna ligger
dock på trafikverken.
Regeringen avser att även fortsättningsvis ge
länsstyrelserna och i försökslänen
självstyrelseorganen, en viktig roll i den
långsiktiga infrastrukturplaneringen.
4.15.2 Resultatbedömning
Yrkestrafik
Ett mål är att länsstyrelsernas handläggning av
yrkestrafik ska vara effektiv.
Under 1999 har modern teknik i allt större
utsträckning utnyttjats, bl.a. för att sprida
information och tillhandahålla blanketter. Detta
har bidragit till att korta ner
handläggningstiderna. Det samarbete som skett
inom ramen för olika arbetsgrupper, bl.a.
Länsstyrelsernas arbetsgrupp för körkortsfrågor
och yrkesmässig trafik (LAKY) och den s.k.
storstadsgruppen har givit goda erfarenheter,
särskilt avseende framtagandet av gemensamma
beslutsmallar m.m. De träffar som har
arrangerats under året i samverkan med
Vägverket har lett till en effektivare
handläggning genom det erfarenhetsutbyte som
skett där.
Ytterligare ett mål är att den yrkesmässiga
trafiken skall bedrivas under lika
konkurrensvillkor mellan företagen och att
länsstyrelserna särskilt skall prioritera
uppföljningen av lämpligheten hos dem som har
tillstånd för yrkesmässig trafik inklusive den
ekonomiska tillsynen.
Samverkan med andra berörda myndigheter
har framförts som ett mycket gott och effektivt
medel att nå en effektivare tillsyn av
yrkestrafiken. Under året har samarbetet inom
olika projekt/arbetsgrupper fördjupats.
Samverkan mellan myndigheter har i många län
varit mycket fruktbart och synes ha lett till en
effektivare tillsyn av yrkestrafiken.
Regeringens bedömning är
sammanfattningsvis att länsstyrelsernas insats
under 1999 har varit god i arbetet med att
effektivisera handläggning och förbättra
situationen inom den yrkesmässiga trafiken.
Även om måluppfyllelsen kan bedömas som
relativt tillfredsställande kan situationen inom
den yrkesmässiga trafiken dock förbättras.
Körkort
Ett mål är att länsstyrelsernas handläggning av
körkortsärenden skall vara effektiv. Samtliga
länsstyrelser bedömer att körkortsverksamheten
effektiviserats under 1999.
Ytterligare ett mål är att de från
trafiksäkerhetssynpunkt allvarligare trafikbrotten
inom länen prioriteras och att hanteringen av
körkorts-ingripanden i landet ska vara enhetlig.
Bedömningen av vilka trafikbrott som är
allvarligast från trafiksäkerhetssynpunkt varierar.
De flesta prioriterar interimistiska beslut om
körkortsingripanden.
Regeringens bedömning är att länsstyrelserna
på ett ambitiöst sätt arbetat med att effektivisera
de administrativa rutinerna och skapa enhetliga
regler.
Infrastruktur
Länsstyrelserna skall redovisa de åtgärder som
under året genomförts enligt länsplanen för re-
gional transportinfrastruktur och som har
särskilt stor betydelse för att uppnå den regionala
målbild som definierats i planen.
Under 1999 har i stort sett alla län prioriterat
uppgiften att ta fram underlag för
nästkommande länsplaner samt genomförandet
av gällande planer för perioden 1998–2007. De
åtgärder från länsplanerna som genomförts
under 1999 bedöms bidra till ökad uppfyllelse av
de transportpolitiska målen. Anslagen för att
genomföra fastställda planer har under både 1998
och 1999 legat lägre än nivån i planerna, vilket
många läns-styrelser upplevt som ett problem.
Anslagsnivån har krävt ytterligare prioritering
inom länsplanerna. Det är Vägverket och
Banverket som har genomförandeansvaret för
planerna, men länen har påverkat
prioriteringarna i genomförandet. Flera län anger
att pågående projekt, kollektivtrafikåtgärder
samt bidrag till trafikhuvudmän för anpassning
till funktionshindrade resenärer samt till
kommuner för trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder har prioriterats.
5 Politikområde IT, tele och post
5.1 Omfattning
Politikområdet omfattar post- och
telekommunikation samt informationsteknik.
De åtgärder som vidtas inom politikområdet
syftar till att skapa en effektiv, säker, etisk,
tillgänglig och väl utvecklad infrastruktur och
därtill hörande samhällstjänster inom IT-, tele-
och post-områdena.
Post- och telestyrelsen (PTS) är sektors- och
tillsynsmyndighet på post-, tele- och
radioområdena. Myndighetens uppgift är bl.a. att
meddela tillstånd och utöva tillsyn över
operatörerna på post- och telemarknaderna och
att inom ramen för sitt sektorsansvar följa
utvecklingen inom dessa områden.
Politikområdet omfattar också regeringens
satsning på IT-infrastruktur och övriga åtgärder
som syftar till att Sverige skall stärka sin ställning
som en av de ledande IT-nationerna i världen.
Denna inriktning redovisades i propositionen Ett
informationssamhälle för alla (prop.
1999/2000:86), i fortsättningen benämnd IT-
propositionen.
5.2 Utgiftsutveckling
Tabell 5.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet
Miljoner kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader
för vissa myndighetsuppgifter
161 714
11 206
12 500
11 365
11 600
11 853
37:2 Upphandling av samhällsåtaganden
168 035
153 484
170 400
153 484
153 484
153 484
37:3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassaservice
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal
140 000
144 000
144 000
144 000
144 000
144 000
37:5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
39 328
50 000
61 720
50 000
25 000
25 000
Totalt utgiftsområde 22 Kommunikationer
709 077
558 690
588 620
558 849
534 084
534 337
Anslag inom utgiftsområde 19 Regional utjämning
och utveckling
37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
0
400 000
0
450 000
250 000
450 000
Totalt politikområde IT, tele och post
709 077
958 690
588 620
1 008 849
784 084
984 337
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
Post- och telestyrelsen disponerar fr.o.m.
budgetåret 2000 sina avgiftsintäkter. Anslaget
37:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter täcker
förvaltningskostnaderna för upphandling av
totalförsvar och samhällsåtaganden. PTS
genomför för närvarande en samlad översyn av
verksamheten. Denna kommer att slutföras
under 2000. Översynen föranleds av ändrade
förutsättningar inom beredskapsområdet, nya
uppgifter inom IT-säkerhetsområdet och
personalförändringar i nuvarande organisation.
Anslaget 37:2 Upphandling av
samhällsåtaganden har fr.o.m. budgetåret
minskats med 4 miljoner kronor årligen. Dessa
medel har tillförts anslaget 37:4 Ersättning till
SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal. Denna omfördelning är nödvändig
för att SOS Alarm Sverige AB skall kunna
genomföra sina åtaganden i enlighet med
avtalet.
5.3 Mål
5.3.1 Mål för 2001
Målet för IT-, Tele- och Postpolitiken skall
vara att alla skall ha tillgång till en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar infrastruktur och därtill hörande
samhällstjänster.
Detta mål är preciserat i det IT-politiska
målet (prop. 1999/2000:86, bet.
1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256), det
telepolitiska målet (prop. 1996/97:61, bet.
1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201) och i det
postpolitiska målet (postlagen (1993:1684)).
5.3.2 Mål som underlag för
resultatbedömningen
Målet för telepolitiken
Enligt riksdagens beslut (prop. 1996/97:61,
bet. 1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201) skall
enskilda och myndigheter i landets olika delar
få tillgång till effektiva telekommunikationer.
Var och en skall ha möjlighet att från sin
stadigvarande bostad eller sitt fasta
verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst inom
ett allmänt tillgängligt telenät till ett rimligt
pris. Alla skall få tillgång till teletjänster på
likvärdiga villkor. Telekommunikationerna
skall vara uthålliga och tillgängliga under kriser
och i krig.
Målet för IT-politiken
Riksdagen beslutade i mars 1996 om en
nationell IT-strategi och om målen för denna
(prop. 1995/96:125, bet. 1995/96:TU19, rskr.
1995/96:282). Målen för en nationell IT-
strategi skulle bl.a. vara:
att utnyttja IT:s möjligheter på ett aktivt
sätt som bidrar till att skapa tillväxt och
sysselsättning och som stärker Sveriges
konkurrenskraft och
att värna allas lika möjligheter så att IT
kan bli ett medel för ökad kunskap,
demokrati och rättvisa.
Rättsordningen, utbildningen och samhällets
informationsförsörjning skulle prioriteras. Av
propositionen framgick att effektiva former
måste finnas för en kontinuerlig juridisk
uppföljning av den snabba utvecklingen på
området. Kunskap om informationsteknik och
dess användningsområden skulle föras in på
alla nivåer i utbildningsväsendet. Det skulle
finnas en hög tillgänglighet till basinformation
genom en väl fungerande infrastruktur för
samhällets informationsförsörjning.
Regleringen av telemarknaderna var enligt
propositionen av väsentlig betydelse för
utvecklingen av IT-området. Statens roll är att
säkra och prioritera arbetet med
infrastrukturen (tillgänglighet), regelverket
(tilliten) samt utbildning och kunskap. Vidare
angavs att Sverige bör arbeta för att regelverket
inom EU utvecklas i riktning mot en
överskådlig och mer generell reglering som
inte hämmar den tekniska utvecklingen
samtidigt som användarna garanteras tillgång
till grundläggande tjänster.
Målet för postpolitiken
Enligt postlagen (1993:1684) skall det finnas
en posttjänst av god kvalitet i hela landet som
innebär att alla kan ta emot brev och andra
adresserade försändelser som väger högst tjugo
kilo. Det skall finnas en möjlighet för alla att få
sådana försändelser befordrade till rimliga
priser samt försäkrade och kvitterade av
mottagaren. Dessutom skall enstaka
försändelser befordras till enhetliga priser.
Staten ansvarar enligt postlagen även för att
det skall finnas en grundläggande kassaservice
som innebär att alla i hela landet har möjlighet
att verkställa och ta emot betalningar till
enhetliga priser.
5.4 Politikens inriktning
Tele
Enligt riksdagens beslut (prop. 1996/97:61,
bet. 1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201) skall
enskilda och myndigheter i landets olika delar
få tillgång till effektiva telekommunikationer.
Var och en skall ha möjlighet att från sin
stadigvarande bostad eller sitt fasta
verksamhetsställe utnyttja telefonitjänster
inom ett allmänt tillgängligt telenät till ett
rimligt pris. Alla skall få tillgång till teletjänster
på likvärdiga villkor. Telekommunikationerna
skall vara uthålliga och tillgängliga under kriser
och krig. Att främja konkurrensen på
telemarknaden är ett av de viktigaste medlen
för att uppfylla de telepolitiska målen.
Konkurrensen skall bidra till mångfald och
valfrihet för användarna och skapa
kostnadseffektiva teletjänster. Regeringens
politik handlar således till stor del om att öka
konkurrensen på
telekommunikationsområdet.
IT
Allmänt
Den IT-politik som lades fast av riksdagen i
1996 års IT-beslut (prop 1995/96:125,
bet.1995/96:TU19, rskr. 1995/96:282) innebar
att användningen av IT skulle stimuleras
genom att så många som möjligt skulle få
kunskap om IT och att detta skulle ske på ett
sätt som befrämjade kreativitet, tillväxt och
sysselsättning. Vidare skulle IT-politiken
främja Sveriges konkurrenskraft, öka kunskap,
demokrati och rättvisa, främja jämställdheten,
utveckla välfärdssamhället i olika avseenden,
t.ex. med hänsynstagande till grupper med
särskilda behov samt öka effektiviteten i
offentlig förvaltning. Insatser inom områdena
rättsordning, utbildning och samhällets
informationsförsörjning prioriterades.
Genom 2000 års IT-proposition (prop.
1999/2000:86, bet.1999/2000:TU9, rskr.
1999/2000:256) har målformuleringarna
utvecklats. I den nya inriktningen har också
nya aspekter beaktats som t.ex. miljöaspekter,
tillgänglighet till landets glesare befolkade
delar samt etnisk mångfald och integration.
Det IT-politiska målet är att Sverige som första
land skall bli ett informationssamhälle för alla.
Den IT-politiska inriktningen är att främja
tillväxt, sysselsättning, regional utveckling,
demokrati och rättvisa, livskvalitet,
jämställdhet och mångfald, en effektiv
offentlig förvaltning och ett hållbart samhälle.
Regeringen arbetar för att ett av EU
delfinansierat institut på IT-området
lokaliseras till Sverige. Institutet skall verka för
att främja IT-utvecklingen i Europa. En viktig
del i arbetet för att främja etableringen i
Sverige av ett EU-institut på IT-området är att
fortsatt utveckla möjliga arbetsuppgifter för
institutet.
e-Europe
Vid Europeiska rådets mötet i Helsingfors i
december 1999 lanserade kommissionen sitt
initiativ på IT-området, e-Europe. Förslaget
kan ses som ett embryo till en europeisk
strategi på IT-området. Denna strategi skall
försäkra att alla drar nytta av det framväxande
informationssamhället. Den omfattar förslag
till åtgärder för ökad tillgänglighet, tillit och
kompetens inom olika tillämpningsområden.
Förslaget utmynnar i en handlingsplan med
angivande av ansvariga aktörer, mål och
tidtabell. De insatser som föreslås omfattar
åtgärder av kommissionen,
Europaparlamentet, medlemsländerna,
näringslivet och arbetsmarknadens parter.
Under våren 2000 har handlingsplanen, e-
Europe 2002, som löper fram t.o.m. år 2002
vidareutvecklats. Vid det Europeiska rådets
möte i Feira i Portugal i juni 2000 godkändes
handlingsplanen och dess mål. Genom
Europeiska rådet bör den svenska IT-politiken
beakta de mål som sätts upp i handlingsplanen.
Tillgänglighet
Samhällets informationsförsörjning och den
tekniska infrastrukturen utgör delar av IT-
infrastrukturen inom IT-området. Regeringens
förslag till satsning på IT-infrastruktur i
landsbygd och glesbygd syftar till att
säkerställa tillgänglighet som efter 2000 års IT-
proposition är en av de prioriterade
uppgifterna.
Tillit till IT
I Ett informationssamhälle för alla (prop.
1999/2000:86) skrev regeringen att regler och
system på IT-området bör vara sådana att de
skapar förtroende genom att vara säkra,
förutsägbara, teknikneutrala, internationella
och skydda individens integritet.
Regeringens insatser på
informationssäkerhetsområdet inriktas på att
skapa förtroende för den nya tekniken genom
att bidra till bättre generella förutsättningar för
informationssäkerhetsarbetet. Vidare skall
Sverige spela en aktiv roll i det internationella
arbetet inom området. Regeringen prioriterar
följande tre områden inom
informationssäkerhetsarbetet: skydd mot
informationsoperationer, ett säkrare Internet
samt elektroniska signaturer och annan
säkerhetsteknik.
Kompetens
Utbildningsbegreppet från 1996 års IT-
proposition vidgades i 2000 års IT-proposition
i riktning mot ett uppmärksammande av
individernas kompetens att utnyttja teknikens
potential. Kompetensen är ett resultat av
utbildningsinsatser och av det praktiska
utnyttjandet av IT.
I 2000 års IT-proposition föreslås en
satsning för att öka IT-kompetensen i
småföretag. Satsningen bör utformas av
Närings- och teknikutvecklingsverket,
NUTEK, i samverkan med andra relevanta
aktörer, som till exempel Företagarnas
Riksorganisation, och med utgångspunkt i
småföretagens behov. Beskrivningen av
satsningen i propositionen skall inte ses som
definitiv eller uttömmande. Det är enligt
regeringens mening oklokt att redan nu binda
sig vid ett förslag utan närmare analys.
Satsningen skall genomföras under en
tvåårsperiod med början 2001. Regeringen
avsätter 15 miljoner kronor per år under
perioden 2001–2002, totalt 30 miljoner kronor
för denna satsning.
Elektronisk handel
Regeringens bedömning av inriktningen på det
fortsatta arbetet med elektronisk handel och
informationssäkerhet presenterades i
propositionen Ett informationssamhälle för
alla (1999/2000:86).
Regeringen anser att elektronisk handel är
ett viktigt medel för att öka tillväxten. Den
elektroniska handeln är global och
utvecklingen på området sker mycket snabbt.
Regeringen anser vidare att utvecklingen
inom elektronisk handel skall drivas av
marknaden. Statens roll skall vara att följa
utvecklingen samt att vid behov införa
reglering på de områden där det visar sig
behövas. En eventuell reglering skall vara
internationellt baserad och teknikoberoende.
Regeringen arbetar också för att
konsumenter och små och medelstora företag
skall få ökat förtroende för elektronisk handel.
Post
Den politiska inriktningen är att skapa
förutsättningar för att en väl fungerande post-
och kassaservice även fortsättningsvis skall
finnas tillgänglig enligt de politiska målen och
att post- och kassaservicen motsvarar
samhällets behov.
5.5 Insatser
5.5.1 Statliga insatser inom politik-
området
Tele
Den Europeiska kommissionen inledde hösten
1998 en översyn av den samlade
gemenskapslagstiftningen på området för
elektroniska kommunikationer–den så kallade
"99 review". Kommissionen redovisade i
november 1999 sin syn på detta framtida
regelverk i ett meddelande. I juli antogs förslag
till en förordning, fem direktiv och ett beslut.
Regeringen har fortlöpande följt arbetet och
förmedlat egna ståndpunkter. Det nya
regelverket skall antas av rådet och
Europaparlamentet 2001 eller 2002 och
nationella bestämmelser som genomför
rättsakterna beräknas träda i kraft hos
medlemsstaterna 2002 eller 2003.
Förordningen föreslås träda i kraft redan vid
årsskiftet.
Under innevarande år kommer ett arbete att
påbörjas med att se över den svenska
telelagstiftningen i syfte att erforderliga
anpassningar skall göras till de kommande
direktiven. Vidare skall utredas vilka
lagändringar som är nödvändiga i ljuset av
dagens konvergensutveckling för att avhjälpa
de gränsdragnings- och tolkningsproblem som
påvisats vid tillämpningen av lagstiftningarna
för televerksamhet, ljudradio och television.
Riksdagen har antagit vissa ändringar i
telelagen (prop. 1997/98:126, bet. 1997/98
TU14, rskr. 1997/98:305) i syfte att införa
nummerportabilitet och förval av teleoperatör.
Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 juli
1999. PTS föreskrifter för nummerportabilitet
för fasta teletjänster (PTSFS 199:3 och PTSFS
1999:4) trädde i kraft den 1 juli 1999. Förval
och utlandsprefixet 00 trädde i kraft den 11
september 1999. PTS har under perioden maj-
december 1999 genomfört en
informationskampanj till allmänheten om
förvalsreformen.
Regeringen överlämnade den 28 januari
2000 propositionen Ökad konkurrens på
mobiltelemarknaden (1999/2000:57) till
riksdagen. En skyldighet infördes för
tillståndshavare som innehar ett telenät för
mobila teletjänster, att i den mån det finns
tillgänglig kapacitet, på marknadsmässiga
villkor upplåta nätkapacitet till andra.
Skyldigheten gäller inte i förhållande till andra
tillståndshavare. Förslagen i propositionen har
till syfte att främja konkurrensen och
mångfalden på mobiltelemarknaden genom att
underlätta för tillhandahållare av mobila
teletjänster att få tillträde till de mobila
telenäten. Genom åtgärden vill regeringen
bryta den nuvarande kopplingen mellan
nätbyggnad och tjänstetillhandahållande. På så
sätt elimineras konkurrensbegränsningar och
konsumenterna ges ökad valfrihet och tillgång
till mångfald vad gäller tjänsteutbud. Sedan
riksdagen antagit förslaget trädde lagändringen
i kraft den 1 maj 2000 (bet. 1999/2000:TU8,
rskr. 1999/2000:189).
1 juli 2000 infördes i telelagen även en
skyldighet för vissa operatörer på
mobiltelemarknaden att låta abonnenter hos
andra operatörer sända och ta emot
telemeddelanden via sitt nät, s.k. nationell
roaming (prop. 1999/2000:100, bet.
1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262).
Genom roaming kan en ny operatör snabbt
etablera sig på marknaden och övervinna den
konkurrensnackdel det innebär att inte
omedelbart ha ett fullt utbyggt nät. Detta
realiseras för första gången i samband med
tilldelning av UMTS licenser, Universal
Mobile Telecommunications System.
Under maj månad 2000 har Post- och
telestyrelsen inlett förfarandet med
tilldelningen av UMTS-(IMT 2000) tillstånd
även kallat tredje generationens mobiltelefoni.
Fyra licenser kommer att delas ut i november
2000. Av största betydelse för konkurrensen
på marknaden för mobilteletjänster är att
antalet marknadsaktörer ökar. Det gäller såväl
nuvarande GSM-marknad som den kommande
marknaden för UMTS-tjänster.
Genom ändringar i telelagen (1993:597)
som trädde i kraft den 1 juli 1999 (prop.
1998/99:92, bet. 1998/99TU12, rskr. 1998/99:
238) infördes bl.a. bestämmelser om
behandling av personuppgifter för att stärka
integritetsskyddet och en bestämmelse om
skadeståndsskyldighet vid överträdelse av
dessa föreskrifter. Vidare fastställdes att
regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, tillsynsmyndigheten får
meddela närmare föreskrifter om bl.a.
nummerpresentation, vidarekoppling och
kataloguppgifter. Vissa bestämmelser infördes
också angående förhållandet mellan
teleoperatören och abonnenten, exempelvis
krav på vad abonnemangsavtalet skall innehålla
och förfarandet vid uppsägning av
abonnemanget.
Post- och telestyrelsen analyserar för
närvarande villkoren för katalog och
nummerupplysning, bland annat utreds på
regeringens uppdrag en samlad katalogtjänst
och referensdatabas. Uppdraget redovisades
den 1 september 2000.
Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över
teleoperatörerna och handlägger ärenden enligt
telelagen. En översyn har utförts av det stora
antal tillståndsvillkor som löpte ut under 1999
och nya tillståndsvillkor har meddelats. Tillsyn
har bedrivits hos samtliga tillståndshavare och
inkluderat bl.a. kontroll av
kostnadsredovisningsvillkor, framföring av
nödsamtal och servicekvalitet. PTS har särskilt
granskat samtrafikersättningen i landmobila
och i fasta telenät. PTS har förelagt Telia att
sänka sina taxor så att de överensstämmer med
bestämmelserna om kostnadsorientering i
telelagen. Telia har överklagat PTS
föreläggande avseende samtrafikersättning i
landmobila telenät. Frågan är föremål för
prövning i domstol.
Post- och telestyrelsen har inom
verksamhetsgrenen radio handlagt ansökningar
om radiotillstånd, anmälningar om
radiostörning samt bedrivit förebyggande
radiotillsyn. PTS har också under 1999 utfört
en revidering av den svenska frekvensplanen
och påbörjat arbete med den framtida
användningen av frekvensbandet 470-862
MHz. Vidare har PTS aktivt medverkat i
CEPT (Conférence Européenne des
Administrationes des Postes et det
Télecommunications) för att bl.a. säkerställa
att svenska intressen och krav tillgodoses i
upprättandet av en gemensam europeisk
frekvensplan. PTS deltog i
världsradiokonferensen i maj 2000 (WRC
2000).
Post- och telestyrelsen lämnade i januari
1999 en rapport om principerna för en ny
nummerplan och kommer att fortsätta med
detaljarbetet under 2000 och 2001.
Post- och telestyrelsen har i september 1999
lämnat en skrivelse till regeringen innehållande
lagförslag om hur konkurrenssituationen inom
accessnätet kan förbättras framförallt avseende
kundsegmentet hushåll och mindre företag. I
samband med detta har PTS föreslagit en
ändring i telelagen. Detta förslag är för
närvarande föremål för beredning inom
regeringskansliet. Ett alternativ som särskilt
analyserats är så kallad ”local loop unbundling”
(LLUB) det vill säga en skyldighet för Telia
som dominant marknadsaktör att under vissa
villkor låta andra operatörer utnyttja det av
Telia ägda accessnätet. Kommissionen har den
12 juli 2000 lämnat ett förslag till EG-
förordning om tillträde till accessnät
(Kom(2000)394) som skall börja gälla den 31
december 2000.
I en rapport om Internet i oktober 1999
bedömde PTS att Internetoperatörer skall lyda
under telelagen.
Post- och telestyrelsen har antagit
föreskrifter för digital mobiltelefoni som gör
det möjligt för abonnenter att behålla
mobiltelefonnummer vid byte av operatör.
Nummerportabilitet skall kunna erhållas
fr.o.m. den 1 september 2001.
Genom bl.a. lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning som trädde i kraft den 8
april 2000 har Europaparlamentets och rådets
direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om
radioutrustning och teleterminalutrustning
och om ömsesidigt erkännande av
utrustningens överensstämmelse genomförts i
svensk lagstiftning. Lagen innehåller
grundläggande bestämmelser om vad som
gäller för att utrustning skall få släppas ut på
marknaden och tas i bruk, bemyndiganden att
meddela närmare föreskrifter om detta och
vissa bestämmelser om tillsyn, tvångsmedel,
straff m.m. I lagen har tillsynsmyndighetens
befogenheter reglerats på ett sådant sätt att den
effektivt kan uppfylla direktivets krav på
marknadskontroll. I förordningen (2000:1214)
om radio- och teleterminalutrustning anges att
Post- och telestyrelsen skall utöva tillsyn enligt
lagen, i den mån det inte ankommer på
Elsäkerhetsverket att utöva tillsyn enligt
förordningen (1993:1068) om elektrisk
materiel.
I den proposition som föregick lagen (prop
1999/2000:51) angavs att den myndighet som
utses att ansvara för marknadskontrollen skulle
ges i uppdrag att utreda hur denna bör
finansieras. Post- och telestyrelsen har också
efter ett sådant uppdrag kommit in med ett
förslag till regeringen om ändringar i lagen
som innebär att marknadskontrollen kan
avgiftsfinansieras. Enligt förslaget bemyndigas
regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att föreskriva om
skyldighet för teleoperatörer och
radioanvändare att betala avgift för att täcka
kostnaderna för tillsynsmyndighetens
verksamhet enligt lagen. Vidare föreslås ett
bemyndigande för regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om ersättning för tillhandahållna
apparater och om skyldighet att ersätta en
tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.
Förslaget har remissbehandlats och är under
beredning i regeringskansliet. Regeringen avser
att, efter lagrådets hörande, under hösten
föreslå riksdagen en avgiftsfinansiering av
marknadskontrollen.
Inom verksamhetsgrenen handikapp har
PTS drivit standardiseringsfrågor samt strävat
att öka förståelsen hos operatörer och
tillverkare för funktionshindrades behov. I en
utredning som överlämnades till regeringen
den 28 april 2000 konstaterar PTS att
förändrade kommunikationsmönster i
samhället som helhet och en snabb teknisk
utveckling inom IT och telekommunikationer
har mycket stor betydelse för de tjänster som
funktionshindrade har behov av. På många håll
finns stora förväntningar på möjligheter till
ökad livskvalitet.
Post- och telestyrelsen har upphandlat ett
flertal tjänster inom post- och teleområdet för
personer med funktionshinder. Som exempel
kan nämnas nummerupplysning för
synskadade, förmedlingstjänst texttelefoni,
befordran av blindskriftförsändelser mellan
synskadade och från institutioner, utsträckt
lantbrevbärarservice för äldre och
handikappade samt drift av en databas med
samhällsinformation för personer med
funktionshinder.
Post- och telestyrelsen har också inlett ett
forskningsprojekt tillsammans med CMT vid
Linköpings universitet. Projektet syftar till att
utveckla en samhällsekonomisk modell för
utvärdering av de tjänster som PTS
upphandlar. Projektet skall redovisas hösten
2002.
Arbetet inför ordförandeskapet i EU våren
2001 intensifieras under år 2000 då Sverige
ingår i den så kallade trojkan under perioden
juli 2000 till december 2001. Under denna
period kommer lagstiftningsfrågor på
teleområdet att kräva omfattande
arbetsinsatser inom PTS som stöd till
regeringen. Detta arbete kommer att tillta
under det svenska ordförandeskapet.
Regeringen pekade ut PTS som ansvarig
myndighet under år 1999 för att följa
utvecklingen inom
telekommunikationsområdet avseende
omställningen inför sekelskiftet. PTS
klargjorde redan sommaren 1999 att
omställningen vad gäller telekommunikationer
skulle passera utan onormala påfrestningar.
Regeringen har med stöd av riksdagens
bemyndigande (prop. 1993/94:150, bet
1993/94:TU38, rskr.1993/94:437) i juni 1994
tecknat ett alarmeringsavtal med SOS Alarm
Sverige AB i syfte att säkerställa en effektiv
SOS-tjänst och tillgodose behovet av
alarmeringstjänster för den statliga
räddningstjänsten. SOS Alarm Sverige AB har
under 1999 och 2000 bedrivit alarmeringstjänst
enligt detta avtal.
Eventuella hälsorisker av elektromagnetiska fält
vad avser mobiltelefoni
Trafikutskottet har i sitt betänkande
1999/2000:TU9 Ett informationssamhälle för
alla, angivit att man förutsätter att "regeringen
fortsättningsvis kommer att lämna en
redovisning av de insatser som görs på
området och sin bedömning av eventuella
hälsorisker."
Sverige följer de
gränsvärdesrekommendationer som stora delar
av EU gör. Detta förslag till
exponeringsbegränsning antogs av Europeiska
Unionens Råd 1999 och baseras på vad som
tidigare utarbetats inom EU och ICNIRP
(den internationella strålskyddskommissionen
för icke-joniserande strålning).
Rekommendationerna gäller bl.a. uppmaning
om strikt efterföljande av gällande
internationella och nationella
säkerhetsstandarder, regler för lokalisering av
basstationer för mobiltelefoni och åtgärder för
att motverka att mobiltelefoner stör annan
elektrisk utrustning.
I Europaparlamentets och rådets direktiv
om radioutrustning och teleterminalutrustning
och om ömsesidigt erkännande om
utrustningens överensstämmelse, (1999/5/EG)
det s.k. RTTE-direktivet, finns krav om att
väsentliga krav måste vara uppfyllda för all
radio- och teleterminalutrustning. Med
väsentliga krav innefattas uttryckligen skyddet
av hälsa och säkerhet. Inom ramen för dessa
antar Post och telestyrelsen föreskrifter i
enlighet med direktivet, bl.a. om
marknadskontroll. RTTE-direktivet innehåller
nedan nämnda gränsvärdesrekommendationer,
vilket medför att den CE märkning som sker
av terminaler som tillhandahålls inom EU visar
på att produkten uppfyller alla väsentliga
säkerhetskrav inklusive gällande gränsvärden
för elektromagnetisk strålning.
Forskning om mobiltelefonianvändning i
relation till eventuella hälsorisker måste följas.
Regeringen har därför uppdragit åt Rådet för
arbetslivsforskning, RALF, att göra en
forskningsöversikt och utvärdering av såväl
svenska som internationella forskningsresultat
om elöverkänslighet och hälsorisker av
elektriska och magnetiska fält. Arbetet sker i
nära anslutning till det arbete som sker inom
WHO. Slutrapporten väntas i december 2000.
Det nya Forskningsrådet för arbetsliv och
social gemenskap (FAS) kommer att fr.o.m.
budgetåret 2001 från RALF överta ansvaret för
att bedöma det fortsatta behovet av forskning
om hälsorisker i samband med
elektromagnetiska fält.
Post- och telestyrelsen ingår i en permanent
samrådsgrupp, tillsammans med
Strålskyddsinstitutet, Boverket,
Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och
Arbetarskyddstyrelsen. Verksamheten består i
att som sektorsmyndighet för tele- och
radioområdet följa utvecklingen och ta del av
de nya forskningsresultat och överväganden
som kommer fram inom elektromagnetiska
fält och hälsorisker.
IT
Tillgänglighet
Av 2000 års IT-proposition (prop.
1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr.
1999/2000:256) framgår att hushåll och företag
i alla delar av landet inom de närmaste fem
åren bör få tillgång till IT-infrastruktur med
hög överföringskapacitet. Detta skall i första
hand ske i marknadens regi. Staten har dock
ett övergripande ansvar för att IT-infrastruktur
med hög överföringskapacitet skall finnas
tillgänglig i hela landet. Konkurrensneutralitet
och mångfald på näten skall främjas genom
statliga insatser och regler.
I IT-propositionen presenterar regeringen
ett flertal åtgärder som regeringen avser att
vidta inom området. En av dessa är ett
nationellt IT-infrastrukturprogram som för
närvarande utreds av en särskild utredare (dir.
2000:04). Utredaren skall enligt direktiven
göra en bedömning av de
transportnätförbindelser som skall prioriteras
av regional- och näringspolitiska skäl och som
inte bedöms komma till stånd under de
närmaste fem åren på helt kommersiella
grunder. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag
under hösten 2000.
Ytterligare insatser på området är
skattelättnad för fysiska och juridiska personer
samt stöd till kommunerna för att ordna
anslutning med hög överföringskapacitet i
glest bebyggda områden. Förslagen skall
rymmas inom en ram på 3 200 miljoner kronor
fram t.o.m. 2004. Förslag till utformning av
kommunstöd lämnas i denna proposition (se
avsnitt 5.8).
Vidare sägs i IT-propositionen att ett
kommersiellt nationellt stomnät bör skapas
med hög överföringskapacitet till alla
kommuner. Tillgängligheten skall vara hög så
att konkurrens, låga priser och en snabb
utveckling främjas av att ett stort antal aktörer
har möjlighet att nyttja näten. Konkurrens
skall skapa förutsättningar för låga och så långt
möjligt avståndsoberoende priser i hela landet.
Svenska Kraftnät har fått regeringens uppdrag
att på marknadsmässiga villkor bygga ut ett
stomnät med hög överföringskapacitet mellan
alla kommuner. Målet är enligt uppdraget att
utbyggnaden skall ske i sådan takt att alla
kommunhuvudorter senast i december 2002
skall vara anslutna till ett landsomfattande
stomnät med hög överföringskapacitet.
Utöver detta innebär en ändring i
ledningsrättslagen att en utbyggnad av
infrastruktur för kommunikation med hög
överföringskapacitet underlättas.
Den 31 mars 2000 lämnade Domännamns-
utredningen sitt betänkande .se? (SOU
2000:30). Betänkandet behandlar bl.a.
säkerheten i domännamnssystemet.
Utredningen föreslår bl.a. att reglerna för
domännamnsregistrering förenklas och att
uppdraget att administrera det svenska
domännamnssystemet formaliseras genom ett
avtal mellan regeringen och Stiftelsen
Internetinfrastruktur.
Domännamnsutredningen gör bedömningen
att Sverige har kommit ganska långt med
införandet av Secure DNS (DNSSEC), vilket
skulle höja säkerheten på Internet och att det
finns god kompetens både hos den nuvarande
registreringsenheten NIC-SE och hos flera av
de ombud som är knutna till NIC-SE kring
DNSSEC. Domännamnsutredningens förslag
har remissbehandlats och bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Post- och telestyrelsen konstaterade i en
rapport Risker för monopolisering av
bredbandstjänster till flerfamiljshus under
våren 2000 till regeringen att det finns risker
för att konkurrensen hämmas när fastighetsnät
för bredbandskommunikation utvecklas.
Rapporten bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
e-Europe
Under de närmaste två och ett halvt åren skall
handlingsplanen för e-Europe genomföras. Ett
viktigt element i genomförandet och
uppföljningen av handlingsplanen är
införandet av indikatorer för att mäta
utvecklingen på IT-området i Europa och
jämföra den med vår omvärld.
Tillit till IT
I propositionen Ett informationssamhälle för
alla (1999/2000:86) föreslog regeringen tre
prioriterade områden för
informationssäkerhetsarbetet: skydd mot
informationsoperationer, ett säkrare Internet
samt elektroniska signaturer och annan
säkerhetsteknik.
Vad gäller skydd mot
informationsoperationer redovisas ytterligare
åtgärder under politikområde försvarspolitik.
Regeringen beslutade den 25 november
1999 att uppdra åt PTS att utreda
förutsättningarna för att inrätta en särskild
funktion för IT-incidenthantering. En IT-
incidenthanteringsfunktion syftar till att
motverka angrepp på informations- och
kommunikationstekniska system och
infrastrukturer. PTS skall bl.a. föreslå lämplig
ansvarsfördelning mellan aktörerna, klarlägga
behov av samarbete och kanaler för
informationsförmedling m.m. för en
sektorsövergripande funktion för IT-
incidenthantering. Uppdraget skall redovisas
den 1 december 2000.
För att verka för ett säkrare Internet
beslutade regeringen den 9 december 1999 i
regleringsbrevet för PTS att myndigheten skall
utreda hur den svenska delen av Internet skall
kunna drivas oberoende av funktioner
utomlands. Uppdraget redovisades den 31 maj
2000 och förslagen bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
I propositionen Ett informationssamhälle
för alla (prop. 1999/2000:86) presenterade
regeringen ett förslag om nationell
tidsangivelse för ett säkrare Internet.
Regeringen föreslår nu att medel avsätts för
ändamålet fr.o.m. budgetåret 2001.
Vad gäller elektroniska signaturer och annan
säkerhetsteknik så överlämnade regeringen
den 28 maj 2000 propositionen Lag om
kvalificerade elektroniska signaturer (prop.
1999/2000:117) till riksdagen. Det nya
lagförslaget skall genomföra EG-direktivet
1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för
elektroniska signaturer. Lagförslaget skapar
vidare regler för kvalificerade elektroniska
signaturer i syfte att ge ökad tillit och därmed
förutsättningar för en ökad användning av
elektronisk kommunikation i samhället.
Elektronisk handel
Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för
att främja utvecklingen av elektronisk handel
och kommunikation. En interdepartemental
arbetsgrupp för genomförande av direktivet
om elektronisk handel (2000/31/EG) tillsattes
den 3 mars 2000. Arbetsgruppen skall redovisa
sitt uppdrag senast 31 december 2000.
Näringsdepartementet, i samarbete med IT-
kommissionen, arrangerade den 6 juni 2000 en
hearing om självreglering och elektronisk
handel. Syftet var att kartlägga det aktuella
läget när det gäller självreglering samt
identifiera eventuella framtida behov av
självreglering. Näringsdepartementet deltar
slutligen i en nyligen upprättad nordisk
arbetsgrupp som skall diskutera hur den
elektroniska handeln kan stimuleras i Norden.
Kommissionens initiativ e-europe innehåller
även ett antal mål som syftar till att främja den
elektroniska handeln och säkra elektroniska
kommunikationer. Dessa mål ligger väl i linje
med regeringens inriktning för arbetet med
elektronisk handel.
Regeringen har uppdragit åt NUTEK att
genomföra den svenska delen av OECD:s
undersökning rörande elektronisk handel i
företag.
Post
Riksdagen fattade den 2 juni 1999 beslut
(prop.1998/99:95, bet. 1998/99:TU11, rskr.
1998/99:237) om förändringar i postlagen.
Genom ändringarna, som trädde i kraft den
1 juli 1999, fick PTS en utökad medlingsroll
avseende postoperatörernas tillgång till andra
postoperatörers anläggningar för
postöverlämning till mottagare. Under 1999
har PTS genomfört en medling enligt de nya
bestämmelserna.
Den 14 oktober 1999 gav regeringen PTS i
uppdrag att ta initiativ till och organisera
förhandlingar mellan Posten AB och övriga
postoperatörer avseende dels Svensk
Adressändring AB, dels
eftersändningssystemet. Enligt uppdraget
skulle PTS, om förhandlingarna inte gett
önskvärt resultat, efter utredning ge förslag till
långsiktigt hållbara lösningar. Dessutom skulle
PTS utreda om en definition av begreppet
postal infrastruktur bör införas i postlagen
samt föreslå hur denna i sådant fall bör
utformas. PTS har organiserat och medverkat i
förhandlingarna och resultatet redovisades den
26 april 2000 efter hemställan om förlängd
uppdragstid. Uppdraget i övrigt redovisades
den 30 juni 2000.
Statens ansvar för en grundläggande
kassaservice, enligt postlagen (1993:1684)
kompletteras av ett avtal mellan staten och
Posten AB (publ). Vad avser den
grundläggande kassaservicen så har avtalet
mellan staten och Posten AB förlängts att gälla
till den 1 april 2001 i avvaktan på den fortsatta
beredningen av hur den grundläggande
kassaservicen skall säkerställas framöver.
Enligt avtalet förbinder sig Posten att
tillhandahålla en daglig grundläggande
kassaservice. För denna tjänst till den del där
alternativ saknas och där det inte är
kommersiellt motiverat att bedriva verksamhet
har Posten AB erhållit ersättning om 200
miljoner kronor.
Post- och telestyrelsen har under 1999
handlagt åtta tillståndsärenden och beviljat
tillstånd för sju nya operatörer. Dessutom har
tillsyn utövats över samtliga postoperatörer
med tillstånd i enlighet med gällande
föreskrifter. PTS har även handlagt
obeställbara brev under året.
Post- och telestyrelsen har också genom
upphandling tillhandahållit post- och
teletjänster för funktionshindrade.
5.5.2 Insatser utanför politikområdet
IT
Elektronisk handel är en tvärsektoriell fråga
vilket innebär att många åtgärder vidtas
utanför politikområdet.
Regeringen har medverkat i OECD:s
arbetsgrupp WPISP (Working Party on
Information Security and Privacy) i
framtagandet av en rapport som skall
undersöka vilka formkrav i ländernas
nationella lagstiftningar som kan utgöra ett
hinder för användningen av elektroniska
autenticeringsmetoder, t.ex. användningen av
elektroniska signaturer vid elektronisk handel
eller vid kommunikation med och inom den
offentliga förvaltningen.
5.6 Resultatbedömning
5.6.1 Resultat
Verksamhetsresultat
IT
Trafikutskottet pekade i sitt betänkande (bet
1999/2000:TU9) särskilt på betydelsen av att
den fortsatta utbyggnaden av IT-infras-
trukturen följs upp och redovisas för
riksdagen. Det gällde såväl hur snabbt
utbyggnaden sker som kostnaderna för
utbyggnaden. En sådan redovisning skulle
lämpligen kunna lämnas varje år i
budgetpropositionen enligt utskottet vilket
kommer att kunna ske först i
budgetpropositionen för 2002.
Regeringen har lämnat två särskilda
skrivelser till riksdagen om utvecklingen inom
IT-området (skr. 1997/1998:19, bet.
1997/98:TU7 samt skr. 1998/99:2, bet.
1998/99:TU4) och ytterligare en i bilaga till
IT-propositionen. Av redovisningen framgår
att positiva effekter kan redovisas på många
områden. Uppföljningar och utvärderingar av
effekter i samhället och klarläggandet av
orsakssamband på ett tydligt sätt är dock
generellt sett vanskliga enligt propositionen.
Riksdagen har vid sin behandling av
propositionen (bet. 1999/2000:TU9, rskr.
1999/2000:256) framhållit vikten av att
påskynda utvecklingen av relevanta indikatorer
inom IT-området för att underlätta
uppföljningen och utvärderingen av det IT-
politiska målet och den IT-politiska
inriktningen. Regeringen har påbörjat ett
sådant arbete.
Jämställdhetsrådet för transporter och IT
(JämIT) har lämnat delbetänkandet
Jämställdhet och IT (SOU 2000:58). Rådet
konstaterar bl.a. att IT-branchen är starkt
mansdominerad, vilket även gäller tekniska
och systemvetenskapliga utbildningar.
Andelen kvinnor på de systemvetenskapliga
utbildningarna har dessutom sjunkit mellan
läsåren 1991/92 och 1998/99. Betänkandet
remissbehandlas.
Tele
Analys av utvecklingen och
konkurrenssituationen på den svenska
telemarknaden
Fasta teletjänster
Det finns för närvarande 13 företag som har
tillstånd att tillhandahålla fasta telefonitjänster
i Sverige. Ytterligare ca 20 företag har anmält
sådan verksamhet. Marknaden för fast telefoni
uppvisar en fortsatt volymtillväxt med fallande
priser. Den mest tydliga utvecklingen är att
priset blir allt mindre avståndsberoende. I stort
sett samtliga teleoperatörer har under
föregående eller innevarande år infört en
enhetlig taxa för nationella samtal. Priset för
samtal från fast till mobil har sänkts, bl.a. till
följd av att PTS förelagt Telia att sänka sina
samtrafikavgifter. Den totala marknaden för
fast telefoni ökade i värde med 4 procent under
1999 och uppgick till ca 26 miljarder kronor.
Telia AB är fortsatt den dominerande
aktören även om företaget tappar
marknadsandelar, i synnerhet inom vissa
segment. Telia hade under föregående år 86
procent av marknaden för nationella samtal
(1998 var andelen 93 procent) och 80 procent
av marknaden för samtal från det fasta nätet till
det mobila nätet (1998 var andelen 88
procent).
Den absolut viktigaste enskilda händelsen
under 1999 var införandet av förval den
11 september. Förval medförde fler aktörer,
hårdare konkurrens med prissänkningar som
följd och mer medvetna abonnenter.
Demoskop fann i en undersökning gjord i
november 1999 att 91 procent av de tillfrågade
hushållen hade sett, läst eller hört talas om att
förval introducerades. Drygt 40 procent av
hushållen hade valt telebolag vid denna
tidpunkt, varav hälften valde Telia.
Mobila teletjänster
Marknaden för mobila teletjänster fortsätter
att utvecklas positivt. Värdet av marknaden för
NMT och GSM har mellan 1998 och 1999
ökat med 18 procent till ca 12 700 miljoner
kronor.
Antalet tillståndshavare för mobila
teletjänster minskade från fem till fyra under
det gångna året. PTS har efter utredning
återkallat tillståndet för Tele8 Kontakt AB, ägt
av teleoperatören Telenordia AB, då ingen
aktivitet för att utnyttja frekvenserna
påbörjats.
Antalet abonnemang fortsätter att växa. Det
totala antalet abonnemang uppgick under 1999
till drygt 5,1 miljoner abonnemang, en ökning
med 25 procent från föregående år. Detta
motsvarar en penetrationsgrad på 57 procent,
att jämföra med 46 procent 1998. Efter första
kvartalet 2000 uppgår antalet abonnemang till
nästan 5,4 miljoner abonnemang. Eftersom det
förekommer dubbla abonnemang ligger den
faktiska penetrationsgraden närmare 50
procent.
Utifrån antalet abonnemang är Telia
fortfarande den operatör som har högst andel
med drygt 51,5 procent (53 procent för 1998),
följt av Tele2/Comviq med 32 procent (31
procent 1998) samt Europolitan med 16,5
procent (15 procent 1998). Operatörernas
andelar av mobiltelemarknadens omsättning
skiljer sig från fördelningen av antalet
abonnemang. Telia har fortfarande störst
marknadsandel med ungefär 55 procent av det
totala marknadsvärdet (59 procent 1998), men
näst störst är Europolitan med en andel på 24
procent (21 procent 1998). Tele2/Comviq
utökade sin andel från 20 till 22 procent. Telias
beslut 1998 att lägga ned NMT 900 före
utgången av år 2000 kan förväntas skärpa
konkurrensen mellan GSM-operatörerna.
Mobilteleoperatörerna har under 1999
fortsatt att differentiera sina erbjudanden i
form av olika abonnemangsformer och olika
tjänster. Nya tjänster erbjöds bl.a. till följd av
att WAP-telefoner började säljas och användas
under 1999, om än i liten skala. Vidare har
Telia och Europolitan uppgraderat nätet till
tekniken HSCSD som medför en
hastighetsökning till 14,4 kbit/s per kanal. Vad
beträffar de nya abonnemangen har
bindningstiden förkortats, och i vissa fall, helt
försvunnit. Likaså har det skett en märkbar
sänkning av minutpriset under främst kvällstid.
Under 1999 tillkom en aktör på marknaden
mobila teletjänster, Tele1Europe, som genom
avtal med Telia kunde börja agera som s.k.
Service Provider. Ytterligare en Service
Provider, Sense, har tillkommit under år 2000.
Internet
Värdet på marknaden för Internetanslutning
har ökat med 25 procent till 2 000 miljoner
kronor för år 1999. Marknaden präglas av en
intensiv konkurrens. Vid utgången av 1999
fanns det ca två miljoner uppringda
anslutningar till Internet, vilket är en ökning
med ca 30 procent sedan 1998. Vidare
tillkommer ca 3 800 anslutningar via hyrd
förbindelse, samt ca 40 000
bredbandsanslutningar av typen ADSL, kabel-
TV eller annat. Vid början av 2000 var 74
procent av alla Sveriges företag och 45 procent
av Sveriges hushåll anslutna till Internet, att
jämföra med 40 respektive 30 procent året
innan.
Det finns för närvarande ett hundratal
Internetoperatörer. De tre största aktörerna är
Telia, Tele2 och Telenordia med andelar av
marknaden för Internetanslutningar på
respektive 34 procent, 29 procent och 16
procent. Antalet Internetoperatörer tenderar
dock att minska på grund av att de mindre
operatörerna har fått det allt svårare att hävda
sig gentemot de större operatörerna i takt med
att konkurrensen hårdnar. En stor andel
kunder efterfrågar ett allt bredare tjänsteutbud
samtidigt som det sker en kraftig prispress på
både abonnemangs- och trafikavgifter.
Nätkapacitet
Begreppet nätkapacitet omfattar alla former av
överföringskapacitet i telenät från större
sammanhängande system till enstaka
förbindelser samt rent fysiska ledningar utan
elektronisk utrustning, s.k. svart fiber.
Befintlig infrastruktur finns idag i form av
kopparkabel, koaxialkabel, optisk fiber samt
olika radiobaserade lösningar. Under 1999 har
marknaden för nätkapacitet utvecklats positivt.
Det finns fler verksamma företag och
konkurrensen har förbättrats. Vid utgången av
1999 fanns det ett 80-tal företag som
tillhandahöll nätkapacitet, att jämföra med ett
50-tal året innan. Av dessa är åtta företag
tillståndspliktiga.
Marknaden för tillhandahållande av
nätkapacitet omsatte ca 2 700 miljoner kronor
under 1999. Den största aktören på denna
marknad är Telia med en marknadsandel på 41
procent, följt av Teracom och Telenordia med
marknadsandelar på 13 respektive 8 procent.
Konkurrensen inom accessnätet är ännu
mycket begränsad då Telia som nästan ensam
teleoperatör äger och förfogar över detta nät.
Marknaden för nätkapacitet kännetecknas
än så länge av många små aktörer, utifrån
intäkter, men de befinner sig i en
uppbyggnadsfas som sannolikt kommer att
förändra denna bild under de närmaste åren.
Redovisning av den tekniska och ekonomiska
utvecklingen på telemarknaden
Enligt sin instruktion skall PTS årligen
redovisa konsekvenser av den tekniska och
ekonomiska utvecklingen på telemarknaden
med avseende på tjänsteutbud, prisutveckling
och servicegrad, för bl.a. olika regioner och
abonnentkategorier.
Tjänsteutbud
Den ökade mångfalden på marknaden har lett
till stora valmöjligheter och en allt
gynnsammare situation för konsumenterna.
De mest konkurrensutsatta områdena har även
varit de som karakteriserats av störst bredd i
tjänsteutbudet.
Inom delområdet fast telefoni har
enhetstaxor vunnit tillämpning under 1999.
Det talas även allt oftare om fast pris oavsett
samtalslängd. Vidare har förvalsreformen
inneburit ett ökat konkurrenstryck som
medfört lägre samtalskostnader.
Tilläggstjänsterna såsom nummerpresentation
och vidarekoppling har successivt kommit att
bli alltmer betydande som del av
telefonitjänsten. Konkurrensen om
anslutningen direkt till kunden är dock alltjämt
begränsad då Telia ännu har en mycket
dominerande ställning på grund av ägandet av
accessnätet. Inom kort kan det emellertid
förväntas bli allt vanligare att utnyttja andra
typer av accessnät för telefoni, t.ex. kabel-TV
nät eller radiobaserade nät.
Vad beträffar mobiltelefoni har nya typer av
abonnemang lanserats. Tele2/Comviq
introducerade under 1999 abonnemang utan
bindningstid och Europolitan erbjöd kunderna
möjlighet att välja mellan olika fasta och rörliga
avgifter beroende på hur mycket abonnenten
ringer. Den senaste årens tillväxt har dock till
största delen utgjorts av försäljning av
kontantkort. Operatörerna erbjuder vidare ett
antal tilläggstjänster som röstbrevlåda,
koppling mellan företagsväxlar och mobilnät,
informations- och nöjestjänster, SMS-baserade
tjänster och mobil data. En begränsad tillgång
till WAP-telefoner har dock lett till en långsam
start för WAP-tjänsterna. SMS-trafiken i näten
har däremot ökat markant och står i dagsläget
för uppskattningsvis fem procent av
mobilteleoperatörernas intäkter.
De vanligaste formerna av anslutning till
Internet är uppringd anslutning eller fast
anslutning. Den förra har ett lågt pris men är
relativ långsam. Den senare medger högre
överföringshastigheter, flera samtidiga
användare men har även ett högre pris. Den
används nästan uteslutande av företag.
Alternativa anslutningsformer finns genom
ISDN, ADSL, kabel-TV, elnät och fast
ethernet. Med undantag för ISDN används
dessa alternativ ännu i relativt liten
utsträckning.
Tilläggstjänster har ofta paketerats
tillsammans med Internetanslutningen.
Paketeringen har dock den senaste tiden börjat
luckras upp och både aktörer och kunder har
börjat inse att anslutningen kan säljas eller
köpas separat från t.ex. e-postadresser och
hemsideutrymmen. De innehållstjänster som
används mest förutom tilläggstjänsterna är
informationssökning, bankärenden, s.k.
chattande och spel. Utvecklingen går dock
mot att många nya tjänster kommer att
lanseras som kräver betydligt högre bandbredd
än vad ett vanligt modemacess kan hantera.
Prisutveckling
På abonnemangsavgifter och kringtjänster som
är förknippande med abonnemang (t.ex.
flyttning) finns sedan den 1 juli 1997 ett
pristak. Prisregleringen återfinns i regeringens
förordning SFS 1997:400 där det anges att
avgifterna för varje tjänst som ingår i pristaket i
genomsnitt per kalenderår inte får överstiga
förändringen i nettoprisindex, NPI, under
närmast föregående år. Det är endast Telia som
idag berörs av förordningen. Enligt uppgift
från SCB har NPI sjunkit med 1,7 procent
mellan 1997 och 1998 samtidigt som Telias pris
för respektive tjänst varit oförändrad under
1999. Enligt PTS håller sig Telia inom den ram
förordningen föreskriver.
Prisförändringarna har i allt väsentligt skett
på samtalsslagen. Det geografiska avståndet har
fått allt mindre betydelse för samtalspriserna
vilket medfört att samtalen inom närområdet
blivit dyrare och långdistanstrafik billigare.
Kundernas samtalsmönster är avgörande för i
vad mån de åtnjutit lägre priser för telefoni. De
som förlorat mest på prisförändringarna är de
konsumenter som ringer många korta samtal
lokalt. Vid en jämförelse med vissa andra
fastnätsoperatörer i Europa är Telias
kvartalsavgifter relativt höga men totalt sett
åtnjuter dock svenska telekonsumenter relativt
låga priser i ett internationellt perspektiv.
Vad beträffar mobila teletjänster varierar
priserna för de olika abonnemangstyperna
genom olika månadsavgifter och samtalstaxor.
Operatörerna erbjuder samtidigt
volymrabatter och företagsunika avtal. Efter
att priserna för mobiltelefoni för privata
kunder länge legat på samma nivå har de på
senare år börjat sjunka, bl.a. efter det stora
genombrottet för kontantkorten. Enligt flera
bedömningar kommer priserna att sjunka
kraftigt inom kommande treårsperiod.
Priset på Internetanslutning går stadigt
nedåt. De tre största aktörerna har under 1999
sänkt sina abonnemangsavgifter och ett flertal
ISP-företag (Internet Service Providers)
erbjuder gratis modemanslutning. Framtida
intäkter för Internetoperatörer kommer
troligen i allt mindre utsträckning härröra från
abonnemangs- och trafikavgifter utan istället
genereras av de tjänsteleverantörer som betalar
för att annonsera eller få möjlighet att erbjuda
sina tjänster till en specifik kundbas.
Servicekvalitet
Enligt tillståndsvillkoren för fast telefoni skall
varje tillståndshavare tillgodose minimikrav på
servicekvalitet vad gäller leveranstid för
abonnemang, felavhjälpning, framkomlighet
och driftsäkerhet.
Telia rapporterar halvårsvis till PTS hur
kraven avseende servicekvalitet uppfylls. Här
framgår att Telia under 1999 uppfyller kraven
på framkomlighet och driftsäkerhet i såväl
tätort som glesbygd. Mätningar för såväl riks-
som lokalsamtal visar på en framkomlighet
över 99 procent och att antalet kundanmälda
fel utanför bostaden inte överstiger 160 per
1000 terminalpunkter och år. Vad gäller kravet
på leveranstid uppfyller Telia i princip kraven
då hänsyn tas till kundens önskemål–dock
visade det sista kvartalet 1999 sämre värden
och kraven kan inte anses uppfyllda i slutet av
året i tätort. Anledningen till detta är enligt
Telia de extrema väderförhållanden som rådde
i slutet av förra året och som orsakade
omfattande fel. Avseende felavhjälpning
uppfyller Telia målet att 55 procent av felen
skall avhjälpas inom åtta arbetstimmar. Målet
att samtliga fel skall vara avhjälpta inom två
arbetsdagar uppnås dock varken i tätort eller i
glesbygd. De brister i förhållande till ställda
krav som redovisats har dock inte varit av den
digniteten att PTS haft skäl att vidta särskilda
tillsynsåtgärder.
Allmänhetens klagomål på teleoperatörers
verksamhet
Enligt sin instruktion skall PTS årligen lämna
en rapport till regeringen om arten och
omfattningen av de klagomål som allmänheten
framfört till teleoperatörer och myndigheten.
PTS har rapporterat detta i Teletillsyn -
Uppdragsredovisning i samband med
årsredovisning 1999 (februari 2000). I
egenskap av sektorsmyndighet på teleområdet
tar PTS emot klagomål från allmänheten på
olika teleoperatörers verksamhet. Flera
klagomål som kommer in till PTS faller dock
utanför ramen för myndighetens
tillsynsuppdrag. Dessa frågor hänskjuts till
respektive teleoperatör eller den kommunala
konsumentvägledaren. Vid principfrågor om
abonnemangsvillkor, marknadsföring m.m.
hänvisas till Konsumentverket. Rena tvister
hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden
eller allmän domstol.
Antalet klagomål under 1999 har ökat
markant jämfört med tidigare år. Detta beror
enligt PTS sannolikt på införandet av förval
samt telesektorns allmänt sett ökade betydelse.
Klagomål rörande förval och då framförallt
negativ avtalsbindning har dominerat såväl
skriftliga klagomål som klagomål per telefon.
Ca 200 skriftliga klagomål har kommit in till
PTS under 1999. Detta är en betydande ökning
från 1998, då antalet skriftliga klagomål var ca
30. Av de 200 klagomålen rör ca 30
mobilteleoperatörer, övriga klagomål rör fast
telefoni. Flest antal klagomål riktas mot Telia
(ca 70 stycken), mot Tele2 riktas ett 30-tal
klagomål. Mindre teleoperatörer har kring ett
10-tal klagomål vardera.
Konsumentverket tog under 1999 emot
omkring 500 skriftliga anmälningar på
telefoniområdet. Hälften av anmälningarna
gällde förvalsreformen. Flertalet av klagomålen
avsåg Tele2:s direktreklamkampanj där
konsumenter som inte aktivt tackade nej
registrerades som förvalskunder av företaget.
Allmänna reklamationsnämnden har haft
143 ärenden rörande mobiltelefoni samt 27
ärenden rörande fast telefoni. I båda fallen
gäller majoriteten av klagomålen köp av
telefoner.
För att PTS skall kunna bedöma arten och
omfattningen av klagomål som inkommer
direkt till teleoperatörerna har myndigheten
utarbetat en rekommendation för rapportering
av klagomål. Rekommendationen har sänts till
samtliga teleoperatörer. Under 1999 har PTS
koncentrerat inhämtandet av uppgifter till de
teleoperatörer som tillhandahåller fast
telefonitjänst till privatkunder genom förval
samt till mobilteleoperatörer.
Post- och telestyrelsen uppger att det är
svårt att dra några slutsatser av antalet
rapporterade klagomål bl.a. beroende på att
operatörerna definierar klagomål på olika sätt.
Av nio tillfrågade operatörer har sju lämnat in
uppgifter om inkomna klagomål. Det totala
antalet klagomål från både privat- och
företagskunder under 1999 är ca 14 000. De
flesta klagomål rör förval eller fakturaärenden.
PTS anser att mängden klagomål inte är
oacceptabel mot bakgrund av den ökade
betydelse som teletjänster fått för såväl privat-
som företagskunder. PTS kommer att i dialog
med operatörerna vidareutveckla metoden för
rapportering under 2000.
Post
Under 1999 har PTS genomfört en medling
enligt bestämmelserna i postlagen avseende
postoperatörernas tillgång till andra
postoperatörers anläggningar för
postöverlämning till mottagare. Resultatet av
medlingen mellan Posten och Fria
Postoperatörers Förbund (FPF) är att parterna
har enats om villkoren för tillgången till
anläggningarna. Ett avtal har tecknats mellan
parterna, vilket gäller till den 1 juli 2001.
Förhandlingarna avseende Svensk Adress-
ändring AB (SvAAB)och
eftersändningssystemet har lett fram till att
parterna har enats. Resultatet innebär bl.a. att
Posten nu äger 85 % av SvAAB och CityMail
15 %. Ett aktieägaravtal som reglerar styrelsens
sammansättning har slutits mellan ägarna. I
avtalet finns utöver styrelsefunktionen
inskrivet ett stort antal för bolaget väsentliga
frågor i vilka aktieägarna måste vara eniga för
att beslut skall bli giltiga.
Meningsskiljaktigheterna avseende
eftersändning utanför eget
distributionsområde har främst rört
ersättningen för eftersändningen. De
förhandlingar som förevarit har lett till att
Posten träffat överenskommelser med dels
CityMail, dels FPF som representant för
övriga postoperatörer om ersättningens storlek
samt vilka rutiner som skall tillämpas vid
eftersändning.
Slutligen när det gäller privat eftersändning
kommer Posten och CityMail fortsätta
tillämpa tidigare rutiner och ersättningsvillkor
medan Posten enligt den träffade
överenskommelsen skall återlämna privat
eftersända försändelser till övriga
postoperatörer utan ersättning.
Förhandlingarna rörande SvAAB och
eftersändning utanför eget
distributionsområde har lett till en lösning som
beträffande ägande, beslutanderätt och
inflytande i SvAAB motsvarar kravet på att
bolagets verksamhet skall bedrivas
konkurrensneutralt i förhållande till alla
anslutna postoperatörer. På motsvarande sätt
får de genom förhandlingarna träffade
överenskommelserna rörande
eftersändningssystemet anses vara rättvist
utformade och därmed innebära att
postoperatörerna inte utan saklig grund
särbehandlar konkurrenter.
Post- och telestyrelsen har redovisat
resultatet av utredningen om införandet av en
definition av postal infrastruktur i postlagen.
Enligt PTS bedömning tillgodoser de
genomförda ändringarna i postlagen,
tillsammans med de övriga åtgärder som
vidtagits, de uppställda målen för
säkerställandet av en konkurrensneutral
tillgång till den befintliga postala
infrastrukturen. Det är därför inte påkallat att
införa en definition av begreppet postal
infrastruktur i postlagen. Enligt PTS är det
emellertid inte uteslutet att utvecklingen kan
leda till att det kan komma att uppstå behov av
att i lag närmare definiera vad som är postal
infrastruktur.
Mot bakgrund av att utvecklingen på
marknaden för kassaservice- och betaltjänster
pågår ett arbete i regeringskansliet rörande den
grundläggande kassaservicen. Avtalet mellan
staten och Posten AB har förlängts till den 1
april 2001 i avvaktan på den fortsatta
beredningen av hur grundläggande
kassaservice skall tillhandahållas framöver.
Analys av utvecklingen och
konkurrenssituationen på den svenska
postmarknaden
Post- och telestyrelsen har i sin rapport Service
och konkurrens III från februari 2000 lämnat
en redovisning till regeringen om 1999 års
förändringar av servicenivån samt
konkurrenssituationen i landet.
Situationen för lokalpostföretagen har
stabiliserats under 1999 och vid årsskiftet
1999/2000 hade 64 företag tillstånd att bedriva
postverksamhet. Flertalet av dessa bedriver
verksamhet. Av dem som inte bedöms bedriva
någon verksamhet har några sökt tillstånd för
en planerad verksamhet och några just lagt ner
sin.
Utvecklingen under 1999 visar att av Posten
AB (Posten) distribuerade volymer brev i stort
sett var densamma i förhållande till föregående
år (ca 3 275 miljoner brev 1998 och ca 3 246,6
miljoner brev 1999).
Även om den totala volymen brev är
ungefär densamma som föregående år torde
förskjutningen i sammansättningen av
volymen, från enstaka försändelser mot
sändningar, ha fortgått även under 1999.
Enstaka försändelser är styckförsändelser med
olika format och vikt. Sändningar däremot
består av minst 500–1 000 försändelser av
samma format och vikt. Sändningar produceras
och transporteras "industriellt" och är i de
flesta fall sorterade i postnummerordning.
Sändningar avser ofta utskick till
mottagarkategorier som t.ex. TV-innehavare,
kontohavare i en bank, hyresgäster eller
skattebetalare.
CityMail Group AB (CityMail) har mellan
1998 och 1999 ökat sin volym (från 151,5
miljoner försändelser till 163,5 miljoner) och
därmed ökat sin andel av den totala
brevmarknaden från ca 4,4 % till ca 4,77 %.
CityMail är verksamt endast på marknaden för
s.k. industriell post. SDR Gruppen AB och
övriga postoperatörer har tillsammans mindre
än en halv procent av den totala brevvolymen,
medan Posten fortfarande har nästan 95 %.
På delmarknaden för sändningar har Posten
en huvudsaklig konkurrent, CityMail. Även
om Posten och CityMail konkurrerar om
sändningar från hela landet är konkurrensen i
utdelningsledet geografiskt begränsad till
Stockholmsområdet, Göteborg och Malmö
samt numera även Gotland där CityMail
anlitar entreprenörer. Detta innebär att runt 30
% av landets mottagare, hushåll och företag,
omfattas. I övriga delar av landet är Posten i
princip den enda aktören. PTS bedömer att
CityMail under 1998 kan ha haft ca 29 % av
marknaden för industriell post i
storstadsområdena. Överfört till hela
marknaden för sändningar skulle CityMails
andel för 1999 vara ca 9 %.
Delmarknaden för enstaka försändelser kan
lämpligen delas in i riksbrev och lokalbrev.
Posten är den enda aktören på marknaden som
erbjuder rikstäckande postservice. Enligt
uppgift från Posten är ca 85 % av all post
riksbrev. I denna mängd ingår också
sändningar. Brev som lämnas in för att delas ut
på samma ort betecknas som lokalbrev och
utgör ca 15 % av all post. Nästan alla lokalbrev
torde vara enstycksförsändelser och bör inte
förväxlas med lokalt inlämnade sändningar
även om dessa i något fall också kan utgöras av
lokalbrev.
Av de i dag verksamma postföretagen är
många mycket små och erbjuder endast lokal
service. Dessa företag distribuerar mellan 100
och 700 brev vardera per dag. Ett tiotal
lokalpostföretag är något större med en daglig
volym om 1 000 till 3 000 brev per dag och
operatör. De fem till sex största lokalpost-
företagen, av vilka ett par har regional
täckning, distribuerar upp till 10 000 brev i
genomsnitt per dag.
Postservice
Enligt avtal om särskilda åtaganden mellan
staten och Posten skall Posten tillhandahålla
daglig service, i normalfallet fem dagar i
veckan, till alla fasta hushåll, företag och
organisationer. Ett antal avlägset belägna
hushåll, företrädesvis i skärgårdarna och i
fjällvärlden, har inte daglig postutdelning.
Dessa får i stället sin post två till fyra dagar i
veckan med postväska. Enligt avtalet bör inte
antalet hushåll som saknar daglig postservice
öka. Vid årsskiftet 1999/2000 saknade 1 153 st
hushåll en daglig postservice.
Ett mått på servicenivån är hur stor andel av
de brev postade för utdelning nästa vardag som
kommer fram inom ett dygn. Enligt Postens
nya system för att mäta kvaliteten i sin
brevbefordran är det 94,7 % av försändelserna
som kommer fram enligt angivet villkor. PTS
har tagit del av systemets uppbyggnad och
funnit det tillförlitligt. Förändringen i
förhållande till tidigare år beror snarare på det
nya systemets mätmetoder än en faktiskt
förändring av servicenivån. 99,8 % av
försändelserna kommer fram inom tre
arbetsdagar.
Enligt den information som PTS har kunnat
inhämta under 1999 har inte Posten vidtagit
några åtgärder i övrigt beträffande
brevdistributionen som har gett några
generella effekter på servicenivån utan den får
anses vara minst lika hög som föregående år.
Kassaservice
Enligt nu gällande avtal mellan staten och
Posten skall en grundläggande kassaservice
tillhandahållas fem dagar i veckan.
Kassatjänsterna utförs dels vid Postens fasta
kassaställen (postkontor, Post i butik etc.),
dels av lantbrevbärarna. Dessutom får ett antal
hushåll runt om i landet sin kassaservice via
postväska. Vid årsskiftet 1999/2000 hade 1 153
av dessa hushåll kassaservice två till fyra dagar i
veckan.
Det totala antalet kassatransaktioner har
minskat under de senaste 10 åren och sjunker
för närvarande med över 8 % årligen. Den
dominerande orsaken till detta är att hushåll
och företag väljer andra, billigare och
bekvämare former för sina transaktioner.
Enligt statistik från Posten har antalet
kassatransaktioner sjunkit från 190 miljoner
1989 till ner emot 100 miljoner 1999, vilket
innebär en halvering de senaste tio åren.
Antalet kassatransaktioner som utförs av
lantbrevbärare har sjunkit med två tredjedelar
under de senaste 15 åren. Antalet
kassatransaktioner per avlämningsställe skiftar
över landet. Genomsnittet för hela landet
ligger för närvarande runt en transaktion i
månaden per avlämningsställe.
För att möta den vikande efterfrågan på
kassatjänster har Posten de senaste åren
omstrukturerat i sitt servicenät. Under 1999
har totalt 138 strukturförändringar genomförts
och 25 av dessa har inneburit indraget
serviceställe. De indragna serviceställena är
jämnt fördelade mellan större orter och
landsbygd. På landsbygden ersätts indragna
serviceställen med lantbrevbäring. Enligt PTS
bedömning har de förändringar som
genomförts i servicenätet under 1999 inte
påverkat rikstäckningen.
För att närmare undersöka allmänhetens
vanor när det gäller att utföra sina kassatjänster
samt hur av Posten genomförda förändringar i
servicenätet upplevs har PTS låtit göra en
telefonenkät (Post- och telestyrelsen, Postens
service-kassatjänst). Den genomfördes i
februari 2000 och omfattade ett
riksrepresentativt urval av 1 100 svenskar i
åldern 16 år och uppåt.
Undersökningen visar att andelen som
betalar sina räkningar över post- eller bankgiro
gradvis har minskat från 85 % år 1997 till 75 %
år 2000. Även antalet som betalar räkningar
över disk på postkontor/Post i butik har
minskat från 9 % år 1997 till 4 % år 2000.
Betalning av räkningar via internet har ökat
från 2 % 1998 till 16 % 2000.
Internetanvändarna kommer från såväl tidigare
girokunder som de som tidigare betalat över
disk.
Undersökningen har även omfattat frågor
om det närmaste postkontoret/servicestället
under det senaste året i något avseende har
förändrat formen för hur kassatjänsterna
tillhandahålls och om förändringen i sådant fall
anses ha lett till en bättre eller försämrad
service. En försiktig slutsats av
undersökningen skulle, enligt PTS, kunna vara
att de förändringar som stegvis genomförs i
Postens servicenät för att begränsa effekterna
av den påtagligt sjunkande efterfrågan på
kassatjänster försämrar servicenivån för dem
som bor i närheten av den servicepunkt som
läggs ner eller flyttas. Det är emellertid ett
förhållandevis begränsat antal hushåll som
drabbas och de alternativ som erbjuds innebär
en acceptabel servicenivå.
Ekonomiskt resultat
Resursåtgången inom politikområdet
budgetåret 2000 är i stort oförändrad jämfört
med 1999.
5.6.2 Analys och slutsatser
IT
Regeringen bedömer att de åtgärder som avses
att vidtas inom ramen för regeringens IT-
politik och IT-infrastrukturutbyggnad
kommer att medverka till att
informationsteknikens möjligheter utnyttjas
på ett aktivt sätt. Detta bidrar till att skapa
tillväxt och sysselsättning som stärker Sveriges
konkurrenskraft och att allas lika möjligheter
värnas så att IT kan bli ett medel för ökad
kunskap, demokrati och rättvisa. Som
nämndes ovan kommer en första redovisning
av resultatet av insatserna att beskrivas närmare
i budgetpropositionen för 2002.
Tele
Regeringen bedömer mot bakgrund av den
tidigare redovisade utvecklingen på marknaden
att genomförda lagändringar och de åtgärder
som PTS vidtagit har medverkat till att öka
konkurrensen på teleområdet och dess olika
delmarknader under det gångna året.
Regeringen bedömer att de åtgärder som
vidtagits av PTS med syfte att skapa
tillgänglighet för personer med
funktionshinder till post- och teletjänster i allt
väsentligt medverkat till att underlätta för
dessa personer att utnyttja olika post- och
teletjänster.
Regeringen anser att SOS Alarm Sverige AB
har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet och
därigenom upprätthållit en effektiv SOS-tjänst.
PTS har redovisat mervärdet av det arbete
som utfördes av teleoperatörerna i samarbete
med PTS inför 2000-omställningen. Arbetet
med omställningen har bl.a. inneburit
fördjupade kund- och leverantörskontakter,
ökad kunskap om befintliga system och dess
funktioner, en utrensning av gamla system, en
förbättrad beredskapsplanering, ett ökat
samarbete inom telefunktionen och ett ökat
samarbete med PTS som
beredskapsmyndighet.
Post
Regeringens bedömning att staten även
fortsättningsvis skall garantera en
grundläggande kassaservice innebär att
Betalserviceutredningens förslag rörande
ändringar i postlagen inte kommer att
genomföras. Betänkandet Kassaservice
(SOU1998:159) kommer att beredas vidare i
Finansdepartementet i de avseenden förslag
föreligger om ändringar i bankrörelselagen.
Varje postoperatör med tillstånd har vid
flera tillfällen under året varit föremål för
tillsyn i någon form. PTS har på så sätt erhållit
underlag för en bedömning av huruvida
verksamheten bedrivs i enlighet med
postlagens bestämmelser.
Mot bakgrund av under året gjorda insatser
och de effekter som resultaten av dessa insatser
har fått får en väl fungerande post- och
kassaservice bedömas finnas tillgänglig för alla
enligt de mål som anges i postlagen. Vidare får
ett bättre samutnyttjande av den postala
infrastrukturen anses ha uppnåtts genom PTS
insatser under året.
5.7 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några
invändningar i revisionsberättelsen för år 1999
avseende myndigheten inom
verksamhetsområdet.
5.8 Förslag till lag om kreditering
på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av
lokala telenät
Regeringens förslag: Stöd till en kommun för
investeringar i lokala allmänt tillgängliga
telenät med hög överföringskapacitet som har
beviljats av länsstyrelse eller regionalt
självstyrelseorgan skall tillgodoföras
kommuner genom kreditering på skattekonto.
Kreditering skall avse stödberättigande
åtgärder som utförts under perioden från och
med 1 juli 2000 till och med 31 december 2004.
Regeringen skall få meddela närmare
föreskrifter om stödet.
Ärendet och dess beredning: Regeringen gav i
januari 2000 en särskild utredare i uppdrag att
utarbeta ett förslag till ett nationellt
infrastrukturprogram för
bredbandskommunikation. En preliminär
bedömning av förbindelser som inte väntas
komma till stånd på kommersiella grunder
redovisades i april 2000. Den slutliga
redovisningen av uppdraget skall ske senast
den 30 oktober 2000. I regeringens
proposition Ett informationssamhälle för alla
(1999/2000:86) aviserade regeringen sin avsikt
att utforma ett statligt stöd till kommuner som
skulle stimulera uppbyggnad av lokala nät och
accessnät. Ovan nämnda utredning fick i
uppdrag att utforma ett sådant förslag och
utredningen har i delbetänkandet
Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur (SOU
2000:68) föreslagit en lag som tekniskt
möjliggör ett sådant statligt stöd genom
kreditering på kommunernas skattekonto. I
regeringens ovan nämnda proposition
aviserade regeringen även ett annat förslag som
gäller stimulans till utbyggnad av IT-
infrastruktur, nämligen skattelättnad för
abonnenters bredbandsanslutning. De båda
stöden avses tillsammans rymmas inom en ram
på 3,2 miljarder kronor och belasta
statsbudgetens inkomstsida.
Förslaget om kommunstöd till lokal IT-
infrastruktur har remitterats till flera
remissinstanser, bl.a. kommuner, länsstyrelser,
regionala självstyrelseorgan, myndigheter och
operatörer på marknaden.
Metoden att ge stöd genom kreditering på
skattekonto bör regleras genom lag.
Lagförslaget är av så enkel beskaffenhet att
lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
Något yttrande från lagrådet har därför inte
inhämtats.
Enligt förslaget bemyndigas regeringen att
utfärda en förordning vari närmare
bestämmelser om stödet skall finnas.
Bredbandsutredningens förslag:
Utredningens förslag överensstämmer i
huvudsak med regeringens förslag.
Utredningen föreslog även att den
ekonomiska ramen för detta stöd skulle anges i
en särskild paragraf (§ 2) i lagen.
Remissinstanserna: Flertalet
remissinstanser är positiva till eller har i
huvudsak inget att erinra mot utredningens
lagförslag om kommunstöd till IT-
infrastruktur däribland IT-kommissionen,
NUTEK, Kammarrätten i Stockholm,
länsstyrelserna i Jönköpings, Gotlands, Västra
Götaland, Gävleborg och Västerbottens län samt
Sorsele och Sandvikens kommuner. Många, t.ex.
Svenska kommunförbundet och
Landstingsförbundet anser dock att staten
borde finansiera en större del av utbyggnaden.
Kommunförbundet anser även att stödet bör
gälla under längre tid, förslagsvis fem år.
Länsstyrelsen i Norrbotten anser att
finansieringsformen är bra eftersom den inte
kolliderar med statsbudgetens utgiftstak men
påpekar i likhet med t.ex. Länsstyrelsen i
Jämtlands län att länsstyrelserna kommer att
behöva resurser för att fullfölja den nya
uppgiften. Riksrevisionsverket anser att
utredningens förslag ytterligare minskar
överblicken över vad som finansieras över
statsbudgeten och betonar vikten av att
statsmakterna försäkrar sig om att kompetens
och resurser finns på länsstyrelserna.
Industriförbundet anser att det föreslagna
stödet är av ett strategiskt nationellt intresse
och påpekar att en lösning utanför
skattesystemet förmodligen skulle fördröja
projektet på ett olämpligt sätt. Statskontoret
förutsätter att den statliga intäktsminskningen
särredovisas i budgetpropositionen.
Landstinget i Gävleborg vill ha klarlagt om den
föreslagna skattereduktionen minskar
kommuners och landstings skatteintäkter och
skatteunderlag. Ekonomistyrningsverket anser
att den föreslagna krediteringen av
kommuners skattekonton strider mot
intentionerna i lagen (1996:1059) om
statsbudgeten, i synnerhet om redovisningen
sker genom s.k. nettoredovisning. Landskrona
kommun påpekar att stödet till kommunerna
gäller nya projekt, vilket missgynnar framsynta
kommuner. Sandvikens kommun önskar regler
som möjliggör att kommunen får räkna in
redan tidigare gjorda investeringar.
Riksskatteverket avstyrker förslaget dels utifrån
den principiella utgångspunkten att
skattesystemet avses hantera debitering och
kreditering av skatter och in- och utbetalningar
av dessa men är inte avsett att vara ett allmänt
bankkonto för olika typer av in- och
utbetalningar, dels av det praktiska skälet att
den föreslagna krediteringen av skattekontot
skulle kräva att de ifrågavarande beloppen
utbetalas särskilt av skattemyndigheten efter
ansökan från kommunen. Telenordia avstyrker
förslaget eftersom utredningen alltför lite
behandlar hur bredbandsmarknaden skall
regleras och inte heller vad ett nationellt
täckande bredbandsnät är tänkt att användas
till. Länsstyrelsen i Västra Götaland betonar
vikten av att inga oklarheter uppstår vad som
avses med "åtgärder som utförts" och vad som
gäller om upphandlingen inletts före den 1 juli
2000. Svea Hovrätt ifrågasätter behovet av en
särskild paragraf som anger att avsikten är att
de två stödformerna, kommunstödet samt
skattelättnad för abonnenters
bredbandsanslutning, inte skall överstiga 3,2
miljarder kronor. Hovrätten menar att en
sådan avsiktsförklaring inte är nödvändig.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
har i sin proposition Ett informationssamhälle
för alla (prop. 1999/2000:86) redovisat sin
uppfattning att staten har ett övergripande
ansvar för att IT-infrastruktur med hög
överföringskapacitet finns tillgänglig i hela
landet. Konkurrens, låga priser och en snabb
utveckling främjas av att ett stort antal
operatörer och IT-företag har möjlighet att
nyttja näten. Konkurrensneutralitet och
mångfald på näten skall främjas genom statliga
insatser och regler. Regeringens uppfattning är
därför att kommuner skall få möjlighet att
ansöka om stöd för att ordna
abonnentanslutning med hög
överföringskapacitet framför allt i glest
bebyggda områden. Regeringen har för avsikt
att meddela en förordning med närmare
bestämmelser om utformningen av ett sådant
stöd.
I lagförslaget regleras tekniken för hur
stödet skall tillgodoföras kommunerna. Enligt
förslaget skall stödet tillgodoföras
kommunerna i form av en kreditering på deras
skattekonto. Av 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen jämfört med 1 kap. 1 §
samma lag och de lagar som där anges följer
nämligen att kommunerna har skattekonton.
Regler om vilken skattemyndighet som skall
fatta beslut finns i 2 kap. skattebetalningslagen.
Regeringen anser att den valda
finansieringsformen motiveras av sambandet
mellan förslaget om kommunstöd och det
förslag till skattereduktion för abonnenters
bredbandsanslutning som regeringen har
aviserat skall komma. Ett av kommunstödets
syften är nämligen att möjliggöra för en större
grupp abonnenter att dra nytta av det
föreslagna skatteavdraget för
bredbandsanslutning. I regeringens
proposition (1999/2000:86) föreslogs att de
båda stödformerna skulle rymmas inom
samma ram, 3,2 miljarder kronor, och att även
kommunstödet skulle finansieras på
statsbudgetens inkomstsida, dvs. i detta fall
genom minskad skatt för kommunerna.
Metoden med kreditering av skattekonto har
tidigare även använts i fråga om
anställningsstöd, lag (1999:591) om
kreditering av anställningsstöd på skattekonto
(prop. 1998/1999:100). Regeringen anser att
metoden är lämplig att använda även i detta
sammanhang.
Stödbeloppen skall redovisas öppet, vilket
innebär att s.k. nettoredovisning undviks.
Riksskatteverket har påpekat att det inte varit
möjligt att låta anställningsstödet till
kommunerna ingå i den avräkning som
regleras av skattebetalningslagen, vilket inte
heller skulle gälla det föreslagna
kommunstödet till IT-infrastruktur. Det är
tekniskt möjligt att kreditera kommunernas
skattekonto på det sätt som redan görs i fråga
om anställningsstödet, även om det innebär
visst administrativt merarbete. Med tanke på
den strategiska betydelse som stödet kan
tänkas ha för investeringar i de glesare delarna
av landet, är det väsentligt att stödet
genomförs så snabbt som möjligt för att
undvika en lång mellanperiod med risk för att
investeringar skjuts på framtiden i väntan på
ett eventuellt stöd.
Den föreslagna finansieringsformen
kommer inte att minska kommunernas och
landstingens skatteintäkter och skatteunderlag.
En kreditering av skattekonton på det sätt som
här föreslås, svarar staten för.
Utredningen föreslog att statens bidragsdel i
kommunstödet till IT-infrastruktur skall vara
en tredjedel. Många remissinstanser, inte minst
kommuner och Svenska kommunförbundet,
har framhållit att storleken på statens
bidragsdel borde vara högre än vad som
föreslagits av utredningen. Mot bakgrund av
detta kommer regeringen att närmare se över
principerna för fördelning av stödet till vissa av
de glesbygdskommuner som får en
förhållandevis mycket hög kostnad.
Beträffanden tiden för stödet bedömer
regeringen att fyra år är en tillräcklig tid för att
möjliggöra planering och genomförande med
tanke på hur snabbt marknaden utvecklas
inom detta område.
Utredningen föreslog vidare att den
ekonomiska ramen på 3,2 miljarder kronor
skall anges i en särskild paragraf. Regeringen
anser dock inte att det finns något behov av en
sådan avsiktsförklaring i lagtexten. Detta kan
hanteras på annat sätt.
Som förutsättningar för kreditering gäller
dock att stödet avser investeringar i utbyggnad
av ett lokalt allmänt tillgängligt telenät som
möjliggör hög överföringskapacitet och som
beslutats av länsstyrelse eller regionalt
självstyrelseorgan och som avser
stödberättigande åtgärder som utförts under
en viss angiven tid. Kravet på hög
överföringskapacitet innebär ett
prestationskrav men någon särskild teknik
pekas dock inte ut för att uppnå
prestationskravet. På detta sätt bibehålls
statens teknikneutralitet.
Termen allmänt tillgängligt telenät är
hämtad från telelagen (1993:597) där termen i
sig är inte definierad. Allmänt anses dock att
ett nät är allmänt tillgängligt om det står till
allmänhetens förfogande. Ett kännetecken för
att nätet skall anses allmänt tillgängligt är
vidare att det står öppet för en vid krets av
användare att ansluta sig till nätet. Termen
lokala nät används för att skilja ut den del av
nätet som är närmast abonnenterna och som
med hänsyn till nätets uppbyggnad kan sägas
utgöra en nivå i näthierarkin i förhållande till
stomnät och ortssammanbindande nät. Det
lokala nätet omfattar också det som allmänt
betecknas som accessnät. Med hög
överföringskapacitet menas att det nya nätet
skall kunna överföra multimediatjänster med
god kvalitet.
Regeringen har för avsikt att låta
länsstyrelsen eller det regionala
självstyrelseorganet i det län där kommunen är
belägen fatta beslut om stöd och därefter
lämna uppgift om stödet storlek till
skattemyndigheten för att beloppet skall
kunna krediteras. Enligt regeringens
uppfattning har länsstyrelserna respektive de
regionala självstyrelseorganen den kunskap om
kommunernas förhållanden som krävs för att
göra en god bedömning av behoven av IT-
infrastruktur på den lokala marknaden.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2001. Kreditering får endast avse
stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden från och med den 1 juli 2000
till och med den 31 december 2004.
Regeringen vill därmed förhindra att viktigt
investeringsarbete skjuts på framtiden. Att låta
stödet gälla även investeringar som utförts före
den 1 juli 2000 är inte möjligt och inte heller
nödvändigt för att undvika att missgynna
framsynta kommuner. Närmare bestämmelser
om bl.a. ansökningsförfarandet och vad som
avses med stödberättigande åtgärder kommer
att meddelas av regeringen i en särskild
förordning.
5.9 Budgetförslag
5.9.1 37:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Tabell 5.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
161 714
Anslags-
sparande
34 749
2000
Anslag
11 206
Utgifts-
prognos
12 500
2001
Förslag
11 365
2002
Beräknat
11 600
1
2003
Beräknat
11 853
2
1 Motsvarar 11 365 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 11 365 tkr i 2001 års prisnivå.
Post- och telestyrelsen är fr.o.m. budgetåret
2000 till största delen avgiftsfinansierad, dvs
myndigheten förfogar själv över de avgifter
som den tar ut av operatörer inom dess olika
verksamhetsområden.
Den del av anslaget som disponeras av Post-
och telestyrelsen (PTS) används till att
finansiera förvaltningskostnader för
upphandling av samhällsåtaganden och
totalförsvar. De samhällsåtaganden som
upphandlas (handikapp och totalförsvar till
viss del) finansieras med medel från
statsbudgeten.
PTS får vidare disponera del av anslaget för
att täcka utgifter i samband med den
marknadskontroll av radio- och
teleterminalutrustning som PTS bedriver samt
för att täcka för upplupna kostnader och
befarade kundförluster vilka härrör från den
anslagsfinansierade verksamheten fram t.o.m.
1999.
Regeringen disponerar medel för åtgärder i
form av projekt och stöd till utbyggnad av IT-
infrastruktur med syfte att understödja
utvecklingen inom delar av IT-området.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentlig-
rättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(Som inte får
disponeras)
Intäkter
som får
disponeras
Kostnader
Resultat
(intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
111 800
157 300
-45 000
Prognos 2000
167 500
164 000
3 500
Budget 2001
178 500
181 500
-3 000
Post- och telestyrelsen får fr.o.m. budgetåret
2000 disponera de avgifter som myndigheten
tar ut av operatörer inom sitt
verksamhetsområde. Regeringen bedömer att
myndigheten kommer att uppfylla målet om
långsiktig kostnadstäckning.
Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några
invändningar i revisionsberättelsen för år 1999
avseende myndigheten inom
verksamhetsområdet.
Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att Post- och
telestyrelsen på ett förtjänstfullt sätt bidragit
till samtliga mål inom tele-, radio-,
utrustnings- och postområdet.
Myndighetens anslag om drygt 11 miljoner
kronor skall även fortsättningsvis användas till
de ändamål som angivits ovan.
Tabell 5.4 Beräkning av anslaget för 2001
Tusentals kronor
Anslag 2000
11 206
Pris- och löneomräkning
159
Förslag 2001
11 365
5.9.2 37:2 Upphandling av samhälls-
åtaganden
Tabell 5.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
168 035
1
Anslags-
sparande
54 677
2000
Anslag
153 484
1
Utgifts-
prognos
170 400
2001
Förslag
153 484
2002
Beräknat
153 484
2003
Beräknat
153 484
1 Varav -4 000 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2000.
Anslaget används till att trygga
funktionshindrades behov av effektiva
telekommunikationer och posttjänster genom
upphandling. En jämförelse mellan budget och
utgiftsprognos för år 2000 visar på en utgående
balans 2000 uppgående till drygt 37 miljoner
kronor. Handikappåtgärderna är relaterade till
volym, dvs. antalet funktionshindrade som är i
behov av tjänsten. Detta innebär svårigheter att
i förhand skatta utfallet.
Anslaget har fr.o.m. budgetåret 2000
minskats med 4 miljoner kr årligen. Dessa
medel föreslås av regeringen användas till att
finansiera en mycket angelägen höjning av
anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige
AB för alarmeringstjänst enligt avtal för att SOS
Alarm Sverige AB skall kunna upprätthålla en
säker alarmeringsfunktion i enlighet med
avtalet.
Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser
Tabell 5.6 Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser
Tusental kronor
1999
utfall
2000
prognos
2001
beräknat
2002
beräknat
2003 –
beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början
230 000
147 414
191 149
266 149
Nya förpliktelser
84 590
190 900
233 000
Infriade förpliktelser*
-167 532
-147 165
-158 000
-159 000
-107 149
Utestående förpliktelser vid årets slut
147 414
191 149
266 149
Erhållen/föreslagen bemyndiganderam
200 000
250 000
290 000
* Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att
riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2001, i fråga om ramanslaget 37:2 Upphandling
av samhällsåtaganden, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden
innebär utgifter på högst 290 miljoner kronor
under åren 2002–2004.
Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några
invändningar i revisionsberättelsen för år 1999
avseende myndigheten inom
verksamhetsområdet.
Regeringens överväganden
Post- och telestyrelsen har upphandlat ett
flertal tjänster med syfte att tillgodose
funktionshindrade personers behov av
effektiva telekommunikationer och
posttjänster. Regeringen bedömer att
nuvarande inriktning av upphandlingen, inom
ramen för anslaget, täcker behovet för
personer med funktionshinder. Denna
bedömning vilar på PTS rapporter och på den
enkätundersökning som PTS utfört under år
1999 bland berörda handikapporganisationer.
5.9.3 37:3 Ersättning till Posten AB för
rikstäckande betalnings- och
kassaservice
Tabell 5.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
200 000
Anslags-
sparande
0
2000
Anslag
200 000
Utgifts-
prognos
200 000
2001
Förslag
200 000
2002
Beräknat
200 000
2003
Beräknat
200 000
Staten ansvarar för att det skall finnas en
grundläggande kassaservice i hela landet som
innebär att alla har möjlighet att verkställa och
ta emot betalningar. Statens ansvar för den
grundläggande kassaservicen framgår av 1 a §
postlagen (1993:1684) och säkerställs genom
ett avtal mellan staten och Posten AB. Avtalet
gäller till den 1 april 2001. Enligt avtalet åtar sig
Posten AB att tillhandahålla en grundläggande
kassaservice. För tillhandahållande av denna
tjänst till den del alternativ saknas och där det
inte är kommersiellt motiverat att bedriva
verksamhet erhåller Posten AB en ersättning
om 200 Mkr.
Regeringens övervägande
Regeringens bedömning är att statens ansvar
för en grundläggande kassaservice säkerställs
genom avtalet med Posten AB. Den nuvarande
ordningen med ersättning till Posten AB bör
tillsvidare behållas.
5.9.4 37:4 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal
Tabell 5.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
140 000
Anslags-
sparande
0
2000
Anslag
144 000
1
Utgifts-
prognos
144 000
2001
Förslag
144 000
2002
Beräknat
144 000
2003
Beräknat
144 000
1 Varav 4 000 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2000.
Regeringen har med stöd av riksdagens
bemyndigande (prop. 1993/94:150, bet
1993/94:TU38, rskr.1993/94:437) i juni 1994
tecknat ett alarmeringsavtal med SOS Alarm
Sverige AB i syfte att säkerställa en effektiv
SOS-tjänst och tillgodose behovet av
alarmeringstjänster för den statliga
räddningstjänsten. I alarmeringsavtalet från
1993 lades ersättningen från staten till bolaget
fast för åren 1995 och 1996. Därefter fastställs
avgiftens storlek årligen i samband med att
riksdagen beslutar om statsbudgeten.
Regeringens övervägande
Regeringen anser att SOS Alarm Sverige AB
har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet.
Företaget har dock framfört att nuvarande
ersättning inte fullt ut täcker kostnaderna för
verksamheten som är personalintensiv till sin
karaktär. Regeringen föreslår därför för
budgetåret 2001 en ersättning om 144 miljoner
kronor.
5.9.5 37:5 Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.
Tabell 5.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
39 328
Anslags-
sparande
31 720
2000
Anslag
50 000
Utgifts-
prognos
61 720
2001
Förslag
50 000
2002
Beräknat
25 000
2003
Beräknat
25 000
Anslaget används till att finansiera IT-
kommissionens verksamhet och ytterligare
åtgärder i form av utredningar, projektbidrag
och viss IT-infrastruktur som bidrar till att
förverkliga regeringens IT-politik. Anslaget
höjdes under 1999 med 25 miljoner kronor
under tre år.
Anslagssparandet vid utgången av 1999
uppgick till drygt 31 miljoner kronor, medel
som tillsammans med innevarande års anslag
gör det möjligt för regeringen att med början
under innevarande år bedriva ett antal
angelägna projekt inom ramen för regeringens
IT-politik.
Regeringens övervägande
IT-kommissionen har fortsatt sin uppgift att
analysera hur samhället påverkas av
informationstekniken. Kommissionen har bl.a.
arbetat med, att inom ett antal arbetsgrupper
s.k. observatorier, lägga tonvikt vid särskilt
intressanta frågor för att närmare studera
områden som inte är tillräckligt belysta. (Det
IT-rättsliga observatoriet,
Tillväxtobservatoriet, Observatoriet för IT-
infrastrukturfrågor).
2000-delegationens uppgift var bl.a. att
verka som samordnare i informationsfrågor
under 1999 med information till allmänheten
om 2000-omställningen och bistod regeringen
med det omställningsarbete som genomfördes
inom ramen för statens ansvar. Delegationen
har löpande till regeringen redovisat
anpassningsläget i viktiga samhällssektorer.
Delegationen avslutade sitt uppdrag den 30
april 2000.
Regeringen bedömer att de utredningar och
projekt som genomförts under året bidragit till
att förverkliga regeringens IT-politik.
Anslaget om 50 miljoner kronor bör även
fortsättningsvis användas till de ändamål som
angivits ovan.
6 Politikområde Miljöpolitik under
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård
6.1 Budgetförslag
6.1.1 34:1 Bidrag till Sveriges
Meteorologiska och Hydrologiska
Institut
Tabell 6.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
205 307
Anslags-
sparande
11 180
2000
Anslag
200 212
Utgifts-
prognos
205 792
2001
Förslag
203 077
2002
Beräknat
207 113
1
2003
Beräknat
211 523
2
1 Motsvarar 203 077 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 203 077 tkr i 2001 års prisnivå.
Anslaget disponeras av Sveriges Meteorologiska
och Hydrologiska Institut (SMHI) för uppgifter
som är nödvändiga för att tillgodose samhällets
behov av prognoser, varningar och beredskap
samt utveckla den kompetens SMHI bygger upp
i denna verksamhet. Anslaget används också för
att betala Sveriges medlemsavgifter i de
internationella organisationerna EUMETSAT,
ECMWF, WMO och IOC.
Budget för avgiftsfinansierad verksamhet
SMHI:s uppdragsverksamhet och
affärsverksamhet finansieras med avgifter.
Uppdragsverksamheten sker inom ramen för
SMHI:s myndighetsansvar men bekostas med
full kostnadstäckning av andra myndigheter.
Affärsverksamheten bedrivs på kommersiella
villkor på en helt eller delvis konkurrensutsatt
marknad.
Tabell 6.2 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
11 700
11 700
0
Prognos 2000
12 400
12 400
0
Budget 2001
13 000
13 000
0
SMHI utför uppdrag åt olika myndigheter till
självkostnadspris. Bl.a. utför institutet tillsyn av
vattenregleringar, uppdrag åt Räddningsverket
och vissa miljöövervakningsuppdrag. SMHI
ställer också data till förfogande för icke
kommersiell forskning till uttagskostnad.
Tabell 6.3 Affärsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
175 600
177 600
-2 000
(varav tjänsteexport)
(26 800)
(32 200)
(-5 400)
Prognos 2000
173 000
172 000
1 000
(varav tjänsteexport)
(18 000)
(18 000)
(0)
Budget 2001
180 000
178 000
2 000
(varav tjänsteexport)
(18 000)
(18 000)
(0)
Affärsverksamheten år 1999 visar en fortsatt
ökning av omsättningen men ett sämre
rörelseresultat än föregående år. Från och med år
1998 bidrar inte längre affärsverksamheten direkt
till SMHI:s infrastruktur, dvs. till datainsamling,
förädling, slutproduktion och distribution.
Istället skall en avgift om 8 % av
affärsverksamhetens omsättning inlevereras till
staten. Syftet med denna förändring är bl.a. att ge
infrastrukturen en säkrare finansiering. Den
inbetalade avgiften uppgick år 1999 till 15,4
miljoner kronor.
Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har gjort
invändningar med anledning av en etableringen
år 1999 av ett kontor i Finland. SMHI borde
enligt RRV i enlighet med verksförordningen ha
gett styrelsen tillfälle att yttra sig innan ärendet
avgjordes och SMHI borde ha informerat
regeringen. SMHI har heller inte fullgjort
underättelseskyldigheten gentemot chefen för
Utrikesdepartementet. SMHI har i april i år
underrättat regeringen om etableringen.
Regeringens övervägande
SMHI har under 1990-talet genomgått en
omfattande rationalisering. Antalet anställda har
minskat från drygt 800 personer år 1990 till 587
personer år 1999. Antalet bemannade
väderobservationsstationer har sjunkit från ca
145 till 20. Enligt en förstudie som SMHI utfört
skulle en nerdragning därutöver av de
bemannade stationerna leda till att kvaliteten i
infrastrukturen allvarligt försämras, vilket
medför sämre kvalitet i varningar, beredskap och
prognoser.
SMHI:s infrastruktur är av mycket stort värde
för många intressenter och är ibland en
nödvändig förutsättning för deras verksamhet.
Några myndigheter har därför genom avtal
förbundit sig att bidra till finansieringen av
SMHI:s infrastruktur. De viktigaste
bidragsgivarna är Försvarsmakten (11,4 miljoner
kronor), Luftfartsverket (8,4 miljoner kronor)
och Naturvårdsverket (2,7 miljoner kronor).
SMHI hade vid årsskiftet 1999/2000
samarbetsavtal med Luftfartsverket,
Sjöfartsverket, Vägverket, Försvarsmakten,
Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sveriges
geologiska undersökning, Statens
strålskyddsinstitut och Fiskeriverket. De olika
sektorernas bidrag till SMHI bör ses över i takt
med att nya avtal tecknas eller nuvarande avtal
revideras, för att säkerställa erforderlig kvalitet i
SMHI:s infrastruktur samt deltagande i
internationella organisationer inom området.
Regeringen konstaterar att den verksamhet
som SMHI bedriver som rör varningar till skydd
för liv och egendom inte har bedrivits
tillfredställande för år 1999. SMHI har fått
regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad
prövning och skall till den 1 oktober 2000
redovisa förslag till lämpliga mått för
träffsäkerheten när det gäller varningar och
prognoser. I övrigt har SMHI bedrivit sin
verksamhet enligt regeringens intentioner.
Regeringen anser att de åtgärder som SMHI
vidtagit för att i berörda delar förbättra resultatet
är tillräckliga.
Avgifterna till de internationella
organisationerna EUMETSAT, WMO och
ECMWF var år 1999 63,9 miljoner kronor. År
2000 ökar de till 73,8 miljoner kronor och till
79,5 miljoner kronor år 2001 för att plana ut på
69 miljoner kronor år 2002. Enligt SMHI:s
beräkningar för år 2000 kommer hela det
ingående anslagssparandet 7,5 miljoner kronor
att förbrukas under innevarande år till avgifter
för internationella organisationer.
Regeringen kommer att följa
kostnadsutvecklingen för Sveriges deltagande i
de internationella organisationerna och hur dessa
kostnader påverkar SMHI:s övriga verksamhet.
Regeringen beräknar anslaget för år 2001 till
203 077 000 kronor. Anslaget beräknas till
207 113 000 kronor år 2002 och till 211 523 000
kronor år 2002. Anslaget för år 2001 har
beräknats enligt följande:
Tabell 6.4 Beräkning av anslag
Tusental kronor
Anslag 2000
200 212
Pris- och löneomräkning
2 865
Förslag 2001
203 077
Bilaga 1
Nya anslagsbenämningar
Nya anslagsbenämningar
Av tabellen nedan framgår benämningen på anslagen åren 2000 och 2001. Syftet med tabellen är att
underlätta övergången till de nya benämningarna som följer av att politikområden införts.
Tabell 1 Anslagsbenämningar 2000 och 2001
Benämning
2000
Benämning
2001
Anslagets namn
E4
34:1
Bidrag till Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut m.m.
A1
36:1
Vägverket: Administration
A2
36:2
Väghållning och statsbidrag
A3
36:3
Banverket: Administration
A4
36:4
Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter
A5
36:5
Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk
B1
36:6
Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
B2
36:7
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
B3
36:8
Bidrag till sjöfarten
B4
36:9
Driftbidrag till kommunala flygplatser
D1
36:10
Ersättning till Statens järnvägar i
samband med utdelning från AB
Swedcarrier
D2
36:11
Rikstrafiken: Administration
D3
36:12
Rikstrafiken: Trafikupphandling
D4
36:13
Viss internationell verksamhet
E1
36:14
Statens väg- och transportforskningsins-
titut
E3
36:15
Statens institut för
kommunikationsanalys (SIKA)
C1
37:1
Post- och telestyrelsen
C2
37:2
Upphandling av samhällsåtaganden
C3
37:3
Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassaservice
C4
37:4
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal
C5
37:5
Informationsteknik: Telekommunikation
m.m.
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
2
11
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
14
13
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
16
17
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
24
25
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
64
63
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
78
77
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
86
85
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
88
87
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
98
97
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
120
121
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 22
126
125