Post 5630 av 7180 träffar
Propositionsnummer ·
2000/01:1 ·
Hämta Doc ·
Budgetpropositionen för 2001
Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
Dokument: Prop. 1/24
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande
18
Förslag till statsbudget för 2001
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 9
2 Utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 11
2.1 Omfattning 11
2.2 Utgiftsutveckling 11
2.3 Skatteavvikelser 12
2.3.1 Skatteförmåner 12
2.3.2 Skattesanktioner 13
3 Politikområde Bostadspolitik 15
3.1 Politikområdets omfattning 15
3.2 Utgiftsutveckling 16
3.3 Mål för bostadspolitiken 16
3.4 Politikens inriktning 16
3.5 Insatser 18
3.5.1 Statliga insatser inom politikområdet 18
3.5.2 Insatser utanför politikområdet 19
3.6 Resultatbedömning 19
3.6.1 Resultat 19
3.6.2 Analys och slutsatser 22
3.7 Revisionens iakttagelser 24
3.8 Budgetförslag 24
3.8.1 31:1 Boverket 24
3.8.2 31:2 Räntebidrag m.m. 25
3.8.3 31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 27
3.8.4 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 27
3.8.5 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador 28
3.8.6 31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 29
3.8.7 31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter 29
3.8.8 31:8 Statens geotekniska institut 30
3.8.9 31:9 Lantmäteriverket 30
3.8.10 31:10 Statens va-nämnd 31
3.8.11 31:11 Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk
hållbarhet 32
4 Politikområde Regional samhällsorganisation 33
4.1 Omfattning 33
4.2 Utgiftsutveckling 33
4.3 Mål 34
4.4 Politikens inriktning 34
4.5 Insatser 34
4.5.1 Statliga insatser inom politikområdet 34
4.5.2 Insatser utanför politikområdet 34
4.6 Resultatbedömning 35
4.6.1 Resultat 35
4.6.2 Analys och slutsatser 37
4.7 Revisionens iakttagelser 37
4.8 Budgetförslag 37
4.8.1 32:1 Länsstyrelserna m.m. 37
4.8.2 32:2 Regionala självstyrelseorgan 39
5 Ekonomisk familjepolitik 41
5.1 Budgetförslag 41
5.1.1 21:1 Bostadsbidrag 41
6 Miljöpolitik 45
6.1.1 Anslag 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet 45
6.1.2 Anslag 34:2 Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet 46
Bilaga 1 Anslagsbenämningar 2000 och 2001 49
Tabellförteckning
Utveckling inom utgiftsområdet 10
2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet 11
2.2 Skatteavvikelser, netto 12
3.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Bostadspolitik 16
3.2 Anslagsutveckling för Boverket 24
3.3 Beräkning av anslaget år 2001 25
3.4 Anslagsutveckling för Räntebidrag m.m. 25
3.5 Antaganden om byggvolym 25
3.6 Beräknade utbetalningar av räntebidrag - fördelat på
ändamål och upplåtelseform 25
3.7 Beräkning av anslaget 2001 27
3.8 Anslagsutveckling för Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 27
3.9 Beräking av anslaget 2001 27
3.10 Anslagsutveckling för Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 27
3.11 Offentligrättslig verksamhet - Resultatområde Äldre garantier 28
3.12 Offentligrättslig verksamhet - Resultatområde Nya garantier 28
3.13 Anslagsutveckling för Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador 28
3.14 Beräkning av anslaget för 2001 29
3.15 Anslagsutveckling för Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 29
3.16 Anslagsutveckling för Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för
studenter 29
3.17 Anslagsutveckling för Statens geotekniska institut 30
3.18 Uppdragsverksamhet 30
3.19 Beräkning av anslaget 2001 30
3.20 Anslagsutveckling för Lantmäteriverket 30
3.21 Offentligrättslig verksamhet 31
3.22 Uppdragsverksamhet 31
3.23 Beräkning av anslaget 2001 31
3.24 Anslagsutveckling för Statens va-nämnd 31
3.25 Beräkning av anslaget 2001 32
3.26 Anslagsutveckling för Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk
hållbarhet 32
4.1 Utgiftsutvecklingen 33
4.2 Anslagsutveckling 37
4.3 Offentligrättslig verksamhet 38
4.4 Beräkning av anslaget för år 2001 39
4.5 Ramanslagets fördelning på ramposter år 2001 39
4.6 Anslagsutveckling 39
5.1 Anslagsutvecklingen 21:1 Bostadsbidrag 41
5.2 Hushåll med bostadsbidrag under maj månad, 1995–1999 42
5.3 Beräkning av anslaget för 2001 42
6.1 Anslagsutveckling 45
6.2 Bemyndiganden 45
6.3 Beräkning av anslaget år 2001 46
6.4 Anslagsutvecklingen 46
6.5 Beräkning av anslag år 2001 47
Anslagsbenämningar 2000 och 2001 51
Diagramförteckning
4.1 Länsstyrelsernas finansiering 36
4.2 Ramanslaget fördelat på sakområden 38
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner avvecklingen av det statliga
räntestödet för reparation och underhåll
(RBFstödet (avsnitt 3.8.2),
2. godkänner att räntebidrag enligt 1991 års
regler utbetalas som ett engångsbelopp i
januari 2001 (avsnitt 3.8.2),
3. godkänner förslag till ändrade regler för
räntesubvention enligt 1993 års regler, såvitt
gäller frågan om viss tidpunkt för ansökan
om bidrag och såvitt gäller frågan om viss
tidpunkt för ansökan om utbetalning av
bidrag, m.m. (avsnitt 3.8.2),
4. godkänner vad regeringen förordar om
avräkning av anslaget 31:4 Statens
bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
(avsnitt 3.8.4),
5. godkänner bemyndigande i fråga om
anslaget 34:1 Stöd till lokala
investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
(avsnitt 6.1.1),
6. för budgetåret 2001 anvisar anslaget under
utgiftsområdet 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande enligt
följande uppställning.
Utveckling inom utgiftsområdet
Tusental kronor
Anslag
Anslagstyp
21:1
Bostadsbidrag
ramanslag
4 760 000
31:1
Boverket
ramanslag
135 765
31:2
Räntebidrag m.m.
ramanslag
1 952 000
31:3
Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ramanslag
13 383
31:4
Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
ramanslag
600 000
31:5
Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
ramanslag
50 000
31:6
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ramanslag
7 000
31:7
Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
ramanslag
274 000
31:8
Statens geotekniska institut
ramanslag
25 284
31:9
Lantmäteriverket
ramanslag
416 323
31:10
Statens va-nämnd
ramanslag
6 519
31:11
Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet
ramanslag
135 000
32:1
Länsstyrelserna m.m.
ramanslag
1 864 659
32:2
Regionala självstyrelseorgan
obetecknat anslag
25 138
34:1
Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
ramanslag
1 364 500
34:2
Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet
ramanslag
5 169
Summa
11 634 740
2 Utgiftsområde 18, Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
2.1 Omfattning
Utgiftsområdet är indelat i politikområdena Bo-
stadspolitik och Regional samhällsorganisation.
Vidare ingår vissa anslag inom politikområdena
Ekonomisk familjepolitik och Miljöpolitik.
2.2 Utgiftsutveckling
Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
Politikområde Bostadspolitik
9 262
6 210
5 204
3 615
3 310
3 289
Politikområde Regional samhällsorganisation
1 819
1 819
1 851
1 890
1 921
1 960
Politikområde Ekonomisk familjepolitik 2
5 067
5 170
4 500
4 760
4 650
4 530
Politikområde Forskningspolitk 3
116
130
149
-
-
-
Politikområde Miljöpolitik 3
908
1 763
1 055
1 370
1 130
835
Totalt för utgiftsområde 18
17 172
15 093
12 760
11 635
11 012
10 613
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
2 Politikområdet ligger under utgiftsområde 12.
3 Politikområdet ligger under utgiftsområde 20.
2.3 Skatteavvikelser
Samhällets stöd inom utgiftsområde 18 Sam-
hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
redovisas i huvudsak som anslag på statsbudge-
tens utgiftssida. Vid sidan av de stöd som redovi-
sas via anslag finns dock även stöd på statsbud-
getens inkomstsida i form av olika särregler i
skattelagstiftningen. Dessa stöd brukar beteck-
nas som saldopåverkande skatteavvikelser. De
kan t.ex. syfta till att påverka hushållens och fö-
retagens inkomster eller priser. Skatteförmåner-
na kan vara motiverade av fördelningspolitiska
eller andra skäl. Om en sådan förmån på budge-
tens inkomstsida avvecklas leder detta till en
budgetförstärkning för den offentliga sektorn.
Skatteavvikelsernas storlek har beräknats med
den s.k. utgiftsekvivalentmetoden. Metoden in-
nebär att den nettoberäknade skatteavvikelsen är
lika med storleken på den skattefria transferering
som fullt ut kompenserar den skattskyldige för
en eventuell avveckling av avvikelsen.
Värdet på de aggregerade skatteavvikelserna
bör tolkas med stor försiktighet. Nedan redovi-
sas de skatteavvikelser som är direkt hänförbara
till utgiftsområdet. Redovisningen avser de regler
som gällde den 1 januari 2000 och tar inte hänsyn
till de skatteförändringar som föreslås i
propositionen..
Tabell 2.2 Skatteavvikelser, netto
Miljarder kronor
2000
2001
Avkastning småhus
13,04
11,07
Avkastning bostadsrätt
2,38
1,38
Kapitalvinstbeskattning på eget hem
och bostadsrätt
1,15
1,15
Försäljning av tomtmark och
byggnader
0,05
0,06
Tidpunkt för redovisningsskyldighet i
byggnadsrörelse
0,21
0,24
Ränteutgifter för bostadsrättsföre-
ningar
-1,84
-1,54
Fastighetsskatt på hyreshus
(bostadsdelen)
-2,46
-4,10
Fastighetsskatt på lokaler
-2,48
-2,58
Fastighetsskatt på industrienheter
-1,04
-1,05
Summa
9,01
4,63
2.3.1 Skatteförmåner
Avkastning småhus
Avkastning från eget hem behöver ej tas upp till
beskattning. Däremot utgår fastighetsskatt med
1,5 procent av taxeringsvärdet. Skatteavvikelsen
utgörs av skillnaden mellan skatten (30 procent)
på räntan på fastighetens marknadsvärde och
fastighetsskatten.
Avkastning bostadsrätt
Bostadsrättsförening skall årligen ta upp en
intäkt om 3 procent av fastighetens taxeringsvär-
de. Därutöver utgår fastighetsskatt på 1,5 pro-
cent av taxeringsvärdet (temporärt nedsatt till
1,2 procent år 2000). Skatteavvikelsen utgörs av
skillnaden mellan skatten (30 procent) på räntan
på det sammanlagda marknadsvärdet av bostads-
rätterna och den skatt som betalas.
Kapitalvinst på eget hem och bostadsrätt
Endast halva kapitalvinsten som eventuellt upp-
står vid försäljning av eget hem och bostadsrätt
tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital.
Kapitalvinsten kan fr.o.m. den 8 september 1993
under vissa omständigheter också skjutas upp.
Vid sidan av att endast halva kapitalvinsten tas
upp motsvarar skatteavvikelsen, vad avser
möjligheten till uppskov, en räntefri kredit.
Försäljning av tomtmark och byggnader
Skatteavvikelsen gäller försäljning av tomtmark
till icke-skattskyldiga och den obeskattade
vinstmarginalen på byggnader som byggts i egen
regi med uttagsbeskattning och som sålts vidare
till icke skattskyldig person.
Tidpunkt för redovisningsskyldighetens inträde i
byggnads- och annan entreprenadverksamhet
Redovisningsskyldigheten inträder två månader
efter det att fastigheten har tagits i bruk.
Skatteavvikelsen avser räntan på skattekrediten.
2.3.2 Skattesanktioner
Ränteutgifter för bostadsrättsföreningar
Avdragsrätten för räntor är begränsad och får ej
överstiga den intäkt på 3 procent av taxerings-
värdet som föreningen skall ta upp till beskatt-
ning.
Fastighetsskatt på hyreshus (bostadsdelen)
Fastighetsskatten på hyreshusfastigheter (bo-
stadsdelen) är en objektskatt som enbart träffar
fastighetskapital. Eftersom intäkterna beskattas
som inkomst av näringsverksamhet utgör fastig-
hetsskatten (som är avdragsgill mot intäkterna),
till den del den inte reducerar skatten, en skatte-
avvikelse.
Fastighetsskatt på lokaler
Fastighetsskatten på lokaler är en objektskatt
som enbart träffar fastighetskapital. Eftersom
intäkterna beskattas som inkomst av närings-
verksamhet, utgör fastighetsskatten (som är av-
dragsgill mot intäkterna), till den del den inte re-
ducerar skatten, en avvikelse.
Fastighetsskatt på industrienheter
Fastighetsskatten på industrienheter är en ob-
jektskatt som enbart träffar fastighetskapital.
Eftersom intäkterna beskattas som inkomst av
näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som
är avdragsgill mot intäkterna), till den del den
inte reducerar skatten, en avvikelse.
3 Politikområde Bostadspolitik
3.1 Politikområdets omfattning
Politikområdet Bostadspolitik omfattar frågor
om statens stöd till bostadssektorn,
bostadsförsörjning, bostadssociala frågor samt
samhällsplanering och bostadsrelaterade frågor
kring ekologi och miljö. Till politikområdet har
även förts tekniska frågor med anknytning till
byggnader och anläggningar.
Politikområdet omfattar ca 3,6 miljarder
kronor i anslag i huvudsak för bidrag. Vidare
ingår sex myndigheter med ca 2 400 anställda
och 590 miljoner kronor i anslag samt ca
1 300 miljoner kronor i intäkter som i huvudsak
kommer från icke-statliga kunder. De sex
myndigheterna är Boverket, Statens
bostadskreditnämnd, Fonden för fukt- och
mögelskador, Statens geotekniska institut,
Lantmäteriverket och Statens va-nämnd.
Resurserna inom politikområdet innefattar
plan-, bygg- och bostadsfrågor, geotekniska
frågor samt lantmäteriverksamhet, m.m.
Huvuddelen av resurserna riktar in sig på stöd i
form av
räntebidrag, investeringsbidrag för anordnande
av studentbostäder, bidrag till äldrebostäder,
bostadsinvesteringar som främjar ekologisk
hållbarhet samt statliga kreditgarantier vid ny-
och ombyggnad av bostäder. Det internationella
samarbetet rör främst deltagande i särskilda
samarbetsprojekt inom den europeiska unionen,
samarbete inom Östersjöområdet samt FN-
samarbete genom t.ex. världskonferensen om
boende och bebyggelsefrågor, Habitat II.
Politikområdet Bostadspolitik är nära
besläktat med flera andra politikområden.
Bostadsbidragen inom den Ekonomiska
familjepolitiken och Storstadspolitiken knyter
starkt an till genomförandet av bostadspolitiken.
Frågor med anknytning till byggande och
förvaltning av byggnader och anläggningar är
vidare besläktade med energifrågor m.m. som
behandlas inom Energipolitiken.
3.2 Utgiftsutveckling
Tabell 3.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Bostadspolitik
Miljoner kronor
Utfall
1999
Anslag
2000 1
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
31:1 Boverket
124,3
130,9
134,4
135,8
138,5
141,6
31:2 Räntebidrag m.m.
7 366,6
3 742,0
3 891,0
1 952,0
1 669,0
1 769,0
31:3 Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader
11,6
13,2
11,6
13,4
13,7
13,9
31:4 Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet
1 246,9
1 800,0
600,0
600,0
600,0
600,0
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
34,5
40,0
60,0
50,0
50,0
40,0
31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
3,3
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder
för studenter
-
1,0
1,0
274,0
125,0
-
31:8 Statens geotekniska institut
26,6
24,1
24,3
25,3
25,8
26,4
31:9 Lantmäteriverket
390,5
417,8
418,1
416,3
424,7
434,1
31:10 Statens va-nämnd
5,5
6,7
6,8
6,5
6,7
6,8
31:11 Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar
ekologisk hållbarhet
-
-
-
135,0
250,0
250,0
2000 A9 Bonusränta för ungdomsbosparande
3,3
7,5
7,5
-
-
-
2000 A11 Internationellt samarbete
10,3
20,0
24,0
-
-
-
2000 A13 Vissa investeringsbidrag
-
-
6,0
-
-
-
1999 A3 Vissa äldre låne- och bidragsstöd för
bostadsändamål m.m.
7,4
-
1,0
-
-
-
1999 A12 Investeringsbidrag för anordnande av
bostäder för studenter m.fl.
31,2
-
13,5
-
-
-
Totalt för Utgiftsområde 18
9 262,0
6 210,2
5 204,2
3 615,3
3 310,4
3 288,8
Anslag inom Utgiftsområde 9
1999 B19 Bidrag till äldrebostäder m.m.
102,4
-
230,0
-
-
-
Totalt för Politikområdet Bostadspolitik
9 364,4
6 210,2
5 434,2
3 615,3
3 310,4
3 288,8
1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
3.3 Mål för bostadspolitiken
Målet för bostadpolitiken är att alla skall ges
förutsättningar att leva i goda bostäder till
rimliga kostnader och i en stimulerande och
trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.
Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga
levnadsförhållanden och särskilt främja en god
uppväxt för barn- och ungdomar (prop.
1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr.
1997/98:306). Vid planering och byggande skall
ekologisk hållbarhet vara grund för
verksamheten.
Jämfört med budgetpropositionen för år 2000
är målet kompletterat och delvis omformulerat,
dock utan att inriktningen därmed förändrats.
3.4 Politikens inriktning
Inom ramen för det övergripande målet för
politikområdet är nu fyra områden i första hand
prioriterade i regeringens arbete.
- Bostadsförsörjningen, särskilt att undanröja
hinder för och stimulera bostadsbyggande i
expansiva regioner.
- Utveckling av de allmännyttiga
bostadsföretagen.
- Lägre bygg- och boendekostnader.
- Öka den ekologiska hållbarheten i samhället.
Bostadsförsörjningen
Bostaden är en social rättighet. Målsättningen att
bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för
alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader
förutsätter aktiva insatser av kommunerna.
Kommunerna har det övergripande ansvaret för
bostadsförsörjningen på den lokala nivån. De
ändringar som i början av 1990-talet
genomfördes av reglerna för den kommunala
verksamheten inom bostadsförsörjningen
förändrade inte kommunernas grundläggande
ansvar för bostadsförsörjningen. Det
kommunala åtagandet baseras i allt väsentligt på
kommunallagen (1991:900) och socialtjänstlagen
(1980:620).
Situationen på bostadsmarknaden med
bostadsbrist i ett ökat antal kommuner, framför
allt i storstadsområdena, kan komma att utgöra
ett allvarligt hinder för en fortsatt snabb
sysselsättningstillväxt och bidra till att
inflationstrycket i ekonomin ökar. Regeringen är
angelägen om att så långt möjligt bidra till att
förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande
förbättras, framför allt när det gäller
hyresbostäder. Samtidigt tycks nu finnas en
osäkerhet i många kommuner om vilket ansvar
man har för bostadsförsörjningen. I vissa
kommuner byggs inte alls även om det finns ett
stort behov. Enligt regeringens uppfattning finns
det därför skäl att förtydliga det kommunala
ansvaret för bostadsförsörjningen.
Ett förslag om en ny lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar har redovisats i en
promemoria som har utarbetats inom
Finansdepartementet och Justitiedepartementet.
Promemorian har remissbehandlats. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med förslag i
denna fråga i en proposition om
bostadsförsörjning m.m. under hösten.
Utveckling av de allmännyttiga
bostadsföretagen
De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen
har alltsedan sin tillkomst varit ett mycket
betydelsefullt verktyg för kommunerna när de
skall uppfylla sitt ansvar inom
bostadsförsörjningen. Starka och välskötta
bostadsföretag som drivs utan vinstsyfte och
som är öppna för alla grupper av medborgare
måste även i fortsättningen vara ett
grundläggande inslag i den svenska
bostadspolitiken.
Regeringen beslutade den 6 maj 1999 om
direktiv till en särskild utredare att ta fram
underlag för kommande beslut om allmännyttiga
bostadsföretag. Utredningen överlämnade i
december 1999 betänkandet På de boendes
villkor - allmännyttan på 2000-talet (SOU
1999:148). Därefter tillsattes en parlamentariskt
sammansatt kommitté (dir. 1999:110) med
uppgift att värdera utredningens förslag om olika
verksamhetsformer för icke-vinstdrivande
företag m.m. och bedöma behovet av ett nytt
regelverk för sådana företag. Kommitténs arbete
skall enligt direktiven redovisas senast den 1
november 2000.
Under den tid då den framtida utvecklingen
av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds har
riksdagen beslutat att ett tidsbegränsat
sanktionssystem skall gälla. Syftet med det
tillfälliga sanktionssystemet är att motverka att
de kommunala bostadsföretagen säljs ut eller att
pengar förs över från bostadsföretagen till annan
verksamhet i kommunerna (prop. 1998/99:122,
bet. 1998/99:BoU11, rskr. 1998/99:251).
Lägre bygg- och boendekostnader
Boendekostnaderna i Sverige är bland de högsta i
Europa som andel av den disponibla inkomsten.
Ett genomsnittligt hushåll betalar ungefär
30 procent av sin disponibla inkomst för att bo i
en hyreslägenhet. Regeringen har som mål att
minska den andelen. Målet kan nås både genom
att boendekostnaderna minskar och genom att
hushållens disponibla inkomster ökar.
Det är angeläget att komma till rätta med de
höga produktionskostnaderna inte minst för att
få rimliga boendekostnader i nya bostäder.
Regeringen tillsatte våren 1996 en
byggkostnadsdelegation med uppgift att aktivt
och i samarbete med byggsektorns aktörer arbeta
för långsiktigt sänkta produktionskostnader för
bostäder. Delegationen lämnade i maj 2000 sitt
slutbetänkande Från byggsekt till byggsektor
(SOU 2000:44). Betänkandet har
remissbehandlats och bereds nu inom
Regeringskansliet.
Utformningen av fastighetsskatten har också
en viss betydelse för boendekostnaderna.
Fastighetsbeskattningskommittén som haft i
uppdrag att se över och utvärdera reglerna om
fastighetsskatt m.m. lämnade i maj månad sitt
slutbetänkande Likformig och neutral
fastighetsbeskattning (SOU 2000:34).
Betänkandet har remissbehandlats.
Öka den ekologiska hållbarheten i samhället
Samhällsplaneringens inriktning har stor bety-
delse för möjligheterna att nå närmare målet om
ekologisk hållbarhet. De nationella
miljökvalitetsmålen skall, tillsammans med
övriga nationella mål, vara vägledande för fysisk
planering och samhällsbyggande (prop.
1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6,
rskr.1998/99:183). Det är regeringens
uppfattning att insatser inom
samhällsplaneringsområdet, såväl vad avser
metodutvecklingsarbete som indirekt stödjande
verksamheter, t.ex. lantmäteriet, skall inriktas
mot att såväl kort- som långsiktigt öka den
ekologiska hållbarheten i samhället. Väl
fungerande system för informationsförsörjning
av hög kvalitet, bl.a. när det gäller landskaps- och
fastighetsinformation samt geoteknisk kunskap
och information, är av stor betydelse för den
fysiska planeringen.
Byggverksamheten i samhället har en bety-
dande inverkan på den ekologiska hållbarheten.
En stor mängd naturresurser binds genom in-
vesteringarna och dessutom står den byggda
miljön för en stor andel av resursförbrukningen,
t.ex. när det gäller energianvändningen. Det är
därför regeringens avsikt att även i fortsättningen
rikta in samhällsinsatserna inom byggområdet
mot åtgärder som ökar den ekologiska
hållbarheten utan att andra angelägna
samhällskrav läggs åt sidan. Särskilt angeläget är
att detta arbete samordnas med insatser för en
bättre inomhusmiljö.
Inför år 2001 är det viktigt att Statens
geotekniska instituts roll som geotekniskt
kompetenscentrum stärks och den gentemot
andra aktörer oberoende sakkunnighetsrollen
inom ras- och skredområdet vidmakthålls.
Vid besluten kring omorganisationen av verk-
samheten vid Lantmäteriverket uttalades att
verksamheten utgör en viktig del av samhällets
grundläggande infrastruktur (prop. 1994/95:166,
bet. 1994/95:BoU17, rskr. 1994/95:313).
Samhällets beställning av landskapsinforma-
tion regleras i en långsiktig plan som avser bud-
getåren 1994/95 – 2003 (prop. 1993/94:100 bil
15, bet. 1993/94:BoU10, rskr. 1993/94:185).
Målet är att verka för en effektiv försörjning med
grundläggande landskaps- och fastighetsinfor-
mation samt att tillhandahålla aktuell informa-
tion i den form, standard och aktualitet som till-
godoser angelägna samhällsbehov.
Av den senaste IT-propositionen framgår att
geografisk informationsteknik är en viktig del i
utvecklingen mot informations- och kunskaps-
samhället (prop. 1999/2000:86, bet.
1999/2000:TU09, rskr. 1999/2000:256). Tekni-
ken ger förutsättningar för en mer rationell han-
tering av ärenden inom olika samhällssektorer,
bl.a. har Miljömålskommittén uppmärksammat
tekniken för att nå miljömålen (SOU 2000:52).
En arbetsgrupp i Regeringskansliet har tagit fram
ett förslag om hur infrastrukturen på området
Samhällets informationsförsörjning kan se ut och
föreslår att denna börjar att tillämpas på bl.a.
fastighetsinformation och geografisk
information (Ds 2000:34).
3.5 Insatser
3.5.1 Statliga insatser inom
politikområdet
Statens stöd till bostadsbyggandet består dels av
räntebidrag för ny- och ombyggnad av
flerbostadshus, dels av statliga kreditgarantier för
lån till bostadsinvesteringar. Ärenden om
räntebidrag handläggs av Boverket och
länsstyrelserna. Statens bostadskreditnämnd
svarar för ärenden om kreditgarantier.
Under olika perioder har också tillfälliga stöd
lämnats för investeringar med särskild
inriktning. År 2000 har ett investeringsbidrag för
anordnande av studentbostäder införts. Bidraget
kan ges till projekt som påbörjas under tiden 13
april 2000 – 31 december 2002. Totalt har för
ändamålet anslagits 400 miljoner kronor.
För att öka effektiviteten i bidragsgivningen
till åtgärder mot radon i småhus har regelverket
förändrats så att tidpunkten för färdigställande
av bidragsberättigade åtgärder skall fastställas i
samband med beslutet om bidrag.
Det pågår till och med år 2001 en särskild
satsning för att stimulera en ökad användning av
geografiska data och informationssystem inom
den offentliga sektorn (se bl.a. prop.
1999/2000:1). Satsningen avser breddutbildning i
tekniken mot området samhällsplanering och
standardisering. Sveriges nationalatlas har gjorts
tillgänglig på Internet
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit
fram rapporten ”Bostad sökes” (In/1116/IFU) i
vilken presenteras en mängd olika idéer som
finns ute i kommunerna om bostäder för unga.
Boverket bör även i fortsättningen bedriva ett
aktivt arbete för att sprida goda exempel på detta
område.
3.5.2 Insatser utanför politikområdet
En särskild delegation inrättades den 1 juli 1998
för att tillfälligt hantera frågor om stöd till
kommuner med stora åtaganden inom
bostadsområdet. Delegationen finansieras inom
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner.
Under 1999 träffade Bostadsdelegationen
avtal med fjorton kommuner samt preliminära
förhandlingsöverenskommelser med ytterligare
två kommuner (Lysekil, Åtvidaberg,
Surahammar, Bengtsfors, Munkedal, Grums,
Älvsbyn, Bjuv, Olofström, Gällivare, Dorotea,
Haparanda, Storfors och Nordanstig respektive
Timrå och Vingåker).
Ett annat viktigt stöd för att uppfylla målen
inom Bostadspolitikområdet är Miljöpolitiken
och omställningen av det svenska energisystemet
inom Energipolitiken.
Regeringens handlingsprogram för arkitektur,
formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet.
1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225) innehåller
nationella mål och förändrad lagstiftning. I
Regeringskansliets arbetsgrupp för arkitektur,
formgivning och design ingår åtta departement
och gruppen leds av Kulturdepartementet.
Under 2001 genomförs på regeringens initiativ
en särskild kampanj; Arkitekturåret 2001. 44
myndigheter inom skilda politikområden har fått
i uppdrag att medverka i kampanjen som leds av
Arkitekturmuseet. Den långsiktiga
målsättningen är att öka efterfrågan på och
förståelsen för god arkitektur, formgivning och
design i hela landet.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare
(dir. 2000:16) med uppgift att göra en analys av
de samlade effekterna av ekonomiska
familjestöd, inklusive bostadsbidrag. Syftet med
analysen är att undersöka vilka möjligheter det
finns att inom ramen för den generella
välfärdspolitiken, med bibehållen eller ökad
träffsäkerhet, på ett mer effektivt sätt stödja
barnfamiljerna. Uppdraget skall slutredovisas
senast i februari 2001.
Riksdagen har beslutat att nästa folk- och bo-
stadsräkning skall göras registerbaserad (prop.
1995/96:90, bet. 1995/96:FiU06, rskr.
1995/96:117). Förfarandet kräver bl.a. ett
register över lägenheter vilket Lantmäteriverket
bygger upp.
3.6 Resultatbedömning
3.6.1 Resultat
Räntebidrag m.m.
Budgetåret 1999 blev utgifterna för räntebidrag
ca 170 miljoner kronor lägre än vad som hade
anvisats på statsbudgeten. För innevarande
budgetår beräknas utgifterna bli ca 150 miljoner
högre än det anvisade beloppet. Den högre
anslagsbelastningen beror framför allt på att
räntenivån har varit högre än de antaganden som
gjordes i budgetpropositionen för år 2000. I
budgetpropositionen för 2000 antogs den
genomsnittliga subventionsräntan bli
5,26 procent under det andra halvåret 1999.
Under detta halvår var subventionsräntan i
genomsnitt 6,03 procent. För år 2000 antogs
subventionsräntan i genomsnitt bli 5,25 procent
det första halvåret och 5,43 under det andra
halvåret. Under det första halvåret var
subventionsräntan i genomsnitt 6,11 procent.
De mest betydelsefulla faktorerna för det
statsfinansiella utfallet på anslaget är räntenivån
och byggvolymen. Byggvolymen i sig påverkas
av flera faktorer såsom t.ex. ränteläge,
utvecklingen av hushållens disponibla inkomster
och arbetslöshetens storlek. Utgifternas
utveckling är således i hög grad beroende av den
samhällsekonomiska utvecklingen i stort.
Känslighetsanalyser visar att i nuvarande
ärendestock medför en ökning av
subventionsräntan med en procentenhet att
utgifterna ökar med ca 110 miljoner kronor på
årsbasis.
Under år 1999 fattades beslut om räntebidrag
för ca 15 000 lägenheter i nyproduktion och
nästan 21 000 lägenheter i samband med
ombyggnad. Detta innebär att antalet påbörjade
lägenheter i nyproduktion blev ca 1 000 högre än
beräknats. Även antalet påbörjade lägenheter i
samband med ombyggnad blev ca 1 000 högre i
jämförelse med vad som antagits.
Utgifterna för räntebidrag fortsätter att
minska de närmaste åren om den nuvarande
räntenivån består. På längre sikt kommer
utgifterna dock att öka i takt med att nya
bidragsärenden tillkommer.
Statliga kreditgarantier vid bostadsinvesteringar
Statliga kreditgarantier vid bostadsinvesteringar
medför ökad kredittillgänglighet för låntagarna.
Kreditinstitutens kostnader blir lägre då kravet
på kapitaltäckning bortfaller för sådan utlåning
som sker mot säkerhet i form av statlig
kreditgaranti. Härigenom skapas förutsättningar
för lägre kapitalkostnader för kredittagaren.
Verksamheten vid Statens
bostadskreditnämnd (BKN) präglades under
budgetåret 1999 av en markant minskning av
inkommande skadeärenden.
Utgifterna för garantiverksamheten vid BKN
blev nästan 1 800 miljoner kronor lägre än det
ursprungligen anvisade beloppet 1999 och
beräknas år 2000 bli ca 1 200 miljoner kronor
lägre än anvisat belopp. Utgiftsförändringen
förklaras av färre aktualiserade skador inom
resultatområdet Äldre garantier. Det minskade
skadeutfallet beror främst på en fortsatt låg
räntenivå samt på de mycket omfattande
utbetalningarna som gjordes under 1998 och
som innebär att den återstående garantistocken
har en väsentligt bättre överlevnadsförmåga.
Garantistocken uppgick vid utgången av juni
2000 till 16 150 miljoner kronor. Nytillskottet av
garantier till stocken har fortsatt att minska.
Drygt 80 procent av garantistocken avser
resultatområdet Äldre garantier.
Inom resultatområdet Nya garantier lämnades
inga beslut om ersättning under 1999.
De aktualiserade skadorna inom
resultatområdet Äldre garantier under år 1999
avsåg ett totalt garanterat belopp om
1 384 miljoner kronor, vilket är en halvering i
förhållande till motsvarande period år 1998. Av
de aktualiserade skadeärendena inom
resultatområdet Äldre garantier under 1999 står
bostadsrätter för 78 procent av det garanterade
beloppet, hyresrätter för 21 procent och
egnahem för knappt 1 procent.
Det totala underskottet i garantiverksamheten
inom resultatområdet Äldre garantier uppgick
t.o.m. 1999 till 7 769 miljoner kronor. BKN har
på uppdrag av regeringen bedömt storleken av de
kvarvarande förlusterna inom resultatområdet
Äldre garantier till 3 450 miljoner kronor. En
känslighetsanalys visar att en räntehöjning med
1 procent skulle motsvara ytterligare utgifter om
ca 1 500 miljoner kronor inom resultatområdet
Äldre garantier.
Efter beslut av riksdagen med anledning av
regeringens proposition Bostadspolitik för
hållbar utveckling (prop. 1997/98:119, bet.
1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306) tillkom
ytterligare ett resultatområde som närmast är att
hänföra till Äldre garantier, nämligen
Kreditgaranti för avlösen av kommunala
borgensåtaganden. Infrianden och
administration för sådana garantier finansieras
emellertid med medel från anslaget för bidrag till
särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
under posten allmänt bidrag till kommuner i
statsbudgeten. Garantistocken inom
resultatområdet Kreditgarantier för avlösen av
kommunala borgensåtaganden uppgick vid
halvårsskiftet 2000 till 335 miljoner kronor.
BKN bedömer reservationsbehovet för dessa
garantier till 115 miljoner kronor.
En särskild utredare har utvärderat BKN-
systemet. Utredaren lämnade i februari 2000
betänkandet Statsgarantier för investeringar i
bostäder en utvärdering av BKN-systemet (SOU
2000:13). Betänkandet har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Radon
Under budgetåret 1999 beslutades om 139 bi-
drag till åtgärder mot radon i bostäder med ett
genomsnittligt belopp på 9 023 kronor, att jäm-
föras med 1998 då 834 bidrag beviljades med ett
genomsnittligt belopp på 10 541 kronor. Bo-
verket beslutade om beviljandestopp i början av
1999, därför att det beviljade beloppet var större
än tillgängligt anslag. De beviljade ännu ej utbe-
talade bidragen uppgick den sista december 1999
till 4,4 miljoner kronor. En stor andel av de be-
viljade medlen, ca 2,5 miljoner kronor, be-
slutades redan 1994.
Riksdagen har den 14 juni 2000 (prop.
1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr.
1999/2000:262) beslutat ge regeringen ett
bemyndigande att besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär
utgifter på högst 7 miljoner kronor under 2001.
Riksdagen godkände också regeringens förslag
att i ärenden där beslut om bidrag fattats tidigare,
men där begäran om utbetalning ännu inte skett,
skall åtgärderna vara slutförda och begäran om
utbetalning kommit in senast den 1 juli 2001.
Förordningen (1998:372) om bidrag till åtgärder
mot radon i egnahem har därutöver också
ändrats (2000:591) så att sista tidpunkt för
färdigställande och utbetalning av bidrag
bestäms när beslut om bidrag fattas.
Myndigheter
Länsstyrelsernas arbete med
bostadsadministration
Under 1999 minskade det totala antalet
bidragsbeslut beroende på minskad volym av
bidrag. Betydande informationsinsatser har bl.a.
gjorts om stoppad bidragsgivning och om
kvarvarande stödformer. Regeringen bedömer
att verksamheten sköts på ett effektivt sätt i
flertalet län och att tillfredställande resultat har
uppnåtts.
Länsstyrelserna fattade under år 1999 beslut
om räntebidrag för nyproduktion av 15 000
lägenheter samt för ombyggnad av 21 000
lägenheter (projekt med ett bidragsunderlag på
minst 50 000 kronor per lägenhet). Dessutom
beviljades investeringsbidrag för produktion av
äldrebostäder i 105 ärenden omfattande ca 3 500
lägenheter. Investeringsbidrag för anordnande av
bostäder för studenter m.fl. beviljades för ca 225
lägenheter.
Boverket
Målen för Boverkets verksamhet med samhälls-
planering och stadsutveckling var under 1999 att
initiera och stödja utveckling och
kunskapsuppbyggnad av effektiva och
ändamålsenliga besluts- och planeringsprocesser
enligt plan- och bygglagen (PBL) och berörda
delar av miljöbalken. Målet inom byggandet var
att bidra till ett kostnadseffektivt och
kretsloppsanpassat byggande som tillgodoser
allmänna krav på kvalitet, hälsa, god miljö,
säkerhet och tillgänglighet. Vad avser boendet
var målet att främja tillgången till bostäder av
god kvalitet till rimliga priser.
Boverkets uppgifter innebär ofta kontakter
med länsstyrelser, kommuner, företag och
centrala myndigheter för att ge underlag för bra
beslut eller att påverka andra aktörer genom
kunskapsunderlag. Verket har sedan 1994 årligen
genom en större intressentundersökning följt
upp hur intressenterna bedömer kvalitet och
relevans i verkets insatser. Regeringen
konstaterar att resultaten visar på en liten men
genomgående positiv utveckling jämfört med
1997 och ger ett gott helhetsomdöme av
verksamheten.
Beträffande utvecklingen av effektiva och än-
damålsenliga besluts- och planeringsprocesser
enligt PBL och miljöbalken återstår mycket att
uppnå i lov- och tillsynshanteringen.
Boverket har på uppdrag av regeringen sett
över och ändrat de föreskrifter och allmänna råd
som gäller utformningen av studentbostäder.
Därmed har förutsättningar skapats för att sänka
produktionskostnaderna för studentbostäder.
Regeringen bedömer att Boverkets
verksamhet i stort har bedrivits i enlighet med de
av rege-ringen fastlagda riktlinjerna och att
verket har utfört de uppdrag och aktiviteter som
följer av verksamhetsmålen.
Statens bostadskreditnämnd
Målet för verksamheten är en effektivt
fungerande garantigivning för finansiering av
bostäder.
Regeringen bedömer att BKN har uppfyllt de
verksamhetsmål som följer av regleringsbrevet
när det gäller att, så långt regelverken medger
detta, minimera kostnaderna för garantiförluster
och administration. Verksamhetens inriktning är
styrd av de författningar som avser att tillgodose
det övergripande målet för verksamheten.
Fonden för fukt- och mögelskador
Målet för bidragsverksamheten är att motverka
ohälsa till följd av fukt- och mögelskador i egna-
hem.
De mest betydelsefulla faktorerna som påver-
kar utgifterna för verksamheten är antalet an-
sökningar, regler för bidrag och byggkostnader.
Den ändring av förordning (1993:712) om den
statliga fonden för fukt- och mögelskador i
småhus, som trädde i kraft den 1 januari 2000
innebär en höjd minimisjälvrisk.
Antalet ärenden under 1999 minskade något i
förhållande till 1998, från 752 till 645 stycken. En
ökande andel av ärendena avser skador som är
att hänföra till vissa typer av krypgrunder vilka är
relativt dyra att åtgärda. Byggkostnaderna har
även ökat kraftigt mellan maj 1999 och maj 2000.
Efter den 1 januari 2000, då den nya
förordningen började gälla, har antalet
ansökningar ökat med ca 70 procent om man
jämför perioden jan-maj 1999 med jan–maj 2000.
Denna ökning förväntas bestå då fler nu kan
söka stöd men med högre minimisjälvrisk.
Förändringen innebär samtidigt en enklare
handläggning och den ökade
ärendetillströmningen beräknas klaras utan
förstärkningar. Regeringen bedömer att Fonden
för fukt- och mögelskador bedrivit sin
verksamhet i enlighet med de fastlagda
riktlinjerna och utfört sitt uppdrag i enlighet
med dessa riktlinjer.
Statens geotekniska institut
Det övergripande målet för SGI under 1999 var
att genom egna insatser och i samverkan med
andra aktörer i samhället svara för
kunskapsuppbyggnad och teknisk utveckling
inom det geotekniska området samt se till att
denna kunskap förs vidare och kommer till
praktisk användning. SGI:s verksamhet skall vara
präglad av kvalitet och oberoende samt medverka
till en säker, ekonomisk och miljöanpassad
samhällsutveckling inom det geotekniska
området.
Regeringen bedömer att SGI i huvudsak har
uppnått de mål, med undantag för de
ekonomiska, som åsatts för verksamheten 1999.
Regeringen konstaterar emellertid att den
ekonomiska situationen är otillfredsställande och
kräver särskild uppmärksamhet.
Regeringen förutsätter att SGI genomför det
åtgärdsprogram som institutet redovisat i
delårsrapporten. Åtgärderna innebär minskning
av personalstyrkan, nedläggning av
verksamhetsdelar, minskade lokalkostnader samt
prioritering av uppdrags- och samfinansierade
projekt. Ekonomin skall vara i balans vid
utgången av år 2001.
Lantmäteriverket
Omstruktureringen av den statliga lantmäteri-
verksamheten har nu pågått sedan mitten av
1990-talet. En huvuduppgift, som en följd av
problem under detta omstruktureringsarbete, för
Lantmäteriverket under 1998 och 1999 har varit
att säkerställa ekonomisk och verksamhetsmässig
balans inom verksamheten. En ytterligare
prioriterad uppgift är att uppnå minskade
kostnader och handläggningstider inom
förrättningsverksamheten.
Lantmäteriverket har under 1999 säkerställt
ekonomisk balans i den anslagsfinansierade
verksamheten samt verksamhetsmässig balans
inom organisationen.
De ekonomiska problemen har dock förvär-
rats inom uppdragsverksamheten.
Inom verksamheten med landskaps- och fas-
tighetsdata kan konstateras att tillgången till
digital landskapsinformation har ökat. Under
året har verket inlett försäljning av
landskapsinformation via Internet. Försäljningen
av landskapsinformation på CD-rom har under
året ökat med ca 160 procent medan
försäljningen av tryckta kartor minskat med
25 procent.
Full rationaliseringseffekt har ännu inte upp-
nåtts inom fastighetsbildningsverksamheten som
ett resultat av införandet av en ny arbetsprocess
med IT-stöd.
Regeringen bedömer att de mål, undantaget de
ekonomiska, som lagts fast för verksamheten i
huvudsak har uppnåtts. Den ekonomiska
situationen, särskilt den inom
uppdragsverksamheten, kräver dock särskild
fortsatt uppmärksamhet. Regeringen kommer
noga att följa utvecklingen bl.a. i anslutning till
den reguljära dialogen med myndigheten.
Det är angeläget att effektiviseringen av fas-
tighetsbildningsprocessen, som bl.a. innebär
minskade kostnader och handläggningstider,
drivs vidare med fortsatt hög ambition.
Regeringen överväger för närvarande olika
åtgärder som syftar till att förändra
förutsättningarna för verksamheten inom
Lantmäteriverket.
Insatser inom totalförsvarsfunktionen
Landskaps- och fastighetsinformation, över
vilken Lantmäteriverket är funktionsansvarig,
har bl.a. förbättrat Lantmäteriverkets förmåga att
hantera allvarliga störningar i elförsörjningen.
Regeringen bedömer sammanfattningsvis att
funktionens förmåga vid utgången av år 1999 är
godtagbar.
Statens va-nämnd
Det mål som gällt för Statens va-nämnd är att
handläggningstiden under 1999 skall minskas så
att 75 procent av målen som nämnden
handlägger avgörs inom 12 månader och resten
inom 18 månader.
Regeringen bedömer att nämnden i allt vä-
sentligt uppfyllt målen för verksamheten och
även i övrigt bedrivit verksamheten på ett till-
fredsställande sätt.
3.6.2 Analys och slutsatser
Bostadsmarknadsläget
I bostadsbeståndet finns drygt 4,2 miljoner
permanenta bostäder. Uppgiften baseras på
resultatet från den senaste folk- och
bostadsräkningen, FoB 1990, och en uppräkning
med senare års bostadsproduktion. Antalet
motsvarar ca 480 bostäder per tusen invånare.
Det svenska bostadsbeståndet tillhör de yngre i
Europa och är i stort sett helt modernt. Ungefär
75 procent av alla bostäder har byggts efter 1940
och bara några procent av bostäderna saknar
modern utrustningsstandard.
Bostadsbyggandet har varit mycket lågt de
senaste åren. Antalet påbörjade lägenheter har
enligt SCB uppgått till i genomsnitt 12 000
lägenheter årligen under åren 1993 till 1998.
Under år 1999 har en viss ökning skett och hus
med sammanlagt ca 15 000 bostadslägenheter ha
börjat byggas.
Bostadsmarknadsläget varierar stort mellan
olika regioner i landet. Resultaten från Boverkets
bostadsmarknadsenkät 2000 visar på en ökad
bostadsefterfrågan i flera regioner, inte bara i
storstadsregionerna. Det är betydligt fler
kommuner än tidigare som rapporterar
bostadsbrist. I 45 kommuner råder det
bostadsbrist jämfört med 32 kommuner för ett
år sedan. Ytterligare ett tjugotal kommuner har
redovisat bostadsbrist i centralorten eller i
innerstaden medan de i övrigt i stort sett har
balans på bostadsmarknaden. I likhet med 1999
är bostadsbristen störst i Stockholms län. Under
år 2000 och 2001 prognostiserar Boverket en
nybyggnation om 19 000 respektive 22 000
lägenheter i landet.
Antalet outhyrda lägenheter har minskat de
senaste åren. Enligt SCB var i mars 1998 drygt
62 000 lägenheter lediga till uthyrning vilket är
det största antalet som har noterats. Från mars
1998 till mars 1999 minskade antalet lediga
lägenheter med nästan 6 000. Minskningen har
därefter fortsatt och i mars 2000 fanns det ca
48 500 lägenheter som var lediga till uthyrning i
allmännyttiga och privatägda fastigheter. Det
motsvarar 3,2 procent av det aktuella beståndet.
Merparten av de lediga lägenheterna finns i
kommuner med mindre än 75 000 invånare. I
relativt många kommuner har andelen lediga
lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag
minskat avsevärt under det senaste året. Det har i
en hel del fall skett i kombination med att
lägenhetsbeståndet minskat. Försäljningar och
rivningar har förekommit. Bilden är dock inte
entydig. Andelen lediga lägenheter har ökat i en
del kommuner, t.o.m. när beståndet samtidigt
har minskat.
Boendekostnader
Hushållens kostnader för boendet ökade kraftigt
i början av 1990-talet. Boendekostnaden som
andel av disponibel inkomst har ökat och
uppgick enligt nationalräkenskaperna år 1999 till
i genomsnitt 29,9 procent. Motsvarande andel år
1990 var 24,7 procent.
Boendekostnaderna var i februari 2000 för
hyresrätt oförändrad medan kostnaderna för
egnahem var 0,7 procent lägre jämfört med ett år
tidigare. Det hittillsvarande utfallet av
hyresförhandlingarna för 2000 tyder på
hyreshöjningar i genomsnitt med 0,32 procent.
En mer långsiktig trend visar att
boendekostnaderna för perioden januari 1996 till
februari 1999 har ökat med i genomsnitt
1,56 procent per år i hyresrätt men har minskat
med 4,3 procent per år i egnahem. Den kraftiga
nedgången av boendekostnaderna för egnahem
förklaras huvudsakligen av sänkta
räntekostnader.
Ekologiska hållbarheten i samhället
Metodutvecklingen inom den fysiska plane-
ringen har förskjutits till förmån för insatser som
i ett tidigare skede integrerar miljö- och
resurshushållningsaspekter. Boverket har bland
annat tillsammans med Naturvårdsverket
bedrivit projektet SAMS – Samhällsplanering
med miljömål i Sverige, som redovisats under
året.
Det är regeringens bedömning att de investe-
ringar som givits stöd inom ramen för det lokala
investeringsprogrammet ökar utvecklingsarbetet
inom byggsektorn. Genom programmet skapas
exempel på nya lösningar som leder till lägre
miljöbelastning och ökad resurseffektivitet.
Effektiva system för säkring av kvaliteten un-
der ett byggnadsverks förvaltning har betydelse
för att öka bl.a. effektiviteten i re-
sursanvändningen. Regeringen har därför givit
Banverket, Vägverket, Statens fastighetsverk,
Luftfartsverket och Fortifikationsverket i
uppdrag att tillsammans leda
kompetensutveckling hos byggherrar, beställare
och förvaltare samt ta initiativ till att bilda ett
byggbranschens kvalitetsråd. I rådet skall
företrädare för alla aktörer på byggområdet
inklusive försäkringsbolag och
finansieringsinstitut ingå. Verken har lämnat en
första delrapport till regeringen om arbetet.
Effektiva stödjande verksamheter inom t.ex.
lantmäteri och geoteknik är viktiga för att
planering och byggande skall kunna ske på ett
ekologiskt hållbart sätt.
Fukt och mögel i bostadshus är ekologiskt
ohållbart med tanke på den dåliga inomhusmiljö
som uppstår och med tanke på slöseriet med
byggmaterial. Det är regeringens bedömning att
ändringen i förordningen tillsammans med
förslaget om ökat anslag kommer att bidra till att
problemen åtgärdas effektivare i egnahem.
Regeringen gör bedömningen att det
föreslagna anslaget 2001 till radonbidrag i
bostäder samt vidtagna åtgärder skapar
förutsättningar för en löpande ärendehantering.
Radon och andra problem med
inomhusmiljön leder till ekologiskt ohållbara
boendemiljöer. Regeringen har därför tillsatt en
särskild utredare (dir. 1999:102) med uppgift att
presentera förslag till ändamålsenliga och
effektiva statliga åtgärder som inom rimlig tid
kan bidra till att få ned radonhalterna under
gällande gränsvärden för sådana byggnader.
Boverket har fått i uppdrag att genomföra
försöksverksamhet vad avser deklaration av
bostäder, skolor och förskolor med de krav som
samhället ställer i bygglagstiftning och
byggregler som bas. Avsikten är bl. a. att detta
skall bidra till att undvika att någon utsätts för
bristfällig inomhusmiljö.
Boverket har vidare fått möjlighet att medge
undantag från den obligatoriska
ventilationskontrollen under viss tid i de fall
byggnadsägare utarbetat sätt som säkerställer
t.ex. att ventilationen fungerar kontinuerligt.
Syftet med verksamheten är bl.a. att ta tillvara
alla sätt att få bättre genomslagskraft i
kontrollsystemet.
3.7 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte lämnat några in-
vändningar i revisionsberättelserna för år 1999
avseende myndigheterna inom politikområdet.
RRV har dock ifrågasatt BKN:s fördelning av
indirekta kostnader mellan resultatområdena
Äldre och Nya garantier. BKN har använt sig av
samma tidredovisningsmetod som
Exportkreditnämnden. En ny studie av
fördelningen är gjord och i budgetunderlaget för
2001 till 2003 har anslagsberäkningen beaktat
den framtida förskjutningen mellan
resultatområdena. RRV har vidare påpekat att
alla regressfordringar skall värderas individuellt,
men att en kollektiv värdering kan tillåtas om en
tillförlitlig metod används. BKN har ett mål att
alla ärenden äldre än ett år skall ha värderats
innan BKN kan bedöma vilket värde som skall
användas vid den inledande nedskrivningen.
Framdeles kommer en mer rättvisande bild att
ges av BKN:s långfristiga fordringar. Regeringen
lämnar därför RRV:s synpunkter utan åtgärd.
RRV har även i en särskild
revisionspromemoria ställd till Lantmäteriverket
bl.a. påtalat att verket inte presenterat godtagbara
underlag eller analyser för de olika
resultatområdenas resultaträkningar med
anledning av ändrade redovisningsprinciper.
Dessa ändringar har, i jämförelse med 1998,
minskat resultatet för uppdragsverksamheten
med ca 25 miljoner kronor avseende
samkostnader och koncerngemensamma
kostnader samt med ca 20 miljoner kronor för
andra interna kostnader.
3.8 Budgetförslag
3.8.1 31:1 Boverket
Tabell 3.2 Anslagsutveckling för Boverket
Tusental kronor
1999
Utfall
124 305
Anslags-
sparande
6 544
2000
Anslag
130 922
Utgifts-
prognos
134 400
2001
Förslag
135 765
2002
Beräknat
138 580
1
2003
Beräknat
141 606
1
1 Motsvarar 135 765 tkr i 2001 års prisnivå.
Boverket är en central förvaltningsmyndighet för
frågor om byggd miljö och hushållning med
mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt,
fysisk planering, byggande och boende. Verket
svarar också för den centrala administrationen av
statligt bostadsstöd i form av bidrag för finansie-
ring av bostäder.
Regeringen avser utöver Boverkets
förvaltningskostnader belasta anslaget med högst
3 miljoner kronor för internationellt arbete inom
boende-, samhällsplanerings- och byggområdet.
Anslaget för år 2001 har beräknats enligt
följande:
Tabell 3.3 Beräkning av anslaget år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
130 922
Överfört från anslaget 31:12
Statens va-nämnd
300
Överfört från anslaget 26:1
Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader
2 700
Pris- och löneomräkning
1 843
Förslag 2001
135 765
3.8.2 31:2 Räntebidrag m.m.
Tabell 3.4 Anslagsutveckling för Räntebidrag m.m.
Tusental kronor
1999
Utfall
7 366 623
Anslags-
sparande
226 000
2000
Anslag
3 742 000
Utgifts-
prognos
3 891 000
2001
Förslag
1 952 000
2002
Beräknat
1 669 000
2003
Beräknat
1 769 000
De utgifter som belastar anslaget avser statliga
räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.
Anslaget disponeras även för bidrag till
förvaltningsförluster, s.k. 33 §-ersättning, till
kommuner.
Regeringens förslag för 2001 samt de
beräknade utgifterna för 2002 och 2003 baseras
på ett antagande om att subventionsräntan i
genomsnitt blir 5,77 procent under första
halvåret 2001 samt 5,72 procent under det andra
halvåret 2001. För åren 2002 och 2003 antas
subventionsräntan i genomsnitt bli 5,50 procent
respektive år. Den s.k. bopremien, som uttrycker
marknadens bedömning av risken med att
placera i bostadsobligationer i förhållande till att
placera i statsobligationer, antas i genomsnitt
vara 0,5 procent under hela perioden.
Regeringens förslag baseras vidare på en
förväntad bostadsproduktion enligt tabell 3.5
nedan.
Tabell 3.5 Antaganden om byggvolym
Antal påbörjade lägenheter1
År
Nybyggnad
Ombyggnad
2000
19 000
24 000
2001
22 000
27 000
2002
23 600
30 000
2003
26 000
30 000
1 När det gäller ombyggnader har endast projekt med ett bidragsunderlag på
minst 50 000 kronor per lägenhet beaktats.
Känslighetsanalyser visar att om antalet
påbörjade lägenheter i nyproduktion blir 10 000
fler 2000 respektive 2001 än vad som antagits
enligt tabell 3.5 beräknas utgifterna för
räntebidrag öka med ca 45 miljoner kronor 2000
och med ca 140 miljoner kronor 2001 vid
nuvarande räntenivå.
Den ungefärliga fördelningen av utgifterna för
räntebidrag på upplåtelseformer framgår av tabell
3.6 nedan.
Tabell 3.6 Beräknade utbetalningar av räntebidrag -
fördelat på ändamål och upplåtelseform
miljarder kronor (löpande priser)
Ändamål
2000
2001
Nyproduktion
Hyresrätt
1,7
0,9
Bostadsrätt
1,0
0,4
Äganderätt
0,1
0,04
Summa
2,8
1,3
Ombyggnad
Hyresrätt
0,9
0,5
Bostadsrätt
0,3
0,1
Äganderätt
0,01
0,0
Summa
1,2
0,6
TOTALT
4,0
1,9
Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
enligt äldre regler svarar för ca 65 procent av
utgifterna på anslaget 2000. År 2001 beräknas
denna andel uppgå till ca 25 procent.
Av de totala utgifterna för räntebidrag
beräknas ca 20 miljoner kronor per år utbetalas
för bidrag till s.k. 33 §-ersättning till kommuner.
Till följd av det låga ränteläget har
räntebidragen enligt äldre regler i stor
utsträckning förts ur systemet.
Räntebidragsanslaget har därför under de senaste
åren minskat i snabb takt. Utgifterna för
räntebidrag kommer dock att öka i takt med att
nya bidragsärenden tillkommer.
Förslag till avveckling av räntestöd för reparation
och underhåll samt vissa regelförändringar
Regeringens förslag: Bidrag avseende statligt
räntestöd för reparation och underhåll, s.k. RBF-
stöd, avvecklas fr.o.m. år 2001.
Ansökan om räntebidrag för nybyggnad av
egnahem enligt 1993 års subventionssystem
skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31
mars år 2001. Dessutom skall projektet i sin
helhet vara färdigställt och ansökan om
utbetalning av bidrag ha kommit in till
länsstyrelsen senast den 31 december år 2001.
Skälen för regeringens förslag:
Avveckling av det statliga räntestödet för reparation
och underhåll (RBF-stöd.)
Regeringen aviserade i 2000 års ekonomiska
vårproposition att det statliga räntestödet för
reparation och underhåll, det s.k. RBF-stödet,
avvecklas fr.o.m. år 2001 för att delfinansiera
utgif-terna på anslaget A12 Investeringsbidrag för
anordnande av bostäder för studenter. Förslaget,
som innebär att stödet inte beräknas eller betalas
ut fr.o.m. 2001, beräknas medföra att statens
utgifter för detta stöd minskar med ca
90 miljoner kronor 2001 och med totalt ca
240 miljoner kronor under perioden 2002 –
2005. För berörda fastighetsägare blir de
finansiella effekterna av att bidraget avvecklas i
genomsnitt upp till 140 kronor per lägenhet och
år.
Införande av stoppdatum för ansökan om
räntebidrag respektive ansökan om utbetalning av
räntebidrag för egnahem enligt 1993 års regler.
Statlig bostadsbyggnadssubvention enligt
förordningen (1992:986) om statliga
bostadsbyggnadsubventioner lämnas i form av
ett årligt bidrag under en viss tid till den som
byggt eller byggt om hyres- eller bostadsrättshus
för permanent bruk. Bidragsgivningen omfattade
ursprungligen även nybyggnad av egnahem.
Beträffande den sistnämnda kategorin upphörde
dock bidragsgivningen för projekt som
påbörjades efter utgången av år 1999. Den
statliga budgetprocessen ställer krav på att
beräkningarna av utbetalningarna av statens
bidrag till olika stödsystem är tillförlitliga.
Mot denna bakgrund anser regeringen att det i
1993 års subventionssystem bör införas en
bestämmelse som innebär att ansökan om bidrag
skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31
mars 2001 och att projektet i sin helhet måste
vara färdigställt och ansökan om utbetalning av
bidrag ha kommit in till bidragsmyndigheten
före utgången av år 2001.
Det bör ankomma på regeringen att närmare
utforma de regeländringar som behövs med
anledning av de nu redovisade förslagen.
Administrativa förenklingar
Regeringens förslag: Räntebidrag enligt 1991 års
regler och äldre bestämmelser utbetalas för
återstående bidragstid i respektive ärende som ett
engångsbelopp i januari månad 2001. Boverket
skall vid dessa beräkningar använda de i ärendet
gällande subventionsräntorna och, när
bindningstiden för dessa går ut, den första
subventionsräntan som fastställs av Boverket
under år 2001.
Skälen för regeringens förslag: Boverket
administerar i dag fyra typer av periodiska
räntebidrag (bidragstid före 1992, 1992 års
system respektive 1993 års system samt RBF-
stödet) med hjälp av tre olika datasystem.
Genom att göra administrativa förenklingar
möjliggörs en snabbare avveckling av
datasystemen och därmed minskar kostnaderna
för administrationen. Förenklingarna görs
etappvis för att effekterna för bidragsmottagarna
skall bli så små som möjligt. I första etappen
föreslår regeringen att räntebidragsärenden enligt
förordningen (1993:1587)om ändrade
bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för
bostäder som lämnas enligt vissa äldre
förordningar eller förordningen (1989:573) om
ändrade villkor för vissa lån som beviljats för
anordnande av studentbostäder betalas ut som
ett engångsbelopp fr.o.m. januari månad 2001. I
nästa etapp avser regeringen återkomma med
förslag till avveckling av räntebidragsärenden
enligt 1992 års system. Förslaget för den nu
aktuella etappen medför att Boverkets
administrativa driftstid för detta system
förkortas med ca 1 år. För bidragsmottagarna
innebär förändringen att de kommer att få
återstående bidrag utbetalat vid ett tillfälle, som
ett engångsbelopp.
Det bör ankomma på regeringen att närmare
utforma de regeländringar som behövs med
anledning av de nu redovisade förslagen.
Anslaget för 2001 har sammanfattningsvis
beräknats enligt följande (effekterna av
respektive förändring är i vissa fall
uppskattningar).
Tabell 3.7 Beräkning av anslaget 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
3 742 000
Räntenivån- den garanterade
räntan överstiger
subventionsräntan
-1 365 000
Upptrappning av garanterad
ränta
-350 000
Högre bostadsproduktion
15 000
Avveckling av RBF-stöd
-90 000
Förslag 2001
1 952 000
3.8.3 31:3 Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader
Tabell 3.8 Anslagsutveckling för Statens
bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
Tusental kronor
1999
Utfall
11 607
Anslags-
sparande
7 3832
2000
Anslag
13 197
Utgifts-
prognos
11 600
2001
Förslag
13 383
2002
Beräknat
13 652
1
2003
Beräknat
13 945
1
1 Motsvarar 13 383 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Därav har 3 383 tkr dragits in m.a.a. regeringens prövning av
anslagssparande.
BKN är en myndighet som utfärdar
kreditgarantier för lån till bostadsinvesteringar
affärsmässigt inom ramen för de fastlagda
bostadspolitiska målen. Anslaget får användas
för BKN:s förvaltningskostnader som är
hänförliga till resultatområdet Äldre garantier.
Anslaget för år 2001 har beräknats enligt
följande:
Tabell 3.9 Beräking av anslaget 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
13 197
Pris- och löneomräkning
186
Förslag 2001
13 383
3.8.4 31:4 Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet
Tabell 3.10 Anslagsutveckling för Statens
bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
Tusental kronor
1999
Utfall
1 246 947
Anslags-
sparande
1 757 0691
2000
Anslag
1 800 000
Utgifts-
prognos
600 000
2001
Förslag
600 000
2002
Beräknat
600 000
2003
Beräknat
600 000
1 Därav har 1 657 069 tkr dragits m.a.a. regeringens prövning av
anslagssparande.
Garantiverksamheten är indelad i tre
resultatområden: Äldre garantier, Nya garantier
samt Kreditgarantier för avlösen av kommunala
borgensåtaganden. Med Äldre garantier avses
garantier utfärdade t.o.m. 1996 samt
omfördelningsgarantier. Med Nya garantier
avses i princip garantier utfärdade fr.o.m. 1997
som inte avser omfördelning av ränteutgifter.
Kreditgarantier för avlösen av kommunala
borgensåtaganden är ett nytt resultatområde
fr.o.m. budgetåret 1998. Anslaget får användas
för att täcka förluster till följd av statliga
garantier för ny- och ombyggnad av bostäder
inom resultatområdet Äldre garantier.
Regeringens förslag: Anslaget 31:4 Statens
bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet får
fr.o.m budgetåret 2001 anslagsavräknas vid
överföring till Bostadskreditnämndens separata
garantireserv för resultatområdet Äldre garantier
i Riksgäldskontoret (RGK).
Skälen för regeringens förslag: Riksdagens
revisorer har granskat tillämpningen av den
statliga garantimodellen (förs. 1999/2000:RR8).
Vad gäller BKN:s äldre garantier så anför
revisorerna att en garantireserv med kredit bör
inrättas för resultatområdet Äldre garantier.
Garantireserven skall belastas vid skadeutfall (se
även bet. 1999/2000:FiU24 samt bet.
1999/2000:BoU5y).
En sådan reserv har inrättats från och med
innevarande år. Under förutsättning att de
anslagsmedel som tillförs reserven säkerställer att
den är i långsiktig balans, kan skadeutfallen
tillåtas belasta reserven. I samband med att
reserven inrättades gavs därför BKN i uppdrag
att i samarbete med RGK beräkna de totala
förlusterna för resultatområdet. Detta uppdrag
redovisades den 1 juni 2000. Enligt BKN:s
beräkningar kommer de framtida förlusterna
inom resultatområdet Äldre garantier att uppgå
till 3 450 miljoner kronor från och med år 2000
till det att samtliga äldre garantier har förfallit.
Utfallet av skador inom resultatområdet är
räntekänsligt.
Enligt regeringens bedömning bör reserven
tillföras 600 miljoner kronor per år under
perioden 2001–2003 och i genomsnitt ca
100 miljoner kronor per år under de därpå
följande 10 åren för att den skall vara i långsiktig
balans.
Av 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten
följer att utgifter av detta slag skall avräknas det
budgetår till vilket de hänför sig, dvs.
Avräkningen skall ske på utgiftsmässig grund.
Det avräkningsförfarande som regeringen nu
föreslår är inte utgiftsmässigt. Enligt fjärde
stycket i angivet lagrum kan emellertid riksdagen
besluta att avräkning skall göras på någon annan
grund. Regeringen föreslår därför att riksdagen
med stöd av 10 § fjärde stycket lagen om
statsbudgeten godkänner att anslaget 31:4 Statens
bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet från och
med budgetåret 2001 får anslagsavräknas vid
överföring till BKN:s separata garantireserv för
resultatområdet Äldre garantier i RGK.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Finansieringen av resultatområdet Nya garantier
sker helt utanför statsbudgeten fr.o.m. år 1998.
Detta resultatområde finansieras genom avgifter
som skall täcka både garantiverksamheten och
förvaltningskostnaderna. I tabellerna nedan
redovisas budget för resultatområdena Äldre
garantier och Nya garantier
Tabell 3.11 Offentligrättslig verksamhet - Resultatområde
Äldre garantier
Tusental kronor
Offentlig-
rättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(Som inte får
disponeras)
Intäkter
som får
disponeras
Kostnader
Resultat
(intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
225
78 872
-1 326 789
-1 247 692
Prognos 2000
26
60 000
-660 000
-600 000
Budget 2001
50 000
-650 000
-600 000
Tabell 3.12 Offentligrättslig verksamhet - Resultatområde
Nya garantier
Tusental kronor
Offentlig-
rättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(Som inte får
disponeras)
Intäkter
som får
disponeras
Kostnader
Resultat
(intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
0
13 742
2 340
11 402
Prognos 2000
0
16 500
2 500
14 000
Budget 2001
0
18 000
3 000
15 000
Regeringens förslag för år 2001 samt de
beräknade utgifterna för år 2002 och år 2003
baseras på de ränteantaganden som ligger till
grund för budgetpropositionen. BKN:s
känslighetsanalys visar dock att nivån på
skadeutfallet i hög grad är beroende av
ränteläget.
Anslaget för år 2001 har beräknats till
600 miljoner kronor.
3.8.5 31:5 Bidrag till Fonden för fukt-
och mögelskador
Tabell 3.13 Anslagsutveckling för Bidrag till Fonden för
fukt- och mögelskador
Tusental kronor
1999
Utfall
34 500
Anslags-
sparande
32 650
2000
Anslag
40 000
Utgifts-
prognos
60 000
2001
Förslag
50 000
2002
Beräknat
50 000
2003
Beräknat
40 000
Fonden för fukt- och mögelskador skall
administrera det bidrag som lämnas för att
avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem och
att därigenom bidra till en god bostad för de
ägare av egnahem som annars riskerar ohälsa till
följd av sådana skador. De utgifter som belastar
anslaget avser bidrag till kostnader för att
avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Bidragsbestämmelserna finns i förordningen
(1993:712) om den statliga fonden för fukt- och
mögelskador i småhus m.m. Vidare får anslaget
belastas med utgifter för kansli och
utredningskostnader.
Anslaget för år 2001 har beräknats enligt
följande
Tabell 3.14 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
40 000
Ökat anslag
10 000
Förslag 2001
50 000
3.8.6 31:6 Bidrag till åtgärder mot radon
i bostäder
Tabell 3.15 Anslagsutveckling för Bidrag till åtgärder mot
radon i bostäder
Tusental kronor
1999
Utfall
3 303
Anslags-
sparande
3 669
2000
Anslag
7 000
Utgifts-
prognos
5 000
2001
Förslag
7 000
2002
Beräknat
7 000
2003
Beräknat
7 000
De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till
åtgärder mot radon i småhus. Bidrag lämnas om
radongashalten i huset överstiger det gränsvärde
som Socialstyrelsen anger som godtagbart från
hälsosynpunkt. Bidraget beviljas av Boverket.
Bidragsbestämmelserna finns i förordningen
(1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i
egnahem. Bidrag lämnas i mån av tillgång på me-
del. Den mest betydelsefulla faktorn för utgif-
ternas utveckling är småhusägarnas intresse av att
genom mätning av radongashalten i sina bostäder
klarlägga radonsituationen och att vid radonfö-
rekomst över gränsvärdet ansöka om bidrag för
att vidta åtgärder.
Anslaget för år 2001 har beräknats till 7
miljoner kronor.
3.8.7 31:7 Investeringsbidrag för
anordnande av bostäder för
studenter
Tabell 3.16 Anslagsutveckling för Investeringsbidrag för
anordnande av bostäder för studenter
Tusental kronor
1999
Utfall
-
Anslags-
sparande
-
2000
Anslag
1 000
1
Utgifts-
prognos
1 000
2001
Förslag
274 000
2002
Beräknat
125 000
2003
Beräknat
-
1 Varav 1 000 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2000.
Riksdagen beslutade den 14 juni 2000 att införa
ett tillfälligt investeringsbidrag för anordnande
av bostäder för studenter (prop. 1999/2000:100,
bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262).
Investeringsbidraget lämnas för anordnande
av nya studentbostäder på eller i anslutning till
orter där det finns universitet och högskola.
Endast projekt som påbörjas under tiden 13 april
2000 till 31 december 2002 kan beviljas
investeringsbidrag. Bidrag kan lämnas till både
ny- och ombyggnadsprojekt som medför ett
nytillskott av bostadslägenheter. Bidrag lämnas
med upp till 15 procent av det bidragsunderlag
för bostadsbyggnadssubvention som beräknas
enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med
högst 40 000 kronor för varje nytt studentrum i
lägenhet för en eller två studenter. Länsstyrelsen
skall i varje särskilt fall pröva bidragets storlek.
Om ansökningarna om bidrag beräknas komma
att överstiga tillgången på medel, lämnas bidrag
till de projekt som erbjuder de förmånligaste
villkoren för studenter. Vid bedömningen av
villkoren skall främst hyreskostnaden för de
boende beaktas samt tidpunkt för
färdigställande.
3.8.8 31:8 Statens geotekniska institut
Tabell 3.17 Anslagsutveckling för Statens geotekniska
institut
Tusental kronor
1999
Utfall
26 528
Anslags-
sparande
-470
2000
Anslag
24 078
Utgifts-
prognos
24 300
2001
Förslag
25 284
2002
Beräknat
25 815
1
2003
Beräknat
26 384
1
1Motsvarar 25 284 tkr i 2001 års prisnivå.
Statens geotekniska institut (SGI) är en
uppdragsmyndighet och har ett
sektorsövergripande ansvar för geoteknikfrågor.
Detta innebär att SGI skall upprätthålla och
utveckla kunskap inom området samt
tillhandahålla geoteknisk kunskap och
rådgivning till statliga myndigheter med ansvar
för olika områden med koppling till miljö,
infrastruktur, fysisk planering och byggande
samt till övriga aktörer inom branschen.
Institutet har ett särskilt ansvar för ras- och
skredfrågor.
Anslaget finansierar SGI:s
verksamhetsområden Säkerhet och kvalitet,
Forskning samt Kunskapsförmedling.
En jämförelse mellan budget och utfall för
budgetåret 1999 visar att SGI förbrukat tidigare
ingående överföringsbelopp på drygt 3 miljoner
kronor och därutöver använt ca 0,5 miljon
kronor mer än disponibla medel.
SGI bedömer att ekonomisk balans kommer
att uppnås vid utgången av år 2001.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.18 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
37 107
41 079
-3 972
Prognos 2000
38 000
45 000
-7 000
Budget 2001
42 000
41 000
1 000
Uppdragsverksamheten indelas i
verksamhetsgrenarna Forskning,
Kunskapsförmedling och Rådgivning.
Underskottet i uppdragsverksamheten för år
1999 uppgick till 3,9 miljoner kronor och
stämmer väl med budgeten för år 1999. För år
2000 pekar SGI:s prognos på ett underskott i
uppdragsverksamheten med 7 miljoner kronor.
Institutet bedömer att uppdragsverksamheten
ger ett överskott under år 2001.
Anslagen för år 2001 har beräknats enligt
följande:
Tabell 3.19 Beräkning av anslaget 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
24 078
Pris- och löneomräkning
1 206
Förslag 2001
25 284
3.8.9 31:9 Lantmäteriverket
Tabell 3.20 Anslagsutveckling för Lantmäteriverket
Tusental kronor
1999
Utfall
390 482
Anslags-
sparande
14 4823
2000
Anslag
417 755
Utgifts-
prognos
418 100
2001
Förslag
416 323
2002
Beräknat
424 658
1
2003
Beräknat
434 070
2
1 Motsvarar 415 823 tkr i 2001 års prisnivå
2 Motsvarar 415 823 tkr i 2001 års prisnivå
3 Därav har 1 645 tkr dragits m.a.a. regeringens prövning av anslagssparande.
Lantmäteriet består av Lantmäteriverket och
länsvisa lantmäterimyndigheter. Lantmäteriver-
ket är en central förvaltningsmyndighet för
lantmäterimyndigheterna.
Uppdragsverksamheten skall hållas
organisatoriskt skild från övrig verksamhet.
Lantmäte-rimyndigheten i länet får mot avgift
bedriva myndighetsservice som har ett naturligt
samband med myndighetsutövningen.
Tjänsteexport inom verksamhetsområdet bedrivs
av det av staten he-lägda bolaget Swedesurvey
AB, som i stor ut-sträckning anlitar personal från
det statliga lant-mäteriet.
Lantmäteriverkets totala omsättning uppgick
1999 till 1 278 miljoner kronor.
Anslaget finansierar det statliga lantmäteriets
ansvar för frågor om fastighetsindelning och för
grundläggande landskaps- och fastighetsinfor-
mation.
För 1999 redovisar Lantmäteriverket en
förbrukning av anslaget med 390 miljoner
kronor. Den under senare år stora utnyttjade an-
slagskrediten har därmed helt kunnat avamorte-
rats och ersättas av ett utgående
överföringsbelopp på 14 miljoner kronor.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.21 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentlig-
rättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(Som inte får
disponeras)
Intäkter
som får
disponeras
Kostnader
Resultat
(intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
252 945
589 751
551 365
38 386
Prognos 2000
244 000
624 200
559 100
65 100
Budget 2001
246 000
658 000
603 000
55 000
Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
(Intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
264 457
299 691
-35 234
(varav tjänsteexport)
31 2000
42 700
-11 500
Prognos 2000
282 500
299 300
-16 800
(varav tjänsteexport)
25 600
30 200
-4 600
Budget 2001
310 000
305.000
5 000
(varav tjänsteexport)
20 000
19 000
1 000
Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av den
totala budgetomslutningen beräknas för 1999
uppgå till knappt 70 procent. Överskottet i den
avgiftsbelagda verksamheten var 3 miljoner kro-
nor under 1999.
Lantmäteriverkets två omsättningsmässigt
största avgiftsfinansierade verksamheter är inte i
finansiell balans. Förrättningsverksamheten
uppvisar för 1999, efter flera år av stora
ekonomiska problem, ett överskott på ca
8 miljoner kronor. Det balanserade underskottet
inkluderande 1999 års kapitalförändring uppgår
därmed till ca 95 miljoner kronor.
Uppdragsverksamheten uppvisar för år 1999,
efter ett mindre överskott under år 1998, ett
underskott med ca 35 miljoner kronor. Det
balanserade underskottet efter 1999 års
kapitalförändring uppgår därmed till ca
74 miljoner kronor.
Resultatförsämringen inom uppdragsverk-
samheten förklaras förutom av en reell resultat-
försämring dessutom av vissa kostnadsökningar
av engångskaraktär samt av förändrade redovis-
ningsprinciper.
Av verkets delårsrapport för första halvåret
2000 framgår bl.a. att uppdragsverksamheten
fortfarande uppvisar förlustsiffror. De vidtagna
åtgärderna kommer enligt verket att påverka
resultatet med fullt genomslag under 2001.
Vid anslagsberäkningen har anslaget varaktigt
minskat med 10 miljoner kronor. Vidare har re-
geringen bedömt det skäligt att tillfälligt under år
2001 minska anslaget med 10 miljoner kronor
med anledning av vissa ökade avgiftsintäkter
inom verksamheten. Anslaget minskas även med
ytterligare 2,5 miljoner kronor med anledning av
att vidareutvecklingen rörande Sveriges natio-
nalatlas upphör.
Anslagen för år 2001 har beräknats enligt
följande:
Tabell 3.23 Beräkning av anslaget 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
417 755
Pris- och löneomräkning
6 068
Neddragning
-7 500
Förslag 2001
416 323
3.8.10 31:10 Statens va-nämnd
Tabell 3.24 Anslagsutveckling för Statens va-nämnd
Tusental kronor
1999
Utfall
5 481
Anslags-
sparande
4623
2000
Anslag
6 721
Utgifts-
prognos
6 800
2001
Förslag
6 519
2002
Beräknat
6 659
1
2003
Beräknat
6 807
2
1 Motsvarar 6 519 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 6 519 tkr i 2001 års prisnivå.
3 Därav har 299 tkr dragits in m.a.a. regeringens prövning av anslagssparande.
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen
(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar samt enligt lagen (1981:1354) om
allmänna värmesystem.
Regeringen har bedömt det skäligt att minska
anslaget med 300 000 kronor.
Mot denna bakgrund beräknar regeringen
anslaget för Statens va-nämnd till
6 519 000 kronor.
Anslagen för år 2001 har beräknats enligt
följande:
Tabell 3.25 Beräkning av anslaget 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
6 721
Pris- och löneomräkning
98
Överfört till anslaget 31:1
Boverket
-300
Förslag 2001
6 519
3.8.11 31:11 Bidrag till
bostadsinvesteringar som främjar
ekologisk hållbarhet
Tabell 3.26 Anslagsutveckling för Bidrag till
bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet
Tusental kronor
1999
Utfall
Anslags-
sparande
2000
Anslag
Utgifts-
prognos
2001
Förslag
135 000
1
2002
Beräknat
250 000
2003
Beräknat
250 000
1 Anslaget reducerat med 115 tkr på grund av omprioriteringar
Riksdagen har beslutat (prop. 1997/98:119, bet.
1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306) om
införande av ett investeringsbidrag för
merkostnader för investeringar som främjar
ekologisk hållbarhet vid ny- och ombyggnad av
hyres- och bostadsrättshus i sammanhållna
bostadsområden. I proposition (prop.
1999/2000:1, bet. 1999/2000:BoU1, rskr.
1999/2000:71) senarelades införandet till år 2001.
4 Politikområde Regional
samhällsorganisation
4.1 Omfattning
Politikområdet Regional samhällsorganisation
avser den samordnade länsförvaltningen och
försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning. Politikområdet omfattar
således anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m. och
anslaget 32:2 Regionala självstyrelseorgan.
Länsstyrelsernas totala omslutning är närmare
2,7 miljarder kronor. Härav finansieras knappt
68 procent inom ramen för politikområdet
genom anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m.. Andra
finansieringskällor är sakanslag, bidrag och
avgiftsintäkter. För viss försöksverksamhet vid
de regionala självstyrelseorganen i Gotlands,
Kalmar, Skåne och Västra Götalands län tillförs
drygt 21 miljoner kronor via anslaget 32:2 inom
politikområdet.
De verksamheter länsstyrelserna ansvarar för
återfinns i huvudsak inom nedanstående
sakområden.
1. Regionalpolitik, regional näringspolitik och
konkurrens (Regionalpolitik och regional
näringspolitik; utgiftsområde 19,
Konkurrensfrämjande; utgiftsområde 24)
2. Kommunikationer (utgiftsområde 22)
3. Lantbruk (utgiftsområde 23)
4. Rennäring m.m. (utgiftsområde 23)
5. Fiske (utgiftsområde 23)
6. Livsmedelskontroll, djurskydd och
allmänna veterinära frågor (utgiftsområde
23)
7. Hållbar samhällsplanering och boende (ut-
giftsområde 18)
8. Kulturmiljö (utgiftsområde 17)
9. Social omvårdnad (utgiftsområde 9)
10. Civilt försvar och räddningstjänst m.m.
(utgiftsområde 6)
11. Naturvård och miljöskydd (utgiftsområde
20)
12. Jämställdhet (utgiftsområde 14)
13. Övrig förvaltning (utgiftsområde 18)
4.2 Utgiftsutveckling
Tabell 4.1 Utgiftsutvecklingen
Miljoner kronor
Utfall
1999
Anslag
2000
Utgifts-
prognos
2000
Förslag
anslag
2001
Beräknat
anslag
2002
Beräknat
anslag
2003
32:1 Länsstyrelserna m.m.
1 798,6
1 798,4
1 830,0
1 864,7
1 895,8
1 959,5
32:2 Regionala självstyrelseorgan
20,5
21,1
21,1
25,1
25,1
0,0
Totalt för politikområde Regional samhällsorganisation
1 819,1
1 819,4
1 851,1
1 889,8
1 920,9
1 959,5
4.3 Mål
Regeringen föreslår att följande mål för politik-
området Regional samhällsorganisation skall
gälla fr.o.m. 2001. Länen skall utvecklas på ett
sådant sätt att de nationella målen får genomslag
samtidigt som hänsyn tas till olika regionala
förhållanden och förutsättningar.
4.4 Politikens inriktning
En given utgångspunkt för den samordnade
länsförvaltningen är att staten skall verka för att
samtliga län utvecklas så att de mål som anges i
den nationella politiken fullföljs samtidigt som
hänsyn tas till de mål för den regionala
utvecklingen som regionala och lokala
företrädare har ställt upp.
För många av de offentliga åtaganden som
kommuner eller andra aktörer har ett ansvar för
tillser staten genom länsstyrelserna att dessa
fullgörs på ett rättssäkert och effektivt sätt, bl.a.
genom samordning, tillsyn, uppföljning och
utvärdering.
Den pågående försöksverksamheten i fyra län
(Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands
län) med ändrad regional ansvarsfördelning
mellan stat och kommun syftar till att utveckla
formerna för en fördjupad demokratisk
förankring av det regionala utvecklingsarbetet.
Vid Länsstyrelsen i Gotlands län bedrivs försök
med vidgad samordnad länsförvaltning, som
innebär att länsarbetsnämnden och
skogsvårdsstyrelsen integrerats i länsstyrelsens
organisation. Försöksverksamheten avslutas
enligt tidigare riksdagsbeslut (prop. 1996/97:108,
bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228) vid
utgången av 2002. Regeringen har tillkallat en
parlamentarisk regionkommitté, PARK, med
uppgift att dels följa upp och utvärdera
försöksverksamheten, dels överväga den statliga
länsförvaltningens struktur och uppgifter.
Kommittén skall redovisa sina överväganden och
förslag senast den 1 oktober 2000. Regeringen
avser därefter att återkomma till riksdagen i
frågan.
Den ovan nämnda pågående
försöksverksamheten i Gotlands, Kalmar, Skåne
och Västra Götalands län är något olika utformad
i respektive län och har delvis skilda
förutsättningar. Gemensamt är dock att ansvaret
för länets regionala utveckling flyttats från
länsstyrelsen till ett regionalt självstyrelseorgan.
Den ändrade ansvarsfördelningen omfattar även
användning av regionalpolitiska medel och vissa
andra utvecklingsmedel samt länsplaner för
regional infrastruktur. De regionala
självstyrelseorganen har från Statens kulturråd
övertagit befogenheten att besluta om
fördelningen av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (ej i Västra Götalands län). I
försökslänen har det regionala
självstyrelseorganet varit ansvarigt för
samordning av arbetet med regionala
tillväxtavtal.
Det regionala perspektivet avspeglas också i de
samverkansinitiativ som tas i skilda delar av
landet. Vid sidan av försöksverksamheten växer
nya samverkansformer av varierande slag fram,
främst kring frågor rörande regional utveckling.
Det rör sig bl.a. om samverkan under politisk
ledning mellan kommuner och landsting inom
ett län eller över länsgränsen, men även med
andra aktörer i regionen.
4.5 Insatser
4.5.1 Statliga insatser inom
politikområdet
Med försöksverksamhet och nya förutsättningar
för den regionala nivåns förankring, legitimitet
och samhällsansvar riktas också uppmärksamhet
på statens regionala uppgifter. Mer komplexa
beslutssituationer och styrningsrelationer kräver
tydliga roller och synliga gränser för statens
ansvar, såväl utifrån ett nationellt som ett
regionalt perspektiv. En arbetsgrupp inom
Regeringskansliet har därför, som ett underlag
för fortsatta överväganden, kartlagt vilka statliga
intressen som särskilt behöver lyftas fram i det
regionala förändringsarbetet.
4.5.2 Insatser utanför politikområdet
Genom bredden i ålagda uppgifter påverkas den
samordnade länsförvaltningen av beslut och
insatser inom många andra politikområden. Flera
pågående eller nyss avslutade utredningar och
framlagda propositioner har behandlat roller och
ansvarsfördelning mellan olika statliga aktörer
(länsstyrelser och centrala verk) respektive
mellan stat och kommuner. Bland andra kan
nämnas regeringens proposition om Vissa
organisationsfrågor inom näringspolitiken (prop.
1999/2000:71, bet. 1999/2000:NU17, rskr.
1999/2000:258). Ett annat exempel är den av
riksdagen antagna propositionen om Det nya
försvaret (prop. 1999/2000:30, bet.
1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168).
4.6 Resultatbedömning
Länsstyrelserna har till regeringen redovisat ett
ekonomiskt ansträngt läge, vilket lett till stress
och övertidsarbete bland personalen. Samtidigt
som nya uppgifter tillförts ställer omvärlden
ökade krav på bättre service, snabbare
handläggning, etc. På lång sikt och med liknande
förutsättningar som gällt under 1999, bedömer
vissa länsstyrelser att det kan bli svårt att uppfylla
de mål och krav som statsmakterna ställer.
Regeringen bedömer dock att det under
budgetåret bedrivits ett tillfredsställande arbete,
även om resultatet varierar, dels mellan
länsstyrelserna, dels mellan sakområdena.
Den närmare redovisningen och
bedömningen av länsstyrelsernas och i
förekommande fall de regionala
självstyrelseorganens resultat inom de olika
sakområdena redovisas i budgetpropositionen
under respektive utgifts- och politikområde.
4.6.1 Resultat
I det följande ges tre tematiska redovisningar
som tar sin utgångspunkt i målet för
politikområdet. Därefter redovisas
utvecklingsinsatser och ekonomiskt resultat:
- sektorsövergripande arbete - vid
genomförande av den nationella politiken
ställs många gånger de nationella målen mot
varandra. En sektorsövergripande hantering
av ett ärende blir nödvändig.
- tillsyn - att då kommuner eller andra aktörer
har ansvar för nationella angelägenheter se till
att dessa aktörer verkar i enlighet med de mål
som statsmakterna beslutat.
- uppföljnings- och utvärderingsverksamhet -
här finns god överblick kombinerat med god
kännedom om förutsättningar på den
regionala och lokala nivån.
Sektorsövergripande arbete
Genom den samordnade länsförvaltningen har
intressen från olika politikområden sammanvägts
till, efter regionala förhållanden, så bra beslut
som möjligt. Många av de nationella mål riksdag
och regering har beslutat om har mötts på den
regionala nivån och här har målkonflikter och
olika intressen retts ut och jämkats samman i
syfte att uppnå en hög samhällsekonomisk kost-
nadseffektivitet. Några exempel på områden av
betydande omfattning, där det
sektorsövergripande arbetet varit av stor vikt, är
områdena miljö och transportinfrastruktur, de
regionala tillväxtavtalen samt EG:s
strukturfonder.
Tillsyn
En av länsstyrelsernas kärnuppgifter är att
bedriva tillsyn över kommuner, företag m.fl..
Tillsyn bedrivs inom flertalet av länsstyrelsens
sakområden, men är mer central och omfattande
inom vissa områden som t.ex. miljö och social
omvårdnad. Länsstyrelserna har till regeringen
redovisat att tillsynen inom många områden har
fått stå tillbaka p.g.a. andra tillkommande
uppgifter och knappa resurser. Flera länsstyrelser
har också påtalat att t.ex. tillståndsgivning ofta
prioriteras före tillsyn. Tendensen är dock att
flera länsstyrelser tagit ett mer samlat grepp
kring tillsynen genom att stimulera ett internt
utbyte av erfarenheter och metoder. Insatser för
att effektivisera tillsynen görs också. En annan
tendens är att utvecklingen tycks gå mot mer av
tema- och systemtillsyn - utgångspunkten blir
helheter och inte enskilda objekt. Allt fler
länsstyrelser betonar också vikten av
förebyggande arbete.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av statliga insatser
och deras resultat blir allt mer betydelsefullt i
takt med att begränsade resurser kräver hårdare
prioriteringar. För många politikområden gäller
att länsstyrelserna har stor kunskap om
länsspecifika förutsättningar, gjorda insatser och
uppnådda resultat. Denna information blir
därmed viktig som stöd för den statliga
uppföljningen och utvärderingen på nationell
nivå.
Länsstyrelserna har enligt uppdrag inkommit
till regeringen med redovisning av
myndigheternas uppföljnings- och
utvärderingsverksamhet. Redovisningen visar att
utvärderingsinsatser framförallt är koncentrerade
till regionalpolitiska insatser samt områdena
miljö, lantbruk och kulturmiljö. Årliga och
länsvisa uppföljningsrapporter lämnas också till
centrala verk (t.ex. Socialstyrelsen,
Naturvårdsverket, Vägverket och ÖCB) som
underlag till nationella studier.
Utvecklingsinsatser
I regeringens budgetproposition för 2000
framhölls att särskild vikt skulle läggas vid
kvalitetsutveckling vid länsstyrelserna. Under
året har därför flera insatser planerats och några
av dessa har också genomförts. Bland annat har
länsstyrelsernas kvalitetsarbete och behov av
ytterligare insatser kartlagts. Majoriteten av
länsstyrelserna bedriver någon form av
systematiskt kvalitets- eller utvecklingsarbete
bl.a. med miljöledning. Utbildningsinsatser med
inriktning på kvalitet och utveckling, särskilt på
samspelet mellan Regeringskansliet och
myndigheterna i den statliga budgetprocessen,
kommer under hösten att genomföras för
länsstyrelserna.
Ett utvecklingsarbete har initierats av
länsstyrelserna med syfte att effektivisera
verksamheten och öka service och tillgänglighet
för medborgare och andra intressenter genom
den nya informationstekniken.
En samverkansgrupp har fortsatt arbetet med
att skapa principer för en enhetlig redovisning av
verksamhet och ekonomi. Syftet är bl.a. att
förbättra möjligheterna till uppföljning av och
jämförelser mellan länsstyrelsernas resultat och
därmed också öka tillförlitligheten i
redovisningen.
Regeringen uppdrog i februari 1999 åt
länsstyrelserna att i samverkan med
Kommunförbundet, Lantmäteriverket, Boverket
och ett stort antal kommuner utveckla
kompetensen vad gäller geografiska
informationssystem, GIS, hos länsstyrelser och
kommuner. GIS ger ökade möjligheter till och
förutsättningar för sektorsövergripande
samverkan och geografiska analyser genom
högre kvalitet och ökad effektivitet i
samhällsplaneringen.
Den första fasen har genomförts länsvis för
cirka 4 000 personer. GIS-kunskaperna har
breddats och fördjupats.
Länsstyrelsernas ekonomiska resultat
Kostnaderna för länsstyrelsernas verksamhet
uppgick 1999 till närmare 2,7 miljarder kronor.
Verksamheten finansierades till knappt 68
procent från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m..
Länsstyrelsernas totala finansieringsbild framgår
av diagram 4.1. Tendensen är att ramanslagets
andel av länsstyrelsernas finansiering minskar.
Diagram 4.1 Länsstyrelsernas finansiering
För varje budgetår sedan 1995/96 har de utgifter
som belastar ramanslaget överstigit tilldelat
ramanslag. År 1999 var länsstyrelsernas
underskott 38 miljoner kronor. Ett sätt att
finansiera underskottet i verksamheten har varit
att utnyttja det anslagssparande som
ackumulerats under flera år. Detta
anslagssparande har därför minskat kraftigt
under perioden.
De totala kostnaderna för sakområdena är
främst koncentrerade till Naturvård och
miljöskydd (24 procent), Lantbruk (20 procent),
Regionalpolitik, regional näringspolitik och
konkurrens (13 procent) samt
Kommunikationer (9 procent). Inom dessa
områden har följande uppgifter varit särskilt
prioriterade under 1999; arbetet med
tillväxtavtalen, strukturfondsadministrationen,
miljöbalkens införande och administrationen av
EU-stöden inom lantbruksområdet. Resterande
sakområden svarar vardera för 1-4 procent av de
totala kostnaderna. Sett till den del av de totala
kostnaderna som finansierats över ramanslaget
ser prioriteringarna ut på ett likartat sätt, vilket
framgår av diagram 4.2. Inga större förändringar
mellan åren kan noteras, oavsett finansiering,
med undantag för en ökning av sakområde
Naturvård och miljöskydd.
Personal
Vid utgången av 1999 var sammanlagt cirka 4 800
personer anställda vid länsstyrelserna. Av dessa
var cirka 3 700 tillsvidareanställda finansierade
över ramanslaget. Antalet tillsvidareanställda har
ökat med cirka 200 personer under året.
Personalkostnadernas andel av
verksamhetskostnaderna är cirka 63 procent.
Könsfördelningen bland personalen var vid
utgången av 1999 cirka 55 procent kvinnor och
45 procent män. Utbildningsnivån visar att cirka
46 procent av länsstyrelsernas tillsvidareanställda
personal har examen från universitet eller
högskola. Länsstyrelserna har en genomsnittlig
ålderssammansättning där cirka 12 procent av
samtliga tillsvidareanställda är under 35 år och
knappt en tredjedel är under 45 år. Personal som
är 55 år eller äldre uppgår till cirka 28 procent,
vilket är en ökning med 3 procent jämfört med
föregående år.
4.6.2 Analys och slutsatser
För att länsstyrelserna även fortsättningsvis skall
kunna fullgöra sina uppgifter på ett
tillfredsställande sätt inom ramen för tilldelade
medel krävs en rad åtgärder för att effektivisera
verksamheten. Regeringen vill därvid lyfta fram
möjligheterna till samverkan och gemensamt
resursutnyttjande mellan länen. En
vidareutveckling av uppföljnings- och
utvärderingsverksamheten kan också bidra till en
ökad effektivisering.
4.7 Revisionens iakttagelser
Länsstyrelserna i Kalmar, Jämtlands,
Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens
län har av RRV erhållit revisionsberättelse med
invändning.
För länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län avser invändningarna
överskridna bemyndiganderamar i samband med
administrationen av EG:s strukturfonder.
Brister i bemyndigandesystemet har gjort att
länsstyrelserna fattat beslut om projektstöd som
överstigit bemyndiganderamarna.
Administrationen för strukturfondsperioden
2000–006 har ändrats. Genom denna förändring
har dessa brister undanröjts.
Länsstyrelsen i Kalmar län har erhållit en
invändning för att inte ha redovisat cirka
10,7 miljoner kronor avseende upplupna
räntekostnader i balans- och resultaträkning.
Felaktig behållning på räntekontot under ett
antal år har resulterat i ränteintäkter som
länsstyrelsen ej varit berättigad till. Länsstyrelsen
har i skrivelse till regeringen redovisat
bakgrunden till bristerna och vidtagna åtgärder.
Regeringen avser att under 2001–2003 göra en
indragning på länsstyrelseanslaget 32:1. Den
närmare fördelningen preciseras i
regleringsbrevet.
Invändningen för Länsstyrelsen i
Västernorrlands län avser utnyttjande av medel
som enligt regeringsbeslut skulle återgått till
regeringens disposition. Den 18 december 1997
beslutade regeringen att nya beslut inte fick
fattas avseende anslaget 10 C Regionala
utvecklingsinsatser m.m.. Länsstyrelsen avsatte i
årsredovisningen för 1997 ca 9,2 miljoner kronor
från detta anslag till en projektreserv.
Projekthandlingar som visade att avsättningen
fyllde regeringens definition av ett projekt, och
därmed skulle vara förenligt med regeringens
tidigare beslut av den 18 december 1997,
upprättades enligt länsstyrelsen den 1 december
1997. Projekthandlingarna diariefördes dock
inte. Detta skedde först ett drygt halvår senare.
Enligt länsstyrelsen var förklaringen till detta ett
förbiseende avseende diarieföringen.
Regeringen ser allvarligt på att erforderliga
handlingar diariefördes först ett drygt halvår
efter avsättningen till projektreserven.
Regeringen förutsätter att myndigheten ser över
sina rutiner och avser att följa upp vidtagna
åtgärder.
4.8 Budgetförslag
4.8.1 32:1 Länsstyrelserna m.m.
Tabell 4.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
1 798 610
Anslags-
sparande
37 846
2000
Anslag
1 798 370
Utgifts-
prognos
1 830 000
2001
Förslag
1 864 659
2002
Beräknat
1 895 776
1
2003
Beräknat
1 959 536
2
1 Motsvarar 1 855 995 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 1 876 775 tkr i 2001 års prisnivå. I avvaktan på beslut om den
framtida regionala samhällsorganisationen efter försöksperiodens utgång 2002
har de nuvarande två anslagen inom 32:1 och 32:2 politikområdet i
budgetteknisk mening samlats under 32:1 för 2003.
De utgifter som belastar anslaget 32:1
Länsstyrelserna m.m. översteg tilldelade medel
med 38 miljoner kronor 1999. Underskottet har
främst finansierats med ett ackumulerat
anslagssparande. I prognoser för 2000 uppger en
tredjedel av länsstyrelserna att anslagskrediten
kommer att utnyttjas och sammanlagt
prognostiseras anslagssparandet till 7 miljoner
kronor vilket motsvarar cirka 0,4 procent av
tilldelat ramanslag.
Diagram 4.2 Ramanslaget fördelat på sakområden
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.3 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentlig-
rättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(Som inte får
disponeras)
Intäkter
som får
disponeras
Kostnader
Resultat
(intäkt -
kostnad)
Utfall 1999
154 000
123
183
-60
Prognos 2000
150 000
125
180
-55
Budget 2001
150 000
125
180
-55
De avgiftsintäkter som redovisas mot
inkomsttitel och som länsstyrelserna inte får
disponera utgörs bl.a. av ansökningsavgifter
enligt avgiftsförordningen såsom t.ex.
miljöskyddsavgifter, lotteriavgifter, avgifter för
tillsyn och registrering av stiftelser. De avgifter
som får disponeras utgörs av avgifter för tillstånd
och tillsyn av pantbanker.
Regeringens överväganden
Till följd av sammanläggningen av länsstyrelserna
i Göteborgs och Bohus, Skaraborgs samt
Älvsborgs län till Länsstyrelsen i Västra Götalands
län beräknas anslaget minskas med 10 miljoner
kronor i enlighet med tidigare beslut (prop.
1997/98:1, utg.omr. 18, bet. 1997/98:BoU1, rskr.
1997/98:77).
För 2001 planeras en fortsättning av den nu
pågående GIS-utbildningen som länsstyrelserna
bedriver tillsammans med Kommunförbundet,
Lantmäteriverket, Boverket och ett stort antal
kommuner. För detta ändamål beräknas
8,5 miljoner kronor engångsvis för 2001.
Regeringen har i den ekonomiska
vårpropositionen (prop 1999/2000:100 utg.omr.
18 , bet. 1999/2000 FiU20, rskr. 1999/2000:261)
föreslagit att länsstyrelserna skall tillföras 25
miljoner kronor för administration av skogsinköp.
I enlighet härmed beräknas länsstyrelseanslaget
tillföras 25 miljoner kronor per år 2001 - 2003.
Regeringen har i den ekonomiska
vårpropositionen (prop. 1999/2000:100 utg.omr.
22, bet. 1999/2000:FiU20, rskr. 1999/2000:261)
föreslagit att Vägverket får använda de
offentligrättsliga avgifterna för finansiering av
delar av sin myndighetsutövning. Den
avgiftsbelagda verksamheten omfattar bl.a.
länsstyrelsernas administration av vissa
körkortsärenden. Länsstyrelsernas kostnader
härför beräknas till 40 miljoner kronor.
Kostnaderna kommer fortsättningsvis att
finansieras med de avgiftsintäkter Vägverket får
disponera för ändamålet. Regeringen föreslår
därför att länsstyrelseanslaget fr.o.m. 2001
minskas med 40 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att länsstyrelserna tillförs
medel för förvaltnings- och
administrationskostnader under den tid Sverige
genomför de geografiskt avgränsade
strukturfondsprogrammen. För detta ändamål
beräknas länsstyrelserna tillföras 37,2 miljoner
kronor från utgiftsområde 19 Regional
utjämning och utveckling, anslaget 33:1
Allmänna regionalpolitiska åtgärder och
5 miljoner kronor från utgiftsområde 13
Arbetsmarknadspolitik, anslaget 22:1
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.
Medlen från utgiftsområde 13 avses användas för
administration av mål 3-insatser i mål 1-
programmen. Finansiering av detta
strukturfondsarbete kommer även till viss del att
ske med medel ur strukturfonderna. Dessa
medel, s.k. tekniskt stöd (TA-medel), fastställs
närmare av respektive övervakningskommitté.
I likhet med tidigare år bör enligt regeringens
bedömning länsstyrelserna få disponera medel
för att täcka ökade administrativa kostnader för
arbetet med miljöprogrammet inom jordbruket.
Vidare föreslår regeringen att länsstyrelserna
får disponera medel för administration m.m.
inom utgiftsområdena 6 och 20.
Länsstyrelseanslaget för 2001 har beräknats
enligt följande:
Tabell 4.4 Beräkning av anslaget för år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
1 798 370
Justering av premier
-2 552
varav engångsvis för 2000:
GIS-utbildning
6 000
Tekniska justeringar:
Pris- och löneomräkning
49 967
Överföring till
länsstyrelseanslaget:
Strukturfondsadministration
42 200
GIS-utbildning, engångsvis
8 500
Administration av skogsinköp
25 000
Överföringar från
länsstyrelseanslaget
Neddragning Länsstyrelsen i
Västra Götalands län
-10 000
Körkortsadministrationen
-40 000
Del av pris- och löneomräkning
till 32:2
-266
Medel till Riksarkivet för vissa
länsstyrelsers arkiv
-560
Förslag 2001
1 864 659
För riksdagens kännedom redovisas den
fördelning som regeringen avser att besluta, om
riksdagen godkänner medelsberäkningen för
anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m..
Tabell 4.5 Ramanslagets fördelning på ramposter år 2001
Tusental kronor
Länsstyrelse
Stockholms län
201 864
Uppsala län
60 712
Södermanlands län
60 300
Östergötlands län
82 138
Jönköpings län
73 650
Kronobergs län
57 718
Kalmar län
60 209
Gotlands län
39 366
Blekinge län
51 168
Skåne län
171 020
Hallands län
60 394
Västra Götalands län
245 716
Värmlands län
74 181
Örebro län
70 338
Västmanlands län
63 195
Dalarnas län
77 044
Gävleborgs län
73 219
Västernorrlands län
82 587
Jämtlands län
70 471
Västerbottens län
84 557
Norrbottens län
104 149
Utvecklingsinsatser m.m.
662
Summa
1 864 659
4.8.2 32:2 Regionala självstyrelseorgan
Tabell 4.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
20 466
Anslags-
sparande
0
2000
Anslag
21 072
Utgifts-
prognos
21 072
2001
Förslag
25 138
2002
Beräknat
25 138
2003
Beräknat
0
1
1 I avvaktan på beslut om den framtida regionala samhällsorganisationen efter
försöksperiodens utgång 2002 har de nuvarande två anslagen inom 32:1 och
32:2 politikområdet i budgetteknisk mening samlats under 32:1 för 2003.
Anslaget avser medel för förvaltningskostnader
hos Regionförbundet i Kalmar län, Västra
Götalands läns landsting, Skåne läns landsting
samt Gotlands kommun med anledning av den
försöksverksamhet som regleras i lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att de regionala
självstyrelseorganen tillförs medel för arbetet
med att genomföra strukturfonderna, dvs.
förvaltnings- och administrationskostnader. För
detta ändamål beräknas de regionala
självstyrelseorganen tillföras 3,8 miljoner kronor
från utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling, anslaget 33:1 Allmänna
regionalpolitiska åtgärder. Finansiering av detta
strukturfondsarbete kommer även till viss del att
ske med medel ur strukturfonderna. Dessa
medel, s.k. tekniskt stöd (TA-medel), fastställs
närmare av respektive övervakningskommitté.
Regeringen föreslår att medel motsvarande
266 000 kronor, för att kompensera för pris- och
löneförändringar, förs från anslaget 32:1
Länsstyrelserna m.m. till anslaget 32:2 Regionala
självstyrelseorgan
5 Ekonomisk familjepolitik
5.1 Budgetförslag
5.1.1 21:1 Bostadsbidrag
Tabell 5.1 Anslagsutvecklingen 21:1 Bostadsbidrag
Tusental kronor
1999
Utfall
5 067 327
Anslags-
sparande
293 000
2000
Anslag
5 170 000
1
Utgifts-
prognos
4 500 000
2001
Förslag
4 760 000
2002
Beräknat
4 650 000
2003
Beräknat
4 530 000
1 Anslaget minskat med 500 000 tkr på tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2000.
Bostadsbidrag lämnas till barnfamiljer och ung-
domar mellan 18 och 29 år utan barn.
Målet för bostadsbidragen är att ge eko-
nomiskt svaga hushåll möjlighet att hålla sig med
goda och tillräckligt rymliga bostäder. Bidragen
ingår i politikområdet Ekonomisk familjepolitik
(utgiftsområde 12), som främst syftar till att ge
en ekonomisk trygghet för barnfamiljer under
den tid de har en stor försörjningsbörda.
Utgifterna för bostadsbidrag är beroende av
inkomst-, bostadskostnads- och arbetslös-
hetsutvecklingen och därmed av den samhälls-
ekonomiska utvecklingen i stort.
Sedan 1998 understiger utgifterna för bo-
stadsbidrag de anslagna medlen. Ökad
sysselsättning och ökade reallöner innebär att
utgifterna för bidragen minskar. För innevarande
år har anslaget på tilläggsbudget i samband med
den ekonomiska vårpropositionen 2000, mins-
kats med 500 miljoner kronor till 5 170 miljoner
kronor. Anslaget föreslås på tilläggsbudget
minskas med 470 miljoner kronor till
4 700 miljoner kronor då prognosen för
innevarande år visar att utgifterna för
bostadsbidrag minskar ytterligare.
Regeringens överväganden
Antalet hushåll med bostadsbidrag har minskat
starkt under senare år. Hushåll med gifta eller
sammanboende föräldrar har minskat mest,
gruppen har mer än halverats sedan 1996.
Gruppen ensamstående föräldrar, och då särskilt
kvinnor, minskar i långsammare takt. Trenden
väntas fortsätta under de närmast kommande
åren. Av landets drygt 1 miljon hushåll med barn
fick ca 30 procent bostadsbidrag någon gång
under 1999. I maj samma år lämnades bidrag till
knappt två av tre ensamstående föräldrar och till
färre än vart tionde hushåll med gifta eller
sammanboende föräldrar.
Tabell 5.2 Hushåll med bostadsbidrag under maj månad,
1995–1999
Tusental
1995
1996
1997
1998
1999
Hushåll med hem-
mavarande barn
– gifta/samboende
ensamstående
– kvinnor
– män
193,3
191,9
1
1
172,9
166,3
21,6
105,5
156,4
18,4
85,5
153,8
17,2
67,7
147,6
15,6
Hushåll med enbart
umgångesrättsbarn
42,5
41,3
29,0
27,0
24,1
Hushåll utan barn
– ungdomar
– övriga
90,4
58,1
67,7
–
56,1
–
54,5
–
48,7
–
Totalt
576,2
470,8
365,4
338,0
303,7
Källa: RFV
1 Statistik finns ej.
För ensamstående med barn täcker bostads-
bidraget i genomsnitt ca 38 procent av den fak-
tiska bostadskostnaden per månad, för ensam-
stående kvinnor knappt 39 procent och för
ensamstående män ca 31 procent. Till
gifta/sammanboende med barn lämnas bidrag
med i genomsnitt ca 33 procent av bostadskost-
naden.
År 1999 hade ca 62 procent av antalet
ensamföräldrar med bostadsbidrag en ut-
rymmesstandard som minst innebär att varje
barn kan erbjudas ett eget rum. Motsvarande an-
del för gifta/samboende var 44 procent. En lång-
sam rörelse mot trängre boende under senare år
kan konstateras. Bland ensamstående hushåll
med barn bor män fortfarande rymligare än
kvinnor.
En svag tendens till ökad träffsäkerhet i det
preliminära bostadsbidraget har kunnat konsta-
teras vid avstämningen av 1998 års bidrag jämfört
med avstämningen av 1997 års bidrag.
Hushållens förtida återbetalningar av för mycket
utbetalt bostadsbidrag har för bidragsåret 1998
fördubblats jämfört med motsvarande för
bidragsåret 1997.
Slutsatser
Nuvarande bostadsbidragssystem har tillämpats i
drygt tre år. Allmänhetens kännedom om syste-
mets konstruktion och effekter har ökat påtag-
ligt under perioden, bl.a. genom en utökad och
förbättrad information till hushållen. Träffsäker-
heten i det preliminära bidraget har dock stärkts
endast marginellt. En ökad träffsäkerhet torde
förväntas först vid avstämningen av 1999 års bi-
drag, då hushållen genom erfarenheten av 1997
års avstämning insett vikten av att omgående
anmäla ändrade inkomstförhållanden till försäk-
ringskassan.
Regeringen är medveten om att bostadsbi-
dragen ger upphov till stora marginaleffekter. En
särskild utredningsman har tillsatts med uppgift
att se över ekonomiska familjestöd inklusive bo-
stadsbidrag (dir. 2000:16). Utredaren skall sär-
skilt beakta stödens träffsäkerhet och marginal-
effekter och den effekt de har på
arbetskraftsutbudet. Målet är att ge hushållen ett
större handlingsutrymme och bättre möjligheter
att själva påverka sin ekonomi. Slutredovisning
av uppdraget skall ske senast februari 2001.
Måluppfyllelsen i bostadsbidragssystemet har,
när det gäller hushållens utrymmesstandard, varit
i princip oförändrad under 1999 jämfört med
föregående år. Systemets fördelningspolitiska
profil har förstärkts marginellt.
Bostadsbidragssystemet gör ingen åtskillnad
mellan kvinnor och män. De olikheter som kan
konstateras bl.a. i fråga om antal bidragstagare,
beror i första hand på att fler ensamstående
kvinnor än män har hemmavarande barn och att
den bidragsgrundande årsinkomsten skiljer sig
mycket mellan de båda grupperna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 4 760 000 000 kronor anvisas för
anslaget 21:1Bostadsbidrag för 2001.
Tabell 5.3 Beräkning av anslaget för 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
5 170 0001
Volymer m.m.
–410
Förslag 2001
4 760 000
1 Exklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för
2000.
För åren 2002 och 2003 beräknas, enligt nu-
varande prognoser, anslaget till 4 650 000 000
kronor respektive 4 530 000 000 kronor.
Övriga frågor
Riksförsäkringsverket (RFV) har nyligen
redovisat resultaten av en uppföljning av 1999 års
bestämmelser för eftergift vid återbetalning av
bostadsbidrag (Eftergift vid återbetalning av bo-
stadsbidrag efter avstämning – Uppföljning av
hanteringen hos försäkringskassorna och effek-
terna för bidragshushållen av de ändrade reg-
lerna). RFV konstaterar att den vanligaste or-
saken till avslag på eftergiftsansökan varit att
hushållen inte anmält ändrade inkomstförhållan-
den till försäkringskassan. Verket konstaterar
också att de regionala skillnaderna i handlägg-
ningen av eftergiftsärenden är stora. RFV lämnar
inga förslag till ändrade bestämmelser, men
pekar bl.a. på vissa grupper av hushåll för vilka
möjligheten till eftergift bör ökas. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i frågan.
6 Miljöpolitik
6.1.1 Anslag 34:1 Stöd till lokala
investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet
Tabell 6.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor
1999
Utfall
904 884
Anslags-
sparande
652 983
2000
Anslag
1 758 000
Utgifts-
prognos
1 050 000
2001
Förslag
1 364 500
2002
Beräknat
1 124 500
2003
Beräknat
828 000
Anslaget används för stöd till kommuner
enligt förordningen (1998:23) om statligt bidrag
till lokala investeringsprogram som ökar den
ekologiska hållbarheten i samhället. Av anslaget
får 30 miljoner kronor användas för
administration, uppföljning och utvärdering av
investeringsprogrammen och till
informationsinsatser om de lokala
investeringsprogrammen och och arbetet för en
hållbar utveckling. Av anslaget får ytterligare
10 miljoner kronor användas för att finansiera ett
grönt kunskapslyft. Högst en miljon kronor ur
anslaget får användas för att stödja integrationen
av hållbarhetsfrågorna i arbetet med regionala
tillväxtavtal.
Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under år 2001 i fråga om
ramanslaget 34:1 Stöd till lokala
investeringsprogram för ekologisk hållbarhet,
besluta om bidrag som inklusive tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 1,9 miljarder
kronor under åren 2002-2004.
Tabell 6.2 Bemyndiganden
Tusental kronor
1999
utfall
2000
prognos
2001
beräknat
2002
beräknat
2003 –
beräknat
Utestående förpliktelser vid årets början
1 714 000
2 260 000
2 600 000
Nya förpliktelser
1 433 000
1 370 000
1 294 000
Infriade förpliktelser*
887 000
1 030 000
1 994 000
1 300 000
600 000
Utestående förpliktelser vid årets slut
2 260 000
2 600 000
1 900 000
Erhållen/föreslagen bemyndiganderam
2 500 000
2 600 000
1 900 000
* Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
Regeringens överväganden
Hållbar utveckling i regionala tillväxtavtal
Regeringen har tidigare understrukit
önskvärdheten av samverkan mellan tillväxtavtal
och lokala investeringsprogram. Arbetet med de
regionala tillväxtavtalen har också tydliggjort
behovet av metodutveckling för att främja
arbetet med miljö och hållbar utveckling.
Regeringen avser därför att utse tre pilotlän med
intresse för att arbeta för hållbara tillväxtavtal.
Metoder skall utvecklas för hur
hållbarhetsperspektivet kan införlivas dels i
processen med tillväxtavtalen, dels i de olika
sakområdena. Erfarenheterna av arbetet skall
spridas till övriga län. Högst en miljon kronor ur
anslaget för stöd till lokala investeringsprogram
får användas för detta ändamål.
Utvärdering, informationsinsatser och
administration
För närvarande finns det investeringsprogram
i alla stadier av genomförande. Vissa kommuner
slutrapporterar under våren 2001 sina
investeringsprogram. I andra fall har
kommunerna nyligen beviljats stöd för en
kommande treårsperiod. Totalt 145
investeringsprogram genomförs under perioden
1998-2002 och följs upp av Miljödepartementet
och länsstyrelserna. En utvärdering av de första
investeringsprogrammens miljö- och
sysselsättningseffekter kommer att kunna ske
under 2001.
Det är viktigt att sprida information om hur
de lokala investeringsprogrammen genomförs
och om de resultat och effekter som uppnås. Det
finns också stora behov av att informera om
regeringens samlade insatser för en hållbar
utveckling.
För att kunna uppfylla kraven när det gäller
såväl information som utvärdering och
uppföljning får 30 miljoner kronor användas för
administration, uppföljning och utvärdering av
investeringsprogrammen och till informations-
insatser om de lokala investeringsprogrammen
och arbetet för en hållbar utveckling. Av denna
summa bör högst en miljon kunna användas till
att stödja nationellt arbete med lokalt Agenda
21-arbetet.
Grönt kunskapslyft
Syftet med det gröna kunskapslyft, som
regeringen nu tar initiativ till, är att öka
kunskaperna och insikterna hos allmänheten om
behovet av att ställa om samhället i hållbar
riktning samt att visa hur den enskilde i vardagen
kan bidra i den processen. Avsikten är att
information och aktiviteter ska utformas av
folkrörelseorganisationer. Regeringen föreslår att
högst 10 miljoner kronor används för att
finansiera satsningen.
I förhållande till beräkningen i
vårpropositionen år 2000 föreslår regeringen en
minskning av anslaget med 50 miljoner kronor.
2001 och 65 miljoner kronor 2002 och 2003.
Minskningen finansierar insatser inom
utgiftsområde 16, 20 och 23.
Tabell 6.3 Beräkning av anslaget år 2001
Tusental kronor
Anslag 2000
1 758 000
Minskad resurstilldelning
- 393 500
Förslag 2001
1 364 500
Regeringens förslag Regeringen föreslår att
riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2001, i fråga om ramanslaget 34:1 Stöd till lokala
investeringsprogram för ekologisk hållbarhet,
besluta om bidrag som inklusive tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst
1,9 miljarder kronor under åren 2002-2004.
6.1.2 Anslag 34:2 Centrum för kunskap
om ekologisk hållbarhet
Tabell 6.4 Anslagsutvecklingen
Tusental kronor
1999
Utfall
3 354
1
Anslags-
sparande
3 378
2000
Anslag
5 089
1
Utgifts-
prognos
5 089
2001
Förslag
5 169
2002
Beräknat
6 000
2
2003
Beräknat
7 000
3
2 Motsvarar 5 882 tkr i 2001 års prisnivå.
3 Motsvarar 6 718 tkr i 2001 års prisnivå.
Anslaget disponeras för att finansiera
verksamheten vid Centrum för kunskap om
ekologisk hållbarhet.
Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet
har till uppgift att samla och förmedla kunskaper
och erfarenheter om hållbar utveckling.
Myndighetens främsta uppgift är att aktivt stödja
kommunernas arbete med att ta fram och
genomföra investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet. Ett särskilt uppdrag gäller
glesbygdskommunerna. En viktig uppgift är att
fungera som en bro mellan praktiker och
teoretiker, t.ex. kommuner, myndigheter,
organisationer, forskare, näringsliv och andra
aktörer.
Regeringens överväganden
Regeringen ser det som en angelägen uppgift att
sprida nya kunskaper och erfarenheter från de
lokala investeringsprogrammen så att de kan
tillvaratas av relevanta aktörer i samhället.
Antalet program under genomförande ökar för
varje år. Därför beräknar regeringen att anslaget
till myndigheten bör ökas till sex miljoner
kronor år 2002 och till sju miljon kronor år 2003.
Medlen tas från anslag 34:1 Stöd till lokala
investeringsprogram för ekologisk hållbarhet.
Tabell 6.5 Beräkning av anslag år 2001
Tussental kronor
Anslag 2000
5 089
Pris och löneomräkning
80
Förslag 2001
5 169
Bilaga 1
Anslagsbenämningar
Nya anslagsbenämningar
Av tabellen nedan framgår benämningen på anslagen åren 2000 och 2001. Syftet med tabellen är att
underlätta övergången till de nya benämningar som följer av att politikområden införs.
Anslagsbenämningar 2000 och 2001
Benämning 2000
Benämning 2001
Anslagets namn
A10
21:1
Bostadsbidrag
A5
26:1
Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader
A6
26:2
Byggforskning
A1
31:1
Boverket
A2
31:2
Räntebidrag m.m.
A3
31:3
Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
A4
31:4
Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
A7
31:5
Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
A8
31:6
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
A9
–
Bonusränta för ungdomsbosparande
A11
–
Internationellt samarbete
A12
31:7
Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
A13
–
Vissa investeringsbidrag
B1
31:8
Statens geotekniska institut
D1
31:9
Lantmäteriverket
D2
31:10
Statens va-nämnd
Nytt
31:11
Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet
C1
32:1
Länsstyrelserna m.m.
C2
32:2
Regionala självstyrelseorgan
E1
34:1
Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
E2
34:2
Kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
2
5
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
2
11
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
12
13
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
14
15
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
28
27
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
38
39
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
42
41
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
44
45
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
2
1
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
46
47
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
PROP. 2000/2001:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 BILAGA 1
50
51